BUDGET 2014 med plan
|
|
- Emilia Vikström
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 BUDGET 2014 med plan Antagen av KF , 11 och KS-handling nr 4/2014
2 2
3 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Budget Inledande påverkande faktorer... 6 Budgetförutsättningar... 7 Priser och löner... 7 Lån... 7 Finansiering... 7 Kommunalskatt... 7 Kommunalekonomisk utjämning... 7 Befolkningsutveckling... 8 Pensionsavgångar och pensionskostnader Budgettekniska och ansvarsmässiga förändringar Vision Sammanställning driftbudget 2014 per nämnd (tkr), netto Investeringsbudget Kommunstyrelsens förvaltning Kommentar Intern kontroll Övergripande mål Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål Barn- och utbildningsnämnden Kommentar Intern kontroll Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål Socialnämnden Kommentar Intern kontroll Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål
4 Budget 2014 Årets budget är precis som tidigare år ordentligt processad och antagen med bred majoritet. Det föreslagna preliminära resultatet är ett överskott på 4,6 miljoner kronor, motsvarande ca 1 % av vår omsättning. Förutsättningarna för 2014 års budget har varit ungefär likartade som tidigare år. Det som förbättrat situationen något är den ökade folkmängden, plus 152 personer per november månad I budget inryms kompensation för lönekostnadsökningar. Däremot har inte kompensation för prisökningar fallit ut. Liksom tidigare år har vissa volymjusteringar gjorts. I takt med minskat antal gymnasieelever har en reducering av kostnadsläget skett. Till allas glädje ökar antalet yngre barn stadigt i Kungsör vilket medfört att Barn och utbildningsnämnden fått medel för ytterligare en avdelning inom förskolan. Tyvärr kan också konstateras att det är fler elever som söker sig till utbildningsanordnare i annan kommun, vilket medfört att nämnden fått ett tillfälligt bidrag, 2 miljoner kronor, för ökade interkommunala kostnader för Socialnämnden har fått utökad ram med 1,8 miljoner kronor. Det är framför allt för att täcka personalförstärkning inom Individ och familjeomsorgen och hemtjänsten. Under 2013 har vi också fått en ny medlem inom Västra Mälardalens kommunalförbund, VMKF, då Surahammar har gått med inom ett par områden. Detta gör att budget för kommunalförbundet (nyckeltal) inte är slutbehandlade ännu. Vi har därför en osäkerhet vad kostnadsökningen för Kungsör blir för Denna kostnadsökning kommer att reducera det föreslagna överskottet något. Budget kommer att revideras i samband med att nya nyckeltal för verksamheterna inom VMKF har fastställts. Från och med 2014 har vi tecknat avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Det är en helt ny verksamhet som byggs upp från och med årsskiftet med ambitionen att vara helt klar i mars månad. Verksamheten ska finansieras av det bidrag som vi erhåller från Migrationsverket. I övrigt har vi tagit höjd för vissa driftkostnadsökningar i samband med nyinvesteringar under Vi har också reserverat medel för investeringar för Budget 2014 är precis som tidigare år en stram budget, det finns inte utrymme för verksamhetsökningar. Vi måste samtidigt som vi håller hårt i budgeten säkerställa att den ekonomiska volymen balanseras mot de framtida kostnadsökningar som kommer i form av bland annat ny skola samt nytt äldreboende. Pelle Strengbom Kommunstyrelsens ordförande
5 5
6 6 Inledande påverkande faktorer Kungsörs kommun har liksom de flesta kommuner redovisat goda resultat under några år. En viktig orsak är att skatteintäkterna utvecklats relativt gynnsamt, trots konjunkturen, och en annan att det gjorts återbetalningar av försäkringspremier (AFA). Det har varit positivt samtidigt som det riskerar att skapa en falsk trygghet när resultaten fått stark draghjälp. Drygt fem år efter att finanskrisen gick in i ett akut läge verkar det som att världsekonomin långsamt börjar hamna på rätt köl igen. USAs ekonomi växer stadigt om än i låg takt med historiska mått mätt. Det verkar som det värsta är över också för Spanien och Portugal. Stora frågetecken återstår emellertid att räta ut för Grekland och Italien som plågas av sociala spänningar respektive politiskt kaos. Riskerna för en ny släng av akut finansiell och ekonomisk kris kopplad till problemen i Europa har minskat liksom risken för ett akut sammanbrott för Emu. Den finansiella krisen har satt bestående spår och flera länder är fortfarande i en situation där både de offentliga och hushållens skulder måste minska. Det finns därför anledning att räkna med att den globala ekonomin under ett antal år framöver kommer att växa betydligt svagare än vi varit vana vid. Sammanfattningsvis kan konstateras att många länder fortfarande brottas med svag tillväxt eller recession och att tillväxtländernas ekonomier utvecklas i långsammare takt. Mot slutet av 2013 antas att konjunkturen vänder och att den förstärks under Svensk ekonomi tar ordentlig fart först efter Den långsamma tillväxttakten i världsekonomin och den relativt starka kronan påverkar svensk ekonomi i mycket hög grad. Exporten förväntas minska i år något som är mycket ovanligt. Den fortsatt relativt svaga tillväxten internationellt gör att återhämtningen här på hemmaplan blir mer utdragen. Svenska hushåll har stora lån, i hög grad kopplat till höga fastighetspriser, men också ett ovanligt stort sparande. Höjda reallöner och sänkta skatter har påverkat inkomsterna positivt samtidigt som hushållens konsumtionsutgifter utvecklats ganska långsamt. Det medför att det finns ett utrymme för hushållen att öka sin konsumtion; något som påverkar tillväxten i positiv riktning. Trots att vi räknar med att den internationella tillväxten utvecklas relativt långsamt även åren 2015 och framåt så ljusnar det ändå för svenskt vidkommande då förutsättningarna för svensk tillväxt är relativt gynnsamma. Hushållen, företagen och de offentliga finanserna har så pass bra förutsättningar att det bådar gott inför de kommande åren och vi räknar med en tillväxt som ligger en bra bit över 3 procent per år efter Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. De senaste åren har några av kommunens större företag valt att flytta sin verksamhet till andra orter. Arbetstillfällena har därför blivit färre på orten och underlag till främst restaurangnäringen i Kungsör har minskat. Man kan också se att den arbetsföra befolkningen minskat i antal liksom andelen åringar. De äldre däremot ökar i andel vilket på sikt kommer att innebära att mer resurser måste tillföras äldreomsorgen. Antalet friskolor ökar och antalet platser inom framförallt gymnasiet har blivit så många att utbudet de närmaste åren kommer att överstiga efterfrågan. Ett antal skolor kommer att behöva läggas ned alternativt ha färre elever i klasserna. Antalet platser ökar också i friskolor på grundskolenivå och nya skolor öppnas för elever längre ned i åldrarna. För Kungsörs del finns friskolorna främst i Eskilstuna.
7 7 Med ökat antal platser väljer fler föräldrar till barn från Kungsör att placera sina barn i friskolor med olika profiler. Detta minskar på klasstorlekarna i Kungsör på ett sätt som gör det svårt att organisera om verksamheten vilket gör att kostnaden per elev ökar. Varje friskoleelev kostar i princip som två egna elever eftersom friskolan får full kostnadstäckning och kommunen inte kan minska kostnaderna mer än mycket marginellt. Under de senaste åren har kostnader för försörjningsstöd ökat. Det är viktigt att kommunen lyckas i sina åtgärder för att underlätta för nyanlända och ungdomar att komma in på arbetsmarknaden så de kan bli självförsörjande. Kungsör är en kommun som har många invånare som pendlar till arbetet. Tillgången på bra kommunikationer, möjligheter till ett attraktivt boende och goda möjligheter till en meningsfull fritid är viktiga faktorer för att locka invånare till kommunen. Det är också viktigt med en bra barnomsorg och en bra skola för att locka människor i arbetsför ålder att söka sig till kommunen. En stor grupp av kommunens anställda är äldre än 60 år och mycket resurser kommer att behöva läggas på att rekrytera personal de kommande åren vilket påverkar kostnader och kontinuitet i verksamheten. Samtidigt ger det möjlighet till ny utveckling när nya krafter kommer in med nya erfarenheter och färskare utbildning. Nedanstående sammanställning visar totalt antal fast anställda per förvaltning och antal som blir 65 år Total Antal 65-åringar per år Förvaltning Åa Barn o utbildningsförvaltning Kommunstyrelseförvaltning 32 1 Socialförvaltning Summa Budgetförutsättningar Priser och löner En löneöversyn kommer att ske per den 1/ Ramarna för 2014 är beräknade utifrån ett löneutrymme på 2,5 %. Inget utrymme för prisökningar är utlagt i ramarna. Lån Kommunen har inte någon låneskuld. De lån kommunen tidigare hade avsåg i huvudsak lån till VA-verksamhet och fastigheter. Dessa verksamheter har överförts till KKTAB och lånen har då också överförts till bolaget. Borgensåtagandena har däremot ökat i samband med låneöverföringen. Finansiering Finansieringen består av ett antal poster i ett komplicerat system. Nedan beskrivs några av de större posterna. Budgeten bygger i huvudsak på prognoser som Sveriges Kommuner och Landsting gör. Totalt beräknas finansen omsluta ca 426 mkr. Kommunalskatt Kommunalskatten är oförändrad, 22,03 kronor. Skatteintäkterna beräknas uppgå till cirka 330 miljoner kronor. Kommunalekonomisk utjämning Detta sammanfattande begrepp innehåller flera olika delar, vilka beskrivs nedan.
8 8 Inkomstutjämning har som syfte att utjämna skillnader mellan kommuners skatteinkomst per invånare. Förenklat så betalar kommuner med hög inkomst per invånare till kommuner med lägre inkomst per invånare. Kungsör är mottagare i detta system och får cirka 71 miljoner kronor. Kostnadsutjämning som består av 10 delmodeller som lite förenklat har som syfte att jämföra förväntade kostnader, så kallade standardkostnader med hänsyn tagen till vilken typ av population man har, med verkliga kostnader. De förväntade kostnaderna bedöms med hänsyn till den struktur kommunen har i form av antal äldre, antal yngre, antal med lägre utbildningsnivå etc. Kungsör lämnar ifrån sig cirka åtta miljoner kronor i detta system vilket antyder att kommunens kostnader är lägre än väntat. Regleringsbidrag/regleringsavgift utgör en avstämningspost mellan staten och hela kommunkollektivet. Inom denna post kan staten skjuta till pengar för särskilda satsningar eller ta tillbaka medel när man vill minska omfattningen av kommunal verksamhet. Kungsör beräknas bli mottagare av knappt två miljoner kronor under LSS-utjämning är en särskild modell för utjämning av olika struktur när det gäller omsorg om handikappade. Kungsör beräknas bli mottagare av 23 miljoner kronor Bidraget är en avsatt summa pengar och Kungsörs andel är av tradition relativt hög beroende på stora kostnader för denna verksamhet i förhållande till andra kommuner. Kungsörs andel har dock minskat de senaste åren. Kommunal fastighetsavgift är en relativt ny avgift som har ersatt den tidigare fastighetsskatten. Kungsör får in drygt 13 miljoner kronor i fastighetsavgift. Inom finansen finns också andra poster, som räntekostnader och intäkter, aktieutdelning, pensionskostnader, kostnader för personalförsäkringar med mera. Pensioner och personalsociala kostnader uppgår till ca elva miljoner kronor och övriga poster utgörs av intäkter motsvarande ca sju miljoner kronor. Befolkningsutveckling Åldersgrupper (1 nov) w Totalt
9 9 Åldersindelad befolkningsutveckling, år (till och med 1 november). Källa: SCB Budgeten för 2014 bygger på ett invånarantal på personer. Under de första nio månaderna 2013 har invånarantalet för första gången på många år ökat i Kungsör. De senaste åren har annars inneburit en minskning där den största minskningen skett i intervallet år, dvs den arbetsföra befolkningen och i gruppen högskolestuderande. Minskningar finns också bland ungdomar i gymnasieålder samt högstadieålder. En relativt kraftig ökning finns däremot bland de yngre pensionärerna i åldrarna Även de äldre pensionärerna blir fler i antal. Eftersom året inte är slut kan man tro att 0-2-åringarna kommer att bli fler innan året är över, alla är troligen inte födda innan september månad är över. En demografisk förskjutning pågår. De som lämnar kommunen är till största delen i ålders-intervallet år. Inom det lägre åldersspannet finns en naturlig förklaring i att många lämnar kommunen för att börja studera på högskolor och universitet men dessvärre minskar antalet även bland de som är lite äldre än de högskolestuderande. Antalet födda barn har också minskat de senaste åren vilket kan förklaras av att antalet invånare i fertil ålder har minskat. De äldre blir däremot fler. Detta får till följd att en omfördelning i budgetramarna blir nödvändig med en minskning inom utbildningsområdet och en motsvarande ökning inom vård och omsorg. Nedanstående diagram visar utvecklingen sedan 2003 för gruppen respektive för gruppen i åldrarna 65 och däröver. Av diagrammen framgår att antalet i åldrarna minskat med 300 personer medan de i åldrarna över 65 år ökat med 491 personer. För att möte den negativa trenden planeras ett ökat bostadsbyggande i olika former, bland annat seniorboende. I ett längre perspektiv kan befolkningen väntas öka beroende på att fler äldre lämnar sina småhus och yngre familjer med barn flyttar in. Efterfrågan på tomter för byggande av småhus för permanent boende i skillingeområdet kan också leda till ett ökat antal invånare och en förskjutning mot fler yngre i kommunen Antal invånare i arbetsför ålder (19-64 år)
10 Antal personer äldre än 65 år w (Källa: SCB) Pensionsavgångar och pensionskostnader Kommunen tillämpar den så kallade blandmodellen för redovisning av pensionskostnader och pensionsåtaganden. De kommunala pensionskostnaderna består huvudsakligen av fyra delar, betalning av utgående pensioner till medarbetare som gått i pension, betalning av avgiftsbestämd del till individuell förvaltning, förmånsbestämd pension som uppräkning av den senare avsätts inom balansräkningen samt finansiell kostnad pensionsskuld. Därutöver tillkommer löneskatt (24,26 %) på samtliga de ingående delarna. KPAs (pensionsförvaltarens) prognos som också utgör kommunens budget bygger på befintliga pensionsutbetalningar samt att de anställda går i pension vid 65 års ålder. Kommunens årliga pensionskostnad fördelar sig enligt följande enligt KPA s prognos. Beloppen inkluderar löneskatt och är uttryckta i miljoner kronor. Det är främst pensionsutbetalningarna från den gamla icke bokförda pensionsskulden (ansvarsförbindelsen) som ökar efterhand som antalet pensionsavgångar ökar. Kungsörs pensionskostnad, liksom övriga kommuners, ökar för varje år ökar ända in på 2020-talet i takt med kommande pensionsavgångar beroende på att en ovanligt stor grupp föddes på 1940-talet. Kungsörs kommun har idag ca 600 tillsvidareanställda. Av dessa uppnår 60 st (10 %) 65 års ålder fram till år Antalet pensionstagare som får någon form av kommunal pension uppgår för närvarande till ca 400 stycken.
11 11 Pensionskostnader Kungsörs kommun Prognos pensionskostnader inklusive löneskatt (Mkr) Pensionsutbetalningar Avgiftsbestämd Ålderspension Årlig avsättning balansräkningen Finansiell kostnad pensionsskuld Summa pensionskostnad Kommunens totala åtagande inklusive löneskatt enligt KPA:s prognos (Mkr) Summa avsatt inom balansräkningen Ansvarsförbindelse Summa pensionsåtagande
12 12 Budgettekniska och ansvarsmässiga förändringar Kommunens verksamhetsfastigheter har överförts till Kungsörs Kommun Teknik AB. KKTAB har tagit över fastigheter från tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen, samt KFAB. Även personal är överförd från tekniska förvaltningen till KKTAB och tekniska förvaltningen upphörde under Viss del av verksamheten finns dock kvar i kommunen men är då flyttad till kommunstyrelsens förvaltning. Kommunstyrelsen beställer nu tekniska tjänster från KKTAB. Kultur- och fritidsnämnden avvecklades också under Kultur- och fritidsförvaltningen ligger nu organisatoriskt i kommunstyrelsens förvaltning. Kostnader för ekonomiadministration, personaladministration, sekretariat och kontorsvaktmästeri läggs från och med 2011 ut på de olika förvaltningarna för att tydliggöra kostnader för dessa funktioner. Kostnaderna är interna och påverkar inte skattesatsen. Vision 2015 Kommunfullmäktige antog 2005 en vision för Kungsör som sträcker sig till år Visionen sammanfattas i tre ledord, livskraftiga, kompetenta och unika Kungsör, enligt följande: Livskraftiga, kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia Till bilden hör också närhet, delaktighet och trygghet. Ett attraktivt boende innefattar alla medborgare och innebär att brukaren står i centrum. Kungsörs profil ska stärkas och vidareutvecklas för att attrahera boende, besökare och företagare genom att marknadsföringen stöttar konkreta produkter och/eller aktiviteter. Kommunen ska sträva efter att delta i mässor både i Kungsör och utanför. Visionen övergår till kommunövergripande inriktningsmål som underindelas i effektmål. De politiska målen, inriktningsmål och effektmål, för de olika nämnderna redovisas i nämndernas budgetredovisning nedan.
13 13 Budgeterad resultaträkning (tkr) Utfall 2012 Budget 2013 Budget 2014 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster ÅRETS RESULTAT
14 14 Budgeterad balansräkning (tkr) Utfall 2012 Budget 2013 Budget 2014 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mark, byggnader, tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar till pensioner Andra avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSÅTAGANDEN Borgensåtaganden Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar SUMMA STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSÅTAGANDEN
15 15 Sammanställning driftbudget 2014 per nämnd (tkr), netto Nämnd/förvaltning Bokslut Budget Budget Plan Plan Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd SUMMA NÄMNDER / FÖRVALTNINGAR Finansiering TOTALT Från och med maj 2012 organiserades tekniska nämndens och kultur- och fritidsnämndens verksamheter om. Nämnderna är nedlagda och förvaltningarna finns under kommunstyrelsen respektive KKTAB. Tekniska förvaltningen flyttades över till KKTAB. Detta innebär att kommunstyrelsen beställer arbeten från KKTAB och kommunstyrelsens nettokostnad ökade med hela kultur- och fritidsnämndens nettokostnad plus huvuddelen av tekniska nämndens budget. Investeringsbudget Investeringsbudgeten är inte detaljspecificerad. En ram på totalt 10 Mkr utgör investeringsbudget exklusive investeringar i ombyggnad av Kung Karls skola som kommer att kräva särskilda beslut. Kommunchef och ekonomichef har på delegation att besluta om investeringar på upp till 100 tkr i brådskande fall per förvaltning. I övrigt ska kommunens rutin för begäran av investering användas vilket innebär att varje enskild investering kommer att prövas inom ramen för 10 miljoner kronor.
16 16 Kommunstyrelsens förvaltning Drift (tkr) Verksamhet Utfall 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Politisk verksamhet Stöd till politiska partier Revision Överförmyndare Allmänna val Delsumma Politisk verksamhet Fysisk teknisk planering Bygglov Information o marknadsföring Näringsliv Gator o vägar Parker Miljö o hälsa Räddningstjänst Övrig infrastruktur Delsumma Infrastruktur o skydd Allmän fritidsverksamhet Stöd t studieorganisationer Allmän kulturverksamhet Bibliotek Fritidsanläggningar Förvaltningsadministration Delsumma Kultur o fritid Arbetsmarknadsåtgärder Kommunikationer Övriga gemensamma verksamheter Summa Kommentar Kommunstyrelsens förvaltning har fått en utökad budgetram 2014 till löneökningar (600 tkr), kostnader för nya avskrivningar och internränta för den nya konstgräsplanen (500 tkr) och scatebanan (100 tkr). Ingen nivåhöjning har skett för prisökningar i övrigt.
17 17 Förvaltningen har förutom ovanstående kostnader fått ökade kostnader för det gemensamma myndighetsförbundet (240 tkr), ersättning till projektet Västra Mälardalen i Samarbete (VIS, 180 tkr) och för det gemensamma kommunalförbundet (130 tkr). Den sistnämnda kostnaden är fortfarande under diskussion mellan kommunerna och kan komma att förändras ytterligare. Förslaget just nu är att förbundets ökade kostnader matchas mot tidigare års upparbetade egna kapital för KAKkommunerna men inte för den nya förbundsmedlemmen Surahammar. En del av den administrativa verksamheten som tidigare riktats mot tekniska förvaltningen / nämnden har tagits över av KKTAB. Det har inneburit att intäkter från KKTAB har minskat för stöd inom områdena ekonomi, PA och sekretariat / vaktmästeri med sammanlagt ca en miljon kronor. Dessa poster har allihop tagits inom ram förutom ca 170 tkr som belastar barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden som interna kostnader / intäkter. Intern kontroll 2014 Inom kommunstyrelsen planeras den interna kontrollen under 2014 omfatta avstämning av attester i förhållande till delegationsordning, kontroll av att reglerna för förseningsavgifter på böcker följs, avstämning av inlagd frånvaro i personalsystemet, kontroll av att kvitton och kontanter stämmer med utkvitterat belopp i handkassor med tillhörande rutin med nya blanketter, avstämning av samtliga kontantkassor, kontroll av att den nya taxan för hyra av konstgräsplan följs, avstämning att givna uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen verkställs. Övergripande mål Modellen för ledning och målstyrning har ändrats något inför 2014 och begreppen har gjorts om. Det finns från och med 2014 tre stycken kommunövergripande, strategiska, mål. Inriktningsmålen finns fortfarande kvar som de politiska målen på lite längre sikt inom nämnder/styrelser och effektmålen finns också kvar. Produktionsmålen är däremot borttagna och ersätts av verksamhetsplaner som chefernas verktyg. Verksamhetsplanerna kommer inte att redovisas för den politiska verksamheten. Nedan följer en redovisning av kommunstyrelsens mål 2014:
18 18 Kommunövergripande mål 1 Kungsörs kommun ska för våra medborgare vara en god och attraktiv plats att bo och leva i Inriktningsmål Effektmål Kommunstyrelsen ska bidra till att göra Kungsörs kommun känd såväl inom som utanför kommunens gränser. Styrelsen ska också arbeta för att skapa ett attraktivt och variationsrikt boende Kungsörs kommun ska ha ett rikt utvecklat kulturoch fritidsliv genom att bland annat uppmuntra och stimulera föreningar och privata aktörer Näringsliv, företagande och lokal handel ska ges förutsättningar att utvecklas ytterligare Kommunens medarbetare är goda ambassadörer för Kungsör och kommunen som arbetsplats. Kommunens medborgare är goda ambassadörer för Kungsör. Kommunen har systematisk och fullt koordinerad marknadsföring. Ytterligare områden för sjönära boenden finns. Kommunen präglas av ett gott samarbete mellan föreningarna, och mellan kommunen och föreningarna Kommunen har ett rikt och varierat kulturutbud Kommunens fritidsanläggningar har god standard och nyttjandegrad, och är anpassade efter verksamheterna. Företag i Kungsör ökar sin försäljning av varor och tjänster till offentlig förvaltning Företag i Kungsör ökar sin försäljning av nya varor och tjänster Kommunikation och infrastrukturfrågor ska vara prioriterade med hänsyn till in- och utpendling samt arbetskraftsförsörjning. Kommunstyrelsen ska verka för att utveckla den digitala tillgängligheten i hela kommunen KSF har besvarat alla externa ärenden om regional infrastrukturplanering och regionala kommunikationer som berör Kungsör, med prioritet utifrån pendlingsbehov och arbetskraftsförsörjning Lokal kollektivtrafik följer behovsbilden hos befolkningen och politikens prioriteringsavvägning Ställningstaganden om bredbandsutbyggnad på landsbygden i Kungsör finns med i relevanta planer. Kommunens arbete med bredbandstutbyggnad på landsbygden görs i samarbete med länsmässiga planeringsorgan och grannkommuner Privatpersoner, näringsliv och organisationer förstår hur bredbandsimplementeringen ska ske i kommunen
19 19 Kommunövergripande mål 2 Kungsörs kommun ska vara ett samhälle med långsiktigt hållbar utveckling, sett ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv Inriktningsmål Effektmål Minska energiförbrukningen från transporter och byggnader Kungsörs kommun ska i egenskap av ekokommun, arbeta aktivt med ekokommuners fyra hållbarhetsprinciper. Naturvårdsarbete och biologisk mångfald ska ha särskilt fokus. Medborgare och medarbetare ska uppleva god hälsa och trygghet. Kommunstyrelsen ska se till att information och kunskapsunderlag lämnas om det faktiska folkhälso- och trygghetsläget. Kommunstyrelsen ska se till att kommunens finansiella mål om ett årligt överskott på en procent uppfylls så att en reserv och utjämningsfond kan skapas. Förekomsten av sjögull ska minska Det ska vara lätt att hitta ut i naturen och lätt att hitta områden som passar olika behov av friluftsliv och rekreation Utveckla Kungs-Barkaröområdets natur- och kulturmiljövärden. Den upplevda tryggheten har ökat bland medborgarna Andelen unga i år 9 som uppger att de mår bra eller mycket bra har ökat Att medarbetaren upplever sin hälsa som mycket god Att medarbetarna upplever att verksamheten har ett bra friskvårdsarbete God ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans
20 20 Kommunövergripande mål 3 Kungsörs kommun ska vara en kommun där alla individer och grupper upplever att de har inflytande och möjlighet att påverka den egna livssituationen Inriktningsmål Effektmål Kommunstyrelsen ska arbeta för att alla individer och grupper i Kungsörs kommun upplever inflytande, tillgänglighet och möjlighet att påverka den egna livssituationen. Kommunstyrelsen vill utveckla medborgarens möjlighet till insyn, information och delaktighet. Dialogen med beslutsfattarna ska öka Kommunens interna och externa webbplatser är relevanta, lättbegripliga och tillgängliga Öppna forum för medborgardialoger finns
21 21 Nyckeltal Mål Kultur- o fritid Föreningsmöten 10 st Antal föreningar Oförändrat eller fler än 2013 Utvalda arrangemang och aktiviteter Breddas och nya tillkommer 15 st Föreläsningar och utställningar i samarbete med studieförbund och föreningar Arrangemang inom "Ett musikliv för alla" Utställare konst- o handverkssafari Teaterföreställningar Uthyrda timmar sporthallen Uthyrda timmar ishallen Besök i badhuset Simskola Läger 4 st 25 st 8 st timmar timmar besökare erbjuds både barn o vuxna 6 st Biblioteket Andel besökare nöjda med kompetens, vägledning o service 80% Mediautlåning media Lån per invånare 8,0 Antal besök biblioteket Antal besök biblioteket per dag Unika besökare på bibliotekets webb Barnprogram Bokprat / visningar Utställningar Föreläsningar besökare 200 besökare 600 besök / månad 7 st 20 st 12 st 8 st
22 22 Barn- och utbildningsnämnden Drift (tkr) Verksamhet Utfall 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Musikskola Fritidsgårdar Förskola Familjedaghem 0-12 år Öppen fritidsverksamhet Fritidshem Delsumma fritidsverksamhet Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Delsumma grundskola Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Delsumma gymnasieutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Särvux Uppdragsutbildning Svenska För Invandrare Delsumma vuxenutbildning Nämnd-, styrelse Övriga gemensamma verksamheter Summa Kommentar Barn- och utbildningsnämndens ram har minskats med 2,5 mkr för minskad volym inom framförallt gymnasiet men också något inom förskolan. Lönejusteringar har kompenserats med 2,5 mkr. Utöver detta har barn- och utbildningsnämnden fått 1,6 mkr för att utöka med en förskoleavdelning från januari 2014 och 2,0 mkr för ökade interkommunala kostnader inom grundskolan. Dessa två miljoner kronor är direkt riktad ersättning och inte nivåhöjande för kommande år. Från 2014 konteras kostnader för särskoleelever som är integrerade i grundskolan på grundsärskola. Intern kontroll 2014 Barn- och utbildningsnämnden planerar för genomförande av intern kontroll inom
23 23 områdena arkivering av handlingar, beslut om anpassad studiegång i grundskolan, beslut om inskrivning i särskola, elevens val i grundskolan, inventarier, kvalitetsarbete och redovisning av måluppfyllelse, placering i förskola, registerutdrag, registrering av allmänna handlingar som kommer till enheterna, särskilda undervisningsgrupper, timplaner samt uppdrag under 2014.
24 24 Kommunövergripande mål 1 Kungsörs kommun ska för våra medborgare vara en god och attraktiv plats att bo och leva i Inriktningsmål Effektmål Attraktiva förskolor och skolor i Kungsörs kommun. Förskolor och skolor i Kungsör ska ha så hög kvalitet och upplevas som så attraktiva att elever och föräldrar väljer Kungsörs förskolor och skolor framför andra alternativ Det pedagogiska ledarskapet Elever, personal och föräldrar ska uppleva att rektor och förskolechef är en pedagogisk ledare som håller sig förtrogen men det dagliga arbetet i verksamheten och som aktivt arbetar för att förbättra resultaten Förskolan och den pedagogiska omsorgen skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet Andelen barn- och ungdomar som väljer förskolor och skolor i Kungsör ska öka Förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap Ingen skolledare skall ensam ha ansvaret för mer än 40 medarbetare Stödprocesser Stödprocesserna till rektor skall utvecklas och stärkas så att rektor upplever att det pedagogiska ledarskapet kan prioriteras Hög kompetens I förskolan skall det vara en hög andel högskoleutbildad personal Stimulans, utveckling och trygghet Alla föräldrar ska uppleva att deras barn stimuleras och utvecklas och att både de och barnen känner sig trygga i våra verksamheter
25 25 Kommunövergripande mål 2 Kungsörs kommun ska vara ett samhälle med långsiktigt hållbar utveckling, sett ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv Inriktningsmål Effektmål Ungdomarna ska ha en meningsfull fritid där de utvecklar sina intressen och alla barn och ungdomar ska ges stöd och hjälp i sin utveckling till att bli vuxna. Kungsörs barn- och ungdomar skall vara drogfria Enheten VIVA skall vara ett aktivt redskap för att stödja den enskilda medborgaren och för att utveckla hela kommunen i riktning mot visionen om livskraftiga, kompetenta och unika Kungsör 2015 Musikskolan Musikskolans undervisning skall utveckla och stimulera elevernas musikalitet och därigenom även ge grunden för ett livslångt intresse Ungdomshuset och Fritidsgårdarna Ungdomshuset och fritidsgårdarna skall gemensamt skapa en meningsfull fritid för Kungsörs ungdomar och aktivt arbeta förebyggande mot klotter, skadegörelse, missbruk och annan ungdomsbrottslighet Ungdomshuset och Fritidsgårdarna Ungdomshuset ska aktivt stödja utsatta barn och ungdomar genom ungdomstjänst, medling, stöd till unga brottsoffer, bekymringssamtal och stödjande samtal Elevhälsan Elevhälsan skall främst arbeta förebyggande och varje elev ska under grundskoletiden erbjudas minst tre hälsobesök hos elevhälsan Elevhälsan Elevhälsan ska genom skolsköterskorna ansvara för att alla elever erbjuds lagstadgat vaccinationsprogram SFI och integratationsarbetet Verksamheten ska leda till att den enskilda flyktingen integreras på ett bra sätt i det svenska samhället och att han/hon får nytta av sina tidigare erfarenheter och kunskaper på den svenska arbetsmarknaden Stöd till näringslivet Det lokala näringslivet skall uppleva att VIVA:s verksamhet är till nytta för företagen och deras medarbetare
26 26 Kommunövergripande mål 3 Kungsörs kommun ska vara en kommun där alla individer och grupper upplever att de har inflytande och möjlighet att påverka den egna livssituationen Inriktningsmål Effektmål Medarbetarskapet Såväl skolledare som medarbetare har ett ansvar för att vara lyhörda, tillmötesgående och serviceinriktade Skolan ska erbjuda en kvalitativt god utbildning i en bra lärmiljö där varje individ blir sedd, samt tränar och utvecklar sin förmåga att bli maximalt förberedd för arbetsliv, samhälle och vidare studier Bemötande Alla föräldrar, barn, elever och studerande ska uppleva ett gott bemötande från personal och chefer Delaktighet Alla föräldrar, barn, elever och studerande ska uppleva att vi lyssnar på deras synpunkter och förslag och att vi i alla lägen strävar efter att göra vårt bästa Kunskapsmål Alla elever ska nå målen för skolans arbete och så många som möjligt ska även nå de högre betygen Trivsel och trygghet Alla elever ska trivas och känna sig trygga Delaktighet och inflytande Alla elever ska känna att de har ett reellt inflytande över hur utbildningen utformas Delaktighet och inflytande Alla föräldrar ska uppleva att skolan är öppen och välkomnande Hög närvaro Inget skolk eller annan form av otillåten frånvaro ska förekomma Uppföljning av den enskilda elevens lärprocess Utvecklingssamtal och skriftliga omdömen ska upplevas av alla elever och alla föräldrar som informativa och framåtsyftande
27 27 Socialnämnden Drift (tkr) Verksamhet Utfall 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Nämnd- och styrelse Gem socialförvaltning Vård o oms o äldre Insatser LSS/LASS Insatser t personer m funkt.neds Färdtjänst Gemensam IFO Missbrukarvård vuxna Barn o ungdomsvård Övrig vuxenvård Ekonomiskt bistånd Arbetsmarknadsåtgärder Summa Kommentar Socialnämndens ram har utökats med 3,9 mkr för förväntade lönejusteringar, ingenting för prisförändringar. Nämnden tilldelades ett statsbidrag 2012 på drygt 3 mkr som nämnden fick löfte om att använda under en femårsperiod för utveckling av verksamheten och 0,6 mkr förstärker därför ramen Därtill fick nämnden 1,8 mkr för att täcka utökningar inom främst Individ- och familjeomsorgen och hemtjänsten. Intern kontroll 2014 Under 2014 har socialnämnden planerat för intern kontroll inom områdena avtal, beläggning särskilda boenden, biståndsbedömning, boendes privata medel, datakommunikation, delegation, ej verkställda beslut, fordon, kostprogram, läkemedelshantering, Lex Sarah, reglementen och planer samt rutiner för klagomålshantering.
28 28 Kommunövergripande mål 1 Kungsörs kommun ska för våra medborgare vara en god och attraktiv plats att bo och leva i Inriktningsmål Effektmål Socialnämndens verksamheter ska präglas av kvalitet, trygghet och säkerhet Biståndsbedömda insatser ska vara aktuella och lika med utförda insatser Socialnämndens verksamheter och boenden ska vara anpassade till behov och efterfrågan Kvalitativt underlag för planering av stöd, sysselsättning och boende för personer med funktionsnedsättning ska finnas
29 29 Kommunövergripande mål 2 Kungsörs kommun ska vara ett samhälle med långsiktigt hållbar utveckling, sett ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv Inriktningsmål Effektmål Socialnämnden ska arbeta aktivt med förebyggande insatser Alla inom kommunen som fyllt 80 år ska erbjudas hembesök av socialförvaltningen Verksamheterna ska planera för och arbeta med förebyggande insatser Socialnämnden verkar för en hållbar utveckling Nöjda matgäster, hög servicenivå och tillgänglighet etjänster inom socialförvaltningen ska finnas för medborgarna
30 30 Kommunövergripande mål 3 Kungsörs kommun ska vara en kommun där alla individer och grupper upplever att de har inflytande och möjlighet att påverka den egna livssituationen Inriktningsmål Effektmål Socialnämndens verksamheter ska präglas av kvalitet, trygghet och säkerhet Brukarna ska ges inflytande och vara delaktiga i planeringen av sina vård- och omsorgsinsatser Socialnämnden ska verka för ökad mångfald och integration Kunskap i verksamheten om jämställdhet, mångfald och integration ska öka Socialnämndens arbetsplatser ska präglas av trivsel, delaktighet och engagemang Ett gott ledarskap genomsyrar hela organisationen Ett utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete ska finnas
BUDGET 2015 med plan 2016-2017
BUDGET 2015 med plan 2016-2017 Antagen av KF 2015-02-09, 8 och KS-handling nr 3/2015 2 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Budget 2015... 4 Inledande påverkande faktorer... 6 Budgetförutsättningar...
Läs merTrygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga.
Mål för barn- och utbildningsnämnden budgetåret 2015. Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter
Läs merInriktnings- och effektmål för barn- och utbildningsnämnden 2016.
Inriktnings- och effektmål för barn- och utbildningsnämnden 2016. Inriktningsmål Effektmål Övergripande mål för alla verksamheter inom barnoch utbildningsförvaltingen. A.1. Attraktiva förskolor och skolor
Läs merC 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal
Läs merUtökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.
Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner
Läs merBUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Läs merDelårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Läs merFörutsättningar och omvärldsbevakning
Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar
Läs merVästerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014
Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna
Läs merSÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde
Läs merLUP för Motala kommun 2015 till 2018
LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens
Läs merInternbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Läs merFastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar
Läs merTertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Läs merBudget 2016, plan 2017-2018
Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018
Läs merKommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015
Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge
Läs merBudget 2015 med plan 2016 2017
Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott
Läs mer1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101
1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)
Läs merReviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Läs merKOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS
2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018
Läs merGranskning av årsredovisning 2009
Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår
Läs merPreliminär budget 2015
Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska
Läs merSocialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019
2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa
Läs merNämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671
Läs merUtbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016
2014 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare...
Läs merBokslutskommuniké 2012
Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för
Läs merDNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011
DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens
Läs merVerksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd
Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten
Läs merÅsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014
Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsebro År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 34 33 3 Kommunbidrag
Läs merVerksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden
Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@
Läs merTertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd
Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,
Läs merDelårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merFörslag till årsredovisning 2010
2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare
Läs mer2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga.
TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-23 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2015:175 Effektmål 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merDelårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31
Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merUtbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017
2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen
Läs merRamförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet
Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta
Läs merNågra övergripande nyckeltal
www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet
Läs merBarn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016
Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUOK2013:178 126 Kontrollstation
Läs merDnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012
Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens
Läs merJOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan
JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun
Läs merJönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009
Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning
Läs merÅsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014
Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsen År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 58 45 8 7 Kommunbidrag
Läs merGÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT
GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.
Läs merVISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL
VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL ORSA KOMMUNS VÄRDEGRUND I vår kommun värnar vi de mänskliga rättigheterna och barns och ungdomars speciella rättigheter. Det innebär att alla i kommunen bemöter andra med öppenhet,
Läs merSynpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500
Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar
Läs merSödertörns brandförsvarsförbund
Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2016 2018 Mål 2016 2018 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna
Läs merSocialnämnden. Socialnämnden BUDGET 2011
Socialnämnden BUDGET 2011 Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till kommunens invånare inom områdena individ- och familjeomsorg, integration
Läs merBygg Ulricehamn starkare
Vi är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer. Dessutom finns flera framgångsrika företag. De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Samtidigt kan vi inte blunda för att det
Läs mer2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy
2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan
Läs mer100 dagars-programmet
100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma
Läs merTrygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.
I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.
Läs mer6 Sammanfattning. Problemet
6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik
Läs mer2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015
Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt
Läs merKultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål
2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 27 2013-06-10 Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning
Läs merKOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014
KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se
Läs merSocialdemokraterna i Mora
Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden
Läs merDatum 2015-06-01. Kommunfullmäktiges mål Livskvaliteten för medborgarna i Bengtsfors kommun ska förbättras.
1(7) Mål för år 2016 Hållbar utveckling För att kommunen ska kunna växa och utvecklas krävs att vi tar tillvara hela befolkningens kunskaper och kompetens. Varje individ ska utifrån sina egna förutsättningar
Läs merGOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016
GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 Anders Nilsson Jonas Eriksson Mona Fridell 2016-01-22 Vilka av Sveriges 290 kommuner är mest lika GOTLAND Det beror på om man vill göra en övergripande
Läs merVåra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.
Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en
Läs merSocialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar
Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar
Läs merMånadsrapport oktober
Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)
Läs merDelårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet
Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:
Läs merEn gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården
Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan 2016 2018 En gemensam plan Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan för 2016-2018 är en plan för att utveckla och förbättra verksamheten för
Läs mer8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14
Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt
Läs merOmslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.
Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,
Läs merDelårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Läs merÅ R S R E D O V I S N I N G
Å R S R E D O V I S N I N G för British Schools AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-09-01 -- 2015-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse
Läs merPolicy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun
Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Modell för attraktiv skola Policy 2013-12-16, 222 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare
Läs merMånadsrapport maj 2014
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merBudget- och verksamhetsplan 2014
Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs
Läs merRevisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014
Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall
Läs merDelårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31
Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.
Läs merSocialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019
1 Socialnämnden Budget 216 217 med plan för 218 219 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 216 217 Den stadiga befolkningsökningen i kommunen medför en ökning av antalet personer som är i behov av
Läs merTjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014
SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets
Läs merVästra Kommundelarna - Handlingsplan
BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR
Läs merFörslag till budget 2015
Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...
Läs merMånadsuppföljning per den 30 september 2013
16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Läs merKultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134
Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar
Läs merVerksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------
Läs merDetaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård
Sida 1(7) Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess
Läs merVerksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden
Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial
Läs merBehovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017
Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (15) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde Gymnasieskola... 3 1.1 Slutsatser - Samlad
Läs mer(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011. Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5
KULTURNÄMNDEN Ordförande: Magnus Wallengren Förvaltningschef: Thomas Liedström (Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8 Nettokostnad
Läs merMiljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017
Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017 Ett grönt, hållbart och feministiskt Gnesta 2015-2017 Vår gröna feministiska framtidsplan och budget ser
Läs merDelårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning
Delårsbokslut 2014 jan- juli Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen Innehållsförteckning 1 Dahlstiernska... 2 2 Dahlstiernska Gymnasium... 6 3 Vuxenutbildning... 7 1 Dahlstiernska 1.1 Delårsbokslut
Läs merEN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014
EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 443 miljoner kronor och utförs av 2 530 medarbetare (vilket motsvarar 2 316 årsanställda), som på olika sätt
Läs merKommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014
Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen
Läs merVästernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13
Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för
Läs merDelårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum
-04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merBeslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.
Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun
Läs merMånadsuppföljning. November 2012
A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna
Läs merInternbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden
Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid
Läs merVerksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014
Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Piteå Science Park AB Allmän verksamhetsbeskrivning Genom att föra samman kreatörer och ingenjörer i en utvecklingsmiljö skapas förutsättningar för
Läs merFörslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015
Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.
Läs merVolontärverksamhet i skolor. Dnr Bun 2012/263
Volontärverksamhet i skolor Dnr Bun 2012/263 Ewa Franzén November 2012 2012-11-01 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND/SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. REDOVISNING... 2 4. ANALYS... 5 5. SLUTSATSER
Läs merDelårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merHällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport
Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier
Läs merFolkhälsoprogram 2014-2017
Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens
Läs merDelårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs mer