Tekniska nämnden. Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden. Verksamhetsplan 2014-2016"

Transkript

1 Verksamhetsplan Ordförande: Förvaltningschef: Glenn Lund (M) Stephan Lund Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 2 Mål och riktlinjer för verksamheten 3 Organisationsbeskrivning 4 Verksamhetsbeskrivning 4 Förändring, utveckling och trender 12 Personalförhållanden 12 Ekonomi driftbudget Omsättningstal och nyckeltal 15 Investeringsplan Sammanfattning Tekniska nämndens verksamhetsplan för perioden vill belysa de riktlinjer, framtidsutsikter och uppsatta mål för verksamheterna som finns inom förvaltningen. Förvaltningen kan delas in i tre delar fastighetsavdelningen produktionsavdelningen och fritid/park. Sedan årsskiftet 2012/2013 har vi en ny avdelning som heter Fritid/Park. Fastighetsavdelningen Fasighetsavdelningen består av fastighetsförvaltning, lokalvård, verksamhetsservice, övrig fastighetsverksamhet och har idag en tydligare roll som central lokalförsörjare. Då förvaltningen arbetar med de övergripande mål som är antagna, ser vi av största vikt att ett aktivt arbeta mot en bättre miljö. Genom fortsatt konvertering av uppvärmningsalternativ och energibesparingsåtgärder genereras energieffektiviseringar som ger möjlighet till en kostnadseffektiv och miljöanpassad fastighetsförvaltning. Genom rationaliseringar och anpassning av organisationen har antalet medarbetare på förvaltningen minskat de senaste tio åren. Verksamhetspåverkan sker. Internhyror justeras med konsumentprisindex (KPI). Relativt måttliga höjningar av KPI motsvarar inte våra kostnadsökningar för löner och övrigt vilket medför att internhyressystemet på sikt riskerar att bli underfinansierat, en översyn pågår. Produktionsavdelningen Den skattefinansierade verksamheten inom produktionsavdelningen består av gator och vägar samt parker. VA-verksamheten liksom renhållningsverksamheten finansieras av avgifter enligt fastställda taxor. Fritid/Park I simhallen önskar vi en ökad besöksfrekvens. En högre servicenivå kommer att erbjudas i sporthallens gym vilket kommer att innebära bättre träning för individen, god säkerhet och ökad trivsel. Målet är flera kunder, framför allt i målgrupperna äldre, funktionshindrade och ungdomar. I simhallen kommer ytterligare tillfällen till instruktörsledda aktiviteter så som t.ex. kvinnosim, fortsättningssimskola erbjudas. Förhoppningsvis ett utökat samarbete med landstinget rörande FAR (Fysisk aktivitet på recept). En verksamhet som bör omfatta flera av våra anläggningar. Under 2014 kommer fritid/park i samverkan med övriga delar av kommunen sträva efter att koncentrera resurser och kompetens. Områden som kommer att genomlysas är -gräsklippning, -skötsel av växter och ytor i anslutning till fastigheter, drift och ansvar för lekplatser. Målet är att skapa god strukturerad kunskap om all infrastruktur vi har att ansvara för. 1

2 2. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys Kommunfullmäktige lämnar direktiv för budget- och verksamhetsplansarbetet. Fastighetsförvaltningen för dialog/samråd med de olika förvaltningarna gällande investeringsbudgeten. Budget och redovisning är uppbyggda så att varje verksamhet skall vara kostnadsneutral och bära både direkta kostnader och indirekta. För fastighetsförvaltningen gäller självkostnadsprincipen där finansiering främst sker via internhyror men även viss extern inhyrning förekommer. I samband med kartläggningen av Värnamo kommuns externt inhyrda lokaler konstateras att snitthyran för dessa lokaler ligger omkring kr/m 2. I samband med justering av internhyran i enlighet med kommunfullmäktiges fastställande av 2010 års budgetramar beräknades den genomsnittliga internhyran till ca 650 kr/m 2. Nästa utvärdering av internhyressystemet kommer att ske år För VA- och avfallsverksamheterna samt fastighetsförvaltningen gäller självkostnadsprincipen. VA- och avfallsverksamheterna får endast ta ut ett pris som täcker kostnaderna. Fastighetsförvaltningen finansieras främst via internhyror men viss extern uthyrning förekommer. Produktionsavdelningen planerar sin verksamhet utifrån den nettoram som är tilldelad. 2.1 Driftbudget Inom teknisk administration fördelas kostnaderna för Tekniska nämnden och Tekniska kontoret ut till övriga verksamheter som administrativt pålägg. Beträffande kostnaderna för civilförsvar är dock kapitalkostnaderna skattefinansierade, medan åtgärder får tas ur tekniska kontorets totala ram. Fastighetsförvaltningen omfattar internhyressystemet med verksamheter som fastighetsadministration, drift, underhåll, lokalvård och verksamhetsservice. Dessa verksamheter finansieras av internhyror och avtal som skall motsvara självkostnaden. Övrig fastighetsverksamhet avser: marknader, Folkets park, lantegendomar, regleringsfastigheter, rivning fastigheter, hyrda lokaler, biobränsleanläggningar och serviceenheten. Dessa verksamhetsdelars kapitalkostnader finansieras via tekniska kontorets ramtilldelning. Finansiering av övriga driftskostnader sker via de hyresintäkter och arrenden som lantegendomar och regleringsfastigheter genererar. För framtida rivning av fastigheter budgeteras inga särkskilda medel. I samband med strategiska förvärv av lantegendomar och övriga regleringsfastigheter bör en rutin för anvisning av medel finnas fastlagd. Beträffande torgverksamheten (marknader) täcker egna intäkterna halva kostnaden för verksamheten. Folkets Park har ett omfattande upprustningsbehov då det årliga anslaget endast täcker fasta kostnader årligen för återkommande reparationer budgeteras till cirka 50 kkr. Varvid ett omfattande upprustningsbehov numera föreligger. En utredning Gröndalsprojektet pågår och beräknas kunna redovisas under året. Gemensamma produktionsresurser innefattar personal, förråd, verkstad samt fordon och maskiner. Dessa verksamheter finansieras via á priser för personal, uthyrning av fordon etc. Intäkter kommer från drift investeringar och entreprenad. Gator och vägar samt parkverksamheterna är helt skattefinansierade. Vatten och avlopp finansieras av avgifter enligt va-taxan. Skattefinansiering sker enligt lag med 500 kkr, som avser täckning av kostnader för dagvattenhantering på gator och allmän platsmark. Det överskott respektive underskott som uppkommer inom denna verksamhet regleras som en avsättning för framtidens investeringar. Avfallsverksamheten är till sin helhet avgiftsfinansierad. Det överskott respektive underskott som uppkommer inom denna verksamhet regleras som en avsättning till sluttäckning av soptippen. 2

3 3. Mål och riktlinjer för verksamheten Mål Målsättning för verksamheten är att medverka till att Värnamo kommun genom en god miljö och en väl fungerande samhällsservice blir attraktiv för invånare, näringsliv och besökare. Vilket är vårt uppdrag? Tekniska förvaltningens huvudsakliga uppgift är att, på Tekniska nämndens och kommunstyrelsens uppdrag ge medborgare och övriga förvaltningar god service inom områdena fastigheter, gator och vägar, vatten och avlopp samt avfallshantering. Hur genomför vi det? Genom god planering ska kommunens anläggningskapital bestående av fastigheter, gator och vägar, valledningar och andra tekniska anläggningar förvaltas. Kommunmedborgarnas krav om god kvalitet till lägsta kostnad ska tillgodoses. Den tekniska verksamheten berör varje kommunmedborgare och ska bidra till en långsiktig god livsmiljö. Förvaltningens arbete är en viktig del i samhällsutvecklingen. Planer och program Tekniska kontorets huvudman är tekniska nämnden. Nämndens ansvarsområde, dess befogenheter mm är fastställt i särskilt reglemente för tekniska nämnden antagen av kommunfullmäktige. Kontoret är kommunens planerande, utredande och verkställande organ beträffande: - Gator och vägar - Parker, lekplatser, planteringar och övriga allmänna platser - Skogar och strövområden - Vatten- och avloppsförsörjning - Renhållning och avfallshantering - Lokalförsörjning - byggande, förvaltning och extern inhyrning. Vid sidan av reglementet finns det ett antal planer och program som har betydelse för Tekniska kontoret. - Jämställdhetsarbetet - Arbetsmiljöarbete - Handikappolitiska programmet - Drogpolitiska programmet - Integrationspolitiska programmet - FN: s barnkonvention - Energistrategi för Värnamo kommun

4 4. Organisationsbeskrivning Tekniska kontorets organisation framgår av nedanstående figur. Tekniska nämnden Förvaltningschef Administrativa enheten Fastighet Produktion Fritid/Park 5. Verksamhetsbeskrivning 5.1 Teknisk administration Verksamheten omfattar gemensamma kostnader för bl. a. Teknisk nämnd, telefon, IT, utbildning samt personalkostnader för teknisk chef och stab. Kostnaderna fördelas ut på övriga verksamheter efter utnyttjandegrad. 5.2 Fastighetsavdelningen Tekniska kontorets fastighetsavdelning består i princip av två huvuddelar, fastighetsförvaltning och övrig fastighetsverksamhet. För fastighetsförvaltningen gäller självkostnadsprincipen mot övriga förvaltningar och finansiering sker via internhyror samt genom debiterade tjänster enligt avtal för lokalvård och verksamhetsservice. Inom vissa lokaler förekommer även viss uthyrning till externa verksamheter. Övrig fastighetsverksamhet finansierar driftskostnaderna genom intäkter via hyresdebitering, arrenden samt timdebitering från serviceenheten medan för 2014 finansieras enbart kapitalkostnaderna via tekniska kontorets ramtilldelning. Fastighetsförvaltningen för dialog med de olika förvaltningarna gällande investeringsbudgeten, där respektive förvaltning initierar förändrat lokalbehov för sin verksamhetsutveckling och tekniska kontoret upprättar beslutsunderlag för budgetberedningen innehållande budgetkalkyl samt tidplan. Tekniska kontoret svarar därefter för utredning, projektering samt projektledning för genomförandet av aktuell investering. En översyn av budgeterings- och investeringsprocessen pågår. Besparingar inom fastighetsförvaltningen genereras genom de aktuella förändringarna i övriga förvaltningars ramtilldelningar, och avser i huvudsak köpta tjänster för verksamhetsservice och lokalvård. Det skall dock påpekas att detta påverkar servicenivån inom respektive område och att denna reglering måste ske via avtal. 4

5 5.3 Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltningen består av verksamheterna fastighetsadministration, fastighetsdrift, fastighetsunderhåll, lokalvård och verksamhetsservice. Fastighetsförvaltningen är uppdelad i två förvaltarområden och omfattar totalt ca m 2 bruksarea (BRA) där lokaler för Värnamo kommuns utbildningsverksamhet, fritidsverksamhet, social verksamhet samt administrationslokaler dominerar. Uthyrning av lokaler till externa hyresgäster förekommer i begränsad omfattning. Värnamo kommun införde internhyra 1994 och en total översyn av internhyrorna genomfördes inför 2010 vilket bland annat resulterade i förändrade budgetramar för respektive förvaltning samt att nya internhyreskontrakt för samtliga verksamhetslokaler uppdaterades. Hyran är beräknad för att täcka fastighetsförvaltningen självkostnad, inklusive avsättning till underhållfond och kapitalkostnader. Uppräkning av internhyran sker genom att drift och underhåll uppräknas med konsumentprisindex, KPI, medan ingen uppräkning sker av kapitalkostnaden. Mediakostnader uppräknas med bedömd energikostnadshöjning och regleras mot verkligt utfall vid årets slut. I samband med en kartläggning av Värnamo kommuns externt inhyrda lokaler konstaterades att snitthyran för dessa inhyrda lokaler ligger omkring kr/m 2. Efter genomförd justering av internhyran i enlighet med kommunfullmäktiges fastställande av 2010 års budgetramar, där en sänkning av internhyran gjordes med totalt kkr, beräknas den genomsnittliga internhyran till omkring 650kr/m 2. En genomlysning och utvärdering av internhyressystemet pågår och beräknas vara klar våren Vht 0541: Fastighetsadministration Fastighetsadministration utgör en stödfunktion inom fastighetsförvaltningen och omfattar alla aktiviteter som erfordras för att leda och administrera verksamheten. Verksamhetens kostnader omfattar bl.a. kostnader för lednings- och administrativ personal, lokalkostnader samt overheadkostnader i form av påslag för central administration. Verksamhetens intäkter erhålls som administrationsersättning från respektive verksamhet samt genom timdebitering vid investeringsprojekt. Personalen inom fastighetsadministration av totalt 7 personer: Fastighetschef, fastighetsingenjörer (2st), fastighetsförvaltare (2st), driftsingenjör och elsamordnare. Fastighetsadministrationen har idag en mycket bra åldersfördelning. Vht 271: Fastighetsdrift Med fastighetsdrift avses sådana åtgärder av regelbunden karaktär som erfordras för att verksamheten skall hållas igång. I fastighetsdrift ingår kostnader för bland annat fastighetsskötsel, teknisk fastighetsdrift, preliminära kostnader för värme, el, VA, avfallshantering (mediakostnader), försäkringskostnader, kapitalkostnader, kostnader för centraladministration, samt i vissa fall verksamhetsdrift åt fritidskontoret. 5

6 Fastighetsdriftskostnaderna är fördelade enligt följande: -Kapitalkostnader ca 50 % -Mediakostnader ca 25 % -Avsättning till årligt underhåll ca 12 % -Övriga driftskostnader ca 13 % Mediakostnader Förbrukningskostnader för el, värme, VA och avfall ingår i internhyresdebiteringen och debiteras löpande som en preliminäravgift samt regleras för respektive förvaltning mot verklig kostnad i samband med årsskifte. Mediakostnaderna utgör cirka en fjärdedel av internhyreskostnaden och uppgick för 2012 till cirka 32 miljoner kronor. Genom konvertering av uppvärmningsalternativ och energibesparingsåtgärder genereras energieffektiviseringar som ger möjlighet till en kostnadseffektiv och även en miljöanpassad fastighetsförvaltning. Under slutet av 2012 initierades ett energioptimeringsprojekt där vi med fonderade underhållsmedel gör underhållsarbeten på värme- ventilations- och belysningssystem. Arbetet påbörjades 2013 och insatserna kommer, för de utvalda fastigheterna, att vara återbetalda inom ca 3år. Vht 272: Fastighetsunderhåll Fastighetsunderhåll omfattar planerat och felavhjälpande underhåll där planerat underhåll avser insatser som syftar till att bi behålla fastighetens värde, standard och funktion. Felavhjälpande underhåll avser åtgärder som kräver omedelbar insats och inte kunnat förutses och kallas i dagligt tal reparationer. Kostnaden för planerat underhåll omfattar aktiviteter som utförs med längre periodicitet än ett år. Den under året nedlagda underhållskostnaden har tidigare justeras vid årets slut mot avsatta medel i förvaltningsknutna underhållsfonder. Systemet gällande underhållsfonder kommer att fasas ut och upphöra helt Den årliga underhållsavsättningen i internhyran uppräknas årligen med konsumentprisindex, KPI. Vht 0544: Lokalvård Lokalvården utgör sedan årsskiftet 2009/2010 en egen verksamhet och bär själv samtliga kostnader vilket förutom personalkostnader även innefattar kostnader för övriga resurser kostnader som städmaterial, maskiner, utrustning, förbrukningsmaterial, externa lokalvårdstjänster samt även övergripande administrationskostnader. Debitering av tjänster och beräknad tidsåtgång sker utifrån framräknade städtider enligt kalkylprogrammet Deltastäd och skall motsvara en behovsanpassad städning. Genom rationaliseringar och anpassning av städmetoder samt organisatoriska förändringar har antalet lokalvårdare markant minskat sedan Ytterligare nedskärningar inte är möjliga utan påverkan på verksamhetens servicenivå. Fram till 2013 beräknas tre personer gå i pension inom lokalvården där ersättningsrekrytering kommer att erfordras utifrån ett långsiktigt verksamhetsperspektiv. Inom lokalvårdsenheten finns även Städpoolen är en resurs som skal täcka eventuella personalbrister vid sjukfrånvaro mm. Tack vare låg sjukfrånvaro har poolen varit behjälplig i samband med utökade åtaganden för golvvårdstjänster utanför gällande avtal i internhyressystemet, städning av förskolor då verksamheten saknat resurser eller använder tekniska kontorets lokalvård som en utjämningsresurs i samband med ändringar i verksamheten samt golvvårdstjänster inom omsorgsförvaltningens samtliga äldreboenden. 6

7 Samtliga lokalvårdskostnader finansieras uteslutande via separata avtal och uppräknas enligt SCB:s städindex. Vht 0542: Verksamhetsservice Verksamhetsservice avser tjänster som inte är fastighetsanknutna utan avser s.k. vaktmästartjänster som utförs utifrån övriga förvaltningars behov. Omfattning av dessa tjänster bedöms av respektive förvaltning och regleras i avtal samt att delar av fritidsverksamhetens verksamhetsservice är budgeterad inom fastighetsdriften vilket i tidigare internhyresavtal benämns som s.k. fullservicehyra. Dessa tjänster utförs av serviceenheten och behovet av verksamhetstjänster åt kommunens övriga förvaltningar upptar för närvarande en fjärdedel av serviceenhetens verksamhet. Vi ser en tendens till att efterfrågan på dessa tjänster ökar. En förändrad modell för verksamhetsservice inom förskolor och skolor kommer att tas fram under Denna kommer resultera i en omfördelning av personella resurser, dock ingen minskning. Verksamhetsservice finansieras uteslutande via separata avtal. 5.4 Övrig fastighetsverksamhet Övriga fastighetsverksamheter omfattar fastighetsrelaterad verksamhet som ligger utanför fastighetsförvaltningen och internhyressystemet. Övrig fastighetsverksamhet domineras av fastighetsavdelningens serviceenhet och förvaltning av kommunens markreserv samt förhyrda lokaler och lägenheter. Därutöver utgörs den övriga fastighetsverksamheten av kulturbyggnader, delar av Folkets park, viss torgverksamhet, rivning av fastigheter, samt biobränsleanläggningar. I 2013 års budget täcks enbart verksamheternas kapitalkostnader av tilldelad budgetram. Respektive verksamhet beskrivs mer i detalj nedan. Vht 0542: Serviceenheten Serviceenheten utgör den personalenhet som utför tjänster avseende fastighetsdrift, fastighetsskötsel samt verksamhetsservice. Tjänster utförs även åt externa kunder såsom vägföreningar. Verksamhetens skall ekonomiskt vara kostnadsneutral och självfinansieras genom tidrapportering med timkostnadsdebitering. Cirka hälften av serviceenhetens kostnader täcks genom debitering av fastighetsdrift inom internhyressystemet. Medelåldern inom serviceenheten är relativt hög och en person om året beräknas gå i pension inom de närmaste åren. Tidigare har personalavgångar kompenserats med bl. a anpassad arbetsfördelning och förändrade verksamhetsrutiner. Vi ser nu dock ett behov av att återbesätta dessa tjänster genom nyrekrytering. För att i framtiden bedriva en kostnadseffektiv serviceenhet erfordras fortsatt utbildning samt nyrekrytering av teknisk personal. Vht 165: Torgverksamhet Verksamheten omfattar torg- och marknadshandel, marknadsdagar samt arrangemang där kommunen upplåter plats, bord eller stånd för yrkesmässig försäljning av varor. Verksamheten bedrivs av en arvodesanställd marknadsföreståndare. Torgverksamheten finansieras delvis via avgifter enligt av kommunfullmäktige fastställd avgiftstaxa. Den totala kostnaden för torgverksamheten uppgår för närvarande till omkring 500 kkr/år medan intäkterna uppgår till cirka 200 kkr/år. Verksamheten kan med fördel läggas över på den nya park- fritidsavdelningen. 7

8 Vht 166: Folkets Park Denna verksamhet omfattar löpande underhåll (reparationer) av byggnader och parkens fasta anläggningar. Totalt anslås cirka 300 kkr/år till Folkets park. Folkets Park har ett omfattande upprustningsbehov då det årliga anslaget endast täcker fasta kostnader samt återkommande reparationer på cirka kkr. Detta medför att ett omfattande upprustningsbehov numera föreligger. Vht 210: Lantegendomar Lantegendomar utgör tillsammans med verksamheten obebyggda regleringsfastigheter en del av kommunens markreserv och framtida exploateringsmark. Uthyrning av bostadshus vid dessa fastigheter sker mot en symbolisk hyra medan hyresgästen svarar för all drift, underhåll och reparationer av fastigheten. Flertalet av dessa fastigheter är numera i stort behov av underhåll varvid rivning troligen kommer att övervägas i det fall nuvarande hyresgäst säger upp hyresavtalet. Verksamhetens kapitalkostnader täcks via tilldelad budgetram och hyresintäkter och arrenden uppgår för närvarande till cirka 500 kkr/år. Med anledning av att flera byggnader är föremål för rivning och i vissa fall utgör en säkerhetsrisk föreslår vi en årlig avsättning för rivningsarbeten på 500 kkr/år. Vht 212: Obebyggda regleringsfastigheter Obebyggda regleringsfastigheter omfattar främst obebyggd tomtmark samt viss exploateringsmark. Verksamhetens arrendeintäkter om cirka 400 kkr motsvarar i princip kostnaderna för fastighetsskatt. Vht 214: Bebyggda regleringsfastigheter Bebyggda regleringsfastigheter är s.k. saneringsfastigheter inköpta av kommunen för annan markanvändning i framtiden. Dessa fastigheter består av både lokaler och lägenheter där byggnaderna är i varierat skick och olika behov av underhåll. Av verksamhetens totala hyresintäkter på cirka kkr svarar Rudan 3, gamla polishuset samt Städet 1 för cirka hälften av dessa intäkter. Vid en framtida exploatering och försäljning av dessa fastigheter erfordras troligen en utökning av budgetramen. Kv Städet 1 kommer inom kort att övergå till Finnvedsbostäder genom ett exploateringsavtal. I september 2010 förvärvade Värnamo kommun Knekten 14 (gamla mejeritomten) där ett varierat antal hyreskontrakt övertogs. Tekniska kontoret har gjort en utredning av fastighetens framtida användning och konstaterat att en rivning och detaljplanändring erfordras oavsett framtida användning. Samtliga hyresgäster är nu uppsagda och alla utom en är avflyttade. Samordning sker med Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB och projekt Gummifabriken vars andra etapp påverkar vår planering. Rivningskostnaderna beräknas till ca 3 Mkr och för dessa arbeten erfordras särskild tilldelning av medel Vht 215: Rivning fastigheter Särskilda beslut om rivning erfordras i vart enskilt fall. Anslag för rivning bör anvisas i samband med nyförvärv och/eller rivningsbeslut. 8

9 I framtiden förväntas kostnadsökningar ske främst beroende på selektiv rivning och ökade deponiavgifter. Vi har i dagsläget 6 st. fastigheter (i huvudsak ladugårdar) som av säkerhetsskäl behöver rivas inom en relativt snar framtid. Vi fick under 2012 avslag på vår begäran om extra medel för detta och föreslår därför en årlig tilldelning om 500 kkr för att kunna hålla efter förfallna byggander som annars riskerar att bli tillhåll och säkerhetsrisker. Vht 278: Förhyrda lokaler och lägenheter Verksamheten omfattar förmedling av lokaler och lägenheter mellan kommunens förvaltningar och externa hyresvärdar. Verksamheten omfattar även bostadsrätter för servicelägenheter och gruppboenden. Beträffande nuvarande bostadsrätter vid Västrabo kommer omsorgsförvaltningen, som ett steg i sitt besparingsförslag, förändra serviceboendet till s.k. ordinarie boende. Vi har aviserat en höjning av hyran med 700kr/månad per lägenhet för att kunna kompensera för den uteblivna momsersättningen. Vad gäller lägenheter för ordinärt boende bör en diskussion ur strategisk synvinkel föras med Finnvedsbostäder AB som bör vara den part som är bäst lämpad att förvalta dessa fastigheter. Vht 479: Kulturbyggnader Detta är en verksamhet som infördes slutet av 2006 i samband med Värnamo kommuns förvärv av Tingshuset men avser även lärarbostaden i Nydala (Nydala café). Lärarbostaden i Nydala är utarrenderad till byalaget. Någon utökning av tekniska kontorets ram för att klara Tingshusets driftskostnader har aldrig skett varvid denna verksamhet för närvarande är underfinansierad. Just nu pågår ett ombyggnadsarbete i syfte att tillskapa förvaltningslokaler inom f.d. Tingshuset. Vi räknar med att Tingshuset kommer att ingå i vht 271 från och med Vht 530: Biobränsleanläggningar Biobränsleanläggningar är en verksamhet som i mitten av 90-talet skapades i syfte att klargöra anläggningars ekonomi vid övergång från konventionell oljebaserad uppvärmning till eldning med pellets. Verksamheten har till syfte att inte skapa en störning eller hyresökning i internhyressystemet på grund av uppkommen kapitalkostnad i samband med tidigare gjorda investeringar. Verksamhetens driftskostnad finansieras genom att försäljning av värme till de aktuella objekten där driftskostnaden, exklusive kapitaltjänst, regleras med självkostnad i samband med övriga internhyrors mediareglering. Anläggningarna består i huvudsak av tidigare konverterade oljepannor som numera är omoderna och har en låg verkningsgrad. Detta innebär att oljeförbrukningen via reservvärme fortfarande utgör en betydande del för fastigheternas uppvärmning. I takt med att dessa anläggningar byggs om med investeringsmedel behöver en översyn göras vad gäller framtida hantering. Drift, planerat och felavhjälpande underhåll som genomförs kan under respektive budgetår belasta mediaregleringen extra hårt för internhyresgästen. Verksamheten i dess nuvarande form måste omarbetas så att verkliga intäkter och kostnader tydliggörs. Arbete med detta görs under våren Vi ser ett stort investeringsbehov vid dessa anläggningar under de kommande åren. Vi avser att ansluta Räddningsstationen i Värnamo till fjärrvärmenätet. Investeringens kapitalkostnad kommer att belasta verksamheten och utökad ramtilldelning krävs för detta. 5.5 Produktionsavdelning Gator och vägar Gator och vägar omfattar väghållning av Värnamo stads gator, allmänna platser, gång- och cykelvägar samt tätorternas vägföreningars drift och underhåll. I denna verksamhet ingår också all belysning på gator, gång- och cykelvägar. Vidare omfattar verksamheten bidragsgivning till enskilda utfartsvägar samt drift- och iståndsättningsbidrag till vägsamfälligheter på landsbygden. Parkeringsövervakningen 9

10 tillhör också väghållningen. Verksamheten är skattefinansierad. Under ett antal år tillbaka så har inte gatuverksamheten kompenserats för ökade drift och underhållskostnader i sin driftsbudget. Konsekvensen kommer att bli att verksamheten går med minusresultat eller alternativt får dra ner på sin verksamhet. Gatuavdelningen utför ledningsnätsunderhållet för VA-verksamheten Gator och vägar Budgeterade medel för underhållsbeläggningar täcker inte behovet för generellt på gatu- och vägnätet. Beläggningsunderhållet behöver utökas för att inte värdet av vägkapitalet ska sjunka och gatu- och vägnätet förfalla. Gång- och cykelvägar Gång- och cykelvägar planeras i första hand för att främja framkomligheten till allmänna kommunikationer, skolor och större arbetsplatser, samt att erbjuda en god trafikmiljö. Driftskostnaderna har ökat kraftigt de senaste åren då nya gång- och cykelvägar har byggts ut efter ett flertal genomfarts- och matargator samt i nya exploateringsområden. Många äldre gång- och cykelvägar är i behov av upprustning, då de har byggts med en standard som inte uppfyller dagens bärighetskrav för underhållsfordon. Trafikbelysning Arbetet med att byta armaturer och ersätta kvicksilverlampor med högtrycksnatrium har genomförts i Värnamo. Energiförbrukningen har sänkts med ca 40 %. Belysningsupphandling har genomförts för att komma igång med armaturbyten för alla ytterområden. Start av utbyte av armaturer kommer att ske Bor. Höjda energipriser och tillkommande belysning medför att driftskostnaderna ökar. Vägföreningar Inom vägföreningarnas verksamhet ingår förutom gator och gc-vägar skötsel av parker, grönytor, lekplatser mm. När det gäller väghållningen är behovet av underhållsbeläggningar detsamma som för Värnamo stad. En effektivisering av vägföreningarnas grönyteskötsel har skett på grund av minskat ekonomiskt utrymme, således gäller samma strategi som vid grönyteskötsel inom centralorten. Underhållsbehovet ute i tätorterna är större än vad gatubudgeten medger och med jämna mellanrum uppkommer klagomål från kommuninnevånarna. Enskilda vägar Kommunens bidrag till enskilda och allmänna vägar består av följande delar: Driftsbidrag till statsbidragsberättigad vägsamfällighet. Bidrag till anläggningsarbete på bidragsberättigade vägsamfällighet. Driftsbidrag till enskild utfartsväg. Kostnadsstorleken beror helt på de anslag trafikverket ger. Kommunen bidrar generellt med 50 % av det vägverket anslår Skogsdrift Skogsdriften omfattar ca ha produktiv skogsmark. I skogsinnehavet ingår förutom mark runt tätorterna två större områden: Anneberg i Bredaryd 238 ha och Lundboholm i Bor 410 ha. 10

11 Tekniska nämnden har antagit riktlinjer för skogsskötsel som beskriver hur olika typer; tätortsnära skog och produktionsskog samt buffertzoner däremellan skog i väntrummet skall skötas. Sedan 1998 är skogsinnehavet certifierat (miljömärkt) enligt FSC-standard och 2004 tecknades tilläggsavtal enligt PEFC-standarden. Numera hanteras certifieringen under Grönt Paraply som administreras av LRF-konsult Vatten och avlopp Av kommunens drygt invånare är ca personer anslutna till en kommunal va-anläggning. Avloppsreningsverken tar dessutom emot och behandlar slam från flertalet av de fastigheter som inte har kommunal anslutning. De kommande åren kommer stora investeringar att utföras på va sidan. Verksamheten har många anläggningar och ett långt ledningsnät och helheten börjar komma till åren med stora investeringsbehov. Med hänsyn till ökade kapitalkostnader kommer va-taxan framöver att behöva höjas mer än konsumentprisindex. Taxan höjdes inför 2013 med 8 % och ytterligare höjningar kommer i framtiden. Generellt för landet är kommunalt vatten och avlopp billigt. I Jönköpings län ligger Värnamotaxan i mitten. Tyvärr jämförs ofta taxor med andra taxor som inte är relevanta. Det är viktigt att taxan värderas med vad man får för pengarna Avfall Avfall omfattar insamling, bortforsling och deponering av hushållsavfall, återvinning, kompostering, slamtömning, farligt avfall samt informationsverksamhet. Verksamheten finansieras via avgifter enligt avfallstaxan. Eventuella överskott får inte användas till annat ändamål och måste därför avsättas. För att säkerställa avslutningen av deponeringsanläggningen budgeteras ca 3 Mkr om året för sluttäckningsarbetet Gemensamma produktionsresurser I verksamheten gemensamma produktionsresurser ingår personal, fordon och maskiner, förråd och verkstad. Den huvudsakliga uppgiften är att förse övriga verksamheter inom produktionsavdelningen med personal, fordon, maskiner och material. Kostnaderna fördelas via á priser Entreprenadarbeten Verksamheten avser arbeten som utförs av produktionsavdelningen på uppdrag av interna och externa kunder. Arbetena har kopplingar till kommunens drift- och underhållsverksamhet. Ur ekonomisk synpunkt skall verksamheten ge ett nollresultat. 5.6 Fritid/Park Fritid Fritidsavdelningen servar föreningslivet genom att tillhandahålla anläggningar för diverse skiftande ändamål och aktiviteter. Det avgiftsuttag som sker till föreningslivet är oftast starkt skattesubventionerat. Under dagtid måndag-fredag används gymnastiksalar och sporthallar främst av skolorna. Efter kl på vardagar samt lördag-söndag sker abonnemangsuthyrning till föreningslivet, korporganisationer och privatpersoner. Under helger förekommer arrangemangsverksamhet, främst i Värnamo sporthall, Tinas Ö och Östbohallen, men även i andra anläggningar. Detta med en spännvidd från SM-status till lokala arrangemang. Anläggningarna i centrum håller hög nyttjandegrad och flertalet av anläggningarna håller en god standard med hög säkerhet. Under vår och sommartid ombesörjer vi skötseln på kommuns 20 friluftsbad som är väl besökta då vädret tillåter detta. 11

12 5.6.2 Parker Parkverksamheten omfattar skötsel och underhåll av parker, grönområden, lekplatser samt hembygdsparken Apladalen. Verksamheten är helt skattefinansierad. En utökning av skötselytorna sker på grund av nya exploateringsområden. Verksamheten är personalintensiv och påverkas därför särskilt av ökade lönekostnader. En fortsatt selektering av intensivtskötta respektive extensivtskötta ytor krävs. Den framtida driftkostnaden måste beaktas vid all nybyggnation. 6. Förändring, utveckling och trender Fastighetsavdelningen får en tydligare roll som central lokalförsörjare. Då förvaltningen arbetar med de övergripande mål som är antagna, ser vi av största vikt att ett aktivt arbeta mot en bättre miljö. Genom fortsatt konvertering av uppvärmningsalternativ och energibesparingsåtgärder genereras energieffektiviseringar som ger möjlighet till en kostnadseffektiv och miljöanpassad fastighetsförvaltning. Internhyror justeras med konsumentprisindex (KPI). Relativt måttliga höjningar av KPI motsvarar inte våra kostnadsökningar för löner och övrigt vilket medför att internhyressystemet på sikt riskerar att bli underfinansierat, en översyn pågår. För att kunna utföra rivningar av byggnader behåvs årliga anslag. En utökning av skötselytorna sker på grund av nya exploateringsområden. Verksamheten är personalintensiv och påverkas därför särskilt av ökade lönekostnader. En fortsatt selektering av intensivtskötta respektive extensivtskötta ytor krävs. Den framtida driftkostnaden måste beaktas vid all nybyggnation. För att kunna motverka förfall av gator och vägar och att industrimark ska röjas behövs mer pengar i driftbudgeten 7. Personalförhållanden Personalförhållanden Kontoret har ett internkontrollprogram för arbetsmiljön. Till lokala samverkansgrupperna redovisas olyckor och olyckstillbud på förvaltningen, samt planeras förvaltningens arbetsmiljöarbete. Förvaltningen har arbetsplatsträffar som berör alla anställda, där också arbetsmiljön behandlas. Skyddsronder görs minst en gång per år på samtliga arbetsplatser. Vid större anläggnings- och husbyggnadsarbeten upprättas särskild arbetsmiljöplan. Samtliga inom personalen genomgår hälsoundersökning enligt beslut i förvaltningens samverkansgrupp. Tekniska kontoret hade vid årsskiftet år 2012, 171 tillsvidareanställda. Inom en femårsperiod kommer drygt 18 % och inom 10 år 35 % att gå i pension. Vilka grupper som omfattas av pensionsavgångar redovisas utförligt nedan Totalt

13 Pensionsavgångar Chef + avd chefer (4) Ingenjörer + tekniker, förvaltare (5) Produktionsledare + arbetsledare (5) Maskinister, va- o reningsverk (2) 1 1 Anläggnings-, parkarbetere + förare, idrottsplatsarbetare, receptionist (8) Fastighetsskötare, hantverkare (10) Lokalvårdare (23) Adm personal (3) 1 2 Summa (58) Totalt antal anställda inom parantes 7.1 Teknisk administration Den politiska ledningen för tekniska kontoret utgörs av en teknisk nämnd med nio ledamöter. Staben utgör en stödfunktion till förvaltningschefen. Administrativa enheten tillhandahåller administrativt stöd till fastighets-, produktionsavdelningen och fritid//park. 7.2 Fastighetsavdelningen Inom fastighetsadministrationen är det idag en bra åldersfördelning medan medelåldern inom serviceenheten är relativt hög. En person om året beräknas gå i pension inom den närmaste treårsperioden. Tidigare har personalavgångar kompenserats med bl. a anpassad arbetsfördelning och tydligare verksamhetsrutiner. För att i framtiden bedriva en fortsatt kostnadseffektiv serviceenhet erfordras utbildning och nyrekrytering av teknisk personal. Fram till 2013 beräknas tre personer gå i pension inom lokalvården och även här kommer fortsatt utbildning, anpassade städmetoder och nyrekrytering att erfordras. 7.3 Produktionsavdelningen Under den närmsta perioden kommer 3 av produktionsavdelningens tjänstemän att fylla 65 år. Ersättningsrekryteringar måste göras i god tid med utgångspunkt från ett långsiktigt verksamhetsperspektiv. Tidigare rationaliseringar har minskat personalstyrkan så att ytterligare nedskärningar inte är möjliga 7.4 Fritid/Park I årsskiftet 2012/2013 genomfördes en organisationsförändring genom en sammanslagning av fritid och park. En ny avdelningschef för fritid/park har tillsats. 7.5 Internkontroll Kommunfullmäktige beslutade , att fastställa övergripande reglemente för internkontroll. Med stöd av det övergripande reglementet har varje nämnd att upprätta sitt internkontrollreglemente. Tekniska kontoret har upprättat en internkontrollplan som visar rutiner som ska granskas under årets gång. Då revisionen under 2012 granskade den interna kontroller i kommunen har Tekniska nämnden i sitt arbete tagit deras påpekanden i beaktande. 13

14 8. Ekonomi driftbudget Tekniska nämndens äskande av medel (kkr) För framtidens verksamheter har vi uppmärksammat att vissa äskanden av medel är nödvändiga för att förvaltningen även fortsättningsvis ska kunna bedriva en god verksamhet för invånarna i Värnamo kommun. Dessa är fördelade årsvis enligt nedan i kkr. År Driftskostn. ökning Bolaskogen Driftskostnadsökning för spel i Superettan Driftskostnadsökning för instruktör i gym. Driftskostnadsökning gata Nya ytor att vårda Längre säsong, högre standard. Mer publik Möjlighet till instruktion och närvaro i gymmet i Sporthallen Röjning av industrimark Beläggningsunderhåll Motverka förfall av gator o vägar. Vägföreningar Ökade kostnader för driften av vägföreningar. Adm. Stab (utredning) 50% Rivning av byggnader årlig anslag Den adm. enheten på förvaltningen behöver förstärkas med en tjänst som i huvudsak ska arbeta med utredningsfrågor, intern kontroll, kvalitetssäkring och analysfrågor och administrativa rutiner kring arbetsmiljöområdet Årligt anslag för rivning av byggnader, Rivning av mejeriet Anslag för rivning av f.d. Mejeriet Fjärrvärme Räddningsst, Kapitalkostnad. Avskrivning = 15år Summa (kkr): Park Projektet Bolaskogen. Projektet som genomförts i samarbete med Alnarp, är nu på till största delen skapad, arbetet slutförs under Nu vidtar drift av denna nya anläggning, för detta ändamål erfordras ytterligare 50 kkr/år. 14

15 Fritid Spel i superettan. Avancemanget för vårt lag IFK Värnamo medför en ökad kommunal service till klubben. Det är resurser som idag får styras om från annan verksamhet. Ytterligare 215 kkr behövs för att kunna erbjuda den servicenivå som vi hade till samtliga kunder innan avancemanget. Fördyringen består i 1,5 mån längre säsong och lönekostnader 150 kkr. Högre standard/service på anläggningen. Luftning, dressning, hjälpsådd, lagning av gräsmattan och städning efter match 65 kkr. Säsongsförlängningen kommer att bli ytterligare en månad from 2014 vi hoppas dock på ett års dispens från SV fotbollsförbundet innan vi kan leva upp till detta. Värnamo simhall Simhallen har efter ombyggnationen haft en god utveckling vad avser antal besökare. Vi har ambitionen att öka servicegraden genom instruktionsmöjlighet i vårt gym. Vår primära målgrupp för detta är äldre, funktionshindrade och ungdomar. För att detta skall fungera praktiskt och kunden skall få ut maximalt av sin träning, krävs mer vägledning och närvaro av kompetent personal. Det kommer att ta lite tid innan intäktsökningen följer på denna ambitionshöjning. Driftsstödet är begränsat till två år. 9. Omsättningstal och nyckeltal 9.1 Tekniska nämndens fastställda mål och riktlinjer Användning av elvärme samt oljeuppvärmning som huvudvärmekälla ska genom ökad anslutning till fjärr- och närvärme (där möjlighet finns) minimeras i de kommunägda verksamhetslokalerna. Underhållet av gator och vägar ska utökas till en nivå så att standarden bibehålls. Högtrafikerade gator beläggs med ett intervall på 5-10 år. Övriga ytor i genomsnitt vart 35: e år. 9.2 Nyckeltal Tekniska kontoret För Tekniska kontoret totalt kommer nyckeltal för sjukfrånvaro/personalomsättning att skapas. För fastighetsavdelningen kommer nyckeltal att skapas för energieffektivisering och andel lokaler där förnyelsebar energi används för uppvärmning. För fastighetsavdelningen kommer nyckeltal på kvadratmeterpriset att följas upp. Produktionsavdelningen ska följas upp med nyckeltal som visar mängd förnyelse av ledningsnätet och mängd omlagd asfaltsyta i jämförelse med tidigare år. 15

16 9.2.1 Fastighetsavdelningen Fastighetsavdelningen ska verka för en långsiktig, effektiv och serviceinriktad lokalförsörjning åt de övriga förvaltningarnas verksamheter såväl egna som externt hyrda lokaler. Nyckeltal inom internhyressystemet upprättade för respektive förvaltning ska fortlöpande stämmas av och utvärderas i syfte att tydliggöra och effektivisera respektive förvaltningslokal kostnader. Vid reglering av avtal mot kostnadsindexering skall dessa anpassas för att undvika en urholkning av internhyressystemet med tiden. Översyn av internhyressystemet kommer att ske Genom energibesparingsåtgärder och konvertering av uppvärmningsalternativ skapas energieffektiviseringar som ger möjlighet till kostnadseffektiv och miljöanpassad fastighetsförvaltning i framtiden. Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget Fastighetsavdelningen Area i 1000-tal m 2 (Bruksarea) Fastighetsdrift, kapitalkostnader (kkr) Nyckeltal (kapitalkostnader/arean) Fastighetsunderhåll (kkr) Nyckeltal (fastighetsunderhåll/area) Fastighetsbestånd/ inv (m 2 ) Folkmängd Nyckeltal Totalkostnad/inv (ekl kapital) kr Folkmängd Nyckeltal Produktionsavdelningen Produktionsavdelningen ska följas upp med nyckeltal som visar mängd ledningsrenoveringar och mängd omlagd asfaltsyta i jämförelse med tidigare år. Under 2012 uppgick underhållsbeläggningarna till m 2. Förnyelse av vatten och avlopps- ledningsnätet ligger idag på en utbytestakt på ca år. Livslängden på ledningar kan variera men ligger i på år. Arbete pågår för att utöka förnyelsearbetet. Uppdatering avseende datasystem för gata och park för framtagande av relevanta nyckeltal pågår. En fortsatt satsning på utbildning sker för att öka specialiseringen och hålla en allmänt hög kunskapsnivå. Rekrytering ska ske med hänsyn till åldersfördelning och satsning på konkurrenskraftiga anställningsvillkor gentemot arbetsmarknaden i övrigt. Vid alla investeringar ska en fortsatt fokusering ske på framtida driftskostnader. 16

17 9.2.3 Fritid/Park Fritidsavdelningen har ett kvantitativt mål som är att öka antalet uthyrningstimmar på anläggningarna med 1 % per år. Förvaltningen har också erbjudit brukarna att utöka kontraktstiden vilket har medfört att vissa föreningar som tidigare har slutat sin verksamhet i april månad har fortsatt längre. Övriga mål är att erbjuda föreningarna goda förutsättningar och säkra verksamheter. Riktlinjerna har varit att ge extra resurser till ungdomsverksamheten år och att utbilda medarbetarna för att kunna ge bra service och kunskap till brukarna. Detta har vi lyckats med på ett strukturerat och bra sätt. Vi arbetar även fortsättningsvis med att fritidsfrågorna ska ha en viktig roll i Värnamo kommuns framtid då de spelar en viktig roll för många människors välbefinnande. Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget Nyckeltal Värnamo sporthall: Bruttokostnad / h Subventionsgrad % Värnamo simhall: Öppethållande timmar Bruttokostnad / h Subventionsgrad % Aplarinken Öppethållande timmar Bruttokostnad / h Subventionsgrad % Investeringsplan Tekniska kontoret har lämnat egen separat investeringsbudget och vi hänvisar till detta dokument. 17

Tekniska nämnden. Verksamhetsplan 2015-2017

Tekniska nämnden. Verksamhetsplan 2015-2017 Verksamhetsplan 2015-2017 Ordförande: Förvaltningschef: Glenn Lund (M) Stephan Lund Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 2 Mål och riktlinjer för verksamheten

Läs mer

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen Verksamhetsplan 2016-2018 Förvaltningschef: Stephan Lund Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 2 Mål och riktlinjer för verksamheten 3 Organisationsbeskrivning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Kyrkfakta 2007. Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration

Kyrkfakta 2007. Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration Kyrkfakta 2007 Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration Jörgen Emanuelsson, Svenska kyrkan i Göteborg Christine Löfvenberg, FM Konsulterna jorgen.emanuelsson@svenskakyrkan.se

Läs mer

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket

Läs mer

Hilbert Eliasson. Lena Vilhelmsson. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson

Hilbert Eliasson. Lena Vilhelmsson. Roland Mattsson. Hilbert Eliasson Plats och tid Kommunhuset, Tryggö, Kungshamn kl. 13.30-17.00. Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Annmarie Erlandsson, VA anläggningschef, 74-79

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015 jobbar med förvaltning, drift, underhålls- och investeringsprojekt för fastigheter inom skola, vård/omsorg samt fritid. Verksamheten omfattas numera

Läs mer

Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen)

Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen) Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Avtal med Djurgårdens Hockey AB, Djurgårdens

Läs mer

Förslag till budget 2015

Förslag till budget 2015 Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...

Läs mer

VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL

VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL KOMMUNSTYRELSEN INKL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen 7 136 7 455-319 Övergripande utredningar 4 164 3 956 208 Kommunledningskontor 25

Läs mer

Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun

Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun Lars Edgren 2013-09-30 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och kontrollmål...2 2.3. Metod

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Utbyte av konstgräs TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen

TJÄNSTESKRIVELSE. Utbyte av konstgräs TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 2016-05-22 Kommunstyrelsen Liselotte Palmborg Kultur- och fritidsstrateg Telefon 08-555 010 41 liselotte.palmborg@nykvarn.se KS/2016:205 Utbyte av konstgräs Förvaltningens förslag till

Läs mer

Roland Leben (KD), ordförande

Roland Leben (KD), ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Tekniska nämnden Plats och tid Folkets Hus Långön Kl. 17.00-18.25. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordförande Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M) Ulf Athlei (-)

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Berggren, 2015-05-04 Antagen av: Kommunfullmäktige 2015-06-15 83 Rapporten finns även att läsa och ladda

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal

Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal 1 (5) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2104-11-12, 109 Uppdateras: 2017 Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal Innehållsförteckning 1. Bakgrund

Läs mer

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 1. Föremål för verksamheten Västervik Miljö & Energi AB

Läs mer

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund och syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Projektorganisation och metod 4 5. Kommunens organisation kring lokalförsörjning 4 5.1

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot Peter Granath (S) Tjänstgörande ersättare

Magnus Dimberg (M) Ledamot Peter Granath (S) Tjänstgörande ersättare Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön kl. 14.00-16.25 Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) Ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice

Läs mer

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan 2014-2015 2012-10-15 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Ekonomi... 6 2.1 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384 KS 7 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384 Kommunstyrelsen Justering av kommunbidrag och investeringsramar för 2013 med anledning av bolagisering

Läs mer

Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010

Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010 Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Ändamålet med bolagets verksamhet är med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper fullgöra det ansvar som till

Läs mer

Granskning av fastighetsunderhåll

Granskning av fastighetsunderhåll Revisionsrapport Datum 2010-08-26 Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Kommunens

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Avfallstaxa från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 2 Innehåll... 1 1 Allmänt... 3 1.1 Principer... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Avgiftsskyldighet... 3 1.4 Betalning och fakturering...

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sammanträdesrummet Uroxen kl 17.00-17.45. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Läs mer

Mikael Fröler, fastighetschef Ewy Olsson, sekreterare Yngve Englund, förvaltare 6

Mikael Fröler, fastighetschef Ewy Olsson, sekreterare Yngve Englund, förvaltare 6 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret, kl 8.00 11.30 Beslutande Clas Ebbeson (M) Marcus Ingelsbo (M) Lisbeth Åkestrand (M) Lars-Erik Nyström (C) Kenth Johansson (C) Agne Sahlin (S) Inga-Lill Svanberg

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

PM Organisering och bedömd besparingspotential

PM Organisering och bedömd besparingspotential Rapporten upprättad av: Roger Bengtsson, Seniorkonsult Per Nilsson, Seniorkonsult PM Organisering och bedömd besparingspotential Ängelholms kommun 2011-03-07 Innehållsförteckning Sid 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Sandlund Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna projektorganisation

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2009-12-10 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

2009-03-27 Dnr 539-2009. Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009

2009-03-27 Dnr 539-2009. Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 Bert-Olof Åkerström Kommunstyrelsen Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009 Budget 2009 antogs av kommunfullmäktige den 11 december. Under hela hösten bedömdes effekterna

Läs mer

-1- Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01.

-1- Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01. -1- TILLÄMPNINGSANVISNING - BILAGA TILL REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN, BYGGNADSNÄMND OCH TEKNISK NÄMND Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01. SYFTE Syftet med föreliggande

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018

62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4 (11) Sammanträdesdatum 2013-09-04 Kultur- och fritidsnämnden 62 KoF.2013.0241 Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 Ärendebeskrivning

Läs mer

Vår lokalpolicy. Policy

Vår lokalpolicy. Policy Policy Vår lokalpolicy Aktiv lokalförsörjning Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning och förvaltning tillhandahålla och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden. Beslutad av:

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Tekniska nämnden. Övriga deltagande Åke Lindström förvaltningschef Michael Nordin VA-chef 3 Maria Torp kvalitetschef 4.

Tekniska nämnden. Övriga deltagande Åke Lindström förvaltningschef Michael Nordin VA-chef 3 Maria Torp kvalitetschef 4. Sammanträdesdatum Sida 0 ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen, kl. 17.00 19.25 ande Ulf Andersson (S) ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande Peter Granath (S) ledamot

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226.

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. Blad 1 INVESTERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. 1. Vad är en investering? Med investering avses anskaffning av tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav. Anläggningstillgångar

Läs mer

Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde

Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde Antagandehandling, november 2009 Detaljplaner för Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade

Läs mer

VA-taxa 2015 Simrishamn

VA-taxa 2015 Simrishamn 2014-12-15 Antagen av kommunfullmäktige den 2014-12-15, 197. Handling: 2014.6325 Ärende: SBN 2014/613 VA-taxa 2015 Simrishamn 1 VA-taxa Simrishamns kommun TAXA För Simrishamn kommuns allmänna vatten- och

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2016 2018 Mål 2016 2018 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Internhyresregler för Region Halland

Internhyresregler för Region Halland 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-12 RS110268 Lars-Anders Rothman, Ekonomidirektör Ekonomi och Finans 070-5704755 Lars-anders.rothman@regionhalland.se Internhyresregler för Region Halland 2(6) 1 INLEDNING

Läs mer

Överföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB

Överföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB Utlåtande 2014:80 RI (Dnr 302-421/2014) Överföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala

Läs mer

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

Tekniska nämnden. Ansvarsområde. Tekniska nämndens verksamheter

Tekniska nämnden. Ansvarsområde. Tekniska nämndens verksamheter Tekniska nämnden Ordförande: Gunnar Jonsson (kd) Teknisk chef: Bertil Svarén Resultatområde: Teknisk förvaltning Externa intäkter 27 158 30 685 21 423 Interna intäkter 231 043 235 233 220 916 Kommunbidrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl. Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Tid Kl 13.30 15.40 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson MP Robert Krook, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04 Ägardirektiv för år 2016 i bolagskoncernen Antagna av kommunfullmäktige 2016-01-11, 11 Reviderade av kommunfullmäktige 2016-04-11, 48 Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB Allmänt Kungsörs Kommunföretag

Läs mer

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB

Kommunal Författningssamling. Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Kommunal Författningssamling Ägardirektiv för Kävlinge Kommunala Bostads AB Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Ägardirektiv Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2013-04-08, Kf 29/2013 Ansvar

Läs mer

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen.

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen. Hyresvärd: Polismyndigheten i Örebro Län Hyresgäst: Fastighet: Porten 1 Adress: Klostergatan 37 Kontrakts nr:550-2 Särskilda bestämmelser, bilaga 1 till hyresavtal 1. Allmänt Aktuell förhyrning regleras

Läs mer

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Vänersalen kl 17.00-19.45 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2012 3:9 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Tekniska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet

Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet 1(5) KS 2011/0097 Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet Sammanfattning I beslut 2011-03-10, 21, föreslår fastighetsnämnden kommunfullmäktige

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S)

Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 13.00-16.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse 2007. Fritidsnämnden. Ordförande: Marge Aab Svensson (m) Bruttokostnad*: Antal ledamöter: Förvaltningschef:

VALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse 2007. Fritidsnämnden. Ordförande: Marge Aab Svensson (m) Bruttokostnad*: Antal ledamöter: Förvaltningschef: VALLENTUNA KOMMUN Verksamhetsberättelse 2007 Fritidsnämnden Ordförande: Marge Aab Svensson (m) Bruttokostnad*: Antal ledamöter: Förvaltningschef: 9 Jan-Åke Bredberg Nettokostnad: Budgetavvikelse 2007-100

Läs mer

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Renhållningstaxa för Lysekils kommun

Renhållningstaxa för Lysekils kommun Renhållningstaxa för Lysekils kommun För hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-29, 96. Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2016.

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Årsbokslut 2015 för fastighetsverksamheterna

Årsbokslut 2015 för fastighetsverksamheterna 2016-02-08 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/441-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Årsbokslut 2015 för fastighetsverksamheterna Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott noterar

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

BUDGET OCH PLAN 2016 2018 SANS OCH BALANS

BUDGET OCH PLAN 2016 2018 SANS OCH BALANS BUDGET OCH PLAN 2016 2018 med SANS OCH BALANS DAGS FÖR VERKSTAD! Vadstena kommun är på väg åt fel håll. Vadstena behöver konkret handling, inte prat om unik plan och prat om bygga, bygga, bygga. Medan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Kl 13.30 17.05 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXA Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen samt ytterligare bestämmelser i föreskrifter om avfall. Kommunen

Läs mer

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den Fritidsnämndens arbetsutskott 12 april 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 12 april 2002 kl 07.30-08.35 Ray Idermark (m),

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 09.00-12.10 1 (21) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Cecilia Håkansson,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 1(6) Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-29 Laga kraft 2008-06-02 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I DJUPEDALEN I Partille kommun, Västra

Läs mer

1 (8) Datum 2012-05-10 Delårsrapport 2012-04-30 Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 120430 Årsbudget 2012 Prognos 2012 Avvikelse Verksamhetens intäkter 135 013 443 180 443 180 0 varav - bidrag 515 871

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2010-05-20 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-05-04 Jenny Wiik 08-590 972 18 Dnr: Fax 08-590 890 77 TN/2010:44 Jenny.Wiik@upplandsvasby.se Tekniska nämnden Information

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,

Läs mer

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 26 mars 2008. 19 Begäran om investeringstillstånd avseende broförnyelse 2008

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 26 mars 2008. 19 Begäran om investeringstillstånd avseende broförnyelse 2008 2008-03-26 1 Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 26 mars 2008 18 Budgetuppföljning februari 2008 19 Begäran om investeringstillstånd avseende broförnyelse 2008 20 Begäran om

Läs mer