VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Relevanta dokument
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Uppföljningsrapport, juli 2018

Uppföljningsrapport, september 2018

Uppföljningsrapport, april 2018

Verksamhetsuppföljning SN Januari, 2018

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Uppföljningsrapport, februari 2019

Uppföljningsrapport, augusti 2018

Uppföljningsrapport, november 2018

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Uppföljningsrapport, mars 2018

Uppföljningsrapport, juni 2018

Uppföljningsrapport, maj 2018

Resultat september 2017

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Månadsrapport maj 2016

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år

Månadsrapport augusti 2016

Verksamhetsuppföljning SN April, 2018

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Uppföljningsrapport, juni-juli 2016

Verksamhetsuppföljning SN Augusti, 2018

Resultat per april 2017

Befolkningsutveckling

SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Månadsrapport februari 2016

Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0

Uppföljningsrapport, juni 2018

1 September

Managementrapport 2014

Månadsrapport juli 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Ekonomisk rapport efter september 2015

Månadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Ekonomisk rapport efter mars 2018

STATISTIK IFO Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar. Anmälan enligt 14:1 SoL. Ansökan enl SoL* personer

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Ekonomisk uppföljning per oktober 2018

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Verksamhetsuppföljning SN Maj, 2018

Månadsrapport augusti 2017

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen

SOCIALNÄMNDEN - prognos Ansvar: 7* Projekttyp: Drift. rehabpersonal. Kräver reducering av kostnader utifrån minskad efterfrågan.

Månadsrapport december 2016

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Månadsrapport september 2016

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport juli 2017

Uppföljningsrapport, augusti 2017

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

JUL Stockholms läns landsting i (D

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport mars 2013

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

Verksamhetsuppföljning och prognos 1

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Uppföljningsrapport, april 2017

Ekonomirapport efter juli 2014

Uppföljningsrapport, september 2017

Månadsrapport januari februari

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

BUP Socialnämnden

Uppföljningsrapport, december 2017

Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Resultaträkning inklusive interna intäkter och kostnader (tkr)

Uppföljningsrapport, augusti 2016

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Uppföljningsrapport, november 2017

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport oktober 2018

Gemensam information tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden kl

nu i.<z:-. Kristinehamns kommun Socialnämndens månadsrapport februari 2017 Sn/2017:39 Arbetsutskottets förslag till beslut

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Information om preliminär bokslutrapport 2017

JIL Stockholms läns landsting i (D

Uppföljningsrapport, mars 2017

Ekonomisk rapport efter september 2016

Månadsrapport december 2015

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport maj 2014

Månadsuppföljning januari mars 2018

Lägesrapport april Socialnämnd

Socialnämnden bokslut

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Statistikbilaga. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden. Kommunstyrelsen 27 augusti 2019

Månadsrapport mars 2017

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

CAN-undersökningen w w w. s v e n l j u n g a. s e

Transkript:

Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER TOTALT... 6 2.3 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA... 7 2.4 KOSTNADER FÖR VÅRD AV VUXNA... 9 2.5 ANTAL NYA ÄRENDEN OCH PÅGÅENDE ÄRENDEN, 2015-2016... 11 2.6 ANTAL VÅRDDYGN FAMILJEHEM, 2015-2016... 12 2.7 ANTAL VÅRDDYGN - INSTITUTIONER, 2015-2016... 13 2.8 ANTAL VÅRDDYGN - HEMMAPLANSVÅRD, 2015-2016... 14 3 ENSAMKOMMANDE... 15 3.1 KOSTNADER OCH DYGN FÖR FAMILJEHEM OCH INSTITUTION, 2015-2016... 15 Inledning Syftet med denna rapport är att ge översyn över verksamheterna i socialnämnden. De diagram och tabeller som används i rapporten ska ge nämnden möjlighet att snabbt och lätt kunna se trender i verksamheten.

Socialnämnden Datum Vår beteckning 2(16) Tabellförteckning Tabell 1 Sammanfattning Socialförvaltning Figurförteckning Figur 1 IFO, nettokostnader totalt, per månad Figur 2 IFO, nettokostnader totalt, per månad, 2014-2016 Figur 3 IFO, förbokade kostnader totalt, sep/okt-2016 Figur 4 IFO, nettokostnader totalt barn och unga, per månad, 2014-2016 Figur 5 IFO Andel i procent Barn och unga, 2015 2016 Figur 6 IFO, nettokostnader totalt vuxna, per månad, 2014-2016 Figur 7 Andel i procent Vuxna, 2015 2016 Figur 8 Antal nya/pågående ärenden, 2015-2016 Figur 9 Antal vårddygn Familjehem, 2015-2016 Figur 10 Antal vårddygn - Institutioner, 2015-2016 Figur 11 Antal vårddygn - Hemmaplansvård, 2015-2016 Figur 12 Kostnader och vårddygn för familjehemsvård - Ensamkommande, 2015-2016 Figur 13 Kostnader och vårddygn för institution - Ensamkommande, 2015-2016

Socialnämnden Datum Vår beteckning 3(16) 1 Sammanfattning Januari Oktober År Socialförvaltningen (Mkr) Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Demokrati 1,4 1,3-0,1 1,6 1,6 0,0 Vård och sociala tjänster 306,3 301,7-4,6 363,7 371,5-7,8 Bedriva myndighetsutövande socialtjänst 4,0 4,3 0,3 7,2 7,2 0,0 Ge vård och stöd till barn och unga 195,3 197,6 2,3 238,8 240,4-1,6 Vård av Barn och unga 120,3 114,5-5,8 139,5 143,0-3,5 Ge stöd och omsorg till vuxna 110,8 104,0-6,8 124,9 131,4-6,5 Vård vuxna 37,4 28,2-9,2 33,9 42,8-8,9 Gemmensamma processer -1,0-1,5-0,5 0,0 0,3 0,3 Totalt 306,7 301,5-5,2 365,3 372,8-7,5 Tabell 1, källa Hypergene *Utfall utifrån processer Det ekonomiska resultatet för perioden januari-oktober 2016 (306,7 Mnkr) uppvisar ett underskott med 5,2 Mnkr mot budget (301,5 Mnkr). Utfall för vård och sociala tjänster för perioden januari-oktober 2016 uppgår till 306,3 Mnkr i förhållande till budget (301,7 Mnkr), ett underskott med 4,6 Mnkr. Huvuddelen av underskottet beror på högre utfall än budget för extern vård av ungdomar och vuxna.

Utfall/budget i mnkr Utfall/budget i mnkr Socialnämnden Datum Vår beteckning 4(16) 2 Vård och sociala tjänster Utfallet för Vård och sociala tjänster IFO för oktober uppgår till 30,9 Mnkr, ett underskott med 0,9 Mnkr i förhållande till budget (30,0 Mnkr). Det ackumulerade utfallet för Vård och sociala tjänster IFO för perioden januarioktober 2016 uppgår till 294,8 Mnkr. Ett underskott med 2,6 Mnkr jämfört med budget (292,2 Mnkr). Det beror på att vårdkostnader (-157,7 Mnkr) överstiger budget med 15,0 Mnkr (budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård), (-142,7 Mnkr). Fortsatt brist på vanliga familjehem och bostadsbristen i Eskilstuna påverkar våra möjligheter att erbjuda vanliga familjehem samt vård på hemmaplan. Det medför att vi tvingas köpa externt i form av konsulentstödda familjehem samt extern boendestöd. Även kostnader för institution ligger fortsatt högt i relation till budgeten trots minskning jämfört med samma period föregående år. Helårsprognos beräknas till en negativ budgetavvikelse på 7,5 Mnkr. Vårdkostnader, Totalt jan - okt 2016 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0-35,0-40,0-45,0-50,0 14,2 15,6 16,1 16,4 17,4 16,3 17,6 12,3 12,3 12,3 12,3 14,614,3 14,9 14,6 14,6 14,9 14,6 14,8 14,8 14,8 14,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5-1,4-2,8-1,4-3,3-3,5-2,2-1,0-4,2-2,2-7,5-11,0-10,1-9,9-9,6-11,8-12,8-15,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0-35,0-40,0-45,0-50,0 HPV Budget 2016 Budget 2016 Utfall Avvikelse mot budget Ackumulerad avvikelse mot budget Figur 1, IFO, nettokostnader totalt, per månad, källa Hypergene

Utfall/budget i mnkr Socialnämnden Datum Vår beteckning 5(16) 2.1 Totala vårdkostnader 20,0 15,0 Vårdkostnader, totalt jämfört med tidigare perioder 17,4 17,6 16,1 16,4 16,3 15,6 14,3 14,9 14,2 14,9 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget 2016 12,8 12,8 12,8 12,8 15,1 15,1 15,1 15,1 15,4 15,4 14,8 14,8 Utfall 2016 14,2 15,6 16,1 16,4 14,3 14,9 14,9 17,4 16,3 17,6 Utfall 2015 15,8 17,7 16,8 16,2 15,8 16,8 16,1 17,4 16,2 16,3 15,9 15,9 Utfall 2014 13,3 13,1 13,9 13,9 14,1 13,5 14,7 14,8 13,7 13,9 15,7 16,5 Figur 2, IFO, nettokostnader totalt, per månad, 2014-2016, källa Hypergene I oktober månad var kostnader för vården 17,6 Mnkr, en ökning med 1,3 Mnkr jämfört med föregående månad (16,3 Mnkr). Jämfört med budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård) (15,4 Mnkr) är det ett underskott med 2,2 Mnkr. Jämfört med oktober 2015 har kostnader ökat med 1,3 Mnkr (16,3 Mnkr). För den ackumulerade perioden januari-oktober 2016 uppgår vårdens kostnader till 157,7 Mnkr, ett underskott med 15,0 Mnkr jämfört med budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård) (142,7 Mnkr). Jämfört med samma period 2015 har kostnader minskat med 7,5 Mnkr (165,1 Mnkr, januari-oktober 2015). Kostnadsminskningen för den ackumulerade perioden januari-oktober 2016 beror främst på att kostnader för institution sjunkit med 2,4 %, motsvarande 1,6 Mnkr respektive extern öppenvård med 26,1 %, motsvarande 7,6 Mnkr. En total kostnadsminskning med 4,5 %, motsvarande 7,5 Mnkr jämfört med samma period 2015.

Förbokade kostnader i Mnkr Socialnämnden Datum Vår beteckning 6(16) 2.2 Förbokade vårdkostnader totalt 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Förbokade kostnader November - December 2016 15,6 0,2 14,0 0,2 6,4 5,1 1,7 1,4 1,8 1,8 1,6 1,5 4,0 4,0 0,0 November December Familjehem Kons.familjehem Kontaktuppdrag Extern Öppenvård Institution Eget hem Figur 3, IFO, förbokade kostnader totalt, nov/dec-2016, källa VIVA Förbokade kostnader för november uppgår till 15,6 Mnkr. Största kostnaderna består av institution (6,4 Mnkr) samt familjehem (4,0 Mnkr). Förbokade kostnader för december uppgår till 14,0 Mnkr. Största kostnaderna består av institution (5,1 Mnkr) samt familjehem (4,0 Mnkr).

Utfall/budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård) i mnkr Socialnämnden Datum Vår beteckning 7(16) 2.3 Kostnader för vård av barn och unga I oktober månad var kostnaderna för barn och unga 12,9 Mnkr, en ökning med 1,3 Mnkr jämfört med föregående månad (11,6 Mnkr). Jämfört med budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård) (12,5 Mnkr) är det ett underskott med 0,4 Mnkr. Jämfört med oktober 2015 har kostnader ökat med 0,5 Mnkr (12,4 Mnkr). För den ackumulerade perioden januari-oktober 2016 uppgår kostnader för barn och unga till 120,3 Mnkr, ett underskott med 5,8 Mnkr jämfört med budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård) (114,5 Mnkr). Jämfört med samma period 2015 har kostnader minskat med 10,2 Mnkr (130,5 Mnkr, januari-oktober 2015). Kostnader för den ackumulerade perioden januari-oktober 2016 för institution har minskat med 5,1 %, motsvarande 2,5 Mnkr jämfört med samma period förra året vilket beror på att dygnen har minskat från 9 079 för perioden januari-oktober 2015 till 8 852 dygn för samma period i år. Också snittkostnaden per placering har minskat från 5 290 kronor per dygn för samma period 2015 till 5 148 kronor per dygn hittills i år. Kostnader för extern öppenvård har minskat med 38,2 %, motsvarande 7,6 miljoner kronor där den största minskningen skett inom boendestöd jämfört med samma period förra året vilket beror på att dygnen minskat med 26,2 %, motsvarande 1 169 dygn. Vårdkostnader, barn och ungdomsprocess 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 10,9 11,9 13,5 13,3 10,5 11,9 11,0 12,6 11,6 12,9 6,0 4,0 2,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget 2016 10,2 10,2 10,2 10,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,5 12,5 12,2 12,2 Utfall 2016 10,9 11,9 13,5 13,3 10,5 11,9 11,0 12,6 11,6 12,9 Utfall 2015 12,5 13,2 13,1 13,2 12,4 13,1 13,8 14,5 12,3 12,4 12,7 12,4 Utfall 2014 10,5 11,1 10,7 10,8 11,5 11,2 12,1 12,0 11,0 11,7 11,7 14,0 Figur 4, IFO, nettokostnader totalt barn och unga, per månad, 2014-2016, källa Hypergene

Socialnämnden Datum Vår beteckning 8(16) 100% 90% 80% Andel i procent BoU - Dygn Konsulentstödd familjehem BoU 70% 60% 50% Extern Öppenvård BoU 40% 30% 20% Institution BoU 10% 0% Figur 5, Andel i procent Barn och unga, 2015 2016, källa VIVA Bilden visar antal dygn i andel av totalen i procent för vårdens största kostnadsbärare, institution, extern öppenvård samt konsulentstödd familjehem för perioden oktober 2015 oktober 2016. Dygnen för institution har minskat från 48 % under perioden oktober 2015 april 2016 till 47 % för perioden maj 2016 - oktober 2016. Extern öppenvård har ökat från 22 % för perioden oktober 2015 april 2016 till 24 % för perioden maj 2016 oktober 2016. Konsulentstödda familjehem har minskat andelen från 30 % för perioden oktober 2015 april 2016 till 29 % för perioden maj 2016 oktober 2016.

Utfall/budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård) i mnkr Socialnämnden Datum Vår beteckning 9(16) 2.4 Kostnader för vård av vuxna I oktober månad var kostnaderna för vuxna 4,6 Mnkr, en minskning med 0,1 Mnkr jämfört med föregående månad (4,7 Mnkr). Jämfört med budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård) (2,8 Mnkr) är det ett underskott med 1,8 Mnkr. Jämfört med oktober 2015 har kostnaderna ökat med 0,7 Mnkr (3,9 Mnkr). För den ackumulerade perioden januari-oktober 2016 uppgår kostnader för vuxna till 37,4 Mnkr, ett underskott med 9,2 Mnkr jämfört med budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård) (28,2 Mnkr). Jämfört med samma period 2015 har kostnader ökat med 2,8 Mnkr (34,6 Mnkr). Huvuddelen av underskottet för den ackumulerade perioden januari-oktober 2016 beror på att behovet av kontaktuppdrag har ökat. Kostnaderna för kontaktuppdrag har ökat med 2,4 Mnkr jämfört med samma period 2015. Kostnaderna för boendestöd har också ökat med 8,6 %, motsvarande 0,7 Mnkr jämfört med samma period 2015. Det beror på att snittkostnaden per placering har ökat från 1 253 kr/dygn 2015 till 1 430 kr/dygn för samma period i år. Vårdkostnader, vuxenprocess 6,0 5,0 4,8 4,7 4,6 4,0 3,4 3,7 3,1 3,8 3,8 3,0 2,6 2,9 2,0 1,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget 2016 2,7 2,7 2,7 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 2,8 2,6 2,6 Utfall 2016 3,4 3,7 2,6 3,1 3,8 2,9 3,8 4,8 4,7 4,6 Utfall 2015 3,3 4,5 3,7 3,1 3,3 3,7 2,3 2,9 3,9 3,9 3,2 3,5 Utfall 2014 2,8 2,0 3,1 3,1 2,6 2,3 2,6 2,7 2,6 2,2 4,1 2,5 Figur 6, IFO, nettokostnader totalt vuxna, per månad, 2014-2016, källa Hypergene

Socialnämnden Datum Vår beteckning 10(16) 100% 90% 80% 70% Andel i procent Vux - Volym Konsulentstödd familjehem Vux Extern Öppenvård Vux 60% 50% 40% 30% 20% Institution Vux 10% 0% Figur 7, Andel i procent Vuxna, 2015-2016, källa VIVA Bilden visar antal dygn i andel av totalen i procent för vårdens största kostnadsbärare, institution, extern öppenvård samt konsulentstödd familjehem för perioden oktober 2015 oktober 2016. Dygnen för institution har minskat från 57 % under perioden oktober 2015 april 2016 till 56 % för perioden maj 2016 till oktober 2016. Extern öppenvård har också minskat från 41 % för perioden oktober 2015 april 2016 till 40 för perioden maj 2016 oktober 2016. Konsulentstödda familjehem har ökat andelen från 2 % för perioden oktober 2015 april 2016 till 4 % för perioden maj 2016 oktober 2016.

Antal nya ärenden Antal pågående ärenden Socialnämnden Datum Vår beteckning 11(16) 2.5 Antal nya ärenden och pågående ärenden, 2015-2016 100 1000 90 817 820 810 814 824 844 858 872 875 866 868 864 860 900 80 70 740 740 730 751 775 802 807 818 811 778 749 777 800 800 700 60 600 50 500 40 400 30 300 20 200 10 100 0 0 Nya barn och ungdomsärenden Pågående barn och ungdomsärenden Nya vuxenärenden Pågående vuxenärenden Figur 8, Antal nya ärenden och pågående ärenden, 2015-2016, källa VIVA. I oktober var utfallet för antalet pågående ärenden för barn och unga 800. Jämfört med oktober 2015 har pågående ärenden för barn och unga ökat med 60 (740, oktober 2015). För vuxna var antalet pågående ärenden under oktober 860. Jämfört med oktober 2015 har pågående ärenden för vuxna ökat med 43 (817, oktober 2015). I oktober var det totalt 101 nya ärenden för barn och unga samt vuxna. Jämfört med oktober 2015 har det skett en minskning med 20 (121, oktober 2015). Under oktober avslutades 98 ärenden för barn och unga samt vuxna. Jämfört med oktober 2015 har det skett en minskning med 26 (124, oktober 2015). Under perioden januari-oktober 2016 har antalet pågående ärenden för barn och unga samt vuxna (821 ärenden, i genomsnitt) ökat med 6 % jämfört med samma period 2015 (778 ärenden, i genomsnitt).

Antal vårddygn Socialnämnden Datum Vår beteckning 12(16) 2.6 Antal vårddygn Familjehem, 2015-2016 6 000 5 000 4 907 4 772 5 135 5 296 5 111 5 196 5 147 5 397 5 148 5 203 5 190 5 105 5 067 4 000 3 000 2 000 1 000 469 523 565 689 638 582 519 563 514 528 529 478 437 0 Vuxenärende Barn och Ungdomsärende Figur 9, Antal vårddygn Familjehem, 2015-2016, källa VIVA. I oktober var utfallet för antalet vårddygn på familjehem för barn och unga totalt 5 067 varav pojkar 2 097 och flickor 2 970, en ökning med 160 jämfört med samma period 2015 (4 907, oktober 2015). Jämfört med oktober 2015 har antalet vårddygn för pojkar minskat med 108 dygn (2 205, oktober 2015) och antalet vårddygn för flickor ökat med 268 dygn (2 702, oktober 2015). Under perioden januari-oktober 2016 uppgår antalet vårddygn för pojkar och flickor för barn och unga till 51 860, en ökning med 1 071 jämfört med samma period 2015 (50 789, januari-oktober 2015). Det finns ett lägre antal vårddygn för pojkar, 21 849 än för flickor, 30 011. Jämfört med perioden januari-oktober 2015 har pojkar minskat vårddygnen med 1 938 dygn (23 787, januari-oktober 2015) och flickor ökat vårddygnen med 3 009 dygn (27 002, januari-oktober 2015). I oktober var utfallet för antalet vårddygn på familjehem för vuxna totalt 437 dygn varav kvinnor 282 och män 155, en minskning med 32 jämfört med samma period 2015 (469, oktober 2015). Jämfört med oktober 2015 har antalet vårddygn för kvinnor ökat med 30 dygn (252, oktober 2015) och för män har antalet vårddygn minskat med 62 dygn (217, oktober 2015).

Antal vårddygn Socialnämnden Datum Vår beteckning 13(16) Under perioden januari-oktober 2016 uppgår antalet vårddygn för män och kvinnor för vuxna till 5 477. Det finns ett lägre antal vårddygn för män, 2 658 än för kvinnor, 2 819. en ökning med 1 043 jämfört med samma period 2015 (4 434, januari-oktober 2015). Jämfört med perioden januari-oktober 2015 har antalet vårddygn ökat med 902 (1 756, januari-oktober 2015) för män och med 141 (2 678, januari-oktober 2015) för kvinnor (figur 9). 2.7 Antal vårddygn - Institutioner, 2015-2016 1 200 1 063 1 000 800 912 880 862 946 962968 982 915 889 879 829 982 916 759 756 880 880 788 765 731 980 989 963 872 942 600 400 200 0 Vuxenärende Barn och Ungdomsärende Figur 10, Antal vårddygn - Institutioner, 2015-2016, källa VIVA. I oktober var utfallet för antalet vårddygn på institutioner för barn och unga totalt 942 varav pojkar 564 och flickor 378. en ökning med 62 jämfört med samma period 2015 (880, oktober 2015). Jämfört med oktober 2015 har antalet vårddygn för pojkar ökat med 115 dygn (449, oktober 2015) och antalet vårddygn för flickor har minskat med 53 dygn (431, oktober 2015). Under perioden januari-oktober 2016 uppgår antalet vårddygn för pojkar och flickor för barn och unga till 8 852 en minskning med 227 jämfört med samma period 2015 (9 079, januari-oktober 2015). Det finns ett högre antal vårddygn för pojkar, 4 937 än för flickor, 3 915. Jämfört med perioden januari-oktober 2015 har pojkar ökat vårddygnen med 367 dygn (4 570, januari-oktober 2015) och flickor minskat med 594 dygn (4 509, januari-oktober 2015).

Antal vårddygn Socialnämnden Datum Vår beteckning 14(16) I oktober var utfallet för antalet vårddygn på institutioner för vuxna totalt 1 063 varav kvinnor 167 och män 896. en ökning med 151 jämfört med samma period 2015 (912, oktober 2015). Jämfört med oktober 2015 har antal vårddygn för kvinnor minskat med 169 (336, oktober 2015) och ökat för män med 320 (576, oktober 2015). Under perioden januari-oktober 2016 uppgår antalet vårddygn för män och kvinnor för vuxna till 8 908. en ökning med 43 jämfört med samma period 2015 (8 865, januarioktober 2015). Det finns ett högre antal vårddygn för män, 7 247 än för kvinnor, 1 661. Jämfört med perioden januari-oktober 2015 har antalet vårddygn ökat med 1 659 dygn för män (5 588, januari-oktober 2015) och minskat med 1 616 dygn för kvinnor (3 277, januari-oktober 2015). (figur 10). 2.8 Antal vårddygn - Hemmaplansvård, 2015-2016 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Öppenvård vuxen Öppenvård barn och ungdom Boendestöd Figur 11, Antal vårddygn - Hemmaplansvård, 2015-2016, källa VIVA. I oktober var utfallet för antalet vårddygn på hemmaplan för barn och unga totalt 5 313. Jämfört med oktober 2015 har antalet vårddygn ökat med 31 dygn (5 282, oktober 2015). För perioden januari-oktober 2016 uppgår antalet vårddygn på hemmaplan för barn och unga till 54 379 dygn. En minskning med 423 dygn jämfört med samma period 2015 (54 802, januari-oktober 2015). I oktober var utfallet för antalet vårddygn på hemmaplan för vuxna totalt 2 155. Jämfört med oktober 2015 har antalet vårddygn minskat med 84 (2 239, oktober 2015).

Socialnämnden Datum Vår beteckning 15(16) För perioden januari-oktober 2016 har antalet vårddygn på hemmaplan för vuxna, 22 525, minskat med 2 205 dygn jämfört med samma period 2015, (24 730, januarioktober 2015). (figur 11). 3 Ensamkommande Januari - Oktober År Socialförvaltningen (Mkr) Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Ensamkommande barns verksamhet 166,5 162,8-3,7 201,4 207,0-5,6 Varav Personal och drift 101,9 110,2 8,2 138,3 128,6 9,7 Varav Vård 64,5 52,6-11,9 63,1 78,4-15,3 Totalt 166,5 162,8-3,7 201,4 207,0-5,6 Utfall för ensamkommande barns verksamhet uppgår till 166,5 Mnkr vilket är 3,7 Mnkr högre än budget (162,8 Mnkr). Den negativa avvikelsen dels beror på förändring av semesterlöneskulden, även finansiering av overheadkostnader och det beror också på att vi har placerat flera barn på institution. Personal och drift uppvisar ett överskott på 8,2 Mnkr medan vård av ensamkommande barn går med ett underskott på 11,9 Mnkr. 3.1 Kostnader och dygn för familjehem och institution, 2015-2016 I oktober månad var kostnader för externvården för familjehem 3,4 Mnkr, en minskning med 8 %, motsvarande 0,3 Mnkr jämfört med föregående månad (3,7 Mnkr). I oktober månad var kostnader för institution 2,6 Mnkr, en minskning med 1 % jämfört med föregående månad (2,7 Mnkr). Alla kostnader för ensamkommande barn kommer att finansieras med statsbidrag enligt senaste beräkningen.

Socialnämnden Datum Vår beteckning 16(16) Familjehem Ensamkommande 8 000 7 000 6 000 5 000 3,4 3,3 3,9 3,7 3,6 3,6 3,6 5,1 3,5 3,5 3,4 3,7 3,4 6,0 5,0 4,0 4 000 3,0 3 000 2 000 1 000 2,0 1,0 0 0,0 Dygn Utfall Figur 12, Kostnader och vårddygn för familjehemsvård - Ensamkommande, 2015-2016, källa VIVA. Institution Ensamkommande 700 600 500 400 300 200 1,7 0,9 1,3 1,6 2,3 1,9 2,5 2,2 2,1 1,9 1,4 2,7 2,6 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 100 0,5 0 0,0 Dygn Utfall. Figur 13, Kostnader och vårddygn för institution - Ensamkommande, 2015-2016, källa VIVA.