Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014



Relevanta dokument
Bokslutsprognos

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

Full pris- och lönekompensation -1,035-2,070-3,105. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

Driftbudget

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Barn- och familjenämnden

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

Budget

Sida 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott. Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30

Granskning av oppositionens splittrade budgetförslag. Vänsteroppositionen är bara överens om att höja skatten för Växjöborna

Budget 2016 och plan

Vind i seglen med Orustalliansen. INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

MÅLSÄTTNINGAR OCH VILJEINRIKTNINGAR FÖR DE RÖDGRÖNA I LERUM. Budget 2011 LERUM BEHÖVER EN NY POLITISK FÄRDRIKTNING. VI VILL HA FÖRÄNDRING!

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Så gick det. för Håbo Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträder 12 maj 2015 klockan 18 i Fullmäktigesalen, stadshuset, Kungsbacka. Ärende Beteckning Förslag

Budget 2019, plan KF

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

Fakta i fickformat 2017 Köpings kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Alliansens förslag till Verksamhet och budget

Den goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun

Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag

Vänsterpartiets förslag till budget Vänsterpartiets förslag till. Kommunplan. Budget Budgetramar Kommunplan 2015.

Fastställande av skattesats för år 2003

Definitiv Budget Presentation i Kommunfullmäktige 24/

Norrköpings kommun budget Ett rättvist Norrköping

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

Mer kunskap, trygg välfärd och hållbar tillväxt - Blågröna Växjös budget för 2019

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Tilläggsbudget Fastställd av KF

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2015 och plan

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Fler i arbete snabbare etablering och minskade kostnader i försörjningsstöd, återrapportering

Kommunstyrelsens förslag Budget

Skattesatsen SD,s budget baseras på en oförändrad kommunal skattesats på Kommunövergripande stab

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Ramförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Tilläggsanslag - Ombyggnation Blomstergården, Krokom

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Sida 1 av 8. Plats och tid Stadshusets Spegelsal 09:00-17:00

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien :00-17:30 Beslutande

Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

3. Sammanträdets kungörande

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1) Nämnden för omsorg och hälsa

En ljus framtid för alla stockholmare

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 41 KS/2016:78. Beslut om tilläggsbudget 2016

Internbudget år Barn- och grundskolenämnden

Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014

Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Frågestund på kommunfullmäktige - allmänheten och ledamöter

KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018

Kommunfullmäktige. Vid förhinder: Kontakta kansliavdelningen tel , eller e-post som kallar ersättare

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015

LERUM BUDGET lerum.sd.se

Bokslutsprognos

Beslut kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 7 mars 2017, Ljungarummet.

ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Förändring av investeringsbudget Falkenbergs Näringsliv AB och Destination Falkenberg AB. KS

1 (7) Marie Jacobsson Till Kommunstyrelsen FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN

PROTOKOLL att revidera planperioden enligt tabell i tjänsteskrivelse

Fastställande av skattesats för 2019

Välfärdssatsningar och 4H-gård

Månadsrapport oktober

111 Dnr 00005/2017. Omsorgsnämnden beslutar 1. Förslag till driftbudget samt investeringsbudget för godkänns.

Resursfördelning Ale

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

Ulla Persson Marléne Andersson Vasiliki Tsouplaki kommunalråd (S) kommunalråd (MP) kommunalråd (V)

Svar på motion av Annette Carlson (M): När vågar Borås spola WC:n

Kommunkontoret, Silen, den 26 februari kl

Transkript:

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer, som regeringens budgetproposition, bedömning av skattekraft mm. Vi står också bakom de siffror som är underlag för fördelning av elevpengar, förskolepeng osv. Övergripande mål: - Budgeten 2012-14 har som mål att högst 98 procent av skatt och statsbidrag ska användas till verksamheten. - Till hantering av överskott i verksamheterna finns medel under gemensam finansiering - Vi föreslår att nämndernas verksamheter budgeteras med 3 verksamheter vardera. För att flytta pengar mellan de av kf fastlagda budgetramarna krävs nytt Kf-beslut - Nya satsningar på kollektivtrafiken finns budgeterad under gemensam finansiering - Nämnderna får en garanti på kostnadsökning för nya löneavtal - Varje nämnd får 0,1 milj.kr årligen till kompetensutveckling av politikerna - Bostäder i alla kommundelar är en viktig förutsättning för att hela kommunen ska leva. För att i någon mån minska nybyggnadskostnaden och därmed hyreskostnaden ska Alvesta kommun tillskjuta ägarkapital till Allbohus, med 200 000 kr per lägenhet som byggs utanför Alvesta tätort. Kommunföretag ges i uppdrag att närmare utforma uppdraget. Skattesats Det finns med nuvarande underlag utrymme för smärre skattesänkningar, varför kommunfullmäktige förslås besluta Att sänka skatten 12 öre från och med 2012 Att sänka skatten med ytterligare 10 öre 2013 och 10 öre 2014 Konkretiserat verksamhets- och personalpolitiskt mål Vi ansluter oss till det av kommunledningskontoret framlagda förslaget

Justerade nämndsbudgetar Inför 2012 föreslås följande justeringar av nämndsbudgetar: Kommunstyrelsen Nettoram 62,4 62,4 62,4 Revision+KF 1,7 1,7 1,7 Övrigt 47,5 47,5 47,5 Räddningstjänsten 13,2 13,2 13,2-1,0 mkr i ökad budget till Lokala utvecklingsprojekt. För att KS ska kunna bidra med pengar vid olika satsningar i kommunen. T.ex. medfinansiering av samlingslokaler, bidrag till särskilt angelägna projekt, medfinansiering till EU-projekt samt till medfinansiering av bredband mm - 0,8 mkr till satsning på feriearbeten för ungdomar. - 0,2 mkr ökat bidrag Värends Räddningstjänst, Rfss - Flyttning av färdtjänstansvar till NfS och av Smaland Airport till gemensam finansiering Vatten och avlopp Bifall till kommunstyrelsens förslag

NAL Nettoram 131,6 124,7 119,3 Kultur o förening 17,3 17,5 17,6 Försörjningsstöd inkl. flykting 18,5 16,5 16,5 Allbolärcenter + övrigt 95,8 90,7 85,2-0,1 mkr. årligen till kompetensutveckling av politikerna - 0,8 mkr höjt föreningsstöd skötsel egna anläggningar och aktiviteter - Särskilt föreningsbidrag för byggande av konstgräsplaner 1 miljon kr per plan och år i 3 år - 0,15 milj. per år i höjt föreningsstöd för beviljande av räntebidrag för lån till konstgräsplaner - En satsning på Grön Omsorg tillsammans med NBU och NOH (se NOH) NBU Nettoram 343 347,8 351,4 Barn o familj exl flyktingbarn 25,4 25,4 23,4 Grundskola 166,9 169,1 172,6 Övrigt 150,7 153,3 155,4-0.3 mkr Utarbetande av livsmedelspolicy enligt motion av Centerpartiet där genomförande kan kosta en del pengar. Citat motionen Maten är viktig ur flera aspekter. Den ska ge näring. Den ska smaka bra. Den ska intas i en socialt trevlig miljö. Den ska vara vacker. Den ska vara odlad på ett miljövänligt sätt. Den ska vara fri från restsubstanser och onödiga tillsatser. Den ska vara energisnål och inte åka bil för länge. Den ska bidra till ett öppet landskap, småskalig livsmedelsframställning och skapa arbetstillfällen på landsbygden. Detta står Centerpartiet för och vi vill se att Alvesta kommuns måltider uppfyller dessa målsättningar - 0,5 mkr för att kommunen ska kunna garantera att alla elever har möjlighet till samma ämnesutbud, t.ex. språken. - 0,8 mkr till förstärkning av förskolan - 0,9 mkr år 2013 till nysatsning och utökning av kulturskolan - Tillsammans med NOH och NAL, En satsning på Grön Omsorg, som ett alternativ till institutionsvård (se NOH)

NFS Nettoram 54,4 57,3 57,3 Bostadsförbättring 1,8 1,8 1,8 Färdtjänst 3,9 4 4 Övrigt 48,7 51,5 51,5-0,5 mkr i uppräknat stöd till enskilda vägar - 0,1 mkr för ökad belysning (enligt c-motion) - Huleviks samhälle ska få en ny avloppslösning. Området prioriteras för att möjliggöra en ökad nybyggnation, där efterfrågan finns. - 2,0 mkr kr år 2012, upplöst besparing - Kostnad för färdtjänst och riksfärdtjänst, 3,9 milj flyttas från ks - 1,0 mkr i upplöst besparing år 2013 - Ökad budget med 2,9 mkr för upprustad och förnyad simhall år 2013 NOH Nettoram 270,1 274,5 274,5 Äldreomsorg 197,2 201,6 201,6 Missbruk 4,6 4,6 4,6 Övrigt 68,3 68,3 68,3 - Boendeutredningen visar tydligt att antalet äldre ökar rejält framåt 2020 och fram till 2025. NOH ges därför ett tillskott om 0,1 mkr för att påbörja planeringen för ett nytt särskilt boende, som ska stå färdigt år 2019 i Alvesta tätort - 0, 3 mkr för att genomföra ny livsmedelsstrategi (se NBU). Också till att starta ett projekt för att skapa en bra måltid med bra näringsinnehåll. - 0,3 mkr för att testa och utveckla grön omsorg i kommunen. I samarbete med NBU och NAL ska, för personer inom SOL och LSS samt personer med försörjningsstöd, möjlighet till grön omsorg utvecklas. - 0,2 mkr för att ytterligare utveckla stödet till anhörigvården - 1,0 mkr för minskat besparingskrav 2012 - Från och med 2013, 4,4 mkr för nya korttidsplatser vid Asken i Grimslöv. (Vid tidigare start finns möjlighet till finansiering via gemensam finansiering - NOH ges i uppdrag att studera införandet av LOV i andra kommuner för att dra slutsatser om ett ev. införande i Alvesta kommun

Investeringsbudget: NFS - Tillbyggnad av Varmvattenbassäng och barnlandskap simhall, 14 mkr 2012 och 13 mkr 2013 - Genomförande av belysningsplan 0,5 milj. kr i 3 år - Särkild VA budgetering Huleviks samhälle 8 milj. kr 2012 - Sjöparken/Resecenter färdigställande 9 milj. kr 2012 - Renovering av Vislandabadet 3,0 milj. kr 2013 - Cykelvägar 1,0 milj. kr per år - Ny förskola Östra Alvesta 30 milj. kr med start hösten 2012 - Nybyggnation av idrottshall i Moheda 1 mkr 2013 och 18 milj. kr 2014-5 mkr per år för förvaltade fastigheter - 6 mkr per år för övriga löpande investeringar VA - 4,0 mkr löpande investeringar - 4,0 mkr i nyinvesteringar i nya va-områden och nya bostadsområden NOH - 2,2 mkr per år för löpande investeringar - 0,5 mkr extra under 2013 för nya inventarier Asken NAL - 1 mkr per år för löpande investeringar - 1 mkr extra år 2012 för fordonsinvesteringar - 0,5 mkr extra 2013 o 14 för fordonsinvesteringar NBU - 2,5 mkr per år för löpande investeringar - 1 mkr extra för nya inventarier förskola 2014 Ks - 0,7 mkr för löpande investeringar per år Förslag till beslut Centerpartiet föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Mål och Budget 2012 2014 med de föreslagna förändringarna i detta dokument Centerpartiet i Alvesta Kommun