EKONOMISK RAPPORT KV Kävlinge kommun
|
|
- Isak Åkesson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 EKONOMISK RAPPORT KV 3 Kävlinge kommun 1
2 EKONOMISK RAPPORT KVARTAL 3 Det prognostiserade resultatet ligger på 48,7 mkr. Det är 28,4 mkr bättre än budgeten på 20,4 mkr. Nämnderna redovisar en positiv avvikelse mot budget på 4,7 mkr. Socialnämnden prognostiserar underskott i helårsprognosen och bildningsnämnden ett överskott. Övriga nämnder redovisar nollresultat eller mindre överskott. Återbetalning av försäkringspremier till AFA har tagits med i prognosen. Återbetalningen uppgår till 18,0 mkr. INLEDNING Efter tre kvartal pekar Kävlinge kommuns helårsprognos på ett resultat för på 48,7 mkr. För året budgeteras ett resultat på 20,4 mkr, detta innebär att prognosen är 28,4 mkr bättre än budget. Socialnämnden prognostiserar underskott i helårsprognosen och bildningsnämnden ett överskott. Övriga nämnder redovisar nollresultat eller mindre överskott. Återbetalning av försäkringspremier till AFA har tagits med i prognosen. Återbetalningen uppgår till 18,0 mkr. Skatteintäkterna har i denna rapport beräknats enligt SKL:s cirkulär 13:53 som kom den 10 oktober. VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Helårsprognosen för verksamhetens nettokostnader beräknas bli 25,6 mkr bättre än budgeterat. Det innebär att nettokostnadernas andel av skatteintäkterna hamnar på 96,7 procent och att det finansiella målet på 98 procent uppfylls. Prognosen innebär en ökning av nettokostnaderna med 4,3 procent eller med 50,3 mkr jämfört med bokslut. Respektive nämnds prognos beskrivs i eget avsnitt. AVSKRIVNINGAR Avskrivningarna beräknas för helåret lämna ett överskott på 4,6 mkr. Överskottet beror på en senareläggning och förskjutning av årets investeringar till årets andra hälft. SKATTEINTÄKTER OCH UTJÄMNING Prognosen för skatteintäkter och utjämning har sedan fullmäktigebeslutet ökat med 4,5 mkr. Ökningen beror på att tillväxttakten i skatteunderlaget har förbättrats sedan beslutstillfället samt att utfallet för fastighetsavgiften blivit bättre än beräknat. FINANSNETTO För helåret prognostiseras finansnettot till 7,1 mkr. Det innebär en negativ avvikelse från budget på 1,7 mkr. De finansiella kostnaderna belastas med räntekostnader till följd av den förändrade RIPS-räntan som används för att diskontera pensionsavsättningar. Räntekostnaderna uppgår till 1,6 mkr. Under året har utdelningarna från pensionsfonderna förändrats. Detta innebär att utdelningarna minskar på aktiefonderna. I finansnettot ingår också borgensavgift och aktieägarutdelning från KKB Fastigheter AB. LIKVIDITET Likviditetsnivån har under inledningen av legat under nivån för samma period föregående år. Likviditeten uppgick den siste september till 160,2 mkr och vid samma tillfälle var likviditeten 132,1 mkr. Likviditeten kommer att påverkas negativt på grund av att en stor del av årets investeringar ska genomföras under sista kvartalet. Dessutom kommer årets löneökning att utbetalas retroaktivt i oktober. PROGNOS BUDGETAVVIKELSE, MKR UPPFÖLJNING DELÅRSRAPPORT UPPFÖLJNING Kommunstyrelsen 1,7 1,8 2,8 Ks övrig verksamhet 3,2 4,9 0,4 Övriga nämnder 0,3 0,5 0,5 Tekniska nämnden 0 0,2 0,9 Miljö- och byggnadsnämnden 0 0 0,2 Bildningsnämnden 4,8 5,0 7,3 Socialnämnden -4,5-11,3-7,3 Finansförvaltning 11,2 7,1 23,6 Budgetavvikelse 16,7 8,2 28,4 Årets resultat 37,1 28,6 48,7 2
3 INVESTERINGAR Helårsbudgeten, inklusive tilläggsanslag och överförda medel från, uppgår till 116,2 mkr. Prognosen för investeringarna uppgår till 84,8 mkr. Detta innebär en positiv budgetavvikelse på 31,4 mkr. Utfallet till och med september uppgår till 37,7 mkr, vilket kan jämföras med utfallet till och med september på 56,4 mkr. Respektive nämnds investeringar beskrivs i eget avsnitt. FINANSIELLA MÅL De finansiella målen, som beräknas utifrån en rullande fyraårsperiod, kommer för perioden att uppnås. RESULTATRÄKNING, MKR BUDGET PROGNOS AVVIKELSE Verksamhetens nettokostnader , ,3 21,0 Avskrivningar -46,7-42,1 4,6 Verksamhetens nettokostnader , ,5 25,6 Skatteintäkter 1 244, ,1 4,5 -allmän kommunalskatt 1 114, ,9 9,4 -utjämning och bidrag 110,5 102,9-7,6 -LSS utjämning -28,0-27,6 0,4 -fastighetsavgift 47,6 49,9 2,4 Finansnetto 8,8 7,1-1,7 Resultat 20,4 48,7 28,4 INVESTERINGAR, MKR BUDGET PROGNOS AVVIKELSE Kommunstyrelsen 11,3 6,0 5,3 IT samarbetsnämnd 1,8 1,8 0 Tekniska nämnden 89,5 66,3 23,2 Miljö- och byggnadsnämnden 0,1 0,1 0 Bildningsnämnden 8,9 8,3 0,6 Socialnämnden 4,6 2,3 2,3 Summa 116,2 84,8 31,4 FINANSIELLA MÅL MÅL RULLANDE FYRA ÅRS PERIOD PROGNOS Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna, procent Självfinansieringsgrad av investeringar, procent Extern låneskuld, mkr Skattesats, kr 18,51 18,51 18,51 3
4 PERSONAL Löneöversyn är i sitt slutskede. Avstämningar pågår och de nya lönerna, inklusive retroaktivitet betalas ut med oktoberlönen för samtliga medarbetare. Årets löneöversyn innebär för kommunals avtalsområde ett utrymme med 550 kr per månad och heltidsanställd, vilket har renderat ett utfall för kommunals avtalsområde med cirka 2,5 procent. För övriga avtalsområden varierar de centrala avtalens utfall från att vara sifferlösa till en nivå av 2,6 procent. Lärarnas samverkansråd har fått ett utfall på cirka 3,3 procent, och totalt landar kommunen på cirka 2,9 procent. Överläggningar har genomförts med samtliga 18 fackliga organisationer och avstämning efter löneöversyn kommer att avslutas under första delen av oktober. Individuell lönesättning har använts för alla befattningsgrupper. För att underlätta individuell lönesättning har arbetet med individuella lönekriterier och stödet i detta arbete utvecklats och förtydligats. BEFOLKNING Antalet invånare vid årsskiftet var Prognosen för hela ligger på ungefär 180 personer. Den siste september uppgick antalet invånare till personer. Ökningen förklaras till stor del av ett födelseöverskott. NÄMNDER OCH ÖVRIG VERKSAMHET KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett överskott på Kommunledningen prognostiserar ett överskott på Överskottet ligger främst på verksamheten IT-infrastruktur, samt medel som är avsedda för kostnader av projektkaraktär som inte bedöms nyttjas under året. Kansliet har en positiv prognos på 150 som härrör från minskade personalkostnader på grund av en pensionsavgång under maj månad, tjänsten är endast ersatt till hälften. Prognosen för Ekonomi/It är 100. Överskottet har uppstått främst i samband med föräldraledighet och vakans i personalstyrkan. Microsoft migreringen beräknas att slutföras under året. Personalavdelningen prognostiserar ett överskott på 700. Arbetet med de personalstrategiska hälsofrämjande åtgärderna pågår under men vissa delar kommer inte bli klara under året. Även personalvårdande åtgärder svarar för en del av överskottet. Strategienheten räknar med ett överskott på 600. Verksamheten har under året haft ett par vakanser varav den ena tillsattes under våren och den andre kommer vara vakant under året ut. Därmed har verksamheten inte haft möjlighet att använda sin ram fullt ut. För investeringar har av budgeterade utnyttjats under perioden januari - september. Av budgeterade medel förväntas investeras under året, störst avvikelse finns på posten IT-investeringar (från bildning) där investeringstakten är betydligt lägre än beräknat under året. Avvikelsen förklaras av den satsning på IT-verktyg till elever, en så kallad en till en satsning, som börjar under TEKNISKA NÄMNDEN Tekniska nämnden beräknas i helårsprognos ge ett överskott på 900. Nämnd och administration beräknas ge ett överskott på 400. Extra personal har varit anställd i början av året vilket innebär att personalkostnaderna beräknas till 50 högre än budget. Samtidigt har övriga verksamhetskostnader varit betydligt lägre än budgeterat och beräknas ge ett överskott på 450. Väghållning, park och grönområden beräknas följa nettobudgeten. Den 1 april övergick skötseln av den västra kommundelen till entreprenör. Den egna personalstyrkan har minskats till följd av två pensionsavgångar och de budgeterade säsongsanställningarna har inte återbesatts. Detta innebär att den egna driftavdelningen kommer att minska sin omsättning med cirka Fastighetsavdelningen beräknar personal- och kapitalkostnaderna i nivå eller något lägre än budgeterat. Under sommaren utförs större delen av det planerade underhållet och resterande delar kommer att utföras under hösten och vintern. Av den totala budgeten för underhåll av fastigheter, , har fastighetsavdelningen tagit fram en beslutad underhållsplan på Av dessa är beställt. Dessutom finns det en önskelista med ej beslutade åtgärder till en beräknad kostnad på De enskilt största underhållsåtgärderna som planerats är omläggning av takpapp på Korsbackahallen och Vikenbadet, utbyte av lekutrustning samt energisparåtgärder enligt beslutad energisparplan. Vatten och avlopp beräknar i helårsprognos att ge ett överskott på 500. Personalkostnaderna beräknas till 150 lägre än budget på grund av tjänstledigheter. Kapitalkostnaderna beräknas bli 200 lägre än budget till följd av att investeringar i exploateringsområden har varit betydligt lägre än budgeterat. Avfallshanteringen beräknas följa budget. INVESTERINGAR Prognosen för tekniska nämndens investeringar är ett överskott på Av detta överskott kommer att begäras överförda till nästa budgetår. Dessa projekt är Nya Torget Kävlinge, rekreationsstråk längs Kävlingeån, åtgärder erosion Koggavägen samt åtgärder mot erosion utredning. Projektet lekplats Barsebäck 42:3 kommer att bära med sitt underskott på 202 till nästföljande budgetår. Projektet Ljunggården etapp II redovisar ett underskott på som kommer att överföras till nästkommande budgetår. För projektet reinvesteringar i verksamhetslokaler beräknas att tas i INVESTERINGAR 4
5 anspråk. Det är osäkert om de återstående kommer att nyttjas under året. De projekt som slutredovisas med överskott är fordon och maskiner, trafikreglering, handikappanpassning, pumpstationer ombyggnad, va-ledningar exploatering, ombyggnad avloppsreningsverket, GC-vägar, säkerhetsåtgärder, verksamhetsanpassning fastigheter, va-ledning exploatering Marbäcken, omklädningsrum Lackalänga, utbyte värmesystem Dösjebroskolan samt upprustning kommunfullmäktigesal/ sammanträdesrum. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN I helårsprognos beräknas miljö- och byggnadsnämnden sammantaget ge ett överskott på 200. Resterande medel av tidigare års överskott, sammanlagt 330, prognostiseras att nyttjas under hösten. Bland annat kommer kostnader i samband med studiedag för nämndsledamöter och tjänstemän att täckas av dessa medel. GIS-verksamheten som bedrivs via Geoinfo i Staffanstorp har aviserat ett prognostiserat överskott på 200 varvid hälften, 100, återförs till Kävlinge kommun. Miljö och hälsa beräknas lämna ett överskott på 100 då intäkterna förväntas bli högre än budgeterat. Samhällsbyggnad beräknas i helårsprognos att följa nettobudget. Bygglovsintäkterna har varit högre än budgeterat under perioden juni augusti. Detta innebär att helårsprognosen har förbättrats och intäkterna beräknas idag att bli cirka 100 högre på årsbasis än budgeterat. Övriga intäkter såsom avgifter för nybyggnadskartor, utsättningar och planintäkter har varit lägre än budgeterat för perioden. I helårsprognos görs bedömningen att dessa intäkter blir cirka 200 lägre än budget. Personalkostnaderna beräknas bli 200 lägre än budgeterat. Detta på grund av att under årets två första månader var tjänsten som plan- och bygglovschef vakant. En tjänst som assistent har varit vakant med 50 procent och beräknas fortsatt vakant under hela året. Övriga kostnader beräknas till 100 högre än budget. INVESTERINGAR Ett investeringsanslag på 100 finns för uppgraderingar inom området GIS (geografiskt informationssystem). I helårsprognos beräknas anslaget att nyttjas. BILDNINGSNÄMNDEN Bildningsnämnden prognostiserar ett positivt helårsresultat på Förskoleverksamheten prognostiserar totalt ett överskott på 2 020, varav enheterna prognostiserar ett underskott på 663. Volymerna inom förskolan för elevbidrag till kommunala enheter följer budgeterad nivå, medan elevbidragen till enskilda förskolor visar på ett överskott. Intäkter från andra kommuner för barn som går i våra förskolor är högre än beräknat. Då intäkterna för föräldraavgifter blev lägre än budgeterat för så justerades budgeten ner för. Intäkterna är dock betydligt högre än förväntat hittills. Skolverksamheten prognostiserar totalt ett negativt resultat på 1 027, varav enheterna prognostiserar ett underskott på Det totala antalet elever inom grundskolan är högre än budget, för helåret cirka 70 elever. Volymerna inom grundskoleverksamheterna prognostiserar ett underskott på 374. Antalet elever i kommunala skolor och fritidshem har ökat, medan det minskat i fristående skolor, till största delen beroende på nedläggningen av JB Sandhammaren. Intäkter från andra kommuner för elever som väljer att gå i våra skolor, samt fritidshemsavgifter är högre än budgeterat. Kostnaderna för skolskjutsar prognostiseras ge ett underskott på 600 på grund av en felbokning, där kostnaderna egentligen skulle ha hamnat på, samt större indexuppräkning än beräknat. Verksamheterna inom Fritid och kultur prognostiserar ett underskott på 60 hänförbart till minskade hyresintäkter för idrottshallar på grund av nedläggningen av JB Sandhammaren. Utbildning och arbete för ungdomar och vuxna prognostiserar sammantaget ett överskott på På grund av lägre utbildningskostnader prognostiseras kostnaderna för externt gymnasium ge ett överskott på Frans Möller gymnasiet prognostiserar ett överskott på 452. I resultatet för Frans Möller gymnasiet finns omställningskostnader uppgående till 1 600, vilket är 200 lägre än budgeterat. Övriga verksamheter prognostiserar ett överskott på 1 900, hänförbart till lägre lokalkostnader på grund av att behovet av moduler är mindre än beräknat, samt på ringa efterfrågan av kvällsomsorg på natten. Helårsprognosen för består av ett flertal osäkerhetsfaktorer såsom elev- och barnantalet till höstterminen, de slutgiltiga programvalen i gymnasieskolan, behovet av särskilt stöd, slutavräkningen till Lund för särskolan samt enheternas hantering av över- och underskott. INVESTERINGAR Prognosen för bildningsnämndens investeringar är ett överskott på 690. Investering i ny plattform för e-tjänst förskola och fritidshem, samt inventarier till kulturskolan kommer ej att genomföras under året. Lokalförsörjning skola beräknas använda 100 mindre än budgeterat. Fram till och med kvartal 3 har det investerats för Investeringsramen har utökats med på grund av överförda investeringar avseende inventarier till kulturskolan, nya idrottshallen samt Ljungenskolan. SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden prognostiserar ett underskott med Vid årets första uppföljning lämnades en negativ prognos på Prognosen krävde att åtgärder togs fram motsvarande Vid delårsbokslutet konstaterades att kostnaderna fortsatt att öka, framför allt inom Individ- och familjeomsorgen. Beräkningar pekade på en kostnadsökning med Individ- och familjeomsorgen har under många år succesivt ökat nettokostnaderna kraftigt och det fanns inte längre utrymme att tro på någon plötslig förändring. Samtliga verksamhetsdelar tar allvarligt på situationen och har varit extra noga med effektiva lösningar. Individ- och familjeomsorgen tog fram en handlingsplan med en genomgripande organisationsförändring och verksamhetsöversyn. Trots att
6 arbetet bara är påbörjat har uppföljning och genomgång av ärenden gett en tydlig förändring i statistiken. Socialtjänstens kansli och gemensamma verksamsamhetsdelar prognostiserar överskott med 400. Bostadsanpassningsbidrag prognostiserar ett underskott på 200 vilket är bättre än tidigare. De ersättningar som tidigare förväntades falla till betalning under året är överklagade eller blir lägre än beräknat. Tekniska hjälpmedel visar för perioden ett underskott men prognostiserar nollresultat för året. Färdtjänst prognostiserar överskott med 300. Upphandling av färdtjänst har avbrutits och kommer göras om. Hemvården prognostiserar liksom tidigare ett nollresultat. Verksamheten lämnade i början av året ifrån sig enligt den åtgärdsplan som tagits fram. Resurserna var avsatta för utökning av hemrehab samt personal inom hälso- och sjukvårdsinsatser. Hälso- och sjukvårdsinsatser och administrativa delar inom hemvården prognostiserar ett större överskott för bland annat kapitalkostnader som blivit lägre till följd av senarelagda investeringar. Även intäkter från Region Skåne, avseende tjänsteköp, ingår i det prognostiserade överskottet. Region Skåne bestrider stora delar av fakturorna. Kan fler av fakturorna drivas in, ökar överskottet. Ordinärt boende hemtjänst, beräknar ett underskott med till följd av ökat behov i den växande befolkningen. Underskottet är problematiskt då andra överskott som täcker till stor del är av engångskaraktär, till exempel intäkterna från Region Skåne. Särskilt boende prognostiserar underskott med 200. Beläggningen är högre än senaste åren. Några extralägenheter som annars nyttjas på annat sätt är belagda och i några lägenheter bor sammanboende par. Enhetscheferna prognostiserar tillsammans ett underskott med 100. Handikappomsorgen prognostiserar ett underskott med vilket är 600 bättre än delårsbokslutet. Handikappomsorgen återlämnade i början av året, till den centrala bufferten, som en del i åtgärdsplanen. Resurserna var avsatta för skapandet av en ny daglig verksamhet/sysselsättning för ny målgrupp samt för utökning av boendestöd. Behovet har ökat kraftigt under året men har till stor del lösts inom verksamheten. I åtgärderna ingick också en översyn av resursfördelningssystemet till gruppboende LSS där ett överskott har skapats. Köp av plats enligt SoL prognostiserar ett underskott med 500 vilket är lägre än tidigare. Ett plötsligt avslut som inte kunde förutses beräknas ge en lägre kostnad för året. Nya placeringar är ovanliga och föregås oftast av flera andra insatser varför hänsyn endast tas till nuvarande platser. Ersättningen till gruppboende enligt LSS prognostiserar överskott med 200 till skillnad från tidigare prognostiserat underskott. Vårdtyngden har dock ökat genom att flera brukare har vid nya individuella bedömningar bedömts ha högre vårdtyngd än tidigare. Personlig assistans prognostiserar underskott, Främst till följd av att brukare med kommunal utförare bytt till privat utförare. Övergången innebär minskad ersättning från försäkringskassan och kostnader för övertalighet. Övriga insatser enligt LSS visar underskott med 600, vilket beror på att behovet fortsätter att öka. Flera nya platser köps externt då behoven är av annan inriktning än den kommunala enheten kan tillgodose. Enhetscheferna inom handikappomsorgen prognostiserar underskott med 100. Ett tidigare överfört underskott på 401 måste återställas i år. Individ och familjeomsorgen prognostiserar underskott med Vid delårsbokslutet presenterades en handlingsplan för Individ- och familjeomsorgen med omfattande organisationsoch verksamhetsöversyn. Kvalitet i verksamheten, rättssäkerhet och arbetsmiljö kan sammanfatta den påbörjade utvecklingen av verksamheten. Kontaktpersoner prognostiserar överskott med 200. Under flera år har kostnaderna ökat kraftigt men under förra året genomfördes en uppföljning som resulterade i att flera ärenden kunde avslutas. Vid halvårsskiftet har behoven minskat ytterligare. Institutionsplaceringarna prognostiserar ett överskridande med 100, där antal placeringar sjönk från 11 till 7 under sommaren. Prognosen är en förbättring med och prognosen omfattar att något nytt ärende tillkommer under årets sista månader. Familjehemsplacerade inklusive de konsulentstödda familjehemmen prognostiserar ett underskott på vilket är samma som vid delårsbokslutet. Utöver dessa placeringar har en ny form av köpta platser uppstått, strukturerad öppenvård. Insatsen är ofta ett komplement till annan form av insats, till exempel familjehem eller behandling på hemmaplan. Tillsammans med kostnader till Kvinnojourer prognostiseras ett underskott med Verksamheten Rubinen läggs ner, så som den ser ut idag, för att istället omfatta insatser ute på skolorna. Verksamheten prognostiserar ett överskott på 300, vilket beror på uppsagda lokaler samt att en halvtidstjänst som pedagog återgick till Bildning från halvårsskiftet. Individ och familjeomsorgen kommer att fortsätta finansiera en socionomtjänst för den nya inriktningen. Ekonomiskt bistånd prognostiserar underskott med vilket motsvarar en ökning av nettokostnaden med Under sommarmånaderna har antal hushåll stabiliserats sig och utbetalningarna minskat något. Kostnaderna för personal och övrig administration är högre än budget på 1 100, inte minst för att två tjänster även under är utan finansiering. Icke önskvärda perioder med vakanta tjänster har dock minskat underskottet. En ny enhetschef har tillträtt och ytterligare rekrytering av medarbetare och chef pågår. Kostenheten prognostiserar nollresultat för året. Antal barn i skolan ökade från hösten till följd av friskolans stängning vilket lett till en ökning av intäkterna. Samtidigt har brytpunkter uppstått där inventarier, lokaler och bemanning inte räcker till för produktionsökningen. Till exempel har ett tidigare 6
7 mottagningskök omvandlats till tillagningskök. Förändringen har medfört ökad bemanning och inventariebehov. Intäkterna beräknas öka genom högre beläggning på särskilt boende och genom ökad försäljning i restaurangerna. Samtidigt är en utökning av bemanningen i köken som servar socialtjänsten nödvändig då arbetsbelastningen blivit alltför hög. Utöver verksamheternas budgetram har medel reserverats centralt inom socialnämnden för att täcka eventuella underskott. Reserverade medel prognostiseras lämna ett överskott med INVESTERINGAR Socialnämndens budget för investeringar omfattar varav 850 avser överförda investeringar från. Fortfarande är det enbart en mindre del av investeringarna som har bokförts. Omfattande renoveringar pågår på Pilgården och upphandling av larm- och brandskydd har påbörjats. Upphandlingen beräknas inte bli klar förrän 2014 och därför kommer begäras överflyttas till Ingen kostnad kommer att bokföras under på dessa investeringar. ÖVRIGA POSTER I DRIFTBUDGETAVRÄKNINGEN Kompensation till nämnderna för löner och prisökning beräknas uppgå till 16,3 mkr. Anslaget har tillförts 7,8 mkr från anslaget kommunstyrelsen till förfogande. Utfallet i åretsförhandling landade på en löneökning på 2,9 procent. Nämnderna kommer också att kompenseras för arvodesökningar och ökning av tillägget för obekväm arbetstid. Anslaget för halvårseffekt befolkning för bildnings- och socialnämnden beräknas efter ombudgeteringen lämna ett överskott 2,2 mkr till följd av en förändrad befolkningsprognos. Anslaget för nytt boende inom handikappomsorgen beräknas inte bli förbrukat under året och därför prognostiseras ett överskott på 1,0 mkr. Kommunstyrelsen till förfogande beräknas lämna ett underskott på 4,5 mkr. Underskottet beror på kostnader i samband med etableringen av moduler och nedskrivning av Nyvångsskolan. Kostnaderna som avser Nyvångsskolan och har beaktats i denna prognos uppgår sammantaget till 9,5 mkr. Arbetsgivaravgifterna för anställda yngre än 25 år prognostiserar ett överskott på 8,5 mkr. Återbetalningen av AFA-premier för 2005 och 2006 uppgår till 18,0 mkr. En mindre realisationsvinst i samband med försäljning av mark lämnar ett överskott på 0,2 mkr. Utbetalningarna från ansvarsförbindelsen beräknas överskrida budget med mkr. Avvikelsen beror på pensionsavgångar som inträffar före 65 års ålder. Vid pensionsavgång innan 65 års ålder tidigareläggs utbetalningen av intjänade pensionsförmåner och avgift till den förmånsbestämda ålderspensionen. I prognosen har även medräknats pensionskostnader för pensionsåtaganden till förtroendevalda. 7
8 DRIFTBUDGETAVRÄKNING, MKR BUDGET PROGNOS AVVIKELSE Kommunstyrelsen -79,1-76,3 2,7 It Revisionen -1,2-1,2 0 Valnämnden -0,6-0,1 0,5 Överförmyndarnämnden -0,9-0,9 0 Tekniska nämnden -39,8-39,4 0,4 Tekniska nämnden VA 0 0,5 0,5 Miljö- och byggnadsnämnden -6,0-5,8 0,2 Bildningsnämnden -720,5-713,2 7,3 Socialnämnden -356,5-363,8-7,3 Övrig verksamhet Kompensation löner -16,3-16,3 0 Halvårseffekt befolkning social- och bildningsnämnden -2,2 0 2,2 Lokaler bildningsnämnden -1,5-1,5 0 Hyra idrottshall Utökade reinvesteringar fastigheter -2,5-2,5 0 MS-licenser Badplats Vikhög/Barsebäck -0,1 0 0,1 Kommunstyrelsen till förfogande -2,5-7,0-4,5 Nytt boende handikappomsorg -1,0 0 1,0 Arbetsgivaravgifter och realisationsvinster 0 8,7 8,7 Återbetalning AFA-premier 0 18,0 18,0 Pensionskostnader -25,5-29,0-3,5 Summa verksamhet , ,4 27,9 Finans 1 276, ,1 0,5 Summa totalt 20,4 48,7 28,4 ÅTGÄRDER KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens prognos är positiv och därför planeras inga åtgärder. TEKNISKA NÄMNDEN Kommunstyrelsens prognos är positiv och därför planeras inga åtgärder. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Konjunkturen för samhällsbyggnad påverkar nämnden märkbart då verksamheten till stor del finansieras av externa intäkter som bygglovsintäkter, planintäkter, nybyggnadskartor och utsättningar. Fortsatt fokus på intäkterna och en kostnadsmedvetenhet är nödvändig för att kunna hantera en eventuell minskning av intäkterna. BILDNINGSNÄMNDEN Det pågår månatliga uppföljningar och prognoser kring ekonomin på Olympiaskolan, Stinsgården förskola, Skönadal förskola, Henkelstorp förskola, Tolvåker förskola samt Söderpark/Brynstenen förskola. Rektor respektive förskolechef har tillsammans med skolchef samt ekonom analyserat och diskuterat åtgärdsplanen. Inom förskolan minskar barnantalet kraftigt och personalbemanningen på enheterna anpassas till minskningen. En central flexlagsorganisation har startats, via vilken all vikarietillsättning hanteras. 8
9 SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden har under året genomfört eller påbörjat åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet. Hemvården och handikappomsorgen återlämnade sammanlagt Medel var avsedda för utökning inom Hälso- och sjukvårdsinsatser samt nytt hemrehabteam inom hemvården och utökning av boendestöd samt daglig verksamhet inom handikappomsorgen. Handikappomsorgen har sett över resursfördelningssystemet inom gruppboende LSS motsvarande 500. Samtliga verksamheter har medvetet arbetat för effektiva lösningar och varit mer återhållsamma än normalt. Individ- och familjeomsorgen har förbättrat prognosen sedan delårsbokslutet med Verksamhetschefen har påbörjat arbetet enligt den handlingsplan som togs fram under sommaren. Fokus har lagts på uppföljning och genomgång av ärenden. Rekrytering av två enhetschefer pågår varav den ena har tillträtt. Personalsituationen försvåras av några vakanta tjänster under rekryteringsperiod och extra bemanning har tagit in. En ny organisation håller på att ta form där arbetsmiljö, kvalitet i verksamhetens utförande och rättsäkerhet för klienterna prioriteras. FÖRDJUPADE UPPFÖLJNINGS- OMRÅDEN INDIVID OCH FAMILJEOMSORG Under ökade nettokostnaderna med cirka I beräkningarna för beräknas nettokostnaden öka ytterligare vilket motsvarar ett underskott med Vid föregående uppföljning prognostiserades ett underskott med Sedan dess syns en kraftig förändring i statistik och kostnader vilket medför att även om nya ärenden tillkommer och prognosen förbättras med Kontaktpersoner prognostiserar överskott med 200. Under flera år har kostnaderna ökat kraftigt men under förra året genomfördes en uppföljning som resulterade i att flera ärenden kunde avslutas. Vid halvårsskiftet har behoven minskat ytterligare. Institutionsplaceringarna prognostiserar ett underskott på 100, där antal placeringar sjönk från 11 till 7 under sommaren. Prognosen är en förbättring med och prognosen omfattar att något nytt ärende tillkommer under årets sista månader. Familjehemsplacerade inklusive de konsulentstödda familjehemmen prognostiserar ett underskott på vilket är samma som vid delårsbokslutet. Under större delen av 00- talet fanns kontinuerligt familjehemsplacerade för att under öka till 26 vilket berodde på förändrade riktlinjer för statistikhantering. En del av dessa placeringar räknades tidigare till institution. Antal platser har på senare tid stabiliserats. Utöver dessa placeringar har en ny form av köpta platser uppstått, strukturerad öppenvård. Insatsen är ofta ett komplement till annan form av insats, till exempel familjehem eller behandling på hemmaplan. Tillsammans med kostnader till Kvinnojourer prognostiseras ett underskott med Verksamheten Rubinen läggs ner, så som den ser ut idag, för att istället omfatta insatser ute på skolorna. Få eller inga barn alls har varit inskrivna under det sista året och behovet bedöms därför bättre kunna mötas ute på skolorna. Verksamheten prognostiserar 300, vilket beror på uppsagda lokaler samt att en halvtidstjänst som pedagog återgick till Bildning från halvårsskiftet. Individ och familjeomsorgen kommer att fortsätta finansiera en socionomtjänst för den nya inriktningen. Ekonomiskt bistånd prognostiserar underskott med vilket motsvarar en ökning av nettokostnaden med Under sommarmånaderna har antal hushåll stabiliserats sig och utbetalningarna minskat något. Kostnaderna för personal och övrig administration överstiger budget med 1 100, inte minst för att två tjänster även under är utan finansiering. Icke önskvärda perioder med vakanta tjänster har dock minskat underskottet. En ny enhetschef har tillträtt och ytterligare rekrytering av medarbetare och chef pågår. 9
10 DIAGRAMBILAGA Likviditetsutveckling Lönesumma Ks Lönesumma Tn
11 Lönesumma Mbn Lönesumma Bn Lönesumma Sn Lönesumma totalt
12 ENHETSCHEFER BILDNINGSNÄMNDEN UTFALL JAN AUG UTFALL JAN AUG PROGNOS Förskola Emyhill, Arvidsborg, Christina Olsson Korsbacka, Rinnebäck, Laila Lööw-Persson Lackalänga, Nya Dala, Lina Jägestedt Stinsgården, Susanne Olsson Bullerbyn, Kompassen, Rauni Lundgren Tolvåker, Camilla Micha Henkelstorp, Kristina Malmquist Söderpark, Anette Olsson Ljunggården, Jessica Algback Skönadal, Kristina Malmquist Annebro, Merita Xhemajli Ssk stöd förskola, Camilla Micha Flexlaget, Anette Olsson Skola Rinnebäck, Peter Westergård Olympia, Charlotte Rosdahl Larsson Korsbacka, Camilla Persson Ljungen, Lackalänga, Gunilla Frangeur Annelund, Christina Larsson Nyvång, Camilla Fajersson Skönadal, Susanne Haglind Tolvåker, Agneta Olander Annebro, Merita Xhemajli Söderpark, Britt Lauritzson Ssk stöd skola, Jonas Melvinger Fritid och kultur Kulturskola, Gertrud Afzelius Bibliotek, Barbro Roos Fritidsgård, Ewa Johansson Lärcentrum Vuxenutbildning, Gunilla Peterson Arbetsmarknad, Roger Alfh Frans Möller, Gunilla Peterson
13 ENHETSCHEFER SOCIALNÄMNDEN UTFALL JAN AUG UTFALL JAN AUG PROGNOS Hemvården Teamchef Marie Wänglund Distrikt Öst Pia Jönsson Distrikt Väst Charlotta Everlöv Distrikt Norr Anita Frick Billingshäll Ulrika Clausen-Hjelm Billingshäll Kerstin Ivanov Billingshäll Siv Åkesson Tallgården Birgit Theander Billingshäll Solveig Schyllert Möllebacken Johanna Berntsson Handikappomsorg Gruppboende vakant Daglig verksamhet Karolina Jagesten Gruppboende Malin Ask Gruppboende och korttid Helen Mårtensson Psykiatri Carina Alfh Personliga assistenter Rose-Marie Andersson Kostenheten Kosten Inga-Lill Knudsen Kosten Katarina Josefsson
Ekonomisk uppföljning januari-mars 2018 Ärende 4 BN 2018/68
Ekonomisk uppföljning januari-mars Ärende 4 BN /68 Sida 4 av 80 Tjänsteskrivelse 1(1) -03-27 Dnr: BN /68 Bildningsnämnden Ekonomisk uppföljning januari-mars Förslag till beslut Bildningsnämndens beslut
Ekonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat
EKONOMISK RAPPORT KV Kävlinge kommun
EKONOMISK RAPPORT KV 1 2013 Kävlinge kommun EKONOMISK RAPPORT KVARTAL 1 2013 Det prognostiserade resultatet ligger på 37,1 mkr. Det är 16,7 mkr bättre än budgeten på 20,4 mkr. Nämnderna redovisar en positiv
Ekonomisk uppföljning för Bildningsnämnden Ärende 3 BN 2017/209
Ekonomisk uppföljning för Bildningsnämnden Ärende 3 BN /209 Sida 4 av 122 Tjänsteskrivelse 1(1) -10-03 Dnr: BN /209 Bildningsnämnden Ekonomisk uppföljning för bildningsnämnden per 170930 Förslag till beslut
Ekonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till 26 744. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på 30 346. Nämnderna
Ekonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Ekonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.
Uppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Ekonomisk rapport kvartal
Ekonomisk rapport kvartal 1 2014 Inledning Det prognostiserade resultatet ligger på 38,1 mkr. Det är 29,3 mkr bättre än budgeten på 10,7 mkr. Nämnderna sammantaget, exklusive kommunstyrelsens övriga anslag,
Kävlinge Kommun ekonomisk rapport för Kvartal
Kävlinge kommun Ekonomisk rapport för kvartal 1 Ekonomisk rapport per -03-31 Stark inledning på Inledning Efter det första kvartalet pekar Kävlinge kommuns helårsprognos på ett resultat för på 59,5 mkr.
Ekonomisk rapport kvartal
Ekonomisk rapport kvartal 3 Inledning Det prognostiserade resultatet ligger på 38,6 mkr. Det är 27,9 mkr bättre än budgeten på 10,7 mkr. Nämnderna sammantaget, exklusive kommunstyrelsens övriga anslag,
Ekonomisk rapport per 2008-09-30
Ekonomisk rapport per -09-30 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning och resultaträkning Driftbudgetavräkning Nämnd Budget Det budgeterade resultatet för år uppgår till 26 744. Uppföljningen
Ekonomisk rapport kvartal
Ekonomisk rapport kvartal 1 Inledning Det prognostiserade resultatet ligger på 20,5 mkr. Det är 7,5 mkr bättre än budgeten på 13,0 mkr. Nämnderna sammantaget, exklusive kommunstyrelsens övriga anslag,
Socialnämnden uppföljning per Ärende 8 SN 2017/85
Socialnämnden uppföljning per -09-30 Ärende 8 SN /85 Sida 88 av 163 Tjänsteskrivelse 1(1) -10-02 Dnr: SN /85 Socialnämnden Socialnämnden uppföljning per -09-30 Förslag till beslut Socialnämndens beslut
Ekonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -03-31 Plus i prognosen men liten marginal Inledning Under det första kvartalet har det ekonomiska läget varit fortsatt kärvt och från i höstas fram till och med april har Sveriges
Ekonomisk rapport kvartal
Ekonomisk rapport kvartal 3 Inledning Det prognostiserade resultatet ligger på 21,2 mkr. Det är 8,2 mkr bättre än budgeten på 13,0 mkr. Resultatet kan, innan året är slut, komma att påverkas av följande
Socialnämnden Uppföljning per september 2016
Socialnämnden Uppföljning per september Fokusområden Hemvård Handikappomsorg Individ och familjeomsorg Måltidsservice Ekonomisk analys Socialnämndens ram för är 397 614 tkr. Då nämnden haft ett negativt
Fastighet. Vatten och avlopp. Investeringar. Gata/park/avfallshantering
Ekonomisk rapport kvartal 1 2015 Inledning Det prognostiserade resultatet ligger på 35,0 mkr. Det är 16,1 mkr bättre än budgeten på 18,9 mkr. Nämnderna sammantaget, exklusive kommunstyrelsens övriga anslag,
EKONOMISK RAPPORT KV Kävlinge kommun
EKONOMISK RAPPORT KV 3 Kävlinge kommun EKONOMISK RAPPORT KVARTAL 3 Det prognostiserade resultatet ligger på 43,5 mkr. Det är 33,7 mkr bättre än budgeten på 9,8 mkr. Nämnderna redovisar en positiv avvikelse
Ekonomisk rapport kvartal
Ekonomisk rapport kvartal 1 Inledning Det prognostiserade resultatet för är negativt och ligger på 8,5 mkr. Det är 16,9 mkr sämre än budgeten på 8,4 mkr. Ett negativt resultat vid årets slut i årsredovisningens
Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72
Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72 Sida 101 av 347 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-27 Dnr: KS 2017/72 Kommunfullmäktige Avslut och ombudgetering
Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72
Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72 Sida 107 av 740 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-01 Dnr: KS 2017/72 Kommunstyrelsen Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Förslag
Ekonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Ekonomisk rapport kvartal
Tjänsteskrivelse 1(1) -10-18 Dnr: KS /281 Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport kvartal 3 Förslag till beslut Den ekonomiska rapporten kvartal 3 läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunkansliet har
Ekonomisk uppföljning för Kävlinge kommun, Ärende 3 KS 2018/156
Ekonomisk uppföljning för Kävlinge kommun, -03-31 Ärende 3 KS /156 Sida 10 av 103 Tjänsteskrivelse 1(2) -04-16 Dnr: KS /156 Kommunstyrelsen Ekonomisk uppföljning för Kävlinge kommun, -03-31 Förslag till
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Ekonomisk rapport kvartal
Ekonomisk rapport kvartal 1 Inledning Det prognostiserade resultatet ligger på 31,0 mkr. Det är 17,2 mkr bättre än budgeten på 13,8 mkr. Nämnderna sammantaget, exklusive kommunstyrelsens övriga anslag,
EKONOMISK RAPPORT KV 3 Kävlinge kommun
EKONOMISK RAPPORT KV 3 Kävlinge kommun 2 EKONOMISK RAPPORT KVARTAL 3 Det prognostiserade resultatet ligger på 41,3 mkr. Det är 34,4 mkr bättre än budgeten på 6,9 mkr. Nämnderna redovisar en positiv avvikelse
Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Bokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Information om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Uppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Preliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Ekonomisk rapport kvartal
Ekonomisk rapport kvartal 3 Inledning Det prognostiserade resultatet ligger på 43,7 mkr. Det är 24,8 mkr bättre än budgeten på 18,9 mkr. Nämnderna sammantaget, exklusive kommunstyrelsens övriga anslag,
Uppföljning för kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse 1(1) -04-19 Dnr: KS /100 Kommunstyrelsen Uppföljning för kommunstyrelsen - 03-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk rapport per -03-31. Ärendebeskrivning
Månadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Bildningsnämnden, protokoll
Bildningsnämnden, protokoll 2017-04-05 1(9) Plats och tid Hörnstenen i Löddeköpinge 2017-04-05 kl. 18:00-18:25 Ajournering Beslutande ledamöter Se nästa sida Ersättare Se nästa sida Övriga närvarande Se
Bokslutsprognos
Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat
Årets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Periodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Månadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren
Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Månadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016
Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det
Månadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Kommunkansliet. Beslutet ska skickas till.
Tjänsteskrivelse 1(2) 2016-04-18 Dnr: KS 2016/101 Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport kvartal 1 2016 Förslag till beslut Den ekonomiska rapporten per 2016-03-31 läggs till handlingarna. Den ekonomiska rapporten
Månadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Bokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Bokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54
2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos
Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell
Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1
UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)
Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar
Månadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015
Ekonomikontoret Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det ekonomiska
Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Kvartalsrapport mars med prognos
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Helårsprognos 3 per augusti 2013
Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott
Ekonomirapport 2015 efter oktober månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret
Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
Ekonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017
Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det
Årets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Ekonomisk uppföljning per Ärende 5 SN 2018/88
Ekonomisk uppföljning per 2018-03-31 Ärende 5 SN 2018/88 Sida 4 av 80 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-04-10 Dnr: SN 2018/88 Socialnämnden Ekonomisk uppföljning per 2018-03-31 Förslag till beslut Socialnämndens
Kvartalsrapport med helårsprognos per 31 mars 2019
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (9) Kommunstyrelsen Kvartalsrapport med helårsprognos per 31 mars 2019 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat en kvartalsrapport med en helårsprognos för 2019.
Bokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0
Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens
Uppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per
Redovisning av inkomna delegationsbeslut mars Ärende 8 BN 2018/1
Redovisning av inkomna delegationsbeslut mars Ärende 8 BN 2018/1 Sida 3 av 41 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-03-21 Dnr: BN 2018/1 Bildningsnämnden Redovisning av inkomna delegationsbeslut mars Förslag till
Ekonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 KRISTINA DAHL SID 1/9 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vasaru 1 2012, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar
Ekonomirapport efter oktober 2018
Ekonomirapport efter oktober Sammanfattning Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av Ekonomiuppföljning efter oktober. Bakgrund Enligt kommunens principer för ekonomstyrning
Kalmar kommuns månadsrapport efter juni 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Agerhed 2019-08-13 KS 2019/0026 50102 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns månadsrapport efter juni 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar
Månadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN
Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter
Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Boksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Ekerö kommun Anders Hägg Marlene Bernfalk Samir Sandberg Oktober 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 3 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2
Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)
Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen