Delårsrapport januari-oktober Ortopedicentrum

Relevanta dokument
Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport och helårsbedömning period inkl styrkortsuppföljning. 211 Ortopedicentrum

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum

Marie Lindström diarienummer: IC

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folktandvården

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Årsredovisning Centrum för verksamhetsutveckling

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Årsredovisning Ortopedicentrum

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-augusti 2007 Informationscentrum

Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Delårsrapport jan-mar , Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008


Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Dnr Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Bild

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport jan-aug Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

NÄRSJUKVÅRDEN I FINSPÅNG DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1, 2009

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland

Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Ledningsrapport december 2018

5. Bokslutsdokument och noter

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport jan-mars Lunnevads folkhögskola

Helårsbedömning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Delårsrapport jan - aug , Lunnevads folkhögskola

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Delårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Uppföljning av BALANSERAT STYRKORT FÖR KIRURGI- och ONKOLOGICENTRUM i ÖSTERGÖTLAND januari-mars 2005

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget


Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport jan-mars 2008 Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland

Delårsrapport augusti 2017

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Rersurscentrum

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Transkript:

Delårsrapport januari-oktober 2007 211 Ortopedicentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT... 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET (KOMMENTARER)... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET(KOMMENTARER)... 5 PROCESSPERSPEKTIVET... 6 MEDARBETARPERSPEKTIVET (KOMMENTARER)... 8 EKONOMIPERSPEKTIVET (KOMMENTARER)... 9 Bilagor 1 HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM LÄKEMEDELSKOSTNADER PE VERKSAMHETS-, EKONOMI- OCH PERSONALSTATISTIK ANNAN RAPPORTERING UPPFÖLJNING MEDBORGARPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING FÖRNYELSEPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING PROCESSPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING MEDARBETARPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING EKONOMIPERSPEKTIVET 1 Rubrikerna justeras utifrån aktuell rapport

Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Turbulensen inom ortopedin i Östergötland har varit stor. Problem har funnits inom samtliga perspektiv. Under våren har landstinget beslutat om utökade ramar för ortopedi. Genom detta resurstillskott ser vi en möjlighet att skapa en framtid för Ortopedicentrum och ekonomiska möjligheter att producera den mängd sjukvård som behövs för att hålla balans med inflödet av remisser. Patientens ställning kommer att stärkas framförallt i östra länsdelen. Arbetet med att återföra plastikoperationer till Norrköping har startat. Av de 28 Mkr som tillfördes OC har medel överförts från OC till NSÖ för driftstart av Hemrehab. Frigjort operationsutrymme i Motala kommer dock att öka tillgängligheten även för boende i västra och centrala länsdelarna. Under 2007 och 2008 kommer OC fortfarande ha problem med den ryggsäck som funnits under alla år. Först nu finns ekonomisk möjlighet att få bort denna belastning. Tidigare prioriterades ekonomiperspektivet numera är fokus lagt på kundperspektivet. Positivt är att vi i nuläget når 2008 års målsättning enligt avtal. Nackdelen är att det samtidigt påverkar ekonomiperspektivet. Från och med januari 2008 har OC ny centrumchef. En flaskhals i systemet är medarbetarperspektivet och då framförallt bemanningssituationen av läkare i Motala och Norrköping. I nuläget ser det ut som att läkarbemanningen är löst till och med februari 2008. Därefter kan köpta jourläkare avvecklas i Norrköping. Positivt är att den låga sjukfrånvaron som tidigare funnits fortsätter att ligga under målvärdet på 4 %. En viss osäkerhet finns för ortopedins framtid. I beslutet som togs under mars månad ingår att ortopedin i Motala ska bli föremål för upphandling och privatisering. Detta är påbörjat och tidplanen är att upphandlingsunderlag ska vara framtaget till december för att sedan Motala ska bedrivas i privat regi efter sommaren 2008. Hur detta kommer att påverka den fortsatta verksamheten är inte klart. Ekonomin är ett osäkert perspektiv. Ryggsäcken med patienter som väntat mer än 90 dagar till mottagning respektive behandling är stor. OC kommer att ha höga kostnader för köpt vård samtidigt som den planerade utökningen i Norrköping endast får en marginell effekt under 2007. Vi räknar med att nettoeffekten blir ett minusresultat (-11,4 Mkr) och vi kommer att ha en viss ryggsäck kvar när året är slut. Detta är en försämring med cirka 4 Mkr jämfört med augustiprognosen. Ortopedicentrum kommer inte att nå målet att patienter ska komma till besök inom 90 dagar samt till behandling inom ytterligare 90 dagar. Detta innebär att vi inte förväntar oss full ersättning för detta (- 7 Mkr).

Ortopedicentrum i Östergötland Ingemar Ivarsson Tf centrumchef STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET (KOMMENTARER) 2 Vid årets början fanns 2 902 patienter som väntade på väntelistan till nybesök varav 1 347 väntat mer än 90 dagar. I oktober uppgår motsvarande siffror till 2 187 resp. 938, dvs. en reduktion med väntande till nybesök. Vid årets början fanns 1 762 patienter som väntade på väntelistan till behandling varav 800 väntat mer än 90 dagar. I oktober uppgår motsvarande siffror till 1 725 resp. 1 920, dvs. en reduceriung med patienter som väntar på behandling. Vilka är då de faktorer som påverkar resultaten: Antalet remisser ökade mellan 2005 och 2006 med 896 (+ 9 %). 2007 tenderar antalet remisser att öka med ytterligare 9 %. Hittills i år har antalet remisser ökat med 896 stycken (se bilaga). Antalet nybesök har ökat med 1 120 2007 jämfört med 2006. I Motala har inga planerade operationer utförts under semesterperioderna. I Norrköping har 52 plastiker utförts under september och oktober. Kraftigt ökat antalet patienter som erhållit vård på Sergel eller på annan vårdinrättning. Av de nybesök som behandlas hamnar cirka 50 % på väntelista till behandling. Cirka 236 patienter har till dags dato erhållit besök enligt vårdgaranti och valfrihetsremiss. 281 patienter har behandlats enligt samma regler. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: God tillgänglighet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 3 Utfall 4 Senast Väntetid besök > 90 dagar till besök 0 938 1 318 Okt 07 Väntetid behandling > 90 dagar till behandling 0 920 740 Okt -07 2 Skrivs vid samtliga delårsrapporter samt årsredovisningen 3 Enligt enhetens styrkort 2007 4 Senast mätta utfall under 2007 5 År och månad för mätning av senaste utfall

Strategi 2: Patientupplevd kvalitet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Individuell nytta Åtgärd leder till nytta 95 % Resultat saknas Patientenkät öv Patientupplevelse 87 % 65 % Patientenkät sv Patientupplevelse 87 % Resultat saknas Studerandeenkät Kontinuitet Nöjda studerande (6 på en 7 gradig skala) Patienter med utskrivningsmeddelande 75 % 86 % 83 % HT -07 50 % 5 % Strategi 3: Samverkan med Hälsouniversitetet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast EQ5D Handledare till studerande Program för studerande Andel 100 % 100 % Finns 100 % 100 % FÖRNYELSEPERSPEKTIVET(KOMMENTARER) FoUU synpunkter Undervisning: Samverkan med HU avseende handledare till läkarstuderande termin 9 har inte lösts på avsett sätt. Bristande tillgång på handledande läkare har i stället lösts så att HU-anställd personal ansvarar och genomför handledningen av studenterna. En fraktion av de medel som OC erhåller från ALF för handledning av läkarstuderande måste nu betalas till HU för dessa tjänster. Denna lösning är temporär och har lösts (ht-2007). Forskning: Två halvtidsgranskningar har genomförts under perioden för delårsrapporten. För övrigt gör den reducerade bemanningen att närvaron vid vetenskapliga möten och litteraturgenomgångar är låg.

Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Kunskapsspridning Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 6 Utfall 7 Senast Att lära av andra Andel av FoU-resurser ska öka > 1 % 3 % Oktober SOF-presentationer Andel av total 6 % 4 % Augusti Strategi 2: Stimulera och prioritera FoU Schemarad LfoU 40 3 0 Aug -07 Strategi 3: Aktivt balanserat styrkortsarbete Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Balanserat styrkort Finns 3 3 3 Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Modell för FoU Andel yngre läkare som 30 % 21 % ST-läkare forskar Schemarad ALF 27 10 2 Aug 07 PROCESSPERSPEKTIVET Totalt har antalet planerade operationer minskat med cirka 58 jämfört med 2006. Fördelning per klinik framgår av bilaga. Orsaker: 155 operationer utfördes åt RC 2006. 80 plastiker och 115 dagkirurgiska operationer p.g.a. att AnOp inte tillåtit planerade sommaroperationer i Motala. Inställda ryggoperationer i Linköping. En förutsättning för att våra kunder ska bli nöjda är att våra processer fungerar. För 2007 finns grus i maskineriet. Trots att vi erhåller ekonomiska resurser är det inte att bara trycka på en knapp och allt fungerar. Arbetet med att återföra protesverksamhet till ViN pågår för fullt. Många kugghjul måste fungera: A. Fler vårdplatser (samverkan pågår med framförallt NSÖ. Beslut kommer att tas av utökad landstingsledning. B. Fler läkare behövs. Rekrytering pågår. C. Operationsutrymme krävs. Kontakt har tagits med AnOp. När verksamheten i Norrköping är igång räknar vi med balans mellan inflöde och produktion. Under tiden letar vi efter alternativa eller kompletterande lösningar. Några exampel: 6 Enligt enhetens styrkort 2007 7 Senast mätta utfall under 2007 8 År och månad för mätning av senaste utfall

Optimering av läkarschema Koordinator med uppgift att hålla balans mellan inflöde och resurs. Plan för långsiktig utbildning av ST-läkare rätt inriktning. Översyn av återbesök för knäproteser rätt kompetensnivå. Extra mottagningar: - Rygg - Sommarmottagning i Motala inga planerade operationer ger möjlighet för mottagning Rensning av väntelista - Ringa upp patienter och erbjuda tid hos externa leverantörer. - Analysera differenser mellan egna väntelistor och officiella väntelistor. Köpa mer tid av AnOp under hösten i Motala Skicka ryggpatienter till Strängnäs. Om inte AnOp kan leverera tider hyra in från externa leverantörer Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Hälso- och sjukvårdens processer ska vara effektiva Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 9 Utfall 10 Senast 11 Mål, mått och srutiner Produktivitet 0 %??? - 8 % Mars-07 Samverka i vårdprocessen Vårdprogram 10 10 Läkarebesök till andra kategorier Andel återbesök ska minska 1 %/år 3 % 3 % Okt-07 Strategi 1: Hälso- och sjukvårdens processer ska vara effektiva Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Samtliga läkarbesök ska vara diagnosregistrerade Samtliga sjv beh ska vara diagnosregistrerade Samtliga operationer ska vara kodifierade Målvärde Utfall Senast 100 % 96,7 % 95,1 % Mars-07 25 % 10 % 10 % Okt-07 100 % 99 % 99 % Mars-07 Strategi 3: Omvärldsbevakning Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Nysam Jämförelse med andra deltagare Nationella register Revisioner av knäledsplastik/1 000 op Registrering av diagnos Registrering av sjv beh Registrering opkoder Målvärde Utfall Senast 85 % 24 % Juni-07 2,36 1,78 2,36 Öppna jfr 9 Enligt enhetens styrkort 2007 10 Senast mätta utfall under 2007 11 År och månad för mätning av senaste utfall

Nationella register Risk för revision av knäledsplastik inom 5 år Nationella register Total höftledsplastik implantat som överlever 10 år Nationella register Total höftledsplastik omoperation inom 2 år Nationella register Andel patienter med höftfraktur som skrivs ut till ursprungligt boende 3,21 % 1,86 % 3,21 % Öppna jfr 94,5 % 94,7 94,5 % Öppna jfr 0,8 % 1,1 % 0,8 % Öppna jfr 65 % 65 % 65 % Öppna jfr MEDARBETARPERSPEKTIVET (KOMMENTARER) Landstingsstyrelsens beslut om en utökning av ortopedin innebär att vi behöver rekrytera ett antal nya medarbetare för att skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsplats. Rekryteringsprocessen har startat för befattningarna läkare, läkarsekreterare och arbetsterapeut. Sjukfrånvaron inom OC fortsätter att ligga på en låg nivå. Positivt är att sjukfrånvaron ligger under målvärdet för flertalet av årets månader och att sjuktalen jämnat ut sig mellan våra olika enheter. Det finns dock en viss tendens till höjning under hösten. Ackumulerat för hela 2007 ligger OC straxt över 4 %. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Medarbetare ska motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 12 Utfall 13 Senast 14 Landstinget har Sjukfrånvaro < 4 % 3,95 % 3,91 % Aug-07 goda och hälsofrämjande arbetsplatser Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Övertid < 6 600 timmar Bokslut Landstinget har ATL-tid för läkare goda och hälsofrämjande arbetsplatser ATL-tid för läkare < 200 timmar Bokslut Strategi 2: Verka för delaktiga medarbetare, sektionsansvariga samt chefer Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast 12 Enligt enhetens styrkort 2007 13 Senast mätta utfall under 2007 14 År och månad för mätning av senaste utfall

Delaktiga medarbetare Andel medarbetare med mer än 18 mån anställning som haft utvecklingssamtal de senaste 18 mån och hat individuell utvecklingsplan 100 % Medarbetarenkät EKONOMIPERSPEKTIVET (KOMMENTARER) Landstinget beslutade under mars att reglera den ekonomiska ersättningen för Ortopedicentrum med 28 Mkr, varav 2,5 Mkr överförts till NSÖ. Genom detta beslut möjliggör det för Ortopedicentrum att på sikt klara de verksamhetskrav som ställs. Medlen räcker att klara 2006 års volym samt en utökning att klara behovet för Östergötland av plastikoperationer på 1 000 operationer. Därigenom närmar sig Östergötland övriga Sverige på detta område. I kalkylen på 28 Mkr ingick att AnOp skulle klara utökningen inom befintliga resurser. Sker inte detta utan AnOp ska ersättas med samma pris gånger volym saknas cirka 7 Mkr. Vägen att få balans mellan de olika perspektiven är dock lång. Idag saknas: 1. Läkare rekrytering pågår. 2. Vårdplatser överläggningar pågår med NSÖ. 3. Operationsresurser överläggningar pågår med AnOp och fler aktörer. Något som dock inte saknas, men som försvårar processen är att vi idag har för många patienter som väntat mer än 90 dagar till besök och behandling. Det är svårt att förutsäga det ekonomiska resultatet för 2007. Driftstarten av utökad verksamhet i Norrköping kommer att generera ett överskott. Patienter som väntat mer än 90 dagar kommer att generera ett underskott. Vår bedömning är att OC kommer ett redovisa ett underskott drygt 11 Mkr för 2007. I bedömningen ingår att vi inte erhåller 7 Mkr av vår rörliga ersättning som vi erhåller om vi når målet att alla patienter kommer till besök och behandling inom 90 dagar, dvs HSN går 10 Mkr plus. Resultatet är en försämring med 4 Mkr. I beslutet ingick att skapa tre självständiga kliniker. Administrativt är detta verkställt. Det återstår nu att tydliggöra ansvar och befogenheter samt hur ansvar för vårdgaranti-, valfrihets- samt specialistremisser tydliggöras. Detta arbete förväntas vara klart genom ny ersättningsmodell som kommer att gälla för 2008. Nedan redovisas hur ekonomin faller ut för 2007 (Tkr): Enhet DÅ 0703 DÅ 0708 DÅ 0710 Prognos Större avvikelser Ledning/ofördelat -1,7 13,7 18,3 20,5 Färre stabsresurser Ej fördelad tilläggsanslag 1) 2) FoUU/ALF 0,5 0,8 1,6 1,4 Ej nyttjad LFoU-tid Utomlän -2,8-13,2-18,2-20,3 Inkl Sergel LiM -0,4 8,7 7,3 4,8 Läkarkostnader Inställda sommaroperationer, AnOp ViN 0,3-1,6-3,1-6,9 Mycket stor osäkerhet US -1,5-3,3-8,6-10,8 Läkarkostnader

Medicinsk service Kostnader övriga medarbetare OC -5,2 5,1-2,7-11,4 1) För varje beslutssteg utfördelas medel till ViN-klinik efter att utökning startar. 2) I tilläggsbeslutet ingick att täcka underskott på US och LiM för att bedriva oförändrad verksamhet. Kompensation för detta har inte gjorts. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Utomregional ersättning Nyckelindikator/annan Målvärde 15 Utfall 16 Senast 17 Lönekostnadsutveckling 5 % 0 % 0 % Aug-07 Utomlänsintäkter (exkl F och H län) > 16,5 Mkr 15,0 10,31 Mkr Aug -07 15 Enligt enhetens styrkort 2007 16 Senast mätta utfall under 2007 17 År och månad för mätning av senaste utfall

Ledningsstaben 9/11/2007 Annika Hjertkvist Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag 0 Årets resultat -15,950 Patientavgifter sjukvård/tandvård 5,309 Justering för avskrivningar 932 Försäljning av sjukvård/tandvård 442,436 Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 38 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 970 Minskning av förråd Statsbidrag 7,156 Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 25 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag 5,140 Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 4,459 Summa tillförda medel -15,018 Summa intäkter * 465,533 Lönekostnader -103,607 Använda medel Arbetsgivaravgifter -47,226 Nettoinvesteringar 700 Övriga personalkostnader -3,300 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -154,133 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -194,574 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -79,210 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -160 Övrigt Övriga verksamhetskostnader -52,666 Summa använda medel 700 Summa övriga kostnader -326,610 Summa kostnader -480,743 Förändring av likvida medel -15,718 Avskrivningar -932 Netto -16,142 Finansiella intäkter 306 Finansiella kostnader -114 Resultat efter finansnetto -15,950 Årets resultat -15,950 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse 423,328 Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2006 2007 Eget kapital 2006 2007 Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital 678 678 Mark Årets resultat -15,950 Inventarier 42 42 Summa eget kapital 678-15,272 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur 2,818 2,586 Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 2,860 2,628 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 12,172 12,172 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag 0 Förråd och lager 10,708 10,708 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 11,718 11,718 Kundfordringar 5,394 5,394 Upplupna kostn o förutbet intäkter 7,528 7,528 Övriga kortfristiga fordringar 2,771 2,771 Övriga kortfristiga skulder 659 659 Förutbet kostn o upplupna intäkter 1,078 1,078 Summa kortfristiga skulder 32,077 32,077 Kassa och bank 9,944-5,774 Summa omsättningstillgångar 29,895 14,177 Summa skulder 32,077 32,077 Summa tillgångar 32,755 16,805 Summa eget kap, avsättn o skulder 32,755 16,805 Kontroll: Summa anläggningstillgågar 2004 = Kassa bank 2004= Summa tillgångar=summa skulder o EK 2003 Summa tillgångar=summa skulder o EK 2004 Årets resultat på RR=årets resultat på BR SANT SANT SANT SANT SANT

Inkommande remisser Enhet 2003 2004 2005 2006 1/1/2006 1/1/2007 % 07/06 % 06/03 10/31/2006 10/31/2007 LiM 2,240 2,468 2,915 3,174 2,192 2,366 8% 41.70% ViN 3,333 3,215 3,275 3,317 2,702 3,073 14% -0.48% US 3,725 3,365 3,339 3,934 3,053 3,860 26% 5.61% OC 9,298 9,048 9,529 10,425 7,947 9,299 17% 12.12% Ökning 2006 till 2007 1,352 Ökning 2006 till 2005 896

Bilaga opererade patienter Opererade patienter Ortopedicentrum 2006-01-01 -- 2006-10-31 2007-01-01 -- 2007-10-31 Diff Enhet Dagkirurgi Planerad Akut Summa Enhet Dagkirurgi Planerad Akut Summa antal % sluten sluten sluten sluten vård vård vård vård ViN 546 88 771 1,405 ViN 467 140 800 1,407 2 0% US 553 599 1,101 2,253 US 506 609 1,227 2,342 89 4% LiM 497 852 261 1,610 LiM 651 706 201 1,558-52 -3% Finspång 652 652 Finspång 623 623-29 -4% Polop "öronsal" 271 271 Polop "öronsal" 203 203-68 -25% Summa 2,519 1,539 2,133 6,191 Summa 2,450 1,455 2,228 6,133-58 -1% Orsaker: Protes Dagkir Sommarstängning Motala -195-80 -115 Sålda op till RC -155 Inställda ryggopdagar? 292 Exkluderar jag sommarstängningen i Motala samt de operationer som utfördes åt RC skulle vi ha operatat 292 patienter fler jämfört med 2006.

Läkarbesök som värden 2006 2006/Jan 2006/Feb 2006/Mar 2006/Apr 2006/May 2006/Jun 2006/Jul 2006/Aug 2006/Sep 2006/Oct 2006/Nov 2006/Dec 2006 433 Ortopedicentrum LiM Nybesök 358 135 147 218 156 126 34 141 116 167 213 165 1,976 Återbesök 470 325 393 464 462 446 262 427 384 444 425 349 4,851 Ny Åter 828 460 540 682 618 572 296 568 500 611 638 514 6,827 444 Ortopedicentrum ViN Nybesök 192 149 314 164 211 102 48 93 164 159 248 178 2,022 Återbesök 698 706 799 651 819 508 400 511 759 725 712 598 7,886 Ny Åter 890 855 1,113 815 1,030 610 448 604 923 884 960 776 9,908 524 Ortopedicentrum US Nybesök 328 218 226 154 249 142 143 218 178 212 219 165 2,452 Återbesök 959 807 773 621 883 693 464 728 696 808 873 662 8,967 Ny Åter 1,287 1,025 999 775 1,132 835 607 946 874 1,020 1,092 827 11,419 211 Ortopedicentrum i Östergötland 3,005 2,340 2,652 2,272 2,780 2,017 1,351 2,118 2,297 2,515 2,690 2,117 28,154 Läkarbesök 2007 som värden 2007/Jan 2007/Feb 2007/Mar 2007/Apr 2007/May 2007/Jun 2007/Jul 2007/Aug 2007/Sep 2007/Oct 2007/Nov 2007/Dec 2007 433 Ortopedicentrum LiM Nybesök 162 112 157 203 194 201 309 264 207 209 0 0 2,018 Återbesök 463 320 442 421 425 367 334 395 337 534 0 0 4,038 Ny Åter 625 432 599 624 619 568 643 660 544 743 0 0 6,057 444 Ortopedicentrum ViN Nybesök 305 163 238 138 187 92 71 68 106 323 0 0 1,691 Återbesök 777 682 722 606 823 510 468 538 749 892 0 0 6,767 Ny Åter 1,082 845 960 744 1,010 602 539 606 855 1,215 0 0 8,458 524 Ortopedicentrum US Nybesök 313 279 271 260 243 227 214 264 284 318 0 0 2,673 Återbesök 772 689 792 841 845 652 513 706 870 958 0 0 7,638 Ny Åter 1,085 968 1,063 1,101 1,088 879 727 970 1,154 1,276 0 0 10,311 211 Ortopedicentrum i Östergötland 2,792 2,245 2,622 2,469 2,717 2,049 1,909 2,236 2,553 3,234 0 0 24,826 Läkarbesök Differens mellan 2006 och 2007 som värden 2007/Jan 2007/Feb 2007/Mar 2007/Apr 2007/May 2007/Jun 2007/Jul 2007/Aug 2007/Sep 2007/Oct 2007/Nov 2007/Dec 433 Ortopedicentrum LiM Nybesök -196-23 10-15 38 75 275 123 91 42 420 Återbesök -7-5 49-43 -37-79 72-32 -47 90-39 Ny Åter -203-28 59-58 1-4 347 91 44 132 381 444 Ortopedicentrum ViN Nybesök 113 14-76 -26-24 -10 23-25 -58 164 95 Återbesök 79-24 -77-45 4 2 68 27-10 167 191 Ny Åter 192-10 -153-71 -20-8 91 2-68 331 0 0 286 524 Ortopedicentrum US Nybesök -15 61 45 106-6 85 71 46 106 106 605 Återbesök -187-118 19 220-38 -41 49-22 174 150 206 Ny Åter -202-57 64 326-44 44 120 24 280 256 0 0 811 211 Ortopedicentrum i Östergötland -213-95 -30 197-63 32 558 117 256 719 0 0 1,478

Andel 29% 20% 21% 23% Andel 33% 20% 26% 26% 1,120