BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011
VANDA STADS BOKSLUT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Verksamhetsberättelse... 1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin... 1 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 1 1.1.2 Vanda stads förvaltning... 3 1.1.3 Den ekonomiska utvecklingen allmänt och i Vanda... 7 1.1.4 Vanda stads verksamhetsmiljö och utvecklingen av ekonomin... 8 1.1.5 Vanda stads personal...17 1.1.6 Uppskattning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna...18 1.1.7 Miljöfaktorer...19 1.2 Redogörelse över hur den interna övervakningen ordnas...20 1.3 Hur räkenskapsperiodens resultat bildas och verksamheten finansieras...21 1.3.1 Hur räkenskapsperiodens resultat bildas...21 1.3.2 Finansieringen av verksamheten...23 1.4 Den finansiella ställningen och ändringar i den...25 1.5 Totala inkomster och utgifter...30 1.6 Kommunkoncernens verksamhet och ekonomi...31 1.6.1 Samfund som ingår i koncernbokslutet...31 1.6.2 Koncernverksamhetens styrning...32 1.6.3 Viktiga händelser som gäller koncernen...33 1.6.4 Redogörelse för hur koncernövervakningen ordnats...34 1.6.5 Koncernbokslutet och dess nyckeltal...36 1.7 Viktiga noter i bokslutet...40 1.8 Behandlingen av räkenskapsperiodens resultat...41 2. Budgetens utfall...42 2.1 Förverkligandet av mål...42 2.2 Utfallet av anslag och beräknade inkomster...99 2.2.1 Driftsekonomins utfall...99 2.2.2 Tablå över budgetutfallet i resultaträkningsdelen 2010...183 2.2.3 Investeringsdelens utfall...186 2.2.4 Finansieringsdelens utfall (exklusive affärsverken)...193 2.2.5 Sammanfattande tablå över utfallet för bundna poster...194 3. Bokslutskalkyler...195 3.1 Vanda stads resultaträkning...195 3.2 Vanda stads finansieringsanalys...196 3.3 Vanda stads balansräkning...197 3.4 Vanda stads koncernresultaträkning...199 3.5 Vanda stads koncernfinansieringsanalys...200 3.6 Vanda stads koncernbalansräkning...201 4. Bokslutets noter...203 4.1 Noter som gäller uppgörandet av bokslutet...203 4.1.1 Noter som gäller uppgörandet av stadens bokslut...203 4.1.2 Noter som gäller uppgörandet av koncernbokslutet...204 4.2 Noter till resultaträkningen...206 4.3 Noter till balansräkningen...209 4.3.1 Noter till balansräkningens aktiva...209 4.3.2 Noter till balansräkningens passiva...214
4.4 Noter som gäller säkerheter och ansvarsförbindelser...219 4.5 Noter som gäller personalen...221 4.6 Noter till miljöbokföring...221 5. Särredovisade bokslut...228 5.1 Bokslut för Affärsverket Mellersta Nylands räddningsverk...228 5.1.1 Verksamhetsberättelse...228 5.1.2 Tablå över budgetens utfall godkänd av direktionen...232 5.1.3 Bokslutskalkyler och nyckeltal...235 5.1.4 Bokslutets noter...238 5.2 Bokslut för Affärsverket Företagshälsan i Vanda...241 5.2.1 Verksamhetsberättelse...241 5.2.2 Tablå över budgetens utfall godkänd av direktionen...244 5.2.3 Bokslutskalkyler och nyckeltal...245 5.2.4 Bokslutets noter...248 5.3 Bokslut för Affärsverket för mun- och tandhälsa...250 5.3.1 Verksamhetsberättelse...250 5.3.2 Tablå över budgetens utfall godkänd av direktionen...252 5.3.3 Bokslutskalkyler och nyckeltal...253 5.3.4 Bokslutets noter...256 5.4 Affärsverkens inverkan på stadens ekonomi...258 5.5 Bokslut för övriga särredovisade enheter...260 5.5.1 Bokslutskalkyl för bostadslånefonden...260 5.5.2 Bokslutskalkyl för fonden för Marja-Vanda...261 5.5.3 Bokslutskalkyl för fonden för social kreditgivning...263 5.5.4 Bokslutskalkyl för Skadefonden...264 6. Förteckningar och redogörelser...266 6.1 Bokföringsböcker och redogörelse för förvaring av bokföringen...266 6.2 Förteckning över verifikationstyper...267 6.3 Kalkylscheman för nyckeltal...269 7. Underteckning av bokslutet och bokslutsanteckning...271
1. Verksamhetsberättelse 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin 1.1.1 Stadsdirektörens översikt Under 2010 genomfördes omfattande utredningar om en eventuell sammanslagning av Helsingfors och Vanda och en eventuell regionalförvaltningsmodell, målen som uppställdes i budgeten, produktivitetsprogrammet och Vandaavtalet fördes dessutom vidare för verkställande. Stadens organisation förändrades, i och med att Affärsverket Vanda Vatten från och med 1.1.2010 överfördes till Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster och det nya Affärsverket Mun- och tandhälsa inledde sin verksamhet från och med 1.6.2010. Budgeten för 2010 bereddes under hösten 2009, då utsikterna för den kommunala ekonomin var som dystrast. Utsikterna förbättrades efter hand under 2010, även om bl.a. de finansiella utmaningarna i en del euroländers ekonomi fortsättningsvis gjorde det ekonomiska läget osäkert. Det ekonomiska uppsvinget bidrog till att kommunernas skatteinkomster under hösten 2010 började öka mer än man hade räknat med. De ökade skatteinkomsterna (5,4 procent) överskred tillväxten i stadens verksamhetsbidrag (4,3 procent) år 2010. På detta hade höjningen av kommunalskattesatsen och fastighetsskattesatsen en betydande inverkan. Kommungruppens fördelningsandel av samfundsskatten för åren 2009 2011 som hade höjts med 10 procent fortsatte också att vara i kraft. Då ökningen i det sammanräknade verksamhetsbidraget för verksamhetsområdena dessutom underskred alla prognoser och räntekostnaderna tydligt underskred budgeten, uppgick stadens resultat, exklusive affärsverken, fonderna och de extraordinära posterna, slutligen till 13,9 euro. Överlåtelsen av Affärsverket Vanda Vattens funktioner till Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) som grundats av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla har en stor inverkan på bokslutet 2010. Överlåtelsen av Vanda Vattens affärsfunktioner gav upphov till en bokföringsmässig försäljningsvinst på 196 milj. euro som en differens mellan försäljningspriset och balansvärdet för den egendom som såldes. Till följd av affären äger Vanda stad genom ett grundkapital på 98,6 milj. euro en andel på 19,4 procent i Samkommunen HRM samt har staden en långfristig lånefordran på 234,8 milj. euro hos Samkommunen HRM. Hur de bindande målen nåddes Samhällsinflytande och genomslagskraft hos kunderna Sexton av de uppställda målen nåddes fullt ut och tre rätt väl. De viktiga målen gällde de ungas sysselsättning och utbildning, bibehållandet av servicenivån inom utbildningen och småbarnsfostran på åtminstone samma nivå som 2009 samt förberedelserna inför ökningen av antalet äldre personer, genom uppgörandet av ett äldrepolitiskt program för åren 2010 2015. Verkställandet av verksamhetsområdenas klimatprogram inleddes. Staden satsade kraftigt på framtiden: Ringbanan, Marja-Vanda och förbättringen av Ring III utgjorde de främsta projekten. Utvecklingsförutsättningarna för äldre centrumområden förbättrades. Utbildnings- och sysselsättningsåtgärderna för unga arbetslösa lyckades väl, även om tiden som arbetslös för en del ungdomars del överskred sex månader. Åtgärderna i barnskyddsplanen genomfördes i omfattande skala inom verksamhetsområdena. Andelen barn och ungdomar som placerats utom hemmet följde målnivån. Målen i det äldrepolitiska programmet har inkluderats i verksamhetsområdenas styrkort för 2011. Andelen personer som fyllt 75 år och bor hemma överskred målnivån. På motsvarande sätt minskade den relativa andelen personer som fyllt 75 år i långvarig institutionsvård. Storleken på undervisningsgrupperna inom den grundläggande utbildningen minskade något i jämförelse med läsåret innan. I gymnasierna däremot ökade undervisningsgruppernas storlek något. Utbildningsga- 1
rantin förverkligades fullt ut: alla som gick ut grundskolan erbjöds en utbildningsplats på andra stadiet, en förberedande plats inför yrkesutbildningen eller en plats inom tilläggsutbildningen. Inom verksamhetsområdena startades flera projekt i anslutning till verksamhetsområdenas klimatprogram. Det utbildades 160 ekostödpersoner. Vid sidan av att klimatutsläppen följdes upp utarbetades olika indikatorer. Stadens egna energiförbrukning uppföljdes också i enlighet med det avtal om energieffektivitet som staden ingått. Strukturer och processer Nitton av de uppställda målen nåddes fullt ut medan ett mål nåddes rätt väl och tre mål, som gällde fastighetscentralen, flyttades över till strategin 2011. De viktiga målen gällde reformeringen av servicestrukturerna, särskilt för social- och hälsovårdsväsendets och fastighetscentralens del, förnyelser i servicenäten, ökningen av produktiviteten och Helsingfors Vanda-utredningen och regionförvaltningsutredningen. Munhälsovården gjordes om till ett affärsverk. Inom äldreomsorgen ökades hemvårdens relativa andel. Arbetet med att förbereda ibruktagandet av olika servicesedlar fortsatte och beslut har fattats om att inleda en del pilotprojekt från början av 2011. Nätet av social- och hälsostationer utvecklades, så att det av tre social- och hälsostationer bildades enheter med omfattande service, vilka i fortsättningen också kommer att erbjuda specialsjukvårdstjänster. Utöver detta finns fem närhälsostationer. Inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård gjordes de utredningar om servicestrukturerna som de bindande målen kräver. Inom småbarnsfostran genomfördes en omfattande dagvårdspolitisk reform. Samtliga servicenät sågs över inom verksamhetsområdena. Ibruktagandet av verksamhetsstyrningssystemet utvidgades. Planer för e-tjänster har gjorts upp för året 2010 2013. Förnyelse och personalens arbetshälsa Två av de uppställda målen nåddes fullt ut, ett nåddes i viss mån medan ett mål inte nåddes alls. Målen gällde resultat- och utvecklingssamtalen, belöningssystemet för personalen, arbetsplatsernas sociala kapital och sjukfrånvaron. Målet var att minska sjukfrånvaron med två procent. Sjukfrånvaron ökade dock något. Antalet resultatoch utvecklingssamtal ökade med några procentenheter medan nyttoupplevelsen sjönk något. Stadsstyrelsen godkände ett nytt belöningssystem. Ekonomiska resurser och möjligheter Fyra av de uppställda målen nåddes fullt ut medan ett mål inte nåddes alls. Målen gällde höjningen av skattesatserna, minskningen av antalet verksamhetslokaler, fusionen av dotterbolag och rapporteringen av budgetutfallet. Försäljningen av fastigheter och aktiebolag som tagits ur bruk fortsatte och försäljningsmålet överskreds klart. Antalet nya verksamhetslokaler ökade dock mer än minskningen för de äldre lokalernas del. Målet för minskningen av antalet verksamhetslokaler har visat sig vara en övermäktig utmaning i en stad under tillväxt. Ökningen av antalet verksamhetslokaler stävjas genom sambruk av lokaler och förbättring av lokalitetseffektiviteten. 2
1.1.2 Vanda stads förvaltning Stadsfullmäktige Samlingspartiet Heinimäki Heikki Hirvonen Reeta Häkkinen Juha Karén Timo Koivuniemi Petri Kunnas Jukka Lehmuskallio Paula Lehtovuori Hanne Leppänen Janne Mäkinen Tapani Nevander Vesa Norres Lasse Orpana Anita Palo Markku Porthén Jari Puha Seija Suonperä Kaarina Tuuli Johanna Weckman Markku Virta Raija Finlands socialdemokratiska parti Aittakallio Matti Ala-Nikkola Taina Grönfors Eija Hako Jukka Hyttinen Eila Jääskeläinen Markku J. Kiljunen Kimmo Kuntsi Hanna Kähärä Sirkka-Liisa Lindtman Antti Loikkanen Eva Maria Murto Marja-Leena Mäntynen Taisto Niemi-Saari Mari Päivinen Tiina-Maaria Sainio Jari Sodhi Ranbir Tahvanainen Säde Gröna förbundet Alén Sini Kauppinen Sirpa Kokko Hannu Korhonen Leena Kostilainen Anniina Mäkelä Mikko Niinimäki Terhi Pajunen Sirpa Saarivuo Maria 3
Sannfinländarna Auvinen Timo Jurva Johanna Jääskeläinen Pietari Malmi Juha Nieminen Johannes Niikko Mika Niinistö Jaakko Uppala Timo Vänsterförbundet Heinonen Ilmari Laakso Jaakko Saastamoinen Tuula Saramo Jussi Tyystjärvi Kati Centern i Finland Ansalehto-Salmi Irja Kuokkanen Marjut Ryhänen Riitta Svenska folkpartiet Härmälä Göran Karlsson Patrik Kristdemokaterna Hurri Maija Jääskeläinen Jouko Stadsfullmäktiges ordföranden Ordförande Antti Lindtman (SDP) I vice ordförande Heikki Heinimäki (SAML) II vice ordförande Jouko Jääskeläinen (KD) 4
Stadsstyrelsen Samlingspartiet Mäkinen Tapani Nevander Vesa Orpana Anitta Puha Seija Suonperä Kaarina Weckman Markku Finlands socialdemokratiska parti Aittakallio Matti Hako Jukka Mäntynen Taisto Niemi-Saari Mari Päivinen Tiina-Maaria Gröna förbundet Niskanen Petteri Pajunen Sirpa Vänsterförbundet Holopainen Matti Sannfinländarna Niemelä Arja Niinistö Jaakko Centern i Finland Wallenius Arja Stadsstyrelsens ordföranden: Ordförande Tapani Mäkinen (SAML)) I vice ordförande Jukka Hako (SDP) II vice ordförande Petteri Niskanen (DE GRÖNA) Föredragare Stadsdirektör Juhani Paajanen Redovisningsskyldiga Stadsdirektör Juhani Paajanen Biträdande stadsdirektör Martti Lipponen Biträdande stadsdirektör Jukka T. Salminen Biträdande stadsdirektör Jukka Peltomäki Biträdande stadsdirektör Elina Lehto-Häggroth Tf. verksamhetsområdesdirektör Heidi Nygren Verksamhetsområdesdirektör Mika Savolainen 5
Vanda stads organisation 2010 Stadsfullmäktige Revisionsnämnden Extern revision Stadsstyrelsen Centralvalnämnden Koncernsektionen Stadsdirektören Nämnden för fritid och invånarservice Biträdande stadsdirektör Områdeskommittéer, Svenska kommittén Centralförvaltningen Verksamhetsområdesdirektör Fritid och invånarservice Direktioner Affärsverk Styrelser Bolag Undervisningsnämnden Svenskspr. sektionen Sektionen för yrkesutbildning Grundskolornas direktioner Biträdande stadsdirektör Fastighetscentralsnämnden Verksamhetsområdesdirektör Bildningsväsendet Fastighetscentralen Social- och hälsovårdsnämnden Sektion Stadsplaneringsnämnden Komm.tekn.sekt. Miljönämnden Bygglovssektionen Biträdande stadsdirektör Biträdande stadsdirektör Social- och hälsovårdsväsendet Markanvändning och miljö 6
1.1.3 Den ekonomiska utvecklingen allmänt och i Vanda Den allmänna ekonomiska utvecklingen Finlands ekonomi håller på att återhämta sig från recessionen 2009. Bruttonationalprodukten beräknas ha ökat med 3.1 procent år 2010, då produktionsnivån för 2006 överskreds. Bakgrunden till ökningen är att exporten och den inhemska kommersen har återhämtat sig. Hushållen har också uppvisat ett starkt konsumtionsbeteende i förhållande till konjunkturläget. Den offentliga ekonomin fortsätter ändå att uppvisa underskott under de närmaste åren trots de goda tillväxtutsikterna. Kommunernas ekonomiska situation var bättre än förväntat år 2010. Enligt de bokslutsprognoser som Statistikcentralen samlat in steg det sammanlagda årsbidraget för kommunerna till 2,1 miljarder euro. Årsbidraget i kommunerna var 400 euro per invånare, motsvarande siffra år 2009 var 337 euro. Tillväxten förklaras av att skatteinkomsterna ökat mer än förväntat, då samhällsekonomins och sysselsättningens gynnsamma utveckling för sin del bidrog till att kommunernas skatteunderlag utvecklades bättre än förväntat. Många kommuner höjde också sina inkomstskatte- och fastighetsskattesatser för år 2010. Verksamhetsbidraget sjönk också mindre år 2010 än under tidigare år. Kommunerna uppskattade att de använde knappa 3,8 miljarder euro för investeringar år 2010, vilket är 9,6 procent mer än år 2009. Samkommunernas investeringar ökade med nästan 2,0 miljarder euro. Kommunernas och samkommunernas sammanlagda lånestock var mer än 13 miljarder euro i slutet av år 2010, vilket är omkring 2,3 miljarder euro mer än året innan. Enligt arbetsförmedlingsstatistiken hade arbets- och näringsbyråerna i december 2010 totalt 269 000 arbetslösa arbetssökande, vilket är 31 400 personer färre än året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla ELY-centralers verksamhetsområden. Mest minskade den i Södra Österbotten (-21 %), Österbotten (-19 %), Birkaland (-13 %) och Norra Karelen (-13 %). Enligt yrkesgrupp minskade arbetslösheten i alla yrkesgrupper i jämförelse med december 2009. Mest minskade arbetslösheten inom det industriella arbetet, byggnads- och gruvbranschen och inom förvaltnings och kontorsarbetet. Antalet permitterade minskade också med nästan 18 000 personer från året innan och i december 2010 var antalet personligen permitterade 22 500. Vid årets slut var antalet nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna omkring 33 000, vilket är närmare 7 000 arbetsplatser fler än i december 2009. Inflationen var 2,9 procent i slutet av 2010, och den genomsnittliga inflationen för hela året 1,2 procent. Enligt förhandsuppgift höjdes inkomstnivån med 2,6 procent jämfört med år 2009 och den industriella produktionen med omkring 6 procent. Utvecklingen i Helsingforsregionen och Nyland Enligt statistikcentralens prognoser uppgick folkmängden i Nyland till 1 437 532 personer i slutet av 2010. Under 2009 ökade folkmängden i Nyland med omkring 13 960 personer. Folkmängden ökade till följd av naturlig befolkningstillväxt (7 300 personer), flyttningsöverskott (1 730 personer) och nettoinvandring (4 930 personer). I december 2010 hade Nyland en arbetslöshetsgrad på 7,1 procent. Antalet arbetslösa i Nyland var omkring 59 000 år 2010, då antalet var omkring 65 000 året innan. Antalet arbetslösa i Nyland sjönk således med 9 procent från året innan. Av de arbetslösa var omkring 3 200 permitterade i slutet av året. I slutet av året fanns det något mer än 10 000 lediga arbetsplatser i Nyland, vilket är omkring 3 000 arbetsplatser fler än året innan. Priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg från år 2009 med 13,7 procent inom huvudstadsregionen. Priserna på gamla höghus- och radhusbostäder steg enligt förhandsuppgift med 11,4 procent från året innan. För de nya höghus- och radhusbostädernas del var det genomsnittliga kvadratmeterpriset inom huvudstadsregionen 4 245 euro år 2010. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla höghusoch radhusbostäder var 3 236 euro. Enligt statistikcentralens konsumentbarometer var konsumenternas förtroende för ekonomin starkt i Nyland i slutet av 2010. I december var förtroendeindikatorn i Nyland +21. Starkast förtroende hade konsu- 7
menterna för det egna hushållets möjligheter att spara. Den högsta förtroendeindikatorn uppmättes för Mellersta Österbotten (+25,3). 1.1.4 Vanda stads verksamhetsmiljö och utvecklingen av ekonomin Befolkningen ökade med 2 300 personer Enligt uppgifter från statistikcentralen uppgick Vandas invånarantal till 200 055 personer vid årsskiftet 2010/2011. Befolkningen ökade under 2010 med 2 300 personer. I den befolkningsprognos som gjordes upp våren 2010 prognostiserades ökningen uppgå till 2 200 år 2010. I flyttningsrörelsen inom landet förlorade Vanda invånare till andra kommuner, flyttningsunderskottet uppgick till drygt 100 personer. Året innan (2009) var flyttningsunderskottet dubbelt så stort, då flyttningsöverskottet ännu 2008 uppgick till 130 personer och det därpå föregående året till över 450 personer. Den alltmer betydande invandringen bidrog däremot till en ökning av Vandas befolkning med över 800 personer år 2010, vilket är drygt 100 fler än året innan. Enligt befolkningsprognosen föddes 2 735 nya Vandabor, vilket är ett tiotal fler än året innan. Antalet Vandabor som gick bort 2010 var ungefär lika många som 2009, dvs. omkring 1 100 personer, vilket är något mindre än prognostiserat. Det smärre kastet i befolkningsprognosen uppstod dock huvudsakligen av ett inflyttningsöverskott som var större än beräknat. Figur. Befolkningsändringen i Vanda åren 1995 2010, indelad i delfaktorer 3 000 2 500 2 000 personer 1 500 1 000 500 0-500 -1 000 födelseöverskott invandring migr. inom landet ändring totalt 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 I Esbo vände nettoflyttningsrörelsen inom landet 2010 och uppvisade överskott efter några år av underskott. I Helsingfors uppvisade nettoflyttningsrörelsen inom landet ett överskott på dryga tusen personer. Däremot var nettomigrationen både i Esbo och Helsingfors större än i Vanda, i Esbo mer än 1 000 och i Helsingfors närmare 2 400 personer. I Esbo var antalet större än året innan medan det i Helsingfors var närmare 1 000 personer färre. Nettomigrationen uppgick i hela landet till 12 900 personer, drygt tusen färre än 2009. Befolkningen ökade i alla storområden, största ökningen hade storområdena Aviapolis och Myrbacka Enligt förhandsuppgift ökade befolkningen i Aviapolis storområde under 2010 med över åttahundra invånare och i Dickursby storområde med över femhundra invånare. I Björkby uppgick ökningen till mer än tre hundra invånare, i Myrbacka och Kivistö till mer än hundrafemtio, i Korso till drygt hundra och Håkansböle 8
till omkring trettio personer. Antalet invånare i Håkansböle prognostiserades minska med drygt hundra personer, i de övriga områdena stämde utvecklingen av invånarantalet överens med prognosen. Bland stadsdelarna var befolkningstillväxten störst i Backas, Sandkulla och Rosendal. I Myrbacka storområde koncentrerades den största befolkningstillväxten, förutom till stadsdelen Myrbacka, också till Friherrs. I Kivistö storområde växte stadsdelen Kivistö mest, i Aviapolis Rosendal och Backas. I Dickursby storområde ökade befolkningen, förutom i Sandkulla, också i Bäckby, Björkby, Gladas och Asola. I Korso ökade antalet invånare mest i Nissbacka och i Håkansböle i Kungsbacka. Enligt förhandsuppgifter minskade befolkningen i 22 stadsdelar, mest i Simonsböle, där den minskade med över hundra personer. Enligt tillgänglig förhandsstatistik ökade befolkningen nästan som beräknat i de åldersgrupper som har störst betydelse med tanke på kommunens tjänster. Antalet barn under skolåldern i hela staden ändrades i huvudsak som beräknat. I Kivistö, Korso och Håkansböle var antalet barn under 7 år ändå 30 40 fler än prognostiserat. I Aviapolis blev antalet barn i dagvårdsåldern dryga femtio färre än det prognostiserade antalet. Antalet barn i grundskoleåldern minskade i hela staden med omkring hundra barn jämfört med prognosen. Kastet i prognosen fördelades jämnt mellan de olika storområdena. I Aviapolis storområde var ökningen i antalet personer med ålderspension mindre än beräknat, medan antalet i de övriga storområdena ökade enligt prognosen. Enligt en befolkningsprognos som gjordes i fjol våras kommer antalet invånare i Vanda att öka med 2 200 personer under 2011. En ny befolkningsprognos som omfattar åren 2012 2020 görs i maj juni. (Källor: Statistikcentralen och Facta-kommunregistret) Antalet arbetslösa minskar långsamt Vid årsskiftet var arbetslöshetsgraden i Vanda 8,6 procent, vilket efter Högfors, och Nummi-Pusula var den högsta siffran i Helsingfors ekonomiska region. Inom området för Nylands förbund uppgick arbetslöshetsgraden till 7,7 medan siffran var ännu lägre i Nylands närings-, trafik- och miljöcentrals område, 7,1 procent. Antalet arbetslösa i Vanda var nu 9 280, vilket är 675 färre än i slutet av december 2009. Under 2010 var antalet arbetslösa i Vanda som lägst i november, då de uppgick till 8 750 stycken. I slutet av december 2010 hade 2 360 Vandabor varit utan jobb i över ett år. Det är 580 fler än ett år tidigare. Antalet långtidsarbetslösa har ökat i jämn takt under hela året. Till följd av de senaste årens ekonomiska recession ökade också antalet arbetslösa under 25 år i snabb takt: antalet var som högst i juli 2010, 1600 personer. I slutet av december var deras antal redan betydligt lägre, dvs. 1 080 personer, vilket är över 200 personer färre än i december. 9
Figur. Unga arbetslösa under 25 år i Vanda månadsvis under åren 1995 2010. 3 500 3 000 2 500 arbetslösa 2 000 1 500 1 000 500 0 15-19-åringar 20-24-åringar 199 200 200 201 I december 2010 hade antalet permitterade också minskat avsevärt i jämförelse med ett år tidigare: 500 Vandabor var permitterade. Ett år tidigare var de över 900 till antalet. Antalet lediga arbetsplatser i Vanda var vid förra årsskiftet 1 430, dvs. 820 fler än ett år tidigare. På 2000- talet har antalet lediga arbetsplatser varit som störst i februari 2008, då de var närmare 2 800 till antalet. Bland storområdena är arbetslösheten högst i Håkansböle, där arbetslöshetsgraden vid årsskiftet var 10,0 procent. Lägst arbetslöshetsgrad har Kivistö storområde, där den var 4,6 procent. Arbetslöshetsgraden bland män var över två procentenheter högre än bland kvinnor. Arbetslösheten i Vanda har minskat långsamt. (Källa: statistik från Nylands närings-, trafik- och miljöcentral och Vandas Arbets- och näringsbyrå) Fler bostäder färdigställdes än 2009, men det är ännu långt till det uppställda målet. Tre av fem bostäder byggdes med statsstöd Under 2010 färdigställdes 1 326 nya bostäder i Vanda, dvs. omkring fyrahundra fler än år 2009. Detta var redan det sjätte året som man missade det i Vandas bostadsstrategi uppställda målet på 2 000 bostäder på årsnivå. Fokus i bostadsbyggandet, om man ser till antalet färdigställda bostäder, inriktades under 2010 på storområdena Aviapolis och Dickursby. Av de bostäder som färdigställdes 2010 var 566 hyresbostäder som byggts med statligt stöd (räntestöd), dvs. över 350 fler än år 2009. De stadsägda hyresbostäderna, med VAV Asunnot Oy som byggherre var 182 till antalet. Efter fem år av uppehåll byggdes sammanlagt 231 bostadsrättsbostäder i Vanda. Andelen småhus (egnahemshus, par- och radhus) av alla bostäder som färdigställdes i Vanda uppgick till endast 31 procent. År 2010 byggdes ett lika stort antal egnahemshus i Vanda som året innan. Det samma gäller också övriga fristående småhus (parhusbostäder). Antalet nya radhusbostäder nästan fördubblades 10
jämfört med året innan. Antalet höghuslägenheter som byggdes var också betydligt fler, 330 stycken, än året innan. Figur. Färdigställda bostäder i Vanda åren 1995 2010 enligt hustyp 2 250 2 000 1 750 Höghus Småhus antal bostäder 1 500 1 250 1 000 750 500 250 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Utifrån de bostäder som var under byggnad och de bygglov som hade beviljats för att bygga bostäderna uppskattar man att det under loppet av 2011 byggs fler bostäder i Vanda än under 2010, uppskattningsvis kommer antalet att stämma överens med målet för bostadsbyggandet, dvs. 2 000 stycken. Två tredjedelar av de bostäder som byggs utgörs av höghuslägenheter. Fokus i bostadsbyggandet ligger på axeln Myrbacka-Aviapolis-Dickursby. (Källa: Facta-kommunregistret, noggrannare uppgifter i Rakentaminen Vantaalla 2010 och Tilastokatsaus 1/2011) Under 2010 färdigställdes minsta mängden annan våningsyta än våningsytan för bostäder jämfört med resten av 2000-talet I Vanda har det under de senaste åren uppstått nya arbetsplatser i jämn takt. Enligt de senaste officiella uppgifterna ökade antalet arbetsplatser i Vanda under 2008 med hela 2 520. Ökningen i antalet arbetsplatser per år har under 2000-talet, med undantag för år 2005 (då antalet arbetsplatser minskade i Vanda), varit klart större i jämförelse med antalet färdigställda bostäder. Ökningen i antalet arbetsplatser i Vanda beräknas ha stannat upp under 2009, men börjat öka på nytt under 2010 (Statistikcentralen: arbetskraftsutredningen). Den ekonomiska recessionen i slutet av det första årtiondet av 2000-talet efterlämnade också spår inom arbetsplatsbyggandet i Vanda: under 2010 färdigställdes i Vanda endast 71 000 m 2 -vy annan ny våningsyta än bostadsvåningsyta, dvs. rentav 250 000 m 2 -vy mindre än under 2009 och minst under hela 2000- talet. Närmare hälften av den färdigställda våningsytan byggdes i Aviapolis storområde medan en femtedel av våningsytan färdigställdes i vardera Dickursby och Myrbacka. 11
Figur. Annan än bostadsvåningsyta färdigställd under åren 1995 2010 350 000 300 000 250 000 Övriga byggnader Offentliga byggnader Lagerbyggnader Industribyggnader Trafikbyggnader Affärs- och kontorsbyggnader m2-vy 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nästan hela den färdigställda våningsytan byggdes i nybyggnader. Hälften av den våningsyta som byggdes 2010 färdigställdes i affärs- och kontorsbyggnader, en knapp femtedel i lagerbyggnader och en sjättedel i offentliga byggnader. Under det innevarande året kommer också tyngdpunkten inom annat än bostadsbyggande att ligga i området utmed Ring III. Volymen på den byggnadsyta som färdigställs under innevarande år är större än i fjol. Affärs- och kontorsbyggnader samt lagerbyggnader upptar vardera en stor del av den våningsyta som färdigställs. Källa: Facta-kommunregistret, noggrannare uppgifter i Rakentaminen Vantaalla 2010 och Tilastokatsaus 1/2011) Skatteinkomsternas utveckling Vanda stad fick sammanlagt 804,7 milj. euro i skatteinkomster år 2010. Detta var 20,7 milj. euro mer än vad man hade räknat med i budgeten och skatteinkomsterna ökade med 5,4 procent (41,1 milj. euro) jämfört med år 2009. Skatteutsikterna för hela 2010 förbättrades vart eftersom året framskred, särskilt för kommunalskattens del, och det inflöt även mer samfundsskatteinkomster än man hade räknat med i budgeten. Skatteinkomstkalkylen i budgeten för 2010 ändrades inte under året. På överskridningen i kommunalskattekalkylen inverkade särskilt de korrigeringar som utförts för hela 2010 på grund av ökningarna i kommungruppens och Vandas andelar av kommunalskatten som inkluderades i redovisningarna för november december. I bokslutet 2010 överskreds den i budgeten beräknade kommunalskatten med 19,1 milj. euro och den i budgeten beräknade samfundsskatten med 4,4 milj. euro medan den i budgeten beräknade fastighetsskatten underskreds med 2,7 milj. euro. För staden redovisades en kommunalskatt på sammanlagt 697,1 milj. euro, vilket är 3,9 procent mer än året innan. Under budgetåret 2010 inflöt 643,7 milj. euro i kommunalskatteinkomster, då den motsvarande summan år 2009 var 603,0 milj. euro. Under skatteåret 2008 inflöt 18,1 milj. euro i kommunalskatteinkomster och skatteåret 2009 sammanlagt 33,0 milj. euro. Redovisningarna för de två föregående åren minskade med 14,1 milj. euro i förhållande till år 2009. I december 2010 höjdes kommungruppens fördelningsandel av kommunalskatten från 62,31 procent till 62,51 procent. Från december 2009 till december 2010 ökade Vanda stads fördelningsandel av kommunalskatten inom kommungruppen från 4,3 procent till 4,4 procent. Vandabornas förvärvsinkomster ökade år 2009 något snabbare än i hela landet, vilket återspeglades i en höjning av stadens fördelningsandel. 12
Den framtida utvecklingen av stadens egen fördelningsandel beror på bl.a. befolkningstillväxten, sysselsättningen och utvecklingen i fråga om de beskattningsbara inkomsterna hos Vandaborna. Samfundsskatteinkomster fick staden sammanlagt 48,4 milj. euro 2010, vilket är en 23,2 procent mer än året innan. Samfundsskatteinkomsterna för 2009, som utgör grunden för jämförelsen, var på en låg nivå, eftersom redovisningarna från samfundsskatten hade sjunkit med en tredjedel år 2009 från året innan, trots att kommungruppens fördelningsandel tillfälligt höjdes. I enlighet med det beslut som gäller är den fördelningsandel för kommungruppen som höjdes med 10 procent till 32,03 procent i kraft under åren 2009 2011. Stadens egen fördelningsandel inom kommungruppen höjdes från dryga 2,3 procent 2009 till knappa 3,5 procent 2010. Städernas fördelningsandelar räknas varje år ut utgående från de beskattningsuppgifter som framställts för de två senaste beskattningsåren. Staden redovisades sammanlagt 59,3 milj. euro i fastighetsskatter 2010, vilket är 11,0 procent mer än året innan. Fastighetsskattesatserna för 2010 höjdes för den allmänna fastighetsskattesatsens del med 0,1 procentenheter, för stadigvarande bostadshus del med 0,02 procentenheter och för kraftverkens del med 0,35 procentenheter. Den i budgeten beräknade fastighetsskatten underskreds med 2,7 milj. euro. En orsak till detta var att beskattningsvärdena för det äldre byggnadsbeståndets del justerades neråt. För 2010 redovisades sammanlagt 59,5 milj. euro i fastighetsskatter, m.a.o. var den sammanlagda effekten av tidigare år -0,2 procent. Året innan, dvs. för år 2009 redovisades 53,8 milj. euro, vilket innebär att redovisningarna av samfundsskatten i förhållande till år 2009 ökade med 10,6 procent för budgetårets del. Tabell. Stadens skatteinkomster 2010 Specificering av skatteinkomsterna Milj. euro Ursprunglig budget Budgetändringar Budgeten efter ändringarna Utfall Avvikelse Skatteinkomster 784,0 0,0 784,0 804,7 20,7 Kommunal inkomstskatt 678,0 0,0 678,0 697,1 19,1 Andel av samfundsskatteintäkterna 44,0 0,0 44,0 48,4 4,4 Fastighetsskatt 62,0 0,0 62,0 59,3-2,7 Tabell. Bestämningsgrunderna för stadens inkomstskatt Bestämningsgrunderna för stadens inkomstskatt Inkomstskattesats Beskattningsbar inkomst, milj. Förändring 2006 18,50 3 082,4 6,0 % 2007 18,50 3 336,3 8,2 % 2008 18,50 3 591,6 7,7 % 2009 18,50 3 656,7 1,8 % 2010* 19,00 * beskattningen för 2010 färdigställs hösten 2011 euro 13
Tabell. Bestämningsgrunderna för stadens fastighetsskatt Bestämningsgrunderna för stadens fastighetsskatt år 2010 år 2009 Fastighetsskattesatser Allmän 1,00 0,90 Stadigvarande bostadshus 0,32 0,30 Kraftverk 2,85 2,50 Obebyggd byggnadsplats 2,50 2,50 Statsandelarnas utveckling Statsandelssystemet för driftsekonomin omorganiserades från och med ingången av 1.1.2010 till en s.k. envägsmodell. I omorganiseringen 2010 omfattar statsandelen för kommunens basservice social- och hälsovårdens kalkylerade kostnader, de kalkylerade kostnaderna för förskola och grundläggande utbildning enligt årsklassen 6 15 åringar och för allmänna bibliotek samt invånarbaserad grundundervisning i konst och kommunernas kulturväsende, från den sammanlagda summan avdras kommunens finansieringsdel. Till den sålunda erhållna summan i euro adderas den allmänna delen inklusive förhöjningar, samt tillägg för särskilt gles bosättning, skärgårdsförhållanden och kommun inom samernas hembygdsområde, och beaktas ytterligare ökningar och minskningar i statsandelen från statsandelen för basservicen enligt kapitel 7 i lagen om statsandel för kommunal basservice. Vanda stad fick sammanlagt 129,0 milj. euro i statsandelar för driftsekonomin år 2010. Statsandelarna ökade med 18,5 milj. euro, dvs. 16,7 procent, från året innan. Den i budgeten beräknade statsandelen underskreds med 1,0 milj. euro. Uppgörandet av en prognos för statsandelarna i budgeten 2010 försvårades av att de praktiska lösningarna i statsandelsreformen var på hälft och av bristen på kommunvisa förhandskalkyler. Den på skatteinkomster baserade utjämningen av statsandelar minskade stadens statsandelar med 37 procent av de kalkylerade skatteinkomster som överskrider utjämningsgränsen. I förhållande till landets medeltal var utjämningsgränsen 91,86 procent av den kalkylerade skatteinkomsten beräknat per invånare. År 2010 var utjämningen av de statsandelar som baserar sig på skatteinkomsterna -62,2 milj. euro för Vandas del. Utjämningen var -59,3 milj. euro år 2009 och -53,3 milj. euro år 2008. Hemkommunsersättningsinkomsterna och -utgifterna för förskola och grundläggande undervisning i anslutning till det omorganiserade redovisningssystemet för statsandelar har i enlighet med gällande anvisningar samt budgeten bokförts som driftsekonomiinkomster och -utgifter under bildningsväsendet. I den ursprungliga budgeten nettobudgeterades hemkommunsersättningsinkomsterna och -utgifterna under bildningsväsendet i brist på noggrannare anvisningar. Efter att anvisningarna om det nya statsandelssystemet hade getts ut i början av 2010 avskiljdes hemkommunsersättningsinkomsterna och -utgifterna i budgeten genom en budgetändring. Återbetalningar av återkrav av underhållsstöd har i enlighet med bokföringsnämndens kommunsektions anvisningar bokförts som inkomster i driftsekonomin på 0,8 milj. euro (centralförvaltningen). Differensen mellan det slutgiltiga beslutet (31.12.2010) om övriga statsandelar för undervisnings- och kulturväsendet och det ursprungliga beslutet, en ökning av statsandelarna med 1,3 milj. euro i förhållande till det ursprungliga statsandelsbeslutet 2010 har beaktats i bokslutet 2010. Till dessa delar beror ökningen av statsandelen närmast på att antalet elever inom yrkesutbildningen har ökat. 14
Tabell. Statsandelarna i stadens driftsekonomi 2010 Specificering av statsandelarna Milj. euro Ursprunglig Budgetändringar budget Budgeten efter ändringarna Utfall Avvikelse Statsandelar 130,0 0,0 130,0 129,0-1,0 Statsandelen för kommunens basservice, inkl. utjämningar 126,8 Övriga statsandelar inom undervisnings- och kulturväsendet 2,2 Höjning av den behovsprövade statsandelen 0,0 Budgetutfallet 2010 Budgeten för 2010 godkändes av Vanda stadsfullmäktige 16.11.2009. Stadsstyrelsen antecknade verksamhetsområdenas driftsplaner som beretts enligt budgeten för kännedom i januari februari 2010. Budgeten för 2010 bereddes mitt under den globala finansieringskrisen och den påföljande ekonomiska recessionen. Vid budgetberedningen beaktades det s.k. Vandaavtalet som ingåtts mellan fullmäktigegrupperna, vars centrala mål togs med i budgeten. De ekonomiska utsikterna förbättrades betydligt under 2010, vilket syntes t.ex. i att skatteinkomsterna inom hela kommunsektorn vände uppåt i en tydlig ökning under hösten 2010. Budgeten baserade sig på ett negativt resultat som var över -30 milj. euro och på stadens bruttoinvesteringsnivå som uppgick till över 124 milj. euro. Efter budgetens godkännande beslutade fullmäktige att som ändringar i anslagen öka inkomsterna i driftsekonomidelen i budgeten 2010 med 0,8 milj. euro, öka utgifterna i driftsekonomidelen med sammanlagt 24,2 milj. euro och öka anslagen i investeringsdelen med 104,8 milj. euro. Utöver detta ökades de extraordinära inkomsterna i resultaträkningsdelen med 196 milj. euro i anslutning till HRM:s grundande. Sifforna i stadens bokslut 2010 påverkas väsentligt av att Affärsverket Vanda Vattens överfördes till Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). De städer som utgör parter i överföringen hann inte i sina budgetar för 2010 beakta de poster som uppkommer av överföringen, eftersom överföringsnoteringarna preciserades slutgiltigt först sommaren 2010. I Vanda fattades till de väsentligaste delarna beslut om HRM-posterna som ändringar av budgeten under 2010. Posterna i budgetens utfallsrapportering presenterades för jämförbarhetens skull utan HRM-posterna. För driftsekonomins och investeringarnas del är bokslutets bokföringsmässiga poster i anslutning till ovan nämnda grundande av HRM följande: Resultaträkningsdelens extraordinära poster, 201,5 milj. euro Investeringsdelens inkomster (offentliga anläggningstillgångar), 159,3 milj. euro Investeringsdelens utgifter (aktier och andelar), 98,6 milj. euro I utfallsjämförelsen i budgeten på stadsnivå ska de 16,3 milj. euro som budgeterats i driftsekonomins inkomster och utgifter för Ring III beaktas (man har kommit överens med revisorerna om sättet att budgetföra Ring III innan projektet inletts). I praktiken ackumuleras inte inkomster för Ring III under driftsekonomin. Däremot bokförs under budgetåret utgifterna för Ring III under driftsekonomins utgifter, dock nollställs dessa i lager vid uppgörandet av bokslutet (balansräkningen) i och med överföringen. Arrangemanget med Ring III orsakar en avvikelse i budgetens utfallsprocenter för inkomster och utgifter, men inverkan på resultatet elimineras i sin helhet i verksamhetsbidraget, både under budgetåret och i bokslutet. Sätten att budgetföra och bokföra Ring III har också beaktats i de reultatprognoser som gjorts under 2010. 15
Utfallet för driftsekonomidelen och resultaträkningsdelen i budgeten I den ändrade budgeten 2010 uppgick inkomsterna i stadens driftsekonomi till 312,8 milj. euro (räknat exklusive de inkomster i driftsekonomidelen som budgeterats för Ring III). Inkomsterna som inflöt under 2010 uppgick till 321,4 milj. euro, dvs. 8,6 milj. euro mer än i budgeten. Driftsekonomins inkomster överskreds bl.a. till följd av att markförsäljningsinkomsterna, jordupplagringsinkomsterna och fastighetscentralens interna inkomster överskreds. Driftsekonomins utgifter i den ändrade budgeten 2010, exklusive tillverkning för eget bruk, uppgick till 1 219,4 milj. euro (beräknat exklusive de utgifter i driftsekonomidelen som budgeterats för Ring III). Verksamhetsutgifterna under 2010, exklusive tillverkningen för eget bruk, uppgick till 1 196,4 milj. euro, dvs. 23,0 milj. euro mindre än i den ändrade budgeten. De största skillnaderna mellan den ändrade budgetens anslag och utfallet av driftsekonomins utgifter uppkom inom social- och hälsovårdsväsendet och centralförvaltningen. I den del av bokslutet där budgetutfallet jämförs ges en noggrannare beskrivning av budgetens utfall i förhållande till de bindande mål som stadsfullmäktige fattat beslut om. Vid granskningen av verksamhetsbidraget på verksamhetsområdesnivå kan konstateras att verksamhetsbidraget utföll bättre än budgeterat inom alla verksamhetsområden i förhållande till den ändrade budgeten. Skillnaden mellan budgeten och verksamhetsbidragets utfall var i den allmänna förvaltningen 1,5 milj. euro, centralförvaltningen 5,8 milj. euro, social- och hälsovårdsväsendet 10,9 milj. euro, bildningsväsendet 0,7 milj. euro, verksamhetsområdet för markanvändning och miljö 7,5 milj. euro, fastighetscentralens verksamhetsområde 4,1 milj. euro och verksamhetsområdet för fritid och invånarservice 0,4 milj. euro. Över den prognostiserade överskridningen av skatteinkomstkalkylen till följd av höjningen av fördelningsandelarna gjordes ingen budgetändring i enlighet med försiktighetsprincipen under 2010. Skatteinkomstkalkylen i budgeten överskreds sålunda slutligen med 20,7 milj. euro. Statsandelskalkylen, 130 milj. euro, utföll nästan enligt budgeten, då återbetalningen av återkrav av underhållsstöd (0,8 milj. euro) som bokförts som inkomst för centralförvaltningen beaktas i redovisningen av statsandelar. Stadens ränteintäkter uppgick 2010 till 11,9 milj. euro, vilket var 0,4 milj. euro mer än budgeterat. Övriga finansiella intäkter bokfördes för 2010 till ett belopp på 17,3 milj. euro, dvs. 0,5 milj. euro mer än budgeterat. För 2010 hade budgeterats 25,3 milj. euro i räntekostnader, då utfallet av räntekostnaderna uppgick till 11,8 milj. euro, dvs. 13,5 milj. euro mindre än budgeterat. De övriga finansiella intäkterna för 2010 uppgick till 0,4 milj. euro, vilket var 0,1 milj. euro mer än budgeterat. Avskrivningskalkylen i budgeten 2010 uppgick till 64,6 milj. euro för stadens del. Avskrivningarna 2010 uppgick till 61,3 milj. euro, dvs. 3,3 milj. euro mindre än budgeterat. Under extraordinära intäkter bokfördes för 2010 inkomster på 196 milj. euro i anslutning till grundandet av HRM, över vilka det gjordes en ändring i budgeten under 2010. Räkenskapsperiodens resultat uppgick i staden till 215,5 milj. euro. Räknat utan extraordinära poster uppgick stadens jämförbara resultat under räkenskapsperioden 2010 till 13,9 milj. euro. Utfallet för investeringsdelen och finansieringsdelen i budgeten I investeringsdelens inkomster i den ändrade budgeten hade för staden budgeterats inkomster på 6,5 milj. euro. Utfallet av investeringsinkomsterna, exklusive de s.k. HRM-posterna, uppgick till 14,2 milj. euro. Skillnaden i förhållande till budgeten utgjordes närmast av obudgeterade statsbidrag för byggande och av balansposterna för den totala finansieringen av Ringbanan. Som inkomst i projektgruppen offentliga anläggningstillgångar har bokförts en bokföringsmässig post på 159,3 milj. euro som anknyter till grundandet av HRM, posten har ingen finansiell inverkan för staden. Under 2010 användes 207,6 milj. euro i investeringsanslag, då anslagen i den ändrade budgeten för 2010 uppgick till sammanlagt 229,2 milj. euro. Anslagen i budgetens investeringsdel underskreds sålunda med 21,6 milj. euro, då utfallsprocenten var 90,6 procent. 16