DRIFTBUDGET. Reviderad Budget 150226



Relevanta dokument
PRELIMINÄRA BUDGETRAMAR

DRIFTBUDGET

DRIFTBUDGET

DRIFTBUDGET

DRIFTBUDGET FÖRSLAG FRÅN MILJÖPARTIET INLÄMNAD

DRIFTBUDGET ALLIANSEN SOCIALDEM SKILLNAD

DRIFTBUDGET

DRIFTBUDGET

DRIFTBUDGET

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR

Kommunstyrelsen Bitr. kommunchef Kjell Fransson Budgetsamordnare Monica Karlsson

Kommunstyrelsen

Resultatbudget 2016, opposition

Verksamhetsförändringar 2020 och framåt

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Budgetberedning april 2013

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni

Välkommen till Kommunfullmäktige!

Resultatbudget. Årets resultat Nödvändigt resultat enl. finansiellt mål (2%)

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag

Budget 2011 Plan

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR

Månadsuppföljning januari juli 2015

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021

Månadsuppföljning januari mars 2018

Ledningsenheten (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ändring av Kommunplan

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Budget 2018 och plan

Värnamo kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 9

Årets resultat och budgetavvikelser

Resultat budget ,0-10,3 30,1 14,2

Socialdemokraternas förslag på reviderad nettodriftbudget

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förslag till revidering av drittbudget 2014

Ekonomiska ramar budget 2016, plan KF

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Definitiv Budget Presentation i Kommunfullmäktige 24/

Delårsrapport. För perioden

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget

Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta om ärende enligt nedan.

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan

Budgetberedning inför oktober Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Månadsuppföljning. Maj 2012

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

Månadsuppföljning. April 2012

Budget 2019, plan KF

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Ekonomisk rapport april 2019

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Kommunplan S-gruppens förslag. Verksamheternas nettokostnader. Nämndernas uppräkning, mnkr

Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Boksluts- kommuniké 2007

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

Finansförvaltning under kommunstyrelsen

Månadsrapport oktober

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan

Delårsrapport

Uppföljning per

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos

Presentation av verksamhetsplan KS Kommunledningsförvaltningen

Budgetramar

Bokslutsprognos

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Budget 2016, plan

Preliminärt budgetförslag KFN 2015

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Ekonomiska rapporter

Redovisningsprinciper

Delårsrapport. För perioden

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011


Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Agendan 8:50-10: Inköpssystem 8. Taxor och avgifter 7. Delårsrapport Ekonomi SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Agenda. Prel bokslutsiffror Reviderad Budget Övriga frågor

PROTOKOLL att revidera planperioden enligt tabell i tjänsteskrivelse

Transkript:

DRIFTBUDGET Reviderad Budget 150226 Antal invånare 1/11 f g år 33 106 33 320 33 442 33 602 33 782 Bokslut Budget Budget Plan Plan Belopp i kkr 2014 2015 2016 2017 2018 Kommunstyrelsen - Klk 67 621 60 327 60 888 61 238 61 042 Kommunstyrelsen - Campus 16 735 13 802 14 502 14 502 14 502 Kommunstyrelsen - Tekniskt utskott 77 379 79 240 78 431 78 195 78 948 Överförmyndare 1 495 1 764 1 859 1 922 1 984 Kommunens revisorer 1 502 1 503 1 506 1 509 1 512 Upphandlingsnämnd 7 160 8 225 8 175 8 100 8 103 Servicenämnd 0 17 514 18 092 18 170 22 107 Miljö- och stadsbygggnadsnämnd Miljö- och stadsbyggnadskontor 22 417 23 680 23 138 23 122 23 125 Miljö- och stadsbygggnadsnämnd Räddningstjänst 32 522 32 143 30 688 30 612 30 612 Kulturnämnd 23 356 23 700 24 174 26 693 28 691 Barn- och utbildningsnämnd 746 035 757 179 758 693 760 632 762 426 Omsorgsnämnd 523 602 525 148 530 428 528 459 529 123 Medborgarnämnd 138 661 130 851 134 866 131 829 130 869 Summa nämnder 1 658 485 1 675 076 1 685 440 1 684 983 1 693 044 Övrig verksamhet -3 871 6 300 6 300 10 025 10 325 Centrala lönemedel Ingår ovan 31 973 72 160 115 738 162 579 Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar -750 0 0 0 0 Pensioner 31 509 28 274 29 717 31 646 33 876 Kapitaltjänstintäkter -133 797-152 496-154 171-156 371-158 571 Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar 1 551 576 1 589 127 1 639 446 1 686 021 1 741 253 Avskrivningar 88 334 92 300 98 600 102 100 105 600 Verksamhetens nettokostnader 1 639 910 1 681 427 1 738 046 1 788 121 1 846 853 Bokslut Budget Budget Budget Budget Belopp i kkr 2014 2015 2016 2017 2018 Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) -1 639 910-1 681 427-1 738 046-1 788 121-1 846 853 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 1 642 140 1 696 546 1 783 056 1 842 043 1 903 636 Finansiella intäkter 6 550 5 650 5 600 5 600 5 600 Finansiella kostnader -1 881-8 417-7 220-7 709-8 425 ÅRETS RESULTAT 6 899 12 352 43 390 51 813 53 958 Resultat i % av skatter/gen.stb 0,7% 2,4% 2,8% 2,8% 2015-06-02

Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige) Föregående års ram 60 327 60 327 60 327 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% 30 60 90 Allmänna val 2018 0 0 750 Feriearbeten (årlig uppräkning av lönenivå) 50 100 150 Medarbetarundersökning 2015 och 2017-200 0-200 Medborgarundersökning 2016 och 2018 90 0 90 Designers Saturday 2015 och 2017-150 0-150 Ökat anslag till VärnamOm (f d Komiform) 10 20 30 Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken 60 120 180 Projektmedel till Värnamo Näringslivs AB för "Wernamat" (KS130916, 418), upphör 2016-12-31 0-150 -150 Extern finansiering av EU-samordnare 300 300 300 Innovationsfabrik Småland, fas 5, engångsanslag 2015-380 -380-380 Science Park - nytt system 2015-2017 100 100-200 Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag 2015-300 -300-300 Ny webbplats, engångsanslag 2015-100 -100-100 Ärende- och dokumenthanteringssystem, support- och underhållskostn. 127 127 127 Stöd till projektet Svenska Möbelklustret, 2014-2016 0-100 -100 1 tjänst mötesvärd, Gummifabrikens möteskoncept (helårseffekt +200 kkr). Överflyttad från Campus. 200 200 200 Medfinansiering av Natur- & Miljöboken (KS 2013-03-04, 124) Överflyttad från Msk. 34 34 34 Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra 0-14 -14 Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader -39-77 -77 Medfinansiering Automation för Regional Konkurrenskraft Småland (ARK), KS 128-2015 D5 181 181 45 Rättvisemärkt kaffe enl Fair Trade City, fm-fika Stigs och kaffeautomater på förvaltrningarna. KF 6-2015 D1 Införs och avgifter ska justeras Medverkan i projekt för gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, KS 436-2014, e-arkiv D4 400 700 300 Varumärkesarbete 100 0 0 VärnaOm 48 90 90 BUDGETRAM VÅRBUDGET 60 888 61 238 61 042 SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET 561 911 715

Campus Värnamo (Kommunstyrelsen) Föregående års ram 13 802 13 802 13 802 Ny tjänst Teknikcenter, Campus 700 700 700 BUDGETRAM VÅRBUDGET 14 502 14 502 14 502 SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET 700 700 700

Tekniskt utskott (Kommunstyrelsen) Föregående års ram 79 240 79 240 79 240 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% 3 6 9 Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader enligt särskild beräkning via projektblad 0 0 750 Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra 0-153 -153 Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader -137-273 -273 Samverkansutredning: Planering, projektering samordning med bolag och internt, plus sälja tjänster -1 000-1 000-1 000 Verksamhetsutökning skatepark 0 50 50 Justering ersättning för driftssamverkan m. föreningar 25 25 25 Ökad bidragsdel för enskilda vägar 300 300 300 BUDGETRAM VÅRBUDGET 78 431 78 195 78 948 SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET -809-1 045-292

Överförmyndare Föregående års ram 1 764 1 764 1 764 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% 2 4 6 Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning) 60 120 180 Gode män (propositionen "Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare" ) 33 34 34 BUDGETRAM VÅRBUDGET 1 859 1 922 1 984 SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET 95 158 220

Kommunens revisorer Föregående års ram 1 503 1 503 1 503 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% 3 6 9 BUDGETRAM VÅRBUDGET 1 506 1 509 1 512 SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET 3 6 9

Upphandlingsnämnd Föregående års ram 8 225 8 225 8 225 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% 3 6 9 Centrala kostnader för Distributionscentral (upphör 160228) -375-450 -450 Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra 0-1 -1 Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader -3-5 -5 0,5 tjänst som logistikplanerare (medel från BUN och OMN) 300 300 300 Justering för utökning av antalet ledamöter i nämnden (1x25 kkr) 25 25 25 BUDGETRAM VÅRBUDGET 8 175 8 100 8 103 SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET -50-125 -122

Servicenämnd Föregående års ram 17 514 17 514 17 514 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% 3 6 9 Licensavgifter Microsoft från 2018 (utfördelas till nämnderna senare i budgetarbetet) D3 0 0 3 294 Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader enligt särskild beräkning via projektblad 175 350 1 090 Prisreducering för mat till pensionärer överförs till Servicenämnden 400 300 200 BUDGETRAM VÅRBUDGET 18 092 18 170 22 107 SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET 578 656 4 593

Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Miljö- och stadsbyggnadskontor Föregående års ram 23 680 23 680 23 680 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% 3 6 9 Bidrag till solenergianläggningar 2013-2015 (KS 2012-10-15, 468) minskas (upphör 151231) -500-500 -500 Medfinansiering av Natur- & Miljöboken (KS 2013-03-04, 124) Föreslås fortsätta, överflyttas till kommunledningskontoret -34-34 -34 Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra 0-7 -7 Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader -11-23 -23 BUDGETRAM VÅRBUDGET 23 138 23 122 23 125 SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET -542-558 -555

Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Räddningstjänst Föregående års ram 32 143 32 143 32 143 Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra 0-21 -21 Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader -55-110 -110 Samverkansutredning: Nettokostnadsminskning -1 500-1 500-1 500 Digitalisering av tillsynsregister. 50 50 50 Arbetsmiljöåtgärder, säker arbetsmiljö 50 50 50 BUDGETRAM VÅRBUDGET 30 688 30 612 30 612 SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET -1 455-1 531-1 531

Kulturnämnd Föregående års ram 23 700 23 700 23 700 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% 6 12 18 Höjt bidrag till Smålands Konstarkiv (årlig indexuppräkning) 20 40 60 Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering) 2 4 6 Årlig uppräkning av föreningsbidrag 20 40 60 Ökad hyra bibliotek (Gummifabriken) (fr 170701) 0 700 1 400 Timanställda (Gummifabriken) (fr 170701) 0 125 250 Utökat mediaanslag (Gummifabriken) (fr 170101) 0 250 250 Utökat anslag programverksamhet (Gummifabriken) (fr 170101) 0 350 350 Avgår: Utökat anslag programverksamhet (Gummifabriken) (fr 170101) - överförs till finansiering av ny tjänst som kulturpedagog -350-350 Ökad hyra kultursal/auditorie (Gummifabriken) (fr 170701) 0 1 150 2 300 Ökade intäkter kultursal/auditorie (Gummifabriken) (fr 170701) 0-100 -200 Scenmästare (Gummifabriken) (fr 170701) 0 225 450 Kostnad för flyttning till nya lokaler (Gummifabriken), engångsanslag 0 150 0 Driftbidrag till Stiftelsen Vandalorum t.o.m 2015 (KF 2013-02-28, 43) -1 000-1 000-1 000 Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra 0-4 -4 Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader -24-49 -49 Kulturpedagog 450 450 450 Bidrag till Vandalorums pedagogiska verksamhet, villkorat av övriga finansiärers bidrag 1 000 1 000 1 000 BUDGETRAM VÅRBUDGET 24 174 26 693 28 691 SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET 474 2 993 4 991

Barn- och utbildningsnämnd Föregående års ram 757 179 757 179 757 179 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% 6 12 18 Förändring antal barn och elever 915 2 388 2 598 Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader enligt särskild beräkning via projektblad 948 4 265 7 233 Driftkostnader Barnomsorgsutbyggnad Klöverängen 850 1 700 1 700 Förskollärarutbildning vid Campus (KF 2013-03-27, 69) 2013-2018 91-1 305-2 694 Yrkesintroduktionsanställningar, handledare läsåret 2014/2015, engångsanslag 2015-145 -145-145 Utökad SFI-undervisning 2015 enligt begäran från Barn- och utbildningsnämnden, engångsanslag 2015-600 -600-600 Tillfälligt anslag för evakueringslokaler under ombyggnadstiden av Trälleborgsskolan (tillfällig anslag under ombyggnadstiden 1.600 kkr) Ökad undervisningstid i matematik åk 1-3 (BP 2011) 51 kr/inv (korrigering) 7-18 -18 Effektivisering nya gymnasieskolan enligt (BP2014) 48 kr/inv -1 606-1 580-1 580 Införande av lärarlegitimation (BP 2012) (korrigering) 4 8 8 Nya gymnasiesärskolan (BP 2013) 2013-2016 0-66 -66 Nationella prov Komvux BP2013 3 kr/inv (korrigering) 0 1 1 Utökad undervisningstid i matematik, åk 4-6 BP2014 837 1 647 1 647 Nationella minoritetsspråk BP2014 33 34 34 Införande aktivitetskrav Komvux BP2014 (korrigering) 0 1 0 Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra 0-637 -637 Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader -187-375 -375 Samverkansutredning: Skolskjutsar -2 500-3 500-3 500 Samverkansutredning: Kostsamordning -1 275-2 549-2 549 Nya gymnasiesärskolan (justering) 0 34 34 Justering krav komvux -100-100 -100 Nationella slutprov införs i grundskolan (Alliansens budget) 33 34 34 Obligatoriskt bedömningsstöd i att läsa, skriva och räkna införs i grundskolan årskurs 1 (Alliansens budget) 33 34 34 Tydligare krav grundvux (Alliansens budget) -100-100 -100 Medfinansiering till 0,5 tjänst som logistikplanerare -180-180 -180 Utökat anslag till nämndens förfogande för ökad kvalitet och måluppfyllelse 4 000 4 000 4 000 Medel till större andel ekologiska råvaror i mat 450 450 450 BUDGETRAM VÅRBUDGET 758 693 760 632 762 426 SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET 1 514 3 453 5 247

Omsorgsnämnd Föregående års ram 525 148 525 148 525 148 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% 4 8 12 Ökat anslag för hemsjukvården (KOMHEM) 780 1 560 3 120 Yrkesintroduktionsanställningar (17 ungdomar) läsåret 2014/2015, engångsanslag 2015-1 441-1 441-1 441 Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra 0-159 -159 Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader -968-1 936-1 936 Samverkansutredning: Kostsamordning -725-1 451-1 451 Medfinansiering till 0,5 tjänst som logistikplanerare -120-120 -120 Utökat anslag till nämndens förfogande för ökad kvalitet och måluppfyllelse 8 000 7 000 6 000 Prisreducering för mat till pensionärer överförs till Servicenämnden -400-300 -200 Medel till större andel ekologiska råvaror i mat 150 150 150 BUDGETRAM VÅRBUDGET 530 428 528 459 529 123 SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET 5 280 3 311 3 975

Medborgarnämnd Föregående års ram 130 851 130 851 130 851 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 31% 5 10 15 Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år 35 70 105 Justering: Stärkt stöd och skydd för barn och unga BP 2013 7 kr/inv (korrigering) 1 2 2 Jobbstimulans ekonomisk bistånd BP2014-30 -27-27 Justering: Utökad målgrupp för samhällsorientering för nyanlända utanför flyktingmottagandet BP 2013 4 kr/inv (korrigering) 1 1 1 Samverkansutredning: Fastigheter/byggnadsanalys, lägre internhyra 0-5 -5 Samverkansutredning: Lägre övertid- och mertidskostnader -76-152 -152 Tillfälligt extra anslag till Individ- och familjeomsorgen 2014-2016 -4 000-6 000-6 000 Utökat bidrag till Finnvedens samordningsförbund (Finsam) 79/79/79, KS 150504, 227. D7 79 79 79 Utökat anslag till nämndens förfogande för ökad kvalitet och måluppfyllelse 8 000 7 000 6 000 BUDGETRAM VÅRBUDGET 134 866 131 829 130 869 SKILLNADER FG ÅRS BUDGETRAM JMF MED VÅRBUDGET 4 015 978 18

Beslut Övrig verksamhet (ej nämnder) KS anslag för oförutsedda behov 1 500 1 500 1 500 KS Ökad hyra gemensamma delar (Gummifabriken) 3 425 6 850 6 850 KS Överföring till nämnderna 2014 av del av hyra för gemensamma delar i etapp I (Gummifabriken). -3 425-3 425-3 425 Hyra Café och restaurang (Gummifabriken) 0 650 1 300 KS Hyresintäkter Café och restaurang (Gummifabriken) 0-350 -700 KS Medel att användas för strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens övergripande mål uppnås (målstimulansmedel). 4 000 4 000 4 000 KS Utvidgning av FaR till Hälsocenter (fördelas till berörd nämnd i höstbudget) 200 200 200 KS Medel till kvalificerat ekonomistöd till mindre förvaltningar (utreds, förslag presenteras för kommunstyrelsen under hösten 2015) 600 600 600 KS SUMMA KOSTNADER 6 300 10 025 10 325 Central lönepott (inkl strukturförändringar och osakliga löneskillnader) 72 160 115 738 162 579 SUMMA KOSTNADER 72 160 115 738 162 579 Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42% 302 725 312 428 322 755 Löneskatt (anställda över 65 år) 2 500 2 580 2 665 Arbetsmarknadsförsäkringar FORA (AGS-KL, TFA-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring) 94 97 100 Premie omställningsavtalet KOM-KL 0,1% (nytt fr 2012) 937 967 999 Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 0,1% 901 930 960 Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -307 157-317 002-327 479 SUMMA KOSTNADER 0 0 0

Beslut Pensioner (enligt särskild beräkning av Skandia per 2014-12-31) Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -68 337-73 368-78 470 Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) 8 515 10 900 13 241 Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av POpålägg) 2 066 2 644 3 212 Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av POpålägg) 46 480 48 144 49 909 Löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd ålderspension (täcks av PO-pålägg) 11 276 11 680 12 108 Utbetalningar - intjänat fr o m 1998 och SAP 1 345 1 571 1 655 Utbetalningar - intjänat före 1998 22 034 23 298 24 851 Förändring av pensionsavsättning (ej SAP) exkl löneskatt 120-125 -97 Förändring av SAP m m exkl löneskatt -57 213 300 Löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning 5 687 6 055 6 480 Löneskatt 24,26% avseende finansiell uppräkning 138 184 237 Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar handläggning av individuella val och utbetalningar) 450 450 450 SUMMA KOSTNADER 29 717 31 646 33 876 Kapitaltjänstintäkter från nämnderna Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för kommunen. Räntan beräknas till 3,2 % under planperioden, vilket är en höjning med 0,7 % i förhållande till år 2014. Justering sker i höstbudget men har ingen nettoeffekt. I nuläget pekar nivån 2016 på 2,4% (SKL 14:59). Ändring ger ingen effekt på nettobudget. -126 231-126 231-126 231 Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar -16 300-17 300-18 300 Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (2,4%) -11 640-12 840-14 040 SUMMA INTÄKTER -154 171-156 371-158 571 Summa övrig verksamhet under Finansiering -45 994 1 038 48 209

Beslut Avskrivningar (OBS! Omvända tecken) Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar -82 300-84 800-87 300 Planenliga avskrivningar vatten och avlopp -16 300-17 300-18 300 SUMMA KOSTNADER -98 600-102 100-105 600 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (underlag bl a enligt särskild beräkning av Sveriges Kommuner och Landsting 2015-04-29 cirk 15:15) Egen skatteinkomst (skattesats, 21,12%) 1 482 670 1 546 425 1 611 374 Skattehöjning 0,40 % (höjs från 21,12% till 21,52%) 28 081 29 288 30 519 Inkomstutjämningsbidrag (6.670kr/inv, 6.642kr/inv, 6.692 kr/inv) 223 058 223 184 226 069 Kostnadsutjämningsavgift (-524 kr/inv), inkl förändringar -17 524-17 607-17 702 Regleringsbidrag/-avgift (-238 kr/inv, -437 kr/inv, -702 kr/inv) -7 948-14 672-23 716 Strukturbidrag (104 kr/inv) 3 478 3 495 3 513 LSS-utjämningsbidrag (494 kr/inv) 16 528 16 607 16 696 Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKL för 2016, ingen uppräkning för 2017 och 2018) 56 883 56 883 56 883 Mellankommunal omfördelning inom F-län p g a ändrat huvudmannaskap för hemsjukvård fr 2013 (5 års införandetid) -2 340-1 560 0 Mellankommunal omfördelning inom F-län p g a ändrat huvudmannaskap för färdtjänst fr 2014 (3 års införandtid) 170 0 0 SUMMA INTÄKTER 1 783 056 1 842 043 1 903 636 Finansiella intäkter Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB 1 500 1 500 1 500 Byggräntor (aktiveras för investeringsprojekt över 1 mkr) 300 300 300 Borgensavgifter 3 300 3 300 3 300 Räntor på likvida medel/utlämnade lån 200 200 200 Räntor på kundfordringar samt inkassoavgifter 300 300 300 SUMMA INTÄKTER 5 600 5 600 5 600 Finansiella kostnader Finansiell uppräkning av pensionsavsättning enligt avtal (exkl löneskatt) -570-759 -975 Räntor på upptagna långfristiga lån -6 300-6 600-7 100 Kundförluster -150-150 -150 Bankavgifter och övriga finansiella kostnader (avgifter hos kronofogde m m) -200-200 -200 SUMMA KOSTNADER -7 220-7 709-8 425 Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster 1 781 436 1 839 934 1 900 811