Verksamhetsplan Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen
|
|
- Inga Sandberg
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Verksamhetsplan Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen
2 Inledning 3 Omvärldsanalys 4 Verksamhetsidé 4 Samhällsutveckling 5 Ett växande Boden 5 En bra livs- och boendemiljö 6 Ett ekologiskt hållbart samhälle 6 En bra folkhälsa 7 Verksamhet 8 Nöjda medborgare 8 Bra kvalitet 9 Påverkan och inflytande 9 Medarbetare 11 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 11 Delaktighet och inflytande 12 Ledarskap 12 Ekonomi 13 Hållbar ekonomisk utveckling 13 Effektivt resursnyttjande 13 Budget Drift 15 Investeringar 19 Serviceförklaringar 21 Bygga och bo 21 Socialt stöd 21 Söka arbete i kommunen 21 Näringsliv 21
3 Inledning Den strategiska planeringen för Bodens kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige antar i juni den strategiska planen som omfattar mål och resurser samt planeringsförutsättningar till nämnderna. Beslutet i fullmäktige föregås av en dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Med utgångspunkt från den strategiska planen fastställer nämnderna verksamhetsplaner, där nämnderna anger målindikatorer för att mäta måluppfyllelsen på nämndsnivå samt aktiviteter för att nå målen. Verksamhetsplanerna är tillika en återrapportering till fullmäktige hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. Verksamhetsplanerna delges kommunfullmäktige i december, med undantag för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan som tillika utgör skolplan och som sådan fastställs av fullmäktige. Samtidigt som nämnderna fastställer sina verksamhetsplaner revideras serviceförklaringar för respektive verksamhetsområde. Uppföljning av den strategiska planen och verksamhetsplanerna sker löpande under året i delårsrapporter samt vid årets slut i årsredovisningen. Planeringsprocessen framgår av nedanstående bild Kf / Ks Bb N ä m n d Vision och värdegrund Strategisk beredning Kommungemensamma visioner, mål & målindikatorer Skattesats Inriktning och uppdrag till nämnderna Resursfördelning Planeringsberedning BB/ nämnd& förv 1. Gem förutsättningar 2. Förutsättn nämnder Partiberedning Beslut om strategisk plan Nämndernas arbete med verksamhetsplan Målindikatorer och aktiviter Verksamhet och ekonomi Nämndernas verksamhetsplaner delges kf Återrapport över hur fullmäktigeuppdragen ska nås Ny mandatperiod Nytt beslut om strategisk plan Bokslutsberedning BB/ nämnd& förv Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Febr Nämndernas arbete med förutsättningar Utvärdering av året som gått Tilläggsbudget
4 Omvärldsanalys Av omvärldsanalysen nedan framgår förslag till förändringar med mera som kommer eller kan komma påverka verksamheten kommande år. En ny sammanhållen diskrimineringslag som ersätter nuvarande diskrimineringslagar gäller från 1 januari Lagen innebär bland annat att två nya diskrimineringsgrunder införs; ålder och könsöverskridande identitet. Jämställdhetsplan med tillhörande lönekartläggning ska göras vart tredje år i stället för varje år. Från 1 januari 2009 omfattas alla sjukskrivna av de nya reglerna i sjukförsäkringen.. En rehabiliteringskedja införs med preciserade tidpunkter för när Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan och fortsatt rätt till sjukpenning. Ändringarna innebär att sjukpenningen tidsbegränsas. Rehabiliteringskedjan innebär större krav på tidiga insatser på arbetsplatsen och en snabbare prövning av arbetsförmågan till nuvarande arbete. För att få en bättre samverkan kommer en samverkansöverenskommelse att träffas med Försäkringskassan. Miljödepartementet ser för närvarande över strandskyddet och en proposition är under utarbetande. Syftet är att gällande bestämmelser ska bli tydligare, samordnas med plan- och bygglagen, bättre anpassas till lokala och regionala förhållanden samt öka kommunens möjligheter att i sina översiktsplaner ange de lokala behoven av strandnära bebyggelse. Detta kommer att innebära krav på ökade insatser vad avser kommunens översiktliga planering. I en statlig utredning föreslås omfattande förändringar ske av bygg- och planprocesserna med syfte att effektivisera byggandet. Även detta kommer att kräva ökade kommunala resurser genom att det exempelvis ställs ökade krav på medverkan under byggprocessen. En ny lag om skuldsanering kan komma att träda i kraft 1 januari Om förslaget går igenom innebär det att det kommer att ställas stora krav på kommunerna, d v s Konsument Boden. Resurserna bör säkerställas redan Utredningen säger också att kommunerna ska kunna ge hjälp utan större dröjsmål. Det ska ställas mot väntetiden i Boden som idag överstiger 6 månader. Verksamhetsidé Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppdraget att leda, styra och samordna kommunens verksamheter. I uppdraget ligger att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, ansvara för den ekonomiska förvaltningen samt arbeta för hela kommunens utveckling. Kommunledningsförvaltningen arbetar med dessa frågor för kommunstyrelsens räkning. Åt miljö- och byggnämnden arbetar förvaltningen med frågor rörande bostadsanpassning, bygglov, miljö, hälsa samt planering. Därutöver arbetar förvaltningen även med kommunövergripande planering och administrativ service. Verksamhetsplanen omfattar de delar som avser kommunstyrelsens ansvarsområde.
5 Samhällsutveckling Vision Fördel Boden en mycket attraktiv kommun Mål Mål- indikatorer Ett växande Boden En bra livsoch boendemiljö Ett ekologiskt hållbart samhälle En bra folkhälsa Ett växande Boden Styrelsen bidrar till ett växande Boden när minst 7 småhustomter säljs varje år handläggningstiden för erbjudande av industritomter inte överstiger 5 dagar För att nå det övergripande målet att inflyttningen ska överstiga utflyttningen är det viktigt att det finns en fungerande bostadsmarknad med tillgång till lägenheter och tomter. Kommunledningsförvaltningen kan bidra med att ha attraktiva tomter till försäljning, exempelvis tomter med bra lägen eller för speciella ändamål. Det kan vara tomter som är strandnära, tillåter hästhållning, för näringsverksamhet eller ger möjlighet att kombinera näringsverksamhet och boende. Det kan även handla om att skapa förutsättning för etablering av +55 boenden. Lediga tomter ska aktivt marknadsföras genom deltagande på mässor, annonsering i lokaltidningar samt genom utökad information på hemsidan. Rådande konjunkturutveckling innebär att byggandet i landet minskar kraftigt. Enligt Boverkets prognos kommer byggandet av bostadsrätter och småhus fortsätta att minska På vilket sätt den minskade efterfrågan av bostadsrätter och småhus kommer att påverka efterfrågan på planerade kommunala tomter är idag svårt att bedöma. På sikt ska verksamhetsområdet vid norra utfarten utökas. Området har goda kommunikations- och exponeringsmöjligheter samt redan etablerad handel. Expansionen säkrar även behov av mark för värmeverket och kommunal industrimark för framtiden. Detta mål ska uppnås genom att förvärva mark i området och detaljplanera/exploatera marken. Vidare ska aktivt arbete ske för att hitta intressenter för nya affärsetableringar i området.
6 Enligt strategiska planen ska kommunen senast vid utgången av 2009 ha ett förslag till en ny kommuntäckande översiktsplan. Arbetet är en kontinuerlig process och bör ske etappvis enligt nedanstående prioritering. Översynen bör inriktas mot att vart och ett av de angivna områdena hanteras i fördjupade översiktsplaner som kan prövas politiskt var och en för sig. En strategisk fråga som påverkar arbetet är försvarets förändringar av skjutfältsverksamheten eftersom bullret påverkar hur angränsande markområden får användas. Därför är ambitionen att för dessa områden träffa en formell överenskommelse med försvaret om riktlinjer för bebyggelseutvecklingen. Hanteringen av strandskyddet är också en viktig fråga eftersom den påverkar möjligheten att skapa attraktiva tomter nära vatten, i synnerhet längs Lule älv söderut. Bodens centralort täcks i dagsläget av ca 600 detaljplaner, varav knappt 500 är äldre än 12 år. För att kunna möta behov av byggnationer och ändrad markanvändning inom dessa områden krävs ett arbete med en kontinuerlig översyn av dessa äldre planer. När önskemål om etableringar uppstår är det därför viktigt med en flexibel handläggning för att kunna tillgodose behoven. För att kunna skapa villatomter i attraktiva lägen är detaljplaner längs Lule älv mot Sävast strategisk viktiga för kommunen. Av stor betydelse är också planer för att möjliggöra verksamhetsetableringar på före detta militära områden. Vägverkets planerade utbyggnad av Riksväg 97 liksom önskemål om att få bygga fler och större komplementbyggnader kommer också att ställa krav på detaljplaneändringar. Vid arbetet med kommuntäckande översiktsplan och detaljplaner gäller följande prioritering: 1. Luleå älvdal från Boden till Sävast 2. Områdena vid före detta Ing3/AF1/A8 fram mot Åberget 3. Bodens centralort 4. Unbyn och Råbäcken och därefter övriga tätorter i landsbygd En bra livs- och boendemiljö Styrelsen bidrar till en bra livs- och boendemiljö när medborgarna i SCB:s undersökning minst ger betyget 65 (skala 0-100) avseende hur nöjda de är med kommunen vad gäller bostadsplanering 58 De aktiviteter som planeras för att nå ett växande Boden bedöms även bidra till att medborgarna blir nöjda med bostadsplaneringen. Ett ekologiskt hållbart samhälle Styrelsen bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle genom att öka andelen fakturor som skickas elektroniskt, % 2,1 2,9 5,3 börja ta mot leverantörsfakturorna elektroniskt och därefter öka andelen, % 0 0 0
7 Kommunen skickar årligen ut ca 97 tusen fakturor och den allra största delen skickas som pappersfakturor. För närvarande är det endast privatpersoner som kan få fakturorna elektroniskt. Genom ökad information bedöms andelen kunna öka. Ett utvecklingsområde är att även ge företagskunder möjlighet att få fakturorna elektroniskt. Från den 1 juli 2008 blir det obligatoriskt för statliga myndigheter att både ta emot och skicka elektroniska fakturor. Bedömningen är att antalet leverantörer som kan erbjuda fakturor elektroniskt kommer att öka relativt snabbt. I dag tar kommunen årligen mot ca 70 tusen leverantörsfakturor på papper. Genom att ta mot dessa elektroniskt minskar pappersmängden samtidigt som det effektiviserar hanteringen av fakturorna. I den analys som genomfördes i PrintA-projektet framkom att det skrivs ut och kopieras ca 8,2 miljoner sidor per år. Volymen bedömdes dessutom vara ökande. Det pågår ett pilotprojekt med att testa en central lösning för utskrifts- och kopieringshantering. Genom information om förbrukning, möjlighet till förvalda inställningar etc bedöms utskriftsbeteendet kunna förändras. En enhetlig utskrifts- och kopieringsmiljö bedöms dessutom ge minskade underhållskostnader. Om projektet faller väl ut genomförs ett införande under Sedan 2005 pågår arbete med samordning och administration av klimatinvesteringsprogrammet (Klimp). Programmet innehåller åtta olika projekt med syfte att minska utsläppen av växthusgaser och energianvändningen. Projekten finansieras till viss del av Naturvårdsverket och kommer att avslutas under En bra folkhälsa I strategiska planen för har styrelsen fått i uppdrag att ta fram en hälsopolitisk strategi för Boden. Den grundläggande utgångspunkten ska vara ambitionen att motverka de systematiska skillnader i dödlighet och sjuklighet som finns mellan olika socioekonomiska grupper samt mellan kvinnor och män. Barn- och unga samt äldre är särskilt viktiga målgrupper. Följande insatsområden ska prioriteras: Stärka och stödja föräldrar i deras föräldraskap Självmordsförebyggande arbete Främja goda kostvanor och fysisk aktivitet Minska bruket av alkohol, tobak och narkotika Förebyggande av fallskador bland äldre I folkhälsorådet planeras genomförande av årliga aktiviteter såsom Aktivitetsdagen Hela Boden i rörelse samt folkhälsodag Deltagande i cykeldag samt skördefest- och miljödagar Hälsovecka i skolorna Därutöver planeras seminarier och utbildningar inom de olika målområdena samt deltagande i det länsgemensamma folkhälsoarbetet.
8 Verksamhet Vision Fördel Boden till nytta för medborgarna Mål Nöjda medborgare Bra kvalitet Påverkan och inflytande Målindikatorer Nöjda medborgare Medborgarna är nöjda med styrelsens verksamhet när de i SCB:s undersökning ger bemötande/- tillgänglighet som lägst betyget 65 (skala 0-100) 63 ett urval av kommunens tjänster finns tillgängliga via en e-tjänstportal I det förslag till utvecklingsplan som kommer att behandlas av fullmäktige i januari finns flera förslag för att förbättra bemötande och tillgängligheten. Dessa förslag kommer att beaktas under kommande planperiod. Under första kvartalet 2009 kommer en ny version av diariesystemet, Evolution, att tas i bruk. Under 2008 har kommunen varit en pilotkommun för test av systemet. I förlängningen kommer ett system för hantering av synpunkter på verksamheten att vara anknutet till diariet. I IT-kontorets nya organisation finns en speciell stödfunktion vars uppgift är att stödja och driva utvecklingen inom e-tjänster. Utöver detta kommer behovet av en grundläggande infrastruktur för e-tjänster att pilottestas.
9 Bra kvalitet Styrelsen har bra kvalitet i verksamheten när det sker en successiv ökning av kommunala arbetsställen som har bredbandsförbindelse och senast 2011 har minst 90 % bredbandsförbindelse. 17 alla kommunens vitala IT-stöd är kvalitetssäkrade när det gäller IT-säkerhet % av de som ringer till växeln får svar inom signaler 100 % av alla nya skuldsaneringsärenden påbörjas inom 3 veckor Bredband är en viktig förutsättning för att kunna fortsätta utveckla och stödja verksamhetens processer med hjälp av moderna IT-lösningar. Under 2008 inleddes projektering för fiberanslutning av alla större arbetsställen. Under perioden kommer de flesta av kommunens arbetsställen att förses med fiberanslutning Under 2009 kommer säkerhetsnivån i alla vitala IT-system att analyseras enligt BITS-metoden. Eventuella behov av höjd säkerhetsnivå kommer att dokumenteras och ingå i en åtgärdsplan. Kommunens teleservice kvalitetssäkras genom anträffbarhetsmätningar antingen utom eller inom ramen för SM i telefoni och kundservice. Med anledning av det ökade antalet skuldsaneringsärenden har servicenivån sjunkit drastiskt. Förslaget till ny skuldsaneringslag kan ytterligare försämra situationen. Redan tidigare har utåtriktade aktiviteter inom konsumentvägledning avbrutits. Om kvaliteten ska återställas krävs ytterligare personella resurser. Påverkan och inflytande Medborgare anser att de är med och påverkar och har inflytande när de i SCB:s medborgarundersökning» ger möjligheten att komma till tals med kommunens politiker och ansvariga tjänstemän betyget minst 70 (skala 0-100) 52» ger information och öppenhet betyget minst 70 (skala 0-100) 55
10 Ett viktigt steg för delaktighet togs under 2008 genom BodenDialogen. Ett stort antal bodensare tog möjligheten att ge sin syn på framtidens Boden. I det förslag till utvecklingsplan som kommer att behandlas av fullmäktige i januari finns flera förslag för att bland annat förbättra dialogen mellan medborgare och företrädare för kommunen. De åtgärder som beslutas av fullmäktige kommer att beaktas under kommande planperiod. Sedan många år har kommunen som mål att vara öppen mot media och allmänhet för informationsutbyte. Det sker genom besök, e-post och telefon. På webbplatsen finns möjlighet att ta del av dokument och tjänster. Webbplatsen är tillgänglig även för dem som har funktionshinder. Där finns även en språkhjälp. Tryckt informationsmaterial finns på svenska och engelska. Information till hushållen skickas i många fall ut genom Taltidningen. Mer information avseende kommunala planer kommer att redovisas på webben. Kommunens eget kartmaterial med viss kompletterande information kommer att finnas tillgänglig via Internet under Resultaten av SCB:s medborgarundersökning kommer att redovisas på kommunens webbplats. Vid medie- och introduktionsutbildningar finns öppenhet och delaktighet med som viktiga faktorer.
11 Medarbetare Vision Fördel Boden en attraktiv arbetsgivare Mål Målindikatorer Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Delaktighet och inflytande Ledarskap Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Medarbetarna har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala betygsätter» arbetssituationen till minst 6» arbetsbelastning och arbetstakt till minst 5, ,8 5,4 sjukfrånvaron understiger 6 % 6,8 6,8 6,9 andelen långtidssjukskrivna är färre än 50 % 76,5 69,9 74,6 tio av kommunens större IT-system kan nås med en inloggning minst 80 % av de arbetsställen som har behov av trådlösa datanätverk har fått tillgång till sådant Förvaltningens skyddskommitté genomför arbetsmiljöronder som omfattar både fastighetssyn och verksamhetssyn. Utifrån det som framkommer vidtas åtgärder. Arbetsorganisationen har stor betydelse för arbetssituation och arbetsbelastning. För att minska stress och psykiska påfrestningar är det viktigt att organisera och planera arbetet så att övertid undviks. Perioder med hög belastning måste följas av perioder med tid för återhämtning. Den totala sjukfrånvaron minskar och var 5,4 % för perioden januari till och med augusti Andelen långtidssjuka hade också minskat och var 62 %. Arbetet med att avsluta långa sjukskrivningar fortsätter. Tidiga insatser och hälsofrämjande arbete kan förhindra nya långa sjukskrivningar. En hälsoinventering kan ge en bild av vilka insatser som bör göras för att stärka och bibehålla hälsan främst för de som befinner sig i riskzonen Allt fler av kommunens IT-system kräver att användaren loggar in med ett unikt användarnamn och lösenord. Trenden är att antalet system ökar vilket även kommer att
12 öka supportbehovet när användare glömmer sitt användarnamn och lösenord. För att öka tillgängligheten kommer det att etableras lösningar där flera system kan nås med en och samma inloggning. Nya arbetssätt, framförallt inom skolor, ställer krav på att via bärbara datorer kunna koppla upp sig trådlöst inom skolan. Utbyggnad av trådlösa accesspunkter är under projektering. För att undvika säkerhetsrisker i kommunens IT-miljö projekteras även en säkerhetslösning som hindrar obehöriga att trådlöst få tillgång till kommunens nätverk. Delaktighet och inflytande Medarbetarna har delaktighet och inflytande när de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala betygsätter delaktighet och trivsel till minst ,9 Arbetsplatsträffarna fortsätter att utvecklas. För att få en bättre kommunikation och öppnare samtalsklimatet fortsätter arbetet med att diskutera den gemensamma värdegrunden. Alla medarbetare ska vara med i diskussioner om hur arbetsklimatet kan förbättras. I verksamhetsplaneringen deltar alla för att kunna påverka, lämna synpunkter och känna sig delaktig. Målen för arbetet görs tydliga och är konkreta och realistiska. Ledarskap Medarbetarna upplever att ledarskapet är bra och tydligt när de i medarbetarenkäten på en 8-gradig skala betygsätter ledarskapet till minst 6, ,1 Medarbetarsamtalen utvecklas och genomförs årligen med alla. I samtalet kan chefen och medarbetaren föra en dialog om arbetssituationen, mål för arbetet, ledarskap m m.
13 Ekonomi Vision Fördel Boden en god ekonomisk hushållning Mål Hållbar ekonomisk utveckling God betalningsberedskap Vårda tillgångarna Effektivt resursnyttjande Målindikatorer Hållbar ekonomisk utveckling Styrelsen bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling genom att inte ha någon negativ budgetavvikelse, mkr 9,9 25,1 6,4 Förvaltningen har tidigare år haft större budgetavvikelser vilka främst berott på överskott avseende fastighetsaffärer samt att medel oförutsedda utgifter etc inte nyttjats fullt ut. I delårsrapporten efter augusti månad 2008 prognostiserar kommunledningsförvaltningen med en positiv budgetavvikelse för året på 2,6 mkr. Arbetet fortsätter med kontinuerliga uppföljningar av ekonomin. Verksamheten anpassas successivt efter tillgängliga resurser. Effektivt resursnyttjande Styrelsen bidrar till ett effektivt resursnyttjande när minst 90 % av alla användare har genomgått kommunens IT-grundutbildning 0 75 % av alla IT-användare med problem får hjälp inom två timmar i/u öka antalet ramavtalsområden Dolda IT-kostnader uppstår när användare har problem att använda IT-systemen. I många fall beror dessa problem med krånglande datorer eller otillräckliga kunskaper om kommunens IT-system. Från och med 2008 finns möjligheter för alla användare att gå specialanpassad grundutbildning för kommunens IT-system. Beläggningen på
14 dessa utbildningar har varit sparsam och ytterligare aktiviteter för att öka antalet deltagande är planerade. Nya rutiner och teknikstöd i kommunens IT-support förväntas korta ner felavhjälpningstiderna avsevärt. Från den 1 januari 2008 har lagstiftningen om offentlig upphandling förändrats. Den nya lagstiftningen innebär bland annat skärpta krav på ramavtal, vilket innebär att antalet tecknade ramavtal kommer att öka samtidigt som det ställs större krav på köptrohet. Under 2009 kommer därför metoder/system för att på ett rationellt sätt kunna följa upp avtalstroheten av tecknade ramavtal att utarbetas. Ks-kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att genomföra en översyn av administrationen i syfte att genom samordning och bättre arbetssätt effektivisera administrationen. Inventeringen av hur administrationen har utvecklats från 2003 är slutförd. I ett nästa steg kommer bland annat möjligheten till samordning med Norrbottens Läns Landsting att prövas. Den kommunala ekonomin kommer inte att utvecklas i samma takt som de senaste åren, vilket kommer att ställa än högre krav på fungerande styr- och uppföljningsprocesser. En del i det blir också att anpassa uppföljningen efter den utvecklade styrmodellen.
15 Budget Drift Bokslut Prognos Budget Plan Plan Intäkter Kostnader Nettokostnader Tilldelad ram Resultat Specifikation av nettokostnader Politisk verksamhet Infrastruktur, skydd m m Fritid och kultur Affärsverksamhet Vård och omsorg Kommungemensam verksamhet Summa (tkr) * Prognos 2008 avser delårsrapport efter augusti månad. Verksamheten samt planerade förändring Kommunledningsförvaltningen är indelad i fem kontor; kansli och informationskontor, ekonomi-, personal-, IT- samt samhällsbyggnadskontor. Samhällsbyggnadskontorets administration redovisas under infrastruktur och skydd och administrationen knuten till den politiska ledningsfunktionen under politisk verksamhet. Övrig administration återfinns under kommungemensam verksamhet. I den ram som tilldelats har löneutvecklingen beräknats till 3 % för 2009 och 2010 och till 3,6 % för I verksamhetsplanen beräknas löneökningen till 4 % och kostnadsökningen har finansierats inom respektive verksamhetsområde. Inom flera verksamhetsområden har mindre justeringar gjorts för att anpassa budgeten efter utfall. Politisk verksamhet Omfattar fullmäktiges och styrelsens verksamhet, demokrati- och folkhälsoråd, valnämnd, stöd till politiska partier, konsumentverksamhet, potter för oförutsedda utgifter samt EU-projekt. Därutöver erläggs årsavgifter till Svenska kommunförbundet och Kommunförbundet Norrbotten. Under 2009 kommer val till EU-parlamentet att genomföras och 2010 genomförs allmänna val. Kommunfullmäktige har 3,5 mkr för oförutsedda utgifter vilket är 1 mkr mer än tidigare. Under 2009 har 0,6 mkr använts för finansiering av centrumbildningen CDH (Centrum för distansöver-bryggande hälso- och sjukvård) och det återstår 2,9 mkr för oförutsedda utgifter. Kommunstyrelsen har ursprungligen haft 1,2 mkr avsatt för för oförutsedda utgifter varav 1 mkr avsåg kommunövergripande utvecklingsprojekt. Delar av dessa har använts för att finansiera utökade kapitalkostnader. För finns 0,9 mkr, 0,7 mkr respektive 0,4 mkr för oförutsedda utgifter.
16 För att finansiera EU-projekt som har potential att skapa tillväxt och sysselsättning i Boden finns 1,5 mkr per år. Under 2009 och 2010 kommer hälften att nyttjas till ett projekt för att utveckla Boden som destination och skapa tillväxt i besöksnäringen. Det är även anvisat medel till andra mindre projekt och det återstår 0,1 mkr respektive 0,3 mkr för nya projekt. Kommunens konsumentvägledning, Konsument Boden, ger kostnadsfri rådgivning för att hjälpa och stödja kommunens invånare i konsumentärenden och skuldsanering. Som en konsekvens av ny lagstiftning har antalet skuldsaneringsärenden ökat kraftigt. Under första halvåret 2007 var det 24 personer som sökte hjälp med skuldsanering, vilket är nästan en fördubbling mot tidigare år. Väntetiderna börjar nu bli oacceptabla. Om inte efterfrågan på skuldsanering minskar till tidigare nivå, och det finns inget som tyder på det, leder det till att konsumentvägledningen inte kan skötas på ett bra sätt. Det krävs resursförstärkning med ytterligare en person för skuldsanering. Infrastruktur, skydd m m Avser kommunens plan- samt MBK-verksamhet, bygglov samt miljö- och livsmedelskontroll. Planverksamheten bedrivs enligt antagna översiktsplaner och de planuppdrag som lämnas av kommunstyrelsen samt miljö- och byggnämnden. Till skillnad mot tidigare är det oftast enskilda aktörer som tar initiativ till planändringar. Planeringsprocessen har också blivit betydligt mer komplex än tidigare - fler frågor ska hanteras inom ramen för planarbetet. Investeringsmedel finns för tillskapande av ett P-däck. I planen beräknas kapitalkostnaderna finansieras helt av intäkter. Det pågår även diskussioner med andra aktörer för ett eventuellt uppförande av ett p-däck. I planen är Centrum för distansöverbryggande hälso- och sjukvård finansierad till och med juni Inga medel finns avsatta för Winternet, Centrum för riskanlys och riskhantering samt Centrum för långsiktigt digitalt bevarande. Inom både infrastruktur och skydd samt inom affärsverksamhet har justeringar gjorts av intäkter och kostnader för att anpassa dessa efter utfallet. Affärsverksamhet Den affärsmässiga bostadsverksamheten omfattar upplåtelse av mark genom olika typer av nyttjanderätter, hantering av kommunens markreserv, tomrättsverksamheten samt exploateringsområden. Friköp uppmuntras alltid och villkoren ses över för att harmoniera med prissättningsmodellen för tomter. Arbetet med omprövningar har ökat betydligt. Under 2008 har en uppgörelse träffats mellan kommunen, Svea fastigheter, Hotell Bodensia & Event AB. Uppgörelsen innebär att kommunen inte längre har något åtagande för hotell Bodensia och från 2009 kommer ramen att minskas med 1,1 mkr. Vård och omsorg De bostadspolitiska åtgärderna är reglerade i rättighetslagstiftning. Något kostnadstak finns inte utan det är behovet hos den enskilda som avgör bostadsanpassningsbidragets storlek. Kommunens kostnader för bostadsanpassning överstiger riksgenomsnittet i kronor per invånare. Volymen har under många år varit ökande och från 2009 finns 1 mkr ytterligare avsatt för verksamheten. Av dessa beräknas ca 0,2 mkr användas till köp av tjänster.
17 Alkohol- och narkotikafrågor är ett prioriterat område varför en tjänst som alkoholoch narkotikasamordnare har inrättas från och med oktober Statsbidrag beräknas utgå under 2008 och 2009 och därefter finansieras befattningen inom befintlig budgetram. I uppdraget ingår bland annat att revidera det alkohol- och drogpolitiska programmet. Kommungemensam verksamhet Kommunfullmäktige antog i april 2008 en ny företagspolicy, där styrningen av de kommunala företagen regleras. Arbetet med att införa policyn samt att ytterligare utveckla styrningen och uppföljningen fortgår. Med anledning av fullmäktiges beslut om avsättning till kapitalförvaltning för kommande pensionsutbetalningar finns i strategiska planen för ett uppdrag att revidera finanspolicyn. En revidering av finanspolicyn skall utarbetas och beslutas om under Verksamheternas behov av stöd i upphandlingsfrågor har ökat dels med anledning av förändrad lagstiftning men också på grund av ökad konkurrensutsättning. Samtidigt har upphandlingsenheten varit underbemannad under en lägre tid på grund av rekryteringssvårigheter. Under oktober månad 2008 har kommunen bytt från IFS HR-system till Personec P. Övergången har genomförts utan större problem men har inneburit mycket arbete både för personalkontoret och personalredogörarna på förvaltningarna. Många frågor uppstår vid ett systembyte både vad gäller systemet och rutiner. Arbetet med att informera om gällande rutiner och att göra nödvändiga justeringar i systemet fortsätter. Nya moduler kommer att driftsättas successivt. Den del som förvaltningen finansierat själv avseende byte av HR-system återförs till IS/IT-utveckling. För 2009 finns drygt 0,5 mkr för IS/IT-utvecklings-projekt och därefter ca 0,4 mkr per år. Under planperioden kommer nya avtal att tecknas avseende bland annat pensionsadministration, ansvarsförsäkring samt konsulter inom arbetsmiljöområdet. Eventuella ekonomiska effekter är inte beaktade. Under första kvartalet 2009 kommer en ny version av diariesystemet, Evolution, att tas i bruk. Under 2008 har kommunen varit en pilotkommun för test av systemet. I förlängningen kommer ett system för hantering av synpunkter på verksamheten att vara anknutet till diariet. Kvalitetssäkring och pilottester av kommunens nya IT-plattform slutfördes under 2008 och ett breddinförande påbörjades. Under 2009 kommer alla kommunens persondatorer att migreras in i den nya plattformen. Äldre datorer som inte klarar kraven för den nya plattformen kommer successivt att bytas ut. För att minska supportbehovet och undvika att stora delar av kommunens datorer behöver bytas samtidigt införs livscykelhantering på persondatorer. Alla persondatorer äldre än 4 år byts ut löpande. Etableringen av bredbandsförbindelser till kommunens arbetsställen fortsätter under perioden. Målet är att alla arbetsställen har bredband i slutet av Logicas övertagande av IT-drift påbörjades under 2008 från och från och med december 2008 levererar Logica drift och supporttjänster enligt avtal. Kvar i kommunen finns en beställarorganisation med fem medarbetare. Utöver beställaruppdraget kommer organisationen att fokusera på utveckling och strategiska IT-frågor.
18 Kommunen deltar i den gemensamma teleupphandlingen för Norrbottens och Västerbottens län. Det innebär att det även under de kommande åren kommer att bli konkurrenskraftiga taxor för all telefoni. För att sänka kostnader för teleförbindelser och ge ökad kvalitet för anslutningar utanför växelns verksamhetsområde påbörjas ett införande av IP-telefoni. Under 2007 gjordes de första anslutningarna och ytterligare anknytningar har kommit En fortsatt utbyggnad är önskvärd men nätet håller ännu inte erfoderlig standard.
19 Investeringar Bokslut Prognos Budget Plan Plan Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar Specifikation per område Infrastruktur, skydd m m Affärsverksamhet Kommungemesnam verksamhet Summa (tkr) Planerade investeringar Infrastruktur, skydd m m Förvärv av mark sker för framtida byggande och för att genomföra äldre och tillkommande detaljplaner. En stor del av förvärven sker i samband med lantmäteriförrättningar. För kommunens långsiktiga markförsörjning finns under överskådlig tid inte behov av förvärv i större skala. Däremot finns behov av strategiska markköp/förköp i vissa lägen som har betydelse för att utveckla attraktiva boenden och där det är viktigt att kommunen förfogar över marken. Var dessa kommer att ske kommer att framgå av översiktsplanen. För att ha beredskap för sådana markköp finns 1,5 mkr per år. Avveckling av de fastigheter som kommunen inte längre behöver, såsom nerlagda skolor och liknande objekt, sker fortlöpande och färdig tomtmark marknadsförs aktivt. Inkomster från försäljning av dessa samt försäljning av kommunens tomträtter bedöms uppgå till ca 2 mkr 2009 och därefter till 3 mkr per år. Bedömningen är dock osäker på grund av konjunkturutvecklingen. För att anpassa tomtpriserna till efterfrågan sker årligen en systematisk översyn av prisnivåerna. Genom bl a etableringen av Gallerian och den kommande renoveringen av Bodensia finns ett ökat behov av centralt belägna parkeringar. Mot den bakgrunden planeras en byggnation av ett parkeringsdäck i centrala Boden. 12 mkr finns avsatt 2009 och 8 mkr Det pågår även diskussioner med andra aktörer för ett eventuellt uppförande av ett p-däck. Affärsverksamhet Det finns stor efterfrågan på attraktiva tomter inom områden som ännu ej exploaterats, exempelvis vid Luleå älv. En förutsättning för en kommande exploatering söderut är troligen att genomföra första etappen av en gång- och cykelled mellan tätorten och golfbanan. Denna skulle också göra älvstråket tillgängligt för allmänheten. Kostnaden för exploatering uppskattas till 3 mkr 2009 och därefter till 4 mkr per år. Kostnaden för lantmäteriarbeten, hantering och utveckling av den digitala kart- och databashanteringen samt den kontinuerliga översynen av översiktsplanen beräknas uppgå till 2 mkr årligen. Ett av de större projekt som har påbörjats är en övergång till ett gemensamt referenssystem för geografisk information, SWEREF 99.
20 Räddningsverket har utfört en översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden inom Bodens kommun. Dessa områden har besiktigats och vidare utredningar krävs för att kunna bedöma om stabiliteten är tillfredsställande eller om åtgärder måste vidtas. Kommande utredningar som beräknas kosta 0,2 mkr per år avser bland annat Sävast och Bodsvedjan. Kommungemensam verksamhet För att utveckla och förvalta kommunens IT-infrastruktur finns 1,5 mkr per år.
21 Serviceförklaringar Bygga och bo Som kommunmedborgare/kund kan du av kommunen köpa en byggfärdig villatomt inom en vecka efter förfrågan Socialt stöd Vid ansökan om skuldsanering erbjuds tid för ett första besök inom 6,5 månad Söka arbete i kommunen Den som söker anställning i kommunen får en bekräftelse att ansökan inkommit inom fem arbetsdagar från dagen då ansökan inkom besked att rekrytering slutförts inom fem arbetsdagar efter att anställningen av den nya medarbetaren är klar Näringsliv Som företagare eller blivande företagare kan du av kommunen erbjudas en tomt inom en vecka under förutsättning att detaljplan finns för aktuellt område,
Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2009-2011 Överförmyndarnämnden Inledning 3 Verksamhetsidé 4 Verksamhet 5 Nöjda medborgare 5 Bra kvalitet 5 Medarbetare 6 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 6 Delaktighet och inflytande
Verksamhetsplan Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen
Verksamhetsplan 2010-2012 Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen Inledning 3 Verksamhetsidé 3 Planeringsförutsättningar 4 Samhällsutveckling 5 Tillväxt i Boden 5 Trygg och trivsam kommun 6 Medborgarnas
Verksamhetsplan Kommunstyrelsen Räddnings- och beredskapsförvaltningen
Verksamhetsplan 2009-2011 Kommunstyrelsen Räddnings- och beredskapsförvaltningen Inledning 3 Omvärldsanalys 4 Verksamhetsidé 4 Samhällsutveckling 5 En bra livs- och boendemiljö 5 Verksamhet 6 Nöjda medborgare
Verksamhets/skolplan Barn- och utbildningsnämnden
Verksamhets/skolplan 2009-2011 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Verksamhets- och Skolplan 4 Omvärldsanalys 4 Verksamhetsidé 4 Samhällsutveckling 5 Ett växande Boden 5 En bra livs- och boendemiljö
Verksamhetsplan Kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen
Verksamhetsplan 2011-2013 Kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen Innehållsförteckning Planeringsförutsättningar 3 Verksamhetsplanering 4 Verksamhetsidé 4 Mål 5 Mål (forts) 6 Planerad verksamhet och
Verksamhetsplan Kommunstyrelsen Räddning- och beredskapsförvaltningen
Verksamhetsplan 2010-2012 Kommunstyrelsen Räddning- och beredskapsförvaltningen Inledning 3 Omvärldsanalys 4 Verksamhetsidé 4 Samhällsutveckling 5 Trygg och trivsam kommun 5 Verksamhet 6 Nöjda medborgare
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018
Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro
Verksamhetsplan Miljö- och byggnämnden
Verksamhetsplan 2009-2011 Miljö- och byggnämnden Inledning 3 Omvärldsanalys 4 Verksamhetsidé 5 Samhällsutveckling 6 Ett växande Boden 6 En bra livs- och boendemiljö 7 Ett ekologiskt hållbart samhälle 7
Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2019-2021 Budget 2019 Överförmyndarnämnden 1 Innehåll Omvärldsanalys -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Styrmodell --------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategiska planen
Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad
Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Verksamhetsplan Näringslivsstyrelsen
Verksamhetsplan 2009-2011 Näringslivsstyrelsen Inledning Den strategiska planeringen för Bodens kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige antar i juni den strategiska planen som omfattar
2019 Strategisk plan
2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun
DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.
2017 Strategisk plan
2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen
Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort
Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2018-2020 Budget 2018 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------
Verksamhetsplan Kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen
Verksamhetsplan 2014-2016 Kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen Innehållsförteckning Styrkort 3 Verksamhetsidé 3 Samhällsutveckling 4 Verksamhet 7 Medarbetare 8 Ekonomi 11 Uppdrag från kommunfullmäktige
Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag
Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,
Verksamhetsplan Näringslivsstyrelsen
Verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd 2009-11-26 33 Inledning 3 Verksamhetsidé 4 Planeringsförutsättningar 5 Samhällsutveckling 6 Ett hållbart växande samhälle 6 Trygg och trivsam kommun 7 Medborgarnas
haninge kommuns styrmodell en handledning
haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.
Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017
Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...
Planera, göra, studera och agera
5 Planera, göra, studera och agera Mål- och resursplanen innehåller den beslutade visionen, inriktningsmål, förväntade resultat och ekonomiska förutsättningar. Därutöver finns lag, författning, åtaganden
Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------
LEDNINGSPOLICY
2002-01-29 1 LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 2 LEDNINGSFILOSOFI Verksamheten i Vindelns kommun skall vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering.
Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04
Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning
VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten
Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas
Internbudget Barn- och utbildningsnämnden
Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål
Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen
Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018
Detaljbudget Reviderad politisk inriktning med prioriterade områden och övergripande mål. Antagen av Kommunfullmäktige
Reviderad politisk inriktning med prioriterade områden och övergripande mål Antagen av Kommunfullmäktige 2018-12-12 165 Innehållsförteckning Övergripande... 3 Kommunfullmäktiges beslut... 7 2 Övergripande
Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö
ÖSTERÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsens förslag (KS 93/2010) 1(5) Rev. 2010-03-16 Rev. 2010-03-24 Dnr. KS 2009.43 041 Vision 2020 för Österåkers kommun Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö Framtidstro
Riktlinjer Mål och resultat styrmodell
1(12) Namn på dokumentet: Mål och resultat - styrmodell Dokumenttyp: Riktlinje Version: 1.0 Beslutad av: Kommunfullmäktige Diarienummer: KS 2018/1092 Dokumentansvarig: Administrativ chef Gäller: Tillsvidare
Budgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget Kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2017 -Kommunledningsförvaltningen 2017-03-23 2 Mål Kommunövergripande prioriterade mål Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2013 46 000 invånare
Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun
Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare
Arbetsmiljöpolicy. Inledning
2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande
Uppföljningsplan 2017
Uppföljningsplan 2017 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 8 dec 2016 Inledning
Program Strategi Policy Riktlinje. Riktlinjer för politiska styrdokument
Program Strategi Policy Riktlinje Riktlinjer för politiska styrdokument Dokumentnamn: Riktlinjer för politiska styrdokument Berörd verksamhet: Alla nämnder och förvaltningar Fastställd av: 2017-12-19 242
RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,
24 Riktlinje för chef- och ledarskap (KSKF/2019:106)
Kommunstyrelsens personalutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-04-12 Sida 1(2) 24 Riktlinje för chef- och ledarskap (KSKF/2019:106) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Riktlinje för chef-
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Haninge kommuns internationella program
Haninge kommuns internationella program POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST haningekommun@haninge.se Dokumenttyp Dokumentnamn Beslutat datum Gäller från
86 Riktlinje för chef- och ledarskap (KSKF/2019:106)
Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-04-30 Sida 1(1) 86 Riktlinje för chef- och ledarskap (KSKF/2019:106) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Riktlinje för chef- och ledarskap i
Styrning, ledning och uppföljning
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...
Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsplan 2011-2013 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning Planeringsförutsättningar 3 Verksamhetsplanering 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Planerad verksamhet och aktiviteter 5 Budget 6 Drift
Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun
Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige
Budget 2018 och plan
1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad
Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22
Riktlinjer för styrdokument i Hallsbergs kommun
Riktlinjer för styrdokument i Hallsbergs kommun Beslutad av kommunfullmäktige: 2016-11-28 Dokumentet gäller för Hallsbergs kommun Dokumentsansvarig: Kommundirektör D.nr: 16/KS/181 Innehållsförteckning
Folkhälsa i Bollnäs kommun
KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro
Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun
Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun Strategi (Strategi, Plan, Riktlinje eller Regel) Fastställt av Kommunfullmäktige Datum för fastställande 2019-03-25 70 Giltighetstid Tills vidare. Första
Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Verksamhetsplan 2019 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...3 4 Mål...4 4.1 Hög attraktivitet...4 4.2 Stor
POLICY. Miljöpolicy för Solna stad
POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell
PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0016. Organisationsöversyn av tekniska kontoret.
1(6) KS 2008/0016 Organisationsöversyn av tekniska kontoret Ärendet På uppdrag av kommunstyrelsen har en utvärdering av verksamheten vid tekniska kontoret genomförts. Bakgrunden är den att kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014
Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...
EKONOMISTYRNING. Antaget av kommunfullmäktige POLICY FÖR
POLICY FÖR EKONOMISTYRNING Antaget av kommunfullmäktige 2016-05-11 58 Detta dokument ersätter tidigare ekonomistyrprinciper antagna av kommunfullmäktige 2011-05-16. Dokumentansvarig: Ekonomichef INNEHÅLLSFÖRTECKNING
(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT
10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.
Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.
Hälsoplan för Årjängs kommun
Kommunfullmäktige Birgitta Evensson, 0573-141 32 birgitta.evensson@arjang.se PLAN Antagen av KF 2018-06-18 211.10 Paragraf 94 1(8) Hälsoplan för Årjängs kommun 2(8) Inledning Befolkningens hälsa är en
Delårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Strategisk plan
Strategisk plan 2017-2019 Budget 2017 Dokumentnamn Strategisk plan 2017-2019 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 4 Fastställd/upprättad 2016-09-19/KS 2016/484 Senast
Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)
Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal
Kommunens författningssamling
Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens
Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun
1/6 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-11-30 182 Gäller fr o m: 2015-11-30 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:234-003 Ersätter: - Ansvarig: Näringslivskontoret Näringslivsstrategi för Strängnäs
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2011 Granskning av delårsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Verksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi
Verksamhetsplan 2019 Vård och omsorg i egen regi Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Verksamhetens ansvar och uppgifter...3 3 Verksamhetens utvecklingsområden...4 4 Mål...4 4.1 Hög kvalitet...4 4.2
Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning
Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Stab, utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda
Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser
Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning
Folkhälsopolicy med riktlinjer för Diarienummer Uppföljning och tidplan Kommunchef
Folkhälsopolicy med riktlinjer för 2015-2019 Dokumenttyp Policy, riktlinjer För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2019 Diarienummer 2014-383-773 Uppföljning och tidplan Kommunchef
Uppdragsplan Överförmyndarnämndens uppdrag till överförmyndarenheten ÖFM 2018/ Antagen av nämnden den 17 januari 2019.
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Uppdragsplan 2019 Överförmyndarnämndens uppdrag till överförmyndarenheten ÖFM 2018/0060-1. Antagen av nämnden den 17 januari 2019. norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 UPPDRAGSPLAN
Strategisk inriktning
PLAN 1(8) Maria Eriksson, 0586-481 29 maria.eriksson@degerfors.se Policy Plan Riktlinje Handlingsplan Rutin Instruktion Strategisk inriktning 2018-2019 Dokumenttyp Plan Dokumentet gäller Kommunkoncernen
Styrdokument för Gnosjö kommun 2016
Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och
Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS
Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej
Mål och vision för Krokoms kommun
Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag
Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner
Verksamhetsberättelse 2017 Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige... 5
Folkhälsoplan för Strängnäs kommun
1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22
Socialnämnden bokslut
- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela
Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning
Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar
(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150
Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017 Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4
Utbildning Oxelösunds kommun
Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Bollnäs kommun Pär Månsson Hanna Franck Larsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Reglemente. Reglemente för Kommunstyrelsen
Sida 1/6 Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.
Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination
Vision 2030 Burlövs kommun
Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs
Om kommunala verksamheter och processer. FALK-konferensen maj 2006 Helene Westerlund
Om kommunala verksamheter och processer FALK-konferensen 17-18 maj 2006 Helene Westerlund Kommunen som dokumenthanterare Förväntningar skapar fixarkultur Mångsysslare utan bulkvaror Kommunens tjänster
Verksamhetsuppföljning Socialnämnden ,00 12,00
Verksamhetsuppföljning 2015 2016-02-16 08,00 12,00 Uppnådda mål Mål Utfall Ansvarig nämnd ska främja integration för ensamkommande barn och unga enligt det avtal kommunen tecknat. Antalet folkbokförda
Vision Arvika kommun
Vision Arvika kommun Arvika - en attraktivare kommun Vision Arvika en attraktivare kommun Visionen beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. Den konkretiseras i strategiska mål och
IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18
IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens
Strategi Program >>Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Jämställdhetsplan
Strategi Program >>Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Jämställdhetsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2018-12-13, 35 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna
PERSONALPOLITISKT PROGRAM
PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut
Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att anta riktlinjen för styrmodellen.
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-06-19 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2019/00417-1.3.2 Individ- och familjeförvaltningen Annelie Pettersson Epost: annelie2.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden
Verksamhetsplan Simhall
Verksamhetsplan 2019 Simhall Verksamhetsplan 2019 2(6) Innehållsförteckning INLEDNING... 4 VAD ÄR DET MER ÄN STYRMODELLEN SOM STYR OSS?... 4 NULÄGESANALYS... 4 MÅLOMRÅDEN... 4 ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 Våra
Riktlinjer för budget och redovisning
Riktlinjer för budget och redovisning Innehållsförteckning Inledning... 1 Grundläggande förutsättningar... 1 Budgetprocessen... 2 Fullmäktiges budget... 2 Verksamhetsplan... 2 Investeringar... 2 Rapportering
Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Chefspolicy för Smedjebackens kommun
Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 3 Den 2019-02-18 3 Dnr 2019/00027 Chefspolicy för Smedjebackens kommun s beslut Chefspolicy version 2019-02-05 för Smedjebackens kommun
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1