Rapport intern- och externrevision 2017

Relevanta dokument
Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 kvartal 2

Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 kvartal 1

Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2017 kvartal 4

Årlig bedömning av verksamhetsledningssystemet

Rapport externrevision 2018

Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah kvartal 3, 2018

Rapport extern och intern revision Verksamhetsledningssystem

Intern- och egenkontrollplan 2015

Utförd egen- och internkontroll 2015

Omsorgsnämndens kvalitetsberättelse 2017

Rapport synpunkter avvikelser Lex Sarah 2016 kvartal 1

Uppföljning daglig verksamhet Miniprint

Kvalitetsberättelse 2017 HS - hemtjänst

Uppföljning daglig verksamhet Miniprint

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

Redovisning av vidtagna åtgärder som svar på krav från IVO efter tillsyn

Beskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Verksamhetsledningssystem 2015

Riktlinje för rapportering och handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah

Ej verkställda beslut kvartal

Tillsyn Mobila teamet EKB

Kvalitetsberättelse 2018 HS-hemtjänst

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2017

Svar till revisorerna, granskning av ej verkställda

Förslag till organisationsförändring

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelsen

Uppföljning av anbud och avtal - Attendo Kungsgatan Ärende 11 SN 2018/34

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Rapport årlig uppföljning SAM

Slutversion 2016, Högås

Ej verkställda beslut kvartal

Kvalitetsledningsarbetet

Arbetsmiljöplan Socialnämnden

Ledningssystem för god kvalitet

KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för kvalitet i Socialtjänst

Patientsäkerhetsberättelse

Kvalitetsuppföljning Calmia 2018

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Uppföljning Bromma Personlig assistans

Uppföljning av uppdrag vid Svarvargatans servicebostad (SoL), Västerås stad Vård och omsorg

Redovisning av verksamhet personliga ombud 2013

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/124-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Kvalitetsdeklaration Personlig Assistans

Rapport: Avtalsuppföljning

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Hantera risker : systematiskt miljöarbete PDF LÄSA ladda ner

Rapport internkontroll av efterlevnad av lagstiftningen lex Sarah

PROFFSSYSTERN I STOCKHOLM AB KVALITETSBERÄTTELSE FÖR ÅR Solna Kommun

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Ks 352 Dnr Kommunstyrelsen beslutar

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2019/

Namn på enheten (går inte att redigera): Omsorgshuset i Stockholm AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Älvsjö

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År Ewa Sjögren

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta kommun för period 2, maj aug 2012 SN-2012/321

1. Socialnämnden föreslås godkänna redovisning av vidtagna åtgärder utifrån Socialstyrelsens tillsyn, genomförd hösten 2011.

Kvalitetsuppföljning Miniprint

Patientsäkerhetsberättelse för Tallbohovs äldreboende

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer

Arkivbeskrivning och ny arkivredogörare

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Uppföljning. Boendestöd

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Systematiskt brandskyddsarbete

Rutiner och plan för miljörevisioner

Avrapportering intern revision 2012

Förslag till överenskommelse om samverkan mellan socialnämnden och omsorgsnämnden

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

Uppföljning Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Patientsäkerhets-berättelse för Solljungahälsan. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Riktlinjer och rutiner för Hälso- och sjukvårds avvikelser och riskhantering inom LSS

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Administration - Ledningssystem för patientsäkerhet - neonatal

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller SN 2014/

Uppföljning bostad med särskild service Calmia

Åtgärdsplan. Datum

Boendestöd missbruk - riktlinjer

Avvikelser, klagomål. och synpunkter inom. Vård- och omsorgsnämnden. verksamheter. Antaget

Kvalitetsberättelse 2017 Gertrude Care

Uppföljning boendestöd Omsorgshuset

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

Transkript:

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Lagerlund 2018-01-05 SN 2018/0010.11.01 0480-450842 Socialnämnden Rapport intern- och externrevision 2017 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund Kalmar kommun har ett kvalitetsledningssystem och ett miljöledningssystem som är ISO certifierade enligt ISO 9001 respektive ISO 14001. Varje år sker intern- och externrevision av dessa system. I bilaga finns en sammanställning av de 27 internrevisioner som förvaltningen utförde under 2017. I samma dokument redovisas de externrevisioner som gjordes på fyra av förvaltningens enheter. Som ett komplement till denna sammanställning bifogas externrevisorernas sammanfattande bedömning av den revision som gjordes av socialförvaltningens ledning. Kerstin Lagerlund Verksamhetsutvecklare Cecilia Frid Socialchef Bilagor 1 Sammanställning intern- och externrevision 2017 2 Externrevisorernas sammanfattande bedömning av socialförvaltningen Socialförvaltningen Verksamhetsutveckling Tel 0480-45 00 00 vx kerstin.lagerlund@kalmar.se

Område i internrevision 2017 Område i externrevision 2017 Mottagning och utredning (5 st) Barnahus, Barn och familj 111, Försörjningsstöd 102, Utredningsenheten funktionsnedsättning, Placeringsenheten Verksamhetsbeskrivningar verksamhetsbeskrivningar insaktuella Försörjningsstöd Kompetensutveckling Introduktion av nyanställda dokumenteras inte Riskanalyser Riskanalys med åtgärder kunde inte visas används inte Insats barn och familj (4 st) EKB Mobila teamet Söder, Torpet, Björkenäsvägen, Familjerådgivningen processbeskrivningar saknas det är för liten kännedom om "Tyck till" - varför det kan förmodas att syftet med att arbeta med avvikelser, synpunkter och klagomål också är det Riskbaserat tänkande arbete med riskbaserat tänkande behöver implementeras ytterligare, speciellt på strukturell nivå (på individ/brukarnivå gör många verksamheter riskanalyser) kommungemensam APT- mall används inte (ofta görs egna varianter och mötena blandas samman med personalmöten, trots att APT är en egen mötesform) Lindebo Temperaturkontroll Temperaturkontroller av livsmedel har inte dokumenterats enligt rutin under 2017. Genomförandeplan Stickprov på genomförandeplan visar att uppföljning i Social journal inte är genomförd på den tid som angetts i genomförande planen samt att det är svårt att koppla ihop noteringen i genomförandeplanen om vad som skall följas upp med kommenterar i social journal. Riskanalys Riskanalyser är inte genomförda fullt ut används inte

Insatser funktionsnedsättning (14 st) Dag- kväll och nattpatrullen, Handgjort, HSL-teamet, Jollen, Krafslösa, Kristallen, Ljusstaden, Mobilcenter, Sjöbjörnen, Solrum, Tingby, Tågabo, Täljstenen, Slussen, befintliga processer används ej det är för liten kännedom om "Tyck till" - varför det kan förmodas att syftet med att arbeta med avvikelser, synpunkter och klagomål också är det Verksamhetsbeskrivningar verksamhetsbeskrivningar inte beskriver nödvändig kompetens Riskbaserat tänkande arbete med riskbaserat tänkande behöver implementeras ytterligare, speciellt på strukturell nivå (på individ/brukarnivå gör många verksamheter riskanalyser) kommungemensam APT- mall används inte (ofta görs egna varianter och mötena blandas samman med personalmöten, trots att APT är en egen mötesform) Introduktion av nyanställda den kommungemensamma rutinen för att introducera medarbetare används inte Lillgången Introduktion av nyanställda Introduktions av nyanställda dokumenteras inte. används inte. Insatser missbruk och socialpsykiatri (4 st) Boendeplanering, Boendestöd Mellersta, Servicebostad Söder, Servicebostad Småland Servicebostad Norr Uppföljning mål Uppföljning av mål inte genomfört fullt ut i Hypergene. Riskanalys Riskanalyser är inte genomförda fullt ut. används inte.

Externrevisorernas sammanfattande bedömning 2017-10-31 SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledarskap Förvaltningschefen har tagit ett mer direkt ansvar för att leda ledningens genomgång och arbetet med ledningssystemet mot respektive verksamhetsområde. Lagefterlevnad och myndighetskontakter Förändringar i lagstiftning tas upp regelbundet på ledningens genomgång. Hantering av risker och möjligheter På förvaltningsnivå har man genomfört en riskbedömning utifrån den centrala rutin som finns "Riskanalys och intern kontrollplan". Riskhanteringen har kommit olika långt på de besökta enheterna. Se avvikelser. Förvaltningen är inne i slutskedet av ett förändringsarbete där man identifierat processer vilket har lett till att man kommer att fokusera på de processer som går igenom hela verksamheten, t.ex. ett ärende från början till slutet. Enheterna har en verksamhetsbeskrivning eller en processpecifikation som beskriver uppdraget. Organisation, resurser och kompetens Man är mitt uppe i en process där man håller på att se över processer och organisationen. I nuläget är organisationen tydligt beskriven i ett organisationsschema. Kompetens hanteras främst genom medarbetarsamtal där chefen går igenom de kompetensbehov som finns för respektive medarbetare. Kan vara bra att ta en kopia på medarbetarnas körkort (om man skall köra bil i tjänsten) när men genomför en introduktion. och handlingsplaner och indikatorer för processer finns på förvaltningsnivå och enhetsnivå och följs upp i Hypergene. Dokumenthantering Tänk på att alla dokument som tas bra, blanketter, rutiner osv. skall märkas med namn och datum Miljöarbete Varje enhet arbetar aktivt med miljöarbetet och har fokus på transporter och avfallshantering.

Stickprov i brandskyddspärmar ute på enheter visar att det systematiska brandskyddsarbetet hanteras på ett bra sätt. Om ni kör egna transporter med farligt avfall tänk på att ni skall skriva anteckningar om avfallstyper och mängder. Tänk på att alltid sätta datum brandskyddsprotokoll. kan komma in på flera lika sätt t.ex. genom tyck till, via e-post. Dessa dokumenteras sedan i Streamflow och hanteras av ansvarig chef. Själva hanteringen är enligt personalen ganska krånglig och det är svårt att söka efter avvikelser i efterhand. HSL-avvikelser hanteras av sjuksköterska och MAS. tas upp i ledningens genomgång på respektive verksamhetsområde. På enheterna hanteras ofta avvikelser genom noteringar i social journal. Interna revisioner Intern revision har genomförts på 27 stycken enheter under hösten. Väl genomförda revisioner där man har identifierat både relevanta förbättringsförslag och avvikelser. Man har tagit fram en revisionsplan som visar vilket år respektive enhet skall besökas så under kommande år. Denna lista skulle man kunna använda för att göra noteringar om resultat från tidigare interna revisioner, externa revisioner, rapporterade avvikelser, Lex Sara anmälningar och andra faktorer som bedöms vara av intresse. Den sammantagna bedömningen av dessa faktorer kan sedan ligga till grund för vilka enheter som man kommer att genomföra interna revisioner på. Vissa enheter kan behöva revision mer frekvent av olika anledningar medan vissa enheter har revisioner mer sällan. Ledningens genomgång Senaste protokollet i förvaltningsledningen genomfördes 2017-09-06. Ledningens genomgång genomförs varje månad på förvaltningsnivå sedan en tid tillbaka och nu har man även börjat med detta på respektive verksamhetsområde. I stort sett bra hantering men i vissa fall kan man i högre utsträckning ange resultat av diskussioner.