Årsredovisning. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Sahlgrenska Universitetssjukhuset"

Transkript

1 Årsredovisning Sahlgrenska Universitetssjukhuset Helår 2017

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Verksamhet Viktigaste händelserna under perioden Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion Verksamhetens miljöarbete Folkhälsa Mänskliga rättigheter och jämlik vård Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete Redovisning av genomförd intern kontroll Systematiskt förbättringsarbete Inköp Mål och fokusområden En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas Uppfylla vårdgarantin Utveckla ett personcentrerat arbetssätt inom hälso- och sjukvården Förbättra akutvårdskedjan Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Skapa ett sammanhållet vårdsystem och förstärka den nära vården Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Satsa på ledarskap Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt...24 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 2(76)

3 Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Personal Chefsförutsättningar Sjukfrånvaro Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat AR02 RR-rapport Utförare hälso- och sjukvård Åtgärder vid ekonomisk obalans Eget kapital Investeringar Bokslutsdokument och noter Övrig rapportering Särskild återrapportering enligt beslut av regionfullmäktige Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Sahlgrenska Universitetssjukhusets mål Medicinska framsteg Vårdövenskommelsen (VÖK) Prestationer Akutmottagningar Remisser Somatisk och psykiatrisk sluten respektive öppenvård Planerad och oplanerad öppenvård Planerad och oplanerad slutenvård Vårdplatser och beläggning Vårdgaranti och tillgänglighetssatsningar Patientsäkerhetsarbetet Läkemedelsarbetet FoUUI Intäktsutveckling Kostnadsutveckling...71 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 3(76)

4 Personalkostnader och bemanningsföretag Köpt vård Läkemedelskostnader Ordnat införande läkemedel Lokalhyror Material, varor och tjänster Produktivitetsindikatorer...76 Bilagor Bilaga 1: Bilaga 1 RF mål och fokusområden Årsredovisning 2017 Bilaga 2: Bilaga 2 Vårdöverenskommelsen Bilaga 3: Bilaga 3 prestationer bokslut 2017 Bilaga 4: Bilaga 4 Akutmottagning 2017 Bilaga 5: Bilaga 5 Läkemedelsarbetet 2017 Bilaga 6: Bilaga 6 FoUUI rapport 2017 Bilaga 7: Bilaga 7 Produktivitetsindikatorer 2017 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 4(76)

5 1 Sammanfattning Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har upplevt ännu ett år av stor efterfrågan av vård inom samtliga verksamheter. Vårdproduktionen av öppenvårdsbesök översteg både budgeterad och föregående års nivå. Däremot understeg antalet slutenvårdstillfällen inom somatik och psykiatri både budgeterad och föregående års nivå. Enligt CMI (Case Mix Index) var varje vårdtillfälle tyngre än både föregående år (4 procent) och jämfört med budget (13,9 procent). Inom öppenvården var CMI oförändrat mot föregående år men låg betydligt över budgeterad nivå (8 procent). Det är en del i en pågående medicinsk utveckling där allt mer vård kan erbjudas i avancerad öppenvård samtidigt som de patienter som är i behov av slutenvård har allt mer avancerade vårdbehov. Besöken till sjukhusens akutmottagningar var något färre än föregående år, i genomsnitt har 555 personer per dag sökt akutsjukvård, en minskning med 0,8 procent jämfört med föregående år. Under hösten fortsatte det långsiktiga förbättringsarbetet på sjukhusets akutmottagningar. Flera insatser har gjorts och nu införs t.ex. en förstärkt läkarbemanning på eftermiddagar och kvällar på Sahlgrenskaakuten. Ledtiderna har förbättrats. SU har bedrivit ett intensivt arbete med att öppna fler vårdplatser. Sjukhuset arbetar dessutom aktivt med en övergång från slutenvård till avancerad öppenvård. Utveckling och förbättring av vården sker kontinuerligt inom sjukhuset. Här följer ett urval av medicinska framsteg. Vården av patienter med Hepatit C har förbättrats, genom nya läkemedel. SU har det enda laboratoriet i Norden som kan göra typning av Hepatit C virus (HCV). I somras utsågs klinisk mikrobiologi till nationellt referenslaboratorium med huvudansvar för fem funktioner (Borrelia, Hepatit, Herpes, viral gastroenterit och bakterier hos patienter med Cystisk fibros.) Totalt i världen finns nu fyra patienter som genomgått operationer med hjärnstyrda armproteser (robotarmar), samtliga genomförda inom SU. Avdelningen för Reumatologi och inflammationsforskning vid Sahlgrenska Akademin har av The European League Against Rheumatism (EULAR) utsetts till Center of Excellence in Rheumatology I höstas togs en MR-hybridsal och angiorobotsalar samt vanliga operationssalar i det ultramoderna Bild- och InterventionsCentrum (BoIC) i bruk. BoIC kombinerar den senaste bildtekniken med den främsta medicinska kompetensen i landet för att ge invånare i Västra Götalandsregionen (VGR) en bättre, snabbare och säkrare vård. Användningen av MRhybridsalen fokuseras initialt på hjärntumörkirurgi och förväntas förbättra radikalitet vid denna typ av ingrepp. En omfattande förändring med anpassning till normtalet av antal medarbetare per chef har genomförts under året. Ett systematiskt arbete med en rad riktade aktiviteter för att kontinuerligt utveckla kompetensförsörjningsprocessen pågår, för att harmonisera med förändrade behov och ekonomiska ramar. Ledningsgruppsutveckling, duo-coaching (chefsstöd) samt chefsutvecklingsprogram är exempel på aktiviteter för att förbättra karriär- och kompetensutvecklingen. Att implementera karriärutvecklingsmodeller för olika yrkesgrupper har pågått under året. Modellerna tydliggör möjligheten för medarbetaren att utvecklas i sitt yrke. Åtgärder för att möta behovet av specialistkompetens pågår bland annat genom satsningar på utbildningsbefattningar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 5(76)

6 Rekrytering och introduktion av nya yrkeskategorier för att nivåstrukturera arbetsuppgifterna i det patientnära arbetet har fortsatt. Goda exempel på workshifting sprids inom sjukhuset. Antalet nettoårsarbetare ökade med 530 jämfört med föregående år, vilket främst beror på arbetet med workshifting och normtalet. Nya eller utökade uppdrag har inneburit en volymökning motsvarande ett 140-tal nettoårsarbetare. Sjukhuset redovisar ett negativt resultat om 326 mnkr (-74 mnkr för 2016), en avvikelse om 2 procent av omsättningen. Trots att SU producerat DRG-poäng och besök utöver beslutade volymer i vårdöverenskommelsen (VÖK) 2017 nådde sjukhuset inte upp till beslutad ersättningsnivå i VÖK 2017 och därmed inte heller i tilläggsöverenskommelsen (TÖK) Anledningen till avvikelsen är att priserna (exklusive DRG-ersättning) justerades ned inför 2017 som en ambition att överensstämma mer med vårdöverenskommelsen. Högre personalkostnader än budgeterat till följd av svårigheter att rekrytera inom vissa specialiteter, extra satsningar för att rekrytera och behålla medarbetare samt höga övertids- och merkostnader var främsta orsaken till avvikelsen. Till följd av kapacitetsproblem har sjukhuset kraftigt ökade kostnader för köpt vård. Även läkemedelskostnaderna översteg budget delvis beroende på nya behandlingsmetoder. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 6(76)

7 2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Viktigaste händelserna Tillgänglighet: Antalet väntande patienter på första besök till läkare har väsentligt förbättrats. Genom en rad åtgärder som genomförts och pågår inom alla verksamhetsområden har köerna minskats. Mässlingsutbrott: Under december konstaterades ett fall av mässling. Personen besökte både vårdcentral och akutmottagning på SU i smittsam fas. Flera sekundärfall har sedan dess inträffat och närmare 30 personer har diagnosticerats med mässling. För att begränsa smittspridning har omfattande kontaktspårning och postexpositionsprofylax genomförts i flera omgångar på SU. Detta har inneburit ett mycket stort arbete för berörda verksamheter. Kompetensförsörjning: Samtliga verksamhetsområden inom SU lyfter behovet av att kunna bemanna med rätt kompetenser. Utmaningarna kring rekrytering påverkar utbudet av vårdplatser, möjligheter att genomföra operationer i tid samt väntetider generellt. Genom ett framgångsrikt arbete med bland annat workshifting och optimering av vårdnivåer, har många nyrekryteringar gjorts. Akututvecklingscentrum: Under hösten har en SU-övergripande utvecklingsenhet etablerats. Genom ett gediget förbättringsarbete har ledtiderna för akutmottagningarna förkortats och till följd av kortare vistelsetider har även patientsäkerheten förbättrats. Största utmaningarna Bemanning av specialistutbildad personal: Sjukhuset har fortsatta utmaningar i att rekrytera och behålla medarbetare med relevant kompetens för sjukhusets sjukvårds-, utbildnings- och forskningsuppdrag. Trots ett gott rekryteringsläge, så tar det tid och belastar driften att få de nyanställda fullt upplärda. Deltagande i större utvecklings- och byggprojekt: Stora ny- och ombyggnadsprojekt pågår i olika projektfaser. Projektmedverkan av ordinarie personal påverkar sjukhusets ekonomi, produktivitet och medför stora logistiska utmaningar kring evakueringslokaler. Operationskapaciteten: Sjukhuset har en betydande obalans mellan operationskapacitet och patienternas behov. Bemanningssituationen inom delar av operationsverksamheten har varit ansträngd och periodvis har operationssalar tvingats att hållas stängda. Sjukhuset lyckades att nå vissa av tillgänglighetsmålen men behöver öka produktionen ytterligare. Ekonomi i balans: Bruttokostnadsutvecklingen visade på en ökning om drygt 6 procent under året. Kostnadsnivån inom sjukhuset måste sänkas och det innebär bland annat ett begränsat utrymme för löneökningar Beräkningar från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar på en kostnadsökningstakt om 3,6 procent i genomsnitt, att jämföra med en uppräkningsfaktor i SUs budget för 2018 om 2 procent. 2.2 Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion SU producerar fler öppenvårdsbesök inom både somatik och psykiatri jämfört med både Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 7(76)

8 budgeterad och föregående års nivå. Däremot understeg antalet slutenvårdstillfällen inom både somatik och psykiatri både budgeterad och föregående års nivå. Att öppenvården ökar beror till del på en önskvärd förskjutning från slutna till öppna vårdformer. Planerade besök ökar (1,2 %) och oplanerade besök minskar (-1,4 %) jämfört med föregående år, vilket tyder på att det är ett medvetet förändrat arbetssätt från slutna till öppna vårdformer som ligger bakom förändringen. Vidare framgår att antal unika individer har ökat inom öppenvården med 2 % från föregående år, det vill säga fler patienter har fått vård på färre antal besök.att antal vårdtillfällen i slutenvården minskar kan till del förklaras av att det genomsnittliga vårdtillfället har blivit mer komplicerat, vilket visar sig i relativt oförändrade DRG-poäng kopplat till minskat antal vårdtillfällen. Enligt CMI var varje vårdtillfälle tyngre än både föregående år (4 %) och jämfört med budget (13,9 %). Med hänsyn till detta framstår slutenvården som relativt oförändrad i omslutning mot föregående år. För mer detaljerad beskrivning och analys, se vidare under avsnitt Källa: Vegadatabasen Enligt regionala riktlinjer sker redovisningen av prestationer med en månads fördröjning. För en komplett redovisning av aktuell period innehåller denna rapport även prestationsutfallet för innevarande månad. Utfallet är kompletterat med bedömningar för de utskrivna vårdtillfällen som saknar diagnos- och åtgärdsregistreringar samt för öppenvårdsbesök som saknar komplett registrering. Sammanställning sammanvägda prestationer Sammanvägt prestationstal Perioden totalt Förändring utfall fg år Differens budget Utfall Budget Utfall Antal % Antal % VGR ,8% ,3% EJ VGR ,0% ,3% SU TOTALT ,8% ,0% De sammanvägda prestationerna har ökat med 1,8 % i jämförelse med föregående år. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 8(76)

9 Årets prestationer redovisas i bilaga Verksamhetens miljöarbete REGIONALT MÅL ÅR 2020 MÅL SU STYRTAL MÅLTA L 2017 UTFALL 2017 VGRs transporter är fossilfria och energieffektiva. VGRs energianvändning är energieffektiv och fossilfri. Resursanvändningen inom VGR stödjer en hållbar utveckling. Det avfall som uppkommer inom VGR tas omhand på ett sådant sätt att det stödjer en hållbar utveckling. VGR ska leva upp till det nationella målet om en giftfri miljö. VGR ska minska miljöbelastningen av läkemedel utan att påverka patientnyttan negativt. Transporter Minska antalet resta mil med privat bil i tjänsten jämfört med Energi Minska onödig energianvändning från utrustning. Produkter och avfall Öka användningstiden för inredning Minska matsvinnet från produktionskök genom att göra relevanta och effektiva beställningar. Kemikalier Minska användningen av kemikalier och kemiska produkter på SU substitutionslista jämfört med 2016 (exkl. laboratorier). Minska användningen av kemikalier och kemiska produkter på SIN-listan jämfört med Läkemedel Rationell användning av antibiotika Minska ordination av identifierade miljöbelastande preparat Minskning av antal resta mil i tjänsten med privat bil. -2 % -9 % Andel enheter som genomfört stickprovskontroll enligt rutin under året. Ökning av antal bokade annonser i Tage jämfört med 2016 Minskning i g/portion jämfört med 2016 Minskning Minskning inom laboratorieverksamhet Antibiotika på rekvisition (antal DDD) per 100 vårddygn (Strategiska rådet för läkemedelsfrågor) Andel patienter med afebril UVI som fått kinoloner (Strategiska rådet för läkemedelsfrågor) Andel diklofenac + selektiva COX-2- hämmare av alla COXhämmare på recept respektive rekvisition (DDD) (Strategiska rådet för läkemedelsfrågor) 40 % 52 % 10 % 29 % -10 % -3 % 0 % Detta mål följs upp % 8 % <15 % 14,80 % Minskning Minskning Recept: 24,8 % (25,5 % 2016) Rekvisitio n: 43,7 % (51,2 % 2016) Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 9(76)

10 REGIONALT MÅL ÅR 2020 MÅL SU STYRTAL VGR ska minska miljöbelastningen från klimatpåverkande medicinska gaser. Medicinska gaser Minska mängden utsläppt lustgas med 75 % jämfört med 2009 Minskning av utsläppt mängd lustgas i kg koldioxid-ekvivalenter MÅLTA L 2017 UTFALL % -61 % Transport SU har minskat antalet resta mil med privat bil i tjänsten med 9 % jämfört med 2016, vilket är ett mycket positivt resultat. Dock krävs fortsatt arbete för att klara VGRs mål att till 2020 ha fossilfria och energieffektiva transporter. En av åtgärderna inom VGRs klimatväxlingsprogram är inköp av elassisterade cyklar för tjänsteresor. 69 cyklar har hittills placerats ut på olika verksamheter inom SU, fördelat över samtliga områden. Under år 2017 har många verksamheter satsat på Skype- och videokonferenser för att öka andelen resfria möten. Till exempel görs vårdplanering med kommunen via Skype. Energi Energismarta avdelningar är ett pilotprojekt som drivits under 2017 med pengar från VGRs klimatväxlingsprogram. Totalt har fem sjukhusavdelningar deltagit, varav tre från SU (Operation 2 på Östra sjukhuset samt Onkologmottagningen och Transplantation på Sahlgrenska sjukhuset). På avdelningarna har stora energibesparande åtgärder identifierats som nu kan föras vidare inom andra delar av SU och VGR. SU ansvarar för att minska användningen av verksamhetsel. Under 2016 togs första steget i detta arbete då alla avdelningar/enheter skulle identifiera utrustning som kan eller ska stängas av när den inte används. 63 % av avdelningarna/enheterna på SU genomförde detta. Nästa steg har varit att följa upp detta arbete och genom stickprov kontrollera att utrustning som kan stängas av är avstängd när den inte används. Under 2017 har de flesta områden uppnått målet och på hela SU uppfylls målet med god marginal. Detta är mycket positivt då stickproverna är ett bra verktyg för att upptäcka onödig energianvändning och minska elkostnader. Erfarenheter från Energismarta avdelningar visar att det troligtvis finns en stor potential i de avdelningar/enheter som ännu inte genomfört identifieringen av utrustning. Produkter och avfall Under 2017 har antalet bokade annonser i Tage, den interna bytesmarknaden för inredning, ökat, och målet uppfylls med råge. Tage startade som ett pilotprojekt på SU, men under hela 2017 har samtliga förvaltningar i VGR haft möjlighet att använda Tage. SUs mål att minska matsvinnet uppfylls inte för år Under 2017 har resultaten varierat både inom och mellan SUs sjukhustomter. Under 2018 planeras ett projekt för att testa olika åtgärder för att minska matsvinnet. Kemikalier SUs substitutionslista använts som ett verktyg för att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier. Listan, som finns tillgänglig för sjukhusets personal, innehåller produkter som ska undvikas och lämpliga substitut om det finns. Under 2017 gjordes ett arbete för att uppdatera listan. Först 2018 följer vi upp användningen av kemikalier på SUs substitutionslista. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 10(76)

11 Inom laboratorieverksamhet används SIN-listan för motsvarande arbete minskade användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier med 5 %. Läkemedel Strategiska rådet för läkemedelsfrågor ansvarar för målen om läkemedel. Utfallet för styrtal Andel patienter med afebril UVI som fått kinoloner gäller kvartal Lustgas Lustgasutsläppen från SU har minskat med 61 % sedan Lustgasdestruktorer installerades under 2016 kopplat till förlossningsverksamheten på Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus, och har varit i drift under hela Under 2017 samlades all förlossningsverksamhet på Östra sjukhuset. För att klara regionens mål om 75 % minskade lustgasutsläpp till 2020 krävs fler åtgärder, eftersom lustgas används även på andra ställen än i förlossningsverksamheten. Verkningsgraden på destruktionsanläggningen är knappt 70 % (insamlingsförmågan är 70 % och effektiviteten 95 %). 2.4 Folkhälsa Inom det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet har sjukhuset fokus på systematiskt arbetet med levnadsvanor för att minska skillnader i hälsa. Under året har fyra av sex områdesledningar informerats om sjukhusets intensifierade systematiska arbete med levnadsvanor. Fem av sex områden har utsett verksamheter som startar och flera enheter har påbörjat arbetet. För att öka medvetenheten om och ge stöd för patienten att vara delaktig i sin vård har information om hälsolitteracitet spridits, det vill säga förmåga och färdighet att förvärva, förstå, värdera och använda information som bidrar till bibehållen eller förbättrad hälsa. Under året har sjukhuset haft ett stort deltagande i de regionala samtalsmetodikutbildningarna. Kunskap om samtalsmetodik vid t.ex. hälsolitteracitet har spridits. Samtalskort (teach-back, förstå mig rätt) har spridits. Öppna föreläsningar för allmänheten fortsätter, där ett område per år ansvarar för programmet. 2.5 Mänskliga rättigheter och jämlik vård Under året har en uppföljning av arbetet med sjukhusets värdegrund påbörjats. I värdegrunden ingår att erbjuda ett jämlikt bemötande för alla patienter oavsett bakgrund. Inte minst i samband med #metoo-diskussionerna i samhället har sjukhuset och dess styrelse betonat att det råder nolltolerans för diskriminering och trakasserier. Uppföljning av vården görs via kvalitetsregister där skillnader mellan patientgrupper och sjukhus kan noteras och åtgärdas. Så långt det är möjligt redovisas könsuppdelad statistik och resultat från kvalitetsregister. En plan för hur SU ska delta i det regionala arbetet med mänskliga rättigheter i VGR För varje människa är antagen. Fokus kommer att ligga på framför allt barns rättigheter och rätten till frihet från våld. Därutöver utvecklas en metod för att integrera ett människorättsperspektiv i risk- och händelseanalyser. Inom sjukhuset är Etiskt forum Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 11(76)

12 samordnare för arbetet och utgör stöd och resurs för verksamheterna. Flera föreläsningar som är öppna för alla medarbete har hållits under året. Dessa har varit välbesökta och uppskattade. Bland annat har man presenterat rapporten Mänskliga rättigheter och rätten till hälsa för alla. Man har också informerat om HBTQ-diplomering och hur vården kan vara öppen för alla inför Pridefestivalen, där också sjukhuset var representerat. Även barnperspektivet har belysts i föredrag. Ett ökat antal verksamheter har genomgått HBTQ-diplomering. I samarbete mellan Interreligösa rådet gavs föreläsning om det mångkulturella och mångreligiösa perspektivet. På sjukhuset finns väl utarbetade rutiner för att papperslösa och asylsökande ska få vård på lika villkor Flera verksamheter arbetar med förbättrad informationsöverföring till icke-svensktalande. Tolk anlitas vid behov och informationsmaterial översätts till flera språk. Bildstöd används i ökad omfattning som komplement i kommunikationen. Platser erbjuds till läkare och studenter från andra kulturer i syfte att de ska integreras i den svenska sjukvården. Införande av standardiserade vårdförlopp (SVF) för fler diagnosgrupper fortsätter, som ett verktyg för mer jämlik vård i landet. Den regionala strukturerade processen för ordnat införande av läkemedel och metoder bidrar till en jämlik vård. Dock noteras en viss tidsfördröjning regionalt jämfört med övriga landet. SVF gäller cancerområdet och parallellt pågår en diskussion om undanträngningseffekter gentemot andra patientgrupper. Tillgång till multidisciplinära konferenser och att alla patienter bedöms på en sådan konferens är en viktig del i jämlik vård, som följs i kvalitetsregister. Dessa förekommer frekvent inom cancerområdet men alla patienter bedöms inte på multidisciplinär konferens. Inom barnverksamheterna tillhandahålls föräldrautbildningar på flera olika språk via tolk och man ger extra stöd till föräldrar med funktionsnedsättning med exempelvis kuratorskontakt, transporter och fler återbesök. Barnombud finns på samtliga verksamhetsområden som vårdar barn och dessa arbetar med att barn får lika vård och information. I arbetet med värdebaserad vård och andra förbättringsarbeten läggs stor vikt vid att de patienter och närstående som deltar i referensgruppen ska vara så representativa som möjligt avseende etnicitet, genus och sexuell orientering. Dialog och erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt med patientföreningar. Flera verksamheter har under året drivit utvecklingsarbeten i samarbete med Kunskapscentrum för jämlik vård. Konsulter inom olika specialiteter, t.ex. infektion och geriatrik bidrar till att specialiserad vård ges oavsett vårdavdelning. Ett ökat antal verksamheter arbetar med ett personcentrerat arbetssätt (PCA). En arbetsgrupp finns etablerad och ett aktivt informationsspridningsarbete har genomförts till olika ledningsgrupper, samt för personal vid t.ex. Kvalitetsdagarna och genom föreläsningar. Två broschyrer är framtagna; en kort introduktion till ett personcentrerat arbetssätt och en lathund Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 12(76)

13 för att starta sitt arbete med PCA. Workshops är genomförda i flera omgångar och verksamhetsteam har börjat arbeta med förbättringsarbete. Ett samarbete är etablerat med funktionen Hälsofrämjande sjukhus. Andelen patienter inom slutenvård som fått en vårdplan upprättad mäts månadsvis på samtliga slutenvårdsenheter. Vårdplaner är en viktig del för att kunna säkerställa en jämlik vård. Andelen har ökat under året från 52 % i januari till 68 % i december. I arbetet med värdebaserad vård och andra förbättringsarbeten läggs stor vikt vid att de patienter/närstående som deltar i referensgruppen skall vara så representativa som möjligt avseende etnicitet, genus och sexuell orientering. Dialog och erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt med patientföreningar. Flera verksamheter har under året drivit utvecklingsarbeten i samarbete med Kunskapscentrum för jämlik vård. Konsulter inom olika specialiteter, t.ex. infektion och geriatrik bidrar till att specialiserad vård ges oavsett vårdavdelning. Ett ökat antal verksamheter arbetar med ett personcentrerat arbetssätt (PCA). En arbetsgrupp finns etablerad och ett aktivt informationsspridningsarbete har genomförts till olika ledningsgrupper, samt för personal vid t.ex. kvalitetsdagarna och genom föreläsningar. Två broschyrer är framtagna: en kort introduktion till ett personcentrerat arbetssätt och en lathund för att starta upp sitt arbete med PCA. Workshops är genomförda i flera omgångar och verksamhetsteam har börjat arbeta med förbättringsarbete. Ett samarbete är etablerat med funktionen Hälsofrämjande sjukhus Andelen patienter som fått en vårdplan slutenvård upprättad mäts månadsvis på samtliga slutenvårdsenheter. Vårdplaner är en viktig del för att kunna säkerställa en jämlik vård. Andelen har ökat under året från 52 % i januari till 68 % i december. 2.6 Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete SUs plan för Intern styrning och kontroll (diarienummer ) och Regional strategi för säkerhetsarbetet i VGRs verksamheter utgör tillsammans med förvaltningsspecifika dokument grunden för SUs säkerhetsarbete. Under 2017 har säkerhetsavdelningen tagit fram en specifik verksamhetsplan för säkerhetsarbetet på SU. Den har fastställts av sjukhusdirektören. Fyra nya rutiner till stöd för verksamheten har tagits fram under Rutin - Förebyggande arbete inom personsäkerhet har reviderats. SUs skalskyddsriktlinjer håller på att revideras. I slutet av 2017 tillsattes en projektanställd på Säkerhetsavdelningen. Denna person ska under 2018 arbeta med en säkerhetsrevision på varje enskild enhet inom SU. Målet är att stödja och stärka enheternas säkerhetsarbete genom att kartlägga nuläge och lämna förslag till förbättringar av säkerheten. SUs säkerhetsarbete i förhållande till de sju målen som är beskrivna i Regional strategi för säkerhetsarbetet i VGRs verksamheter : 1. Förebyggande arbete inklusive klassificering av lokaler. SUs förbyggande arbete är Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 13(76)

14 omfattande. Utbildning i brandskydd, personsäkerhet och krisberedskap erbjuds årligen ett stort antal medarbetare. SU har sedan länge en Skalskyddsriktlinje som vi hänvisar till avseende lokaler. I nybyggnationer är det Västfastigheters modell för zonindelning som används tillsammans med ovan nämnd riktlinje. SU har ett systematiskt sätt att avvikelserapportera och gör händelseanalyser vid inträffade vid oönskade händelser. 2. Säkerhetsarbete är en ledningsfråga. SUs säkerhetsavdelning presenterar säkerhetsarbetet och avrapporterar säkerhetsläget för ledningen vid två tillfällen varje år. Aktuella säkerhetsfrågor tas också till sjukhusledningen för beslut. SUs ledning rapporterat säkerhetsarbetet till den politiska ledningen årligen. Inventering av risker och sårbarheter hanteras i de dagliga säkerhetsarbetet och enligt SUs plan för Intern styrning och kontroll. Årligen tas en handlingsplan fram för att hantera SUs krisberedskapsarbete. 3. Västfastigheter och fastighetsbunden säkerhet. SU Säkerhetsavdelning har ett gott samarbete med Västfastigheter. Västfastigheter har tagit ett rejält kliv framåt i ansvarsfrågan. Dock återstår en hel del för att rutiner i samarbete med verksamheten ska fungera. 4. Regionservice och administrativa säkerhetstjänster. SU använder Regionservice för ett antal säkerhetstjänster inom våra sjukhus. Det har dock inte skett någon utveckling av dessa tjänster. 5. Risk- och krishantering och handlingsplaner. SU upprättar årligen en krishanteringsplan. Förvaltningsövergripande RSA och MVA analyser har genomförts under Ett antal verksamhetsbaserade riskanalyser har också genomförts. Övningar i krishantering har utförts. I samband med större händelser i Göteborgsområdet under 2017, t.ex. EU-toppmötet har SUs särskilda sjukvårdsledningar befunnit sig i stabsläge. Eftersom de senaste händelserna inte inneburit någon ökad belastning av sjukvården så har dessa stabslägen fungerat som övningstillfällen vilket har varit mycket nyttigt för organisationen. 6. Säkerhetskultur och personsäkerhet. Säkerhetskultur är en del av verksamhetsutvecklingen inom SU. I samtliga säkerhetsutbildningar lyfts vikten av att ha en god säkerhetskultur fram. I dessa delar har vi inte nått målet. SUs ledning tog ett beslut 2015 om att avdelningar ska hållas låsta, oavsett tid på dagen, om det är möjligt för att verksamheten ska fungera. SU har i dag cirka 50 % följsamhet till beslutet. Frågan kommer att hanteras ytterligare i den säkerhetsrevision som nämnts ovan. Avvikelsehantering inom säkerhetsområdet fungerar tillfredsställande och lärande av avvikelser, risk- och händelseanalyser görs i allt högre utsträckning. Personsäkerhetsutbildningar hålls årligen ett antal inom SU. Under 2017 utbildades cirka personer teoretiskt och ytterligare cirka personer praktiskt. Efterfrågan på utbildningar var större än vad vi haft möjlighet att ge. Tanken var att Enheten för samhällsskydd och beredskap, ESB, (f.d. PKMC), skulle utbilda handledare för förvaltningarna i VGR. Det har inte fungerat under 2017 och SU kommer därför att ta över utbildningar av handledare i egen regi. 7. Rätt och riktig information i rätt tid. (Informationssäkerhetsavdelning inom ehälsostrategisk avdelning på SU). ehälsostrategisk avdelning har under 2016 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 14(76)

15 certifierats inom ISO Ledningssystem för informationssäkerhet. Detta har bland annat lett till nya och uppdaterade sjukhusövergripande rutiner och informationsklassning på avdelningen. Intranätet har uppdaterats så att medarbetare lättare ska hitta information och rutiner kring bland annat IT-avbrott. Riskanalyser genomförs enligt rutin vid införande av nya system. Avvikelser inom informationssäkerhetsområdet anmäls, åtgärdas och följs upp i allt högre utsträckning. 2.7 Redovisning av genomförd intern kontroll 2017 Enligt SUs plan för intern styrning och kontroll (ISK) 2017 ska en övergripande uppföljning av planen göras minst två gånger per år. Styrelsen för SU kan på förekommen anledning alltid begära en mer fördjupad uppföljning av något av planens riskområden. Nedan redovisas den uppföljning av planens kontrollåtgärder som skett till styrelsen för SU under En uppföljningsrapport redovisades på styrelsemötet Uppföljningsrapporten avsåg uppföljning kontrollåtgärder av styrelsens samlade uppdrag, vilka redovisas i SUs plan för ISK Rapporten omfattade en bilaga om SUs insatser för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande sjukhus. Rapporten visade att de kontrollåtgärder som planerats genomförts enligt plan. Styrelsen informerades även om pågående processutveckling av genomförande av riskanalyser och utveckling av former för intern-/egenkontroll inom områdena ekonomistyrning, medicinsk administration och patientsäkerhet/kvalitet. Respektive linjechef ansvarar för beslut om omfattning och genomförandet av insatser som gäller för perioden På styrelsemötena informerades styrelsen löpande om patientsäkerhet och avvikelser, vilket också var en stående punkt på styrelsemötena under Chefläkare rapporterade bland annat om aktuella lex Maria-ärenden och väsentliga avvikelser som identifierats och hanterats under aktuell period. Rapporteringen är kopplad till åtgärder avseende patientsäkerhet i SUs plan för ISK Styrelsen beslutade om plan för ISK 2018 på styrelsemötet , i enlighet med förvaltningens förslag på revideringar och kompletteringar. Inför beslutet informerades styrelsen muntligt bland annat om planens inriktning och dess mest väsentliga förändringar jämfört med föregående periods plan, med motivering till föreslagna förändringar. En uppföljning av plan för ISK 2017 genomfördes på operativ nivå, i samband med beredning av underlaget till styrelsens riskanalys, och har beaktats i samband med beredning av kontrollåtgärder i 2018 års plan. Riskområden och förbättringsområden som identifierats under 2017 Styrelsen genomförde en riskanalys av styrelsens samlade uppdrag, , som ligger till grund för del av styrelsens plan för ISK I samband med detta identifierade styrelsen ett ökat behov av kontrollåtgärder, särskilt vad gäller identifiering och förstärkt bevakning av särskilda riskområden. Detta gäller särskilt verksamhetsområden som redovisar väsentliga avvikelser när det gäller produktion, tillgänglighet, kompetensförsörjning och ekonomi. Med anledning av detta genomfördes en översyn av utformning av kontrollåtgärder baserade på styrelsens riskanalys om dess samlade uppdrag. Styrelsen beslutade om SUs plan för ISK för 2018 som inkluderar förstärkt uppföljning av kontrollåtgärder. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 15(76)

16 Inför beredning av förslag på plan för ISK 2018, genomfördes en utvärdering av styrelsens riskanalys som låg till grund för 2017 års plan för ISK. Denna översyn visade på ett behov av mer detaljerat beslutsunderlag, som stöd i samband med styrelsens genomförande av riskanalysen (särskilt relevant i samband med värdering av risknivå per identifierat riskområde). Utvärderingen identifierade även ett behov av att inkludera en riskanalys avseende följsamhet till centrala regionala styrdokument, såsom policys, riktlinjer och handlingsplaner. Detta som komplement till styrelsens riskanalys avseende regionfullmäktiges mål och fokusområden fastställda i budget 2018 respektive reglementet för styrelsen. De utvecklingsområdens som identifierats beaktades i samband med beredning av plan för ISK Enligt revisionens bedömningar och rekommendationer i granskningsrapport Styrning och ledning i nämnder och styrelser: Delstudie 2 finns en utvecklingspotential ifråga om styrelsens ledning och styrning och SU generellt sett. Koncernkontoret har även lämnat förslag på utvecklingsområden, som dels avser beskrivningen av sjukhusets kontrollmiljö dels konkretisering av styrelsens uppföljning av kontrollåtgärderna i dess plan för intern styrning och kontroll. Styrelsen har beaktat revisionens respektive koncernkontorets synpunkter i samband med beredning av SU:s plan för ISK Systematiskt förbättringsarbete Sjukhusets systematiska kvalitetsarbete är viktigt för vårdens utformning. Sjukhuset har sedan fler år en egen modell för kvalitetsutveckling, FOKUS-modellen, som samlar flera verktyg för verksamhetsutveckling i en verktygslåda och även beskriver hur förbättringstavlor, så kallade FOKUS-tavlor, kan användas i det verksamhetsnära utvecklingsarbetet. Strukturen bygger på att chefer och medarbetare tillsammans uppmärksammar och löser de problem som finns i verksamheten för att aktivt förbättra sitt arbetssätt och vården för patienter. En modell för utbildning i förbättringskunskap för första linjens chefer har testats på område 3 och kommer att erbjudas sjukhusets alla första linjens chefer. Även andra områden har utbildats i förbättringskunskap och SUs FOKUS-modell. Kvalitetsbarometern Kvalitetsbarometern, SUs övergripande verktyg för egenkontroll, har inför 2017 reviderats och kommer fortlöpande att revideras vartannat år. Uppföljning görs per område och verksamhet i dialogmöten och vid patientsäkerhetsronder. Med Kvalitetsbarometern kan verksamheterna på ett enkelt sätt få en överblick över hela sjukhusets kvalitet- och patientsäkerhetsarbete. Det är lätt att se var styrkor och brister finns och var man ska sätta in extra resurser. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 16(76)

17 Värdebaserad vård Inom SU finns en central funktion för processtöd till verksamheternas uppstartsarbete med värdbaserad vård (VBV), det så kallade Värdekontoret, bestående av en medicinsk ansvarig och flera logistiker. Totalt har 36 diagnosgrupper startat sitt värdebaserade arbete sedan 2013 varav 31 har haft projektstöd från värdekontoret och fem med kompetens att arbeta självständigt. Startade diagnosgrupper: Prostatacancer Hepatit C Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Höftprotes Osteoporos Kvinnor som avbryter sin graviditet Bipolär sjukdom Diabetes typ 1 och 2 i samband med Reumatoid artrit barnafödande Läpp-käk och gomspalt Esophagusatresi, Emotionellt instabilt personlighetssyndrom Ankyloserande spondylit Akut lymfatisk leukemi hos barn Kraniofaciala missbildningar Ätstörningar Knäprotes Omhändertagna enlig LRV KOL För tidigt födda v Barn med medfödda hjärtfel Bröstcancer Katarakt Patienter med tetraplegi (Care) Normalförlossning Aortastenos Patienter med akuta buksmärtor. Benartärsjukdom Alkoholberoende Cochlea-implantat Kronisk njurskjudom Femurfrakturkedjan Ryggmärgsskada, Livmodercancer Misstanke om demenssjukdom Systembehandlad Psoriasis Av dessa startade 10 grupper under 2017: Benartärsjukdom, Alkoholberoende, Cochlea-implantat och Kronisk njursjukdom avslutade projektfasen under maj och juni Under hösten startade fem patientgrupper. Femurfrakturkedjan, Ryggmärgsskada, Livmodercancer, Misstanke om demenssjukdom och Systembehandlad Psoriasis. Arbetet Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 17(76)

18 fortgår på skiftande sätt i dessa grupper. Den första och hitintills enda symtomgruppen som spände över tre områden och fem verksamheter, Akut buksmärta, avslutades med flera identifierade förbättrings områden. Exempel på mått från de grupper som startade 2017: Benartär: Ledtid Medeltid från mottagning till färdig utredning Din uppfattning av din vård (PREM) Medelkostnad per patient Cochlea: Hab- och rehabplan Ledtider Ny teknik Ryggmärgsskada: Hur många använder rehabplanen Patienters nöjdhet Ledtid till sårvård Uppföljning enligt SU-modellen för VBV, i form av en strukturerad självutvärderande analys med kompletterande intervjuer i fem av grupperna avslutades under våren. Analys gjordes gällande patientmedverkan, vårdprocess, medarbetarinvolvering, förbättringsarbete, benchmarking, resultatorienterat arbetssätt samt ledning och styrning på verksamhets- och områdesnivå. Resultat från 16 av 27 tillfrågade patientgrupper har inkommit. Samtliga 16 svarande fortsätter sitt värdebaserade arbetssätt och har regelbunden uppföljning av resultat i styr- och ledningsgrupp. Gällande patientmedverkan ligger nivån i genomsnitt på 1,6, med 2 grupper på nivå 3, som har patienten som partner i processteamet. Samtliga kan rapportera totalkostnad och nio grupper har identifierat särkostnader och kostnadsdrivare för patientgruppen. Värdekontoret har i övrigt genomfört ett flertal efterfrågade utbildningsinsatser för personal på skiftande verksamheter inom SU, såsom fysioterapi och arbetsterapi på Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset och Högsbo sjukhus. Värdekontoret har under året haft två tillfällen med erfarenhetsutbyte med Akademiska sjukhuset i Uppsala. Utbytet gällde arbetssätt ekonomisk uppföljning och patientmedverkan. Medicinskt ansvarig deltog med muntlig rapport i seminarium om värdebaserad vård och tillitsbaserad styrning, tillsammans med den av regeringen tillsatta Tillitsdelegationen. En extern utredning av metodiken genomfördes under hösten. 2.9 Inköp SU implementerade under våren och sommaren VGRs nya inköpspolicy. Information gavs på samtliga områdes- och verksamhetsledningsgrupper, totalt 66 grupper. Utöver det har det, tillsammans med Koncerninköp hållits elva dialogmöten med 340 deltagare från SUs olika verksamheter. En nulägesanalys har genomförts på varje område med syfte att se vilka Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 18(76)

19 områden och verksamheter som behöver extra stöd i att följa gällande regelverk och rutiner. Implementeringen avslutades i mitten av augusti och trenden under hösten 2017 har varit ökad leverantörstrohet. Genomsnittet för höstens månader ligger på 92,5 % med en topp i december på 94 %. Totalt för helåret har troheten ökat från 86,9 % vid årets början till 90,3 % vid årets slut. Vårens lägre utfall drar ned året som helhet. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 19(76)

20 3 Mål och fokusområden Sjukhuset har i sitt uppdrag, i enlighet med gällande budget i VGR, att arbeta med prioriterade mål och fokusområden. En sammanfattande bedömning är att många aktiviteter pågår och andra har genomförts under året. Nedan följer en kortfattad redogörelse av arbetet med prioriterade mål och fokusområden med exempel på aktiviteter för högre måluppfyllelse. Se bilaga 1 för en mer detaljerad redovisning av genomförda och planerade aktiviteter. 3.1 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Ett stort arbete pågår inom sjukhuset, ett urval av pågående aktiviteter: Utveckla omhändertagandet efter olika diagnosgruppers behov Säkra kunskapsinhämtning så att personal på alla nivåer arbetar utifrån den mest aktuella kunskapen och tillämpar de lämpligaste behandlingsmetoderna Förändra heldygnsvården så att vården utgår från bättre evidens, kompetens, bemötande och större inflytande för patienter och närstående. Främja den kroppsliga hälsan inom specialistpsykiatri, för att minska den höga dödligheten i kroppsliga sjukdomar hos patienter med psykisk ohälsa Utveckla samverkan med patienter och närstående på olika organisatoriska nivåer Förbättra vägarna in i psykiatrin så att det är lättare att söka hjälp Tillämpa nya behandlingsprogram inom beroendevården ihop med kommuner Kraftfull och långsiktig satsning på kompetensförsörjning av flera personalgrupper inom psykiatrin Kompletterande beskrivning av aktiviteterna återfinns i bilaga Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin Många aktiviteter pågår inom barn- och ungdomspsykiatrin. Nedan följer ett utdrag av pågående och planerade aktiviteter för bättre måluppfyllelse. Aktivitet och enhet BUP öppenvård Har jourtelefon klockan och varje vardag Har receptionstelefon tre timmar per dag Konsultation-/rådgivningstelefon två dagar i veckan Sjuksköterskerådgivning i telefon fyra dagar i veckan Pilotmottagning för Mina Vårdkontakter i syfte att öka tillgängligheten Utredningspaket med sammanhållen utredning där utredning ska vara genomförd inom fem veckor. Utvärdering hösten 2017 Alla patienter ska ha individuell vårdplan med tydligt uppföljningsdatum samt kontinuerlig utvärdering för att främja genomströmningen Snabbtider, dispensär, avseende läkar- och sjukskötersketider Status Klar Klar Klar Klar Pågår Pågår Pågår Pågår Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 20(76)

21 Aktivitet och enhet Infört jourveckor som roteras mellan enheterna Mölndal, Härryda och Partille för att förbättra tillgängligheten för joursökande Införa fokusveckor avseende utredning respektive behandling i avsikt att korta köer Arbetar med sammanhållen utredning för att effektivisera arbetet Nyrekryterad flera medarbetare för att öka tillgängligheten Nya rutiner gällande omhändertagande av akuta frågor och besök på mottagningen BUP slutenvård Avdelningen har en god tillgänglighet och överbeläggningar har minskat sedan fyra akuta platser öppnats på Korttidsvårdsavdelningen BUP DBT-team Enheten har utökats med en terapeut och teamet består av fyra medarbetare BUP Läkare Enheten arbetar med att säkerställa att specialistläkare finns tillgänglig/knuten till varje enheten inom BUP Status Klar Planerad Pågår Pågår Klar Klar Klar Klar Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna Under 2017 har ett stort arbete lagts ner på att förtydliga vilka regionala indikatorer som är rimliga att följa. Tidigare har den nationella psykiatrikompassen använts som ett kvalitetsmått, men denna har av olika anledningar varit svår att använda sig av i styrningen av verksamheterna. Måltal för varje utfallsmått finns och följs på olika sätt inom de olika verksamhetsområdena. Exempel på fler aktiviteter återfinns i bilaga Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa För psykiatrin är samarbetet med såväl primärvård som kommuner helt avgörande för att kunna ge befolkning en sammanhållande och sömlös vård. En rad insatser krävs för att åstadkomma ovanstående. Flera är under etablering medan andra väntar på att genomföras. Exempel på fler aktiviteter återfinns i bilaga Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas Patientens delaktighet är väsentlig för en god och säker vård. Synpunkter på vårdens utformning är en betydelsefull del av sjukhusets systematiska kvalitetsarbete. Exempel på fler aktiviteter återfinns i bilaga 1. Kvalitetsdagarna för SU arrangerades den 7 och 8 mars, med temat Trygghet i vården och präglades av stort patientfokus, med patientengagemang i projektgrupp och som föreläsare. Utvärdering av Café i entré hösten 2017 gjordes via en kandidatuppsats och resultatet togs med i planeringen av kvalitetsdagarna 6-7 mars Arbetet pågår för att säkerställa det gemensamma basutbudet i 1177 Vårdguidens e- tjänster ska finnas tillgänglig för patienterna inom samtliga verksamheter Uppfylla vårdgarantin SU har under de senaste åren fokuserat på sina processer för att förbättra tillgängligheten. Under 2017 har arbetet för ökad tillgänglighet och strävan att uppfylla vårdgaranti intensifierats genom separat styrning och redovisning av verksamheternas data, såväl övergripande som till enskilda verksamheter. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 21(76)

22 Sjukhuset har fortsatta svårigheter att med gällande ekonomiska ramar klara både den medicinskt prioriterade vården, som innebär att de svårast sjuka tas om hand först, och att uppfylla vårdgarantin. Se även avsnitt om Tillgänglighet och bilaga Utveckla ett personcentrerat arbetssätt inom hälso- och sjukvården Ett ökat antal verksamheter på sjukhuset arbetar med ett personcentrerat arbetssätt (PCA) och sjukhuset stödjer regionens fokusområde bland annat genom att ett aktivt informationsspridningsarbete har genomförts inom SU. Workshops är genomförda i flera omgångar ett samarbete är etablerat med funktionen Hälsofrämjande sjukhus arbetet utvärderas fortlöpande både genom kvalitetsmått och genom upplevelse av arbetssättet Förbättra akutvårdskedjan SU har genomfört, genomför och planerar en lång rad satsningar på akutsjukvården för att korta ledtider, öka kompetensen och förbättra patientupplevelsen där de viktigaste redovisas i punktform nedan. Arbetet med utvecklingen av akutsjukvården på SUs alla akutmottagningar drivs och koordineras av Akututvecklingscentrum. Pågående och planerade aktiviteter redovisas i bilaga Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras En god och ständigt förbättrad medicinsk kvalitet är huvudmålet för samtliga verksamheter. Detta kan ske genom att skapa förutsättningar för medarbetare att arbeta med forskning och verksamhetsutveckling, vilket också kommer att leda till att organisationen använder sina resurser på ett effektivare sätt Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Arbetet under året har drivits enligt fastställd aktivitetsplan för kvalitet- och patientsäkerhet, vilken har samma fokusområden som den regionala patientsäkerhetsplanen: Vårdrelaterade infektioner Trycksår Fall Läkemedelsrelaterade skador Antibiotikaresistens När det gäller vårdrelaterade infektioner och olämpliga läkemedel till äldre, har måltalen för året uppnåtts. För övriga fokusområden har målen inte uppnåtts, dock har planerade aktivitet genomförts. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 22(76)

23 Se särskild redovisning under punkt Patientsäkerhetsarbetet samt fördjupning i bilaga Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Den inventering som gjordes under februari av medicinska kvalitetsmått i alla verksamheter för att säkerställa att handlingsplaner tagits fram inom alla områden har följts upp vid områdes- och verksamhetsdialogmöten. En övergripande uppföljning gjordes under hösten i Funktionsgruppen för kvalitetsutveckling och patientsäkerhet samt sjukhusledning med den regionala Kvartalen som stöd. Kvarstående problemområden ses dock inte minst avseende samordning inom sjukhuset. En plan för intensifierat arbete med uppföljning av medicinsk kvalitet inom sjukhuset är framtagen. Se vidare i bilaga Skapa ett sammanhållet vårdsystem och förstärka den nära vården Exempel på aktiviteter: Akutverksamheten på Östra har gjort ett stort arbete för att optimera samarbetet med den sedan i november startade Nivå 2 närakuten. Arbete pågår gällande samarbete kring provsvar så att Närhälsan ska kunna läsa provsvar i LabBest. Mobila team för vård och behandling i hemmet finns inom område 3 och område 2. Det senaste startade teamet på Medicin/Geriatrik/Akuten Östra sjukhuset har även en forskare knuten till projektet för vetenskaplig utvärdering. Arbete pågår för start av ytterligare mobila enheter. ASIH i Göteborg är ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs kommun och SU där man vårdar svårt sjuka patienter i hemmet. Geriatrikkonsult finns på Sahlgrenska sjukhuset som arbetar mot kirurgi och på Mölndals sjukhus mot ortopedkliniken. Palliativkonsulter finns som arbetar regelbundet på Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset samt på Mölndals sjukhus vid behov. 3.2 Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras SU arbetar systematiskt med kompetensförsörjningsprocessen för att ge förutsättningar för att ha rätt person med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt tid för att kunna tillgodose patientens behov och nå verksamhetens mål. Detta arbete behöver vara i ständig utveckling för att harmoniera med förändrade behov och ekonomiska ramar. En rad riktade aktiviteter, bland annat inom nedanstående tre områden pågår för att förbättra möjligheterna till karriär och kompetensutveckling. Kompletterande beskrivning av aktiviteterna återfinns i bilaga 1. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 23(76)

24 Satsa på ledarskap Ledningsgruppsutveckling - Pågår Anpassning till normtalen - Pågår Chefsstöd - Pågår Sahlgrenska Universitetssjukhusets chefsutvecklingsprogram - Pågår Chefsrekryteringsprocessen - Klar Chefsutvecklingsinsatser Klar Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt Uppgiftsväxling (workshifting) och nya arbetssätt Pågår Under tredje kvartalet 2017 har workshops och seminarier på tema workshifting hållits på sjukhuset. Satsningen, som fortsätter, är en förutsättning för att goda exempel på workshifting ska spridas och förvaltas inom organisationen. Rekrytering och introduktion av nya yrkeskategorier i det patientnära arbetet har pågått under 2017 och fortsätter utifrån verksamheternas behov Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Karriärutvecklingsmodeller - Pågår Utbildningsbefattningar - Pågår Yrkesintroduktion - Pågår Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Arbetet med insatser för att arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska har skett genom hälsofrämjande, förebyggande och återskapande arbete på sjukhusövergripande nivå, på arbetsplatsnivå och på medarbetarnivå. De arbeten som skett på sjukhusövergripande nivå har fokus på områdena nedan. Organisatorisk och social arbetsmiljö i det systematiska arbetsmiljöarbetet Stöd för rehabiliteringsarbetet Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Utvärdera och uppdatera arbetsmiljöutbildningen för chefer och skyddsombud Pågår Skapa förutsättningar för en god organisatorisk och social arbetsmiljö Pågår Genomföra aktiviteter som möjliggör en kompetensförsörjning dygnet runt med förbättrad schemaplanering Pågår Fortsätta arbetet från projekt rehabilitering - Klar Identifiera och pröva riktade insatser för att arbeta hälsofrämjande och förebygga sjukskrivningar Pågår Genomförande av medarbetarenkät 2017 Klart Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 24(76)

25 Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Fortsätta genomförandet av TUM-processen i verksamheterna Klar Utveckla samarbetet med Hälsan & Arbetslivet för att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och återskapande Pågår Fortsätta arbetet med sjukhusets värdegrund som ett led i att skapa hälsofrämjande arbetsplatser Pågår Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 25(76)

26 4 Personal 4.1 Chefsförutsättningar Sjukhuset har arbetat intensivt med att nå normtalet för antalet medarbetare per chef. För att nå normtalet har olika former av chefskap prövats, enheter delats, gemensamt chefskap införts och några verksamheter har fått godkännande att införa ett femte chefsled. Målet har varit att nå normtalen för alla aktuella enheter vid årsskiftet 2017/2018, men på några enheter står man mitt i processen med exempelvis rekrytering av nya chefer och har inte fått alla på plats innan årsskiftet. De enheter som har mindre än tio medarbetare har inte prioriterats under året. Av sjukhusets drygt 500 arbetsplatser hade 479 nått normtalet i december Normtalsarbetet kommer även under våren 2018 att vara fortsatt prioriterat för att nå målet. Omfattningen av de organisatoriska förändringarna har varit stora och krävt mycket dialog med chefer, HR, medarbetare och fackliga representanter före genomförandet. Kommunikationen, planeringen och samverkan har getts mycket tid och lett till att alla kvarvarande berörda enheter inte hunnit bli helt klara med anpassningen, men processerna har startat. Inom kvinnosjukvården och vissa delar av barnsjukvården planeras även stora geografiska organisationsförändringar i samband med att ett nytt barnsjukhus byggs vilket påverkat och i vissa fall försenat normtalsarbetet. Detsamma gäller för de verksamheter som planeras flytta in i BoIC-huset. Handlingsplaner finns dock för dessa verksamheter. Uppföljning av de förändringar som gjorts under 2015 och 2016 har pågått parallellt med att nya enheter har gjort sina anpassningar. Eftersom detta är en omfattande och viktig förändring har vi parallellt med de organisatoriska förändringarna behövt fylla på med kunskap, lärande och erfarenheter i olika forum. Sjukhuset har bland annat utbildat duo-coacher som bidragit till att cheferna i ett gemensamt chefskap fått förutsättningar att komma igång så effektivt som möjligt med sitt samarbete. 4.2 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid för 2017 och 2016; ackumulerat. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 26(76)

27 Källa: Cognos UDP Sjukhusets sjukfrånvarotrend över året följer i huvudsak utvecklingen inom såväl riket som inom VGR. Efter högre sjukfrånvaronivåer i början av året har sjukfrånvaron sjunkit fram till sommaren för att efter det öka något under hösten. Jämfört med motsvarande period föregående år har den ackumulerade sjukfrånvaron minskat med 0,3 procentenheter. För december var sjukfrånvaron -0,5 procentenheter lägre än motsvarande månad föregående år. Under 2016 steg sjukfrånvaron jämfört med 2015 med ungefär motsvarande procentenheter som den 2017 har sjunkit jämfört med Sjukfrånvaron 2017 har därmed varit i paritet med sjukfrånvaron Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid; särredovisning av sjukfrånvaro per typ och kön; ackumulerat. Period 2017 Period 2016 Differens 2017/2016 Kvinnor 7,7% 8,0% -0,3% Män 3,8% 4,0% -0,2% Kort (under 60 dagar) 3,7% 3,8% -0,1% Lång (över 60 dagar) 3,2% 3,5% -0,2% Totalt 6,9% 7,2% -0,3% Källa: Cognos UDP Minskningen av sjukfrånvaro på 0,3 procentenheter återfinns inom både den korta sjukfrånvaron (1-59 dagar), som minskade med 0,1 procentenheter, och den långa sjukfrånvaron (över 60 dagar), som minskade med 0,2 procentenheter. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid per personalkategori och kön, ackumulerat per augusti Kvinnor Män Totalt Sjuksköterskor, barnmorskor 7,3% 4,7% 6,9% Undersköterskor m.fl. 10,8% 8,4% 10,4% Läkare 3,6% 1,6% 2,7% Administratör, vård 9,5% 5,8% 9,4% Rehabilitering och förebyggande 6,8% 5,3% 6,6% Sjukhustekniker/labpersonal, inkl BMA 7,6% 3,6% 6,7% Utbildning, kultur och fritid 5,7% 9,2% 6,4% Teknik, hantverkare 9,6% 2,5% 4,3% Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 27(76)

28 Kvinnor Män Totalt Kök, städ, tvätt 10,0% 7,9% 9,8% Administration 6,0% 2,2% 5,3% Huvudgrupp 7,7% 3,8% 6,9% Källa: Cognos UDP Sjukfrånvaron var 2017, för de större kategorierna, högst inom kategorierna undersköterskor med flera (10,4 %) och administratör, vård (9,4 %). Lägst var sjukfrånvaron för läkare (2,7 %). Jämfört med 2016 minskade sjukfrånvaron, för de större kategorierna, huvudsakligen inom kategorierna administration (-0,5 procentenheter), läkare (-0,3 procentenheter), undersköterskor m.fl. (-0,3 procentenheter) och sjuksköterskor, barnmorskor (-0,3 procentenheter). Ökning av sjukfrånvaron har skett inom kategorierna sjukhustekniker/labpersonal, inklusive BMA (+0,4 procentenheter) och administratör, vård (+0,1 procentenheter). Fördelat per ålder minskade sjukfrånvaron 2017 jämfört med 2016 för anställda äldre än 40 år. För kvinnor, yngre än 40 år ökade sjukfrånvaron marginellt. För den långa sjukfrånvaron ökar sjukfrånvaron tydligt med stigande ålder, för den korta sjukfrånvaron är fördelningen jämnare med undantag för åldersgruppen år som redovisade högst sjukfrånvaro. Sjukhuset arbetar med hälsofrämjande, förebyggande och återskapande åtgärder. Som en del i det hälsofrämjande arbetet har arbete med förbättrade förutsättningar i chefsrollen genom normtal för antal anställda per chef genomförts. Genom det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet möjliggörs ett förebyggande hälsoarbete och att chefen agerar vid tidiga signaler på ohälsa. Införandet av dokumentationssystemet HälsoSAM ger en bättre överblick på de åtgärder som behöver göras och har gjorts samtidigt som det på sikt kommer underlätta analysarbetet. 4.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Personalvolym Antal anställda och nettoårsarbetare (antal och %), 2017 i jämförelse med Förändring Antal Antal Antal % Månadsanställda ,7% Nettoårsarbetare ,8% Källa: Cognos UDP Antalet månadsanställda var i december 434 fler jämfört med motsvarande månad Antalet nettoårsarbetare var i december 530 fler jämfört med motsvarande månad Ökningen är till del ett resultat av workshifting med rekrytering av undersköterskor och servicepersonal som avlastning för kategorier med rekryteringsproblematik samt ökat antal chefer till följd av arbetet med normtalet. En fortsatt ökning av antalet läkare kan också ses. Högre närvaro som ett resultat av sänkt sjukfrånvaro (+38 nettoårsarbetare) och minskad föräldraledighet (+38 nettoårsarbetare) har också påverkat personalvolymen. Ytterligare en faktor med möjlighet till påverkan av personalvolymen, både för administrativa Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 28(76)

29 och vårdtjänster, är det ökade behovet av rapportering samt registrering i olika vårdsystem. Som exempel kan nämnas registrering av patienter som ingår i det standardiserade vårdförloppet där ett antal verksamheter valt att registrera data i en ny modul i kvalitetsregistret INCA kallad SVF-INCA. Dubbelregistrering motsvarar minuter per patient. Antal nettoårsarbetare. Utfall 2017 och 2016 samt budgeterat utrymme 2017 Not: Definition av Nettoårsarbetare: Nettoårsarbetare baseras på en omräkning av sysselsättningsgraden för anställda samt justering för frånvaro som omfattar en månad eller mer. Semester innebär inte någon justering. För timanställda beräknas antalet genom att arbetade timmar divideras med 165. Budgeterat utrymme 2017 är den beräknade möjliga personalvolymen respektive månad utifrån ekonomiskt utrymme för löner och sociala avgifter motsvarande månad. Värdet är baserat på personalvolym, personalmix samt den ackumulerade budgetavvikelsen för löner och sociala avgifter. Värdet är ett ackumulerat medelvärde. Källa: Cognos UDP Ökningen av nettoårsarbetare återfinns i huvudsak inom verksamheterna Medicin, Sahlgrenska sjukhuset (+74), Barnmedicin (+63), Kirurgi, Sahlgrenska sjukhuset (+ 27) samt Barn- och Ungdomspsykiatrin (+25). Ökningen inom Medicin på Sahlgrenska sjukhuset är till del dels ett resultat av öppnande av ny avdelning och dels ett resultat av utökat uppdrag. Volymökningen inom Barnmedicin är i huvudsak ett resultat av rekryteringar i syfte att öppna vårdplatser som tidigare varit stängda till följd av bemanningsproblematik. Volymökningen inom Kirurgi på Sahlgrenska sjukhuset är i huvudsak ett resultat av ökad bemanning inför öppnande av vårdplatser. Ökningen inom Barn- och Ungdomspsykiatrin har till viss del skett till följd av rekrytering till tidigare vakanser men även till följd av riktade satsningar såsom ätstörningar, självskadebeteende och traumaproblematik. Personalstruktur Nettoårsarbetare, antal och andel per personalgrupp, 2017 i jämförelse med Netto årsarbetare Förändring Antal Andel Antal Andel Antal Andel Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 29(76)

30 Netto årsarbetare Förändring Sjuksköterskor, barnmorskor ,5% ,0% 86-0,5% Undersköterskor m.fl ,6% ,5% 127 0,1% Läkare ,3% ,1% 120 0,2% Administratör, vård 830 5,7% 833 6,0% -3-0,2% Rehabilitering och 981 6,8% 980 7,0% 1-0,2% förebyggande Sjukhustekniker/labpersonal, ,5% ,5% 49 0,0% inkl BMA Utbildning, kultur och fritid 76 0,3% 71 0,3% 6 0,0% Teknik, hantverkare 46 0,4% 46 0,5% 0-0,1% Kök, städ, tvätt 59 3,4% 71 3,0% -12 0,4% Administration ,6% ,6% 155 0,1% Huvudgrupp ,0% ,0% 530 0,0% Källa: Cognos UDP Utifrån personalstrukturen har störst ökning av nettoårsarbetare, jämfört med motsvarande månad föregående år, skett inom kategorierna administration (+155), undersköterskor med flera (+127) och läkare (+120). Volymökningen i gruppen administration är till största delen ledningsarbete (+79) där majoriteten utgörs av enhetschefer (+42) samt vårdenhetschefer och biträdande vårdenhetschefer (+28). Ökningen är en konsekvens av arbetet med normtalet. Övriga volymökningar inom administration (+76) är i huvudsak kanslister (+43). Volymökningen av kanslister är fördelad på ett flertal av sjukhusets verksamheter och är delvis ett resultat av rekryteringsproblematik avseende medicinska sekreterare. Ökningen av undersköterskor med flera är till del kopplad till workshifting som en del av sjukhusets kompetensförsörjningsstrategi och till del ett resultat av rekryteringsproblematik avseende sjuksköterskor. Volymökningen i gruppen läkare är i huvudsak överläkare (+96) och STläkare (+58). Ökningen av antalet överläkare beror på att överläkarutnämningsprocessen har setts över och i samband med det har fler specialistläkare än normalt utnämnts till överläkare. Som en konsekvens av utnämningarna har antalet specialistläkare minskat (-40). Volymökningen inom ST-läkare är jämfört med föregående år huvudsakligen ett resultat av rekrytering men delvis även ett resultat av minskad frånvaro (+11), ökningen är jämnt fördelad mellan sjukhusets verksamheter. Förändring av personalmixen per kategori 2017 jämfört med Redovisas som förändring av andel. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 30(76)

31 Källa: Cognos UDP Som ett resultat av ovan redovisade utveckling har personalmixen förändrats med en ökad andel ledningsarbete (+0,4 procentenheter), handläggare och administratörer (+0,3 procentenheter) samt läkare (+0,2 procentenheter). Även andelen undersköterskor med flera har ökat (+0,1 procentenheter). Andelen sjuksköterskor, barnmorskor har minskat (-0,5 procentenheter). Förutom förändringar i personalmixen sker även förändringar i åldersfördelningen på sjukhuset i riktning mot fler yngre medarbetare. Jämfört med för fyra år sedan har andelen anställda under 40 år ökat med +4,5 procentenheter. Utvecklingen ser lika ut för alla personalkategorier, för de större personalkategorierna har andelen anställda under 40 år ökat mest i kategorierna rehabilitering och förebyggande (+8,5 %), administratör, vård (+7,4 %) och undersköterskor med flera (+7,1 %). Sjukhuset arbetade under 2017 utifrån fastställd rutin avseende hantering av ofrivilligt deltidsanställda, vilket innebär bland annat att kvarvarande ofrivilliga deltider ska anmälas hos sjukhusets bemanningsservice för att ges möjlighet till ökad tjänstgöring. Antalet ofrivilligt deltidsanställda för 2017 var 25 (0,1 %) varav 1 man och 24 kvinnor, vilket är en ökning med 5 jämfört med föregående år. Utökade uppdrag Nya eller utökade uppdrag 2017 som inneburit volymökning 2017 jämfört med Aktivitet Sjuksköters kor Undersköters kor Läkar e Volymökning (nettoårsarbetare) Adminis Rehab. Sjukhu tratör,vå & stek./l rd föreb ab. BMA Adminis tration Övrig a TOT AL Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 31(76)

32 Aktivitet Volymökning (nettoårsarbetare) Statsbidrag 14,0 5,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 flyktingsituationen Psykiatrimedel 6,0 2,0 3,0 6,0 11,0 0,0 0,0 0,0 28,0 ASIH Mölndal 0,0 0,0 3,0 0,5 0,3 0,0 0,3 0,0 4,0 Psykiatri 2,8 3,0 3,0 0,0 3,7 0,0 1,2 0,0 13,7 Tillgänglighetssatsnin 7,0 3,0 12,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 gar Regionalt 8,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Traumacenter Bättre akutsjukvård 8,0 13,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 26,0 Satsning barn 12,0 0,0 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 respektive cancer Total 57,8 26,0 32,0 8,5 15,0 0,0 1,5 2,0 142,7 Not: Sammanställningen innefattande ett visst mått av bedömning Källa: Manuella uppgifter inhämtade från verksamheten Under 2017 har nya eller utökade uppdrag inneburit en volymökning motsvarande cirka 140 nettoårsarbetare jämfört med Arbetade timmar Arbetad tid 2017 jämfört med 2016 uttryckt i heltidsekvivalenter (medelvärde). Arbetade timmar Arbetade timmar i heltidsekvivalenter (faktiska) Utfall 2017/Utfall 2016Differens Antal Utfall 2017/Utfall 2016Differens % ,9% Not: Definition av Heltidsekvivalenter: Heltidsekvivalenter baseras på att antalet arbetade timmar under perioden dividerat med 165 * antalet månader i perioden. Källa: Cognos UDP Antal arbetade timmar omvandlat till heltidsekvivalenter. Utfall per månad 2017 och Not: Heltidsekvivalenter motsvarar arbetade timmar (ordinarie arbetstid) inklusive timmar för timavlönade, mertid, övertid och arbetad tid under jour/beredskap delat med 165 timmar. Källa: Cognos UDP Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 32(76)

33 Antalet arbetade timmar omvandlat till heltidsekvivalenter ökade med 222 jämfört med motsvarande period Arbete utfört av timanställda under 2017 motsvarade 372 heltider vilket var fem fler än Utvecklingen av månadsanställda och nettoårsarbetare bör med fördel ställas mot hur utvecklingen av den arbetade tiden ser ut. Den arbetade tiden per månad påverkas av antalet arbetsdagar respektive månad. Det kan göra direkt jämförelser med motsvarande månad föregående år missvisande men den generella volymtrenden är av intresse. Personalomsättning Personalomsättning i procent för tillsvidareanställda som lämnat SU, visas som rullande 12. Not: Med rullande 12 avses antalet som slutat senaste tolv månaderna delat i antalet tillsvidareanställda aktuell månad. Källa: Cognos UDP Sjukhuset uppvisar i december en extern personalomsättning (personal som lämnar SU) för de senaste 12 månaderna på 11,2 % vilket är en minskning jämfört med föregående år på 0,1 procentenheter. Av den externa personalomsättningen är 6,5 % till följd av egen begäran vilket är en minskning jämfört med föregående år på 0,1 procentenheter. Störst omsättning till följd av egen begäran återfinns inom gruppen sjuksköterskor, barnmorskor (8,5 %). Omsättningen i gruppen sjuksköterskor, barnmorskor har dock sjunkit jämfört med föregående år med 0,5 procentenheter. Övertid Andelen övertid (enkel och kvalificerad) i förhållande till utförd tid uttryckt i ackumulerat medelvärde. Utfall 2017 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 33(76)

34 Not: Med enkel och kvalificerad övertid avses när heltidsanställd arbetstagare arbetar en eller två timmar före eller efter fastställd ordinarie arbetstidsförläggning. Källa: Cognos UDP För 2017 var andelen övertid, i förhållande till den totala utförda tiden, i medeltal något lägre jämfört med motsvarande period Högst andel övertid, i förhållande till den totala utförda tiden återfanns inom kategorierna sjuksköterskor, barnmorskor (2,5 %) och undersköterskor med flera (2,4 %). Personalkostnad Under 2017 har personalkostnaderna ökat med cirka 630 mnkr (6,9 %) jämfört med I förhållande till budget redovisade sjukhuset en negativ avvikelse på personalkostnader motsvarande -185 mnkr, fördelat på löner och sociala kostnader -117 mnkr, inhyrd personal - 52 mnkr och övriga personalkostnader -17 mnkr. Avvikelsen på löner och sociala kostnader motsvarar i bemanning cirka 200 anställda, baserad på aktuell personalmix. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 34(76)

35 5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Det ekonomiska resultatet 2017 var -326 mnkr. Avvikelsen motsvarar 2 % av omsättningen. Avvikelsen försämrades med -42 mnkr under december, framför allt beroende på högre kostnader än budgeterat för perioden. Trots att SU producerar DRG-poäng och besök utöver beslutade volymer i vårdöverenskommelsen (VÖK) 2107 når sjukhuset inte upp till beslutad ersättningsnivå i VÖK 2017 (- 45 mnkr) och därmed inte heller tilläggsöverenskommelsen (TÖK) Anledningen till avvikelsen är att priserna (exklusive DRG-ersättning) justerades ned inför 2017 med en ambition att dess skulle överensstämma mer med vårdöverenskommelsen. Utifrån förutsättningarna kombinerat med den komplexitet i variation och volym av produkter som SU har, var det svårt att fastställa rätt prisnivå per produkt som vid uppföljning under året visat sig vara för låg. Förutsättningarna var att SUs produktlista inte haft någon större översyn sedan 2010 i väntan på nytt KPP-underlag (Kostnad per patient). Ersättningsnivåerna i VÖK för de olika prestationsdelarna har inte helt justerats för den förskjutning som skett emellan sluten och kvalificerad öppenvård som tydligt visas i jämförelser med KPP. Vid en analys av utfallet per vårdnivå och vårdområde i VÖK, syns avvikelsen tydligast i utfallet för den mest kvalificerade vården. Ersättning utifrån vår prislista ger endast 71 % ersättning för högspecialiserad öppenvård och 82 % ersättning för rikssjukvården inom sluten vård. Konsekvensen blir ett intäktsbortfall på 15 mnkr respektive 125 mnkr. Vi har under året redovisat att länssjukvården minskar och då framförallt sluten akutsjukvård. Sammantaget blir nettoeffekten 94 mnkr i intäktsbortfall till följd av fel priser. Motsvarande avvikelse ses i jämförelse med KPP. Budget utfall SU 2017 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 35(76)

36 Källa: Cognos Året som gått inleddes med relativt små ekonomiska avvikelser under första kvartalet. Underskott fanns i första hand avseende intäkter, där produktionen inledningsvis inte kom upp i förväntad nivå. Samtidigt med detta kom signaler från Västra Götalandsregionen om att ökad produktion skulle prioriteras. Sjukhuset gjorde, med detta som bakgrund, satsningar som innebar en ökad produktionstakt, och efter sommaren kunde vi tydligt se en ökad produktion i jämförelse med föregående år. I kombination med koncerngemensamma beslut om lönesatsningar utöver budget på stora personalgrupper innebar detta en hastigt ökad kostnadstakt under andra halvan av 2017, samtidigt som prissättningen på sjukhusets produktion inte gett full utväxling. Styrelsen antog därför i september ett åtgärdsprogram med syfte att få ner kostnadsnivån i första hand inom område 1,5 och 6 och att öka intäkterna från Västra Götalandsregionen. Åtgärdsprogrammet gav viss effekt, men långt ifrån tillräcklig, varför ett nytt, mer omfattade åtgärdsprogram kommer att initieras i inledningen av Intäkts- och kostnadsutveckling Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 36(76)

37 Källa: Cognos Bruttokostnadsutvecklingen, rullande 12 månader, har successivt sjunkit sedan 2015 men har ökat kraftigt igen under det senaste halvåret och ligger nu på drygt 6 %. Det är mycket högre än vad budgeterade kostnader på årsbasis medger. Över tid måste intäkts- och kostnadsutveckling följa varandra för att det ska bli ekonomi i balans. Kostnadsnivån måste under det kommande året minska med cirka 2 procentenheter, vilket är det budgeten medger givet de intäkter som i dagsläget är kända för Omkring 70 % av bruttokostnadsutvecklingen hänför sig till ökade personalkostnader där såväl antalet nettoårsarbetare som kostnaden per arbetad timma varit högre än budget. Andra kostnadsslag med en hög kostnadsutveckling under 2017 är IT-tjänster, patientmåltider, lokalvård och röntgentjänster, se vidare under avsnitt Intäktsutvecklingen under året var vid årsskiftet 4,5 % mätt i "rullande-12". Intäktstappet i december beror på att sjukhuset i december 2016 fick stora engångsintäkter, vilket inte skedde under december SU:s budgetavvikelse Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 37(76)

38 Källa: Raindance ekonomisystem *2016: Differens mot godkänd avvikelse 2016 (-75 mnkr) Finansiell ställning Nyckeltalen visar att den finansiella ställningen har försämrats sedan år Soliditeten, andelen av tillgångarna som är finansierade med eget kapital, har därmed successivt minskat och är vid årsskiftet ungefär -11 %. Möjligheten för sjukhuset att själva finansiera ny- och reinvesteringar har minskat de senaste 5 åren (se självfinansiering av investeringar i tabell nedan) vilket också innebär att låneskulden ökar betydligt. Så länge räntan är låg innebär en ökad låneskuld inte så stora ekonomiska påfrestningar, men risken för framtida kostnader ökar ju större låneskuld SU har. Ju mindre de ekonomiska marginalerna är, desto svårare får SU att agera vid oförutsedda händelser. Nyckeltal Finansiella nyckeltal Soliditet (%) 5,4% 3,1% -0,1% -2,7% -10,8% Självfinansiering av investeringar (%) 67% 67% 38% 42% -1% Låneskuld (tkr) Källa: Raindance Ekonomiskt resultat per område Under 2017 var SUs resultat -326 mnkr, men områdenas avvikelser mot budgeterat resultat varierade. Samtliga områden, förutom område 4 och gemensam administration, redovisade underskott vid årets slut. Område 1: Budgeterat resultat: -10 mnkr. Avvikelse mot budget: -119 mnkr. Området har en stor ekonomisk avvikelse som framför allt består höga personalkostnader till följd av extra satsningar för att rekrytera och behålla medarbetare, köpt vård på grund av kapacitetsbrist och höga läkemedelskostnader till följd av nya behandlingsmetoder. Område 2: Budgeterat resultat: +10 mnkr. Avvikelse mot budget: -17 mnkr. En stor del av den negativa avvikelsen förklaras av ej fullt finansierat löneavtal, ofinansierad ny jourlinje via bemanningsföretag till följd av koncentration av förlossningen till Östra sjukhuset samt dyra bemanningslösningar under semesterperioden. Område 3: Budgeterat resultat: -10 mnkr. Avvikelse mot budget: -15 mnkr. Den negativa avvikelsen beror till stor del på läkemedelskostnader inom Ögon och personalkostnader inom An/Op/IVA. Område 4: Budgeterat resultat: +25 mnkr. Avvikelse mot budget: +31 mnkr. Ett stort överskott återfinns inom personalbudget, vilket till stora delar beror på svårigheter att rekrytera medarbetare inom flera personalkategorier. Efterfrågan av områdets tjänster har varit hög, vilket har visat sig i ökade intäkter. Däremot är externa intäkter från försäljning lägre än budget vilket beror på de nya regionala gemensamma prislistorna för diagnostik. Område 5: Budgeterat resultat: +10 mnkr. Avvikelse mot budget: -96 mnkr. Området har haft en hög produktion av vård för VG-patienter, och detta har medfört högre kostnader än budgeterat för bland annat personal, material, tjänster och köpt vård. Område 6: Budgeterat resultat: -20 mnkr. Avvikelse mot budget: -79 mnkr. Det är framför Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 38(76)

39 allt höga kostnader för läkemedel, personal, material och köpt vård som bidragit till den negativa budgetavvikelsen. Den positiva utvecklingen på läkemedelsområdet, med viktiga genombrott i behandlingen av bland annat multipel skleros, cancersjukdomar och cystisk fibros, har varit en stor ekonomisk utmaning under 2017 liksom tidigare år. Personalkostnader har varit höga då området tvingats använda dyra lösningar för att hålla vårdplatser och produktion uppe AR02 RR-rapport Utförare hälso- och sjukvård Årsvärden Resultaträkning (mnkr) Utfall 1712 Budget 1712 Utfall 1612 Avvikelse budget/utfall Förändring utfall/utfall % Såld vård internt % Såld vård externt % Patientavgifter % Driftbidrag från nämnd inom % regionen Övriga erhållna bidrag % Försäljning av tjänster % Hyresintäkter % Försäljning av material och % varor Övriga intäkter % Verksamheten intäkter % Personalkostnader, inkl % inhyrd personal Köpt vård % Läkemedel % Verksamhetsanknutna % tjänster Övriga tjänster, inkl % konsultkostnader Material och varor, inkl % förbrukningsmtrl Lokal- och energikostnader % Lämnade bidrag % Avskrivningar % Övriga kostnader % Verksamhetens kostnader % Finansiella intäkter/kostnader Bidrag, speciella beslut över budget Resultat Åtgärder vid ekonomisk obalans SUs styrelse antog 1 september 2017 ett åtgärdsprogram för att dämpa kostnadsutvecklingen och få en ekonomi i balans. Åtgärderna omfattade en rad områden och är avsedda att verka på både kort och lång sikt. Nedan följer den ekonomiska effekten på 2017 avseende områdena i åtgärdsprogrammet: Åtgärdsplaner: Område 1, 5 och 6 har månadsvis gjort uppföljning av effekterna av de antagna åtgärdsplanerna. Effekten vid årsskiftet bedöms till cirka 37 mnkr för de tre Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 39(76)

40 områdena. De sammanlagda värdet av åtgärdsplanerna uppgick till 80 mnkr. Fokus på verksamhetsområden med de största ekonomiska utmaningarna: Arbete har genomförts med samtliga verksamhetsområden med genomgångar av de specifika förutsättningarna. I samband med detta har respektive verksamhetsområde erbjudits hjälp av sjukhusgemensamma resurser för att kunna få bättre förutsättningar att nå ekonomisk balans i budget Dialog med regionen för ökad ersättning: Sedan beslut om åtgärdsprogram har SU fått följande större tillkommande ersättningar för 2017: o Statsbidrag för förlossningsvård: 21,9 mnkr o Satsning på barnsjukvård: 30 mnkr o Insulinpumpar och glukosmätare 20 mnkr Trots att åtgärdsprogrammets olika delar sammantaget genererat minskade kostnader och att SU fått ökade intäkter om sammanlagt 115 mnkr sedan september har sjukhusets ekonomiska underskott växt. Detta i första hand beroende på hastigt ökande personalkostnader. Ett nytt, mer omfattande åtgärdsprogram initieras i januari Eget kapital Sammanställning över eget kapital för 2016 och 2017: Eget kapital Belopp i tkr Ingående eget kapital Bokslutsdispositioner Årets resultat Utgående eget kapital SUs utgående eget kapital uppgick sammantaget i bokslutet 2017 till -329,4 mnkr. Årets resultat utgjorde -325,7 mnkr. Enligt beslut i regionfullmäktige i februari 2016 medgavs ett underskott för sjukhuset om högst -75 mnkr för räkenskapsåret I enlighet med detta beslut uppgår SUs ingående negativa egna kapital till 3,7 mnkr efter att 2016 års resultat räknats av. Återställande av återstående negativt eget kapital (-3,7 mnkr) kommer att ske under Inkluderat i årets resultat om -325,7 mnkr ingår ett intäktsbortfall till följd av felaktiga priser om 94 mnkr. För mer information kring SUs resultat, se avsnitt Investeringar SUs behov att investera båda i fastigheter och utrustning har de senaste åren ökat för att kunna bemöta dagens och framtidens behov i diagnostik och behandling inom VGR. En stor andel av den ökande investeringen är SUs största fastighets- och utrustningsprojekt hittills, Regionalt Bild- och InterventionsCentrum (BoIC). Större byggprojekt Husbyggnationen för Hus R på Mölndals sjukhus, en nybyggnad för forskning och utbildning, färdigställdes och är sedan sommaren i verksamhetsdrift. Regionalt Bild- och InterventionsCentrum - Etapp 3, som omfattade resterande hälft i Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 40(76)

41 plan 1 och 2/3 samt hela plan 4, färdigställdes i december. Därmed är hela huset i verksamhetsdrift. Regionstyrelsen beslutade också i augusti 2014 att genomföra byggprojektet för tillbyggnad av Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, där husbyggnationen beräknas pågå till Program- och systemhandlingsarbetet för etapp 1 och 2, en tillbyggnad inom neonataloch förlossningsvård på Östra sjukhuset pågår och förväntas vara färdig i andra kvartalet Förstudien Sahlgrenska Life, Hus 1 och tillhörande förstudie avseende Om- och påbyggnad av Akutvårdshuset nominerades till VGRs investeringsplan. Andra omfattande ombyggnationer Övriga omfattande projekt som genomförts eller påbörjats under 2017 är till exempel: Ombyggnad på Östra sjukhuset för flytt av förlossningsvården från Mölndals sjukhus. Ombyggnad av Operation 2 och 3 på Mölndals sjukhus som är en anpassning till ny sterilgodshantering. Byggentreprenaden för ombyggnad inom Transfusionsmedicin på Sahlgrenska sjukhuset. Ombyggnad i Nya Vårdbyggnaden för en samlad neurosjukvård på Sahlgrenska sjukhuset. Ombyggnader för nya fryshotell på Sahlgrenska och Östra sjukhuset, tillhörande Gothia Forum. Säkerhetsanläggningar moderniseras löpande under året och byggnadsanpassningar av lokaler, när ny medicinteknisk utrustning ska installeras, utförs kontinuerligt på alla sjukhustomterna. Fastighetsinvesteringar, utfall i jämförelse med investeringsram Fastighetsinvesteringar, exklusive så kallade strategiska investeringar, uppgick till 76 mnkr. Utfallet är att jämföra med sjukhusets grundram 2017 om 115 mnkr, för ekonomiskt driven fastighetsinvestering. Utfallet för strategiska fastighetsinvesteringar blev 593 mnkr, som huvudsakligen handlar om utgifter i projekten under genomförande såsom Tillbyggnad Barnsjukhuset på Östra sjukhuset, R-huset på Mölndals sjukhus samt regionalt Bild- och InterventionsCentrum och Låghus Etapp 3b på Sahlgrenska sjukhuset. Investeringar i fastigheter Utfall och investeringsram i mnkr. Utfall 2017 a) Investeringsram 2016 b) Fastighetsinvesteringar Strategiska fastighetsinvesteringar Summa Not: Källa: a) Västfastigheters bokföring b) VGRs detaljerade investeringsplan Fastighetsinvesteringar exkl. strategiska. Utfall i mnkr. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 41(76)

42 Investeringar i medicinteknisk och annan utrustning För investeringar i medicinteknisk och annan utrustning disponerade SU en investeringsram på 430 mnkr. Till detta kommer ett investeringsutrymme från VGRs särskilda satsning på strategiska utrustningsinvesteringar med 110 mnkr, inklusive BoIC etapp 2 och 3 för 100 mnkr. Tidigare sparade medel om 29 mnkr skulle användas under Det innebär att SU totalt disponerade 548 mnkr i investeringsram. Fördelning av sjukhusets investeringsram och utfall för 2017 i mnkr Utrustningsinvesteringar Sahlgrenska Investeringsplan Bokfört t.o.m. Universitetssjukhuset (mnkr) 2017 december 2017 Prognos 2017 Områdesramar Samplanering Bild o funktionsmedicin Lab-medicin Övervakning AN/IVA/IMA Ultraljud OP-salar Smittrening Sängar Summa samplanering Särskilda projekt och byggnadsrelaterat Summa SU:s egen ram Tidigare sparade ramar 29 Totalt SU egen ram inklusive tidigare sparade ramar Strategiska utrustningsinvesteringar VGR MR-kameror VGR Laserutrustning Thorax kirurgi 1 1 Masspektromi (HMRS) 8 Säkerhetsutrustning Rågården 1 NGS New Generation Sequencing 4 9 SPECT/CT till Klin fys 6 6 IMAC (RIS/PACS) 8 30 Strålbehandling, linjäraccelerator Strålbehandling BOIC, etapp 2 och Summa strategiska utrustninginvesteringar VGR Totalt investeringar exkl externfinansierade Externfinansierade investeringar* Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 42(76)

43 Utrustningsinvesteringar Sahlgrenska Investeringsplan Bokfört t.o.m. Prognos 2017 Universitetssjukhuset (mnkr) 2017 december 2017 Totalt investeringar inkl externfinansierade *Investeringar finansieras av ALF, extern forskningsmedel eller bidrag. Jämfört med 2016 ligger investeringarna under 2017 (529 mnkr) 8 mnkr högre än förra året. I grafen nedan redovisas utfallet för utrustningsinvesteringarna under åren 2009 till Utrustningsinvesteringar i mnkr Följande är exempel på större utrustningsinvesteringar som installerats under 2017: Utrustning till BoIC etapp 1-2 uppgick till 386 mnkr och till etapp 3 var kostnaden för utrustning 112 mnkr för perioden Utrustning till Hus R i Mölndals sjukhus där forskning, utveckling och utbildning samlas på en och samma byggnad, till en kostnad om 20 mnkr ( ). Byte av respiratorer genomfördes till en kostnad om 31 mnkr. En mindre linjäraccelerator till strålbehandling installerades för 13 mnkr. Utrustning BoIC-projektet etapp 1 och 2 BoIC etapp 1 och 2 har 550 mnkr i utrustningsinvesteringsram. Fem verksamheter, Sterilteknisk enhet, Radiofarmakacentralen, Klinisk fysiologi, Radiologi och Hybrid-och intervention är igång. Här ryms avancerade utrustningar för bildiagnostik och intervention som röntgen, magnetresonanstomografi (MR), ultraljud, datortomografi (CT) och positronemissionstomografi (PET). En cyklotron, som är den första i VGR, och som ska tillverka isotoper till PET-kameror, levererades och drifttestades i oktober-november Utrustning BoIC-projektet etapp 3 Utrustningsbudgeten till BoIC etapp 3 är totalt 250 mnkr, fördelat på 150 mnkr strategiska utrustningsinvesteringsmedel och 100 mnkr SU-egna investeringsmedel. Lös utrustning och inredning/möbler beställdes efter årsskiftet för leverans under Verksamhetsstart på plan 01 och plan 2-3 kom igång enligt planerna i maj 2017 och för plan 4 i fjärde kvartalet Produktionsstart blev den 4 december för plan 4 och produktionen trappas upp under kvartal Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 43(76)

44 6 Bokslutsdokument och noter Resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Resultaträkning Belopp i tkr Not Utfall 2017 Utfall 2016 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Årets resultat Kassaflödesanalys Not Utfall 2017 Utfall 2016 Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av eget kapital 0 1 Investeringsverksamhet Investeringar Försäljningar anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 44(76)

45 Resultaträkning Kontroll av årets kassaflöde Differens 5-3 Balansräkning Not Utfall 2017 Utfall 2016 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - maskiner och inventarier pågående investeringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Noter, belopp i tkr Verksamhetens intäkter Patientavgifter med mera Såld vård internt Såld vård externt Försäljning av tjänster, internt Försäljning av tjänster, externt Hyresintäkter Försäljning av material och varor, internt Försäljning av material och varor, externt Statsbidrag Investeringsbidrag Övriga bidrag, internt Övriga bidrag, externt Övriga intäkter, internt Övriga intäkter, externt Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Inhyrd personal, bemanningsföretag Köpt vård internt Köpt vård externt Läkemedel Lämnade bidrag, internt Lämnade bidrag, externt Lokal- och energikostnader, internt Lokal- och energikostnader, externt Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 45(76)

46 Noter, belopp i tkr Verksamhetsanknutna tjänster, internt Verksamhetsanknutna tjänster, externt Material och varor, internt Material och varor,externt Övriga tjänster, internt Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, internt Övriga kostnader, externt Totalt Personalkostnader, detaljer Löner Övriga personalkostnader Sociala avgifter Totalt Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar Maskiner och inventarier Totalt Totalt avskrivningar och nedskrivningar Finansnetto Finansiella intäkter Ränteintäkter, externt Övriga finansiella intäkter, externt Totalt Finansiella kostnader Räntekostnader, internt Räntekostnader, externt Övriga finansiella kostnader, externt Totalt Totalt finansnetto Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar Reavinster inventarier Totalt Reaförluster inventarier Totalt Netto reavinster/-förluster Investering i anläggningstillgångar Årets investering i maskiner och inventarier Årets pågående investering Totalt Försäljning anläggningstillgångar Försäljning maskiner och inventarier Totalt Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Utgående ackumulerade avskrivningar Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 46(76)

47 Noter, belopp i tkr Utgående restvärde Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Försäljningar/utrangeringar Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 6 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Pågående investeringar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar, internt Kundfordringar, externt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt Övriga fordringar, externt Totalt Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Totalt Långfristiga skulder Långfristig skuld, investeringsbidrag Övriga långfristiga skulder, internt Totalt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder, internt Leverantörsskulder, externt Semesterskuld Löner, jour, beredskap, övertid Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt Övriga kortfristiga skulder, externt Totalt Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 47(76)

48 7 Övrig rapportering 7.1 Särskild återrapportering enligt beslut av regionfullmäktige Regionfullmäktige har ställt krav på en kortfattad återredovisning av beslut som riktar sig till SU. Regionövergripande styrdokument, policys och andra beslut i regionfullmäktige Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen (RS ). Styrelsen har kontinuerligt informerats under året. Rese- och mötespolicy samt riktlinjer (RS ). Ny rese- och mötespolicy gäller i Västra Götalandsregionen från och med 1 maj Policyn gäller tjänsteresor inom VGRs verksamheter och omfattar även de resor som sker på uppdrag av VGR. Regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin Revisionsrapporter Styrelsen behandlade under 2017 de av revisionens granskningsrapporter som berör SU. I de fall revisionen funnit väsentliga brister, t.ex. avseende följsamhet till regionala styrdokument, beslutade styrelsen om särskilda åtgärder för att säkerställa att identifierade brister hanterats. Följande granskningsrapporter låg till grund för beslut om särskilda åtgärder: Granskning av verksamhetsanpassad bemanning - läkares schemaläggning (Rev ) Granskningsrapport Styrning och ledning i nämnder och styrelser - delstudie 2 (Rev ) Granskning av Bisysslor i Västra Götalandsregionen (Rev ) Granskning av Ändamålsenlighet i regionens investeringsprocess (Rev ) 7.2 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Sahlgrenska Universitetssjukhusets mål 2017 Långsiktiga mål och mätetal Vi har akutsjukvård i toppklass Andel patienter med en genomloppstid på mindre än fyra timmar på akutmottagningen Andel patienter som är nöjda med bemötandet vid akutbesöket Andel patienter som lämnar akuten inom 30 minuter efter beslut om inläggning Andel akuta patienter som opereras inom fastställd tid Andel prio1-larm som nås av ambulans inom 20 minuter Vi skapar värde för patienten Minskad total användning av antibiotika inom sjukhuset mätt i DDD/100 Antal väntande patientersom väntat mer än 90 dagar till operation/åtgärd Utfall mars 2017 Utfall augusti 2017 Utfall december 2017 Målvärde 2017 Målvärde % 62 % 63 % 80 % 90 % 99 % 99 % 98 % 95 % 95 % 33 % 38 % 34 % 50 % 80 % 67 % 70 % 66 % 80 % 85 % 86 % 84 % 82 % 90 % 90 % % < < Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 48(76)

49 Utfall mars 2017 Utfall augusti 2017 Utfall december 2017 Målvärde 2017 Målvärde 2018 Antal vårddagar som utskrivningsklara patienter blir kvar på sjukhuset 1) <2 500 < Andel patienter där riskvärdering gjorts enligt rutin för fallrisk 32 % 33 % 36 % 50 % 75 % Andel patienter med trycksår grad 2-4 i PPM ska minska 6,1 % 6,1 % 6,1 % < 5 % < 4 % Resultat, jämfört med budget, i miljoner kronor Vi är landets ledande universitetssjukhus Rankning i Öppna jämförelser gentemot andra universitetssjukhus 2) Antal vetenskapliga publikationer 2) - - i.u > Antal disputationer 2) - - i.u > 45 > 55 Antal patienter per månad från andra regioner och länder Resultat gällande kvalitetsmått för behandlingar i regionala Kvartalen Andel studenter som är nöjda med sin verksamhetsförlagda utbildning *beroende på studentgrupp 2) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Resultat i medarbetarenkäten 2) grön 1 gul 1 röd 1) Underlaget beräknas på avslutade ärenden i SAMSA under vald tidsperiod 2) Mäts på årsbasis i.u - ingen uppgift Medicinska framsteg Exempel på medicinska framsteg under året: 13 grön 7 gul 8 röd 15 gröna 9 gula 7 röda Grön Grön % > 92 % > 95 % i.u Inom barnområdet har man börjat med intranasal sedering vid MR-undersökningar vilket inte kräver fasta, PVK eller samma övervakning. Man gör också reducerade MR-undersökningar istället för datortomografi vid huvudvärksutredningar för att undvika strålning. Man har inom neonatalvården infört syrgasbehandling mot prematuritetsretinopati, ROP, och man har utvärderat extremt högfrekvent ultraljud för tidig diagnostik av ytliga strukturer, som t.ex. hudtumörer, samt högupplösande rektalmanometri (HRAM) för nivådiagnostik av Hirschprung's sjukdom. Inom uterustransplantationsprojektet har sju kvinnor transplanterats och åtta barn har fötts. Vården av patienter med Hepatit C har förbättrats. Nya läkemedel ger möjlighet till utläkning av infektionen hos över 90 % av patienter med hepatit C. Samtliga kända patienter med allvarlig fibros (F2-F4) har erbjudits behandling enligt nationella rekommendationer. Ett samarbete mellan Infektion och Beroendeklinikerna med ökad tillgänglighet för undersökning med Fibroscan ger möjlighet till tidiga behandlingsinsatser för dessa patientgrupper. Typning av Hepatit C-virus (HCV) vid misstänkt resistensutveckling kan göras inom SU, som enda laboratorium i Norden. Klinisk mikrobiologi utsågs i juli till nationellt referenslaboratorium med huvudansvar för fem funktioner: Borrelia, Hepatit, Herpes, viral gastroenterit och bakterier hos patienter med Cystisk fibros. Dessutom med delansvar för mykologi, sexuellt överförda infektioner samt bakteriella tarmpatogener. Screening av samtliga patienter inom rättspsykiatrin för att förebygga risker för metabolt syndrom. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 49(76)

50 Inom tarmsjukvården utvecklas metodik för diagnostik och behandling, bland annat har flera rekonstruktiva IBD-operationer utförts i samband med internationella kurser och workshops för IBD-kirurgi. Ytterligare två operationer med hjärnstyrda armproteser, robotarmar, är utförda med gott resultat. Totalt i världen finns nu fyra patienter som genomgått denna typ av operation, samtliga inom SU. Behandling av fantomsmärta med så kallad virtual reality-teknik utförs och utvärderas i multicenterstudie. Värdebaserad vård inom elektiv höft och knäprotes har lett till kortare vårdtid, mindre oönskade händelser, som vårdrelaterade infektioner, urinvägsinfektioner med mera. Användningen av blodprodukter har också minskat och patienterna blivit nöjdare. Ökad andel osteoporosutredningar och behandlingar genom fokuserat arbete med frakturkedjan för patienter över 50 år. Antalet bentäthetsmätningar har under året ökat med nästan 900 patienter. En degenerativ process i perifera retina, Peripheral Exudative Haemorrhagic Chorioretinopathy, PEHCR, har uppmärksammats. Detta är ny kunskap som kan utvecklas till ny diagnos och därmed nya behandlingsalternativ. Ett strukturerat arbetssätt för bedömning av patienter med Saureus bakteriemi, SAB, har utvecklats inom infektion, där infektionskonsult bedömer patienter med SAB inom 24 timmar från provsvar. Liknande arbetssätt införs nu på flera andra universitetssjukhus i Sverige. Infektion har också tillsammans med akutmottagningen på Östra sjukhuset utarbetat en ny modell för tidig upptäckt av allvarliga akuta infektioner och strukturerat omhändertagandet. Arbetssättet utvärderas fortsatt under Högteknologisk utveckling sker inom diagnostiska, interventionella och opererande specialiteter genom att Operation 8, Hybrid och interventionsplanet tagits i bruk i Bild- och interventionscentrum. Bland annat har en unik intraoperativ MR tagits i bruk. Användning fokuseras initialt på hjärntumörkirurgi och förväntas förbättra radikalitet vid denna typ av ingrep. Robotteknik införs för leverresektioner och gallvägsrekonstruktioner. Strokevårdkedjan har ytterligare förbättrats. SU är nu ledande i landet när det gäller trombektomi. MR -vägledda bröstbiopsier har introducerats på SU och därmed i VGR. Behandlingen vid maligna sjukdomar har fortsatt att utvecklas, med bland annat immunmodulerande medel och målinriktade terapier vid lungcancer, Targeted Alpha Therapy, TAT, med klinisk utveckling av radionuklidterapi inom ovarialcancer och autolog stamcellstransplantation till äldre patienter med Multipelt Myelom. Innovativ utveckling har skett av minimal-invasiv isolerad hyperterm perfusion vid malignt melanom med koppling till immunoterapi. Avdelningen för Reumatologi och inflammationsforskning vid Sahlgrenska akademin har av The European League Against Rheumatism, EULAR, utsetts till Center of Excellence in Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 50(76)

51 Rheumatology D-fotografering, On-skin, av sår och expertis för sårbehandling, samt Med Tech4Health med syfte att konstruera hud med 3D-bioprintingteknik. Behandling med en vänsterkammarpump, LVAD, som ges patienter i väntan på hjärttransplantation kan nu även erbjudas som alternativ till medicinsk behandling för patienter som inte kan transplanteras. Införandet av hjälpmedel vid diabetes, Libre och kontinuerlig b-glukosmätning, ökar patienternas delaktighet i sin behandling. Måluppfyllelsen för kontroll av Hba1C har förbättrats, vilket leder till färre komplikationer Vårdövenskommelsen (VÖK) I vårdöverenskommelsen, VÖK, definieras 2017 års inriktning, volymer och ersättning för vård vid SU för invånare i VGR. Överenskommelsen beskriver sjukhusets uppdrag och förändringar i förhållande till föregående år samt uppföljning av verksamheten. Sjukhusets övergripande uppdrag omfattar följande vård till invånare i Västra Götaland: Akutsjukvård Imperativ vård, vård som måste utföras i närtid Planerad vård Vårduppdragen utförs på följande vårdnivåer: Länssjukvård Regionsjukvård Rikssjukvård enligt uppdrag samt vård av rikssjukvårdskaraktär SUs uppdrag omfattar också: Vård till invånare i Region Halland enligt samverkansavtal Rikssjukvård enligt uppdrag till invånare i Sverige Öppen vård till invånare i övriga landet som väljer att söka vård vid sjukhuset, i enlighet med patientlagsstiftningen från 2015, Forskning, utveckling och undervisning, FoUU, med finansiering genom regionbidrag Uppdrag som sista utpost i regionens hälso- och sjukvård, med finansiering genom regionbidrag Rättspsykiatrisk vård I vårdöverenskommelsen fastställs att hälso- och sjukvården vid SU ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och att patienter ska få vård i rimlig tid. I VÖK har sjukhuset fått utökad finansiering och uppdrag för följande: Fortsatt utbyggnad av allergivaccinationer Ordnat införande av läkemedel och metoder (år 3) Satsningar på jämställda löner Friskvårdsbidrag och tobakssamordnare Fria läkemedel för barn och unga Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 51(76)

52 Resurser för satsning på barnsjukvård respektive cancersjukvård Reumatologisk rehabilitering Utöver sjukhusets uppdrag enligt ovan har sjukhuset fått finansiering för ökade kostnader för valfrihetsvården och ekonomisk kompensation för beslut i regionen som påverkar sjukhuset. Sjukhuset har under året fått förstärkningar för protonstrålning och glukosmätare och insulinpumpar. Tilläggsöverenskommelse har tecknats med Hälso- och sjukvårdsnämnderna, HSN, om så kallat "brutet tak", det vill säga ökad produktion - mot ersättning - utöver angivna volymer och ersättning enligt vårdöverenskommelsen. Tilläggsöverenskommelser har också tecknats för satsningar på prehospital psykiatrisk resurs, sjuksköterskebemanning vid mottagning för personer med missbruk/beroende och psykiatrisk samsjuklighet samt ACT team för stadsdelarna Centrum och Väster i Göteborg. Sjukhuset har dessutom ett antal särskilda uppdrag från regionstyrelsen och från hälso- och sjukvårdsstyrelsen enligt regionfullmäktiges budget för Uppdragen berör bland annat förbättrad akutsjukvård, förstärkningar av psykiatri, genomförande av nya läkemedel och metoder inom ramen för ordnat införande, år ett och två. En särskild plan för uppföljning av vårdöverenskommelsen 2017 har fastställts. Uppföljning av särskilda volymer sker i bilaga Prestationer Antalet vårdtillfällen som producerats inom slutenvården både inom somatisk och psykiatrisk vård var färre än budgeterade och färre än föregående år. Samtidigt produceras fler besök än budgeterat och jämfört med föregående år. En del av förklaringen är en önskad förskjutning från slutna till öppna vårdformer. Vårdtyngden har ökat. Enligt CMI, genomsnittligt DRG per vårdtillfälle, framgår att varje vårdtillfälle är tyngre än både föregående år (4 %) och jämfört med budget (13,9%). Inom öppenvården är CMI (genomsnittligt DRG per besök) oförändrat mot föregående år men betydligt över budget (8 %). Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 52(76)

53 Akutmottagningar Söktrycket är fortsatt högt för akutmottagningarna under året. Akutmottagningarna exklusive psykiatri har haft vårdkontakter under hela 2017, detta motsvarar ett genomsnittligt besökstal på 555 patienter per dag, vilket är i nivå med förra årets nivåer (-0,8 %). Källa: Elvis Några pågående åtgärder för att möta inflödet till akuten är att utforma modeller för strukturerad hänvisning till primärvård, utbildning av akutläkare, direktinläggningsspår, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 53(76)

54 uppbyggnad av kompetens och bemanning av akutsjuksköterskor för att till exempel självständigt kunna behandla patienter. Nedan beskrivs läget och genomförda åtgärder på de olika akutmottagningarna. Östra sjukhuset Under slutet av november öppnade Närhälsan en Närakut på Östra sjukhuset och patienter hänvisas via triage dit när det gäller okomplicerade åkommor. Inför och efter öppnandet har Akutmottagning Barn haft ett tätt samarbete med Närhälsan för att ta fram gränssnitt och följa upp patientflöden och utfall. Hittills har det nyliga öppnandet och begränsade öppettider gjort att någon tydlig effekt inte kunnat ses på barnakuten men när öppettiderna efter årsskiftet utökas och Närakuten kan ta emot fler patienter förväntas detta kunna påverka barnakutens patientantal och ledtider positivt. Barnakuten har arbetat med workshifting, där sjuksköterskor handlägger en allt större andel av patienterna utan att de behöver vänta på läkare, och under året har 31 % av besöken kunnat handläggas på detta sätt. Korttidsvårdsavdelning Slottis har under hösten genomfört en verksamhetsförändring och tagit emot akuta patienter, vilket har förbättrat situationen. Överbeläggningar har minskat, liksom utlokalisering av patienter till andra avdelningar inom VGR. BUP akutvårdsavdelning bedriver, som första BUP-akut i landet, ett pilotprojekt med triagering av akutsökande patienter. Till akutmottagningen på Östra sjukhuset har patientinflödet under 2017 fortsatt ökat även om ökningen ser ut att ha planat av. Totalt antal besök under 2017 ser ut att bli strax över Ett ökat inflöde har pågått under många år och akutmottagningen kan inte fullt ut kompensera för detta trots de kontinuerliga verksamhetsförbättringar som genomförs. Under 2017 genomförde IVO en granskning av akutmottagningen, dels baserad på frågor och dels en oanmäld inspektion. Slutgiltig bedömning har ännu inte kommit, men enligt den första rapporten ansåg inspektören att det var 100 % lugn miljö för väntande patienter och att Hälso-och sjukvårdspersonal finns placerade centralt i lokalen med god översyn över de patienter som behöver tillsyn. Akutmottagningens flöde har förbättrats under året genom användande av omsorgskoordinator, ledningsläkare och slutenvårdskonsult. Det förändrade arbetssättet har bland annat inneburit att färre patienter har behövt läggas in i sluten vård. För att förbättra ledtider finns det pågående och lyckosamma projekt, till exempel med direktinläggning från ambulans, samt att akutens sjuksköterskor fått mandat att direktinlägga stabila patienter. Antalet och andelen inskrivna patienter minskar successivt vilket till del kan förklaras av förändrat arbetssätt på akutmottagningarna. Mölndals sjukhus På akutmottagningen på Mölndals sjukhus minskade antal besök jämfört föregående år, från till Minskningen har skett framför allt inom Ortopedi. Samtliga verksamheter inom området har arbetat med och bidragit till att förbättra ledtider på akutmottagningen. En del aktiviteter har skett områdesövergripande, till exempel höftfrakturprocessen, och en del på enhetsnivå. Verksamheten har försökt möta de akuta behov som uppstår i samband med att patienten besöker akutmottagningen. Det är framför allt vid besvär i rörelseorganen som kompetensen har nyttjats. Vid jämförelse av antal patienter som träffat arbetsterapeut eller fysioterapeut i samband med besök på akutmottagning har antalet ökat från till drygt patienter under året. Hela ökningen återfinns inom fysioterapeutiska insatser på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 54(76)

55 Mölndal. Syftet är att korta ledtiderna och förbättra omhändertagandet. Sahlgrenska sjukhuset Genom ett förändringsarbete på akutmottagningen Sahlgrenska sjukhuset har ledtiderna förbättrats och till följd av kortare vistelsetider har även patientsäkerheten förbättrats. Införandet av en ny fördelningsrutin för patienter med identifierat behov av sluten vård har inneburit ett snabbare avflöde från Akutmottagningen. Nu fördelas patienterna till samtliga slutenvårdsavdelningar inom Sahlgrenska två gånger per dygn. Tid till vårdplats har mer än halverats sedan januari Akutmottagningen Sahlgrenska arbetar till nästa år med att utveckla en mer selektiv triageringsmodell där patienter med ett verkligt medicinskt behov av läkarbedömning identifieras och därmed ökar möjligheten till förbättrad måluppfyllelse av ledtiderna. Psykiatri Akutmottagningen psykiatri har haft vårdkontakter 2017 vilket motsvarar ett genomsnittligt besökstal på 36 patienter, en ökning mot föregående år (1,9 %). Avseende total genomloppstid på Psykiatrisk akutmottagning har 64 % av patienterna lämnat enheten inom 4 timmar (måltal: 90 %), 73 % av de sökande har triagerats inom 10 minuter (måltal: 90 %) och 37 % av patienterna har träffat en läkare inom 60 minuter (måltal: 90 %). Jämfört med motsvarande period 2016 har antalet sökande ökat med 2 %. Ett antal åtgärder har historiskt prövats för att nå måltalen, såsom resurstillskott, anpassning av resursfördelning utifrån tidsmässiga sökmönster och läkare i triage, men dessa har inte haft tillräcklig effekt. Enligt plan ska psykiatriska intensivvårdsplatser, PIVA-platser, införas på psykiatrisk akutmottagning under 2018 och bemanningen av specialistläkare ska förstärkas, vilket sammantaget förväntas påverka ledtiderna positivt. Se bilaga 4 för mer information om akutmottagningarna Remisser Inkomna remisser har ökat med (5,2 %) i förhållande till samma period föregående år, varav remisser från regionen, (5,9 %). Remisser från övriga regioner och landsting har minskat med 495 (-4,3 %). Tabellen nedan visar de tio verksamhetsområden som har haft störst ökning i förhållande till föregående år. Inflödet av remisser har varit högt också inom allergisjukvård, hjärtsjukvård, barn- och ungdomspsykiatri samt onkologi inklusive cancergenetisk mottagning. VO med störtst nominell ökning i Förändring Förändring antal remisser antal procent Ögonsjukvården % Affektiva % Hudsjukvården % Urologi % Medicin Östra sjukhuset % Neurologi % Ortopedi % Medicin Mölndals sjukhus % Medicin Sahlgrenska sjukhuset % Kirurgi Sahlgrenska sjukhuset % Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 55(76)

56 Källa: Cognos SU-remisser, internremisset, ekonomiska betalningsförbindelser (BF) samt konsultremisser (KO) exkluderade Somatisk och psykiatrisk sluten respektive öppenvård I tabellen nedan framgår att antal öppenvårdsbesök har ökat inom både somatik (0,3 %) och psykiatri (4,1 %). Orsaken är en önskad förskjutning från slutna till öppna vårdformer. Antal slutenvårdstillfällen och antal vårddagar är färre inom både somatik och psykiatri. Varje slutenvårdstillfälle har blivit allt tyngre, vilket visar sig i det ökade antalet DRG-poäng i förhållande till minskat antal vårdtillfällen. Ackumulerat månad Förändring Förändring antal procent Besök - Antal ,3% Besök - Unika individer ,9% Somatik Vårdtillfällen - DRG-Poäng ,1% Vårdtillfällen - Antal ,9% Vårdtillfällen - Vårddagar ,9% Besök - Antal ,1% Psykiatri Besök - Unika individer ,7% Vårdtillfällen - Antal ,7% Vårdtillfällen - Vårddagar ,0% Totalt Besök - antal ,2% Vårdtillfällen - Antal ,8% Källa: Vegadatabasen Enligt regionala riktlinjer sker redovisningen av prestationer med en månads fördröjning. För en komplett redovisning av aktuell period innehåller denna rapport även prestationsutfallet för innevarande månad. Utfallet är kompletterat med bedömningar för de utskrivna vårdtillfällen som saknar diagnos- och åtgärdsregistreringar samt för öppenvårdsbesök som saknar komplett registrering Planerad och oplanerad öppenvård Besöken har ökat i jämförelse med föregående år. Den planerade vården med besök (1,8 %) medan den oplanerade vården har minskat med besök (-1,4 %). Källa: Cognos RDB Sjukhus Ökningen av öppenvårdskontakter har skett generellt över sjukhuset och är en del i verksamheternas utveckling av vården, där gradvis alltmer sker i öppenvård. Den planerade vården ökar bland annat inom verksamhetsområdena Allmänpsykiatri, Barnpsykneurohabilitering, Ögonsjukvården samt Geriatrik, Lungmedicin och allergologi där öppnandet av KOLcentrum bidrar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 56(76)

57 Öppenvårdsproduktionen har minskat inom Infektion, vilket beror på färre asylsökande patienter samt effektiviserad behandling av patienter med hepatit B och C. Läkarbesök inom Barn och ungdomspsykiatrin minskar med anledning av färre specialistläkare. Det ställer krav på att de befintliga läkarna handleder och samordnar annan personal i högre utsträckning. Telefonkontakter samt övriga digitala kontakter som ersätter ett fysiskt besök (besökstyp TB) ökar i snabb takt. Under 2017 har sjukhuset haft sådana kontakter mot föregående års , en ökning med besök (12,4 %). Några exempel på denna expanderande vårdform kan vara hemmonitorering av pacemakers, mätning och justering av behandling inom diabetssjukvården, digital bildgranskning samt uppföljningsbesök inom vuxenpsykiatrin. Källa: Cognos RDB Sjukhus Planerad och oplanerad slutenvård Antal vårdtillfällen minskar fortsatt mot föregående år. Den oplanerade slutenvården minskade med 4,2 % och den planerade slutenvården minskade med 2,0 %. Minskningen kompenseras av ökad öppenvårdsverksamhet. Vården har parallellt utvecklats i snabb takt och trots utvecklingen för vårdtillfällen förbättras tillgängligheten avseende förstabesök och vård och behandling. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 57(76)

58 Källa: Cognos RDB Sjukhus Inom sjukhuset har det skett en övergång från sluten till avancerad öppenvård. Ökningen har skett bland annat inom barnmedicin, neurologi, onkologi och reumatologi. Detta medger att ett ökande antal patienter erbjuds avancerade behandlingar och utredningar i öppen vård i stället för inom sluten vård. Detta är en önskvärd utveckling med stor potential att ytterligare öka vårdkvalitet och kostnadseffektivitet. Viss planerad vård får stå tillbaka på grund av rekryteringsproblem av specialistsjuksköterskor, t.ex. inom barnsjukvård och specialistkompetenta läkare inom t.ex. viss psykiatri och laboratoriemedicin samt vårdadministratörer. Vårdens omställning de närmaste åren innebär en utveckling av den nära vården med mer hemsjukvård och en ökad specialisering av vårdplatser på sjukhus. Tillgänglighet till operation och IVA samt post-op är flaskhalsar för delar av SUs verksamheter. Bemanningssituationen inom operation har under året varit ansträngd och verksamheten har därför tvingats hålla operationssalar stängda. Bristen på operationskapacitet på Sahlgrenska sjukhuset påverkar benign kirurgi t.ex. plastikkirurgins, handkirurgins, ryggkirurgins och neurokirurgins produktion, negativt. Tillgång till barnintensivvårdsplatser har också begränsat operationskapaciteten. Omfattande åtgärder är vidtagna för att kunna öka operationskapaciteten, utöka öppettider, öka utbildningsinsatser och öka nyttjande av mottagningspersonal. Operationskapaciteten kommer att förbättras eftersom nya interventionssalar i BoIC-huset togs i bruk under senhösten, bland annat med ökad kapacitet för kardiologiska interventioner och neurokirurgiska operationer. För optimalt utnyttjande krävs rekrytering av bland annat anestesipersonal. Det har också varit en ökad samverkan med vårdgivare med tillgänglig kapacitet som t.ex. Angereds närsjukhus, där kirurger från SUs olika verksamheter opererar, se nedan. Operationer utförda på Angereds Närsjukhus Specialitet Antal ackumulerat 2017 DRG-vikt ackumulerat 2017 Kolorektteam Östra ,5 Gynekologi ,65 Ortopedi ,33 Neurokirurgi ,11 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 58(76)

59 Handkirurgi ,79 Totalt ,37 Förlossningar Antal förlossningar är 732 färre än föregående år samma period. Utfallet är lägre än både verksamhetens och mödravårdscentralernas prognos. Avvikelsen mot utfall och prognos är sannolikt ett uttryck för normal variation. All förlossningsvård är nu samlad på Östra sjukhuset med positiva samordningsvinster vad gäller bemanning och vården av för tidigt födda barn. Transplantationer Antalet utförda transplantationer under 2017 har varit 318, vilket är åtta fler transplantationer än föregående år. Antal organtransplantationer på barn har varit lägre i perioden än genomsnittet de senaste åren. Produktionen är avhängigt tillgången på organ och nya metoder för att tillvarata fler organ leder på sikt till att fler transplantationer kan genomföras Vårdplatser och beläggning Sjukhuset har fastställda vårdplatser. Under året har i genomsnitt vårdplatser varit disponibla motsvarande cirka 82 %. Vårdplatser Fastställda vårdplatser Antal Disponibla Vårdplatser 31-dec-17 Medelvärde Medelvärde 28 dec 2017, 28-dec-17 nov 2017 dec 2017 varav UK Område Område Område Område Område Område Summa SU Källa: VVU Metod: Antal fastställda vårdplatser redovisas sista dagen i innevarande månad. Fastställda vårdplatser avser både 5 och 7dygnsvård. Antal disponibla vårdplatser redovisas som ett medelvärde innevarande och föregående månad. Medelvärdet bygger på både 5 och 7 dygnsplatser, medelvärdet påverkas av antal helger per månad. Antal disponibla vårdplatser redovisas även på en dag, sista vardagen i månaden (tisdagtorsdag). Manuella justeringar är gjorda för kända avvikelser i utsökningsverktygen. Att vårdplatser är stängda beror till del på planerade åtgärder men största orsaken är kompetensförsörjningsproblem. Platssituationen har vid flera tillfällen varit ansträngd på bland annat Kirurgi Östra, Geriatrik, Ortopedi och Psykiatri. Till följd av detta har beläggningsgraden på vårdavdelningarna generellt varit hög under året. Sex vårdplatser är stängda på medicinska akutvårdsavdelningen (MAVA) och fem vårdplatser är stängda på den gastroenterologiska akutvårdsavdelningen, GAVA. Rekrytering av personal pågår och några vårdplatser beräknas kunna öppna på GAVA i början av Rekrytering av sjuksköterskor till MAVA har varit framgångsrik och planen är att kunna öppna vårdplatser under våren. Inom verksamhet Beroende har en slutenvårdsavdelning varit stängd under större delen av året. För att kompensera detta har fyra extra platser på avdelning 368 öppnats, nettominskningen av vårdplatser har blivit totalt tio. Barnsjukvården ökat med 19 vårdplatser sedan i våras. Verksamhetsområde Infektion har Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 59(76)

60 under året utökat med sex disponibla vårdplatser. Medicinmottagningarna på Mölndals sjukhus har kunnat öppna nästan alla fastställda vårdplatser under hösten. Neurologins avdelning 15 har under hösten ökat sina disponibla vårdplatser från 11 till de 16 fastställda vårdplatserna samt ökat dagvårdsplatser för behandlingspatienter. För att effektivt använda befintliga vårdplatser har det fokuserats på kompetent rond i rätt tid, tidig utskrivning och effektivt utnyttjande av korttidsplatser. I samband med workshifting har flera avdelningar rekryterat farmaceuter, administrativ personal, undersköterskor och sjukvårdsbiträden för att avlasta sjuksköterskorna. Parallellt utvecklas avancerad dagvård, inom många verksamhetsområden, till exempel Onkologi, Neurosjukvård och Kardiologi. Medicinskt utskrivningsklara Vårddygnen för medicinskt utskrivningsklara patienter har liksom föregående år varit höga. De utskrivna patienterna i år har genererat vårddagar, varav psykiatri, vilket motsvarar i genomsnitt 120 vårdplatser. Av dessa var cirka sju psykiatriska vårdplatser. I förhållande till föregående år ses en ökning av totalt antal dagar med (5,6 %). Medicinskt utskrivningsklara vårddagar Förändring antal Förändring procent Somatik ,7% Psykiatri ,0% Totalt ,6% Vårdgaranti och tillgänglighetssatsningar Antal väntande mer än 90 dagar på första besök och operation/behandling Avvikelse Antal väntande innevarande Utfall Utfall perioden Utfall perioden Avvikelse 2017 månad mot föregående mot 2016, antal föregående månad 2017 månad 2017, antal Första besök Operation / behandling Nedan beskrivs resultaten avseende förstabesök till läkare och operation/behandling. Vårdutbudet avser det som rapporteras till SKL. Tillgänglighet förstabesök kommentar Antalet patienter som väntat mer än 90 dagar på första besök har till följd av systematiskt arbete kunnat minskas dramatiskt med nästan jämfört med förra året. En viss ökning sågs efter sommaren, men har kunnat minskas under hösten. 63 % av patienterna väntade på första besök inom ögonsjukvård, ortopedi samt Barn- och ungdomspsykiatri. Verksamheterna arbetar med att förbättra mottagningsstrukturen. Antal väntande patienter som väntat mer än 90 dagar till förstabesök på mottagning till läkare, december december 2017 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 60(76)

61 Andel av väntande patienter som väntat mer än 90 dagar till förstabesök på mottagning till läkare, december december 2017 Antal genomförda förstabesök under 2017 jämfört med föregående år, för det vårdutbud som rapporteras till SKL Först a besö k Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa periode n Förä ndri ng 12,8 % - 3,0% 13,5 % - 9,6% 9,9% 9,8% 24,8 % 18,3 % 6,8% 17,6 % 6,2% - 2,1% 8,0% Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 61(76)

62 Tillgänglighet operation/behandling - kommentar Av de patienter som väntat mer än 90 dagar på operation/behandling väntade 50 % på operation inom ortopedi, allmänkirurgi och handkirurgi. Tillgänglighet till operationssalar och intensivvård är de främsta flaskhalsarna. Stora insatser har vidtagits för att öka operationskapaciteten, öppettiderna och samverkan med vårdgivare med tillgänglig kapacitet. Ökningen av antalet väntande till operation och behandling är framför allt en effekt av ökningen till första besök. Antal väntande patienter som väntat mer än 90 dagar till operation/behandling, december 2016 december Målvärdet för 90 dagar, enligt Utvecklingsplan för SU 2017, markeras i diagrammet Andel av väntande patienter som väntat mer än 90 dagar till operation/behandling, december 2016 december 2017 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 62(76)

63 Antal genomförda operation/behandling under 2017 jämfört med föregående år, för det vårdutbud som rapporteras till SKL Oper ation / Beha ndlin g Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa periode n Förä ndri ng 3,9% - 1,6% - 2,3% 3,0% 17,3 % - 4,4% 7,0% 7,7% - 7,5% 8,6% 26,6 % 5,7% 5,2% Cancergaranti avseende patienter med välgrundad misstanke om cancer Cancergarantin innebär att patienten, vid välgrundad misstanke om cancer, ska erbjudas läkarbesök inom 14 kalenderdagar från ankomstdagen för remissen. Antal patienter med välgrundad misstanke om cancer som fått besökstid och andel läkarbesök som skett inom garantitiden Specialitet Totalt antal patienter med välgrundad misstanke om cancer som fått besökstid Andel patienter som fått läkarbesök inom garantitiden Nov Dec Nov Dec Allmän kirurgi % 100% Gynekologi % 89% Hudsjukvård % 100% Lungmedicin % 100% Ortopedi % 67% Urologi % 84% Öron-näs-halssjukvård % 97% Vid välgrundad misstanke om cancersjukdom hos barn kontaktar remitterande läkare SU genom telefonkonsultation. SU omhändertar patienten som direkt skrivs in på vårdavdelning för vidare utredning varför ingen patient hade väntat mer än två dagar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 63(76)

64 Rapportering av ledtider för de införda standardiserade vårdförloppen befinner sig fortfarande i ett etableringsskede och ytterligare kvalitetssäkring av de uppgifterna behövs innan de presenteras i större skala. Basvolymer och regional tillgänglighetssatsning i egen regi VGR följer sedan 2014 planerad produktion första besök och behandling inom vårdområdena Allmän kirurgi, Handkirurgi, Hud, Ortopedi, Plastkirurgi, Urologi, Protes, Rygg. Övriga ögon, ÖNH och Katarakt. Dessa verksamheter redovisar de största tillgänglighetsproblemen. Basvolymer är fastställda i VÖK 2017 per vårdområde och periodiserade per månad. SU rapporterar månadsvis antal väntande och utförd vård i jämförelse med plan per vårdområden i Produktions- och Kapacitetsplanering, PK. För att få ersättning för utförda tillgänglighetssatsningar ska först fastställd basvolym inom VÖK vara utförd. Samtliga verksamheter med tilläggsuppdrag producerar över sin planerade basvolym. Budgeterat värde för 2017 års regionala tillgänglighetssatsning med utökad egenproduktion omfattas av 7680 första besök och operationer. Av dessa har 6216 första besök respektive 4748 behandlingar utförts. Det innebär att SU produktionsutfall sammantaget inte utför hela den planerade tilläggsvolymen. Av första besök utförs 97,6% av plan och av behandlingar utförs 96,6% av plan. Utöver egna tilläggsuppdrag har SU även fått möjlighet att, inom ramen för regionala tillgänglighetssatsningar, vidarebefordra ortopedi- och allmän kirurgipatienter till Alingsås sjukhus samt ortopedi till Skaraborgs sjukhus. Verksamhe t Basvolym VG Besök Plan 2017 Utfall januari - december 2017 Regional tillgänglighe tssatsning Planerad vård Utfall antal Avvikelse jmf periodens plan Volym utöver basvolym Utfall andel av planerad vård Allmän ,8% kirurgi ÖS Allmän ,1% kirurgi SS Gynekologi Handkirurgi ,6% Hud ,6% Ortopedi ,7% Plastikkirur ,0% gi Ögon ÖNH Urologi ,7% Totalt ,9% Allmän Kirurgi Östra sjukhuset och Handkirurgi producerar över sin basvolym inklusive planerad tilläggsvolym. Övriga producerar över basvolym, men utför inte hela den planerade tilläggsvolymen. Ögon, Ortopedi och Handkirurgi arbetar med handlingsplaner för att öka antalet första besök genom bland annat kvällsmottagning, flödesmottagning, köpt vård och att andra Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 64(76)

65 Verksamhe t yrkeskategorier utför första besök samt genomgång och uppdatering av planeringslistan. Basvolym VG Operationer Plan 2017 Utfall januari - december 2017 Regional tillgänglighe tssatsning Planerad vård Antal Avvikelse jmf periodens plan totalt Volym utöver basvolym Andel av planerad vård Allmän ,7% kirurgi ÖS Allmän ,5% kirurgi SS Gynekologi Handkirurgi ,9% Övrig ,1% Ortopedi Protes ,8% Rygg ,9% Plastikkirur ,4% gi Katarakt ,4% Övriga ögon ,0% ÖNH ,3% Urologi ,2% Totalt ,8% Allmän Kirurgi Östra sjukhuset, Protes och Plastikkirurgi producerar över sin basvolym inklusive planerad tilläggsvolym. Övriga producerar över basvolym, men utför inte hela den planerade tilläggsvolymen. Ett riskområde som direkt påverkar ekonomi, produktion och tillgänglighet är rekryteringsproblematik avseende operationssjuksköterskor, vilket medfört stängda operationssalar. Obesitas - Förändrad ersättningsmodell/finansiering Regional plan för 2017 är att sjukhusen inom VGR ska utföra 675 obesitasoperationer. Sjukhusen prestationsersätts för utförd produktion. SU har en planerad volym på 325 operationer som utgår från 2012 års faktiska produktion i egen regi vilken för SU var 285 operationer samt ytterligare 40 operationer från en omföring av kirurgisk vård mellan Frölunda specialistsjukhus och SU, reglerat i TÖK december Under januari till december 2017 har SU utfört 180 obesitasoperationer, vilket innebär 55 % av helårsplanen. Utfallet för motsvarande period år 2016 var 244 operationer, vilket innebär en minskning med 20 %. Koloskopier År 2017 fick SU tillgänglighetssatsningen för koloskopier utökad från 1395 till 1839 koloskopier motsvarande 2016 års utfall utöver avtalad basvolym. Basvolym är fastställd sedan tidigare till och utgår från 2012 års faktiska produktion i egen regi. SU ersätts per extra utförd koloskopi. SU har för perioden januari till december 2017 har SU utfört koloskopier och beställd volym har därmed kunnat fullgöras under året. I jämförelse med föregående år är utfallet nästintill oförändrat, då koloskopier utfördes. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 65(76)

66 Gastroskopier Under 2017 har SU utfört undersökningar (5 962 undersökningar 2016). Externa produktionsuppdrag, köpt vård VGR har i enlighet med beslut i regionstyrelsen upphandlat specificerade volymer besök inklusive operation för ögonsjukvård kataraktkirurgi och ortopedi ryggkirurgi. Verksamheterna avropar vård enligt plan. Det finns även rangordningsavtal inom hudsjukvård och övrig ortopedi som verksamheterna utnyttjat för att förbättra tillgängligheten. Köpt vård redovisas under avsnitt ekonomi Patientsäkerhetsarbetet Ett systematiskt arbete ses som en grund för patientsäkerhetsarbetet och sjukhuset arbetar kontinuerligt med att identifiera åtgärder och framför allt förebygga patientsäkerhetsrisker. Det sjukhusgemensamma arbetet har letts av en kvalitetsdirektör som underställt har chefläkargruppen, Kvalitetsstrategiska avdelningen, KSA och Verksamhet Läkemedel. Under året har en översyn av stabsfunktioner pågått. Kvalitetsdirektören samlar Funktionsgruppen för kvalitetsutveckling och patientsäkerhet, FKP, där områdenas utvecklingschefer ingår, samt chefläkare och utvecklingschef KSA och verksamhetschef läkemedel. Arbetet under året har drivits enligt fastställd aktivitetsplan för kvalitet- och patientsäkerhet, vilken har samma fokusområden som den regionala patientsäkerhetsplanen: Vårdrelaterade infektioner Trycksår Fall Läkemedelsrelaterade skador Antibiotikaresistens Därutöver finns flera övergripande aktiviteter t.ex. Din säkerhet på sjukhus, fortsatt arbete med aktiv avvikelsehantering samt att arbeta förebyggande enligt övriga delar i SKLs, Sveriges Kommuner och Landsting, åtgärdspaket, se nedan. Tvärprofessionella övergripande grupper finns för arbete inom de prioriterade områdena. Vid varje möte i FKP har läget för minst ett fokusområde presenterats, för diskussion om hur man kan stödja arbetet med förbättringar. Kunskapsstöd ges till chefer samt stöd i analys och uppföljning av data och stöd till förbättringsarbete. När det gäller vårdrelaterade infektioner och olämpliga läkemedel till äldre, har måltalen för året uppnåtts. För övriga fokusområden har målen inte uppnåtts, dock har planerade aktivitet genomförts. Ett arbete för uppföljning av lagefterlevnad inom patientsäkerhetsområdet har inletts. Relevanta lagar är identifierade och riskanalys pågår för dessa. Detta beräknas vara genomfört i en första omgången under En aktiv avvikelsehantering är basen i förbättringsarbetet och under året har sjukhuset fortsatt med tidigare startat program: Aktiv avvikelsehantering för en lärande organisation. I Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 66(76)

67 programmet ingick workshops för alla chefer och skapandet av en handbok. Temat har varit systemförståelse och hantering av synpunkter och klagomål från patienter och närstående. Utvärderingarna har generellt varit positiva och dessa kommer att fortsätta att ges även under En patientsäkerhetskulturmätning genomfördes i oktober, samtidigt som arbetsmiljöenkäten, vilket ses som en betydande vinst. Förbättringsarbete utifrån resultatet genomförs inom ramen för det ordinarie systematiska patientsäkerhetsarbetet, men en övergripande gemensam analys kommer att genomföras under första kvartalet Patientenkät har genomförts inom rehabilitering öppen specialistvård. Resultatåterkoppling sker i januari Regional händelseanalysutbildning har genomförts under kvartal fyra. En stor övergripande händelseanalys av ett elavbrott har genomförts och ett flertal övergripande riskanalyser med analysledning från KSA. Arbetet med patientsäkerhetsronder som genomförs i alla verksamheter under ledning av respektive områdeschef, utvecklingschef och chefläkare fortsätter. Stora insatser har gjorts för att utbilda inom patientsäkerhetsområdet, exempelvis ST-läkare, nya AT-läkare och de verksamheter som efterfrågar. En engångsutbildning i sjukvårdsjuridik för ST-läkare har tagits fram och getts vid ett par tillfällen, av chefläkare och sjukhusjurister tillsammans, med gott gensvar. Utbildningen kommer framöver att erbjudas tre gånger årligen. Ett sjukhusgemensamt program, Din säkerhet på sjukhus, för ökad patientsäkerhet och delaktighet har lanserats. Varje patient får vid inläggning en tryckt information om förebyggande åtgärder som patient och närstående själva kan vidta eller komma ihåg att fråga efter. Utvärdering görs med vetenskaplig metodik. Vårdrelaterade infektioner Målvärdet för vårdrelaterade infektioner, VRI, är nått för första gången och arbete pågår för att om möjligt ytterligare sänka värdet nästa år (Mål , Q2: 5,8, Q3 5,9). Arbete pågår med antibiotikaronder som görs av infektionskonsulter, nu på nio vårdavdelningar inom fyra verksamhetsområden. Det är stor variation mellan olika verksamheter vad gäller hur stor andel patienter med afebril urinvägsinfektion, UVI, som behandlas med kinoloner. Infektionskonsulter och SjukhusStrama genomför riktade insatser mot de verksamheter som har störst förbrukning. Arbetet pågår. Beslut fattades i SUs ledningsgrupp våren 2017 att webbutbildning avseende VRI är obligatorisk för läkare som ordinerar antibiotika. Kommunikationsplan har tagits fram och arbetet pågår. Trycksår En tvärprofessionell sjukhusövergripande arbetsgrupp för trycksår etablerades hösten Gruppens medlemmar har hög formell och reell kompetens inom trycksårsförebyggande arbete. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 67(76)

68 Under hösten har gruppen arbetat med och presenterat ett förslag på en evidens - och erfarenhetsbaserad rutin för gemensamt trycksårsförebyggande arbetssätt. Nu pågår arbetet med att initiera gemensamma utbildningar och aktiviteter. Arbete pågår för att andelen patienter med trycksår grad 2-4 i punktprevalensmätningar (PPM) ska minska från senaste mätningen om 6,1 % till målvärde 5 %. Förberedelser har gjorts under hösten för att under år 2018 kunna fortlöpande mäta trycksår, grad 1-4 uppkomna under vårdtiden, med avsikt att andel patienter med uppkomna trycksår ska nå målvärde 3 %. Fall Den sjukhusövergripande fallpreventionsgruppen följer mätningar sjukhusövergripande och verksamhetsnära som underlag för insatser och föreslår kontinuerligt åtgärder för att bidra till ökad följsamhet av rutin samt måluppfyllnad. Arbetet pågår. En webbutbildning finns tillgänglig för alla medarbetare i patientnära arbete för att öka den generella och specifika kunskapen om fall och fallprevention och arbete pågår för att medarbetarna ska genomföra denna. Andel patienter som fallriskvärderas mäts månadsvis och fallriskvärderingen ligger till grund för att göra en riskbedömning på de patienter som har risk att falla. Målvärdet för året var 50 %, vilket inte uppnåtts. Andelen patienter som fallriskvärderats förefaller ligga ganska konstant mellan % under år 2017 men sjukhuset arbetar med åtgärder för att skapa en positiv trend. Flera verksamheter gör sedan tidigare Riskbedömning av fall vilket är en mer omfattande åtgärd och omställningen till fallriskvärdering pågår, därav sannolikt ett falskt lågt resultat. Verksamheterna får tillgång till sina resultat, både månadsrapporteringen och de standardrapporterna som nu tagits fram till följd av en strukturerad journal. Standardrapporterna kan bidra till stöd för verksamhetens förbättringsarbete i fallpreventionsprocessens alla steg. Ett analysstöd är under utarbetande för att underlätta för verksamheterna i analysen av sitt resultat, så arbetet pågår. SU deltog även i år i Socialstyrelsens kampanj Balansera mera under vecka 40 med föreläsningar, aktiviteter i entréer samt flashmob #balanseramerasu. Läkemedelsrelaterade skador Det strategiska läkemedelsrådet inom SU leds av Verksamhet Läkemedel och innefattar representanter från alla områden och chefläkare. I rådet definieras viktiga förbättringsområden, vilka också följs upp i samarbete med funktionsgruppen för kvalitet och patientsäkerhet. Några av mätetalen, t.ex. andel utförda vård- och läkemedelsberättelser, har inkluderas i Kvalitetsbarometern i samarbete med Funktionsgruppen för kvalitetsutveckling och patientsäkerhet, FKP, för att stimulera ett decentraliserat ansvarstagande. Tydlig information via vård och läkemedelsberättelser stödjer sjukhusets mål om en bättre akutvårdskedja och ett sammanhållet vårdsystem. Sjukhusövergripande har genomförandet av vård- och läkemedelsberättelser ökat från 26 % under 2016 till 38 % för december 2017 och det finns förhoppningar att med uppsatta arbetssätt nå 60 % det närmaste året eller åren. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 68(76)

69 Andelen olämpliga läkemedel som förskrivs till äldre patienter minskar stadigt. Utfallet under året på 0,96 % innebar också att det uppsatta måltalet om 1 % nåddes för första gången. Även åtgärder för att öka andelen lämpliga sömnläkemedel till äldre visar en tydligt ökande trend. År 2017 anmäldes 24 läkemedelsrelaterade vårdskador enligt lex Maria, vilket var en ökning jämfört med 2016 då antalet lex Maria anmälningar var 9. Under 2017 registrerades läkemedelsrelaterade avvikelser i MedControl Pro, MCP, i jämförelse med avvikelser Av avvikelser registrerade i MCP 2017 var ordinationsfel (42,1 %) och administrationsfel (23,4 %) de helt dominerande. Övriga fel var beställning, förvaring, iordningsställande, fel i vårdens övergångar med mera. Under året har samverkansmöten mellan chefläkare och verksamhet Läkemedel fortsatt, med syfte att stärka det sjukhusövergripande patientsäkerhetsarbetet inom läkemedel. Se även separat avsnitt om läkemedelsarbetet och bilaga 5. Antibiotikaresistens Fortsatt arbete inom SU Strama för att stärka kunskap kring rätt antibiotikaval pågår. Den ökande trend som setts för antibiotika på recept från förskrivare inom SU har brutits senaste året. För antibiotika på rekvisition ses en svag ökning av total förbrukning av parenterala antibiotika, medan användningen av perorala antibiotika visar en minskande trend. Den totala användningen av antibiotika inom slutenvården mätt i DDD/100 vårdplatser var 68,1, men målvärde för 2017 är 55. DDD är definierat av WHO och korrelerar inte med de dygnsdoser vi faktiskt ger. För betalaktamantibiotika har vi höjt antalet doser och den mängd antibiotika som ges under det senaste året i enlighet med nationella och internationella rekommendationer. I guidelines for antibiotic stewardship rekommenderar man istället day of therapy som mått. Det pågår ett regionalt arbete att istället försöka ta fram data för days of therapy istället vilket kommer vara mer rättvisande Ytterligare insatser krävs också för att komma närmare målet att använda förstahandspreparat vid samhällsförvärvad pneumoni där SU inte når målet och utfallet är oförändrat jämfört med föregående år. SjukhusStrama och Infektionskonsulter har pågående arbete mot akutmottagningar SU för att öka följsamheten till förstahandsval av antibiotika vid samhällsförvärvad pneumoni. För att nå målet 55 % behöver dock registrering i Infektionsverktyget bli mer stringent. Den webbaserade utbildningen vad gäller VRI syftar till detta. Den ökande trend som setts för antibiotika på recept från förskrivare inom SU har brutits senaste året. För antibiotika på rekvisition ses en svag ökning av total förbrukning av parenterala antibiotika, medan användningen av perorala antibiotika visar en minskande trend Läkemedelsarbetet Verksamhet Läkemedel har ytterligare utvecklat uppdraget som expertstöd för kvalitetsförbättringar i sjukhusets läkemedelsanvändning och försörjning under I det regionala läkemedelsarbetet har framtagande av läkemedelsrekommendationer och evidensvärdering i processen för ordnat införande varit i fokus. I bilaga 5 finns en fördjupad beskrivning av årets arbete. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 69(76)

70 7.2.8 FoUUI Ett av SUs mål är att bli landets ledande universitetssjukhus. För att nå dit är forskning och utbildning en viktig del. Forskningen ska utgå från patientens behov, integreras med vården och sker i samverkan med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Likaså är utveckling och innovation i ett vidare perspektiv viktigt. Genom dessa aktiviteter genereras ny kunskap och den omsätts i det dagliga arbetet. Verksamhetsförlagd utbildning av studenter inom de flesta av vårdens professioner sker vid sjukhus och är viktigt för att trygga den framtida kompetensförsörjningen i hela regionen. I bilaga 6 följer en kortfattad beskrivning av de olika verksamheterna inom dessa områden Intäktsutveckling Totala intäkter uppgick till mnkr, vilket var 149 mnkr högre än budgeterat. Intäkter - utfall i fasta priser Källa: Raindance Intäktsutvecklingen i fasta priser visar en ökning med 3,5 % mellan 2016 och Ersättningsmodellen i vårdöverenskommelsen består av prestationsersättning och riktade uppdrag med fast ersättning. Såväl fast som rörlig ersättning erhålls upp till ett angivet tak. Nås inte ersättningstaket reduceras ersättningen. Vårdproduktion utöver basvolym ersätts till viss del enligt särskild tilläggsöverenskommelse (TÖK) om brutet tak. Trots att SU producerar DRG-poäng och besök utöver beslutade volymer i VÖK 2107 når sjukhuset inte upp till beslutad ersättningsnivå i VÖK 2017 (- 45 mnkr) och därmed inte heller i TÖK Anledningen till avvikelsen är att priserna, exklusive DRG-ersättning, justerades ned inför 2017 som en ambition att överensstämma mer med vårdöverenskommelsen. Sammantaget alla delar blir nettoeffekten 94 mnkr i intäktsbortfall till följd av felaktiga priser. Följande budgetavvikelser är värda att notera gällande vårdproduktionsersättning VGR: Intäktsslag Belopp budgetavvikelse i mnkr 2017 Erättning för vårdproduktion bas -45 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 70(76)

71 Intäktsslag Belopp budgetavvikelse i mnkr 2017 Ersättning brutet tak -115 Tillgänglighetssatsningar utöver plan +40 Ersättning för protonstrålning och diabeteshjälpmedel +30 Ersättning för diverse tilläggsöverenskommelser +25 Ersättning för höjd Ob-ersättning +38 Ersättning för köpt vård som inte fanns budgeterad +50 Budgetavvikelsen avseende såld vård externt var positiv och berodde på att sjukhuset tagit emot fler utomlänspatienter än förväntat. De verksamhetsområden som hade störst positiva avvikelser var Barnkardiologi (+26 mnkr) och Barnmedicin (+16 mnkr). Intäktsutfallet för patientavgifterna uppvisade ett underskott motsvarande 15 mnkr. Det har skett en ökning av budgeten för hela 2017 med motsvarande drygt 2 mnkr utan att någon höjning skett av patientavgifterna. I förhållande till utfall på helår 2016 är budgetökningen på helår 4 mnkr samtidigt som det sedan årsskiftet var slopade avgifter för patienter som är äldre än 85 år. Budgetavvikelsen för övriga intäkter var positiv och kan i huvudsak hänföras till: Tilläggssatsning Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus +30 mnkr Ersättning MS- och cancerläkemedel +31 mnkr Ersättning Innovationsfonden +18 mnkr Kostnadsutveckling Totala kostnader uppgick till mnkr, vilket var 475 mnkr högre än budgeterat. Kostnader - utfall i fasta priser Källa: Raindance Kostnadsutvecklingen i fasta priser visar en ökning med 5 % mellan 2016 och Utökade uppdrag, fler nettoårsarbetare, högre löneavtalsnivåer än budgeterat, dyra lösningar på personalsidan för att upprätthålla vårdproduktion och ökade kostnader för köpt vård är några av de viktigaste förklaringarna till utvecklingen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 71(76)

72 Personalkostnader och bemanningsföretag Personalkostnader Ack. utfall perioden 2017 Ack. budget perioden Avvikelse budget jämfört 2017 mot utfall Månadslön Nettosemester Jour OB Föräldraledighet Sjuklön Övertid Sociala avgifter Övriga personalkostnader Inhyrd personal Summa personalkostnader Källa: Raindance ekonomisystem Personalkostnaderna var för perioden januari till december 185 mnkr högre än budget. Det har under året varit fortsatta svårigheter att rekrytera inom vissa specialiteter. Det leder till problem med att upprätthålla budgeterade prestationsnivåer och till dyra lösningar såsom anlitande av inhyrd personal samt höga övertids- och mertidskostnader. Personalkostnader per arbetad timme uppgick 2017 till 414 kr, vilket är 4,5 % högre jämfört med Källa: Cognos Nedan följer de viktigaste förklaringsposterna till den negativa avvikelsen avseende personalkostnader: Dyrare löneavtal än budgeterat Det regiongemensamma beslutet att i lönerevisionen för 2017 höja nivån för ett antal Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Årsredovisning 72(76)

Detaljbudget 2017 Alingsås lasarett. 1. Sammanfattning. Sida 1(8)

Detaljbudget 2017 Alingsås lasarett. 1. Sammanfattning. Sida 1(8) Sida 1(8) Detaljbudget 2017 Alingsås lasarett 1. Sammanfattning Alingsås lasarett är ett akutsjukhus med närsjukvårdsuppdrag till befolkningen i närområdet. Sjukhuset erbjuder hälso- och sjukvård dygnet

Läs mer

HSNS Mål och inriktning 2019 södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutad

HSNS Mål och inriktning 2019 södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutad HSNS 2018-00072 Mål och inriktning 2019 södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutad 2018-06-20 1 (6) Bakgrund Hälso- och sjukvårdsnämndens mål och inriktning är utgångspunkten för nämndens beställningsarbete

Läs mer

UTKAST. Detaljbudget Patientnämnderna. Beslutsunderlag Patientnämnderna

UTKAST. Detaljbudget Patientnämnderna. Beslutsunderlag Patientnämnderna Detaljbudget 2019 Patientnämnderna UTKAST Beslutsunderlag 181101Patientnämnderna Dnr: PNN 2018-00089 Dnr: PNG 2018-00066 Dnr: PNS 2018-00065 Dnr: PNV 2018-00064 Dnr: PNÖ 2018-00066 Detaljbudget 2019 2019

Läs mer

Budget 2016 Grönblå Samverkan

Budget 2016 Grönblå Samverkan Budget 2016 Grönblå Samverkan Tydligare styrning mer verkstad Utmaningar Strategiska mål Prioriterade mål 2016-2018 Fokus 2016 3 st Långsiktigt 3st Öka/minska Vad ska göras Rapporteras Gemensamma mål och

Läs mer

Årsredovisning. Revisorskollegiet

Årsredovisning. Revisorskollegiet Årsredovisning Revisorskollegiet Helår 2017 Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Viktigaste händelserna under perioden...3 1.2 Verksamhetens miljöarbete...3 1.3 Folkhälsa...3 1.4 Mänskliga rättigheter

Läs mer

Uppdrag Värdegrund och vision Balanserad verksamhetsstyrning

Uppdrag Värdegrund och vision Balanserad verksamhetsstyrning Styrkort SkaS 2014 Uppdrag Skaraborgs Sjukhus uppdrag är att tillhandahålla specialistsjukvård för befolkningen i sitt närområde, och i tillämpliga delar för befolkningen som helhet i ett regionperspektiv.

Läs mer

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016 Punkt 15 Tjänsteutlåtande Datum 2015-10-06 Diarienummer SU 301-1247/2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Barbro Fridén Till styrelsen för Utvecklingsplan 2016 Förslag till beslut Styrelsen för föreslås

Läs mer

Uppdrag: Utveckla vården och omhändertagandet av äldre människor med psykisk ohälsa. Lägesrapport

Uppdrag: Utveckla vården och omhändertagandet av äldre människor med psykisk ohälsa. Lägesrapport Uppdrag: Utveckla vården och omhändertagandet av äldre människor med psykisk ohälsa Lägesrapport 2018-09-20 Bakgrundsbeskrivning: Sverige har idag 1,7 miljoner invånare som är 65 år och äldre. Antalet

Läs mer

Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016

Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016 Ärende 4 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-19 Diarienummer Al 6-2016, AL 18-2016 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se

Läs mer

Årsredovisning. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Årsredovisning. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhuset Årsredovisning Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2017 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Årsredovisning Helår 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Verksamhet... 6 2.1 Viktigaste händelserna

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Verksamhetsplan och detaljbudget 2015

Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Verksamhetsplan & detaljbudget 2017 Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Diarienummer AL 3-2016 Fastställd 2016-11-24 av Styrelsen för Alingsås lasarett Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Verksamhet 4 Övergripande

Läs mer

Patientmiljarden Patientkontrakt och handlingsplan

Patientmiljarden Patientkontrakt och handlingsplan Patientmiljarden Patientkontrakt och handlingsplan Landstingsstyrelsen 21 mars 2018 Anette Aronsson & Ragnhild Holmberg Patientmiljarden 2018 Överenskommelsens två utvecklingsområden Förstärkt vårdgaranti

Läs mer

Negativt koncernresultat, -301 mnkr ack mars Positiv budgetavvikelse på 230 mnkr

Negativt koncernresultat, -301 mnkr ack mars Positiv budgetavvikelse på 230 mnkr Negativt koncernresultat, -301 mnkr ack mars 2014 Positiv budgetavvikelse på 230 mnkr Resultat mars 2014 för hälso- och sjukvården Jmf med ack Resultat per verksamhet Ackumulerat mars mars fg år Helår

Läs mer

Södra Älvsborgs sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus Södra Älvsborgs sjukhus Kort fakta om SÄS En del av Västra Götalandsregionen Ett av tre stora länssjukhus med alla medicinska specialiteter Ett komplett akutsjukhus i Borås och Skene och med flera öppenvårdsmottagningar

Läs mer

Detaljbudget. Patientnämnderna Patientnämnderna

Detaljbudget. Patientnämnderna Patientnämnderna Detaljbudget Patientnämnderna 2018 Patientnämnderna Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Kreativt avbrott Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kreativt avbrott Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kreativt avbrott Sahlgrenska Universitetssjukhuset http://www.youtube.com/watch?v=lxk7phzsias 130426 Ingela Wennman Utvecklingschef SU Kvalitetsbarometern Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ing-Marie Bergbrant

Läs mer

Övergripande mål och fokusområden

Övergripande mål och fokusområden Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen

Läs mer

Patiensäkerhetsberättelse PSYKIATRICENTRUM MAGNUS FRITHIOF

Patiensäkerhetsberättelse PSYKIATRICENTRUM MAGNUS FRITHIOF Patiensäkerhetsberättelse PSYKIATRICENTRUM 171227 MAGNUS FRITHIOF Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier... 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet... 3 Struktur

Läs mer

Temagrupperna rapporterar. Detta är på gång kring Barn och unga, Mitt i livet, Psykiatri och Äldre

Temagrupperna rapporterar. Detta är på gång kring Barn och unga, Mitt i livet, Psykiatri och Äldre Temagrupperna rapporterar Detta är på gång kring Barn och unga, Mitt i livet, Psykiatri och Äldre Temagrupp Barn och unga Västbus Barn och unga ska lyckas i skolan! Temagrupp Barn och unga Samverkan och

Läs mer

Ett år inom kvinnosjukvården 2017

Ett år inom kvinnosjukvården 2017 Ett år inom kvinnosjukvården 2017 107 311 Mottagningsbesök 15 487 883 Gynekologiska akutbesök Anställda 63% Andel patienter som får vård inom 90 dagar inom gynekologi 100% Andel patienter med cancerdiagnos

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Postiljonen vård och omsorgsboende, egen regi. Postiljonen vård- och omsorgsboende. Dnr: /2019 Sid 1 (6)

Patientsäkerhetsberättelse Postiljonen vård och omsorgsboende, egen regi. Postiljonen vård- och omsorgsboende. Dnr: /2019 Sid 1 (6) Postiljonen vård- och omsorgsboende Dnr: 1.6-164/2019 Sid 1 (6) Ansvarig för upprättande och innehåll: Patrik Mill, verksamhetschef med hälso- och sjukvårdsansvar Postiljonen vård och omsorgsboende, egen

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Södra Älvsborgs Sjukhus. VGR-dagarna

Södra Älvsborgs Sjukhus. VGR-dagarna VGR-dagarna 20120301 Sammanfattning Patienter och kunder (Bra) Postoperativa infektionerna har minskat med 10 procent och urinvägsinfektionerna med 21 procent (mål 10%) Egenkontrollprogram för vårdhygienisk

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN TILLGÄNGLIGHET OCH ETT GOTT BEMÖTANDE SKAPA VÄRDE FÖR PATIENTEN

VERKSAMHETSPLAN TILLGÄNGLIGHET OCH ETT GOTT BEMÖTANDE SKAPA VÄRDE FÖR PATIENTEN & Hälsas verksamhetsplan 2017-2018 följer Västra Götalandsregionens övergripande verksamhetsplan (förändringsagenda) för hälso- och sjukvård. VERKSAMHETSPLAN 2017-2018 TILLGÄNGLIGHET OCH ETT GOTT BEMÖTANDE

Läs mer

Resultat per maj 2017

Resultat per maj 2017 1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag

Läs mer

God och nära vård. GR:s socialchefsnätverk

God och nära vård. GR:s socialchefsnätverk God och nära vård GR:s socialchefsnätverk 180831 Hälso- och sjukvården en gemensam resurs Staten har ett övergripande systemansvar lagstiftning, tillsyn, m.m (1,5%) 21 landsting och regioner ansvarar för

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Detaljbudget Kultur i Väst. Kultur i Väst

Detaljbudget Kultur i Väst. Kultur i Väst Detaljbudget 2019 Kultur i Väst Kultur i Väst Detaljbudget 2019 Helår 2019 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Med största kompetens och med fokus på patienten EN PRESENTATION AV och varför välja att arbeta hos oss som undersköterska På sjukvårdskartan Ett av Europas största sjukhus Kombinerar bredd med spets Specialistsjukhus

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Södra Älvsborgs sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus Södra Älvsborgs sjukhus Kort fakta om SÄS En del av Västra Götalandsregionen Ett av tre stora länssjukhus med alla medicinska specialiteter Ett komplett akutsjukhus i Borås och Skene och med flera öppenvårdsmottagningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Våra fem servicelöften. Hörsel Syn Tolk

VERKSAMHETSPLAN Våra fem servicelöften. Hörsel Syn Tolk Hörsel Syn Tolk VERKSAMHETSPLAN 2017-2018 Våra fem servicelöften 1. Det är lätt att få kontakt med oss. Vår information är korrekt och lätt att förstå. 2. Våra väntrum erbjuder möjlighet till personlig

Läs mer

Program Patientsäkerhet

Program Patientsäkerhet PROGRAM 1 (5) INLEDNING Landstinget Västmanland arbetar målmedvetet för att öka patientsäkerheten och successivt utveckla en säkerhetskultur, som kännetecknas av hög riskmedvetenhet och ett aktivt riskreducerande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande

Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande Datum 2019-02-28 Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande Utifrån regionstyrelsens budgetplanering 2020 och inför beslut om verksamhetsplan och budget 2020-22 Regionstyrelsens beslut 2019-02-07 Inledning

Läs mer

Balanserat styrkort 2012

Balanserat styrkort 2012 Balanserat styrkort 2012 Rödmarkering innebär särskilt prioriterat område Psykiatrin Halland Telefon: 0346-571 15 Fax: 0346-581 50 E-post: psykiatrin@regionhalland.se Webb: www.regionhalland.se/psykiatrin

Läs mer

Uppdrag NSKregion Nationella programråden för astma/kol, diabetes och stroke

Uppdrag NSKregion Nationella programråden för astma/kol, diabetes och stroke Uppdrag NSKregion Nationella programråden för astma/kol, diabetes och stroke Ta fram ett systematiskt kvalitetssäkringssystem som syftar till att ge en kunskapsbaserad, jämlik och högkvalitativ vård för

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Förslag på en ny modern Psykiatri

Förslag på en ny modern Psykiatri 1(5) Förslag på en ny modern Psykiatri Bakgrund Område Psykiatri i Region Jämtland Härjedalen har under 2018 genomlysts i syfte att föreslå förändringar för en mer jämlik och effektiv vård för länets medborgare.

Läs mer

Regionstyrelsen 67-80

Regionstyrelsen 67-80 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 67-80 Tid: 2015-04-21, kl 13:00-15:10 Plats: Regionens hus, sal A 75 Dnr RJL2015 /88 Yttrande över Granskning av allmänpsykiatrin för vuxna, LJR2014/21 Beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Granskning av årsredovisning samt revisionsberättelse Regionfullmäktige Östen Högman, revisionens ordförande

Granskning av årsredovisning samt revisionsberättelse Regionfullmäktige Östen Högman, revisionens ordförande Granskning av årsredovisning samt revisionsberättelse 2018 Regionfullmäktige 2019-04-11 Östen Högman, revisionens ordförande 2015-2018 Mandatperioden rapporter, 2015-2018 Antal skriftliga rapporter: 98

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda År 2015 Katharina Martinsson tf verksamhetschef 20150219 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt

Läs mer

Datum för upprättande: Datum för uppföljning: Psykisk hälsa Länsgemensam handlingsplan 2018

Datum för upprättande: Datum för uppföljning: Psykisk hälsa Länsgemensam handlingsplan 2018 Datum för upprättande: 2017-10-31 Datum för uppföljning: Psykisk hälsa Länsgemensam handlingsplan 2018 0 TML HSVO Tjänstemannaledning för hälsa, stöd, vård och omsorg. (Länsgemensam). HSO Handikappförbundens

Läs mer

Stockholmsvården i korthet

Stockholmsvården i korthet 1 Stockholmsvården i korthet 2 Ett vanligt dygn i 86 000 personer besöker 1177 Vårdguiden på nätet Cirka 1 500 patienter besöker en akutmottagning 12 300 patienter tas emot på husläkarmottagningar och

Läs mer

Presentation om Skaraborgs Sjukhus

Presentation om Skaraborgs Sjukhus Presentation om Skaraborgs Sjukhus Skaraborgs Sjukhus Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beställer från styrelsens för Skaraborg Sjukhus specialiserad hälso- och sjukvård till befolkningen. Cirka 266 000

Läs mer

Mål och inriktning 2013 Psykiatrin Halland

Mål och inriktning 2013 Psykiatrin Halland Mål och inriktning 2013 Psykiatrin Halland 2012-11-13-1 - Enligt Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag 2013 till driftnämnderna ska nämnden för psykiatrin i Halland besluta om ett inriktningsdokument

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Verksamhetsplan och detaljbudget 2017

Verksamhetsplan och detaljbudget 2017 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2016-11-21 Diarienummer AL 3-2016 Västra Götalandsregionen Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 0322-22 60 00 E-post:

Läs mer

Patientsäkerhetskultur - Handlingsplan

Patientsäkerhetskultur - Handlingsplan Att mäta patientsäkerhetskulturen ger kunskap om medarbetarnas uppfattning om faktorer av betydelse för patientsäkerheten. Forskning inom så kallade HRO-organisationer (High Reliability Organizations)visar

Läs mer

Bilaga Uppföljning Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2018

Bilaga Uppföljning Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2018 2017-11-28 Bilaga Uppföljning Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2018 Denna bilaga beskriver övergripande mål till årets prioriterade område i Region Skånes uppdrag. Till varje övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

Rapportering Ägarutskottet - kvalitet och patientsäkerhet. 4 maj 2017 Karin Möller

Rapportering Ägarutskottet - kvalitet och patientsäkerhet. 4 maj 2017 Karin Möller Rapportering Ägarutskottet - kvalitet och patientsäkerhet 4 maj 2017 Karin Möller Trycksår PPM v 10 2017 Rättelse 12 Trycksår PPM v10 2017 kat 2-4 11,4 10 9,9 Procent 8 6 4 7,3 6,6 5,8 5,4 6,5 MÅL

Läs mer

Södra Älvsborgs sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus Södra Älvsborgs sjukhus Kort fakta om SÄS En del av Västra Götalandsregionen Ett av tre stora länssjukhus med alla medicinska specialiteter Ett komplett akutsjukhus i Borås och Skene och med flera öppenvårdsmottagningar

Läs mer

Utvecklingsplan för NU-sjukvården

Utvecklingsplan för NU-sjukvården Beslutad av: styrelsen för NU-sjukvården, 2017-06-22 Diarienummer: NU-2016-00609 Giltighet: från 2017-07-01 till 2020-07-01 2017-08-28 Plan Utvecklingsplan för NU-sjukvården 2017-2026 Planen gäller för:

Läs mer

Balanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137

Balanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137 Balanserat styrkort Regionstyrelsen Fastställt i Regionstyrelsen 2019-08-29 Dnr 18RS2137 Balanserat styrkort Regionstyrelsen Regionstyrelsen är Region Västernorrlands ledande politiska förvaltningsorgan.

Läs mer

Verksamhetsplan. Myndighetsutövningen Diarienummer: VON-2017/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Verksamhetsplan. Myndighetsutövningen Diarienummer: VON-2017/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Verksamhetsplan 2018-03-16 Myndighetsutövningen Diarienummer: VON-2017/1130-4 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET 2 (7) Ansvarsområde Verksamheter som verksamhetsplanen omfattar: Myndighetsutövning Lagen om stöd

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Fagersta 2014-02-28 Lennart Nyman Verksamhetschef Mitt Hjärta i Bergslagen AB Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Handlingar. till mötet med styrelsen för NU-sjukvården

Handlingar. till mötet med styrelsen för NU-sjukvården Handlingar till mötet med styrelsen för Kompletterande handlingar Ärende 1 - Rapport juli 2015 Ärende 7 - TU Yttrande över remiss förslag till reglemente Ärende11 - Anmälningsärende 26 augusti 2015 Ärende

Läs mer

Handlingsplan

Handlingsplan Västra Götalandsregionen 2018-06-19 Diarienr: HS 2018-00460 Handlingsplan 2018-2019 Omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund, syfte och mål med

Läs mer

Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack)

Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack) Skaraborgs Sjukhus September 214 Verksamhet i balans Skaraborgs Sjukhus September 213 Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 6 dagar Vårdgaranti 9 dagar Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom

Läs mer

Delårsrapport mars 2017 Kungälvs sjukhus

Delårsrapport mars 2017 Kungälvs sjukhus Sida 1(2) Delårsrapport mars 2017 Kungälvs sjukhus 7. Övrig rapportering 7.2 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Verka hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande genom att stödja patienter till goda

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län 56 000 invånare Under sommaren ca 180 000 inv Orter: Norrtälje stad Rimbo uppländsk jordbruksbygd Älmsta vid väddö kanal Hallstavik - huvudort i norra delen

Läs mer

Av reglementet kan följande uppdrag/ansvar lyftas fram:

Av reglementet kan följande uppdrag/ansvar lyftas fram: Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden Intern styrning och kontroll Inledning Styrelser och nämnder har ett ansvar för att tillse att verksamheten bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. Detta regleras

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva Axelsson/Donald Casteel Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Vägen till Certifiering Tryggt och Säkert Särskilt boende. Nacka Seniorcenter Sofiero

Vägen till Certifiering Tryggt och Säkert Särskilt boende. Nacka Seniorcenter Sofiero Vägen till Certifiering Tryggt och Säkert Särskilt boende Nacka Seniorcenter Sofiero Upplägg Bakgrund Genomförande De 8 Safe Elderly indikatorerna Erfarenheter och reflektioner Nästa steg för Seniorcenter

Läs mer

Psykiatriberedningen seminarium 16 maj 2018

Psykiatriberedningen seminarium 16 maj 2018 Psykiatriberedningen seminarium 16 maj 2018 Psykiatri Affektiva Mathias Alvidius Verksamhetssamordnare 2018-05-16 Psykiatri Affektiva - basfakta: Betjänar drygt 710 000 invånare i Göteborg, Mölndal, Partille,

Läs mer

Årsrapport Styrelsen för Habilitering & Hälsa Diarienummer REV

Årsrapport Styrelsen för Habilitering & Hälsa Diarienummer REV Årsrapport Styrelsen för Habilitering & Hälsa 2017 Diarienummer REV 2017-00075 Behandlad av revisorskollegiet den 14 mars 2018 Innehållsförteckning Årets granskning... 1 Styrelsens ansvar... 1 Resultatet

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Bilaga Uppföljning Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2018

Bilaga Uppföljning Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2018 2017-11-02 Bilaga Uppföljning Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2018 Denna bilaga beskriver övergripande mål till årets prioriterade område i Region Skånes uppdrag. Till varje övergripande

Läs mer

AL Verksamhetsplan & detaljbudget 2018

AL Verksamhetsplan & detaljbudget 2018 AL 2017-00272 Verksamhetsplan & detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Region Skåne

Patientsäkerhetsberättelse för Region Skåne Patientsäkerhetsberättelse för Region Skåne År 2015 2016-02-28, Jens Enoksson, regional chefläkare 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Plan för Kompetensmix Skånevård Sund

Plan för Kompetensmix Skånevård Sund Plan för Kompetensmix Skånevård Sund 2016-11-15 1 Inledning Kompetensmix handlar om att på ett strukturerat sätt uppgiftsväxla arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier och att föra in nya kompetenser i verksamheterna.

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

1 (7) Budget och Verksamhetsplan 2019 Sjukhusstyrelse Kristianstad

1 (7) Budget och Verksamhetsplan 2019 Sjukhusstyrelse Kristianstad 1 (7) Budget och Verksamhetsplan 2019 Sjukhusstyrelse Kristianstad 2 (7) Inledning Region Skånes vision Utgångspunkten för uppdraget utifrån Sjukhusstyrelse Kristianstads ansvarsområde är Region Skånes

Läs mer

Rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015

Rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015 Ärende 1 Ärende 1 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 215-3-23 Diarienummer NU /ledningskansliet Handläggare: Sven Florström Telefon: 7-28 91 8 E-post: sven.florstrom@vgregion.se Till Styrelsen för Rapport angående

Läs mer

Årsrapport NU-sjukvården Diarienummer REV

Årsrapport NU-sjukvården Diarienummer REV Årsrapport NU-sjukvården 2017 Diarienummer REV 2017 00067 Behandlad av revisorskollegiet den 14 mars 2018 Årsrapport NU-sjukvården, 2018-02-23 2 (6) Innehåll Årets granskning... 3 Styrelsens ansvar...

Läs mer

Patientsäkerhet aktuellt arbete i Socialstyrelsens perspektiv. Axana Haggar, utredare Enheten för patientsäkerhet

Patientsäkerhet aktuellt arbete i Socialstyrelsens perspektiv. Axana Haggar, utredare Enheten för patientsäkerhet Patientsäkerhet aktuellt arbete i Socialstyrelsens perspektiv Axana Haggar, utredare Enheten för patientsäkerhet Socialstyrelsen är en kunskapsmyndighet som arbetar för att alla ska få tillgång till en

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset En presentation av verksamheten och viktiga framtidsfrågor Henrik Ripa Styrelseordförande Henrik Ripa Nuvarande Styrelseordförande Regionrådsersättare Cancerfonden Personalutskottet Beredningen för forskning

Läs mer

Lokal handlingsplan fo r folkha lsoarbete

Lokal handlingsplan fo r folkha lsoarbete 1 (5) 2019-04-11 Lokal handlingsplan fo r folkha lsoarbete Bakgrund Hälsan i Stockholms län är allmänt god och den förväntade medellivslängden stiger för varje år. Hjärt- och kärlsjukdomar minskar, antalet

Läs mer

Patientkontrakt. Projekt maj 2017 januari 2018

Patientkontrakt. Projekt maj 2017 januari 2018 Patientkontrakt Projekt maj 2017 januari 2018 Patienten i fokus blir patientens fokus Jag är frisk men lever med en sjukdom Patientkontrakt - uppdrag Ökad samordning av vård, behandling och förebyggande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Socialstyrelsens lägesrapporter om patientsäkerhet Socialstyrelsen tar fram lägesrapporter på uppdrag av regeringen. De årliga rapporterna

Läs mer

För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg. Projekt Vårdkedja Anne-Charlotte Larsson

För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg. Projekt Vårdkedja Anne-Charlotte Larsson För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg Känd problematik det saknas kontinuitet, överblick och samverkan i vård och omsorg för äldre sårbara personer Ålder = riskfaktor

Läs mer