Bilaga 1: Intern kontrollplan kretslopp och vatten 2014 Övergripande granskningsområde

Relevanta dokument
Bilagor Bilaga 1. Intern kontrollplan 2017 för Kretslopp och vattennämnden

Uppföljning av intern kontrollplan 2014 för kretslopp och vattennämnden

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen

Fritidsförvaltningen 1 (4) BESLUTSFÖRSLAG Vår re fer ens. Bo Sjöström. Internkontrollplan 2013 FRN-FRI

Riskanalys. Tekniska nämnden - Gatukontoret

Internkontrollplan Tekniska nämnden - Gatukontoret

Uppföljning intern kontrollplan 2015

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Granskning av upphandlingsverksamhet

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013

Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning

Attestinstruktion för servicenämnden

Granskning av upphandlingsverksamhet

December Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

Internkontrollplan 2019

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015

Generellt angående metod, uppföljningsintervaller.

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015

Revisionsrapport angående granskning av kommunens anpassning till nya IT-lösningar

Uppföljning internkontrollplan 2013

Rapport Internkontroll Kommunstyrelsen

Upphandling och inköp

I Intern kontrollplan 2014 framgår att vissa processer och rutiner ska följas upp i anslutning till delårsbokslut 2.

December Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

8 Uppföljning internkontrollplan 2013 RS130037

Rapport Internkontroll Kommunstyrelsen

Rapport intern kontroll 2016

Översyn av utbildningsbehov - intern kontroll. Färdtjänstnämnden

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Granskning av upphandlingsverksamhet

Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan 2013

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

Internrevisionen Förslag till revisionsplan för år 2009 Jan Sandvall Dnr B5 269/09 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2009

Kommunförbundet Skåne

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson

Intern- och egenkontrollplan 2015

Instruktion för delegation, attest och utanordning inom Stockholmshem

Landstinget Blekinge Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Upphandlings- / inköpsärenden. Grundprincip: den som har kontot beslutar

Uppföljande granskning 2017

Inköps- och upphandlingspolicy

Uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner

Revisionsrapport. Granskning av upphandlingsverksamheten vid Kriminalvården. Sammanfattning. Kriminalvården Norrköping

Revisionsrapport Ramavtal Sundsvalls kommun Linda Marklund, Revisionskonsult Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Uppföljning internkontroll Tekniska nämnden

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Beslut HSN HSN BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Löpande granskning av rutin för upphandling

Attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015

Svar på revisorernas granskningsrapport av Kalmar kommuns inköpsprocess

Delegationsordning - delegation av ansvar och befogenheter

Rapport om test av kontrollaktiviteter 2018

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll ska nämnderna årligen anta en plan för den interna kontrollen.

Granskning av intern kontroll svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av plan för intern kontroll per augusti 2018

Idrottsnämndens system för internkontroll

DNR: KS2016/918/01. Informationssäkerhetspolicy för Sunne kommun KS2016/918/ (1) Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott (18)

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Utförd egen- och internkontroll 2015

Utförd intern kontroll 2014

REGEL FÖR CHEFENS ANSVAR OCH BEHÖRIGHET ATT FÖRFOGA ÖVER MYNDIGHETENS MEDEL

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för

Kommunrevisionen: Granskning av intern kontroll 2016

Utgivare: Kulturnämnden Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen av Kulturnämnden 15, , reviderat Kulturnämnden 32,

Uppföljning av plan för intern kontroll per april 2018

Internkontrollplan 2017 för trafikförvaltningen inklusive AB SL och WÅAB

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för inköp och upphandling

Lokala anvisningar för inköp och upphandling

Fastighetskontorets hantering för att motverka svart arbetskraft hos våra leverantörer.

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Revisionsrapport Granskning upphandling

Ärendet Fritidsnämnden beslutade om internkontrollplan för 2014 (se bilaga). Den innehåller följande granskningsområden:

Ärende: Ärende 9 Dnr Förslag till yttrande: Granskning av upphandlingar. Utbildningsnämnden

Yttrande. Granskning av upphandlingar i Malmö stad. Tekniska nämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:

Kommunstyrelsen - Kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan 2018 Dnr KS18/

Internkontrollplan 2019

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND

Yttrande över revisionsrapport - granskning av kommunens IT-verksamhet

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning

Upphandling i kommunala bolag

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Granskning av avtalsefterlevnad

Attestinstruktion Förskoleförvaltningen

Revisionsrapport Uppföljande granskning av rapporten Attester och utbetalningsrutiner

Kontrollplan gällande kvalitetsuppföljning på kommunledningskontoret

Uppföljning av internkontrollplan 2017

Transkript:

Bilaga 1: Intern kontrollplan kretslopp och vatten 2014 Övergripande granskningsområde Granskningsområde Risk/Frågeställning Metod för genomförande av granskning Styrande dokument Ansvarig för kontrollen Slutdatum Övergripande Uppföljning av åtgärder från tidigare års intern kontroller Status för förbättringsåtgärder från tidigare års kontroller Övergripande Uppföljning revision Status på förbättringsåtgärder utifrån rekommendationer mm i revisions- och granskningsrapporter Granska att planerade åtgärder genomförts. Riktlinjer för intern kontroll Genomgång av att Aktuell lag, regler och rekommendationer mm i rekommendationer. 2014 års genomförda Revisionsrapporter. revisioner och granskningar har omhändertagits. FC AC, EC, SC Ekonomichef Strategisk Kompetensförsörjning Svårt att behålla nyckelpersoner. Hur genomförs uppföljning varför nyckelpersoner slutar? Risk 3. Uppföljning av att rutin för avvecklingssamtal tillämpas samt att orsaker till att medarbetare slutar följs upp och hanteras. Rutin för avvecklingssamtal HR-chef Strategisk Samverkan övriga förvaltningar i staden Hur säkras att KV kommer in tidigt i stadens planprocess? Risk 12 och 23. Ekonomi Skadehantering KV får oförutsedda skadekostnader och delvis bära skattekollektivets kostnader. Hur fungerar processen för skadehantering? Risk 19. Granskning av planprocessen för 3 planer Granska att frågor som rör dagvatten- och avfallshantering har omhändertagits. Granskning av 3 skadeärenden med fokus på fall där ansvaret kan ligga på flera verksamheter Rutin planprocess Rutin skadehantering Nov 2014 Ekonomi In- och utbetalningar Har in-/utbetalningar skett korrekt (finns underlag, rätt mottagare)? Dokumentgranskning samt stickprovskontroll av redovisning vid slumpmässigt valda datum under året Rutiner i verksamhetshandboken

Ekonomi Intäkter Har kontroller av fakturabelopp i samband med fakturering genomförts? Har rätt priser debiterats? Ekonomi Anläggningar Hanteras anläggningstillgångar redovisningsmässigt korrekt? Ekonomi Inköp, Avrop Genomförs inköp och avrop enligt LOU, LUF, Göteborgs Stads inköpsoch upphandlingspolicy, ramavtal, direktupphandling? Dokumentgranskning samt stickprovskontroll av registrerade/fakturerade priser Granskning av nyckelprocesser inom anläggningsredovisning Granska 10 inköp/avrop fördelade på flera avdelningar. Har inköp genomförts enligt gällande rutiner? Taxeärenden och avstämningsmallar Redovisningsregler, ekonomihandbok LOU, LUF. Göteborgs Stads och KV inköps- och upphandlingsrutiner. Tecknade ramavtal. AC, EC, SC Nov 2014 Politisk Lagar och riktlinjer Bevakas och analyseras branschförändringar i tillräcklig omfattning och i tid? Medverkan i samverkansgrupper? Risk 18. Verksamhet Insamling avfall Begränsningar vad gäller ytor för avfallshantering, transportsystem mm kan leda till att uppsatta mål inte uppnås. Ett avfallsstrategiskt program behöver upprättas. Risk 23 och 24 Verksamhet Extremt väder/beredskapsplaner Hur säkras att KV medverkar i stadens utvecklingsarbete avseende extremt väder. Finns nödlägesplaner, är de uppdaterade? Risk 29 Kontroll av att utsedda personer finns för omvärldsbevakning och deltagande i externa nätverk och grupper. Kontroll att utsedda personer deltar. Kontroll av att arbete med att ta fram ett avfalsstrategiskt program har påbörjats och tidssatts. Uppföljning av stadens arbete med extremt väder och KV:s representation. Genomgång av status aktuella nödlägesplaner. Förteckning representation i "Externa nätverk och grupper". Chef STR Stadens budget Chef AV Nov 2014 Rutiner i verksamhetshandboken Chef PN

Verksamhet Planerat underhåll ledningsnät Läggs tillräckliga Uppföljning av att ekonomiska resurser på underhåll av ledningnät vatten? Görs rätt prioriteringar? Ger nedlagda kostnader avsedd effekt? Risk 25. budgeterade medel läggs på rätt åtgärder. Kontroll av kostnad/nytta för 3 projekt planerat underhåll ledningsnät vatten. Budget. Interna beslutsunderlag och eventuella nämndbeslut för granskade projekt. Juni 2014. Nov 2014 Verksamhet Säker dricksvattenförsörjning Klaras driften på vattenverk och rörnät med bibehållen kvalitet och säkerhet under den intensiva utbyggnadsperiod som pågår? Risk 31 och 36. Uppföljning av att Rutin avvikelsehantering Övriga avvikelser dricksvatten rutiner i verksamhetshandboken dokumenteras och följs upp samt att åtgärder vidtas. Uppföljning av att samråd sker enligt plan för samråd leveranssäkerhet dricksvatten. Uppföljning av att tidplan och kostnadsram för projekt "Ultrafilter Lackarebäck" följs. Uppföljning av läckaget samt att tillräckliga resurser läggs på läckagesökning. Chef PN Juni 2014. Nov 2014 Verksamhet Informationssäkerhet Hur är informationstillgångarna säkrade? Risk 40. Verksamhet Projekthantering Tillämpas processen för GBP enligt rutin? Kontroll av att rutin för informationssäkerhet tillämpas, granskning av 3 projekt. Granskning av 3 ärenden avseende utlämning av handlingar. Granskning av 3 projekt att rutinerna GBP tillämpas. Rutiner för informationssäkerhet Säkerhetssa mordnare GBP-databasen, GBP-rutiner Juni 2014. Nov 2014

Verksamhet Intern kontroll Följs planen för intern kontroll? Kontroll av att intern kontrollplan 2014 har följts upp. Kontroll av att intern kontrollplan för 2015 har upprättats. Anmärkning Angivna risker ovan avser risker identifierade i rapporten "Övergripande riskanalys" KV dat 2014-01-20 KL 6 kap 7. Riktlinjer och tillämpningsanvisningar till riktlinjer för intern kontroll inom Göteborgs Stad. Riktlinjer för budget och uppföljning. Intern kontrollplan 2013, förvaltningens rutiner. Förkortningar: FC-förvaltningschef, AC-avdelningschef, SC-Stabschef, EC-enhetschef, UP-Utveckling och projektavdelningen, LN-ledningsnätsavdelningen, PN-Dricksvattenproduktionsavdelningen, AV-Avfallsavdelningen, STR-strategiska samordningsstaben FC Juni 2014. Nov 2014