Årsredovisning 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden"

Transkript

1 Årsredovisning 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden Datum: Diarienummer: HSN

2 Innehåll Hälso- och sjukvårdsnämndens aktiviteter... 2 Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningar... 3 Uppföljning... 5 Sammanfattning... 6 Bilagor: Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Uppföljning av kostnader per sjukdomsgrupp

3 Inledning Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut. En samlad redovisning av Region Östergötlands insatser, verksamhetsresultat och måluppfyllelse görs i den årsredovisning som hälso- och sjukvårdsnämnden, gemensamt med regionstyrelsen, regionutvecklingsnämnden samt trafik- och samhällsplaneringsnämnden, lämnar till regionfullmäktige. Verksamhet Hälso- och sjukvårdsnämndens aktiviteter Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har under år 2016 genom behovsstyrning arbetat med den inriktning som beskrivits i HSN:s verksamhetsplan Ett viktigt inslag är behovsanalyserna som görs för utvalda sjukdoms-/behovsgrupper. Under året har analyser genomförts inom följande områden: Depression och ångest hos unga vuxna Utomlänsvård Hudsår med fokus på långvariga svårläkta sår Förlossningsskador Under året har en process genomförts som resulterat i beslut om överenskommelser med verksamheten inför Den process som föregått överenskommelserna tar sin utgångspunkt i de av HSN fastställda uppdragen; de under tidigare år beslutade samt de uppdrag HSN beslutade om i mars Ett inslag i behovsstyrningen är dialogen kring och beslutet om resursfördelning där företrädare från såväl politik som verksamhet deltar. Med årets dialog som underlag lämnades förslag till resursfördelning som nämnden sedan beslutade om i september i samband med beslutet om överenskommelser. Samtidigt som beslut om överenskommelserna för 2016 togs, beslutade HSN även att fördela ytterligare 240 miljoner kronor i ramhöjande medel. Även privata vårdgivare som HSN har avtal med kan få del av de ytterligare resurserna. I tabellen på nästa sida framgår de sjukdoms- och behovsgrupper som tillfördes medel. 2

4 Område 2015 Ramhöjande 2015 Engångsmedel 2016 Ramhöjande 2016 Engångsmedel Cancersjukdomar 22,3 0,8 92,0 0,0 Primärvård 25,0 0,0 26,0 0,0 Ambulansverksamhet 0,0 0,0 25,0 0,0 Hjärt- och kärlsjukdomar 16,0 0,0 24,0 0,0 Kvinnosjukvård/kvinnors hälsa, jämlik vård 4,5 1,0 20,0 0,0 Psykisk hälsa 11,5 6,9 18,0 0,0 Diabetessjukdom 0,0 0,0 10,0 0,0 Öron- näsa- och halssjukdomar 0,0 0,0 10,0 0,0 Centralt finansierade läkemedel och utomlänsvård 20,0 0,0 7,0 0,0 Inflammatoriska led, mag-tarm- och hudsjukdomar 8,0 0,0 6,0 0,0 Barnsjukdom/hälsa 17,0 0,0 4,0 0,0 Lungsjukdomar 0,0 0,0 4,0 0,0 Sällsynta diagnoser 3,5 0,0 2,0 0,0 Omfördelade medel inom HSN 0,0 0,0-8,0 0,0 Rörelseorganens sjukdomar 17,0 0,0 0,0 0,0 Neurologiska sjukdomar 8,8 0,0 0,0 0,0 Behovsgruppen äldre 4,0 0,0 0,0 0,0 Ögonsjukdomar 2,0 0,0 0,0 0,0 Allergisjukdom 2,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 161,6 8,7 240,0 0,0 Tabell 1. Hälso- och sjukvårdsnämndens satsningar 2015 och 2016 (miljoner kronor) Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningar Beredningarna har på HSN:s uppdrag genomfört följande aktiviteter: Samordningsberedningen Samordningsberedningen har under 2016 varit forum för diskussion i olika strategiska frågor inför ärendehantering i HSN. Återkommande fasta punkter har varit rapportering om övriga HSNberedningars arbete, om regionvården och om aktiviteter inom SSVO och Nätverket Hälsa och Demokrati. Även planering och uppföljning av dialogtillfällen och kunskapssammanträden har varit en återkommande punkt på agendan. 3

5 Beredningen för behovsstyrning Beredningen för behovsstyrning har under 2016 haft ansvar för att politiskt samordna arbetet med fyra behovsanalyser och medborgardialog, vilka var: Förlossningsskador Hudsjukdomar inklusive hudsår Patienter med del av vårdprocess i annat län Depression och ångest unga vuxna Jämlik vård - Medborgardialog med invånare i socioekonomiskt utsatta områden En brukardialogberedning har varit kopplad till respektive område. Beredningen har fört en kontinuerlig dialog med beredningarna för brukardialog, både om deras specifika uppdrag och på ett mer övergripande plan. Beredningen har uppgiften att genomföra uppföljningar ur ett behovsperspektiv och har under 2016 haft ansvar för att följa upp de överenskommelser som gjordes utifrån 2013 års behovsanalyser. Tre sådana uppföljningar har genomförts kring följande områden: Missbruks- och beroendevård Screening Barn och unga med funktionsnedsättning Utveckling av uppföljningsarbetet har skett i samverkan med utskottet för uppföljning där beredningens presidium och utskottets presidium har träffats vid ett tillfälle. Dialog har förts på utskottets sammanträde där tjänstemannastödet deltagit. Beredningen för primärvård och annan nära vård Under 2016 har beredningen fortsatt med fördjupade kunskapsinhämtningar om primärvård och annan nära vård, dels genom studiebesök, omvärldsbevakning och genom dialog med verksamhetsföreträdare. Beredningen har löpande under året haft avstämning och dialog med utredaren för Nära vårdutredningen och den tjänsteman som ansvarade för att ta fram en ägarstrategi för den regiondrivna primärvården. Beredningen har också fortsatt att bevaka utvecklingen och implementeringen av de förslag på åtgärder som utvecklingsprojektet Framtidens bästa primärvård levererade. Detta har främst skett genom dialogmöte med representanter från styrgruppen för genomförandet och processledarna för implementeringen av åtgärdsförslagen. En av beredningens viktigaste frågor under 2016 var att ta fram en vision för primärvård i Östergötland. Visionen som lyder Med dig, för din hälsa, genom hela livet, godkändes av HSN den 30 augusti och därefter har visionen skrivits in i regelbok för Vårdval Primärvård i Östergötland Inför 2016 gav HSN beredningen i uppdrag följa effekterna av regionens tolkning av patientlagen och löpande föreslå ändringar i regionens regelverk för att möta patienternas behov av flexibilitet och hög tillgänglighet. Vid den uppföljning som gjordes under hösten framkom inget som tyder på att några större förändringar vad gäller patienternas besöksmönster eller listningsmönster skett 4

6 efter HSN beslut 2015, vilket HSN samordningsberedning fick en rapport om den 6 december. Beredningen avser att fortsätta bevaka frågan även under Beredningen har även haft i uppdrag att se över hur tillgängligheten och organiseringen av vårdcentraler i landsbygd skulle kunna se ut i framtiden. Under senhösten 2015 påbörjades ett arbete i form av en omvärldsbevakning som presenterades för beredningen i början av Därefter har dialoger skett med verksamhetsföreträdare från landsbygdsvårdcentraler. Även detta arbete kommer att fortgå under Under hösten anordnade beredningen en hearing med fackliga företrädare på temat framtidens primärvård. Till hearingen inbjöds även ledamöter i regionstyrelsens utskott för personal- och kompetenshöjning, regionråd, oppositionsråd och polisiska sekreterare. Utskottet för uppföljning Under 2016 har uppföljningsutskottet fortsatt hämta in kunskap om den uppföljning som görs idag i olika verksamhetsområden och vilken information som förmedlas till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Utskottet har också diskuterat själva utformningen, det vill säga på vilket sätt resultat och värderingar presenteras för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Bland annat följande aktiviteter har genomförts under år 2016: Förslag till ämnesval och genomförande av verksamhetsförlagd uppföljning våren och hösten 2016 Diskussion om uppföljningen av tillgängligheten till hälso- och sjukvård Diskussion om befolkningens syn på hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsbarometern Patientupplevelser enligt nationell patientenkät (NPE) Patientnämndens ärenden och erfarenheter Diskussion med Centrum för Hälso- och vårdutveckling om faktaunderlag för uppföljning av jämlik vård Uppföljning av ambulanssjukvården och SOS Alarm Diskussion om uppföljning av privata vårdgivare på samma villkor som regiondriven hälsooch sjukvård tillsammans med regionjurist inom Region Västra Götaland Deltagande i internationell kvalitetskonferens i Göteborg Återrapportering till Samordningsberedningen och Hälso- och sjukvårdsnämnden Utskottets möjligheter att påverka den uppföljning som beskrivs i HSNs verksamhetsplan Innehåll och omfattning i delårsrapporter och årsredovisning Innehållet i SKLs Vården i Siffror Resultatgenomgång av uppföljningsbesök på vårdcentraler och kvalitetsrapporter Information om utskottets arbete till nationella nätverket Uppdrag Hälsa Uppföljning HSN:s verksamhetsplan har följts upp via: Månatliga delårsrapporter Regionens årsredovisning 5

7 Därutöver har även andra uppföljningsaktiviteter haft, mer eller mindre, bäring på verksamhetsplanen: Inslag i kunskapssammanträden gemensamma med regionstyrelsen Redovisning av behovsanalyser Uppföljning av överenskommelser/avtal/regelbok Olika redovisningar med uppföljningsinslag, bland annat om tillgänglighet; patientupplevelser inom specialiserad vård och primärvård, befolkningens uppfattningar om hälso-och sjukvården, med mera. Dialogtillfällen på HSN:s sammanträden med verksamhetsrepresentanter HSN:s verksamhetsförlagda uppföljning Ekonomiskt resultat Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar i bokslut 2016 ett positivt resultat på 4,6 miljoner kr och det är ett högre resultat med 4,6 miljoner kr jämfört med den senaste helårsbedömningen från augusti. Bokslut 2016 Helårsbedömning Tabell 2: Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat - avvikelser mot budget Bokslut 2015 Område Regionsjukvård 2,5 1,0 4,9 Närsjukvård 27,8 5,0 9,1 Länssjukvård 11,7 12,0 26,3 Utomlänsvård -19,2-13,0-11,8 Privata vårdgivare 5,8 18,0 16,8 Tandvård 12,2 8,0 14,3 Ambulanssjukvård och sjukresor 2,9 5,0 24,2 Smittskyddsverksamhet 18,3 14,0 11,1 Solidariskt finansierade läkemedel -13,5-13,0-0,1 Övrigt -43,9-37,0-57,3 Totalt Resultat 4,6 0,0 37,5 Områdena närsjukvård/länssjukvård och smittskyddsverksamhet redovisar störst överskott, medan utomlänsvård och övrigt redovisar störst underskott. Inom närsjukvård/länssjukvård har målen för vård i rimlig tid inte uppnåtts av regionens produktionsenheter och vite motsvarande 26 miljoner kronor har återbetalats till nämnden. Underskottet inom utomlänsvården beror på höga kostnader för remitterad vård som ingår i försäkringslösningen för utomlänsvård. 6

8 Diagrammet nedan visar hur kostnaden för östgötarnas hälso- och sjukvård fördelar sig på de huvudsakliga vårdområdena 1. Diagram 1: Kostnader för hälso- och sjukvård 2016 Av kostnaderna för hälso- och sjukvård står närsjukvården totalt för 45 procent, varav något mindre än hälften utgörs av kostnader för primärvård (vårdcentraler). Den länsövergripande specialistsjukvårdens kostnadsandel utgör 39 procent. Den i diagrammet angivna posten övrigt innefattar i huvudsak centralt finansierade läkemedel såsom exempelvis blödarpreparat, sjukresor, folkhälsoarbete och smittskyddsverksamhet. Kostnaden för privata vårdgivare och utomlänsvård har fördelats inom områdena högspecialiserad vård, specialistsjukvård och närsjukvård. Kostnadsandelen för privata vårdgivare utgör 10 procent medan utomlänsvårdens andel utgör drygt 3 procent. Det är oförändrat jämfört med föregående år. Privata vårdcentraler har fortsatt öka sin andel av listade patienter under Regionsjukvård (till östgötar) Den totala budgeten för regionsjukvård (högspecialiserad vård) är 632 miljoner kronor för 2016 och resultatet för året är knappt 3 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avtalen för högspecialiserad sjukvård betalas till största delen ut som en fast ersättning. En mindre del, 16 miljoner kronor, utgör rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen avser vissa sällan förekommande åtgärder som är speciellt dyra och ersättningar som är tillfälligt rörliga till dess att verksamhet är etablerad. Överskottet inom regionsjukvård går att hänföra till ej utbetalad rörlig ersättning. 1 Nettokostnaden har beräknats utifrån den ersättning som hälso- och sjukvårdsnämnden betalar ut till vårdgivarna ( miljoner kr kompletterad med produktionsenheternas resultat (-194 miljoner kr) = miljoner kr. 7

9 Närsjukvård Den totala budgeten för närsjukvård är miljoner kronor för 2016 och här ingår, förutom sjukhusvård, även kostnader för regionens primärvård (inkl privata vårdcentraler). Ersättning för närsjukvård betalas till största del ut som en fast ersättning, endast 291 miljoner kronor är rörliga. Den rörliga ersättningen är prestationsbaserad eller är rörlig till dess att avsedd verksamhet är etablerad. Kostnaderna för närsjukvård är 28 miljoner kronor lägre än budgeterat, varav 16 miljoner kronor går att hänföra till sjukhusvården och 12 miljoner kronor till primärvården. När det gäller sjukhusvården finns de största avvikelserna som genererat överskott jämfört med budget inom primärvårds-st (+10 miljoner kronor), psykiatriersättning (+4 miljoner kronor), standardiserad vårdförlopp cancer (+4 miljoner kronor), psykisk ohälsa barn (+3 miljoner kronor) och telefontillgänglighet (+3 miljoner kronor). Därutöver finns det flera mindre avvikelser som påverkat resultatet positivt (+9 miljoner kronor). Poster som genererat underskott är ersättning via avropsavtal för vissa läkemedel (-10 miljoner kronor) och ersättning för rättspsykiatri (-7 miljoner kronor). Endast ett marginellt vitesbelopp gällande uppsatta tillgänglighetsmål har dragits under Kostnaden för primärvårdsverksamhet inom närsjukvården är 12 miljoner kronor lägre än budgeterat. Förklaringar till överskottet är bland annat målrelaterad ersättning till den övergripande barnhälsovården som inte betalats fullt ut, ersättning till hälsolyftet som endast utbetalats till en tredjedel av budgeterat belopp samt tilläggsuppdrag till vårdcentraler med hög andel listade med socioekonomisk tyngd som inte betalats fullt ut. Länssjukvård Den totala budgeten för länssjukvård är miljoner kronor. Ersättningen till länssjukvården betalas till största del ut som en fast ersättning, endast 181 miljoner kronor är rörliga. Den rörliga ersättningen är prestationsbaserad eller är rörlig till dess att avsedd verksamhet är etablerad. Kostnaderna för länssjukvård är 12 miljoner kronor lägre än budgeterat. När det gäller länssjukvården finns de största avvikelserna som genererat överskott jämfört med budget inom erhållet vite för tillgänglighetsmål (+27 miljoner kronor), ryggkirurgi (+4 miljoner kronor) och telefontillgänglighet (+3 miljoner kronor). Maximalt vitesbelopp är för innevarande år 72 miljoner kronor och fördelar sig enligt följande; Sinnescentrum 14 miljoner kronor, Centrum för kirurgi, onkologi och cancervård 7 miljoner kronor samt Hjärt- och medicincentrum 6 miljoner kronor. Den enskilt största posten som genererat underskott är ersättning via avropsavtal för vissa läkemedel (-32 miljoner kronor). Härutöver finns ett flertal mindre avvikelser som sammanlagt genererar ett överskott (+10 miljoner kronor). Utomlänsvård Den totala budgeten för utomlänsvård är 242 miljoner kronor för år Jämfört med bokslut 2015 är kostnaderna för utomlänsvård 2016 ungefär 21 miljoner kronor högre. Totalt ligger nämndens kostnad för utomlänsvård 19 miljoner kronor högre än den budgeterade. Detta är en försämring jämfört med helårsbedömningen med cirka 6 miljoner kronor. Budgeten för utomlänsvård utökades med 13 miljoner kronor inför Det finns fortfarande en förväntan på att kostnaderna ska komma att öka på grund av den nya patientlagen som trädde i kraft den 1 januari Lagen ger möjligheter för patienter att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. 8

10 Under 2015 sågs en stor ökning av kostnaderna för oplanerad vård utomläns (20 miljoner kronor) medan ökningen endast är 5 miljoner kronor under HSN har sedan 2004 haft en försäkringslösning som får användas av produktionsenheter som har höga kostnader för utomlänsvård för bland annat transplantationer, barnsjukvård och blödarsjuka patienter. I denna försäkringslösning har 65 miljoner kronor utbetalats och nämnden hade avsatt 42 miljoner kronor för Ersättningen har utbetalats till följande produktionsenheter: Barn- och kvinnocentrum 39 miljoner kr Hjärt- och medicincentrum 14 miljoner kr Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård 7 miljoner kr Närsjukvården i östra Östergötland 2 miljoner kr Närsjukvården i centrala Östergötland 2 miljoner kr Kostnaderna totalt för utomlänsvård i regionen har ökat med cirka 10 procent jämfört med förra året och uppgår totalt till 376 miljoner kr. Den remitterade vården har ökat markant (16 procent) medan den oplanerade utomlänsvården har ökat något (3 procent) jämfört med I tabell 3 nedan visas kostnader för köpt utomlänsvård för hela regionen, endast kostnader för oplanerad utomlänsvård och primärvård samt läkemedel förskrivna utomläns påverkar hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomi. Vårdområde Bokslut 2016 (mkr) Bokslut 2015 (mkr) Förändring (mkr) Procentuell förändring jmf föregående år Oplanerad utomlänsvård och primärvård ,2% Läkemedel förskrivna utomläns ,0% Remitterad specialistvård utomläns ,8% Valfrihetsremiss ,0% Vård enligt vårdgarantin ,8% EES-vård (patientrörlighetsdirektivet) ,9% Summa ,9% Tabell 3: Regionens ekonomiska utfall avseende köpt utomlänsvård (mkr=miljoner kronor) (Källa: Rebus) Sedan 2014 har data från den köpta utomlänsvården kunnat läsas in i vårddatalagret och det gör att statistik finns samlat för östgötarnas konsumtion av vård. Mer detaljerad statistik finns också i rapporter i KUL regionens datasystem för köpt utomlänsvård där alla remisser och fakturor registreras. Uppföljningen delas upp i två delar, oplanerad vård och primärvård respektive remitterad vård. Oplanerad vård och primärvård Det är östgötar som fått oplanerad vård eller primärvård i ett annat landsting under 2016 och det är en ökning med ungefär personer jämfört med föregående år. Ökningen är störst inom EU-vård och primärvård. Kostnaden per patient ligger ungefär på samma nivå som Kostnaden för vården har varit störst i Jönköping, Kalmar, Stockholm, Sörmland och Skåne och avser akutsjukvård medan det är primärvård som har haft flest patienter, se tabell 4. 9

11 Vårdområde Belopp 2016 (mkr) Antal patienter 2016 Belopp 2015 (mkr) Antal patienter 2015 Akutsjukvård 99, , Sjukvård i gränsområde Eksjö/Tranås 37, , Primärvård 28, , Försäkringskassan EU-vård 10, ,5 717 Summa 174, , Tabell 4: Regionens ekonomiska utfall avseende oplanerad vård och primärvård utomläns(miljoner kronor) (Källa: KUL datasystem för köpt utomlänsvård) 2 Det är svårt att veta för vilka diagnoser östgötarna söker oplanerad vård utomläns. Vid faktureringen kan landstingen uppge exempelvis DRG-kod men i många fall faktureras vårdkontakten utan angivande av kod, 16 procent av vårdtillfällena och 77 procent av öppenvårdsbesöken har fakturerats utan kod. Där DRG-kod finns är vårdtillfällen för förlossning, cirkulationsorganens sjukdomar (till exempel bröstsmärta och hjärtrytmstörning) och matsmältningsorganens sjukdomar (till exempel buksmärta och blindtarmsoperation) vanligast. Tabell 5 visar Östergötlands kommuner och kostnad per invånare för oplanerad utomlänsvård och primärvård. Det är tydligt att gränsområdet till Jönköpings län, Ydre kommun har den största kostnaden för utomlänsvård. I annan uppföljning ser vi att invånarna i denna kommun har väldigt få vårdtillfällen vid sjukhusen i Östergötland, utan de görs framför allt vid Höglandssjukhuset Eksjö och Nässjö. Det är stor skillnad mellan åren för vissa kommuner och det kan bero på enskilda patienter som har varit kostsamma vissa år. Kommun Kr/invånare 2016 Kr/invånare 2015 Ydre Ödeshög Finspång Boxholm Valdemarsvik Kinda Åtvidaberg Linköping Motala Vadstena Norrköping Mjölby Söderköping Genomsnitt Tabell 5: Kostnader per kommun och invånare för oplanerad vård och primärvård utomläns (Källa: KUL datasystem för köpt utomlänsvård) 2 Antal patienter går ej att summera eftersom samma patient kan finnas med inom flera vårdområden. 10

12 Remitterad vård Det är östgötar som fått planerad vård i ett annat landsting under 2016, antingen genom en specialistvårdsremiss eller genom vårdgarantiremiss. Det är ungefär 500 fler patienter än år Kostnaden mellan åren har ökat med 9 procent (15 miljoner kronor) och genomsnittskostnaden per patient har minskat från kronor till kronor. På de betalningsförbindelser för remitterad vård som skickas till andra landsting från kliniker i Östergötland registreras diagnoser. Därför har regionen en mer heltäckande bild av den remitterade vården än den oplanerade. De produktionsenheter som har störst kostnad för utomlänsvård är Barn- och kvinnocentrum (73 miljoner kronor), Hjärt- och medicincentrum (36 miljoner kronor) samt Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (36 miljoner kronor). De sjukhus där vården utförts är framför allt Skånes universitetssjukhus i Lund, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge respektive Solna, Akademiska sjukhuset samt Sahlgrenska universitetssjukhuset. De diagnoser som genererat högst kostnader är för tidigt födda barn, kronisk njursvikt, medfödda missbildningar, spinal stenos, hjärtsjukdomar samt levertransplantation. De sjukdomsgrupper där flest vårdkontakter förekommit är inom kataraktoperationer, smärta och värk, njursjukdomar samt spinal stenos. Diagram 2 visar antal vårdtillfällen för remitterad vård utomläns i olika åldergrupper och könsindelat för åren Den äldsta person som fått remitterad vård i annat län var 98 år. Diagram 2: Antal vårdtillfällen i olika åldersgrupper och kön för remitterad vård (Källa: Vårddatalagret) 11

13 Privata vårdgivare Den totala budgeten för privata vårdgivare (exkl. privata vårdcentraler som ingår i närsjukvård) är 434 miljoner kronor för Kostnaderna avseende de privata vårdgivarna ligger 6 miljoner kronor under den budgeterade nivån och genererar ett överskott i hälso- och sjukvårdsnämndens bokslut. Detta är 12 miljoner kronor lägre än den senaste helårsbedömningen. Jämfört med 2015 ligger kostnaderna cirka 4 miljoner kronor högre. Ersättningen till många av de privata vårdgivarna är beroende av produktion och det finns en trend som är nedåtgående. Under 2016 har några privatläkare stängt sina mottagningar och både budgetbelopp och produktion har flyttats över till regionens verksamhet. Tandvård Den totala budgeten för tandvård är 285 miljoner kronor för januari 2013 infördes tandvård för personer med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård). De berättigade individerna erhåller bastandvård till samma avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet. Antalet individer som nåtts av tandvårdsstödet har stigit men är fortfarande lågt i förhållande till uppskattat antal berättigade individer. Informationsinsatserna fortgår för att fler berättigade individer ska nås av tandvårdsstödet. Utfallet för tandvården blev 273 miljoner kronor, vilket är cirka 12 miljoner kronor lägre än det budgeterade. Huvudförklaringen till överskottet är att medlen som avsatts för tandvård för personer med stora behov av F-tandvård, befolkningsansvar för barn och ungdomar, tvärsektoriella projekt inom områden med sämre tandhälsa samt uppdrag kring samhällsodontologiska projekt inte utnyttjats fullt ut. Transparensredovisningen inom tandvården har medfört att i stort sett samtliga ersättningar inom tandvården numera är rörliga och prestationsbaserade. Tillgängligheten till tandvård i Östergötland är fortsatt god och kostnadseffektiviteten inom tandvården är hög. Ambulanssjukvård och sjukresor Den totala budgeten för ambulanssjukvård och sjukresor är 265 miljoner kronor för Kostnaderna avseende ambulanssjukvård och sjukresor är 3 miljoner kronor lägre än den beräknade nivån. Jämfört med 2015 är kostnaderna 36 miljoner kronor högre. Budgeten för ambulanssjukvård utökades med 33 miljoner kronor (samt indexuppräkning) inför år Detta på grund av de nya avtalen som började gälla den 1 februari Budgeten för sjukresor sänktes däremot med 23 miljoner kronor inför Smittskyddsverksamhet Den totala budgeten för smittskyddsverksamhet är 118 miljoner kronor för Här ingår bland annat kostnader för läkemedel mot Hepatit (leverinflammation) och HIV, provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar och MRSA (meticillinresistenta stafylokocker) samt medel för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Kostnaden för smittskyddsverksamhet är 18 miljoner kronor lägre än budgeterat. Detta är 4 miljoner kronor högre än senaste helårsbedömningen. Kostnader för läkemedel inom detta område ökade markant under sista halvåret 2014 och har fortsatt att ligga på en hög nivå, både 2015 och Nämnden hade dock budgeterat för ytterligare ökning och denna har uteblivit. 12

14 Solidariskt finansierade läkemedel Den totala budgeten för solidariskt finansierade läkemedel är 116 miljoner kronor för Här ingår läkemedel mot blödarsjuka, vilket utgör den stora volymen. Andra exempel är subventionerade p-medel till unga, specialkost samt nya, dyra blodförtunnande läkemedel (dabigatran) som införs i projektform genom att de som förskriver dessa läkemedel får full kostnadstäckning. Kostnaderna avseende dessa läkemedel ligger över de budgeterade med 13 miljoner kronor, vilket överensstämmer med helårsbedömningen. Övrigt Den totala budgeten för övrigt är 78 miljoner kronor och utfallet för 2016 är 44 miljoner kronor högre och är en försämring jämfört med helårsbedömningen på 7 miljoner kronor. Inom posten övrigt redovisas kostnader som inte ingår i ovan angivna områden, exempelvis asylsjukvård och vård av papperslösa, folkhälsa, bidrag till organisationer, satsningar i projekt, höstens tillgänglighetssatsning samt vissa kostnader av engångskaraktär som omfördelas inom nämnden. Omfördelningar fastställs under året när prognoser visar att ytterligare satsningar kan göras och är en förklaring till att differenser kan uppstå när man jämför budget och prognos med faktiskt utfall. Precis som förra året har berörda verksamheter kompenserats med ersättning för ökade kostnader i samband med flyktingsituationen, 25 miljoner kronor beslutades i oktober och betalades ut för ökade kostnader för språktolk, infektionssjukdomar, barnsjukvård samt primärvård. Nämnden fick utökat regionbidrag motsvarande utbetalningarna. I samband med bokslut fick nämnden ytterligare 24 miljoner kronor i kompensation för ökade kostnader utöver budget för asylsjukvård och ersättning till Flyktingmedicinskt centrum. De största posterna som betalats ut av engångskaraktär är ett antal nystartade projekt (exempelvis suicidprevention, preventivt hälsoarbete för barn och unga, e-hälsa samt uteblivna på gynekologisk cellprovskontroll) 10 miljoner kronor, tillgänglighetssatsning 8 miljoner kronor för att öka tillgängligheten i vården samt ersättning för psykiatripatienter, 7 miljoner kronor har betalats till närsjukvården för första halvåret då patienter inom regionens öppna vuxenpsykiatri valt att stanna kvar i regionen i större grad än beräknat. Från och med 1 juli bedrivs vuxen specialistpsykiatrisk öppenvård som vårdval och hela ersättningen är rörlig för de besök patienterna gör. Då verksamheten inte fullt ut uppfyllde utlovade mål för vård i rimlig tid möjliggjorde avdragna vitesbelopp nedan tillgänglighetssatsningar under hösten 2016, se tabell på nästa sida. 13

15 Åtgärd (verksamhet) Gråstarroperation (Sinnescentrum) Operationer av halsmandlar och polyper (Sinnescentrum) Plastikkirurgisk operation (Sinnescentrum) Ablation vid hjärtarytmi (Hjärt- och medicincentrum) Endoskopier(Hjärt- och medicincentrum) Hjärtoperationer till Örebro (Hjärt- och medicincentrum) Extra resurs fristående vårdlots (Sjukvårdsrådgivningen) SUMMA Belopp 1,5 mkr 0,8 mkr 0,3 mkr 0,3 mkr 1,0 mkr 3,5 mkr 0,1 mkr 7,5 mkr Tabell 6: Vitesbelopp tillgänglighetssatsningar hösten

16 Resultaträkning Bilaga Hälso- och sjukvårdsnämnden Resultaträkning (tkr) Bokslut 2016 Budget 2016 Bokslut 2015 Not Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag ) Patientavg sjukvård/tandvård ) Försäljning sjukvård/tandvård ) Övr intäkt huvudverksamh ) Försäljning övriga tjänster Statsbidrag ) Övriga bidrag ) Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader ) Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet ) Verksamhnära material o varor ) Lämnade bidrag ) Övriga verksamhetskostnader ) Summa Övriga kostnader Finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1)Koncernbidrag 2015 avser bidrag för flyktingsituationen. 2) Avser specialkost, hörselrehabilitering samt förskottsbetalda öppenvårdsavgifter. 3) Avser intäkter för utomlänspatienter. 4) Avser ersättning från andra landsting för ambulanstransporter för utomlänspatienter. 5) Avser ersättning från migrationsverket för asylsökande. Ökningen jämfört med föregående år beror på att antalet asylsökande är 6) högre. Avser engångsmedel från RS för ALMA-team. 7) Avser personalkostnader i diverse projekt. 8) Avser överenskommen/avtalad vård med regionens olika utförare samt år 2016 ersättning för flyktingsituationen. 9) Avser kostnader för läkemedel, hörselhjälpmedel samt specialkost. 10) Avser bidrag till föreningar, ersättning hälsopott samt år 2015 ersättning för flyktingsituationen. 11) Avser till största delen kostnader för sjukresor samt hyreskostnader för ambulanssjukvården. 15

17 Kassaflödesanalys Bilaga Hälso- och sjukvårdsnämnden Kassaflödesanalys Bokslut 2016 Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar 0 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 Investering i materiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 Investeringsbidrag 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 0 Amortering av skuld 0 Ökning långfristiga fordringar 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

18 Balansräkning Bilaga Hälso- och sjukvårdsnämnden Balansräkning (tkr) Bokslut 2016 Bokslut 2015 Not TILLGÅNGAR Kundfordringar ) Förutbet kostn upplupna intäkt ) Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 0 0 Årets resultat Justerat eget kapital ) Summa Eget kapital 0 0 Upplupna kostn förutbet intäkt ) Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen: 1) Avser fordran privat sjukgymnast som är återbetalningsskyldig för felaktigt utbetald ersättning. 2) Avser periodisering av intäkter, till största del ersättning från Migrationsverket för asylsökande. 3) Justering av årets resultat är utfört i enlighet med Region Östergötlands ekonomiska styrprinciper. 4) Avser periodisering av leverantörsfakturor. 17

19 Uppföljning av kostnader per sjukdomsgrupp För hälso- och sjukvårdsnämnden är det viktigt att följa sjukdomsgrupper och det blir mer intressant då alla regioner/landsting redovisar kostnader på sjukdomsgrupper så jämförelser kan göras. Nedan följer ett diagram på hälso- och sjukvårdsnämndens kostnader under 2016 fördelat på sjukdomsgrupper/diagnoskapitel. Med hjälp av KPP-data för varje produktionsenhet har ersättningen som hälso- och sjukvårdsnämnden betalat ut fördelats på de olika diagnoskapitlen. Privata vårdgivare har fördelats enligt specialitet och utomlänsvård samt ambulans/sjukresor enligt de diagnoskapitel som redovisas på akutmottagningarna. Diagram 3: Hälso- och sjukvårdsnämndens kostnader per sjukdomsgrupp 2016 i miljoner kronor. Gruppen Ej registrerad diagnos befinner sig efter bokslut 2016 på nionde plats vilket är bättre än bokslut Kostnaderna inom denna grupp har minskat från cirka 11 procent 2011 till 6 procent Psykiska sjukdomar är den största sjukdomsgruppen och därefter kommer Faktorer av hälsobetydelse. De enskilda största diagnoserna inom dessa sjukdomsgrupper är schizofreni, depression och neuropsykiatriska diagnoser samt dialysbehandlingar och cellgifts- och strålningsbehandlingar av tumörer. Gruppen Cirkulationsorganens sjukdomar återfinns på tredje plats och där återfinns högt blodtryck och förmaksflimmer. På fjärde plats finns Symtom och sjukdomstillstånd och där ingår andningsbesvär samt ospecificerade bröst- och buksmärtor. Sjukdomar i matsmältningsorganen, inklusive tandvård finns på femte plats. Rörelseorganens sjukdomar återfinns inom två grupper (på sjätte och sjunde plats) och de är Muskeloskeletala sjukdomar samt Skador och förgiftningar. 18

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014 Datum: 2015-03-12 Diarienummer: HSN-2015-12 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Verksamhet... 1 Hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

Årsredovisning 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Årsredovisning 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnden Årsredovisning 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnden Datum: 2016-03-21 Diarienummer: HSN-2016-12 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Inledning... 1 Verksamhet... 1 Hälso- och sjukvårdsnämndens aktiviteter...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2013

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2013 Inledning Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut. En samlad

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2012

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2012 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning Inledning Verksamhet Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017 Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017 Januari februari Datum: 2017-03-21 Diarienummer: HSN-2017-02 Innehållsförteckning I korthet... 2 Samhällsperspektivet... 4 Medborgarperspektivet... 4 Processperspektivet...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2011

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2011 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning Inledning Verksamhet Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2018

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2018 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Camilla Paananen 2017-11-21 Dnr: RS 2017-31 Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2018 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget för 2018 skall sammankopplas

Läs mer

Delårsrapport Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Delårsrapport Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 05-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Januari juni Datum: 2015-08-11 Diarienummer: HSN2015-5 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Medborgarperspektivet... 3 Processperspektivet...

Läs mer

Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Januari februari Datum: 18 mars 2015 Diarienummer: HSN2015-2 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Medborgarperspektivet... 2 Processperspektivet...

Läs mer

Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016

Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016 Januari februari Datum: 2016-03-21 Diarienummer: HSN2016-2 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning I korthet... 2 Samhällsperspektivet... 3 Medborgarperspektivet...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Inledning Verksamhet Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut.

Läs mer

Delårsrapport 10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Delårsrapport 10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Januari oktober Datum: 2015-10-20 Diarienummer: HSN2015-9 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Medborgarperspektivet... 3 Processperspektivet...

Läs mer

Delårsrapport 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Delårsrapport 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Januari november Datum: 2015-12-28 Diarienummer: HSN2015-10 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Medborgarperspektivet... 3 Processperspektivet...

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2012

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2012 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Camilla Paananen 2011-11-16 LiÖ 2011-38 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2012 Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) årsbudget för 2012

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Delårsbokslut januari oktober. Hälso och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport Delårsbokslut januari oktober. Hälso och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 2013 Delårsbokslut januari oktober Hälso och sjukvårdsnämnden DELÅRSRAPPORT delårsbokslut januari oktober 1 Medborgarperspek vet Strategiska mål Hälso och sjukvårdsnämnden har följande strategiska

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben Camilla Paananen 2010-03-17 LiÖ 2010-18 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Denna årsredovisning omfattar en beskrivning

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTSUNDERLAG 1(5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden De månatliga delårsrapporterna utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Camilla Paananen 2008-11-19 Dnr: LiÖ 2008-38 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) årsbudget för

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport 09 år 2012

Delårsrapport 09 år 2012 BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Ledningsstaben Ekonomigruppen -10-22 LiÖ -30 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 09 år Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt uppföljning

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - okt 2009 563, Lunnevads folkhögskola Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Delårsrapport 07 år 2009

Delårsrapport 07 år 2009 1 (1) Ledningsstaben Ekonomi och uppföljningsgruppen -08-21 LiÖ -28 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport år Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt uppföljning

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Resursfördelning Region Östergötland

Resursfördelning Region Östergötland Resursfördelning 2016 1 HSN:s behovsstyrningsprocess med uppdrag och resursfördelning Uppdrag beslutas av HSN i februari. Uppdrag Specificering av uppdraget till vårdgivare i Region Östergötland samt privata

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter Region Östergötland Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2017-01-31 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 450 000 invånare i länet.

Läs mer

5. Bokslutsdokument och noter

5. Bokslutsdokument och noter 5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934

Läs mer

Behovsanalyser. Behovsanalyser och deras avtryck i regelbok och överenskommelser , Primärvårdsforum, Anna Bengtsson

Behovsanalyser. Behovsanalyser och deras avtryck i regelbok och överenskommelser , Primärvårdsforum, Anna Bengtsson Behovsanalyser Behovsanalyser och deras avtryck i regelbok och överenskommelser 2017-10-18, Primärvårdsforum, Anna Bengtsson Patientlöften och skallsatser i regelboken I regelboken för 2018 finns patientlöften

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Brukardialogberedningar i Region Östergötland

Brukardialogberedningar i Region Östergötland Brukardialogberedningar i Region Östergötland www.regionostergotland.se Man får vara beredd på att sätta av tid och energi ledamot i brukardialogberedning Denna broschyr vänder sig till dig som vill veta

Läs mer

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapporten utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i ekonomiperspektivet. Övriga nyckeltal

Läs mer

Områden för behovsanalyser och brukardialog för år 2018

Områden för behovsanalyser och brukardialog för år 2018 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben 2017-09-08 Dnr: HSN 2017-469 Monica Ulriksson/Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsnämnden Områden för behovsanalyser och brukardialog för år 2018 Beredningen för

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten. 6 (25) Protokoll från styrelsen för, 2018-02-01 1 Årsredovisning 2017 Diarienummer ANS 2018-00021 Beslut 1. Styrelsen för Angereds närsjukhus godkänner årsredovisning 2017 efter överenskomna redaktionella

Läs mer

Organisationen Region Östergötland. Maria Randjelovic Övergripande ST-studierektor

Organisationen Region Östergötland. Maria Randjelovic Övergripande ST-studierektor Organisationen Region Östergötland Maria Randjelovic Övergripande ST-studierektor Hösten Region 2017 Östergötland ST-LIV Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal

Läs mer

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning

Läs mer

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport december 2018 Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen

Läs mer

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens

Läs mer

Arbetsplan 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning

Arbetsplan 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning Arbetsplan 2015 Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning Handläggare: Christoffer Martinelle, Monica Ulriksson Verksamhet: Beredningen för behovsstyrning Datum: 2015-04-15 Diarienummer:

Läs mer

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och

Läs mer

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1

Läs mer

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6 1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal

Läs mer

Månadsrapport oktober 2017

Månadsrapport oktober 2017 Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens

Läs mer

Analys av kostnader för cancervård

Analys av kostnader för cancervård Redovisande dokument [rapport] Sida 1 (33) Analys av kostnader för cancervård 213-215 [Region Norrbotten] [1.] Sida 2 (33) Innehåll Analys av kostnader för cancervård 213-215... 1 Inledning... 4 Metod

Läs mer

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport augusti 2017

Delårsrapport augusti 2017 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden

Läs mer

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter Region Östergötland Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2019-02-19 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 450 000 invånare i länet.

Läs mer

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013

Delårsrapport januari-juni 2013 Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Resultaträkningar. Göteborg Energi Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Delårsrapport. Jan-okt 2013 Närsjukvården i centrala Östergötland DNR

Delårsrapport. Jan-okt 2013 Närsjukvården i centrala Östergötland DNR Delårsrapport Jan-okt 2013 Närsjukvården i centrala Östergötland DNR 2013-522 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk

Läs mer

Regionstyrelsen 15 april 2019

Regionstyrelsen 15 april 2019 Regionstyrelsen 15 april 2019 Ekonomisk information Månadsrapport mars (prel) Årsredovisning 2018 Årsredovisning 2018 (beslutsärende) 2019-04-15 10 Resultat +65 mnkr jämfört budget +103 mnkr Resultat är

Läs mer

38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int

38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int 1 (4) RR RESULTATRÄKNING 1712AC 1712BU 1612AC Habilitering & Hälsa Ack Ack Ack 766 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 2 002 38211 Personalanknutna statsbidrag, externt 1

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017

Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017 10 (71) Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2018-01-31 1 Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017 Diarienummer RUN 2018-00012 Beslut 1. Regionutvecklingsnämnden godkänner årsredovisning 2017

Läs mer

Ekonomisk rapport januari-juli 2013

Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Landstingsstyrelsen 2013-08-22 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 1 Resultatrapport januari-juli Mnkr 2013 2013 Budget- 2012 Förändring utfall budget Avvikelse utfall %

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015.

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015. LSF 16/14 Intäkter 3 230 3 519 3 847 3 836 5 135 33,9 % 33,5 % 6 337 7 154 7 253 varav landstings-bidrag 2 499,3 2 739,9 2 910,8 2 928,6 4 135,0 41,2 % 42,1 % 5 250,6 6 166,8 6 389,9 Kostnader -3 207-3

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Intern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN

Intern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN Intern kontroll Plan för intern kontroll Nämnd/styrelse: Kulturnämnden Gäller år: 2017 Dnr: KUN 2016-00566 Fastställd av kulturnämnden 2016-12-08 Y Genomförda kontroller enligt plan för intern kontroll

Läs mer