1 Fakturering av ssystemtjänster

Relevanta dokument
Ändringar med grund i uppdateringar i marknads- och planeringssystemet Fifty

Ändringar i bilagor till Balansansvarsavtalet med ikraftträdande tidigast från den 17 april 2018

Fakturering och internationell handel

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Svenska kraftnäts bemötande på mottagna remissvar i remissen för bilagor till balansansvarsavtal

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b Faktureringsrutiner Dnr: /

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Ändringar med grund i det nya marknadsoch planeringssystemet Fifty

Vanliga frågor och svar för reserver

Ändringar för områden om remissförslag på förändring

/1687 ÄNDRINGSDOKUMENT. Svenska kraftnäts förslag på Balansansvarsavtal BOX SUNDBYBERG STUREGATAN 1 SUNDBYBERG

Krav på innehållet i fakturor ställda till Akademiska Hus AB

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

1 Modell för upphandling

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Bilaga 3 Faktureringsrutiner Dnr: /

Handledning för Stockholms stad

Krav på innehållet i fakturor ställda till Akademiska Hus

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Marknadsavdelningen

E-faktura adressering och fakturakrav

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Region Norrbotten

Börja med Smart Registrera din kund Registrera din artikel Göra en faktura... 16

Ekonomimeddelande 2019:2

Ändringar i bilagor till Balansansvarsavtalet med ikraftträdande tidigast från den 13 mars 2018

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington

DHL subset av SFTI Svefaktura

ABBs tillämpning av svefaktura xls, Inledning

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved

NBS Nordic Balance Settlement

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning för Stockholms stad

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version ]

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Hasselfors Garden AB

Handledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

1 Modell för upphandling

1 Modell för upphandling

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad

Så skickar ni elektroniska fakturor till

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.

Alternativa kundfakturaadresser

Kom igång med Fakturaportalen!

Lekmaterial Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial

Kom igång med Fakturaportalen!

Produktbeskrivning Resttrafik

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Finans /6. SvK4000, v3.3,

Här kan Ni hitta all information kring hur du fakturerar för att få ut din ersättning!

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Handledning för Örebro Kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

TIDELIUSGATAN STOCKHOLM ,00

E-faktura. Instruktion hur Ni som leverantör skickar elektroniska fakturor till bolag inom Coop.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

RAMAVTAL Vårdsängar 2012

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Rutin fö r hantering av fakturör fra n privat hemtja nstutfö rare

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Handledning för Exder eprinter

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box Stockholm

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Handledning anslutning till E-handel Inköpsfunktionen

Leverantörsportalen Guide för leverantörer

6.3 Riktlinjer för fakturautställare

ANVÄNDARMANUAL FAKTURERA

Produktbeskrivning Resttrafik

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

Göteborgs stads krav för elektronisk handel

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

Taurus Ekonomiutbildning

Leverantörsportalen Användarguide

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

Kraven på faktura i momshänseende. Ulrika Hansson 20 september 2016

Nettoredovisning i Rebus Resebyrå-modul

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Yrkeskläder och skor Avropsstöd

Handledning för Fristående Svefaktura

Senast uppdaterat: Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Avtal. Mediebevakning Referensnr: nummer: E-post: se

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg

NEA webinar

Raindanceportalen, Handbok KFP Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

ANVISNINGAR TILL REGLER FÖR EKONOMISK FÖRVALTNING 3 KAP 5-6, KONTROLL OCH ATTEST

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket

Transkript:

SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2017-101-3110 2017/247 REGELDOKUMENT Regler om för fakturering av Systemtjänster Detta regeldokument beskriver rutiner och riktlinjer för fakturering av Systemtjänster gentemot Svenska kraftnät. Denna fakturering görs i efterhand avseende en LeveransveckaLeveransmånad. 1 Fakturering av ssystemtjänster Balansansvarig fakturerar Svenska kraftnät veckovis månadsvis för erhållna Systemtjänster i efterhand avseende en LeveransveckaLeveransmånad. Systemtjänsterna ska vara specificerade per Leveransvecka. Fakturering ska ske senast en månad efter den period (sista datum) som fakturan avser. Fakturering kan ske i EUR eller SEK (se nedan kring val av valuta). Fakturan ska avse endast den kapacitet (MW) som upphandlats, inte energiaktivering. Negativa belopp kan faktureras och blir då en utanordning mot Svenska kraftnät. 1.1 Systemtjänster De Systemtjänster som faktureras Svenska kraftnät är kapaciteten avseende: > Frequency Containment Reserve (FCR-N och FCR-D) > Frequency Restoration Reserve Automatisk (afrr uppreglering och afrr nedreglering) 1/5

1.2 Val av valuta Balansansvariga kan välja i vilken i valuta de vill hantera sina fakturor i två sammanhang; i Balansavräkningen gentemot esett och i faktureringen gentemot Svenska kraftnät. Det förra valet regleras ej i Avtalet utan är här med för referens. 1.2.1 Valuta gentemot esett I den nordiska balansavräkningen kommer kan respektive Balansansvarig att kunna välja vilken valuta (EUR eller SEK) de önskar bli fakturerade i. Detta gäller för de fakturor som hanteras av esett Oy. Val av valuta skall ske i enlighet med NBS-handboken. 1.2.2 Valuta gentemot Svenska kraftnät vid fakturering av systemtjänster Balansansvariga fakturerar Svenska kraftnät för de Systemtjänster de har tillhandahållit. Denna fakturering kan väljas att göras i antingen EUR eller SEK. Val av valuta för denna fakturering kan väljas fritt en gång per år. Valet av faktureringsvaluta skall meddelas Svenska kraftnät (Anna Jäderströmanna.jaderstrom@svk.se) senast den 1:a december varje år och är då giltigt för nästkommande år (perioden januari december). Fakturor som inkommer till Svenska kraftnät i annan valuta än avtalet kommer ej att accepteras.vid fakturering av systemtjänster kan Balansansvarig välja att göra detta i antingen EUR eller SEK. Om Balansansvarig önskar ändra valuta för fakturering kan det göras en gång per kalenderår. Ändringen ska anmälas senast den 1:a december till Svenska kraftnät och börjar sedan gälla från och med 1:a januari nästkommande år. Anmälan görs via e-post till fcr@svk.se för FCR-N och FCR-D eller afrr@svk.se för afrr. Fakturor som inkommer till Svenska kraftnät i annan valuta än avtalat kommer ej att accepteras. 1.3 Fakturaspecifikation Den faktura som Svenska kraftnät mottar skall innehålla följande övergripande information: > Det datum fakturan utfärdades (fakturadatum) > Ett unikt löpnummer för varje faktura baserat på en eller flera serier > Fakturerade parts momsregistreringsnummer > Fakturerade parts och köparens namn och adress > Varans eller tjänstens omfattning och art > Det datum fakturan utfärdades (fakturadatum) samt förfallodatum 2/5

> Det datum/den period då varorna såldes eller tjänsterna utfördes eller slutfördes. Ange både vecka och datumintervall. > Beskattningsunderlaget för varje momssats eller undantag, enhetspriset exklusive moms samt en eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår i enhetspriset. > Den aktuella momssatsen (enligt Skatteverkets gällande bestämmelser). > Vilket momsbelopp som ska betalas eller om det är en momsfri försäljning. > Den valutakurs som har använts Nord pools valutakurs ska användas enligt de principer som beskrivs i Avtalet avsnitt 2.1, 3.1 samt 4.1. D.v.s. för dagar där slutgiltig valutakurs inte fastställs samma dygn, används den preliminära valutakursen. För övriga dagar används slutgiltig valutakurs. Fakturan ska även innehålla följande information per Systemtjänst: > Det datum och den period då systemtjänsten har levererats Både namn på månad och datumintervall ska anges. > Summering per dag av såld kapacitet i MW (nettosumma effekt), och motsvarande nettosumma per dag av kostnaderna i EUR eller i SEK > Totalsumma av såld kapacitet i MW och totalkostnad i EUR eller i SEK 1.4 Moms Mervärdesskatt beräknas i enlighet med rådande lagstiftning i respektive land. Svenska kraftnäts bedömning är att systemtjänster är att betrakta som en Tjänst. 1.5 Format för faktura I första hand önskar Svenska kraftnät erhålla elektroniska fakturor i Svefakturaformat, i andra hand en mail faktura och i sista hand en pappersfaktura. Nedan följer mer detaljer kring respektive fakturaformat. 1.5.1 Elektronisk faktura Svenska kraftnät accepterar elektroniska fakturor i XML-format enligt SFTI:s standard. En förutsättning för detta är att en routing har skapats mellan den part som ställer ut fakturan och Svenska kraftnät. Detta åstadkoms genom att respektive part meddelar sin respektive VAN-operatör. 3/5

Svenska kraftnät accepterar båda de tillgängliga versionerna av Svefaktura: > Svefaktura 1.0 > Svefaktura BIS 5A 2.0 Mer information kring SFTIs standard finns på deras hemsida: http://sfti.se/standarder/bestallningsprocesssftisvehandel/svefaktura.1882.html Obs, notera att elektronisk faktura inte är ett alternativ om fakturan innehåller både köpta och sålda systemtjänster. I detta fall använder man sig av PDF eller pappersfaktura enligt nedan. 1.5.2 PDF-faktura En PDF-faktura ska innehålla både själva fakturan och dess bilagor i samma dokument. Denna faktura sänds till fakturor.av@svk.se 1.5.3 Pappersfaktura Pappersfakturor ska vara märkta med namn som fakturareferens och skickas till Svenska kraftnäts fakturaadress enligt nedan: Svenska kraftnät FE5105 838 77 Frösön 2 Ytterligare information Kontaktvägar enligt nedan: > För frågor kring underlag (avropade reserver, etc.) för fakturering vänligen kontakta Svenska kraftnäts enhet för Balansering och reserver (MB) > : anna.jaderstrom@svk.se FCR-N och FCR-D: fcr@svk.se afrr: afrr@svk.se > För frågor kring utbetalningar kontakta Svenska kraftnäts ekonomisupport: ekonomisupport@svk.se 4/5

Ytterligare information om Systemtjänster, etc. återfinns i Avtalet. 5/5