Kävlinge kommun. Budget 2011
|
|
- Stig Johansson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Kävlinge kommun 2011 PLAN
2 Innehåll och textbearbetning: Ekonomiavdelningen Layout: Joanna Bladh Foto: sidan 11 Karin Paul, sidan 16 Eva Hallkvist, sidan 33 Andreas Lund, sidan 45 Elin Dahlgren, sidan 50 Miljö & Teknik, sidan 52 Miljö & Teknik, övriga bilder Joanna Bladh
3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Organisation 5 Så fördelades skattepengarna under 8 Mål och planeringsförutsättningar Kävlinge - med segel mot framtiden 10 Kommunövergripande mål 11 God ekonomisk hushållning 18 Ekonomiska förutsättningar Förvaltningsberättlese Omvärldsanalys 24 Finansiell analys 28 Verksamhetsberättelser Fritid och kultur 33 Förskoleverksamhet 35 Grundskoleverksamhet 37 Handikappomsorg 39 Hemvård 41 Individ- och familjeomsorg 43 Infrastruktur och teknisk service 45 Ledning och samhällsutveckling 47 Miljö och hälsa 50 Samhällsbyggnad 52 Utbildning och arbete för ungdomar och vuxna 54 Räkenskapsmaterial Resultatbudget 57 Balansbudget 58 Kassaflödesbudget 59 Driftbudget 60 Investeringsbudget 61 Exploateringsbudget 64 Direktiv och uppdrag 65 Diagram 66 3
4 4 Inledning
5 Organisation Kommunfullmäktige Kommunala bolag KKB Fastigheter AB Samverkan Finsam Kommunassurans Syd Försäkrings AB Landskrona-Kävlinge- Svalövs Gymnasieförbund Räddningstjänsten Syd Sydvatten AB SYSAV kommunstyrelsen styrelseordförande Pia Almström kommundirektör Mikael Persson Verksamhetsområden Ekonomi/IT Exploatering Kansli Kommunledning Näringsliv/Turism Personal Säkerhet Revisionen Valnämnd Överförmyndarnämnd samarbetsnämnd Teknisk nämnd miljönämnd kulturnämnd socialnämnd Nämndsordförande Nämndsordförande Nämndsordförande Nämndsordförande Johan Ericsson Lars Lundström Charlotte Lindblad Leif Skytte Nämndsansvarig chef Nämndsansvarig chef Nämndsansvarig chef Nämndsansvarig chef Göran Sandberg Göran Sandberg Tf Carina Serbinsson Anette Fäldt Verksamhetsområden Verksamhetsområden Verksamhetsområden Verksamhetsområden Avfall Bygglov Arbetsmarknadsprogram Handikappomsorg Drift och underhåll Exploatering Fastighet Kollektivtrafik Miljö- och hälsoskydd Mätverksamhet Planfunktion Fritid Förskola Gymnasieskola Kultur Hemvård Individ- och familjeomsorg Kostenhet Markförvaltning Skola Räddningstjänst Vuxenutbildning Vatten och avlopp Väghållning, park och grönområden inledning 5
6 inledning Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige (kf) är Kävlinge kommuns högsta beslutande organ. Under sig har kommunfullmäktige en kommunstyrelse (ks) och nämnder som ska bereda och verkställa fullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller på annat sätt är av större vikt. Besluten gäller vanligtvis frågor som rör kommunens organisation, övergripande planer, de ekonomiska ramarna, val till nämnderna samt vad dessa nämnder ska arbeta med. Exempel på ärenden i kommunfullmäktige är budget och utdebitering, bokslut och ansvarsfrihet, reglementen för nämnder, övergripande taxor, översikts- och detaljplaner samt verksamhetsplaner. Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter och 30 ersättare. mandatfördelning parti Moderaterna Socialdemokraterna Folkpartiet Sverigedemokraterna Centerpartiet Kävlingebor 2 Miljöpartiet Kristdemokraterna Vänsterpartiet Sveriges Pensionärers Intresseparti 1 1 M-demokraterna 1 Kommunens väl 8 5 6
7 Koncernen KKB Fastigheter AB Kävlinge kommun har ett dotterbolag, KKB Fastigheter AB, KKB. Kommunens ägarandel i KKB uppgår till 100 procent. KKB är ett så kallat allmännyttigt bostadsbolag och hyr främst ut lägenheter men även verksamhetslokaler. Samägda och samverkande bolag och organisationer Kävlinge kommun samäger bolag och samverkar i kommunalförbund med andra kommuner. I följande organisationer har Kävlinge kommun mindre andelar: Kommunassurans Syd AB, Sydvatten, Räddningstjänsten Syd, Gymnasieförbundet, SYSAV och Finsam. FINSAM Finsam Samordningsförbundet Finsam-Kävlinge-Lomma är ett kommunalt förbund som svarar för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne samt Lomma och Kävlinge kommun. Gymnasieförbundet De tre kommunerna Landskrona, Kävlinge och Svalöv driver sedan 1992 ett gemensamt gymnasieförbund. Gymnasieförbundet erbjuder 14 gymnasieprogram och gymnasiesärskola fördelade på sju självständiga skolor i de tre kommunerna. Ägarandelen uppgår till 9 procent. Kävlinge kommun har begärt utträde ur gymnasieförbundet. ommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunassurans Syd AB Kommunförbundet Skåne beviljades 2005 koncession för ett skadeförsäkringsbolag, Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Bolaget har 40 delägande kommuner i Skåne, Småland, Blekinge, Halland och delar av Västra Götaland och ska verka som försäkringsbolag för dessa. Ägarandelen uppgår till 1,97 procent. Räddningstjänsten Syd Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Verksamhetsområdet ska vara inriktat på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Ägarandelen uppgår till 8,9 procent. Sydvatten Sydvatten är ett kommunägt företag som producerar vatten och ägs av 13 delägarkommuner. Ägarandelen uppgår till 3,41 procent. Sysav Sysav, Sydskånes avfalls aktiebolag, är ett kommunägt bolag med uppgift att svara för den regionala avfallshanteringen åt de 14 kommunerna i södra Skåne. Företaget ansvarar för att projektera, bygga och driva de regionala behandlings- och avfallsanläggningar som behövs för att kunna omhänderta, återvinna och behandla avfall. Detta regleras i det konsortialavtal som gäller till och med Ägarandelen uppgår till 3,85 procent. inledning 7
8 Så fördelades skattepengarna under 25,44 kronor till grundskoleverksamhet 14,10 kronor till hemvård 13,88 kronor till förskoleverksamhet 11,80 kronor till gymnasie- och vuxenutbildning 7,70 kronor till handikappomsorg 6,96 kronor till kommunövergripande verksamhet 5,20 kronor till individ- och familjeomsorg 3,41 kronor till fritids- och kulturverksamhet 3,67 kronor till teknisk verksamhet 6,06 kronor till årets resultat inledning 1,52 kronor till räddningstjänst 0,26 kronor till miljöverksamhet 8
9 mål och planeringsförutsättningar 9
10 Kävlinge med segel mot framtiden Kommunfullmäktige har antagit visionen Kävlinge med segel mot framtiden. Genom att måla upp en tvärpolitisk vision för framtiden vill Kävlinge fortsätta vara en välmående kommun med möjlighet att ligga steget före. Visionens övergripande syfte En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och strategiskt inför framtidens utmaningar. Visionen har vuxit fram genom förslag, tankar och idéer som kommit in via allmänna möten mellan politiker och medborgare, medborgarrådet och via hemsidan. Tre huvudtankar Enligt visionens tre övergripande delar ska Kävlinge: vara en attraktiv boendekommun med balans mellan tätort och landsbygd förbättra förutsättningarna för att driva och starta företag ha en dialog med sina medborgare. mål och planeringsförutsättningar Dialogen med medborgarna har varit en viktig förutsättning för att utforma visionen. Den förmedlar en känsla av att vi alla, kommunen och kommuninvånarna, har ansvar för hur livet i Kävlinge kommun ska vara i framtiden. Visionen bygger på en stark gemenskap och kommuninvånarnas delaktighet i de beslut som fattas. 10
11 Kommunövergripande mål En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och strategiskt inför framtidens utmaningar. Med visionen som utgångspunkt har fem kommunövergripande mål, som kommunfullmäktige fastställer arbetats fram utifrån perspektiven kävlingebon, utveckling, medarbetaren, ekonomi och miljö. De olika perspektiven är viktiga för processen, resultatet och uppföljningen. För att nå de fem kommunövergripande målen har ett antal framgångsfaktorer identifierats. Graden av måluppfyllelse för de olika framgångsfaktorerna stäms av regelbundet mot ett antal indikatorer som ska vara: Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta. Indikatorerna är i många fall av strävanskaraktär och uttrycker förväntat resultat under tidsperioden Till de kommunövergripande målen kopplas en nämndsplan som stöd för den löpande uppföljningen och för att säkerställa att målen förverkligas. Dessa två nivåer anger vad som ska utföras och när i tiden. I respektive förvaltningsdels verksamhetsplaner framgår hur måluppfyllelse ska uppnås och respektive nämndsansvarig chef skriver kontrakt med ansvariga chefer kring deras uppdrag och måluppfyllelse. Målkedjan Visionen Kävlinge med segel mot framtiden Övergripande mål Kävlingebon Övergripande mål Utveckling Övergripande mål Medarbetare Nämndsmål Nämndsplan Förvaltningsdelen Verksamhetsplan chefer chefsuppdrag Övergripande mål Ekonomi Övergripande mål Miljö mål och planeringsförutsättningar 11
12 Kävlingebon Målet med perspektivet Kävlingebon är: Att alla upplever fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig, verka och åldras i Kävlinge kommun. Vi har lyckats när: Kävlinge kommun når upp till följande betygsindex år 2014 i SCB:s medborgarundersökning. Framgångsfaktorer Indikatorer RESULTAT * ENGAGERADE KÄVLINGEBOR Kävlinge kommun är en medborgarengagerad kommun där invånarna har en god dialog med kommunen och känner att de har goda påverkansmöjligheter. Nöjd inflytandeindex uppgår till Betyget för påverkan uppgår till Nöjd medborgarindex uppgår till GOD KVALITET Kävlinge kommun är en kommun, där medborgaren upplever ett gott bemötande och att förväntade och erbjudna tjänster kännetecknas av kvalitet, kompetens och service. Betyget för bemötande/tillgänglighet uppgår till 65. NöjdKundIndex för Socialstyrelsens nationella brukarundersökning avseende både äldreboenden och hemtjänst ligger över medelvärdet för Skåne. 62 Äldreboende: Kävlinge 72 Skåne: 72 Hemtjänst: Kävlinge 72 Skåne: 74 mål och planeringsförutsättningar ATTRAKTIV BOENDE- OCH LIVSMILJÖ Kävlinge kommun erbjuder ett varierat utbud av bostäder för alla, med vackra, trygga och välkomnande miljöer. Kävlinge kommun ger möjligheter till berikande kulturupplevelser och meningsfulla fritidsaktiviteter som bidrar till god livskvalitet och folkhälsa. Lättillgängliga kommunikationer Kävlinge kommun vidareutvecklar infrastruktur och kommunikationer, vilket främjar möjligheter till handel, pendling och boende. * Senast gjorda mätning presenteras. Nöjd regionindex uppgår till Betyget för bostäder uppgår till Betyget för fritid uppgår till Betyget för kommunikationer uppgår till
13 utveckling Målet med perspektivet utveckling är: Kävlinge kommun ska ha en jämn befolkningstillväxt, en kommunal verksamhet i utveckling och ett attraktivt näringslivsklimat. Framgångsfaktorer Indikatorer RESULTAT * Nytänkande och framåtanda Kävlinge kommun inspirerar till och verkar för ett varierat verksamhetsinnehåll. Antalet enheter inom förskola och skola med en uttalad profilering ökar. Förskola 3 enheter Skola 1 enhet God samverkan Kävlinge kommun främjar gränsöverskridande samverkan inom alla områden i syfte att utveckla och effektivisera. Genomsnittsvärdet för antalet institutionsplaceringar per månad är högst 15. Delmål: till år 2012 är institutionsplaceringarna högst Minst 95 procent av föräldrarna uppger sig nöjda med förskolans verksamhet enligt Qualis brukarenkät 87 % Livslångt lärande Kävlinge kommun erbjuder utbildning med god kvalitet som utmanar till nyfikenhet och lust att lära allt efter ålder och mognad. Utbildningen ger förutsättningar för fortsatta studier samt tillträde till arbetslivet. * Senast gjorda mätning presenteras. Målsättningen är att alla elever ska uppnå minst godkända resultat. Delmål: minst 95 procent av eleverna uppnår godkända resultat på de nationella proven i skolår 3, 5 och 9. Skollagens övergripande mål är att alla elever upplever sig trygga i skolan och att inte någon känner sig mobbad eller kränkt. Delmål: minst 98 procent av eleverna uppger sig trygga och högst 2 procent upplever sig mobbade eller kränkta enligt mobbingenkäten senast år Andel elever i procent (exkluderat elever på IV-programmet) som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år ökar. Åk 3: Ma 89 % Sv 89 % Åk 5: Ma 91 %, Sv 89 %, En 88 % Åk 9: Ma 88 %, Sv 97 %, En 98 % Uppger trygghet och trivsel Åk 1 3: 98 % Åk 4 6: 95 % Åk 7 9: 97 % Upplevt mobbning Åk 1 3: 9 % Åk 4 6: 6 % Åk 7 9: 9 % 91 % mål och planeringsförutsättningar 13
14 mål och planeringsförutsättningar Framgångsfaktorer Indikatorer RESULTAT * Befolkning, tillväxt och bra företagsklimat Kävlinge kommun skapar, tillsammans med andra aktörer, förutsättningar för en jämn befolkningstillväxt. Kävlinge kommun verkar, tillsammans med näringslivet, för ett gott företagsklimat som leder till tillväxt och ökad sysselsättning. Kävlinge kommun utvecklar, tillsammans med andra aktörer, besöks- och turistnäringen. Produktivitet och effektivitet Kävlinge kommun bedriver verksamheten kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det finns ett klart samband mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter. Social trygghet Kävlinge kommun skapar förutsättningar för social delaktighet, goda livsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter genom hela livet. Den enskilde ges möjlighet att utifrån sina resurser ta ansvar för sig själv och andra. * Senast gjorda mätning presenteras. En genomsnittlig befolkningstillväxt på 1,5 procent per år mellan åren Tillbaka till 10-i-topp på Svenskt Näringslivs ranking. Årlig tillväxt av turistkronan i TEMmätningen. Andelen grundskoleelever som är behöriga till gymnasieskolan är minst 95 procent. Medelvärdet för betygen i Äldreguidens (Socialstyrelsen) kommunenkät ligger bland de 5 främsta i Skåne. Nivån för ekonomiskt bistånd är samma nivå som år 2007 eller lägre, det vill säga högst 214 kronor per invånare. Antalet ej verkställda beslut inom Handikappomsorgen som ger sanktionsavgift är 0. 1,5 % 47 plats 291 mkr 95 % Delad plats kr/inv (2007) 0 14
15 Medarbetaren Målet med perspektivet medarbetare är: Kävlinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetent och engagerad personal, där människor växer och tar ansvar i en uppmuntrande miljö som främjar hälsa, effektivitet och resultat. Framgångsfaktorer Indikatorer RESULTAT * Förståelse för uppdraget Kävlinge kommuns medarbetare har insikt och kunskap om att vårt gemensamma uppdrag är att ge en god service till kommuninvånarna. Detta innebär att vi alla ska förstå att vi är Kävlinge kommuns ansikte utåt samt vara medvetna om uppdragsfördelningen och uppdragets innehåll för förtroendevalda och för olika medarbetare i organisationen. Index i medarbetarenkäten avseende att system för delegation, information, introduktion och utvecklingssamtal fungerar uppgår till 6,4 på en 8-gradig skala. 6,1 Index i medarbetarenkäten avseende arbetsmiljöförhållanden uppgår till 5,9 på en 8-gradig skala. 5,6 Öppet förhållningssätt Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som präglas av öppenhet för olikheter och nya idéer samt en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas. Nyckeltal för total sjukfrånvaro uppgår till 5,3 procent. Nyckeltal frisknärvaro uppgår till 40 procent ingen sjukfrånvaro, 65 procent ingen sjukfrånvaro eller 1 5 sjukdagar. 5,4 % 33 % ingen sjukfrånvaro, 60 % ingen sjukfrånvaro eller 1 5 sjukdagar Aktivt ledarskap Kävlinge kommun har ett tydligt ledarskap som samordnar, tillvaratar och främjar utveckling av medarbetarens resurser, där vårt mål är goda resultat för kommuninvånarna och arbetsglädje för de anställda. Tillvarata och utveckla kompetens Kävlinge kommun har en tydlig strategi för kompetensförsörjning, där kompetensutveckling ses som en självklar investering. Tydlig lönepolitik Kävlinge kommun har en lönepolitik som leder till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse så att Kävlinge kommuns samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Lönepolitiken ska vara sådan att vi kan hävda oss på arbetsmarknaden, det vill säga behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. * Senast gjorda mätning presenteras. Index i medarbetarenkäten avseende ett aktivt ledarskap uppgår till 6,1 på en 8-gradig skala. Index i medarbetarenkäten avseende ändamålsenlig kompetensnivå uppgår till 6,4 på en 8-gradig skala. Index i medarbetarenkäten avseende tydlig lönepolitik uppgår till 6,7 på en 8-gradig skala. 5,8 6,1 6,4 mål och planeringsförutsättningar 15
16 Ekonomi Målet för perspektivet ekonomi är: Kävlinge kommun ska, med en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande, ha en handlingsberedskap för framtiden. Framgångsfaktorer Indikatorer RESULTAT * Helhetssyn och långsiktighet Kävlinge kommun tar ansvar för dagens konsumtion och skjuter inte över detta på kommande generationer. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna uppgår till 98 procent under en rullande fyraårsperiod. 96,3 % Kävlinge kommuns finansiella mål utgör den yttre ramen inom vilken verksamheterna ska bedrivas. Styrning och kontroll Kävlinge kommun har en tydlig ekonomi- och verksamhetsstyrning. Beslutsfattare inom alla nivåer har tillgång till snabb, tydlig och korrekt ekonomisk information. Kävlinge kommun säkerställer en effektiv förvaltning och undviker allvarliga brister genom att kontinuerligt arbeta med intern kontroll. Ingen extern låneskuld. Investeringarna är självfinansierade med egna medel under en rullande fyraårsperiod. 135 % Skattesatsen är högst 18,51. 18,51 Verksamhetens nettokostnader överstiger inte budgeterad nivå. Årliga intern kontrollplaner tas fram. Eventuella föreslagna åtgärder genomförs och följs upp. Ok Ok mål och planeringsförutsättningar Vårda våra tillgångar Kävlinge kommun värdesäkrar på ett betryggande sätt sina tillgångar såsom lokaler, gator och vägar genom ett väl planerat underhåll. Kävlinge kommun placerar sina finansiella tillgångar i form av likviditet och värdeportfölj för att ge en god avkastning med betryggande säkerhet. * Senast gjorda mätning presenteras. Fastighetsunderhållet är under en rullande fyraårsperiod i genomsnitt mellan kronor per kvadratmeter. Beläggningsunderhåll på gatorna understiger inte tkr per år, vilket motsvarar 2,78 kronor per kvadratmeter för att bibehålla gatornas skick och värde. 179 kr/m² 2,44 kr/m² 16
17 miljö Målet med perspektivet miljö är: Kommunens verksamhet präglas av långsiktigt hållbar utveckling. Framgångsfaktorer Indikatorer RESULTAT * ANSVARSFULLT RESURSANVÄNDANDE Kävlinge kommun minskar sin påverkan på miljön genom effektivare utnyttjande av resurser/produkter och ersätter då det är möjligt förorenande resurser/produkter med alternativa lösningar är alla nyinköpta/leasade personbilar klassade som miljöbilar enligt statens definition har energiförbrukningen 1) i kommunala fastigheter minskat till 150 kwh/m 2 och år och energiförbrukningen i alla nybyggda kommunala fastigheter är lägre än 80 kwh/ m 2 och år är energiförbrukningen i nybyggda bostäder på kommunal mark lägre än 80 kwh/m uppgår andelen ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter till minst 10 procent av den totala livsmedelskostnaden. 28 % 187 kwh/m 2 och år (bef. kommunala fastigheter) Riktlinjer saknas ~0 % BEREDSKAP ATT MÖTA KLIMATFÖRÄNDRINGAR Kävlinge kommun tar hänsyn till framtida klimatförändringar genom att skydda befintliga byggnader och infrastrukturer samt beaktar vid planering konsekvenserna av ett förändrat klimat. VÄRNA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN OCH NATURMILJÖN Kävlinge kommun verkar för att den biologiska mångfalden bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer samt att arter kan fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. VERKA FÖR GOD BOENDE- OCH LIVSMILJÖ Kävlinge kommun verkar för att bebyggd miljö utgör en god och hälsosam livsmiljö samt att natur- och kulturvärden tas tillvara och utvecklas. Under perioden är antalet källaröversvämningar samt bräddningar orsakade av nederbörd/förhöjd havsnivå halverad jämfört med Nivån var 2006; 36 översvämningar och 10 bräddningar ska grönytefaktorn i nybyggda bostadsområden vara minst 0,40 och för lokaler minst 0,30 (beräknas utifrån andelen genomsläppliga ytor; till exempel gröna tak/väggar, gräsmattor, rabatter, träd med mera) har kommunen antagit en skötselplan med inriktning på en variationsrik natur- och grönstruktur där stor hänsyn tas till rekreation och biologisk mångfald har en skogspolicy antagits med inriktning på rekreation och naturvärden. Källaröversvämningar 4 st Bräddningar 0 st Riktlinjer saknas Plan saknas Plan saknas 2020 ska arealen skyddad natur ha ökat med 25 procent. 600 ha 2020 finns ett 10 km långt rekreationsstråk längs Kävlingeån från kusten till Kävlinge tätort utsätts inga boende 2) för vägtrafikbuller från de kommunala vägarna som överstiger gällande riktvärden. * Senast gjorda mätning presenteras. 1) inklusive kylning, tappvarmvatten, fastighets- och verksamhetsel och värme 2) förutsatt att boende/fastighetsägare inte motsätter sig bullerreducerande åtgärder 5 km 2001 utsattes 1300 personer för buller över 55 dba mål och planeringsförutsättningar 17
18 God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning beaktar både det finansiella- och verksamhetsmässiga perspektivet och ställer högre krav på resultat än vad balanskravet anger. mål och planeringsförutsättningar De finansiella målen utgör den yttre ramen för inom vilken verksamheterna ska bedrivas. Hushållningen utifrån verksamhetsperspektivet innebär att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter. Målen har även en tidsdimension där både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv beaktas där dagens skattebetalare betalar för sin konsumtion och inte övervältra detta ansvar på kommande generationer. FINANSIELLA MÅL De finansiella målen är en del av målen under perspektiv Ekonomi (se tabell på föregående sida). Värderingssystem målet är uppnått Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna mäts under en rullande fyraårsperiod. Målet innebär att positiva resultat ska uppnås för att användas till att finansiera investeringar, framtida satsningar och möta konjunktursvängningar. Investeringarna självfinansieras med egna medel under en rullande fyraårsperiod. Detta sätter tillsammans med målet, att ingen extern upplåning ska ske, ett tak för investeringsvolymerna. En skattesats på högst 18,51 kronor. Ovanstående mål följs upp i den finansiella analysen. indikatorn är oförändrad eller förbättrad jämfört med föregående år. en försämring har skett jämfört med föregående år eller att ett mål inte uppnåtts vid satt tidpunkt. VERKSAMHETSMÅL De verksamhetsmässiga målen framgår av de kommunövergripande målen och beskrivs under respektive perspektiv. VÄRDERING Målen är en del av styrsystemet och det kommer att krävas kontinuitet och långsiktighet i arbetet för att lyckas. Flera av målen är av strävanskaraktär och det innebär att det även är en framgång att närma sig målet trots att det inte är uppfyllt. Signalsystemet som vi arbetar med syns i tabellen nedan. Värderingen kommer att redovisas i årsredovisningen. 18
19 Ekonomiska förutsättningar De av kommunfullmäktige beslutade finansiella målen är en viktig utgångspunkt för budgetarbetet och anger de ekonomiska begränsningarna för verksamheten. Utifrån dessa beräknas det totala ekonomiska utrymmet för de kommande åren. Regeringen ser ljust på den ekonomiska utvecklingen i Sverige, BNP beräknas öka under och Arbetsmarknaden förbättras successivt till följd av en gynnsam utveckling av produktion och efterfrågan. Utvecklingen bedöms som mer positiv nu jämfört med budgetpropositionen för. Det krävs dock fortsatt höga tillväxttal för att nå tillbaka till nivån innan lågkonjunkturen. Ekonomiprocessen För att nämnderna ska få ett tidigt beslut om vilka ekonomiska förutsättningar som gäller för kommande år, tar kommunfullmäktige beslut om skattesats och budget i juni månad. I samband med val tas budgeten dock först upp i fullmäktige i november. Syftet med ett tidigt beslut är att ge nämnderna mer tid för internbudgetarbete och möjliggöra att eventuella verksamhetsanpassningar kan genomföras redan före årsskiftet. förutsättningar Nämnd är anslagsbindningsnivå och några detaljbedömningar har inte gjorts. Eventuella satsningar inom en nämnd får ske genom rationaliseringar eller omprioriteringar inom nämnden. Det finns inte utlagt några generella besparingar men en ständig omprövning och rationalisering av verksamheten förutsätts ske. Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning Skatteintäkter och kommunal ekonomisk utjämning är de största intäktskällorna och det är flera faktorer som påverkar dess storlek. Antalet invånare den 1 november året innan budgetåret, skatteunderlagets storlek, utdebiteringsnivå, strukturfaktorer som åldersfördelning är några av faktorerna. Skatteintäkterna är beräknade efter Sveriges kommuner och landstings prognos i cirkulär 10:63 inklusive egen prognos för befolkningsutveckling. Kävlinge kommun får år 27,9 mkr i tillfälligt konjunkturstöd. Det tillfälliga konjunkturstödet som kommunerna fått för ersätts 2011 av en tillfällig förstärkning av det generella statsbidraget med 223 kronor per invånare. I kostnadsutjämningssystemet finns en parameter som kompenserar kommuner som har en kraftig befolkningsökning, det vill säga en genomsnittlig befolkningsökning de fem senaste åren på 1,2 procent plus att innevarande års befolkningsökning också ska vara 1,2 procent. åren uppgår eftersläpningseffekten till 59 kronor per invånare, det vill säga tkr per år. LSS-utjämning Ett utjämningssystem avseende kommunernas kostnader för LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, infördes Kävlinge har en standardkostnad som är lägre än genomsnittet för riket och får då betala en avgift för LSS-utjämningen. Den ökade under 2009 med tkr. För beräknas avgiften till tkr och det är en ökning med 500 tkr jämfört med utfallet För 2011 beräknas LSS-utjämningen uppgå till tkr. Beräkningen för de kommande åren pekar på att LSS-utjämningen ökar något. Utjämningen beräknas 2013 uppgå till tkr. Kommunal fastighetsavgift En kommunal fastighetsavgift infördes 2008 och vid införandet fick alla kommuner samma intäkt per invånare, kr. Samtidigt minskades anslaget för kommunalekonomisk utjämning mål och planeringsförutsättningar 19
20 mål och planeringsförutsättningar Ekonomiåret Januari Februari Mars April Maj Juni Juli September Oktober November December arbetet inleds där förvaltningen analyserar året som gått, arbetar fram befolkningsprognoser och diskuterar kring budgetförutsättningar. Förvaltningen tar fram lokalförsörjningsplaner och förvaltningsledningsgruppen har budgetöverläggningar kring ekonomiska ramar för drift och investeringar samt ser över de kommunövergripande målen. Kommunstyrelsens och nämndernas presidier genomför tillsammans med förvaltningsledningsgruppen dialogmöte kring året som gått, kommande års budgetförutsättningar och kommunövergripande mål. Efter ytterligare ett dialogmöte där kommunstyrelsens presidium, nämndernas presidium, nämndsansvariga chefer samt fackliga organisationer deltar presenterar kommundirektören sitt förslag till arbetsramar med motivering kring prioriteringar. De politiska partierna står obundna till arbetsramarna och kan i den fortsatta processen göra egna och andra prioriteringar. Nämnderna återkommer genom sina presidier till kommunstyrelsens presidium med övergripande synpunkter på arbetsramar och mål. Förvaltningen tar fram ekonomisk rapport per den sista mars. Förvaltningen MBL-förhandlar det kommunövergripande budgetförslaget. Kommunfullmäktige beslutar om budget och skattesats de år det inte är valår. Förvaltningen tar fram delårsrapport per den sista juni. Nämnderna har MBL-förhandlat och beslutat om sina budgetar och nämndsplaner. Nämndsansvarig chef skriver kontrakt med sina resultatenhetschefer, gäller de som har resursfördelning. Förvaltningen tar fram ekonomiskrapport per den sista september. Enhetscheferna ska ha MBL-förhandlat sina internbudgetar. Kommunfullmäktige beslutar om budget de år det är valår. I kommunfullmäktige meddelas den samlade budgeten. med motsvarande belopp. Från och med 2009 tillförs respektive kommun sin intäktsförändring. Kävlinge kommuns intäkt från avgiften var tkr och för beräknas kommunens intäkt öka med tkr till tkr, Sveriges kommuner och landsting (SKL) cirkulär 10:10. Intäkterna ökar till följd av att fler fastigheter nu omfattas av den kommunala fastighetsavgiften. I budget 2011 och plan beräknas den kommunala fastighetsavgiften ligga på samma nivå som. Övriga budgetförutsättningar Antalet invånare är en viktig parameter vid beräkning av det kommunala utjämningssystemet och för vissa statsbidrag. en bygger på ett antagande om en befolkning den 1 november på , 2011 på och för 2012 på invånare. Nuvarande löneavtal mellan flertalet av parterna inom de kommunala avtalsområdena löper ut 31 mars. Anslaget för löneökningar har budgeterats centralt och motsvarar en löneökning under åren 2011 på 2,5 procent, 2012 på 3,0 procent och 2013 på 3,0 procent. Nämnderna kompenseras för verkligt utfall. Personalomkostnadspålägget fastställs i slutet på året och uppgår 2011 till 39,02 procent. Pensionskostnaderna för utbetalning av ansvarförbindelsen har beräknats enligt KPA:s prognos 31 augusti med tillägg för egen bedömning av kostnaderna för pensionsavgångar och pensionsavtal innan 65 års ålder. Då tidigareläggs utbetalningen av intjänade pensionsförmåner och avgifter till den förmånsbestämda ålderspensionen. Nämnderna har kompenserats för prishöjningar under Kompensationen för hyreshöjningar uppgår till 1,5 procent, för portionspriser inom kosten till 2,0 procent och övriga varor och tjänster 1,5 procent. Denna kompensation inkluderar även prishöjningar för den verksamhet som köps från externa utförare. Kompensationen för 2011 har inarbetats i nämndernas arbetsramar. För 2012 finns en priskompensation på 2,0 procent, tkr, och för 2013 en priskompensation på 2,0 procent, tkr, avsatt under det centrala anslaget Kompensation löner och prisökning. 20
21 Internräntan utgår från Sveriges kommuner och landstings rekommendation och är för 4,3 procent. Medlemsavgiften till Räddningstjänsten Syd beräknas höjas med 2,5 procent och finns avsatt i de centrala anslagen. Kävlinge kommuns befolkningsprognos har legat till grund för de ersättningar som utgår med anledning av befolkningsförändringar inom områdena för-, grund-, och gymnasieskola, äldre- och handikappomsorg. Från och med 2008 erhåller berörda nämnder halvårskompensation för innevarande budgetårs befolkningstillväxt och från och med 2009 omfattar det även handikappomsorgens verksamhet. Denna del budgeteras centralt, anslaget omfattar även lokalkostnader. Ersättning för gymnasieskolans interkommunala ersättningar har räknats upp med 2,6 procent 2011, planåren ligger på samma nivå som ramar Kommunstyrelsen och övriga nämnder Kommunstyrelsens ram 2011 har utökats med 314 tkr i priskompensation samt 700 tkr för GIS. Under har kommunstyrelsen fått utökad ram med tkr för Kafé Porten, Leader Lundaland och Handelsplats Center Syd. Kommunstyrelsens arbetsram för 2011 uppgår till tkr. Revisionsnämndens budget motsvarar 1 promille av kommunens nettokostnader. Tekniska nämnden Tekniska nämndens ram uppgår 2011 till tkr. Nämnden har kompenserats med 854 tkr i priskompensation åren har ramen utökats med tkr för asfaltering. Inga exploateringsavslut är planerade under perioden Miljönämnden Miljönämnden har i 2011 års budget priskompenserats med 53 tkr. ramen för 2011 uppgår till tkr. Kulturnämnden Kulturnämndens ram uppgår 2011 till tkr. Kulturnämndens ram har ökats med tkr som kompensation för befolkningsstruktur och demografiska förändringar och 812 tkr för lokalandelen av befolkningskompensationen. Ramen har även ökats med tkr för priskompensation och tkr för övrig ramkompensation. Under 2013 har ramen utökats med 110 tkr för kapitalkostnader i samband med investering i skolmöbler. I kommunstyrelsen gjordes följande utökning av kulturnämndens ram: Höjning av elevbidraget inom förskolan tkr, kapitalkostnader avseende investering i bärbara datorer tkr, extra specialpedagog 750 tkr, kompetensutveckling lärare 750 tkr och pedagogiskt material 250 tkr. Gymnasieramen budgeteras sedan under kulturnämnden beräknas gymnasieramen till tkr för respektive budgetår. Socialnämnden Socialnämndens ram uppgår 2011 till tkr. Ramen har ökats med tkr för förändringar i befolkningsstruktur och demografi. Ramen har även utökats med priskompensation på tkr. Socialnämnden har även fått ramtillskott på 400 tkr för övriga volymförändringar. Centrala anslag Under kommunstyrelsen budgeteras även en del gemensamma anslag som beskrivs nedan. Medel för löneökningar och prisökningar budgeteras centralt och är 2011 totalt tkr, tkr och tkr. en fördelas under året till nämnderna. Kompensation för halvårseffekt av innevarande budgetårs befolkningstillväxt budgeteras centralt för att under budgetåret fördelas till berörd nämnd. Under 2011 finns tkr budgeterade för kultur och tkr för socialnämnden, 2012 finns tkr respektive tkr avsatta och 2013 finns Skatteunderlagsprognos, Årlig förändring i procent SKL, oktober 1,5 1,8 1,6 3,9 4,4 propositionen, oktober 1,5 1,9 1,1* 4,0 4,5 *Förhöjt grundavdrag för pensionärer. Källa: Sveriges kommuner och landsting cirkulär 10:63. Nyckeltal, Årlig förändring i procent BNP -5,0 4,5 3,7 3,8 3,3 KPI -0,3 1,2 1,5 1,9 2,4 Timlöner, hela arbetsmarknaden Sysselsättning, arbetade timmar 3,0 0,9 2,4 3,1 3,4-2,6 1,9 1,1 1,4 4,5 Källa: Sveriges kommuner och landsting cirkulär 10:63. mål och planeringsförutsättningar 21
22 mål och planeringsförutsättningar tkr respektive tkr avsatta. Kulturnämndens lokalandel i samband befolkningstillväxt har satts av som ett separat anslag. Anslaget uppgår 2011 till 812 tkr, 2012 till tkr och 2013 till tkr. Under 2012 har dessutom budgeterats tkr och tkr för nya lokaler inom kulturnämndens verksamhetsområde. Ytterligare resurser för ungdomsplaceringar och ekonomiskt bistånd, utöver den del som finns i nämndens anslag, ligger under de centrala anslagen åren 2012 och Nivån ligger 2012 på 1,5 mkr och 2013 på 2,0 mkr. Ökad hyra för investeringar i idrottsplatser beräknas ge helårseffekt på 662 tkr. När investeringarna är färdigställda förs budgetbeloppet över till driftansvarig nämnd. Investeringen i en ny idrottshall beräknas bli klar under Anslag för att täcka hyreskostnaden finns avsatt centralt med 300 tkr 2011 och tkr planåren Det centrala anslaget för assistenttimmar i förskola och skola omfattar tkr. I budget för finns ett anslag för kommunstyrelsen till förfogande på tkr. Utrymmet kan antingen förstärka årets resultat eller fördelas till driften. Delar av anslaget kommer att användas för att täcka överförda resultat. Nytt boende planeras 2011 inom hemvården och beräknas finansieras med tkr ur centrala anslag, eventuellt högre kostnader finansieras inom socialnämndens ram. Under åren uppgår anslaget till tkr per år. När boendena tas i drift förs budgetbeloppet över till socialnämnden. Inom handikappomsorgen planeras ett nytt boende 2013 och kostnaden beräknas till tkr. Från och med 2011 beräknas kostnaderna för avskrivningar att öka med tkr jämfört med prognos. Det beror på de ökade investeringsvolymerna. Investeringar Investeringsbudgeten under perioden uppgår till 310,4 mkr. Under perioden är de största investeringarna: Ny idrottshall i Kävlinge vid Kors- backaområdet, 29 mkr. Ny väg mellan Löddeköpinge och Hög, 20 mkr. Ny förskola i Löddeköpinge 30 mkr. Om- och tillbyggnad av Ljungenskolan, 40 mkr. Ny förskola i Hofterup, 31 mkr. Ombyggnad av Skönadalsskolan, 30 mkr. Direktiv Följande direktiv har lagts under budgetprocessen: Kommunkansliet får i uppdrag att ta fram arbetsmetoder för lokalförsörjningsprocessen samt att se över internhyressystemet. kommunstyrelsen Vid kommunstyrelsens sammanträde gjordes följande förändringar 2011: Kulturnämndens ram utökas med tkr. Ramförändringen avser följande poster: höjning av elevbidraget inom förskolan tkr, kapitalkostnader avseende investering i bärbara datorer tkr, extra specialpedagog 750 tkr, kompetensutveckling lärare 750 tkr och pedagogiskt material 250 tkr. Kommunstyrelsens anslag till förfo- kommunalrådens kommentarer: 2011 års budget ger nämnderna full löne- och priskompensation. Dessutom möjliggörs satsningar på till exempel förhöjd elevpeng och bärbara datorer till lärarna, men också investeringar i ny idrottshall i Kävlinge, ny förskola i Lödde och gång- och cykelväg till Barsebäckshamn. Pia Almström Kommunstyrelsens ordförande gande utökas med tkr. Det centrala anslaget för ungdomsplaceringar och ifo minskas med tkr. Det centrala anslaget för boende, hemvård minskas med tkr. Investeringsanslag på tkr avseende bärbara datorer. Vid kommunstyrelsens sammanträde gjordes följande förändringar 2012: Kulturnämndens ram utökas med tkr. Ramförändringen avser följande poster: Höjning av elevbidraget inom förskolan tkr och kapitalkostnader avseende investering i bärbara datorer tkr Det centrala anslaget för ungdomsplaceringar och ifo minskas med tkr. Vid kommunstyrelsens sammanträde gjordes följande förändringar 2013: Kulturnämndens ram utökas med tkr. Ramförändringen avser följande poster: Höjning av elevbidraget inom förskolan tkr och kapitalkostnader avseende investering i bärbara datorer tkr Kommunfullmäktige I kommunfullmäktige beslutades det inte om några ytterligare förändringar av anslagen. en för 2011 är i många stycken stark och ger en stabil grund att stå på. Därför yrkade vi socialdemokrater på högre anslag till bland annat skolans verksamhetsområde. Vi är övertygade om att de satsningar vi föreslog, skulle gett bättre förutsättningar för verksamheterna Roland Palmqvist Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 22
23 Förvaltningsberättelse 23
24 Omvärldsanalys Omvärldsanalysen speglar hur yttre omständigheter kan komma att påverka Kävlinge kommun. Några av de faktorer som kan påverka är konjunkturutvecklingen, den allmänna pris- och löneutvecklingen i samhället och riksdagsbeslut som berör det kommunala verksamhetsområdet. återhämtning trots obalanser och kriser Den ekonomiska återhämtningen är nu på väg in i en ny fas där skillnaderna i underliggande förutsättningar blir allt tydligare. Återhämtningen förstärks på flera håll, samtidigt som krisen i Grekland och övriga PIIGS-länder sätter fokus på de stora anpassningsbehov som fortfarande finns kvar. De asiatiska tillväxtekonomierna tillsammans med Australien, Brasilien och Canada utgör viktiga drivkrafter för den ekonomiska tillväxten. USAs återhämtning bedöms som starkare än tidigare beroende på både starkare arbetsmarknad och företagssektor men även på fortsatt stimulans från den ekonomiska politiken. Den inhemska efterfrågan i USA har stärkts samtidigt som det privata sparandet minskar. Återhämtningen kräver dock en försiktig finanspolitisk åtstramning. bedöms tillväxten i USA bli starkare än 2011, 2,9 procent jämfört med 2,2 procent. Lågt inflationstryck i kombination med oro för de bräckliga finansiella systemen gör att räntehöjningarna bedöms bli försiktiga under och BLEK UTVECKLING I Euroområdet De djupgående problemen i PIIGS-länderna (Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien) hämmar tillväxten i Euro-zonen. Dock gynnas exporten från området, bland annat i Tyskland, av att euron faller tillbaka från tidigare höga värderingar. Tillväxten landar på 1,4 respektive 1,7 procent under och BÖRSERNA inför nya utmaningar Bortsett från den kraftiga oro under den senaste veckan med anledning av krisen kring Grekland så har aktiekurserna fortsatt uppåt under de senaste månaderna efter en svacka i början av. Starka företagsrapporter och positiva makrosignaler samt besked om fortsatt varaktigt stöd från låga räntor har bidragit. Den grekiska krisen och dess spridningseffekter utgör en risk på kort sikt. För att börserna varaktigt ska tappa fart krävs dock att krisen får globala konsekvenser. På längre sikt kommer utformningen av den ekonomisk-politiska normaliseringen och rekonstruktionen av de finansiella systemen bli avgörande. Förvaltningsberättelse EXPORTen och arbetsmarknaden GYNNAR BNP- TILLVÄXTEN i sverige Exportsiffrorna är på väg att lyfta samtidigt som företagsrapporterna bekräftar en stigande efterfrågan från tillväxtekonomierna. Sverige missgynnas dock, trots den svaga kronan, av att export bestående av stor andel insats- och investeringsvaror utvecklats svagt. Den expansiva ekonomiska politiken fortsätter och framtidstron hos hushåll och företag är mycket hög. Viktigast är dock att arbetsmarknaden inte fallit tillbaka så mycket som tidigare befarats och den privata konsumtionen hålls uppe. Bedömningen är en tillväxt på närmare 3 procent de närmaste åren. inflationen FÖRBLIR LÅG Det låga resursutnyttjandet dominerar som anledning till den låga inflationsutvecklingen samtidigt som löneutvecklingen dämpats. Inflationen kommer att ligga klart under centralbankernas mål för att över tiden nå prisstabilitet. 24
25 Kommunerna klarade krisåret 2009 Resultatet för kommunerna 2009 blev betydligt bättre än prognoserna under året förutspådde. Inte sedan de goda åren hade så få kommuner underskott. Utsikterna inför var också mycket dystra innan regeringen i propositionen utlovade ytterligare konjunkturstöd. De befarade underskotten kunde dock i de flesta kommuner undvikas när förutsättningarna successivt förändrades. Skatteprognoserna revideras upp under slutet av året och personalkostnaderna blev betydligt lägre till följd av en premiebefrielse från AFA försäkring. Finansnettona ökade eftersom tidigare nedskrivna värden i samband med börsnedgången kunde återföras. De utmaningar kommunsektorn har framför sig är kontinuerliga anpassningar till demografiska förändringar, fortsatt lågkonjunktur med ökat ekonomisk bistånd, förändringar i tillämpningen av LSS samt medfinansiering av infrastruktursatsningar. År 2011 är de ekonomiska förutsättningarna betydligt sämre för kommunerna då generella bidrag minskar med 8,4 mdr (jämför med ) och skatteunderlagstillväxten inte riktigt tagit fart. Under perioden visar gjorda beräkningar på att resultatnivåerna sjunker under de 2 procent som betraktas som god ekonomisk hushållning. För att närma sig resultat på 2 procentsnivån krävs antingen svagare kostnadsutveckling än beräknat eller höjda skatteintäkter. Källa: Sveriges kommuner och landsting. BNP-tillväxt i procent Världen 4,8 2,3-1,2 4,1 3,8 USA 2,1 0,4-2,4 2,9 2,2 Kina 13,0 9,6 8,7 10,4 9,5 Euroområdet 2,7 0,5-4,0 1,4 1,7 Sverige 2,5-0,2-4,9 2,8 2,6 Källa: Nordea Ekonomiska utsikter maj. Inflation i procent USA 2,9 3,8-0,3 1,9 1,3 Kina 4,8 5,9-0,7 3,5 3,0 Euroområdet 2,3 3,3 0,3 1,6 1,6 Sverige 2,2 3,4-0,3 1,2 2,3 Källa: Nordea Ekonomiska utsikter maj. befolkningsutveckling befolkningsprognos Kävlinge kommuns målsättning är att få en befolkningstillväxt där kommunen kan följa med i utbyggnaden av infrastruktur och service. Målet är att ha en genomsnittlig befolkningsökning på cirka 1,5 procent per år och de senaste tio åren har man lyckats vidhålla det. Vid årsskiftet 2009 fanns det invånare i kommunen. Prognosen för pekar på en befolkningsökning med 417 personer till invånare. Befolkningsprognosen för visar att för de kommande åren beräknas invånarna öka lite mer än tidigare för att efter år 2013 stagnera något Källa: SCB och Kävlinge kommuns prognos 2015 Förvaltningsberättelse 25
26 Befolkningsförändringar i olika åldersgrupper, antal P P 2011 P 2012 P år år år år år år år w Källa: SCB och kommunens befolkningsprognos P=prognos Befolkning per tätort Ort Barsebäcksby Barsebäckshamn Dösjebro Furulund Hofterup/Ålstorp Kävlinge Lilla Harrie Löddeköpinge Stora Harrie Södervidinge Vikhög Västra Karaby Ålstorp Landsbygd Totalt Källa: SCB En ökande befolkning och dess åldersfördelning har betydelse för i vilken verksamhet efterfrågan av den kommunala servicen uppstår. Det är viktigt att flytta resurser från de grupper som minskar till de där ökningen sker. Antalet barn i förskoleåldern beräknas vara relativt oförändrat de närmaste åren. För grundskolans årskurs 1 6, 7 9 samt ökar elevantalet medan de i de högre klasserna väntas minska de närmaste åren för att sedan öka igen. Antalet ungdomar i gymnasieålder minskar under åren för att därefter öka kraftigt. Precis som utvecklingen i övriga landet visar prognosen på att pensionärer 65 år eller äldre kommer att öka betydligt under prognosperioden. Det är främst de yngre pensionärerna i åldrarna år som förväntas öka kraftigt de kommande åren. Bostadsbyggandet ökad efterfrågan Efterfrågan på bostäder har varit mycket god under flera år. Lågkonjunkturen har dock inneburit ett något lägre bostadsbyggande de senaste åren. Under slutet av 2009 och har efterfrågan på nya bostäder återigen ökat. Beslut har fattats om en ny översiktsplan för Kävlinge kommun för perioden Denna ska vara vägledande för den fortsatta utbyggnaden av kommunen. I flertalet av kommunens tätorter planeras för fortsatt bostadsbyggande. Områden som är aktuella för utbyggnad är centrum, gamla bussgaraget och Tolvåkersområdet i Löddeköpinge. I Kävlinge kan nämnas kvarteret Trehörningen och Östra centrum där cirka bostäder planeras att byggas. Även i övriga tätorter, som till exempel Furulund, Hofterup och Barsebäck planeras för nya bostäder. Förvaltningsberättelse ljusning på arbetsmarknaden Arbetslösheten på riksnivå har inte stigit till befarade nivåer, dock har vi stora regionala skillnader. Kävlinge Kommun gynnas av sitt geografiska läge. Den öppna arbetslösheten i Kävlinge ligger på samma nivå i mars jämfört med mars 2009, däremot har antalet i program ökat med 0,9 procent un- 26
27 Arbetslöshet i procent Kävlinge Skåne Riket Kävlinge Skåne Riket Mars 2009 Mars Arbetslösa 2,3-3,7 2,3 4,4 4,1 I program med aktivitetsstöd 1,4-1,7 2,3 3,1 3,2 Totalt 3,7-5,4 4,6 7,5 7,3 Källa: AMV Känslighetsanalys +/- mkr kronor förändring i utdebitering 54,0 Löneförändring med 1 procent 5,5 Generell prisförändring med 1 procent 3,8 10 heltidstjänster 3,4 Upplåning 10 mkr 0,2 Nettokostnadsförändring med 1 procent 11,0 der samma period. Man kan dock se att arbetslösheten har stagnerat och börjat sjunka igen i samband med redovisningen av april:s siffror där den öppna arbetslösheten är 2,1 procent och personer i program i princip oförändrat. Antalet nyanmälda platser har också ökat. En positiv trend är att öppet arbetslösa ungdomar (1,9 procent) ligger långt under rikssnittet. Detta är frukten av ett effektivt arbete med ungdomarna där både kommun och näringsliv är involverat genom bland annat mentorskap. Det enda orosmolnet för närvarande är de stora varsel som lagts på Ericsson och Astra Zeneca. Där har arbetsförmedlingen inte någon klar bild av hur många som bor i Kävlinge kommun. Känslighetsanalys Kommunens ekonomi påverkas av olika faktorer som ligger utanför dess egen kontroll. Ett sätt att tydliggöra detta är att upprätta en känslighetsanalys som visar hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation. Några av de viktigaste faktorerna visas i tabellen. Förvaltningsberättelse 27
28 Finansiell analys Den finansiella analysmodellen utgår från fyra finansiella aspekter: Det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. De fyra aspekterna, resultat, kapacitet och risk samt kontroll, utgör hörnstenar i modellen. Målsättningen är att utifrån dessa identifiera eventuella finansiella möjligheter och problem och därigenom försöka klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen. Resultat Kapacitet Med resultat avses balansen mellan löpande kostnader och intäkter och utveckling av investeringar. Kapacitet beskriver den finansiella motståndskraften på lång sikt. erat resultat Kävlinge kommun har sedan 1999 redovisat positiva resultat. För prognostiseras resultatet i samband med uppföljning per 30 september till 69,9 mkr. Detta innebär en positiv avvikelse på 68,6 mkr i förhållande till det budgeterade resultatet på 1,3 mkr. Det budgeterade resultatet 2011 uppgår till 19,8 mkr. Kostnader och intäkter En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. Nettokostnaderna bör inte öka mer än skatteintäkterna och kommunalekonomiska utjämningen. För budgetåret 2011 beräknas nettokostnaderna öka med 6 procent och uppgå till 1 125,0 mkr. Avskrivningarna har i budget 2011 beräknats till 35,9 mkr. Nettokostnaders andel av skatteintäkter Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna visar hur stor del av skatteintäkterna som går åt till den löpande verksamheten. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och statsbidragen uppgick i samband med uppföljningsrapporten per 30 september till 96 procent innebär att relationstalet hamnar på 99 procent. Det finansiella mål som antagits innebär att nettokostnadernas andel av skatteintäkterna inte ska överstiga 98 procent under en rullande fyraårsperiod, eftersom även investeringarna finansieras med skatteintäkter. Under perioden helårsprognos 2013 budgeteras nyckeltalet till 98 procent. Förvaltningsberättelse Resultat, mkr Årets resultat Prognos ,3 69,9 19,8 14,3 17,8 Årlig utveckling i procent Skatteintäkter Nettokostnad Prognos
BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014
Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall
Kävlinge kommun. Budget 2016. Plan 2017-2018
Kävlinge kommun Plan - Innehållsförteckning Organisation 3 Så fördelades skattepengarna 2014 6 Vision, mål och styrning 7 Kommunövergripande mål 9 Ekonomiska förutsättningar 17 Omvärldsanalys 22 Finansiell
KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS
2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018
Delårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101
1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)
C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal
Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012
Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens
2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga.
TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-23 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2015:175 Effektmål 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen
1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.
Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar
Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition
Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.
LUP för Motala kommun 2015 till 2018
LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årets resultat 25-års bokslut redovisar ett resultat (förändring av eget kapital) på ca + 3,8 mkr miljoner kronor. Detta innebär att resultatet blev ca 2,5 miljoner kronor bättre än vad som hade beräknats
Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning
Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala
GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016
GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 Anders Nilsson Jonas Eriksson Mona Fridell 2016-01-22 Vilka av Sveriges 290 kommuner är mest lika GOTLAND Det beror på om man vill göra en övergripande
Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd
Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten
Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.
I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.
Förutsättningar och omvärldsbevakning
Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar
Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö. Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2013-02-04 Sammanträde med: Ledningsutskottet Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15 Verksamhet-
Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014
Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna
Budget 2015 med plan 2016 2017
Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott
Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Preliminär budget 2015
Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska
Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009
Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning
Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.
Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en
Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen
Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde
Kävlinge Kommun Delårsrapport 2011
Kävlinge kommun Delårsrapport 2011 Innehåll och textbearbetning: Ekonomiavdelningen Layout: Joanna Bladh Foto: Joanna Bladh Tryck: Bildcenter Innehållsförteckning Organisation 4 Viktiga händelser 5 Kommunövergripande
god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.
2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671
Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar
Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar
Målet är delvis uppnått
Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar
2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015
Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt
Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018
Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga
Rapport om läget i Stockholms skolor
Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk
Kävlinge kommuns Översiktsplan 2010
Kävlinge kommuns Översiktsplan 2010 - en sammanfattning Hur kommer Kävlinge kommun att utvecklas framöver? Var kommer det att byggas bostäder? Vilka vägar och cykelvägar planeras? Planerad utbyggnad 2010
Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017
2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen
GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT
GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.
Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015
Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Styrning... 3 Vision 2025... 3 Omvärldsanalys... 4 Befolkningsprognos... 7 Utvecklingsinriktning...
Månadsrapport oktober
Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)
8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14
Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt
VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL
VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL ORSA KOMMUNS VÄRDEGRUND I vår kommun värnar vi de mänskliga rättigheterna och barns och ungdomars speciella rättigheter. Det innebär att alla i kommunen bemöter andra med öppenhet,
Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31
Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar
JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan
JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun
Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland
www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.
Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010
Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen
REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse
REVISORERNA Redogörelse för revisionen år 2004 Innehåll Sid. 1. Redogörelse för revisionen år 2004 1 1.1 Inledning 1 1.2 Granskningsinriktning 1 2. Årlig verksamhetsgranskning 1 2.1 Ekonomistyrning och
Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport
Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier
Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014
Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen
Utfallsprognos per 31 mars 2015
Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos
Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015
Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.
Granskning av delårsrapport 2013
Revisionsrapport Åsa Bejvall Cecilia Fehling Granskning av delårsrapport 2013 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016
2014 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare...
Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun
Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Modell för attraktiv skola Policy 2013-12-16, 222 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare
Avdelningen för ekonomi och styrning
Cirkulärnr: 09:23 Diarienr: 09/1704 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Peter Sjöquist Datum: 2009-04-17 Avdelningen för ekonomi och styrning Enheten för ekonomisk analys Mottagare: Kommunstyrelsen
Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi
2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av
Månadsrapport maj 2014
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden
ÅRSREDOVISNING Miljönämnden Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.
Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------
Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.
Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner
Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka
Antagen av KF 2008-04-10 (Justerade redaktionella detaljer i denna text 2008-08-14 av Håkan Hambeson) Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Kungälvs kommuns
Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019
1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen
kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018
kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.
Förslag till årsredovisning 2010
2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare
Budgetdirektiv. Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20
Budgetdirektiv Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20 Budgetdirektiv, Kungälvs kommun, 2016 med utblick mot 2019 De av Kommunfullmäktige fastslagna målen för mandatperioden gäller. 1. I Kungälv
Kommunstyrelsens budgetberedning
1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist
Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick 2017-2020. Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare år 2035
Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick 2017-2020 Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare år 2035 Kommunens vision och övergripande mål Efter valet startade ett
Månadsuppföljning per den 30 april 2014
20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva
Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva Foto: Anders Mojanis Handlingsplan ska minska våra strukturella överkostnader Mycket arbete och många beska politiska beslut återstår innan vår kommun
Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.
Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,
1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument
1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig
Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.
Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.
God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling.
God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling 11 maj 2015 Målstyrning i landstinget Landstingets övergripande mål Medborgare
Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB
Kommunal Författningssamling Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Ägardirektiv Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2013-04-08, Kf 29/2013 Ansvar
Nyckeltalsanalys Vännäs kommun
Nyckeltalsanalys Vännäs kommun November 2008 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...3 1.4 Avgränsning...3 2 Allmän grundanalys...4 2.1 Grunddata...4
Granskning av årsredovisning 2009
Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår
?! Myter och fakta 2010
! yter ch fakta 2010 Det finns en massa föreställningar om den kommunala sektorn och dess verksamheter. I vissa fall är de rent felaktiga, i andra fall baseras de på en förenkling av verkligheten som
Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31
Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Förslag till budget 2015
Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...
Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa
Kommunfullmäktige 2015-01-07. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00
Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-01-07 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot
Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008
Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3
Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014
Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Alsteråskolan/Skytteanska skolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Ålem fkl/grundskola/fritids Intäkter 0-30 962 0,0% Personalkostnader 7 727 683 7 603 848 98,4% Övriga
Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april 2014. Kommunfullmäktige beslutar
Sida 1 av 5 Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april 2014 Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se Fullständigt protokoll
Socialdemokraterna i Mora
Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden
Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd
Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut
sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om
Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016
Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUOK2013:178 126 Kontrollstation
Datum 2015-06-01. Kommunfullmäktiges mål Livskvaliteten för medborgarna i Bengtsfors kommun ska förbättras.
1(7) Mål för år 2016 Hållbar utveckling För att kommunen ska kunna växa och utvecklas krävs att vi tar tillvara hela befolkningens kunskaper och kompetens. Varje individ ska utifrån sina egna förutsättningar
Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019.
NORDANSTIGS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 2015-12-07 1 (7) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. Antagen i fullmäktige
Kvalitet före driftsform
Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com
Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)
Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan
Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014
Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Piteå Science Park AB Allmän verksamhetsbeskrivning Genom att föra samman kreatörer och ingenjörer i en utvecklingsmiljö skapas förutsättningar för
Västra Kommundelarna - Handlingsplan
BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR
Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014
SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets
Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem
Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. med nyckeltal/ nyckeltal/ Barn och unga - vår framtid Barn och unga ges förutsättningar
Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025