Världsvan och hemkär i Mjölby kommun. Årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Världsvan och hemkär i Mjölby kommun. Årsredovisning 2010"

Transkript

1 Världsvan och hemkär i Mjölby kommun Årsredovisning 2010

2 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 15,7 mkr mot budgeterat 27,5 mkr. Nämnderna redovisar en avvikelse jämfört med budget på 14,6 mkr. Störst avvikelse har omsorgs- och socialnämnden med 14,5 mkr, där de största underskotten gäller verksamheterna kring funktionshindrade och äldre. Finansieringen ger ett överskott på 2,8 mkr. Kommunalskatten utgör den största positiva avvikelsen på 16,3 mkr. Bidrag till statliga väginvesteringar och nedskrivning av fordran gällande Kvarnparken belastar resultatet med 23,5 mkr. Skattesatsen är oförändrad 21,15 kr, 41 öre högre än riket. Resultatet för Mjölby kommunkoncern är 32,9 mkr. Investeringar Årets investeringar uppgick till 89 mkr mot budgeterat 211 mkr. De största investeringarna som är avslutade är till- och ombyggnad av Blåklintskolan och ombyggnaden av en del av Kungshögaskolans lokaler till förskola. Finansiell ställning Kommunens långfristiga låneskuld uppgick vid årsskiftet till 369 mkr. Det samlade framtida pensionsåtagandet var 703 mkr. Soliditeten uppgår till 41 procent när beräkningen görs enligt gällande redovisningsregler. Om hela pensionsåtagandet räknas med på skuldsidan blir soliditeten negativ, 6 procent. Befolkning Befolkningsutvecklingen var positiv för femte året i rad. Befolkningen ökade med 84 personer till Ökningen beror på inflyttning, främst från Linköping. Däremot har födelsenettot de senaste fem åren sammantaget varit negativt. Byggande och infrastruktur Intresset för att bygga i kommunen var fortsatt stort. Efterfrågan både på mark för bostäder och verksamhetsmark var stark och bygglovsansökningarna lika många som förra året. Nya villor byggs framför allt i Olofstorp, i Sörby och på landsbygden. Utbyggnaden av dubbelspårig järnväg pågår mellan Mjölby och Motala sedan Målet är att pendeltågstrafik med tågstopp i Skänninge startar hösten Parallellt med järnvägen började Trafikverket bygga om riksväg 32 till riksväg 50 via Mjölby Skänninge och fortsätter mot Motala de kommande två åren.

3 Vindkraftsutbyggnaden har varit stor i kommunen de senaste åren. 42 vindkraftverk är uppförda i kommunen. Försvarsmakten har dock sagt nej till nya etableringar med hänvisning till flygsäkerheten. Kommunen tog initiativ till dialog med andra berörda kommuner och försvaret. Näringsliv Näringslivet i Mjölby började nyanställa efter finanskrisen. Mjölby kommun placerade sig på plats 28 i Svenskt Näringslivs ranking, vilket innebär att Mjölby har det bästa företagsklimatet i Östergötland för andra året i rad. Fortfarande är dock arbetslösheten hög, särskilt bland ungdomar. Vision 2025 Kommunens nya vision, som beskriver en önskad bild av Mjölby kommun 2025, antogs av kommunfullmäktige den 15 juni Processen samordnades med den nya översiktsplanen och nysatsningen på hållbar utveckling. Ledorden är Världsvan & hemkär. Visionen bryts ner i långsiktiga kommunmål med strategisk betydelse. Av kommunens 11 övergripande mål är 8 uppfyllda, 1 delvis uppfyllt medan 2 mål inte är uppfyllda. Kvalitetsutveckling Mjölby kommun deltog tillsammans med 130 andra kommuner i en jämförande studie som kallas Kommunens Kvalitet i Korthet. Exempelvis visade mätningen att kommunens omsorgs- och skolverksamhet är effektiv i förhållande till insatta resurser. En tillgänglighetsmätning av telefoni och e-post i kommunens verksamheter genomfördes. Resultatet blev som helhet godkänt och mätningen är ett underlag för förbättringsarbete. Kommunens medarbetare Kommunen hade vid årsskiftet 2176 årsarbetare. En ökning med 6 årsarbetare. Personalkostnaden ökade till 920,6 Mkr jämfört med 888,8 Mkr året innan. En viss föryngring skedde bland medarbetarna. Medelåldern sjönk från 47 till 44 år. Medarbetarenkäten som genomförs vartannat år visade ett förbättrat totalindex från 75 till 76 av 100. Antalet sjukdagar var 11,5 dagar per årsarbetare.

4 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Förvaltningsberättelse Utvecklingen i kommunen... 6 Vision 2025 och kommunmål... 9 Ekonomisk översikt och analys Kvalitetsredovisning Personalredovisning Hållbar utveckling Verksamhetsberättelser Förskola och grundskola Gymnasium, vuxenutbildning och arbetsmarknads åtgärder Social omsorg och stöd Kultur- och fritidsverksamhet Teknisk verksamhet fastigheter, gata och park, va- och avfallshantering Intern service Kommun övergripande verksamhet administrativ service Plan- och byggverksamhet Miljö- och hälsoskydd Räddningstjänst Kommunfullmäktige och politiska organ Verksamhets berättelser för de kommunala bolagen Räkenskaperna Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Tilläggsupplysningar Särredovisning av Vatten och Avlopp. Räkenskaper Särredovisning av Vatten och Avlopp. Balansräkning Driftredovisning Mjölby kommun Investeringsredovisning Mjölby kommun Detaljerad årsuppföljning, samtliga investeringsprojekt Övrig information 5 år i sammandrag Kommunens pengar Mjölby kommuns organisation Revisionsberättelse... 84

5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Det är alldeles utmärkt att vår kommun klarar balanskravet även i år. Faktum är att vi levt upp till kravet sedan det infördes år Jag är också nöjd med årets ekonomiska resultat, 15,7 miljoner kronor, men naturligtvis bekymrad för de förvaltningar som har ett minus. Den höga arbetslösheten, framför allt bland ungdomarna, genomslaget av förändringarna i a-kassan och Försäkringskassan liksom landstingets rutiner för att skriva ut patienter tidigare, drabbar oss hårt. De stränga vintrarna har också orsakat större kostnader än vad vi beräknat. Under de kommande åren behöver vi tänka nytt och vända varenda sten om vi ska uppnå en ekonomi i balans. Det är medborgarnas pengar vi handskas med. Det är vi politiker som har det yttersta ansvaret för att människorna i Mjölby kommun får den service och det stöd som de behöver och har rätt till. Men här har också alla chefer och medarbetare en absolut nyckelroll. Vi måste alla förstå vikten av att ge god service samtidigt som vi ser till att ekonomin hålls i balans. Ett vitalt näringsliv med framtidstro är en av förutsättningarna om vi ska lyckas. Det är företagarna som skapar nya arbetstillfällen. Jag är stolt över att vår kommun för andra året i rad bedömdes ha Östergötlands bästa företagsklimat. Det ska vi fortsätta att utveckla! Och jag är glad för att så många väljer att flytta hit. Tillgången på industrimark, villatomter och bostäder, liksom de goda kommunikationerna, gör vår kommun attraktiv både för företag och familjer. Vi måste också göra allt vi kan för att så många som möjligt ska kunna försörja sig själva. Ungdomsarbetslösheten är på tok för hög. Det kräver kloka åtgärder som ger reella effekter på lång sikt. Det gäller att utveckla samverkan med näringslivet och andra aktörer, men också att lyssna på, motivera och ställa krav på våra arbetslösa. I vår nya vision, Vision 2025, talar vi om att värdera ekonomisk, social och ekologisk utveckling lika högt. Det är i balansen mellan dessa tre faktorer vi finner nyckeln till ett hållbart samhälle. Och vi är på väg; ungefär 100 nya företag har etablerats, inflyttningen är god snart är vi kommuninvånare. Det satsas på pendeltågtrafik, vindkraft, biogasanläggning och energieffektiviseringar och vårt gymnasium når allt fler framgångar. Vi bygger till och med nya förskoleavdelningar för våra yngsta kommuninvånare, de som är tonåringar eller unga vuxna Vi har väldigt mycket att vara stolta och glada över i vår kommun. Men här finns också många frågor vi måste ta itu med. Mjölby kommun påverkas inte bara av vad vi gör, utan också i hög grad av vad som sker i världen runt om oss. Det ska vi ta vara på. Det är i mötet mellan människor och mellan olika sätt att tänka som goda idéer föds. Det är så vi kan vara både världsvana och hemkära. Carina Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

6 Utvecklingen i kommunen Invånarantal (antal) Förändring i nettoinflyttning (antal) Linköping 100 Utlandet 50 Befolkning och flyttningsmönster Vid årsskiftet 2010/2011 uppgick invånarantalet till , vilket var en ökning för femte året i rad. Kommunens befolkningsutveckling var negativ hela 1990-talet. En stabilisering skedde under perioden Från 2005 har befolkningen ökat med cirka 120 invånare årligen, vilket motsvarar 2,0 procent i befolkningstillväxt. Invånarantalen i Linköping och Norrköping ökade med 6 respektive 4 procent, medan de flesta kommuner i länet backar. Trenden är tydlig i att tillväxten centreras till storstadsregionerna med några få undantag. Regionerna blir allt större och det gynnar förortskommuner till de större städerna. Trots att Mjölby haft en positiv befolkningsutveckling de senaste åren har tappet från 1990-talets andra hälft ännu inte återställts. Befolkningstillväxten den senaste femårsperioden har inneburit ett nettotillskott med ungefär 600 invånare. Det förklaras av ökad nettoinflyttning. Flyttningsnettot gentemot grannkommunen Linköping är ungefär lika stort som hela ökningen, cirka 600. Däremot finns det ett negativt flyttningsnetto gentemot övriga kommuner med cirka 200. Flyttningsnettot från utlandet bidrar med ungefär 260 invånare, medan födelsenettot den senaste femårsperioden har varit cirka 40. Nettoinflyttningen gentemot Linköping avtog något från toppåren , då bostadsbyggandet i Mantorp och Mjölby tätort var som störst Övriga kommuner Näringsliv och turism Regionförbundet Östsam publicerade i februari 2010 rapporten Östergötlands ekonomiska utveckling Östergötland utmärker sig bland jämförbara regioner när det gäller sysselsättningstillväxt och löneinkomster. Länet har haft en förhållandevis svag ekonomisk utveckling, vilket man menar beror på en svag tillväxt i företagen. Strukturomvandlingen i näringslivet utvecklades inte som i jämförbara regioner. I regionen dominerar tillverkningsindustrin, men antal sysselsatta har sjunkit. Samtidigt kunde inte den växande tjänstesektorn möta upp med motsvarande ökning av antal sysselsatta. Slutsatsen är att den huvudsakliga orsaken till regionens tillväxtproblem inte är dåliga yttre förutsättningar, utan snarare att företagen alltför länge blivit kvar i branscher där tillväxttakten är låg. Lokalt i Mjölby avtog efterdyningarna av den ekonomiska krisen och näringslivet började nyanställa. Glädjande nog placerade sig Mjölby kommun Förvaltningsberättelse 6

7 på plats 28 i Svenskt Näringslivs ranking, vilket innebär att Mjölby har det bästa företagsklimatet i Östergötland för andra året i rad. Fortfarande står cirka 9 procent av invånarna utanför arbetsmarknaden en stor del av dem är ungdomar. Ett handlingsprogram för ännu bättre företagsklimat togs fram i samverkan med näringslivet. Flera insatser genomfördes för att minska arbetslösheten och förbättra näringslivsklimatet. 100 nya företag etablerade sig i Mjölby kommun. Coop Extra började bygga en ny butik i Mjölby centrum medan Fågelsta Åkeri AB började bygga i Viringe. Mobilia i Mantorp bygger ut. Det första sociala företaget, Rondellen, etablerades i kommunen. NordMills beslutade att lägga ner verksamheten i Mjölby, medan BT/Toyotas finansavdelning flyttade tillbaka. I samverkan med det lokala näringslivet genomfördes en rad aktiviteter bland annat för att skapa nya kontaktytor. Samarbetet med Företagscentrum och Mjölby City i Samverkan var aktivt. En handelsutredning genomfördes, som ligger till grund för kommande arbete. Turismverksamhetens största evenemang var Birger jarl 800 år. I projektet var många aktörer inblandade på både nationell, regional och lokal nivå. Utöver jubileet genomfördes Östgötadagarna i september. Planeringen för VM i plöjning 2011 startade, liksom projektet för utveckling av Bjälbo. Samhällsbyggnad och infrastruktur Det största pågående infrastrukturprojektet i regionen är byggandet av dubbelspårig järnväg mellan Mjölby och Motala. Det pågår sedan Dubbelspår innebär att pendeltågstrafik mellan Motala och Mjölby med tågstopp i Skänninge startar hösten Parallellt med järnvägen började Trafikverket bygga om riksväg 32 till riksväg 50 via Mjölby Skänninge och fortsätter mot Motala de kommande två åren. Infrastrukturprojekten förstärker kommunens logistikläge, attraherar fler företag och breddar arbetsmarknadsområdet. Planering pågår för en tillfällig godsomlastnings central i Skänninge, som förhoppningsvis kan etableras hösten Efterfrågan på verksamhetsmark var stor och närmare kvm mark såldes. I Mjölby tätort råder det brist på verksamhetsmark. Nya områden började planläggas och kommunen försöker förvärva lämplig mark till fler. Utvecklingen av Viringeområdet har fått en annan inriktning än vad som ursprungligen planerades. Nya intressenter har exploaterat sin mark med inriktning på handel, i första hand restauranger för trafikanter på E4. Kommunen prövar om det är lämpligt att utvidga området och upprätta detaljplaner som bättre svarar mot företagens och fastighetsägarnas behov och önskemål. 32 villatomter såldes, varav 10 privata, vilket är ungefär samma nivå som Kommunens satsning på att ta fram attraktiva bostadslägen fortsätter. En fortsatt utbyggnad av Sörby och Olofstorp pågår. Nya villaområden söder om järnvägen i Mantorp och i Väderstad ska planläggas I framtiden kommer telefoni och bredband att vara mobila eller fiberbaserade. Inom några år sker ett teknikskifte. Utgångspunkten är att omställningen sker på marknadsmässiga grunder och att invånare och företag ska ha tillgång till den telefoni- och bredbandskapacitet som krävs. Kommunen har tagit ställning för att följa och på olika sätt stödja kommande förändringar. Vissa medel för stöd till omställning har avsatts för landsbygden, där marknadens möjligheter är begränsade. Färdigställda småhus och lägenheter (antal) 100 Lägenheter Småhus Förvaltningsberättelse

8 Marknadsföring och information Marknadsföringskampanjen av villatomter fortsatte. Ett informationsmöte hölls för byggnadsföretag om området Svartå Strand. Landsbygdsfrågorna stod i fokus liksom profileringen av kommunen som ett område för mat- och potatisproducenter. Många möten med byalag och andra grupper genomfördes där bland annat kommunens nya Vision 2025 presenterades. Den massmediala uppmärksamheten var stor. Flera av kommunens verksamheter granskades. Den negativa pressen upplevdes under perioder som massiv. Sett till det totala antalet artiklar skildrades dock kommunens verksamheter ur ett positivt perspektiv. Internet är en allt viktigare kanal för information och dialog med medborgarna. Kommunens hemsida har i genomsnitt unika träffar per dygn. Kommunens arbete med sociala medier intensifierades, bland annat togs riktlinjer fram för hur medierna kan användas. Facebooksidor och bloggar från verksamheter startades under året, vilket innebar fler kommunikationskanaler. Trygghets- och säkerhetsarbete Kommunens brottsförebyggande råd (KomBrå) arbetar för att invånarna ska känna sig trygga och säkra. Delmålet var att klotter och skadegörelse skulle minska uppfylldes. En policy för att klottersanering ska ske inom 24 timmar efter anmälan togs fram. Tillsammans med tekniska kontoret och några ungdomar planerades ett ungdomsprojekt. Ett annat delmål var att minska användningen av alkohol, tobak och droger. För att nå målet gjordes insatser genom LUMA-projektet (Lokalt Utvecklingsarbete Med Ambitioner). Drogförebyggande arbete bedrevs med Statens folkhälsoinstitut och länsstyrelsen. I projektet Tänk Om mot langning av alkohol riktades information till vuxna. Flera trygghetsskapande insatser genomfördes, till exempel nattvandringar inför riskhelger, drogfria arrangemang vid till exempel skolavslutningar och trygghetsvandringar. KomBrå fortsätter att arbeta med preventiva insatser. Bland annat ska ungdomars drogvanor undersökas under Trygghets- och säkerhetsarbetet är prioriterat och det påverkar både verksamheter och kommuninvånare. Arbetet samordnas från och med 2011 av tekniska kontoret. Några viktiga uppgifter är krisledningsövningar, risk- och sårbarhetsanalyser och ställningstagande till kommunikationssystemet Rakel. Förvaltningsberättelse 8

9 Vision 2025 och kommunmål Kommunens nya vision skildrar hur de som bor och verkar här vill att det ska vara i Mjölby kommun år Den antogs av kommunfullmäktige i juni Processen samordnades med den nya översiktsplanen och nysatsningen på hållbar utveckling. Visionen är indelad i fem områden: En kommun med livskraft Invånarna är initiativrika och välutbildade En hållbar tillväxt och ett näringsliv i världsklass Utvecklande mötesplatser En miljö som håller i längden. Politiker, tjänstemän, ortsgrupper, byalag och elever deltog i arbetet. Ledorden världsvan och hemkär står för att kommunen är en del av en expansiv region. Invånarna är nyfikna på framtid och omvärld. De är stolta över sin hembygd och drar nytta av kommunens kvaliteter och närheten till stora städer. Arbetet med att kommunicera visionen har satt igång. Delaktighet och förankring är nödvändigt för att visionen ska leda till praktiska resultat. En del i arbetet är att utbilda chefer och medarbetare. Ledarskapet ska bygga på gemensamma värderingar styrda av kommunvisionen. Kommunstyrelsen och förvaltningarna ansvarar för att hålla samman utvecklingsarbetet och skapa förutsättningar för alla verksamheter att uppnå målen. Förhoppningen är att visionen också ska inspirera medborgare, föreningar, näringsliv, organisationer och andra aktörer till att bidra till en positiv utveckling av kommunen. Arbetet med en ny kommunomfattande översiktsplan pågick under hela Samråd genomfördes och planen ställs ut första kvartalet Inom kommunen bryts visionen ner i långsiktiga kommunmål med strategisk betydelse för kommunens utveckling. Kommunmål Kommunmål ur ett verksamhetsperspektiv Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt Anmälda brott per invånare. (antal) z Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra. Målet mäts genom medborgarundersökningen. Invånarnas betyg för trygghet var index 48 av 100 i senaste mätningen 2009, vilket var samma nivå som Mjölbys resultat är klart sämre än riksgenomsnittet (index 54). En ny mätning ska göras Antal anmälda brott sjönk kraftigt efter de oroväckande höga noteringarna Särskilt skadegörelsebrotten minskade. Några förklaringar till Riket Mjölby prel 9 Förvaltningsberättelse

10 Öppet arbetslösa och i program år (procent) 10 Mjölby 8 Östergötlands län 6 Riket Öppet arbetslösa och i program år (procent) Östergötlands län 12 Mjölby 8 Riket Elever behöriga till gymnasieskolan (procent) 91 Mjölby Riket Länet Ranking av företagsklimat (placering 1-290) den positiva utvecklingen är att polisen ökade resurserna och arbetar mer synligt i kommunen. Skolorna lägger ner ett stort förebyggande arbete på att motverka skadegörelse. Trygghetsvandringar i bostadsområden verkar trygghetsskapande. z Försörjningsstödskostnaderna ska minska i jämförelse med riksgenomsnittet. Försörjningsstödet ökar till följd av lågkonjunkturen och förändringar i andra transfereringssystem. Kostnadsutvecklingen i Mjölby innebar en ökning med 12 procent. Ökningstakten är en procentenhet lägre än i riket, vilket gör att målet är uppfyllt. Situationen är dock fortsatt besvärlig. Antalet hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad ökade med 12 procent. Personer i arbetslöshet och i program hos Arbetsförmedlingen ökade med 16 procent. Arbetsmarknadsläget är särskilt oroande för ungdomar år, där Mjölby tyvärr avviker kraftigt jämfört med riket. z Utbildningsnivån ska höjas. Fyra av fem indikatorer visar en positiv utveckling. Andelen elever som är behöriga till gymnasiet har under flera år haft en positiv trend. Resultatet är bättre än riksgenomsnittet. Andelen elever som fullföljer gymnasiet inom fyra år sjönk 2010, efter ett antal år med bra resultat. Att öka andelen behöriga till gymnasieskolan var ett prioriterat mål under den gångna mandatperioden. Det är glädjande att resultatet är så bra. Mjölby avviker från riket avseende vuxna som studerar i vuxenutbildning. Skolinspektionen konstaterade 2009 att kommunen har kanaler för att informera kommuninvånarna om möjligheterna till studier, men att metoderna för att nå målgrupperna behöver utvecklas. z Förbrukningen av icke förnyelsebar energi ska minska. Målet mäts genom indikatorn koldioxidutsläpp per invånare var utsläppen 7,1 ton per år och invånare, vilket är en minskning från 2007 års utsläpp (7,6 ton per år och invånare). Uppgiften hämtas från bland annat SCB:s kommunala energibalans. Det finns flera orsaker till minskningen. Bland annat har eldningsoljan minskat och riklig nederbörd har gjort att vattenkraften ökade. De fossila bränslena ersätts successivt av förnyelsebara drivmedel. Genom kommunens energiplan och klimatstrategi kommer fler indikatorer kunna följas upp. z Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 % bästa i landet. Mjölby placerar sig på plats 28 av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet. Placeringen är en ökning från 2009 (plats 32). Det innebär att Mjölby för andra året i rad har den bästa placeringen i länet Förvaltningsberättelse 10

11 z Medborgarnas inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska öka. Målet mäts genom NöjdInflytandeIndex i medborgarundersökningen. Resultatet 2009 var index 44 av års värde var 42. Resultatet är bättre än genomsnittet (index 40). Olika aktiviteter genomförs för att förbättra möjligheterna till inflytande. Under 2010 togs fem medborgarförslag upp till beslut. Alla fick avslag. Sedan 2008, då medborgarförslag infördes, har 27 medborgarförslag behandlats. Processen kring medborgarförslag behöver utvecklas, inte minst för att komma till rätta med de långa väntetiderna på besluten. z Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter ska öka. Målet mäts genom NöjdMedborgarIndex i medborgarundersökningen. Resultatet för 2009 är 60 av 100. Det är en ökning från 58 vid mätningen Arbete enligt en handlingsplan ger underlag för förbättringar. En ny mätning sker Utöver medborgarundersökningen genomfördes ett stort antal kund undersökningar i de kommunala verksamheterna. En kort sammanfattning finns i avsnittet Kvalitet och utveckling. z År 2010 ska sjukskrivningstalet för kommunens personal vara nere på 15 dagar per årsarbetare. År 2010 var antalet sjukdagar per årsarbetare 11,5 dagar. Målmedvetet arbete med friskvårdssatsningar och rehabiliteringsinsatser och andra myndigheters åtgärder bidrog. Målnivån till 2011 sänktes till 11 dagar. Den totala sjukfrånvaron i procent av arbetstiden har de senaste åren minskat mer i Mjölby kommun än för riksgenomsnittet av kommuner. Kvinnors sjukfrånvaro minskade betydligt mer än männens, men män har fortfarande en lägre sjukfrånvaro. Total sjukfrånvaro i procent (procent) 10 8 Riket Mjölby z Andelen nöjda medarbetare i kommunen ska öka. NöjdMedarbetarIndex ökade från 75 till 76 jämfört med mätningen Det är små förändringar för de olika områdena i enkäten. Resultatet samman ställs och analyseras av respektive förvaltning och enhet under 2011 för att användas i förbättringsarbete. Mer detaljerad redovisning finns i personalredovisningen Kommunmål ur ett finansiellt perspektiv z Årets resultat för skattefinansierad verksamhet, före extraordinära poster, ska genomsnittligt över en konjunktur cykel uppgå till 2 % av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det beslutade resultatmålet innebär ett faktiskt resultat på +23,0 mkr. Resultatet enligt definitionen i målet är +13,8 mkr (årets resultat +15,7 mkr korrigerat med överskottet 1,9 mkr för va och avfall). Kommunens resultatmål uppnåddes därmed inte. z Låneskulden för skattefinansierad verksamhet bör uppgå till högst 285 mkr Låneskulden för skattefinansierad verksamhet uppgick till 187 mkr. Det finansiella målet uppfylldes med god marginal. 11 Förvaltningsberättelse

12 Ekonomisk översikt och analys Belopp inom parentes avser 2009 Årets resultat (mkr) Årets resultat Årets resultat uppgår till 15,7 (13,2) mkr mot ett budgeterat resultat på 27,5 mkr. Nämnderna visar en avvikelse jämfört med budget på 14,6 (13,8) mkr och finansieringen ger en avvikelse på 2,8 ( 12,8) mkr. Utöver nämndernas avvikelser påverkades årets resultat av vissa större poster som inte var kända eller beslutade vid budgeteringstillfället. Det gäller framför allt bidrag till statlig infrastruktur, där redovisningsreglerna blivit tydligare. Bidrag till riksväg 32/50 belastade resultatet med 15 mkr (precis som 2009). Totalt bidrag till riksvägen är 30 mkr plus index. Kommunstyrelsen beslutade dessutom att bidra med 25 mkr till en planskild korsning under järnvägen vid idrottsplatsen i Skänninge. Av dessa 25 mkr belastar 1 mkr 2010 års resultat. En bokföringsmässig nedskrivning av en fordran på 7,5 mkr för Kvarnparken tillkommer. Balanskravet Det justerade resultatet för balanskravet är 8,1 (5,5) mkr. Mjölby kommun har klarat balanskravet alla år regeln funnits: Kommunallagens krav innebär att resultatet inte får budgeteras negativt. Uppkomna negativa resultat ska hämtas in inom tre år. Enligt regelverket ska realisationsvinster räknas bort för att man ska komma fram till det justerade resultatet, som ska vara positivt. Balanskrav, mkr Årets resultat 15,7 13,2 10,0 20,7 31,6 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 Realisationsvinster 7,6 7,7 6,4 4,3 3,9 Justerat resultat 8,1 5,5 1,6 16,4 27,7 Förvaltningsberättelse 12

13 Nämndernas budgetavvikelser Nämndernas och styrelsernas utfall i förhållande till årsbudgeten visar en sammanlagd avvikelse med 14,6 (13,8) mkr. Störst avvikelse har omsorgs- och socialnämnden med 14,5 mkr. Här kommenteras kort de största avvikelserna mot årsbudget. Omsorgs- och socialnämnd: 14,5 mkr Äldreomsorg: 5,4 mkr. Underskottet finns till största delen inom särskilt boende inklusive nattpersonal och sjuksköterskor: 4,4 mkr. Det beror främst på volymökningar. Framför allt medförde landstingets restriktivare bedömning av medicinskt färdigbehandlade att det behövdes fler korttidsplatser på hemmaplan. Sådana bedömningar ger också upphov till underskott inom den övriga äldreomsorgen. Drygt 1 mkr kommer sig av merkostnader som Arbetsmiljöverkets krav på ombyggnad av vissa äldreboenden medförde. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning: 8,2 mkr. Särskilt boende och hemtjänst för personkrets 1 och 2 LSS: 3,7 mkr. Hemtjänsttimmarna för målgruppen ökade med 30 procent. Personlig assistans LSS och LASS: 3,0 mkr. Orsaken är bland annat ökat timantal utöver budget för ett ärende LSS. Beslut från Försäkringskassan medförde att kommunen i stället bekostade tre ärenden. Vidare ökade volymerna för ledsagning enligt SoL och LSS liksom kostnaderna för köpt vård LSS. Socialpsykiatrin ligger på plus. Individ- och familjeomsorg: 1,2 mkr, varav barn- och ungdomsvård 1,5 mkr. Underskottet beror framförallt på högre kostnader för familjehem och öppna insatser än beräknat. Försörjningsstöd hamnade på +0,4 mkr. Kostnaderna för försörjningsstöd ökade dock med 12 procent. Avvikelser mot årsbudget per nämnd 2010 mkr % Byggnads- och räddningsnämnd/byggnad 0,7 12 Byggnads- och räddningsnämnd/räddning 0,7 3 Förskole- och skolnämnd 0,0 0 KF-Politiska organ 0,4 8 KS-Administrativt servicekontor 1,3 4 KS-Kommunledningskontor och övrig verksamhet 2,1 7 KS-Tekniskt kontor, skattefinansierad 3,6 6 KS-Tekniskt kontor, avgiftsfinansierad 1,9 - Kultur- och Fritidsnämnd 0,6 1 Miljönämnd 0,3 9 Omsorgs- och socialnämnd 14,5 4 Service- och entreprenadstyrelse 0,3 - Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 0,6 0 Summa 14,6 Nämnden har i början av 2011 presenterat åtgärder för att komma tillrätta med underskottet. KS tekniskt kontor skattefinansierat: 3,6 mkr. Den i särklass största av vikelsen finns under väghållning. Det gäller vinterväghållningen som överskred budget med 7,1 mkr. KS tekniskt kontor avgiftsfinansierat: +1,9 mkr. Va-verksamheten: +1,2 mkr. Själva driften gick med underskott, medan kapitalkostnaderna gav överskott eftersom en del investeringar inte utfördes som planerat. KS administrativt servicekontor: 1,3 mkr. Avvikelsen gäller i huvudsak färdtjänst: 1,7 mkr, där kommunal färdtjänst utgör 1,3 mkr. Antalet resor och kostnad per resa inom den kommunala färdtjänsten ökade. Analys och kartläggning av resmönster fortsätter I verksamhetsberättelser och driftredovisning för respektive nämnd finns mer information. 13 Förvaltningsberättelse

14 Finansieringens budgetavvikelser Till finansieringen samlas bland annat skatteintäkter, generella statsbidrag, räntor, pensioner och vissa poster som inte kan hänföras till någon speciell nämnd. Finansieringens utfall i förhållande till årsbudgeten visar ett sammanlagt överskott med 2,8 ( 12,8) mkr. Kommunalskatten utgör den största positiva avvikelsen på 16,3 mkr. Återhämtningen efter finanskrisen gick snabbare än väntat och skattebortfallet blev följaktligen inte så stort. Infrastrukturbidragen och nedskrivningen av fordran för Kvarnparken på totalt 23,5 mkr var inte budgeterade och medförde negativ budgetavvikelse. Avvikelser i arbetsgivar avgifterna: +4,5 mkr, berodde till största delen på att premien till avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL även 2010 ändrades till 0 procent. Ytterligare en positiv avvikelse gäller det ofördelade anslaget på +4,9 mkr, där personalkostnaderna inte ökade lika mycket som det fanns beredskap för. Verksamhetens netto kostnader i förhållande till kommunal skatt och generella statsbidrag (procent) 98,5 98,0 97,5 97,0 96,5 96,0 95, Utveckling av verksamhetens nettokostnader i förhållande till kommunalskatt och generella statsbidrag En viktig förutsättning för en sund ekonomi är att det råder balans mellan intäkter och kostnader. För att bibehålla ett kort- och långsiktigt finansiellt handlingsutrymme krävs att en andel av de löpande intäkterna återstår för att finansiera framtida investeringar och pensionskostnader. År 2010 förbrukades 98 procent (98) av intäkterna från kommunalskatt och generella statsbidrag i den löpande verksamheten, inklusive avskrivningar, vilket var samma nivå som Inom den kommunala sektorn används ofta maximalt 98 procent som riktlinje vid en förenklad bedömning av hur en kommun förhåller sig till god ekonomisk hushållning. Vid en sådan nivå bedöms att en kommun klarar finansieringen på en normal investeringsnivå. Normen 98 procent uppfylldes de flesta åren under den senaste tioårsperioden (dock ej 2002, 2004 och 2008). Genomsnitt på tio år ligger på 97 procent. Kommunalskatt Utdebiteringen av kommunalskatt var oförändrad: 21,15 kr. Det är 0,41 kr högre än den genomsnittliga skattesatsen i riket som ligger på 20,74 kr. Landstingsskatten, 9,85 kr, är oförändrad. Under året får kommunen preliminära kommunalskatteintäkter. De justeras efter prognosen på slutavräkningen som SKL presenterar i december varje år. Justeringen 2010 är 11,7 mkr. Dessutom är 2009 års deklarationer färdiga och slutavräkningen fastställd. Det medför en resultatförbättring för 2010 på 0,7 mkr. Investeringar och exploateringsverksamhet Inventarier och anläggningar som anskaffas för minst ett prisbasbelopp ( kr för 2010) och har en livslängd på minst tre år räknas som investeringar. Årets investeringar uppgick till 89 (96) mkr mot en total budget på 211 mkr, varav 72 mkr är tilläggsbudget. Avvikelsen från total budget var 122 mkr och utgjordes främst av framskjutna va-investeringar, lokalanpassningar, inköp av maskiner och inventarier samt av ett flertal projekt som inte avslutats. Förvaltningsberättelse 14

15 Flera stora investeringsprojekt färdigställdes, bland annat arbetsmiljöåtgärder i flera äldreboenden efter Arbetsmiljöverkets krav. Väderstadpaketet, med ombyggnad av en förskola och en idrottsanläggning, slutfördes. Blåklintskolans till- och ombyggnad blev klar, liksom ombyggnaden till förskola i en del av Kungshögaskolan. Köket på äldreboendet Boken byggdes om. Dackeskolans båda kök rustades och utbyggnaden av Riddarängens förskola påbörjades. Därutöver utfördes ett antal lokalanpassningsåtgärder på förvaltningarnas initiativ. Inom exploateringsverksamheten, 9 (8) mkr, fortsatte utbyggnaden av infrastrukturen av Sörby i Mjölby och Olofstorp i Mantorp. Tomter såldes och husbyggen pågår. Området Ubbarp i Mantorp med 19 villatomter påbörjades. Investeringarna inom den helt avgiftsfinansierade verksamheten uppgick till 14 (17) mkr och rörde huvudsakligen förbättringsarbeten på va-ledningar. 3 (1) mkr avser va-investeringar i exploateringsverksamheten. Va-ledningarna sanerades bland annat vid Eldslösa och Kanikeplan i Mjölby samt vid Lötvägen i Mantorp. Ett rötgasprojekt påbörjades. Avfallshanteringen vid Hulje mellanlager färdigställdes och byggandet av Hulje kundcenter påbörjades. Arbetena med dubbelspåret Mjölby Motala lämnade Mjölby kommun vid årsskiftet 2010/2011, sånär som på utbyggnaden av Skänninge pendeltågsstation. Den beräknas stå klar Cirkulationsplatsen Riksvägen/Skördevägen i Mantorp färdigställs våren Upprustning av parkområden i Mjölby utmed Svartån pågår löpande. Nettoinvestering (mkr) Avgiftsfinansierat Skattefinansierat Totala investeringar, mkr Skattefinansierat Exploatering exkl va- och avfallshantering, skattefinansierad Avgiftsfinansierat Summa Större färdigställda investeringar, mkr Totalt utfall Total budget Arbetsmiljöåtgärder i äldreboende 8,3 8,0 Väderstadpaketet 5,9 6,4 Blåklintskolan, omoch tillbyggnad 26,8 28,0 Kungshögaskolan delvis ombyggnad till förskola 12,2 12,7 15 Förvaltningsberättelse

16 Kreditförfall mkr % rörlig ränta Löpande rörlig ränta 10 3 Summa Långfristig skuld och likvida medel Kommunens långfristiga låneskuld uppgick vid årsskiftet till 369 (389) mkr. Låneskulden sjönk bland annat eftersom investeringarna var lägre än budget. Den största långivaren är Kommuninvest med 84 procent (85). Övrig långivare är Dexia. Genomsnittlig ränta vid årets slut var 3,4 procent (3,4). Av 2010 års långfristiga skuld på 369 mkr avser 187 (216) mkr skattefinansierad verksamhet och 182 (173) mkr helt avgiftsfinansierad verksamhet, det vill säga va och avfallshantering. De likvida medlen var vid årets slut 33 (62) mkr. Sedan har kommunen köpt el över Nord Pool via mäklaren Bergen Energi. Vid årsskiftet fanns 5 (12) mkr på konton som disponeras av Bergen Energi för handel och säkerhet. I övrigt var likvida medel placerade på kommunens koncernkonto. Långfristig skuld (mkr) Avgiftsfinansierat Skattefinansierat Årets pensionskostnader Pensionskostnaderna består av flera delar. Löneskatten på 24,26 procent är inkluderad. 1. Pensionsutbetalningar för nuvarande pensionärer: 29 (28) mkr. 2. Avgiftsbestämd ålderspension: 37 (34) mkr. 3. Förändring i avsättning: 5 (2) mkr, för bland annat förmånsbestämd ålderspension (FÅP), överenskommelse om särskild avtalspension (ÖK- SAP), och från och med 2010 även pensionskostnad för politiker med tjänstgöringsgrad över 40 procent som har rätt till pension 2011: 3 (0) mkr. 4. Finansiell kostnad för pensionsavsättningen, som redovisas under finansiella kostnader i resultaträkningen: 1 (3) mkr. De totala pensionskostnaderna i resultaträkningen uppgår till 72 (67) mkr. Dessutom tillkommer förändring av ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser på 27 (7) mkr inklusive löneskatt. Posten redovisas enligt den lagstadgade blandmodellen, inte som kostnad i resultaträkningen. I framtiden belastas resultat och likviditet i samband med att utbetalningar görs. Normalt medför värdeförändringen att skulden ökar, men eftersom basbeloppet sjönk 2010 blev det tvärtom. Samlat pensionsåtagande (skuld) (mkr) Kortfristig skuld Avsättning i BR Ansvarsförbindelse Framtida pensionsåtagande Inga pensionsmedel är placerade hos extern förvaltare, utan hela pensionsåtagandet förvaltas av kommunen som återlån i verksamheten. Pensionsåtagandet fördelas enligt följande: 1. Pensionsavsättningen som redovisas i balansräkningen uppgår till 67 (61) mkr inklusive löneskatt. Den avser bland annat förmånsbestämd ålderspension, överenskommelse om särskild avtalspension och vissa politikerpensioner. 2. Vid årsskiftet fanns en kortfristig skuld gällande personalens premier 2010 för överföring till individuellt valda förvaltare, avgiftsbestämd ålderspension. Utbetalningen sker i mars Skulden uppgår till 37 (34) mkr inklusive löneskatt. 3. Pensionsrätt intjänad före 1998 redovisas enligt lag som ansvarsförbindelse och uppgår till 599 (626) mkr inklusive löneskatt. I realiteten är det inget som skiljer ansvarsförbindelsen från en avsättning. Förvaltningsberättelse 16

17 Det totala pensionsåtagandet inklusive ansvarsförbindelse, redovisad pensionsavsättning, kortfristig skuld och löneskatt blev alltså 703 (721) mkr. Enligt KPA:s prognos beräknas det totala pensionsåtagandet öka till 751 mkr år Soliditet Soliditeten, det vill säga eget kapital i förhållande till totala tillgångar, är ett mått som visar kommunens finansiella styrka på lång sikt. Vid bokslutet 2010 uppgick soliditeten till 41 procent (40). Enligt gällande redovisningsprinciper beräknas soliditetsmåttet utan att den del av pensionsavsättningen som redo visas under ansvarsförbindelse räknas med. Av diagrammet framgår att soliditeten blir negativ när även ansvarsförbindelsen räknats in, 6 procent ( 9). Borgen och risk Kommunens borgensåtaganden uppgår till 333 (370) mkr. Därav utgör borgen till kommunala bolag 299 (335) mkr medan borgen till bostadsrättsföreningar och egnahem uppgår till 34 (35) mkr. I ett aktieägaravtal från 2005 för MSE kom ägarna överens om att Mjölby kommuns borgensåtagande till bolaget ska reduceras, allt eftersom lån amorteras eller omsätts. Det innebär att borgensåtagandet minskas successivt fram till år 2013, då det upphör helt. Kommunfullmäktige beslutade 2007 att den kommunala borgen för Bostadsbolaget och FAMI ska avvecklas. Avvecklingen sker under en tioårsperiod och började Borgensåtagandena mot kommunens bolag är då helt avvecklade vid utgången av De kommunala bolagen är stabila och ger ett positivt resultat. De bedöms för närvarande inte utgöra någon stor risk. Den kvarvarande borgen till HSB:s bostadsrättsförening i Mantorp utgör en viss risk. På senare år har föreningens ekonomi stärkts, inga tomma lägenheter finns och en viss amortering görs årligen. Soliditet (procent) Exklusive ansvarsförbindelse Inklusive ansvarsförbindelse Känslighetsanalys Kommunens ekonomi påverkas av kommunala beslut och omvärldsbeslut. Känslighetsanalysen beskriver hur olika händelser påverkar kommunens ekonomiska situation. Kommunens samlade verksamhet Kommunen köpte extern verksamhet för 200 (179) mkr. Utbildningsförvaltningen köpte interkommunal utbildning och elevresor för 70 (65) mkr. Omsorgs- och socialförvaltningen köpte omvårdnad och tjänster för externa placeringar för 46 (45) mkr. Förskole- och skolförvaltningen köpte skolskjutsar och interkommunala platser för 24 (25) mkr. Omfattningen ökade under året och fördelades på flera förvaltningar och leverantörer. Resultateffekt mkr Löneökning 1 % 9,0 10 st heltidstjänster 4,2 Förändring av verksamhetens kostnader med 1% 13,4 Ökade verksamhetsintäkter med 1% 3,4 Räntesatsökning 1 % 3,4 Förändrad utdebitering med 1 kr 41,0 Externt köpt huvudoch stödverksamhet i mkr från kommun, landsting, stat företag, föreningar, övriga Summa Förvaltningsberättelse

18 Entreprenader Kosmo 25,1 24,9 Upphandlad trafik 20,4 21,3 Miljöteamet i Östergötland AB 4,1 0,0 Primär 4,0 4,0 Sodexo 3,8 3,8 Samhall 0,4 0,4 Medley 0,2 0,2 Kosmo driver särskilt boende, hemtjänst och kök på Vifolkagården i Mantorp. Köket på Slomarps särskilda boende drivs på entreprenad av Sodexo. Miljöteamet utför lokalvård i Mantorps för- och grundskolor. Primär svarar för cirka 20 procent av all fastighetsskötsel på kommunala fastigheter. Samhall levererar dagligvaruinköp till brukare i hemtjänsten. Medley driver Lundbybadet på kommunens uppdrag. Den upphandlade trafiken i form av färdtjänst och skolskjutsar uppgick till 20,4 mkr. De upphandlas av flera trafikbolag. Större entreprenader under året framgår av vidstående tabell. Kommunens koncernbolag, sammanställd redovisning Mjölby kommun äger Mjölby Svartådalen energi AB (MSE) (55 %), Bostadsbolaget i Mjölby AB (100 %), Fastighets AB Mjölby industribyggnader, FAMI (100 %) samt Gillestugan i Skänninge fastighets AB (100 %). (Det sistnämnda bolaget har inte bedrivit verksamhet på nitton år.) Kommunen är minoritetsägare i Östgötatrafiken AB. Resultatet för kommunen och bolagen tillsammans är 32,9 (26,0) mkr. Sammanställd redovisning med resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys återfinns tillsammans med kommunens redovisning under räkenskaperna i årsredovisningen. Under avsnittet Verksamhetsberättelser redovisas varje bolags verksamhetsberättelse med nyckeltal. Kommunkoncernen 2010 Sammanställd redovisning Mjölby kommun Bostadsbolaget MSE FAMI Ägarandel, procent Resultat (efter skatt), mkr 32,9 (26,0) 15,7 (13,2) 3,6 (2,3) 36,6 (26,5) 0,8 (1,1) Omsättning, mkr (1 636) (1419) 146 (144) 254 (201) 14 (12) Investeringar, mkr 194 (134) 89 (96) 33 (3) 131 (63) 2 (1) Soliditet, procent 34 (34) 41 (40) 23 (23) 30 (32) 36 (34) Antal årsarbetare (2 170) 51 (49) 61 (62) 0 (0) Kommunens samlade verksamhet Kommunens nämnder och förvaltningar Kommunala entreprenader: Kosmo (äldreomsorg) Primär (fastighetsskötsel) Medley (simhall) Sodexo (kök) Miljöteamet (lokalvård) Samhall (hemtjänst) Övriga Kommunens koncernföretag: Mjölby Svartådalen Energi AB (55%) Mjölby Kraftnät AB (MSE 100%) MWNet AB (MSE 100%) Bostadsbolaget i Mjölby AB (100%) Fastighets AB Mjölby Industribyggnader (100%) Förvaltningsberättelse 18

19 Kvalitetsredovisning Kommunens Vision 2025 och kommunmålen anger inriktningen för kvalitetsarbetet. Strategier har formulerats och en handlingsplan tagits fram som beskriver de åtgärder som ska genomföras under mandatperioden. Årets aktiviteter har följts upp och resultatet redovisas i detta avsnitt. Kundundersökningar och förbättringsarbete Så gott som alla förvaltningar genomförde de kundundersökningar som var inplanerade under året. Målen uppnåddes antingen helt eller delvis. Många av de beslutade åtgärderna för att förbättra resultaten genomfördes eller pågår: Kartläggning av bygglovsprocessen. Målet är att processen ska förenklas genom att göra det möjligt för medborgare och företag att använda e-tjänster. Förbättrade öppettider på biblioteket. Förbättrad information på kommunens hemsida och i broschyrer. Hantering av synpunkter från allmänheten Totalt för 2010 fanns 189 stycken synpunkter dokumenterade i kommunens verksamheter. Flera förvaltningar uppger att det kom in betydligt fler synpunkter, som besvarades och/eller åtgärdades, men som inte dokumenterades. Om resultatet ska bli rättvisande, måste rutinen för hur synpunkter tas om hand följas. Det pågår ett arbete som ska underlätta för allmänheten att lämna synpunkter via kommunens hemsida. Det ska bli tydligare vilka synpunkter som hanteras och vilka förbättringsåtgärder som kommunen genomför. Nedan finns några exempel på planerade eller vidtagna åtgärder som gjorts efter det att synpunkter kommit in: skidspår breddades Vifolkaskolans gymnastiksal fick ny linjering anhöriga informerades om direktiven för låsta dörrar vid särskilt boende fruktstund i förskolorna standarden på lekplatser höjdes hastighetsåtgärder i bostadsområden. 19 Förvaltningsberättelse

20 Kvalitetsdeklarationer Kvalitetsdeklarationerna beskriver vad kunden kan förvänta sig av kommunens tjänster. Ännu finns endast tio stycken, varav sju inom omsorgs- och socialverksamhet. Under 2011 ska fler kvalitetsdeklarationer tas fram. Så gott som samtliga kvalitetsnivåer i de deklarationer som finns kunde hållas. Kvalitetsdeklarationerna finns på kommunens hemsida. Tillgänglighet per telefon och e-post Under året genomfördes en tillgänglighetsmätning av telefoni och e-post. Resultatet blev som helhet godkänt. Kommunens växeltelefonister fick goda betyg. Andelen besvarade telefonsamtal var bra, likaså svarstiden. Attityden hos dem som svarade var god. En enhetligare hälsningsfras efterlystes. Personalen behöver bli bättre på att lämna hänvisningsbesked. I undersökningen ingick kvalitetsnivån för svar på frågor som ställdes per e-post. 200 frågor ställdes och 185 besvarades, vilket får anses vara ett bra resultat. Det gäller även den snabba svarstiden: 88 procent av de besvarade frågorna returnerades inom ett dygn. Däremot fanns en del kvalitetsbrister i själva svaren, likaså i sättet breven undertecknades på. De flesta förvaltningarna var helt eller delvis nöjda med resultatet. Två förvaltningar mätte även tillgängligheten genom egna enkäter. Kommunens servicekontor medborgarservice fick där väldigt goda betyg från externa kunder. Exempel på åtgärder för att förbättra tillgängligheten: Ge elever och föräldrar möjlighet till direktkontakt via nyckelpersoner, veckobrev, öppet hus-dagar etc. Utbilda personalen i att kommunicera med medborgare och interna kunder. Förbättrad introduktion till nyanställda. Intern kontroll Kommunens internkontroll ska säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet med tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. Det är också viktigt att se till att lagar, föreskrifter och riktlinjer följs. Så gott som samtliga planerade processer inom kommunens verksamheter kontrollerades De flesta verksamheterna är helt eller delvis nöjda med resultatet av den interna kontrollen. Några verksamheter rapporterade inte resultatet till nämnden inom föreskriven tid. Förvaltningarna granskar både ekonomiadministrativa processer och sådana med verksamhetskoppling, till exempel skade- och tillbudsanmälningar, synpunktshantering, stöd till elever med åtgärdsprogram, felanmälan inom fastigheter med mera. Exempel på åtgärder efter genomförda kontroller: Granskningen av leasingbilar innebar att fakturahanteringen ändrades. Kulturskolan fick ett nytt elevhanteringsprogram. Ansvaret för avgiftshanteringen flyttades till förvaltningskontoret. Rutiner för verifikationer, syfte och deltagarlistor vid representation uppdaterades med berörda personer. Förvaltningsberättelse 20

21 Internkontrollen fungerar som en påminnelse om gällande rutiner och sporrar till fortlöpande förbättring. Färre kontrollmoment men med grundligare kontroll skulle vara mer meningsfullt. Kvalitetsutveckling Några av aktiviteterna inom kvalitetsutveckling beskrivs nedan: Lean, medborgarundersökningen och Kommunens kvalitet i korthet. Lean införs i en pilotverksamhet Under år 2010 startade ett pilotprojekt för att arbeta med Lean. Det bygger på en filosofi och ett arbetssätt för ständiga förbättringar. Lean utgår från medarbetarnas delaktighet och engagemang i det dagliga arbetet; det handlar inte om att jobba snabbare utan smartare. Mjölby kommun anslöt sig till Verksamhetslyftet. Det är ett utvecklingsprogram som Trygghetsfonden tagit fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting. Leanmetodiken prövas inom ett pilotprojekt i två år, innan kommunen tar ställning till om den ska införas i större skala. I pilotarbetet ingår personal från försörjningsstödet och Vägledningscentrum. Politiker, ledare och medarbetare utbildades under året i förhållningssätt och metodik. I december hölls en heldag i Lean där kolleger från Södertälje kommun medverkade. De berättade hur de med framgång arbetat med frågorna. I Mjölby påbörjade berörda verksamheter processkartläggningar för att se vad som skapar värde för enskilda medborgare. Medborgarundersökning Resultatet av 2009 års medborgarundersökning presenterades för både politiker och tjänstemän. Varje förvaltning genomför aktiviteter som bidrar till att ytterligare förbättra betygen inom medborgarundersökningens tre indexområden. Resultatet används när mål formuleras och nyckeltal fastställs. Exempel på aktiviteter som bedöms kunna förbättra resultatet är: nya bostadsområden: trafiksäkra gång- och cykelvägar fler förskolor ökad andel behöriga lärare trygghetsvandringar en kultur- och fritidsguide utdelad till alla hushåll. Rapporten finns på En ny medborgarundersökning genomförs hösten Kommunens kvalitet i korthet Mjölby kommun deltog tillsammans med 130 andra kommuner i en jämförande studie som kallas Kommunens Kvalitet i Korthet. Tanken är att kommunerna ska ges möjligheter att jämföra resultat och lära sig av varandra. Studien innehåller mätningar inom fem områden: tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, kostnadseffektivitet, och kommunen som samhällsbyggare. Här redovisas ett urval av mått inom ovanstående områden. För att ta del av kommunens resultat i sin helhet hänvisas till 21 Förvaltningsberättelse

22 Mått 5: Simhall Mått 6: Plats på förskola Mått 11: Personalkontinuitet Mått 13: Valdeltagande kommunval % Mått 15: Delaktighetsindex, % av max Mått 20: Kostnad per betygspoäng grundskola Mått 27: Kr/vårdtagare i hemtjänst Kommunens tillgänglighet Hur många timmar per vecka har kommunen öppet i simhallen utöver tiden på vardagar? I jämförelse med de andra kommunerna är resultatet väl godkänt. Medelvärdet för alla kommuner är 26 timmar, medan Mjölby kommun ligger på 36. Hur stor andel av dem som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? I Mjölby kommun fick alla familjer plats önskat placeringsdatum. Andelen som fått plats i genomsnitt för samtliga kommuner är 77 procent. 2. Trygghet Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst beviljad av kommunen under 14 dagar? Måttet anger hur många olika personer från hemtjänsten som hjälper den enskilda i hans eller hennes bostad under en fjortondagarsperiod. 11 olika anställda besöker i genomsnitt den äldre, vilket är bättre i jämförelse med genomsnittet hos undersökta kommuner. 3. Delaktighet och information Hur stor andel av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet? Här ligger Mjölby kommun strax över medel i jämförelse med de andra kommunerna. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Indexet anger vilka olika former av kommunikation och dialog med medborgarna som kommunen erbjuder. Mjölby kommuns resultat ligger kring medel, vilket är godkänt. 4. Kostnadseffektivitet Hur effektiva är kommunens grundskolor? Måttet visar att grundskolorna i Mjölby kommun ur det här perspektivet är mer effektiva än kommunerna i genomsnitt. Elevernas betygsresultat ligger strax över rikets, medan kostnaderna är lägre än rikets. Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? Kommunens kostnad per vårdtagare inom hemtjänsten är mycket låg i förhållande till andra kommuners. Andra mätningar visar dessutom att brukare av hemtjänst och personer i särskilt boende i högre grad är nöjda med den hjälp som de får än i andra kommuner, vilket också tyder på en effektiv verksamhet. Mått 30: Antal nya företag per 1000 inv. 3,4 0,0 6,0 12,0 5. Kommunen som samhällsbyggare Hur många nya företag har startats per invånare i kommunen? I Mjölby kommun startas 3,4 företag per invånare. Genomsnittet i landet är 5,3 företag. Kommunen stödjer NyföretagarCentrum som bland många tjänster ger kostnadsfri rådgivning för att stimulera nyföretagandet. Mått 35: Andel återvunnet hushållsavfall % Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Kommunen får toppbetyg, en andraplats bland de cirka 120 kommuner som deltog i mätningen för måttet andelen återvunnet hushållsavfall. Förvaltningsberättelse 22

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 R EVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Helena Patrikson

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Kalmar kommun Maj 2008 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Finansiell profil Halmstads kommun 2005 2007

Finansiell profil Halmstads kommun 2005 2007 Finansiell profil Halmstads kommun 00 007 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning i riket och i KKKVH-kommunerna 00 007 nyckeltal 007 i förhållande till riket och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Datum 2015-06-01. Kommunfullmäktiges mål Livskvaliteten för medborgarna i Bengtsfors kommun ska förbättras.

Datum 2015-06-01. Kommunfullmäktiges mål Livskvaliteten för medborgarna i Bengtsfors kommun ska förbättras. 1(7) Mål för år 2016 Hållbar utveckling För att kommunen ska kunna växa och utvecklas krävs att vi tar tillvara hela befolkningens kunskaper och kompetens. Varje individ ska utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

Stimulans för Stockholm

Stimulans för Stockholm SIDAN 1 Stimulans för Stockholm Finansborgarrådets förslag 14/10-09 Stockholm ska vara attraktivt för alla, en stad där det är möjligt att förverkliga sina drömmar. Sammanhållningen mellan olika grupper

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7 Revisionsrapport 10/2009 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009 Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Inledning Förvaltningsberättelse Räkenskaper Årsberättelse per nämnd Sammanställd redovisning Övrigt

Inledning Förvaltningsberättelse Räkenskaper Årsberättelse per nämnd Sammanställd redovisning Övrigt ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 Förvaltningsberättelse Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Ekonomisk

Läs mer

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011 Utvecklingen i Tranemo kommun - indikatorer 2011 1 Indikatorer 2011 Syftet med Tranemo kommuns omvärldsanalys är att denna skall utgöra ett av underlagen för den strategiska planeringen. I denna bilaga

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 il/ ERNST & YOUNG il/ frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do Innehåll

Läs mer

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014. Building a better working world Revisjonsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorevna April 2015 Lunds kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Building a better Biniding a better Innehåll 1. Inledning...2 2. Resultatutfa112014...2

Läs mer

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Avsiktsförklaring Piteås framtid attraktiv och uthållig Världen förändras och vi möter

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse REVISORERNA Redogörelse för revisionen år 2004 Innehåll Sid. 1. Redogörelse för revisionen år 2004 1 1.1 Inledning 1 1.2 Granskningsinriktning 1 2. Årlig verksamhetsgranskning 1 2.1 Ekonomistyrning och

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva

Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva Foto: Anders Mojanis Handlingsplan ska minska våra strukturella överkostnader Mycket arbete och många beska politiska beslut återstår innan vår kommun

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2013 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Så kan vi lägga 2013 bakom oss och återigen glädjas åt ett positivt resultat. Positiva resultat stärker

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2010 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden ÅRSREDOVISNING Miljönämnden Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 443 miljoner kronor och utförs av 2 530 medarbetare (vilket motsvarar 2 316 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,

Läs mer

Några övergripande nyckeltal

Några övergripande nyckeltal www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Finansiell analys i budget och årsredovisning

Finansiell analys i budget och årsredovisning EN IDESKRIFT OM Finansiell analys i budget och årsredovisning FOKUS PÅ BALANSKRAVSUTREDNING OCH RESULTATUTJÄMNINGSRESERV Finansiell analys i budget och årsredovisning fokus på balanskravsutredning och

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2015 Växjö kommun Sophie Wigren Revisionskonsult 14 april 2016 Innehållsförteckning

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Jenny Nyholm Richard Vahul (certifierad kommunal revisor) April 2016 Granskning av årsredovisning 2015 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning p1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Allmänna bidrag till. 25 kommuner

Allmänna bidrag till. 25 kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statens budget för 2014 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Lagförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 2010-04-13 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 19 Majoriteten kommer inte att tillstyrka förslaget till beslut, utan kommer att föreslå kommunstyrelsen att miljönämnden

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 2014 DELÅRSRAPPORT INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 UTVÄRDERING

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Arbetsledardagar 1-2 oktober. Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat

Arbetsledardagar 1-2 oktober. Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat Arbetsledardagar 1-2 oktober Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat Omvärldsanalys Vad i omvärlden påverkar Tingsryds möjligheter att stärka sin attraktivitet

Läs mer

Finansiell profil Västra Götalandsregionen 2002 2004

Finansiell profil Västra Götalandsregionen 2002 2004 Finansiell profil Västra Götalandsregionen 00 00 Innehåll Varför en finansiell profil? Den finansiella utvecklingen i landstingssektorn 00 00 Finansiell profil över landstinget 00 00 nyckeltal 00 för samtliga

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. med nyckeltal/ nyckeltal/ Barn och unga - vår framtid Barn och unga ges förutsättningar

Läs mer

Finansiell analys - kommunen

Finansiell analys - kommunen Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering

Läs mer