Månadsrapport februari 2016

Relevanta dokument
Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans. Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten.

Tillägg till dagordning för socialnämndens sammanträde 22 januari 2015

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Kompetensförsörjning för att få sökande till gymnasiala yrkesutbildningar inom områden där det råder kompetensbrist på Gotland

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

Datum Datu EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Månadsrapport maj 2014

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013

Granskning av delårsrapport

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars

Månadsrapport juli 2012

Pensionärsrådet Region Gotland REGISTER PROTOKOLL Sid

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Granskning av delårsrapport

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Delårsrapport. För perioden

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

Månadsrapport maj 2015

Bokslutskommuniké 2012

T IKommunledningskontoret

Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess Miljarden

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

Delårsrapport tertial

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Förvaltningsberättelse 2015

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

PROTOKOLL. Hälso- och sjukvårdsnämnden 10 februari

1. Kommunens ekonomi... 4

Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-12:05 Claes Jägevall (FP) PeO Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S)

Ekonomisk månadsrapport

2015: Ett förlorat år för Stockholm?

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Preliminär budget 2015

Granskning av årsredovisning 2009

Dnr Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS

Sammanträdesprotokoll

Budget 2015 med plan

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys LD13/00585 Periodrapport maj 2013

KF MARS Nr 49. Motion av Pavel Gamov (SD) om att upphäva nedsläckning av gatubelysning i Uppsala kommun KSN

2. Förslag till övriga frågor. 4. Aktuellt från socialnämnden. 6. Trygghetslarm (Anita Olofsson) 7. Aktuellt från organisationerna, laget runt

Delårsrapport. För perioden

Regionfullmäktige KALLELSE 19 december 2016

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

Underlag inför beslut om Villkorat anbud samt Ramavtal med Spendrups om mark för bryggeri i Visby hamn

Delårsbokslut och prognos Vatten och Avlopp

Kommunstyrelsens budgetberedning

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Kommunkontoret, Karpen kl

Vision. Övergripande mål. Kund / medborgare

Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Interpellation om belysning på Trafikverkets vägar på landsbygden

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Building a better working world

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS

Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Helen Holmgren, förvaltningschef Annica Arvidsson, sekreterare

Personlig assistans. Uppdrag och kvalitetskrav. Personlig assistans

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

INSTRUKTION FÖR DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN I MÄLARHAMNAR AB

GVN AU 84 KÖRKORTSUTBILDNING FÖR ELEVER VID GYMNASIESKOLANS VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAM

SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar

Betänkande Kompetens och ansvar SOU 2010:65

Kommunfullmäktige KALLELSE

Kommunstyrelsens arbetsutskott

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Tertialrapport nämnd april Utbildningsnämnd

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ökad tillgänglighet till Primärvården

Uppföljning av vidtagna åtgärder samt vilka åtgärder som vidare planeras för att på sikt komma tillrätta med hälso- och sjukvårdens ekonomi

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport - Offentlighetsprincipen och diarieföring

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Barn- och utbildningsnämnd

Socialdirektören informerar Månadsrapport från individ- och familjeomsorgen Utskrivningsklara patienter och platser på särskilda boenden

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun

Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen

00' 1""0"""'''''''' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. TRANAs KOMMUN Sida 32(32) 181 Dnr 543/14. Övrigt - Ägardirektiv för

Svar på motion Solceller/solfångare i Strömstads kommun

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS

Transkript:

Regionstyrelsens arbetsutskott -03-15 Protokoll Au 58 Månadsrapport februari RS /46 - Ledningskontoret -03-15 Arbetsutskottets beslut Resultatkrav införs för kultur- och fritidsnämnden med 1,5 mnkr, barn- och utbildningsnämnden 11 mnkr, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2,5 mnkr, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden med vardera 1 mnkr. Resultatkrav införs för nämnder med intern serviceverksamhet med 7 mnkr för tekniska nämnden samt 16 mnkr totalt för regionstyrelsens förvaltningar. Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ska lämna ett resultat enligt budget för. Nämnderna ska till delårsrapport 1 redovisa åtgärder för att nå beslutade resultatnivåer. Ledningskontoret får i uppdrag att ta fram rutin för regionstyrelsens godkännande av större investeringar, innan planering av dessa inleds. Ledningskontoret får i uppdrag att sammanställa skrivelse till regeringen om de riktade statsbidragen i förhållande till de generella. Nämnderna har inkommit med månadsrapporter efter februari månads utgång. Med anledning av att det ekonomiska läget ser fortsatt mycket bekymmersamt ut behöver regionfullmäktige ta beslut om åtstramande åtgärder för att års resultat ska bli positivt med ett överskott på minst 18 mnkr för att kunna återställa del av det negativa balanskravsresultatet 2015. Beslutet om avkastningskrav på nämnderna innebär att respektive nämnd behöver besluta om kraftiga åtgärder för att minska sina kostnader. Totalt har nämnderna en nettokostnadsutveckling på 4,75 procent i jämförelse med samma period förra året. Personalkostnadsutvecklingen är 5,5 procent, justerat på skillnad i kontant utbetalning av semester är utvecklingen 3,3 procent. Då februari är en månad som bokföringsmässigt kan skilja sig kraftigt mellan åren kan utvecklingen se annorlunda ut efter mars. Dock är det en skarp signal om att åtgärder behövs. forts Justerare: Utdragsbestyrkande:

Regionstyrelsens arbetsutskott -03-15 Protokoll Au 58 forts Ledningskontorets bedömning är att det ekonomiska läget är mycket bekymmersamt. Förutsättningen för att kunna bedriva en verksamhet i nivå med budget framåt är att nämnderna är mycket återhållsamma under och att det inför 2017 och framåt tas beslut om minskning av verksamheten. Rent ekonomiskt finns behov av att minska omkring 300 medarbetare under åren som kommer. Det förutsätter beslut om minskad verksamhet. Vidtagna åtgärder redovisas för godkännande av regionstyrelsen vid kommande sammanträde. Justerare: Utdragsbestyrkande:

Åsa Högberg RS /46 15 mars Regionstyrelsen Månadsrapport februari Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige 1. Resultatkrav införs för kultur- och fritidsnämnden med 1,5 mnkr, barn- och utbildningsnämnden 11 mnkr, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2,5 mnkr, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden med vardera 1 mnkr. 2. Resultatkrav införs för nämnder med intern serviceverksamhet med 7 mnkr för tekniska nämnden samt 16 mnkr totalt för regionstyrelsens förvaltningar. 3. Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ska lämna ett resultat enligt budget för. 4. Nämnderna ska till delårsrapport 1 redovisa åtgärder för att nå beslutade resultatnivåer. Sammanfattning Nämnderna har inkommit med månadsrapporter efter februari månads utgång. Med anledning av att det ekonomiska läget ser fortsatt mycket bekymmersamt ut behöver regionfullmäktige ta beslut om åtstramande åtgärder för att års resultat ska bli positivt med ett överskott på minst 18 mnkr för att kunna återställa del av det negativa balanskravsresultatet 2015. Beslutet om avkastningskrav på nämnderna innebär att respektive nämnd behöver besluta om kraftiga åtgärder för att minska sina kostnader. Totalt har nämnderna en nettokostnadsutveckling på 4,75 procent i jämförelse med samma period förra året. Personalkostnadsutvecklingen är 5,5 procent, justerat på skillnad i kontant utbetalning av semester är utvecklingen 3,3 procent. Då februari är en månad som bokföringsmässigt kan skilja sig kraftigt mellan åren kan utvecklingen se annorlunda ut efter mars. Dock är det en skarp signal om att åtgärder behövs. Antalet tillsvidareanställda i januari är 61 fler än i december 2015. Ökningarna har främst skett inom socialförvaltningen och kan till del förklaras med övertagande av LSS-verksamhet i Klintehamn. Totalt sjuktal i organisationen kan inte visas då den nya förvaltningen UAF inte är färdigbyggd i personalsystemet. Ser man på övriga förvaltningar så fortsätter dock 1 (4) Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post regiongotland@gotland.se Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se

Region Gotland RS /46 trenden med ökande sjukfrånvaro. Särskilt fokus behöver sättas på sjukfrånvaron under. Månadsrapport februari I tabell nedan visas utfall i antal anställda. Övrig personalstatistik i form av sjuktal och faktiskt arbetad tid kommer att presenteras i delårsrapport 1. Utfallet för antal anställda visar jämförelse mellan december 2015 januari. Uttag ur personalsystemet avser alltid månaden innan, dvs utfall för februari kommer i mars. Antal tillsvidareanställda har ökat med 61 och visstidsanställda har minskat med 25 sedan årsskiftet. Det är framförallt inom socialförvaltningen som ökningen skett. Ökningen i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen skiljer sig alltid mellan terminerna då medarbetare slutar inför jullovet och börjar i samband med ny termin. Antal anställda Förvaltning Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt TKF +4-7 -3 SBF +6-5 +1 KFF 0 0 0 UAF +15-6 +9 SOF +41-4 +37 HSF -4-2 -6 SF -1-1 -2 LK 0 0 0 Totalt +61-25 +36 Prognosen för årets resultat grundar sig framförallt på nämndernas prognoser men också förändringar i finansförvaltningen. Bekymmersamt är att prognosen just nu inte hanterar behovet av ett positivt resultat på minst 18 mnkr för att täcka kravet på återställning av balanskravsresultatet. Det är alltså väsentligt att åtgärder vidtas för att nuvarande prognos kan justeras framåt. Resultaträkning, mnkr Resultat jan-febr Prognos Budget Bokslut 2015 Intäkter 583 4 057 4 100 1 286 Kostnader -1 349-8 527-8 528-5 633 Avskrivningar -38-226 -224-229 Verksamhetens nettokostnader -804-4 696-4 652-4 576 Skatteintäkter 787 4 722 4 715 4 514 Finansiella intäkter 0 7 6 22 Finansiella kostnader -5-33 -35-23 Årets resultat -22 0 34-63 Nämndernas prognoser är baserade på förväntat helårsutfall utifrån februaris resultat. Flera nämnder poängterar osäkerheten i prognosen då det är svårt att så tidigt på året förutse effekter av olika åtgärder. Hälso- och sjukvårdsnämnden beskriver bland annat svårigheter i form av osäkert statsbidrag för läkemedel, effekter av de åtgärder nämnden arbetar med i nuläget samt förändringar i sjukdomspanoramat hos gotlänningar. 2 (4)

Region Gotland RS /46 Kultur- och fritidsnämnden tar upp hyran för Roma ungdomsgård där det pågår arbete för att hitta en billigare lösning för verksamheten. Socialnämnden nämner att läget är något ljusare än föregående år, men att obalans mellan behov och resurser kvarstår. Äldreomsorgen och hemsjukvården ser ut att balansera ekonomiskt medan det är fortsatt underskott inom LSS-verksamheten och individ- och familjeomsorgen. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har minskat sin nettokostnadsutveckling vilket gör att nämnden lägger en positiv prognos trots obudgeterade merkostnader för utrymning och inflyttning i samband med färdigställandet av det nya sävehuset. Ledningskontoret har en stor avvikelse i jämförelse med samma period föregående år. Detta beror på att bidragen till bland annat Gotland Grönt Centrum och Inspiration Gotland bokförts i februari i år gentemot mars föregående år. Sammanställning av månadsrapport per nämnd/förvaltning, mnkr Nämnd/förvaltning Budget Prognos Helårsavvikelse Avvikelse bokslut 2015 Regionstyrelsen, varav 236 225 11 29 (Politikerorganisation) 24 23 1 2 (Ledningskontoret) 212 208 4 11 (Serviceförvaltningen) 0-6 6 16 Tekniska nämnden, varav 188 188 0 11 (Teknikförvaltningen) 137 137 0 12 (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 51 51 0-1 Byggnadsnämnden 22 22 0 3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 13 13 0 2 Kultur- och fritidsnämnden 145 145 0 2 Barn- och utbildningsnämnden 1 130 1 132-2 13 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 280 280 0 8 Socialnämnden 1 211 1 231-20 -46 Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 397 1 432-35 -123 Summa 4 622 4 668-46 -101 I bilaga finns ett antal diagram som på olika sätt visar utfallet för februari i jämförelse med samma period förra året. Bedömning Ledningskontorets bedömning är att det ekonomiska läget är mycket bekymmersamt. Förutsättningen för att kunna bedriva en verksamhet i nivå med budget framåt är att nämnderna är mycket återhållsamma under och att det inför 2017 och framåt tas beslut om minskning av verksamheten. Rent ekonomiskt finns behov av att minska omkring 300 medarbetare under åren som kommer. Det förutsätter beslut om minskad verksamhet. 3 (4)

Region Gotland RS /46 Effekten av föreslaget beslut om avkastningskrav innebär följande: Nämnd/förvaltning Bokslut 2015 Budget Skillnad Avkastningskrav mnkr Regionstyrelsen, varav 205,8 236 29,7 +16 (Politikerorganisation) 22,0 24 1,7 +1 (Ledningskontoret) 199,8 212 12,0 +6 (Serviceförvaltningen) -16,0 0 16,0 +9 Tekniska nämnden 180,0 188 8,0 +7 Byggnadsnämnden 18,9 22 3,1 +1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 11,2 13 1,8 +1 Kultur- och fritidsnämnden 138,4 145 6,2 +1,5 Barn- och utbildningsnämnden 1 115,8 1 130 13,8 +11 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 278,6 280 1,8 +2,5 Socialnämnden 1 216,2 1 211-4,8 0 Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 451,2 1 397-53,7 0 Summa 4 615,7 4 622 5,9 +40 Konsekvenser av åtgärder under året kommer att märkas för brukare och medarbetare. Ledningskontoret Peter Lindvall Regiondirektör Skickas till Alla nämnder Ekonomi och upphandling, serviceförvaltningen Bilaga Diagram ekonomisk data månadsrapport februari 4 (4)