Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Relevanta dokument
Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2013/69 Uppdrag från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden om att förklara de ökade kostnaderna per gymnasieelev - återremiss

Dnr Kun 2010/173 Delårsrapport per augusti samhällsuppdraget. Kultur- och fritidsnämndens kanslis förslag

Socialnämnden i Järfälla

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Arbetsutskott Onsdagen den 26 maj, kl Kallhällsrummet, kommunalhuset plan 3

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse och bokslut samhällsuppdraget

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Ubn 2014/1 Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m.

181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen (M).

Dnr Ubn 2012/47 Principbeslut - organisationsförändring av HTS-gymnasiet, Kvarngymnasiet och Samgymnasiet

Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

Utbildningsnämnden Tertialrapport januari-april

Verksamhetsberättelse. Utbildningsnämnden Samhällsuppdraget

Ann-Christine Mohlin

Transport och verkstads förslag till tekniska nämnden

Delårsrapport Arbetslivsnämnden

Handläggare: Datum Diarienummer AMN Bystedt Marcus

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag. 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs enligt förvaltningens förslag

45 (ärende 6) Dnr Kdn 2015/178 Integrationslyft för Järfälla - motion från Cecilia Löfgreen (M)

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Bokslut och verksamhetsberättelse samhällsuppdraget

Ekonomisk rapport april 2019

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Bokslut 2017 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Svar på Storsthlm:s, KSL kommunerna i Stockholms län, förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 inom gymnasieskolan

Kansliets bedömning är att en etablering av Järfälla Tekniska Gymnasium får påtagligt negativa följder på sikt för skolväsendet i kommunen.

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

PROTOKOLL Mejerigatan 1, Gruesalen Christer Landin (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M)

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Handläggare: Datum Diarienummer AMN Bystedt Marcus

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26)

KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Dnr Ubn 2009/50 Preventionsprogram och Järfälla gymnasieskolor

Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Månadsrapport januari 2019

Ramförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden

Analys av volymökningen av elever inom utbildningsnämndens ansvarsområde

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Mark och fordons förslag till tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)

Månadsrapport februari 2019

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Månadsrapportering mars

Sammanträdesdatum Ibrahim Khalifa Ordförande

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Uppföljningsrapport per april 2018

Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos

Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag:

5 Delår 1 (AVUX/2019:1) Beslut. Sammanfattning. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport

Tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens tertialrapport januari-april 2015

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Karl Persson (SD) Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Helen Källvik, ekonom Tove Frostvik, barn-och bildningschef

Dnr Kon 2016/64 Inriktningsplan för arbete med feriepraktik

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsrapport februari 2014

Jobbcenter, Hans Stahles väg 13 i Tumba

Delårsrapport 2 Kommunfullmäktige 2018

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Karl Persson (SD)

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

Lomma kommun, Kvartalsrapport januari-mars Barn- och Utbildningsnämnden

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Förslag till mål och budget

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Ekonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats

Månadsuppföljning. Maj 2012

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Transkript:

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens förslag 1. För driftbudgeten redovisat tertialbokslut per april månad om totalt 1 815 tkr netto godkänns. 2. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om -9 156 tkr godkänns. 3. Beräknat underskott efter volymkompensation ska täckas av eget kapital. Ärendet i korthet et redovisar ett underskott om 1,8 mnkr. redovisar ett underskott om 9,2 mnkr. och årsprognos beror på fler elever inom sfi och att gymnasieutbildning ligger på en högre kostnad än budget. Nämnden har ett eget kapital från 2012 om 8,0 mnkr. Handlingar Kansliets skrivelse 2013-05-30. Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat att varje nämnd ska genomföra budget- och verksamhetsuppföljningar per april och per augusti. Uppföljningen per april är enklare och innehåller en begränsad redovisning som lämnas till kommunstyrelsen. Delårsrapport ska upprättas per augusti och är en mera ingående rapport som ska redovisas till kommunfullmäktige. 07 1 Reviderat s 6 Budget- och verksamhetsuppföljning per april, samhällsuppdraget Utbildningsförvaltningen Besöksadress: Vasaplatsen 11 Kansliet Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Torbjörn Englund, Ekonom Telefon växel: 08-580 285 00 Telefon: 08-580 285 21 (direkt) 070-480 85 45 (mobil) E-post: utbildning.kultur_fritidsnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se Fax: 08-580 287 89 Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082

2013-05-30 2 (7) Driftbudgeten totalt Driftbudget totalt Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter 61 457 4 749 25 698 15 561 72 190 Interna intäkter 0 0 0 0 0 Summa intäkter 61 457 4 749 25 698 15 561 72 190 Kostnader -376 099-111 445-131 902-339 359-394 864 - varav kapitalkostnad 0 0 0 0 0 Nettokostnad -314 642-106 696-106 204-323 798-322 674 Kommunbidrag 314 642 104 881 103 529 314 642 310 589 Resultat 0-1 815-2 675-9 156-12 085 Eget kapital 13-01-01 7 975 Sammanfattning av tertialbokslut och årsprognos per verksamhet Tertial- Års- Mnkr bokslut prognos Politisk ledning 0,0 0,0 Kansli 0,1 0,0 Gymnasieutbildning -1,6-3,1 Vuxenutbildning -0,3-6,2 Studieförbund 0,0 0,1 Summa -1,8-9,2 Beräknad volymreglering 4,8 Beräknat resultat efter volymreglering -4,4 et redovisar ett underskott om 1,8 mnkr. Underskottet beror i första hand på ett ökat antal elever inom sfi men också att gymnasieutbildningen ligger på ett högre kostnadsläge än budget. Årsprognos Nämndens totala underskott är prognostiserat till 9,2 mnkr. Volymregleringen för ökade platser inom sfi och minskade platser inom gymnasieutbildningen beräknas till 4,8 mnkr. Nämnden har då ett egentligt underskott om 4,4 mnkr. En möjlig åtgärd för att begränsa underskottet för året är att minska antalet utbildningsplatser inom vuxenutbildningen. Kansliet vill dock inte föreslå detta i dagsläget eftersom prognosen inom sfi är mycket osäker. Det kommer att bli lättare att göra en bedömning i början av hösten när efterfrågan på vuxenutbildningen är klar.

2013-05-30 3 (7) Politisk ledning Politisk ledning Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader -704-198 -156-704 -558 Nettokostnader -704-198 -156-704 -558 Kommunbidrag 704 235 230 704 690 Resultat 0 37 74 0 132 et redovisar ett överskott om 37 tkr. redovisar ett nollresultat. Kansli Kansli Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader -2 889-905 -1 070-2 889-2 791 Nettokostnader -2 889-905 -1 070-2 889-2 791 Kommunbidrag 2 889 963 944 2 889 2 832 Resultat 0 58-126 0 41 et redovisar ett överskott om 58 tkr. Årsprognos redovisar ett nollresultat.

2013-05-30 4 (7) Gymnasieutbildning Gymnasieutbildning Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter 61 451 2 358 24 584 5 851 69 380 Kostnader -332 808-94 454-117 794-280 262-349 838 Nettokostnader -271 357-92 096-93 210-274 411-280 458 Kommunbidrag 271 357 90 452 91 347 271 357 274 041 Resultat 0-1 644-1 863-3 054-6 417 et redovisar ett underskott om 1644 tkr. Se kommentar under årsprognosen. Utfallet för intäkterna är betydligt lägre än budget. Detta beror på att från och med 2013 redovisas inga interkommunala intäkter hos beställaren. Egenregin hanterar självständigt alla intäkter från andra kommuner. redovisar ett underskott om 3 054 tkr. Antalet elever beräknas minska i förhållande till budgeten med 17 elever. Volymerna regleras efter årsbokslutet med kommunstyrelsen. Detta beräknas medföra att nämnden ska återbetala 1 442 tkr. Det egentliga resultatet är då ett underskott om 4496 tkr. I detta ingår utvecklingskostnader om ca 800 tkr. Beräknat per elev är genomsnittskostnaden ca 1300 kr högre än budget. Flera orsaker kan urskiljas: - tilläggsbelopp - länsprislistan/kostnader för elever utanför KSL-området - kostnader för introduktionsprogram - kostnaderna för gymnasiesärskolan - införandet av elevdatabasen Det pågår ett omfattande utvecklingsarbete kring dessa områden. Därför är osäkerheten stor i prognosen. Utvecklingsarbetet bedrivs dels inom kansliet, dels inom Kommunförbundet Stockholms län (KSL) inom ramen för gällande samverkansavtal om en gemensam gymnasieregion. Det är idag svårt att bedöma vilka effekter arbetet kommer att få för kostnadsutvecklingen. KSL har utarbetat ett förslag till gemensamma riktlinjer för beviljande av extra stöd till elever, s k tilläggsbelopp. Nämnden beslutade, 2013-04-23, att ansluta sig till förslaget från och med höstterminen 2013. Förslaget innebär att det blir en mer likartad bedömning och hantering av tilläggsbelopp, vilket skapar en större rättssäkerhet för eleverna. En annan effekt blir en effektivisering av verksamheten genom att större krav ställs på dokumentation och utvärdering av insatserna. Med

2013-05-30 5 (7) anledning av detta torde också kostnadsutvecklingen för tilläggsbelopp kunna hållas på en adekvat nivå. KSL genomför för närvarande en översyn av den för länet gemensamma prislistan för de olika gymnasieprogrammen. Översynen är bland annat föranledd av utfallet av lärarlöneavtalet för 2013. Någon förändring av priserna kommer dock inte att ske under 2013. Däremot kommer den fortsatta översynen eventuellt leda till justeringar av priset mellan program och i förhållande till kostnadsläget i motsvarande regioner i landet. KSL fortsätter också att utreda gemensamma priser för Introduktionsprogrammen och för gymnasiesärskoleutbildning. Dessa utredningar torde inte få effekter på kostnaderna för hösten 2013 utan först för budget 2014. Elevdatabasen används nu fullt ut för att registrera betalningar mellan anordnare av gymnasieutbildning. Elevdatabasen har inneburit ändrade rutiner och regler för att räkna elever. Kontroller av folkbokföring görs varje dygn. Kontroll sker att en elev inte kan vara placerad mer än på en skola, vilket bland annat medför att tidigare förekommande dubbelutbetalningar undviks. Det administrativa arbetet kommer att underlättas. Utvecklingsprojekt Unga på gång Inom ramen för projektet Unga på gång, uppföljning av unga 16-20 år som inte går i skola eller arbetar, arbetar förvaltningen vidare med. Enligt utredningsförslag som för närvarande behandlas av regeringen kommer det framöver att ställas allt större krav på kommunerna i detta avseende. Kansliets kostnader kan behöva täckas av nämndens egna kapital. Förvaltningen återkommer senare med underlag för beslut om detta. Förvaltningen medverkar dessutom i projektet att bryta det sociala utanförskapet för gruppen 20 24 år. Kostnaderna för detta beräknas täckas av kommunstyrelsen. Volymer Antal Järfällaungdomar i Budget Prognos Avgymnasieutbildning helår vikelse Egen regi 1 242 1 090-152 Extern regi 1 530 1 665 135 Summa 2 772 2 755-17 Gymnasiesärskola 45,5 45,5 0

2013-05-30 6 (7) Vuxenutbildning Vuxenutbildning Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter 0 2 391 1 114 9 710 2 804 Kostnader -39 590-15 888-12 882-55 504-41 571 Nettokostnader -39 590-13 497-11 768-45 794-38 767 Kommunbidrag 39 590 13 197 10 975 39 590 32 926 Resultat 0-300 -793-6 204-5 841 et redovisar ett underskott om -300 tkr. Betalningsmodellen för vuxenutbildningen gör att det är svårt att beräkna och boka upp rimliga kostnader. Därför ska delårsbokslutet läsas med försiktighet. Kostnaderna för Svenska för invandrare (Sfi) ligger 42 procent högre än samma period 2012. 933 tkr har inkommit som intäkter för flyktingar. redovisar ett underskott om 6 204 tkr. Underskottet beror helt på volymutvecklingen på SFI. Budgeten 2013 ökades med 3 mnkr för ökade volymer men ser nu dock ut att bli ännu högre. Sfi är svårt att prognostisera. Efter utfall per februari låg kostnaden 65 % högre än motsvarande period 2012. Efter utfallet per april ligger kostnaden 42 % högre. är beräknad med att kostnaderna för återstående månader ligger 30% högre än 2012 och att intäkterna för flyktingar (från den statliga flyktingschablonen) uppgår till 2 500 tkr. Underskottet inom Sfi ska enligt ekonomistyrreglerna kompenseras efter årsbokslutet. Regeringen har beslutat att om att utöka statsbidraget till Yrkesinriktad utbildning för vuxna (Yrkesvux) för 2013. Kommunen har tidigare beviljats 77 heltidsstudieplatser och har nu fått ytterligare 66 platser dvs totalt 143 heltidsstudieplatser. Volymer Vuxenutbildning antal Prognos Avhelstudieplatser Budget helår vikelse Grundläggande 190 190 0 Gymnasial 190 263 73 Varav Allmänna ämnen 190 0 Varav Yrk kommunala medel 73 0 Yrkesvux statsbidrag 0 143 143 Svenska f. invandrare 490 685 195 Svenska f. invandrare - flyktingar 0 78 78 Särvux 60 60 0

2013-05-30 7 (7) Studieförbund Studieförbund Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter 6 0 0 0 6 Kostnader -108 0 0 0-106 Nettokostnader -102 0 0 0-100 Kommunbidrag 102 34 33 102 100 Resultat 0 34 33 102 0 et redovisar ett överskott om 34 tkr. redovisar ett överskott om 102 tkr. Nämnden har fattat beslut om att medlen inte ska utbetalas. Annika Ramsell Utbildningsdirektör Sune Stjärnlöf Programchef Torbjörn Englund Ekonom Expedieras KS Kommunstyrelseförvaltningen Jolo Larsson