Vind i seglen med Orustalliansen. INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018

Relevanta dokument
Budget 2020 Plan

VARJE FÖRSLÖSAD SKATTEKRONA ÄR EN STÖLD FRÅN FOLKET

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Fastställande av skattesats för 2019

Alliansen i Söderhamns budget för 2019

Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån :15-14:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum :15-11:10

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen Sammanträdesdatum

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

Socialdemokraternas Rambudgetförslag För Gnosjö kommun

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Centerpartiets förslag till Mål och budget

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl samma dag.

Budget 2019, plan KF

Jan Eriksson, kommunchef Shkelqim Istrefi, kommunsekreterare. Ärende Dnr Föredragande

Budget 2016 och plan

Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum :30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse , delvis reviderat , redovisat förslag till budget 2013.

Stimulans för Stockholm

Mötesbok: Kommunfullmäktige ( ) Kommunfullmäktige. Datum: Plats: Sessionssalen. Kommentar:

Budgetförslag Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Ledningsenheten (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

1 utdragsbeslyrkande. Dnr 14KS/025 1 Koinmunstyrelsen Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens förslag

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15-9:40

Bokslutsprognos

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Budget 2015 med plan

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

Delårsrapport för januari-mars 2015

Budget 2018 och plan

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer Erik Hansson

Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum :00-14:20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Riktlinjer för budget och redovisning

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Budget för 2020 med plan för samt skattesats för 2020

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Prognosrapport oktober 2018

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13: Val av justerare.

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m.

Budget 2016, plan

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Delårsrapport tertial

Budgetberedning inför oktober Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Ordning och reda i den kommunala ekonomin så att vi kan prioritera vård, skola och omsorg.

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Definitiv Budget Presentation i Kommunfullmäktige 24/

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till landstingsfullmäktiges

BUDGET OCH PLAN SANS OCH BALANS

Möjliga åtgärder för ekonomi i balans

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Strategisk plan

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Norrköpings kommun budget Ett rättvist Norrköping

Folkets Hus, Kungshamn torsdagen den 21 april 2016 kl Protokollet justeras den 25 april, kl på kommunkansliet.

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

En ljus framtid för alla stockholmare

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Kommunstyrelsen Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos

Årliga ägardirektiv för 2019 till de helägda kommunala bolagen

Finansiell analys kommunen

Kommunfullmäktige (Dnr KS 2013/269)

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

Sverigedemokraterna Åtvidaberg BUDGET 2015

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Allianspartiernas Budgetremiss 2015

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Eolus Vind AB (publ)

Reflektioner från föregående vecka

Verksamhetsplan & budget med taxor för 2019

Verksamhetsplan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Transkript:

Vind i seglen med Orustalliansen INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018

Det skapar vi genom En tydlig politisk ledning som tar fullt ekonomiskt ansvar. En kommunstyrelse som beslutar och styr verksamheternas ekonomi. En professionell förvaltning med förmåga att anpassa kommunal service utifrån aktuella behov. Sänkt skatt 50 öre senast 2018. Försäljning av alla kommunens verksamhetsfastigheter med möjlighet till förhyrning. Snabba, öppna och billiga fibernät över hela ön för arbete, bildning och nöje. Kommunalt VA-Bolag. Samägt måltidsbolag Orust-Tjörn för kostnadseffektiv och bra mat till omsorg och skola.

Övergripande mål Fler Orustbor, en växande kommun. En kommunal ekonomi i balans. God kommunal service till innevånare, företag och besökare. En kunskapsskola som ser varje elev. Ansvarstagande för våra äldre och de som behöver extra stöd. En attraktiv kommunal arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och goda villkor. Goda regionala kommunikationer, ny bro till fastlandet. Orust med en unik miljö och ett levande hav.

Budget 2016 och plan 2017-2018 mkr 2016 2017 2018 Skatteintäkt/statsbidrag 831 854 866 Intäkter/avgifter 253 263 273 Summa intäkter 1084 1117 1139 Marknadsföring för Fler nya Orustbor -5-5 -5 Verksamhetskostnad -991-1012 -1035 Effektivisering 8 8 8 Hyreskostnad -70-70 -70 Ränteintäkter 10 6 1 Övriga kostnader -20-20 -22 Summa kostnader -1068-1093 -1123 Markförsäljning 10 15 15 Resultat 26 39 31 Reavinst fastighet 400 0 0 Avskrivning värmeverk -75

Budget 2016 och plan 2017 2018 Affärsdrivande verksamhet Affärsdrivande Vatten o Avlopp Intäkt 46 50 53 Kostnad -44-48 -57 2 2-4 Fjärrvärmeverk (Ellös) 0 0 0 Renhållning 23 24 25-23 -24-25 0 0 0

Investeringar 2016 Iordningställande av Henåns skola. Färdigställa igångsatta projekt. Investeringsram 90 miljoner kronor

Investeringar 2017-2018 VA-verk västra Orust finansierat av VA-kollektivet : 2017 2018 90 mkr 106 mkr. Skattekollektivets investeringar sker genom självfinansiering.

Lån 2016 Samtliga lån lösta!

Åtgärder 2016 Marknadsföringskampanj av Orust som en attraktiv bosättningsort. Äventyrslekplats, roliga aktiviteter även för de lite större. Skapa minst 100 nya hyresrätter, äldre och trygghetsboenden samt vårdplatser genom markanvisning till fastighetsbolag. Verkställa det redan beslutade Familjens hus. Införa Lagen om Valfrihetssystem, LOV i Orust kommun. Införa Solnamodellen för att underlätta steget till ett arbete. Industrimark till företagande. Gymnasieskola i samverkan med våra grannkommuner. Ändamålsenliga skyddskläder efter behov till förskolans personal. Slopa nettokostnadsredovisning och redovisa intäkter och kostnader.

Vind i seglen med Orustalliansen Nu vänder vi skutan! Översiktlig process - Försäljning av Verksamhetsfastigheterna

Översiktlig process - Försäljning av Verksamhetsfastigheterna Kommunen kontaktar bank för Rådgivning från deras Corp-avdelning om stöd vid avveckling av kommunens verksamhetsfastigheter Bankens Corp-avdelning har tillgång till all nödvändig kompetens för analys och tekniska, juridiska fastighetsfrågor Bankens Corp-avdelningen presenterar våra aktuella fastigheter i samarbete med kommunens processledare utsedd av KS.

Översiktlig process - Försäljning av Verksamhetsfastigheterna Villkoren och metodiken för försäljningen fastställs och beslutas av KS De aktuella fastigheterna med villkor och metodik presenteras för den svenska och internationella fastighets och kapitalmarknaden och bästa offert väljs enligt LOU.

Vind i seglen med Orustalliansen Nu vänder vi skutan!

Yrkande - Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med presenterad inriktningsbudget, att fastställa resultat-, finansierings- samt balansbudget för år 2016 med plan för 2017 och 2018, att fastställa de finansiella målen för år 2016, att fastställa skattesatsen till 22,71 kr per skattekrona, vilket innebär en oförändrad skattesats jämfört med 2015,

Yrkande - Förslag till beslut forts. att uppdra till kommunstyrelsen att löpande ansvara för fördelningen av budgeten till verksamheterna inklusive de kommungemensamma effektiviseringarna, att fastställa investeringsbudget för år 2016 samt preliminära investeringsramar för 2017 och 2018, att fastställa internräntan till 2,4 %, att kommunstyrelsen redan nu under 2015 förbereder arbetet med att sälja alla verksamhetsfastigheter så att Orust Kommun är skuldfri 2016