Kommunfullmäktige sammanträde

Relevanta dokument
Kommunstyrelsens arbetsutskott (18)

Verksamhetens intäkter (-)

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: 183 Period:

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr

Resultaträkning Period: Förvaltning: FC Kr

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: FG Kr

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP)

Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Årsrapport kommunfullmäktige 2017

Granskning av delårsrapport 2014

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: SP

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning Period: Förvaltning: FG Kr

Ann-Christine Mohlin

Plan för anhörigstöd # %# # % %1 31 +%& & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter Kabel/TV-avgift momsfri

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet Period: Förvaltning: 115 Kr

Årsrapport 2017 kommunfullmäktige

OKTOBERRAPPORT Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Omsorgsnämnden sammanträde

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)

Månadsrapport mars 2013

Ekonomisk rapport per

Revisionsrapport 2018 På uppdrag av revisorerna. November Upplands-Bro kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2018

Kommunledningskontoret

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Månadsrapport per maj 2018

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Årsredovisning för 2015

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

PROTOKOLL. Protokoll från Styrelsemöte i Borgholm Energi Elnät AB. Plats och tid Badhusgatan 4 14:45-15:00

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Föredragningslista

Datum Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika Thorell

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Johan Elgemark (C)

Jonas Hellsten (C) Petter Börjesson, tf teknisk chef. Tuula Lindroth. Lars-Erik Granholm (KOSA) Kommunkontoret Djurås

Tertialuppföljning Januari april 2014

Ekonomisk rapport till KS februari

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Budget Status:

Granskning av delårsrapport

Ekonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats

Kommunala Handikapprådet (11)

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

Lennart Ohlsson (C), ordförande Krister Mattsson (S)

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare

Samhällsbyggnadsnämnden

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Granskning av delårsrapport 2016

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Granskning av delårsrapport

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum (14)

Boksluts- kommuniké 2007

3. Fyllnadsval efter Lars-Ingvar Ljungman som ordförande i Vellinge Stadsnät AB

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti Avesta kommun. Oktober Robert Heed

Årets resultat och budgetavvikelser

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Månadsrapport per februari 2017

2 Val av protokolljusterare, justering kommunkansliet Allmänhetens frågestund

Sammanträde i kommunstyrelsen

Kommunens resultat 2018

Granskning av delårsrapport 2014

Ändring av Kommunplan

Månadsrapport ekonomi. Nybro kommun

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26)

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Ekonomi per oktober 2017

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: 183 Period:

Presentation av Budget och Underhållsplan 2014

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

Policy för bredbandsutbyggnad

1. Extra sammanträde för valnämnden 2014 VN/2014: Reviderad Mål och Budget Valnämnden 2014 VN/2014:1-0061

Uppföljning för kommunstyrelsen

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Kommunalhuset i Tumba, plan 4, Uttran. Justering tisdag den 25 september 2018 kl.17: Hemställan om budget 2019 för valnämnden

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG Org nr Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Transkript:

Handlingar till sammanträde 2013-10-03 OBS Annan lokal Sammanträdet äger rum i Örnaskolans aula

KALLELSE kallas till sammanträde: Plats: Örnaskolans aula OBS Lokalen Datum: 2013-10-03 Tid: kl 18:30 Till ersättare för kännedom Ärendelista: 1. Val av justerare 2. Resultatutjämningsreserv KS 3. Uppföljning och redovisning Hylte kommun 2013 Delårsbokslut och budgetutfallsprognos 2 4. Revidering Handikappolitiskt program 5. Revidering Lokala föreskrifter till skydd mot olägenheter för människors hälsa och miljö 6. Valdistriktsindelning inför 2014 års val 7. Motionssvar Färdtjänstservice 8. Interpellationssvar Förskoleplats till alla barn 9. Avsägelser 2013 10. Fyllnadsval 2013 11. Meddelanden kommunfullmäktige 2013 12. Motion Sänkning av hastigheten Kvarnvägen Unnaryd 13. Motion Införande av vårdhundar 14. Motion Uppväxling av arbetsplatsförlagd praktik under utbildning 15. Nya ärenden 16. Övrigt Handlingarna finns tillgängliga på kommunkontoret och på kommunens hemsida. Allmänheten hälsas välkommen att närvara. Karl-Anders Thorsson Ordförande Eva Nordgaard Sekreterare

1. Val av justerare Dnr

2. Resultatutjämningsreserv KS Dnr 2013 KS0113 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 122 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 218 Tjänsteskrivelse riktlinjer för resultatutjämningsreserv och förslag till avsättning för åren 2010-2012 Tjänsteskrivelse resultatutjämningsreserv, bilaga

3. Uppföljning och redovisning Hylte kommun 2013 Delårsbokslut och budgetutfallsprognos 2 Dnr 2013 KS0001 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 125 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 217 Tjänsteskrivelse Delårsbokslut och budgetutfallsprognos 2013 för Hylte kommun Delårsredovisning2013

4. Revidering Handikappolitiskt program Dnr 2013 KS0072 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 133 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 230 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 82 2013-08-20 Samhällsbyggnadskontoret: Ärendebeskrivning Revidering av handikappolitiskt program Förslag Revidering Handikappolitiskt program Handikappolitiskt program KF 2011-11-17

5. Revidering Lokala föreskrifter till skydd mot olägenheter för människors hälsa och miljö Dnr 2013 KS0180 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 134 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 231 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 83 2013-08-20 Förslag Lokala hälsoskyddsföreskrifter. Ändrad efter samhällsbyggnadsnämndens beslut. Hylte tätorter avgränsning detaljplaner. Bilaga till förslag lokala hälsoskyddsföreskrifter

6. Valdistriktsindelning inför 2014 års val Dnr 2013 KS0153 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 121 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 205 Protokollsutdrag Valnämnden 1

7. Motionssvar Färdtjänstservice Dnr 2013 KS0078 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 135 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 233 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 80 2013-08-20 Ärendebeskrivning SBK Svar motion färdtjänstservice Motion: Färdtjänstservice.

8. Interpellationssvar Förskoleplats till alla barn Dnr 2013 KS0151 Svar på interpellation Interpellation - förskoleplats till alla barn

9. Avsägelser 2013 Dnr 2013 KS0046 Avsägelse Samhällsbyggnadsnämnden, Hylte Bostäders styrelse m.m.

10. Fyllnadsval 2013 Dnr 2013 KS0068 Ingen dokumentation bifogas kallelsen.

11. Meddelanden kommunfullmäktige 2013 Dnr 2013 KS0024 Länsstyrelsen Ny ledamot o ersättare i kommunfullmäktige

12. Motion Sänkning av hastigheten Kvarnvägen Unnaryd Dnr 2013 KS0185 Motion Sänkning av hastigheten Kvarnvägen Unnaryd

13. Motion Införande av vårdhundar Dnr 2013 KS0187 Motion om införande av vårdhundar.

14. Motion Uppväxling av arbetsplatsförlagd praktik under utbildning Dnr 2013 KS0194 Motion Uppväxling av arbetsplatsförlagd praktik under utbildning

15. Nya ärenden Dnr

16. Övrigt Dnr

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 2013 Delårsrapport

Delårsrapport Bostadsstiftelsen: Resultatet för delåret är ett underskott på 648 tkr vilket ska jämföras med ett budgeterat underskott på 193 tkr på halvårsbasis. Mellanskillnaden på drygt 450 tkr beror främst på vikande hyresintäkter och ökade kostnader för vatten och avlopp. Hyresintäkterna är 230 tkr lägre en budget, den genomsnittliga uthyrningsgraden är 91,2 % för första halvåret vilket är 2,7 procentenheter lägre än 2012. Störst tapp i hyresintäkter jämfört med 2012 har det varit på Storgatan 4 och 6, där lokaler står tomma i avvaktan på renovering och på Änggatan i Unnaryd. En preliminär bedömning är att tappet har avstannat och att uthyrningsgraden kommer att förbättras under hösten. Kostnadsökningen för vatten och avlopp beror till största del på den taxeökning med i genomsnitt 14 procent som gjordes inför 2013. Denna höjning har ej budgeterats varför resurser bör omlokaliseras inom stiftelsen under andra halvåret. Med denna omlokalisering och en i övrigt god kontroll på kostnader och intäkter bör det budgeterade resultatet kunna uppnås på helårsbasis. Fjärrvärme: Delårsresultatet för fjärrvärmeverksamheten är ett överskott på 2 077 tkr vilket är 1,7 miljoner bättre än det budgeterade resultatet på 422 tkr. Förbrukningen av fjärrvärme var 9 procent högre första halvåret 2013 jämfört med 2012 och intäkterna är nästan 1 miljon högre än budget. Trots den ökade försäljningen av fjärrvärme har kostnaden för bränsle och inköp av fjärrvärme minskat, kostnaderna för första halvåret är 300 tkr lägre än budget. Prognosen för helåret är att budgeterat resultat kan uppnås och till och med överskridas förutsatt att efterfrågan på fjärrvärme kvarstår på nuvarande nivåer och att energipriserna ej stiger markant. Kommunfastigheter: Resultatet delåret är ett underskott på knappt 600 tkr. Underskottet beror främst på två poster som överskridit budget, kostnaden för löpande underhåll av fastigheten och kostnaden för fjärrvärme. Det löpande underhållet har det första halvåret genererat kostnader i form av köp av entreprenadarbete och material på cirka 3 miljoner vilket är en miljon över de budgeterad nivå. Detta är en indikation på att avsatta medel för underhåll inte är tillräckliga i nuläget. Bedömningen är att kostnadsutvecklingen under andra halvåret kan begränsas varför delar av underskottet kan tas igen. Kostnaden för fjärrvärme ligger 800 tkr över budget och 400 tkr över utfallet för första halvåret 2012. En viss återhämtning kommer troligen att ske under andra halvåret men ett behov av att allokera ytterligare medel för att täcka underskottet finns. Det totala underskottet för kommunfastigheter på 588 tkr är sämre än fjolårets halvårsresultat på 358 tkr. Under 2012 försämrades dock resultatet avsevärt under andra halvåret på grund av kostnader av engångskaraktär, en liknande utveckling är ej trolig 2013. Med detta sagt så finns det en klar risk för ett underskott på helårsbasis. Klart är att kostnadskontrollen behöver förbättras och att sättet att budgetera och reglera kostnader mellan kommun och Hyltebostäder behöver bli tydligare och mer förutsägbart.

BOSTADSSTIFTELSEN HYLTEBOSTÄDER Bostäder Uppföljning t o m juni 2013 Period Budget Avvikelse Års saldo period period budget Jan - Jun - Jan - Jun - Kod Konto 13 13 Jan - Dec 13 31 Taxor och avgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 34 Hyror och arrenden -16 769,0-17 000,0-231,0-34 000,0 Summa intäkter -16 769,0-17 000,0-231,0-34 000,0 40 Inköp av anläggningstillg 380,7 300,0-80,7 600,0 41 Inköp av anläggn.material 375,4 300,0-75,4 600,0 46 Entreprenader o köp av ve 3 221,5 3 400,0 178,5 6 800,0 47 Konsulttjänster 73,2 75,0 1,8 150,0 49 Köp av verksamhet internt 285,4 350,0 64,6 700,0 50 Löner arbetad tid 1 534,0 1 250,0-284,0 2 500,0 51 Löner ej arbetad tid 99,9 300,0 200,1 600,0 55 Kostnadsersättningar 5,7 15,0 9,3 30,0 56 Sociala avgifter 566,5 543,0-23,5 1 086,0 57 Pensionsförsäkr avg 110,7 0,0-110,7 0,0 58 Personalsociala kostnade 34,8 65,0 30,2 130,0 60 Lokal- och markhyror 553,8 700,0 146,2 1 400,0 61 Hyra av anl.tillgångar 21,9 50,0 28,1 100,0 62 Bränsle, energi o vatten 5 064,5 4 650,0-414,5 9 300,0 64 Förbrukningsinv- o materi 179,4 40,0-139,4 80,0 65 Kontorsmaterial o trycksa 19,3 25,0 5,7 50,0 66 Reparation o underhåll av 18,2 30,0 11,8 60,0 67 Diverse främmande tjänste 79,4 60,0-19,4 120,0 68 Tele-, datakom. o porto 52,5 50,0-2,5 100,0 71 Representation / Sponsring 9,3 15,0 5,7 30,0 72 Annonser, reklam o inform 122,6 175,0 52,4 350,0 73 Försäkringsavg o riskkost 165,1 310,0 144,9 620,0 76 Diverse kostnader 503,4 450,0-53,4 900,0 84 Finansiella intäkter -22,1-40,0-17,9-80,0 85 Finansiella kostnader 1 683,9 2 280,0 596,1 4 560,0 85 Borgensavgift Kommunen 486,5 0,0-486,5 0,0 86 Avskrivningar 1 787,8 1 800,0 12,2 3 600,0 Summa kostnader 17 417,2 17 193,0-220,3 34 386,0 Totalt 648,2 193,0-451,3 386 Investeringar t om juni: 1 027,2

BOSTADSSTIFTELSEN HYLTEBOSTÄDER Fjärrvärme Uppföljning t o m juni 2013 Period Budget Avvikelse Års saldo period period budget Jan - Jun - Kod Konto 13 Jan - Jun -13 Jan - Dec 13 31 Taxor och avgifter -8 395,9-7 441,0-954,9-14 882,0 Summa intäkter -8 395,9-7 441,0-954,9-14 882,0 40 Inköp av anläggningstillg 0,0 50,0-50,0 100,0 41 Inköp av anläggn material 55,1 50,0 5,1 100,0 43 Inköp av el, vatten o gas 2 948,6 3 250,0-301,4 6 500,0 46 Entreprenader o köp av ve 44,5 200,0-155,5 400,0 47 Konsulttjänster 34,0 25,0 9,0 50,0 49 Köp av verksamhet internt 50,0 100,0-50,0 200,0 50 Löner arbetad tid 302,7 306,8-4,1 613,5 51 Löner ej arbetad tid 22,1 47,0-24,9 94,0 56 Sociala avgifter 139,4 153,8-14,4 307,5 57 Pensionsförsäkr avg 33,0 0,0 33,0 0,0 58 Personalsociala kostnade 0,0 20,5-20,5 41,0 60 Lokal- och markhyror 37,5 37,5 0,0 75,0 61 Hyra av anl.tillgångar 0,0 10,0-10,0 20,0 65 Kontorsmaterial o trycksa 3,1 2,5 0,6 5,0 67 Diverse främmande tjänste 53,1 50,0 3,1 100,0 68 Tele-, datakom. o porto 1,2 12,5-11,3 25,0 72 Annonser, reklam o inform 4,8 12,5-7,7 25,0 73 Försäkringsavg o riskkost 29,8 42,5-12,7 85,0 76 Diverse kostnader 2,8 2,5 0,3 5,0 84 Finansiella intäkter -11,3-25,0 13,7-50,0 85 Finansiella kostnader 469,8 535,0-65,2 1 070,0 85 Borgensavgift kommunen 75,0 0,0 75,0 0,0 86 Avskrivningar 2 023,5 2 135,0-111,5 4 270,0 Summa kostnader 6 318,7 7 018,1-699,4 14 036,0 Totalt -2 077,2-422,9-1 654,3-846,0 Investeringar t om juni: 212,2

BOSTADSSTIFTELSEN HYLTEBOSTÄDER Kommunfastigheter Uppföljning t o m juni 2013 Period Budget Avvikelse Års saldo period period budget Jan - Jun - Jan - Dec Kod Konto 13 Jan - Jun -13 13 34 Hyror och arrenden -29 906,1-29 596,1 310,0-59 192,2 36 Försäljning av verksamhet -999,2 0,0 999,2 0,0 Summa intäkter -30 905,3-29 596,1 1 309,2-59 192,2 40 Inköp av anläggningstillg 95,3 0,0-95,3 0,0 41 Inköp av anläggn.material 410,8 178,6-232,2 357,1 46 Entreprenader o köp av ve 2 447,4 1 813,1-634,3 3 626,2 47 Konsulttjänster 143,7 0,0-143,7 0,0 49 Köp av verksamhet internt 244,4 3 268,9 3 024,5 6 537,7 50 Löner arbetad tid 1 322,3 72,3-1 250,0 144,5 51 Löner ej arbetad tid 195,8 0,0-195,8 0,0 55 Kostnadsersättningar 12,1 0,0-12,1 0,0 56 Sociala avgifter 676,8 0,0-676,8 0,0 57 Pensionsförsäkr avg 164,0 0,0-164,0 0,0 58 Personalsociala kostnader 34,3 0,0-34,3 0,0 60 Lokal- och markhyror 791,1 627,3-163,8 1 254,6 61 Hyra av anl.tillgångar 89,2 0,0-89,2 0,0 62 Bränsle, energi o vatten 7 161,5 6 535,6-625,9 13 071,2 64 Förbrukningsinv- o materi 86,1 148,0 61,9 296,0 65 Kontorsmaterial o trycksa 3,6 0,0-3,6 0,0 66 Reparation o underhåll av 369,5 0,0-369,5 0,0 67 Diverse främmande tjänste 77,9 0,0-77,9 0,0 68 Tele-, datakom. o porto 19,8 30,1 10,3 60,2 72 Reklam 6,1 0,0-6,1 0,0 73 Försäkringsavg o riskkost 542,0 700,6 158,6 1 401,2 76 Diverse kostnader 395,5 0,0-395,5 0,0 79 Kapitalkostn kommunfastig 16 200,8 16 197,9-2,9 32 395,8 85 Finansiella kostnader 3,1 0,0-3,1 0,0 Summa kostnader 31 493,1 29 572,4-1 920,7 59 144,5 Totalt 587,8-23,7-611,5-47,7