Verksamhetsrapport Tertial 2 Arbetsliv o Stöd
|
|
- Gunilla Gunnarsson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Verksamhetsrapport Tertial 2 Arbetsliv o Stöd
2 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt Sammanfattning Volymer Försörjningsstöd + Gemensam mottagning Gemensam mottagning Barn och ungdom 0-20 år Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten Missbruksenhet Socialmedicinsk mottagning Familjerådgivning och krismottagning Socialt boende Socialpsykiatri Funktionshinder myndighet Bostad med särskild service enligt LSS, antal brukare Stöd i hemmet Arbetslivscentrum Trygga ungdomsmiljöer Korttidsverksamhet mm Måluppföljning Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) God ekonomisk hushållning Attraktiv arbetsgivare Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Åtgärder för budget i balans Kvalitetsmål I Kungälv finns arbete åt alla Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Attraktivt boende Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Minskad segregation Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Barnfattigdomen ska minska Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Gör rätt från början investera i barn och unga Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Ekonomi Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 2(25)
3 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Utfall för Försörjningsstöd Nettokostnad per verksamhet Kommentar till utfall Personal Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 3(25)
4 1 Verksamhetsöversikt Sektorn arbetar med socialtjänst som är en viktig del av samhällets välfärdssystem och skall främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet och skall inrikta sig på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Till de i lagen definierade målgrupperna för sektorns ansvar hör barn och unga, människor med funktionshinder, människor med missbruksproblem samt brottsoffer där särskilt kvinnor och barn som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående har lyfts fram. Människor kan också behöva stöd av sektorn i olika livssituationer. Det kan handla om samtalsstöd och annat stöd vid livskriser, flyktingars integration, problem med att klara egen försörjning och inträde på arbetsmarknaden, med mera. I nedanstående beskrivning av volymer framgår mångfalden av sektorns verksamhet. Utgångspunkten för arbetet är lagstiftning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Föräldrabalken (FB), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), Offentlighets- och Sekretesslagen, Förvaltningslagen (FvL), Socialtjänstförordningen (SoF), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) med flera. Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 4(25)
5 2 Sammanfattning Sektorn skall utifrån Kungälvs förutsättningar skapa en lyhörd, attraktiv, anpassningsbar och effektiv organisation där resurserna används på bästa sätt i relation till brukarnas ändrade/ ökade behov. Sektorns verksamhet påverkas också av förändringar hos övriga aktörer, t.ex. hos region och stat. För sektorn är utmaningen att klara detta ansvar utan högre kostnader. Under andra tertialen har kostnadsökningen fortsatt inom LSS-området. Inom funktionshinderverksamheten saknas fortfarande platser, vilket medför dyra kostnader för köpt boende och viten. Under 2016 kommer bristen på egna platser och höga kostnader för köpta platser, samt viten, kvarstå. Inom barn och ungdom har arbetet med hemmaplansarbete fortsatt, tillsammans med skolan. Den kraftiga volymökningen under 2015 har avstannat och i början av 2016 har volymerna minskat. Kostnaderna har ännu inte minskat i samma utsträckning. Under 2016 är det en utmaning hitta effektiva, förebyggande och tidigt arbete för att ge familjer, barn och ungdomar stöd innan problematiken blir för stor. Inom både utförarenheten och trygga ungdomsmiljöer har arbetet inletts med att tydligare samordna dessa verksamheter inom det breda utvecklingsområdet social hållbarhet. Under 2016 minskar möjligheterna till boendelösningar på hemmaplan då ersättningslokaler för motivationsboendet Ekebo dröjer. Kostnaderna för köpta boenden ökar. Bristen på bostäder är också kostnadsdrivande för andra grupper än personer med missbruksproblematik. Kostnaderna för tillfälliga boendelösningar är fortsatt hög och Kungälv har i jämförelse med andra kommuner mycket höga kostnader för tillfälliga boenden. Den fortsatta volymökningen inom området vuxna/missbruk behöver analyseras vidare. Kostnaderna för försörjningsstödet fortsätter att minska. Åtgärderna att utveckla alternativ till försörjningsstöd och det förstärkta arbetet med att stödja människor från försörjningsstöd till egenförsörjning, ger resultat. Antalet stödanställningar har varit relativt konstant i början av året, ambitionen är att få än fler i denna stödform under året. Uppbyggnaden av Arbetslivscentrum (ALC) har fortsatt och organisationen är väl rustad för sitt uppdrag. Arbetet med att växla passivt försörjningsstöd till proaktiva stödformer med arbetsträning, praktik och stödanställningar har kommit en bit på väg, men här behöver ytterligare insatser göras. Sektorn arbetar vidare med att förändra arbetssättet utifrån kommunens kärnvärden medborgarfokus, helhetssyn och lärande. Den nya organisationen togs i bruk den 1 september 2013 med 4 verksamhetsgrenar. Inom varje verksamhet sker nu anpassning av den interna organisationen. Ett fortsatt fokus under 2016 är också jämförelseprojekt med andra kommuner. Det har gett indikationer om flera områden där sektorn behöver kostnads-effektiviseras. Sektorn har också anlitat konsultstöd för flera projekt kring KPB (Kostnad per brukare) för att nå en kostnadsanpassning till de uppsatta budgetmålen. Utmaningar inför resten av 2016 är: Utveckla den nya organisationen mot en mer brukarorienterad, processinriktad och helhetsbaserad verksamhet Behov av boenden, bostäder Minska försörjningsstödet, samt fortsätta kostnadsväxlingen mellan försörjningsstöd och stödanställning, fortsatt utvecklingen av ALC Kostnadseffektivisering inom LSS-området, personlig assistans, boenden och daglig verksamhet Minska KPB inom barn och ungdom Minska volymökningen inom IFO-området vuxna/missbruk I sektorns vardagsarbete pågår ett kontinuerligt kvalitetsarbete utifrån brukarperspektiv, kvalitet och Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 5(25)
6 hushållning. Ett gemensamt arbete tillsammans med vård- och äldreomsorgen har bedrivits för att utveckla ledningssystemet för kvalitet. En gemensam struktur är framtagen och kommer successivt att fyllas med innehåll. En kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 2016 kommer efter året att kunna tas fram. Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Sektormål God ekonomisk hushållning Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Attraktiv arbetsgivare Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Åtgärder för budget i balans Kvalitetsmål I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Barnfattigdomen ska minska Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Minskad miljö och klimatpåverkan Gör rätt från början investera i barn och unga Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 6(25)
7 3 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. Kommentar till utfall 3.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning Volymtal Utfall Antal behandlade ärenden som rör ekonomiskt bistånd, inom enheterna Försörjningsstöd+ Gemensam mottagning Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd år Försörjningsstöd +Gemensam mottagning Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd 25 - år Försörjningsstöd +Gemensam mottagning Antal nyanlända till flyktingmottagningen Antal ungdomar år som får utbetalning Summa utbetalning tkr ungdomar år Antal hushåll med utbetalning per månad (genomsnitt) Gemensam mottagning Volymtal Utfall Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning - Varav leder till nytt ärende, utredning (avslutstyp) Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning - Varav inte leder till ärende, utredning Antal inkomna aktualiseringar 21 - år Gemensam mottagning Barn och ungdom 0-20 år Volymtal Utfall Antal ärenden handläggning, utredning, beslut, uppföljning 0-20 år Antal placerade institution 0-20 år Antal vårddagar institution 0-20 år Antal placerade familjehem 0-20 år Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 7(25)
8 Volymtal Utfall Antal vårddagar familjehem 0-20 år Antal placerade konsultlett familjehem 0-20 år Antal vårddagar konsultlett familjehem 0-20 år Nya ensamkommande flyktingbarn Antal ärenden kontaktfamilj kontaktperson 0-20 år enligt SoL Antal ärenden kontaktperson och stödfamilj enligt LSS Antal ärenden kontaktperson och stödfamilj enligt SoL ( FH) Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten Volymtal Utfall Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser Uförarenheten-Barn och Ungdom Antal ungdomstjänst/ungdomskontrakt Utförarenheten Antal serviceinsatser Utförarenheten Antal köpta insatser extern öppenvård 0-20 år Missbruksenhet Volymtal Utfall Antal ärenden handläggning, utredning, beslut, uppföljning 21- år Antal placerade institution 21- år Antal vårddagar institution 21- år Antal insatser familjevård 21- år Antal vårddagar familjevård 21- år Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år Antal stödärenden motivationsteam Antal boenden motivationsboende 21- år Antal boenden referensboende 21-år Socialmedicinsk mottagning Volymtal Utfall Antal personer som varit aktuella Socialmedicinsk mottagning Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 8(25)
9 3.7 Familjerådgivning och krismottagning Volymtal Utfall Antal uppdrag Familjerådgivning Antal uppdrag Krismottagning män Antal uppdrag Krismottagning kvinnor Trappan-ärenden/ Trampolinen BoU Socialt boende Volymtal Utfall Antal sociala kontrakt Antal flyktinglägenheter Antal hyresgarantier Socialpsykiatri Volymtal Utfall Bostad med särskild service, antal brukare Soc.psyk Köp av korttidsplats, antal brukare Soc.psyk Köp av korttidsplats, antal vårddagar Soc.psyk Funktionshinder myndighet Volymtal Utfall Antal ärenden LSS och LASS, SoL Bostad med särskild service enligt LSS, antal brukare Volymtal Utfall Egna boenden, vuxna Köp av boende, vuxna Egna boenden, BoU Köp av boenden, BoU Köp av skolplats Stöd i hemmet Volymtal Utfall SFB (tidigare LASS), kommunen anordnare, antal timmar SFB (tidigare LASS), annan anordnare, antal brukare Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 9(25)
10 Volymtal Utfall LSS-assistans, kommunen anordnare, antal timmar LSS-assistans, annan anordnare, antal timmar "Serviceinsatser" (46:an) antal utförda timmar Boendestöd, antal utförda timmar Arbetslivscentrum Volymtal Utfall Antal brukare daglig verksamhet Varav Köp av daglig verksamhet, deltagare Antal deltagare (uppdrag) ARI från försörjningsstöd Antal sommarjobb Trygga ungdomsmiljöer Volymtal Utfall Totalt antal besök på fritidsgårdar i genomsnitt per vecka Korttidsverksamhet mm Volymtal Utfall Villa Tveten läger, antal utförda dygn Villa Tveten korttids, antal utförda dygn Avlösarservice antal utförda timmar Näckrosen korttidsverksamhet Köpta platser korttidsverksamhet, antal dygn 56, Eftermiddagsverksamhet, antal brukare Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 10(25)
11 4 Måluppföljning 4.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) God ekonomisk hushållning Målet kommer från Sektor Tolkning God ekonomisk hushållning råder när de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse och de finansiella målen är uppfyllda. Sammantaget skapar dessa mål förutsättningen för en god utveckling. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Kostnader för köpt vård har minskat. Detta framför allt gällande institutionsvård för barn och ungdomar. Då det gäller vuxna ökar kostnaden för boende vuxna. Längden på konsultledda familjehem har ökat något. Kostnader för skyddat boende gällande våld i nära relationer har ökat. Tid från ärendets öppnande på försörjningsstöd har ökat något, men är samma tid som i T Arbetet med att effektivisera och lokalanpassa daglig verksamhet har påbörjats. ering för optimerad bemanning har genomförts. Fortsatt ökade kostnader inom funktionshinder generellt. Analys I myndighetsdelen har arbetet med arbetslinjen inte nått hela vägen fram, detta beror på svårigheter med rekrytering av socialsekreterare. På AME är mottagandet snabbt, men detta kan också bero på att inflödet varit lågt. Då internt boende för vuxna är stängt ökar kostnaderna för externa boendeplatser. Det ekonomiska läget inom funktionshinder påverkas av ökade personalkostnader på grund av brister i bemanning (övertidskostnader). Effektiviseringsåtgärder inom daglig verksamhet har inte kunnat påbörjas på grund av avsaknad av tillräcklig chefresurs. Så här går vi vidare Rutiner enligt projekt arbetslinjen ska införas under T3, men kräver också nyrekrytering av socialsekreterare. Arbetet med optimerad bemanning går in i utförar-fas, från och med 3 oktober. Effektivisering inom Daglig verksamhet kommer att påbörjas utifrån kategorisering av brukare då chefer nu rekryterats. Indikator Utfall Målvärde Tid från ärendets öppnande på försörjningsstöd till dess att uppdrag lämnats till AME Tid från beslut i försörjningsstöd till aktivitet på AME 2,2 14 Längden på placeringar i familjehem ska minska 33,3 33 Längden på placeringar i konsultledda familjehem ska minska 9,4 8 Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 11(25)
12 Indikator Utfall Målvärde Minska kostnader Köpt vård inom Myndighet Minska kostnad per timma, personlig assistans Aktivitet Utveckla och förstärka brukarprocessen DV - Lokalanpassning DV - Organisera och effektivisera verksamheten Upprätta en gemensam handlingsplan mellan Försörjningsstöd och AME från det att ärendet öppnas till verkställighet/aktivitet Inventera, utveckla och implementera rutiner för att förebygga och upptäcka våld som utövas av anhörigvårdare Säkerställa tillgångar och riktlinjer för att fråga om våld rutinmässigt och på indikation Status med avvikelse Ej påbörjad med avvikelse Attraktiv arbetsgivare Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Förslag till introduktionsplan för nyanställda beräknas presenteras i sektorn under hösten. Analys Bristande introduktion påverkar uppfattningen om oss som attraktiva arbetsgivare. Uppföljning av arbetsmiljön i stadshuset pekar på behov av gemensam och riktad introduktion till de medarbetare som har sin arbetsplats där. Det finns också fler faktorer som påverkar attraktiviteten som arbetsgivare. Så här går vi vidare Att koppla ihop gemensam introduktion för medarbetarna i stadshuset med sektorns introduktion av nyanställda är viktigt. Utifrån resultat av utvärdering av arbetssätt i stadshuset samt kulturanalys i sektorn behöver sektorn arbeta med arbetskulturen. Aktivitet Öka delaktigheten i verksamhetsplanarbete, kvalitetsmål och måluppföljning Utveckla introduktionen och stödet för nyanställda och praktikanter Status Avslutad Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 12(25)
13 4.1.3 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning God funktion för nyttjande verksamhet. Ekonomisk effektivitet för utförande verksamhet samt för service, drift och underhåll. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Arbetet med att hitta effektiva lösningar fortsätter enligt plan. Samtliga avdelningar inom samhällsutveckling involveras för att finna samordningsvinster av nya, tomma och lediga lokaler. En lokal resursplaneringsplan har tagits fram och efter beslut kommer denna användas som planeringsunderlag för kommande byggnationer. Det pågår ett projekt med att samlokalisera arbetsmarknadsenheten (AME) och daglig verksamhet där flexibelt lokalutnyttjande planeras för olika verksamheter och aktiviteter. Analys Det saknas ett system för att effektivt samutnyttja lokaler under hela dygn. Så här går vi vidare Lyfta fram behovet av ett kommungemensamt system för planering och samutnyttjande av lokaler. Aktivitet Fortsätta utveckla lokalresursplanen Status Åtgärder för budget i balans Målet kommer från Sektor Tolkning De åtgärder som sektorn avser vidta för att nå målet budget i balans Kommer ej att uppfyllas/är ej uppfyllt Kommentar av utfall Striktare biståndsbedömning gällande bistånd till boende samt samordning kring socialt boende har implementerats. Effektivisering av arbetssätt för att finna hemmaplanslösningar vid kostsamma ärenden pågår. Ny arbetsgång för att motverka viten inom funktionshinderboenden har införts. Utfallet visar ökade kostnader inom funktionshinderboenden samt kostnad per brukare, och ökade kostnader för missbruksboenden. Då det gäller att minska kostnader för köpt vård inom barn och ungdom, försörjningsstöd och Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 13(25)
14 boendestöd har detta lyckats. Analys Det finns kostnadsproblem inom LSS och IFO vuxna. Detta beror på personalsituationen och arbetsmetoder som behöver utvecklas gällande funktionshinder. Bostadsfrågan är till stor del orsaken till ökningen inom IFO Vuxna. Så här går vi vidare Optimerad bemanning, samordning av personalresurser inom boende och daglig verksamhet samt kompetensfrågan inom LSS-området behöver intensifieras. Generell bostadsförsörjning samt interna resurser för boende för vuxna med missbruk behöver återinföras. Åtgärder kommer inte vända trenden redan i T3. Indikator Utfall Målvärde Minska kostnaden per plats egna funktionshinderboenden (LSS) Minskad kostnad per brukare - Daglig verksamhet Budget i balans för köpt vård, IFO missbruk/vuxna Budget i balans för köpt vård, IFO barn och ungdom Minska den totala kostnaden för enheterna Stöd och försörjning (SoF) samt Arbetsmarknadsenheten (AME) Minskning av kostnad för Socialmedicinsk mottagning Minskad personalkostnad inom LSS boenden, genom optimerad bemanning Minskade kostnader inom Daglig Verksamhet Minskad kostnad Boendestöd Minska kostnader resor till och från Daglig verksamhet Aktivitet Utveckla ett gemensamt arbetssätt och metoder att tidigt fånga upp och stärka föräldraförmågan. Minska antal ärenden och förkorta familjehemsplaceringarna genom tidigt förebyggande arbete. DV - Resor till och från daglig verksamhet Ny riktlinje för bistånd till boende implementeras och bidrar till rätt insats till rätt person, hushållande av resurser Samordning av öppenvårdsresurser i missbruksarbetet Översyn av handläggningsbeslut inom daglig verksamhet och arbete med minskad kostnad inom daglig verksamhet. Upprätta handlingsplan för arbetslinjen utveckla samverkan kring unga vuxna för att underlätta etablering på arbetsmarknaden. Effektivare bemanningsarbete inom boende LSS och daglig verksamhet. Översyn av handläggning och organisation gällande boendestödet Nedläggning av SAM-teamet Status med avvikelse med avvikelse med avvikelse Avslutad Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 14(25)
15 4.1.5 Kvalitetsmål Målet kommer från Sektor Tolkning Här redovisas kvalitetsmål som har bäring på verksamheten och dess målsättning Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Andel återaktualiseringar inom ett år ökar jämfört med Utredningstiden inom myndighet är för lång inom barn och ungdom och försörjningsstöd. Enkätresultat från Trygga ungdomsmiljöer finns ej tillgängliga förrän i T3. Analys Att antal återaktualiseringar ökar behöver inte betyda att kvaliteten i arbetet är sämre. Tveksamt om indikatorn svarar på kvaliteten i arbetet. Att längden på utredningstiden är för hög beror på personalsituationen inom myndighet, men också på att många ensamkommande krävt mer utredningsresurser. Så här går vi vidare Arbete med att införa ett systematiskt kvalitetsarbete pågår. Under våren 2017 påbörjas implementering av detta. Indikatorer för kvalitetsmål kommer att ses över. Indikator Utfall Målvärde Andel återaktualiserade inom ett år, 0-20 år 16,3% 0% Andel återaktualiserade inom ett år, 21 år- 14% 0% Andel återaktualiserade inom ett år, Ekonomiskt bistånd 10,7% 0% Utredningstiden inom 0-20 år ska ligga under 120 dagar. 42% 90% Utredning 0-20 år som avslutats efter 120 dagar ska ha beslut om förlängning 3,7% 100% Utredning inom försörjningsstöd ska vara klar inom 3 veckor (90%). 46% 90% Verksamhetstimmar i genomsnitt per vecka inom Trygga ungdomsmiljöer Ungdomars upplevelse av trygghet på fritidsgårdar, Trygga ungdomsmiljöer 90% Ungdomars upplevelse av inflytande på fritidsgårdar, Trygga ungdomsmiljöer 55% Ungdomars upplevelse av gemenskap på fritidsgårdar, Trygga ungdomsmiljöer 90% Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 15(25)
16 4.2 I Kungälv finns arbete åt alla Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Genom ökad tillväxt bidrar Koncernen Kungälvs kommun till fler i arbete. Vi satsar aktivt på att tillsammans med andra aktörer (näringsliv, föreningar, andra myndigheter och kommuner, utbildningsanordnare) utveckla den lokala arbetsmarknaden. Ett kunskapslyft kan ge fler i arbete. Särskilda jobbsatsningar ska genomföras genom stödanställningar, praktikplatser, sommarjobb och utbildning, satsningar skall växla kostnader från försörjningsstöd till arbete och utbildning. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Antal feriejobb har minskat under Inom arbetsmarknadsenheten har arbetssätt förändrats till att mer aktivt stödja människor att komma till arbete/praktik på ordinarie arbetsmarknad. Antalet stödanställningar har minskat. Även utbetalt försörjningsstöd minskar. Analys Ett intensivt arbete pågår med att utveckla arbetslinjen i sektorn. Nya arbetsmetoder och rutiner inom arbetsmarknadsenheten och enheten för stöd och försörjning bidrar till fler i arbete. Även arbetsmarknadsläget i regionen bidrar positivt till utvecklingen. Så här går vi vidare Fortsatt arbete med arbetslinjen enligt plan. Indikator Utfall Målvärde Antal stödanställningar Antal sommarjobb/feriejobb Hur många får arbete eller går vidare till studier efter avslutade stödanställningar 2 6 Kostnader försörjningsstöd ska minska till förmån för insatser Kostnader försörjningsstöd ska minska Antal personer som uppbär försörjningsstöd och inte är helt sjukskrivna av läkare och som inte har aktiviteter på utgångspunkten eller AF som är aktualiserade på AME. 160 Antal personer på mötesplatsen Antal deltagare AME som erhållit extern anställning Antal ärenden inom Stöd och Försörjning som avslutas pga beslut om sjukersättning/aktivitetsersättning 13 7 Aktivitet Upprätta en handlingsplan och överväga förändrade arbetssätt kopplat till projekt arbetslinjen. Status Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 16(25)
17 4.3 Attraktivt boende Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Under mandatperioden skall antalet färdigställda bostäder öka i takt med förändrat behov Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Antal nya flyktingkontrakt är färre än plan i T2, men kommer att uppfyllas i T3. Antal sociala kontrakt ökar. I dessa är flyktingkontrakt inräknade. Under året har nya lägenheter tagits i bruk för personer med funktionshindrade. Analys Att andelen sociala kontrakt ökar beror delvis på ökat antal nyanlända. Då antalet bostäder inte ökar i takt med behoven ökar kommunens andrahandsuthyrning i form av sociala kontrakt och flyktingkontrakt. Så här går vi vidare Vi har en nyupprättad bostadsförsörjningsorganisation för mottagande av nyanlända. Vi arbetar med samhällskontrakt och avsiktsförklaringar från bostadsföretag för att stimulera ett ökat byggande och underlätta framtida bostadsbehov för de svagare grupperna på bostadsmarknaden. Indikator Utfall Målvärde Antal personer med nya flyktingkontrakt (Antalet bostäder för flyktingar) Antalet sociala kontrakt Antalet lägenheter vid LSS-boende Minskad segregation Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Arbete med att öka integrationen för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Enligt nationell rapport har 30% av nyanlända under T2 erhållit arbete alternativt utbildning 90 dagar efter avslutad etableringsperiod. Detta bör användas som riktmärke vid analys av situationen i Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 17(25)
18 Kungälv. Att ta fram statistik gällande Kungälv har inte varit möjligt. Analys Det har varit svårt att följa hur målet uppnås genom gällande indikatorer. Så här går vi vidare Utifrån målet i social översiktsplan att alla nyanlända skall komma ut i arbete eller studier ska nya indikatorer tas fram. Samarbete med arbetsförmedling ska utvecklas genom lokal överenskommelse och att kommunen går in tidigare i processen att stötta nyanlända mot arbete. Arbetet organiseras inom ett nytt verksamhetsområde. Indikator Utfall Målvärde Andel ensamkommande i studier/arbete 100% 100% Antal flyktingfamiljer i försörjningsstöd Antal flyktingar i arbete efter avslutad etableringstid på 2 år Barnfattigdomen ska minska Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Sociala investeringar ska beslutas utifrån en socioekonomisk översiktsplan som belyser de förutsättningar som finns i kommunen, i syfte att rikta insatser till områden där utanförskap och barnfattigdom är som störst. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Antalet barn som lever i familjer med försörjningsstöd minskar. Antalet ansökningar om försörjningsstöd minskar generellt och så även gruppen barnfamiljer inom försörjningsstöd. Indikatorn drogmissbruk 0-20 år och biståndsinsatser inom socialtjänsten har dålig relevans kopplade till detta mål. Analys En förhoppning är att stödanställningar kan bidra till att barnfamiljer får mer stabil inkomst och på så sätt minska barnfattigdom. Men det är oklart om stödanställningar har givit denna effekt. Så här går vi vidare Tydligare prioritera föräldrar i barnfamiljer vid insatser så som stödanställningar eller andra insatser som syftar till självförsörjning. Indikator Utfall Målvärde Antalet barn i familjer som är beroende av försörjningsstöd Drogmissbruk (0-20 år) 10,4% 10% Biståndsinsatser inom socialtjänsten Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 18(25)
19 4.4.3 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Målet kommer från Sektor Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Utbildningsmaterial kring bemötande och förhållningssätt håller på att tas fram. Ytterligare kompetenssatsningar inom funktionshinderområdet planeras i och med statliga komptensmedel. Analys Sektorn har ett uppdrag att arbeta med insatser riktade till personer med funktionsnedsättningar. Det finns sakkompetens kring frågor som rör funktionshinder. Riktade aktiviteter kopplade till funktionshinderpolitiska programmet har dock varit svårare att identifiera. Så här går vi vidare Under hösten kommer flera utbildningar kring bemötande erbjudas baspersonal, kundcenter och handläggare som arbetar inom funktionshinder. Se över vilka aktiviteter sektorn ska ta ansvar för under Aktivitet Sprida information internt om det funktionshinderpolitiska programmet samt handlingsplanen Genomföra fortbildning för personal inom området för bemötande av brukare med funktionsnedsättning. Inventering publika lokaler, uppdatera tillgänglighetsdatabasen Medverkar och planerar psykiatrins dag med folkhälsa och samordningsförbund Informera om mötesplatsen som en verksamhet som möjliggör gemenskap och social samvaro för personer med psykisk problematik, samt utveckla verksamheten med nya lokaler och ett ökat brukarinflytande Ett Självständigt Liv ESL är en arbetsmodell som implementeras i socialpsykiatrins boenden och på AME Status Avslutad med avvikelse 4.5 Gör rätt från början investera i barn och unga Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. En väl utbyggd kollektivtrafik möjliggör detta. Erfarenhet från LUPP 2013 utgör grunden för breddning av Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 19(25)
20 kultur och fritidsaktiviteter. Mångfald och delaktighet ska stimuleras Fler elever ska ha tillgång till en plats i kulturskolan. En utökning av kulturskolan innebär en breddning det vill säga inte mer av samma Kommer ej att uppfyllas/är ej uppfyllt Kommentar av utfall Samarbete mellan stöd/boende LSS och Trygga ungdomsmiljöer har påbörjats för att unga med funktionshinder skall ges förutsättningar att ta del av det kultur- och fritidsutbud som genrellt erbjuds samt dessutom det utbud av lägerverksamhet och arrangemang som tex "Sommarstart" som Trygga ungdomsmiljöer erbjuder. Analys Hur vi underlättar integration av grupper i marginalen är en fråga som sektorn ständigt behöver ha fokus på. Så här går vi vidare Den gemensamma satsning som "Kultur och Fritid" och "Trygga ungdomsmiljöer" gör på Mimers kulturhus, kommer att ge ökade förutsättningar för att fler barn och unga med funktionsvariationer skall få förutsättningar till ett rikare och mera varierat kultur- och fritidsliv. Regelbundna avstämningar i förhållande till målgruppen kommer att ske mellan enhetschef för Trygga ungdomsmiljöer och enhetschef inom Stöd/Boende LSS. Aktivitet Tillse att personer med funktionshinder kan delta i verksamhet inom fritidsgårdarna och andra fritidsaktiviteter Status Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 20(25)
21 5 Ekonomi 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Volymtal Utfall Avvikelse avv ikelse Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Summa nettokostnad Utfall för Försörjningsstöd Volymtal Utfall Avvikelse avv ikelse Summa intäkter Övriga kostnader Summa nettokostnad Nettokostnad per verksamhet Volymtal Utfall Avvikelse avv ikelse Myndighet Stöd Boende SOL Stöd Boende LSS Utbetalt försörjningsstöd (netto) Arbetslivscentrum (ALC) Stöd/Boende Flykting Sektorchef Kommentar till utfall 1. SEKTORN TOTALT: Totalt sett beräknas utfallet till en avvikelse på -0,77 Mkr mot budget. Avvikelsen kan hänföras till volymökning 4,30 Mkr samt verksamheten som prognostiserar ett överskott på 3,54 Mkr. I det prognostiserade resultatet finns ett överskott som gäller ensamkommande barn och övriga flyktingar på, 12,3 Mkr och en kostnad på 4,0 Mkr för köpt vård på grund av att Ekebo inte kunnat öppna som planerat. De främsta förklaringarna till avvikelsen och sektorns kostnadsökning ligger inom Stöd Boende LSS, Arbetslivscentrum (ALC) samt Myndighet. Det finns ökade kostnader kring köpta platser LSS och även korttidsvistelse för barn. Sektorn prognostiserar viten på 1,8 Mkr, varav 1,3 Mkr är beslutade. ALC har framförallt en kostnadsökning inom Daglig verksamhet. Myndighet har ökade kostnader när det gäller köpt vård för vuxna bland annat som en följd av att Ekebo inte har kunnat öppna igen som planerat. Inom personlig assistans pågår ett arbete kring ett ökat samarbete med hemtjänsten för att få ner Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 21(25)
22 kostnaden för dyra enskilda ärenden. VOLYMER -4,3 Mkr: Sektorn ser en stor volymökning på flera områden. Inom vuxenvården har antalet ärenden ökat mycket under 2015 och även under första tertialet Under andra tertialet 2016 har antalet ärenden börjat att minska. Det är dock för tidigt att se om det är en stadigvarande nedgång. Kostnadsökningen inom denna enhet består till stor del av ett stort ökat antal ärenden och att Ekebo inte har kunnat öppna som planerat. Kostnadsökning pga. Ekebo beräknas till 4,0 Mkr, seffekt. Jämför man antalet ärenden de två första tertialen 2015 med antalet ärenden de två första tertialen 2016 är ökningen ca: 28%. Den nedåtgående trenden av antal ärenden inom barn och unga håller i sig också under andra tertialet Jämför man första och andra tertialet 2015 med samma period i år är nedgången av ärenden 16%. Inom korttidsverksamhet för barn finns det en volymutveckling på 1,3 Mkr. Det finns en stor volymökning inom köpta platser LSS på 5,6 Mnkr och för köpta platser funktionhinder SOL på 0,9 Mkr. ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 3,5 Mkr: Största delen av överskottet är hänförligt till flyktingverksamheten inklusive ensamkommande barn. Denna beräknas ge ett överskott på 12,3 Mkr. Det finns också ett stort prognostiserat överskott inom Stöd och försörjning och Gemensam mottagning, framförallt när det gäller utbetalning av försörjningsstöd. Inom AME har antalet stödanställda minskat samtidigt som vi minskar utbetalning av försörjningsstöd. Flera verksamheter går med underskott, som till största del kan hänföras till ökade personalkostnader och köpt vård. Ökningen av personalkostnader är främst inom LSS-verksamheten och Daglig verksamhet. på åtgärder finns men det kommer inte att visa något resultat förrän tidigast år ,8 Mkr avser viten pga. icke verkställda beslut inom Stöd/Boende LSS. Inom Myndighet finns ett stort behov av köpa in konsulter då det råder brist på socialsekreterare. en visar på en konsultkostnad på ca: 4 Mkr. Det finns dock ett överskott på personalkostnader. Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 22(25)
23 6 Personal 6.1 Anställda Volymtal Utfall Avvikels e Progno s Progno savvike lse Antal anställda Antal anställda, kvinnor 511 Antal anställda, män 125 Antal årsarbetare Antal årsarbetare, kvinnor 472 Antal årsarbetare, män Antal arbetade timmar Volymtal Utfall Avvikels e Progno s Progno savvike lse Månadsavlönade Månadsavlönade, kvinnor Månadsavlönade, män Timavlönade Timavlönade, kvinnor Timavlönade, män Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar 17,2 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, kvinnor 10,4 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, män 6,8 6.3 Sjukfrånvaro Volymtal Utfall Avvikels e Progno s Progno savvike lse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 8,9 8,9 Sjukfrånvaro- Kvinnor 9,7 9,7 Sjukfrånvaro - Män 5,9 5,9 Ålder <= 29 år 8 8 Ålder år 8,7 8,7 Ålder >= 50 år 9,6 9,6 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 56,9 56,9 Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 23(25)
24 6.4 Sjuklönekostnad Volymtal Utfall Avvikels e Progno s Progno savvike lse Sjuklönekostnad Kronor Sjuklönekostnad kronor, kvinnor Sjuklönekostnad kronor, män Beräknat PO (personalomkostnader) kronor Summa Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 24(25)
25 Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsrapport Tertial 2 25(25)
Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Arbetslov och stöd
Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Arbetslov och stöd Innehållsförteckning 1 Arbetsliv o Stöd... 4 2 Verksamhetsöversikt... 4 3 Sammanfattning... 4 4 Volymer... 6 4.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning...
Läs merVerksamhetsrapport Tertial 1 2015 Arbetsliv och Stöd
Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Arbetsliv och Stöd Innehållsförteckning 1 Arbetsliv o Stöd... 4 2 Verksamhetsöversikt... 4 3 Sammanfattning... 4 4 Volymer... 6 4.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning...
Läs merVerksamhetsberättelse 2015 Arbetsliv o Stöd
Verksamhetsberättelse 2015 Arbetsliv o Stöd 2(30) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 5 2 Sammanfattning... 6 3 Volymer... 8 3.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning... 8 3.2 Gemensam mottagning...
Läs merVerksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd
Verksamhetsplan 2015 Arbetsliv o Stöd Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Sektorns budget... 5 2.1 Ekonomi... 5 2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr)... 5 2.1.2 Utfall för Försörjningsstöd... 5 2.1.3
Läs merVerksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice
Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 5 3.1 Bibliotek... 5 3.2 Fritid... 5 4 Måluppföljning... 6 4.1 Balans
Läs merVerksamhetsrapport Tertial Kultur o Samhällsservice
Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 Kultur o Samhällsservice Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 2(15) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer...
Läs merVerksamhetsrapport tertial Kultur o Samhällsservice
Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Kultur o Samhällsservice Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 5 3.1 Bibliotek... 5 3.2 Fritid... 5 4 Måluppföljning... 6
Läs merSektorn för socialtjänst. Sektorschef Lena Lager
Sektorn för socialtjänst Sektorschef Lena Lager Uppdrag Socialtjänsten ska bidra till goda och jämlika levnadsvillkor hela livet för människor som bor och vistas i kommunen Yttersta skyddsnätet - ansvar
Läs merProgram. för vård och omsorg
STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer
Läs mer2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015
-04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och
Läs merSocialnämndens Verksamhetsplan 2014
Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merMånadsrapport september 2013. Kundvalskontoret
Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
Läs merkvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna
Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa
Läs merÅtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden
Läs merAvstämning budget 2015
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015
Läs merBilaga 2, SN 145/2018 Sida 1 av 8. Verksamhetens nyckeltal
Sida 1 av 8 Verksamhetens nyckeltal Socialnämnden, 3 Sida 2 av 8 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Statistik... 3 2 Sida 3 av 8 1 Sammanfattning Utredningstid över fyra månader på BoU fortsätter
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs merSOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010
SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta
Läs merSocialnämnden bokslut
- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela
Läs merSOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012
SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda
Läs merrealistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.
socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt
Läs merSocialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,
Läs merEkonomisk rapport efter april 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merOmsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten
Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass
Läs merBilaga 1 Nyckeltal och mått
2016-01-31 1 (6) BILAGA NR 1 2015 551/041 Bilaga 1 Nyckeltal och mått IFO barn och unga Mått IFO Barn och unga 2016 Per 2015 2014 dec 2016 Antal aktualiseringar barn och unga Cirka 2 300 2 291 2 088 Antal
Läs merUppföljning av uppdrag i handlingsplan i Socialnämndens verksamhetsplan 2018
Uppföljning av uppdrag i handlingsplan i Socialnämndens verksamhetsplan 2018 1. Tillgänglighet och service Åtgärd Tidsplan Bedömning Kommentar a) Fortsätta arbetet med att systematiskt följa upp bemötande,
Läs merPlan för Funktionsstöd
Plan för Funktionsstöd 2015-2019 Antagen av Socialnämnden 150224 Reviderad 151215, 161220, 171219 1 Page 1 of 10 Förord Du håller i Askersunds kommuns första Plan för Funktionsstöd. Den är en viktig grundkälla
Läs merEkonomisk rapport efter maj 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merVerksamhetsberättelse 2015 Kultur o Samhällsservice
Verksamhetsberättelse 2015 Kultur o Samhällsservice 2(15) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 6 3.1 Bibliotek... 6 3.2 Fritid... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1
Läs merHantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar
Läs merBilaga 1 Dnr SN 2013/298. Socialnämndens strategi för. VÅRD och OMSORG. Gäller från och med
Bilaga 1 Dnr SN 2013/298 Socialnämndens strategi för VÅRD och OMSORG Gäller från och med 2014-01-01 1 Förord Denna strategi för vård och omsorg redovisar den övergripande och långsiktiga inriktningen för
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Läs merEkonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Läs merDelårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET
Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder
Läs merPLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015
PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ
Läs merRiktlinjer för mottagande av nyanlända
Riktlinjer för mottagande av nyanlända Riktlinje Diarienummer: KS 2016/1392 Dokumentansvarig: Chef Flykting Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen Beslutad av: Kommunstyrelsen Datum för beslut: 2016-09-28
Läs merReviderad version av bilaga till Strategisk Plan och Budget (SPB) SAN 2018/32
Reviderad version av bilaga till Strategisk Plan och Budget 2019-2021 (SPB) SAN 2018/32 Följande underlag skickades den 9 maj 2018, som bilaga till beslutet om SPB 2019-2021. I det här fallet skickas underlaget
Läs merEkonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23
Läs merEkonomisk rapport efter september 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merSOCIALNÄMNDEN 2016-2018
SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden
Läs merEkonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181
Läs merBidrag till måluppfyllelse
Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den
Läs merUppföljningsrapport, april 2018
Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.
Läs merSocialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser
Socialförvaltningen -03-07 1 (10) Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter
Läs merBilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt
Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND 1 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och
Läs merBudget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1
Socialnämnden Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Prognos 1 2013 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 134,0 132,0-2,0 Verksamhetens kostnader -480,1-482,1-2,0 Avskrivningar -1,5-1,5 Verksamhetens nettokostnader
Läs merÅtgärder för budgetutfall i balans
TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Läs merVerksamhetsområde Centrum för arbete och integration
Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration 1 Innehållsförteckning Delårsrapport 1 per 30 april 2017...3 1 Viktiga händelser...3 2 Uppföljning och analys...3 Blomstrande näringsliv...3 Arbetslösheten
Läs merVerksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merSlutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)
Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON
Läs merVerksamhetsuppföljning Socialnämnden ,00 12,00
Verksamhetsuppföljning 2015 2016-02-16 08,00 12,00 Uppnådda mål Mål Utfall Ansvarig nämnd ska främja integration för ensamkommande barn och unga enligt det avtal kommunen tecknat. Antalet folkbokförda
Läs merSocial- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med mål och nyckeltal 2012
Bilaga Social- och äldrenämndens väsentlighets- och riskanalys med och nyckeltal 2012 Väsentligt område Risk/möjlighet Strategi Strategiskt Nyckeltal Målvärde Utfall Övergripande Rätt insats till rätt
Läs merRiktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen
Läs merSocialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad
Läs merMånadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
Läs merEkonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden
Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.
Läs merEkonomisk rapport efter oktober 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merBudget 2020 och plan för ekonomin INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...
Läs merMånadsrapport september
Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Läs merAnge datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,
Läs merDisponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF)
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 Christina.backstrom@vastervik.se 2017-12-04 Kommunstyrelsen Disponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF) Bakgrund Från och med 2012 införde Västerviks
Läs merIFO-plan för Ydre kommun
IFO-plan för Ydre kommun 2009-2014 Antagen i Kommunfullmäktige 2008-12-15 66 1 Innehåll sida 1. Inledning 3 2. Mål 3 3. Nuläge 3 4. Särskilda grupper och områden 4 5. Samverkan 5 6. Framtida utmaningar
Läs merEkonomisk månadsrapport för oktober 2010
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23
Läs merNorrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen
Norrmalms stadsdelsförvaltning Anteckningar Sida 0 (6) 2017-11-21 Norrmalms stadsdelsförvaltning Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm Box 450 75 104 30 Stockholm Telefon 076-12 09 290 Växel 08-508 09
Läs merSOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013
SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex
Läs merVad säger lagarna och hur kan de användas?
Vad säger lagarna och hur kan de användas? Socialförsäkringssystemet Hälso- och sjukvårdslagen Socialtjänstlagen ------------- + LSS Samhälle med mångfald som grund Full delaktighet i samhällslivet Jämlikhet
Läs merEkonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210
Läs merOmvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015
Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten
Läs merKVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013
KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 ENHET/ BUDGETENHET Familjeeneheten TIDSPERIOD 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Familjeenheten handlägger ärenden som gäller barn och ungdomar
Läs merRamförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61
2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag
Läs merSocialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag
Läs merUppföljningsrapport, oktober 2018
Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes
Läs merVerksamhetsrapport tertial 2 2015 Vård och äldreomsorg
Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Vård och äldreomsorg Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 7 3.1 Platser... 7 3.2 Trygghetsplatser... 7 3.3 Köpta platser/vårddygn...
Läs merUppföljningsrapport, augusti 2017
Efter juli månad visar prognosen för socialnämnden på ett negativt resultat. Under sommarmånaderna har kostnader inom verksamhetsområde Vuxen ökat. Det är främst kostnader för vård av missbrukare enligt
Läs merHandlingsplan för ekonomi i balans
2018-09-11 Dnr: KDNS 2018/00317-2.5.0 för ekonomi i balans Skultuna kommundelsförvaltning Skultuna kommundelsförvaltning 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Tobias Åsell 021-393800 Bakgrund De
Läs merUppföljningsrapport, september 2018
Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom
Läs merUppföljningsrapport, juli 2018
Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar
Läs merUppdragshandling. Socialnämnden 2018
Uppdragshandling Socialnämnden 2018 1 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 6 1.3 Mål och satsningar... 7 2 Fördjupad information om mått...8 2 1 UPPDRAG Bredvid måtten visas
Läs merSocialnämndens inriktningsmål/effektmål
Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och
Läs merFÖRDJUPAD PROGNOS 2017
FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.
Läs merMånadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN
Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE
Läs merBokslut 2018 LSS-VERKSAMHET
Bokslut 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Brukaren ska uppleva att hon eller han får de behov
Läs mer14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-06-17 24 (32) Kf Ks 14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden Dnr 2019/31-041 Från och med 2012 införde Västerviks kommun
Läs merKALLELSE. Datum
KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande
Läs merFlerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning Avser
Flerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning Avser 2018-2024 Framtagen av: Verksamhetschef Helen Persson, funktionshinderavdelningen Datum: 2017-11-20 Sammanfattning Utifrån lagen
Läs merUppföljningsrapport, september 2017
Ekonomiskt utfall Socialnämndens utfall och prognos redovisas i dokumentet Delårsbokslut mål och ekonomi augusti 2017. Verksamhetsvolymer exklusive ensamkommande barn Antal klienter med pågående aktivitet
Läs merUppföljningsrapport, februari 2019
Uppföljningsrapport, februari 2019 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos februari månad, socialnämnden: -1,0 mnkr () (Prognos inom parentes
Läs merKostnadseffektiva strategier som ger god kvalitet inom individ och familjeomsorgen finns det?
Kostnadseffektiva strategier som ger god kvalitet inom individ och familjeomsorgen finns det? KOMMUNFAKTA MEDELSTOR KOMMUN Folkmängd: 29 363* Landareal: 1 143 km 2 Tillhör: Jönköpings län * Källa SCB mars
Läs merMÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDEN UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,
Läs merBilaga nr 2 Socialnämndens bidrag till avsnittet verksamhet
2017-02-07 1 (5) BILAGA NR 2 SOCN 2015 551/041 Bilaga nr 2 Socialnämndens bidrag till avsnittet verksamhet Socialt stöd och omsorg Människor som behöver stöd och hjälp på grund av funktionsnedsättning
Läs merLagstiftning kring samverkan
1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna
Läs merDelårsrapport. Viadidakt
Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2
Läs merBudgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017
Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017 Nuläge, ekonomi 2014 Resultaträkning, tkr Budget jan-aug Resultat jan-aug Avvikelse Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Intäkter avvikelsen
Läs merGemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.
STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten
Läs merUppföljning - Insatser för att bli självförsörjande
www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Uppföljning - insatser för att bli självförsörjande Innehåll 1. Sammanfattning...
Läs merLinköpings kommuns riktlinjer för arbetsmarknad och integration
Arbetsmarknad och integration Linköpings kommuns riktlinjer för arbetsmarknad och integration Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2018-11-13 414, bildningsnämnd Status: 2018-08-28 Giltighetstid:
Läs merVård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget
Läs merVERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015
VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av
Läs merDen sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden
Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende Budget 2016 för Socialnämnden Reidun Lorentzon Ordförande Socialnämnden Shujaat Noormohamed Förvaltningschef Socialförvaltningen Inledning Uppdrag till
Läs mer