Driftnämnden Regionservice

Relevanta dokument
Verksamhetens kostnader (kontoklass 4-7) har ökat med 3,9 % jämfört med samma period förra året.

Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010

Driftnämnden Regionservice

Dnr HNH Regionstyrelsen. Hjälpmedelsnämnden i Halland Uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2011

Uppföljningsrapport 1 Januari april 2010

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice

Regionstyrelsens uppdrag till Driftsnämnden för Regionservice

1(1) Diarienummer DNKS Datum. Ekonom. Skola. Regionstyrelsen. om hur

Uppföljningsrapport 1, period 1-3 år 2016

Skolförvaltningen - Uppföljning

bokslutskommuniké 2013

Uppföljningsrapport 2. Driftnämnden Regionservice. Januari - augusti Sammanfattning

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Uppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

5. Bokslutsdokument och noter

Bokslutskommuniké 2014

Periodrapport Maj 2015

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Uppföljningsrapport 2 för skolförvaltningen

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Skolförvaltningen - Uppföljning

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Ledningsrapport december 2018

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Preliminär Månadsrapport - Februari 2018

Delårsrapport augusti 2017

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

bokslutskommuniké 2012

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Å rsredovisning 2016 Rä ddningstjä nsten Skä ne Nordvä st

Ledningsrapport januari 2019

1(1) Diarienummer DNKS Datum. Förv chef. Skola. Regionstyrelsen. jämfört

Mål och inriktning för Regionservice 2016

Månadsrapport, period 1-7 år 2016

Bokslutskommuniké 2015

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Månadsrapport, period 1-5 år 2016

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016

bokslutskommuniké 2011

Månadsrapport, period 1-9 år 2016

Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Ann-Christine Mohlin

Bokslutskommuniké 2017

Periodrapport Juli 2015

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Uppföljningsrapport 2010:2 - Psykiatrin i Halland

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Periodrapport OKTOBER

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017

Rullande tolv månader.

Ledningsrapport april 2018

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Skadekontot Budget 2007 samt planering för åren

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Strategisk plan

avser regional Därmed kommer

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2018, Landstingshuset i Stockholm AB. Org.nr Styrelsen.

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden

Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005


Rullande tolv månader.

Jämtlands Gymnasieförbund. Årsredovisning Dnr Mikael Cederberg Kirsten Johnsson

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/

Driftnämnden Regionservice Rapport Uppföljning av Intern kontrollplan

Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int

Driftnämnden Regionservice Rapport Uppföljning av Intern kontrollplan

Transkript:

1(18) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Monica Liljeroth, Ekonomichef 2011-05-11 DNRGS110012 Stab, Regionservice 035-16 24 58 Monica.liljeroth@regionhalland.se Till Regionstyrelsen Driftnämnden Regionservice Uppföljningsrapport 1 period 1-4 år 2011

2(18) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Uppföljning av uppdrag 3 Regionstyrelsens uppdrag till Driftnämnden Regionservice 3 Uppföljning av uppdraget 4 Måluppföljning 4 Nöjda kunder 4 Nya uppdrag och affärer 5 Kundrelationer 6 Stark ekonomi 6 Bidra till god vård och regionens utveckling 6 Stolta och engagerade medarbetare 7 Bilagor

3(18) Sammanfattning Driftnämnden Regionservice redovisar ett positivt resultat på 5,2 mnkr för period 1-4. Verksamhetens intäkter exklusive förvaltningsinterna poster uppgår till 134,8 mnkr medan kostnaderna inklusive finansnetto uppgår till 129,6 mnkr. Resultatet för rullande 12 månader är -0,3 mnkr. Resultatet inkluderar en lämnad återbäring på 14,1 mnkr till vården som reglerades under verksamhetsåret 2010. Vår prognos för 2011 är ett nollresultat. Det överskott som genereras lämnas som återbäring till våra kunder inom hälso- och sjukvården i Region Halland. Med anledning av omorganisationen som genomfördes i samband med regionbildningen så har Regionservice budgeterade omsättning ökat med 34% jämfört med år 2010. Kommentar [HN1]: +5,2 efter 4 månader * 3 = ca +15 Resultat R12 = -0,3 inkl 14,1 återbäring Antagen återbäring 2011 = 14 mnkr HS budgeterat återbäring 10 mnkr Prognos resultat 2011 = +15 Avgår budgeterad återb HS = -10 mnkr Ny prognos ReS 2011 = +5 mnkr Uppföljning av uppdrag Regionstyrelsens uppdrag till Driftnämnden Regionservice Driftnämnden Regionservice är Region Hallands serviceorganisation och leverantör av administrativt stöd. Nämndens första uppdrag är att leverera ett kostnadseffektivt serviceutbud till rätt kvalitet, för att stödja regionens kärnverksamhet och bidra till en fungerande vård till nytta för hallänningen. Driftnämnden Regionservice ska, med utgångspunkt från regionens övergripande mål, erbjuda försörjnings- och administrativa stödfunktioner till regionens verksamheter. Driftnämnden Regionservice ska kontinuerligt arbeta med att utveckla sina servicetjänster till verksamheten i egen regi. Utvecklingsarbetet ska ske tillsammans med driftnämnderna och dess förvaltningar. Driftnämnden Regionservice ska kontinuerligt jämföra sitt serviceutbud avseende kvalitet, effektivitet och kostnad med motsvarande utbud hos andra leverantörer och nämnden ska, efter samråd med regionstyrelsen, kunna konkurrensutsätta delar av verksamheten när behov konstateras. Driftnämnden Regionservice erhåller inte något regionbidrag för att driva sin verksamhet utan ska finansiera sin verksamhet med intäkter för utförda tjänster. Nämnden ska upprätta internavtal med verksamheten i egen regi.

4(18) Driftnämnden Regionservice har inte något avkastningskrav utan förväntas prissätta sina tjänster i en sådan nivå att nämnden, eller nödvändiga avsättningar för investeringar, lämnar ett nollresultat. Driftnämnden Regionservice ska om ett överskott genereras efter samråd med regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen återbetala detta till verksamheten. Driftnämnden Regionservice ska ha beredskap att ta emot ytterligare stödfunktioner efterhand som Region Halland renodlar och effektiviserar i sin verksamhet. Driftnämnden Regionservice ska söka möjligheter till effektiv samverkan med andra offentligt finansierade organisationer. Uppföljning av uppdraget Regionservice kommer under 2011 att leva upp till uppdraget enligt ovan. Vi har noterat vissa justeringar i uppdraget jämfört med tidigare år. De mest betydande förändringarna är att det nu är Driftnämnden Regionservice som i samråd med regionstyrelsen beslutar om serviceutbud ska konkurrensutsättas. Dessutom noteras skrivningen om att Driftnämnden Regionservice ska vara beredd på att ta emot ytterligare stödfunktioner, utöver de verksamheter som tillkommit inför verksamhetsåret 2011. Vår inriktning är att fortsätta utveckla kostnadseffektiva stödprocesser till nytta för kärnverksamheten. Vi har som ambition att partsgemensamt etablera nya produkter, i synnerhet inom segmentet för vårdnära tjänster. Serviceorganisationen värderar ständigt hur detta produktområde kan utvecklas och etableras som en effektiv stödprocess till förmån för verksamheten. Utvecklingen mot mer integrerade servicelösningar på uppdragsplatserna, oftast beskrivet som Facility Management, är också en tydlig trend som finns i allt större omfattning i vår omvärld. Måluppföljning Nöjda kunder Regionservice mäter kontinuerligt kundernas tillfredsställelse genom en kundnöjdhetsmätning. Vid genomförda mätningar har vi noterat en ökande andel tillfredsställda kunder där andelen nöjda eller mycket nöjda kunder uppgår till drygt 90 % där resultatet avser mätningar som gjordes 2007 och 2009.

5(18) Från och med 2011 ingår Regionservice i ett nationellt samarbete för benchmarking av olika stödfunktioner. Detta har bland annat inneburit att det sker mätningar av kundnöjdhet på vissa utbudsområden där både vårdpersonal och patienter ingår som respondenter. Det är första gången som Regionservice mäter kundnöjdhet där patienter ingår som målgrupp. Resultatet från undersökningen sammanställs av företaget Ernst & Young som är samordnare av programmet. Nya uppdrag och affärer Under innevarande verksamhetsår har vi fått ytterligare bevis på kundernas förtroende för vår leveransförmåga. Från och med årsskiftet kompletterades Regionservice med administrativa enheter som IT-service, Ekonomiservice, Löneservice samt Kurs och konferens. Det här innebar ett tillskott på ca 100 medarbetare och vi tolkar överföringen av enheter och personal som att regionledningen har förtroende för Regionservice förmåga att utveckla och effektivisera dessa områden till verksamhetens nytta. Regionservice har utfört konsultuppdrag där vi bistått verksamheter med kvalificerad logistikservice i samband med större omflyttningar av arbetsplatser. Uppdragen har avsett planering och samordning av flyttningar samt även mer ingående stöd för berörd avdelnings flödesprocesser. Ett bra exempel på ett sådant uppdrag var den omflyttning av administrativa verksamheter i Region Halland som genomfördes under våren och där Regionservice hade planeringsansvar och medverkade till att över 170 arbetsplatser kunde vara i tjänst efter flyttningen utan nämnvärda störningar. När det gäller Regionservice ambition att etablera utbud för s k vårdnära tjänster har detta medverkat till att tjänsten Förrådsservice har blivit sanktionerat av ledningen för Hallands sjukhus som prioriterad metod för att säkra och effektivisera förrådsförsörjningen på sjukhuset. Planen är nu att bredda underlaget och erbjuda denna service till flera vårdenheter, primärt i Halmstad men därefter till de andra sjukhusen i länet. Regionens införande av tjänstelegitimation (SITHS-kort) har inneburit att Regionservice fått uppdraget att svara för framtagande och annan hantering kring denna ID-handling. Detta innebär ett nytt tjänsteområde som påverkar samtliga anställda och därför kräver omsorg och noggrannhet hos berörd servicepersonal. Regionservice har fått förfrågan att vara Region Hallands beställarombud för gemensamma postfrågor.

6(18) Det finns även ett regiongemensamt projekt för läkemedelsförsörjning där serviceorganisationen medverkar och som också kan innebära kommande serviceuppdrag. Kundrelationer Regionservice har sedan driftstarten identifierat arbetet med kundrelationer som särskilt betydande och det finns tydligt fokus på att underhålla, stärka och utveckla relationen till de mest betydande kunderna. Rutiner för hur detta ska ske finns beskrivet i Regionservice ledningssystem. Denna strategi och dess tillämpning har vad vi kan bedöma varit framgångsrik. Den har skapat ett starkt förtroende hos de mest betydande internkunderna och det har gynnat Regionservice och kunderna i Region Halland. Och hallänningen. Stark ekonomi Verksamheternas arbete med att effektivisera och förbättra driftservicen genererar positiva resultat. Samtliga avdelningar och serviceområden är resultatenheter och arbetar kontinuerligt med månatliga uppföljningar. Rapporterna innehåller kommentarer, statistik och analyser. Vid negativt resultat så ska avdelningen redovisa vilka åtgärder som krävs för att komma tillrätta med underskottet. Regionens mål: verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar och finansnetto i relation till verksamhetens intäkter bör långsiktigt vara högst 99% och för år 2011 högst 100%. Regionservice kostnader i relation till intäkterna för period 1-4 uppgår till 96,5%. Det genomsnittliga värdet över den senaste treårsperioden uppgår till 96,6% vilket uppfyller kravet på högst 100% på lång sikt. Vid beräkningen så har hänsyn tagits till de återbäringar som lämnats till vården. Bidra till god vård och regionens utveckling Det finns formulerade mål och beslut där Driftnämnden Regionservice på tydligt sätt bidrar till god vård för hallänningen och Region Hallands utveckling. Ett av de mer betydande målen är att minska energianvändningen med 16 % under perioden 2007 2016. Det här målet och dess uppfyllelse sker i samverkan med Regionfastigheter där uppnått resultat under 2011 ska vara 2 %. Ett annan viktigt mål är att 25 % av inköpsvärdet av livsmedel i kostproduktionen ska vara ekologiska produkter.

7(18) Driftnämnden Regionservice har sedan tidigare beslutat att lägga ut förrådsförsörjningen i regionen på entreprenad. Efter genomförd upphandling och efterföljande avtalstecknande har nu ansvaret för drift av förrådsverksamhet outsourcats till en privat entreprenör. Motivet för beslutet är att effektivisera förrådsförsörjningen och skapa förutsättningar för betydande förbättringar. Stolta och engagerade medarbetare Målsättningen för Regionservice är att skapa arbetsplatser där det är roligt att ta ansvar och där alla har goda möjligheter att utvecklas, trivas och känna stolthet i arbetet. Vi ger varje medarbetare möjlighet och förutsättningar att påverka utformningen av sitt eget arbete och den egna arbetssituationen och detta görs främst i dialog mellan chef och medarbetare och i dialog med arbetslaget. Initiativkraft och kreativitet ska släppas fram och uppmuntras. Våra mål i verksamhetsplanen görs tydliga för medarbetarna och följs upp löpande. Utifrån målen skapar vi engagemang i arbetet och i utvecklingen för att nå såväl Regionservice mål som Region Hallands övergripande mål. Kompetensförsörjningen är en viktig och strategisk fråga för oss inom Regionservice. Kompetensutveckling för enskilda medarbetare och grupper har avgörande betydelse för verksamhetens utveckling. Alla medarbetare ges möjlighet till yrkesmässig och personlig utveckling i sitt arbete. Vi försöker att beakta kvinnors och mäns särskilda villkor, erfarenheter och perspektiv i arbetslivet. Detta skapar möjligheter att bättre tillvarata verksamhetens samlade kompetens. Vi har alla olika bakgrund, erfarenheter och sätt att tänka. Genom att ta tillvara varandras olikheter ökar vi förmågan att utveckla kvaliteten i verksamheten. Vi ser olikheterna som en styrka i organisationen. Regionservice verksamheter är under ständig utveckling och förändring. Framtidens utmaningar innebär behov av flexibla lösningar. Lärande och utveckling är därför viktiga och naturliga delar i medarbetarens arbete. Utifrån verksamhetens behov, resurser och planerade förändringar är det av vikt att medarbetaren själv tar stort ansvar för sin egen kompetensutveckling. Genom vårt ledningssystem arbetar vi med ständiga förbättringar av vår verksamhet. Medarbetarna medverkar aktivt i verksamhetens förändringsarbete och har en skyldighet att vara delaktiga i hälso- och arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Vi värnar om arbetsmiljön och personalens hälsa och försöker på bästa sätt förebygga och minimera organisationens ohälsotal. Sjukfrånvaron har glädjande nog minskat successivt inom förvaltningen under de senaste åren och redovisar en god trend även under årets första tertial.

8(18) Alla medarbetare ges minst en gång per år möjlighet till utvecklings- och lönesamtal. Individuella kompetensutvecklingsplaner upprättas. Arbetsplatsträffar genomförs regelbundet inom hela förvaltningen. Resultatet i medarbetarenkäten Springlife följs upp och utmynnar i åtgärder och handlingsplaner för att förbättra verksamhetens enkätresultat. Lönekartläggning görs centralt varje år och i det fall osakliga löneskillnader har uppstått ska handlingsplaner upprättas för att åtgärda detta inom en tre års period. Några osakliga löneskillnader har ej uppstått hittills inom Regionservice. Vi tror att Region Hallands satsning på en gemensam värdegrund kan stärka organisationens identitet, skapa trivsel och arbetsglädje och därmed skapa förutsättningar för att göra ett gott resultat och nå våra mål. Värdegrundsarbetet blir mest lyckat om den utgör en naturlig del i det vardagliga arbetet. Halmstad 2011-05-12 Halmstad 2011-05-12 Driftnämnden Regionservice Regionservice Jan Berge Ordförande Sören Frankki Förvaltningschef

9(18) Bilagor Prestationsredovisning REGIONSERVICE Jan-apr Jan-apr Verksamhetsstatistik 2010 2011 Teknisk service Arbetsorder (st) 17 373 16 836 Timmar (st) 30 525 28 421 Kostservice* Dygnsportioner (st) 66 716 65 388 Teleservice Anknytningar (st) 5 805 5 873 Transportservice** Godstransporter (mil) 16 885 17 677 Städservice Städad yta (kvm) 275 660 272 900 * Alternativa frukostbrickor ingår ** Endast egen regi - transporter utförda av entreprenörer är inte medräknade Investeringsredovisning Investeringar 4 månader delår Driftnämnden Regionservice helår Utfall 4 m Utfall 4 m Budget Avvik Utfall Prognos Budget Avvik (mnkr) 2010 2011 4 m delår 2010 2011 2011 helår Nettoinvesteringar -0,9-0,3-0,7 0,4-1,4-2,7-2,7 0,0

10(18) Ekonomiredovisning Resultat (mnkr) Resultat Resultat Period.budget Avvikelse apr apr apr apr 2010 2011 2011 2011 1,9-0,3-0,5 0,2 Resultat Resultat Period.budget Avvikelse jan-apr jan-apr jan-apr jan-apr 2010 2011 2011 2011 5,5 5,2-1,4 6,6 Resultat Rullande Årsprognos Årsprognos bokslut 12 mån apr budg avvik 2010 resultat 2011 2011 0,3-0,3 0,0 0,0 Jämförelse med motsvarande period föregående år (%) Kostnadsökning Lönekostnad Lönekostnad jan-apr apr jan-apr 2011 2011 2011 (4-7) (40-43) (40-43) 44,2% 40,0% 36,6% Kommentar Landstingsservice redovisar ett positivt resultat på 5,2 mnkr efter period 4. Resultatet för rullande 12 månader är -0,3 mnkr och det inkluderar en lämnad återbäring till vården på totalt 14,1 mnkr som reglerades verksamhetsåret 2010. Våra intäkter har ökat med 41,8% jämfört med samma period förra året. Ökningen beror framförallt på den omorganisation som genomfördes 110101 då ca 100 medarbetare kom över till Regionservice. Beräknad omsättning för de nya verksamheterna uppgår till ca 96 mnkr. Kostnaderna har ökat med 44,2% jämfört med samma period förra året. Merparten av kostnadsökningen kan i härledas till omorganisationen. Under våren har vi gått över till en extern förrådsvaruleverantör vilket för tillfället innebär att vi har vissa omställningskostnader inom Logistikverksamheten. Prognosen för år 2011 är ett nollresultat. Enligt beslut av Driftnämnden Regionservice så lämnas eventuellt överskott som återbäring till vården i Region Halland.

11(18) RESULTATRÄKNING 2011 exkl förvaltningsinterna poster Driftnämnden Regionservice 4 MÅN 2010 2011 Utfall Utfall Budget * Avvikelse 4 4 4 4 (tkr) månader månader månader månader Patientavgifter 0 0 0 0 Intäkter såld vård 0 0 0 0 Övriga intäkter 95 912 134 817 120 485 14 332 Verksamhetens intäkter 95 912 134 817 120 485 14 332 därav externt 9 639 14 243 10 603 3 640 därav internt LT 86 274 120 574 109 882 10 692 Personalkostnad -54 381-73 755-73 031-724 Material, varor -12 341-16 423-13 012-3 411 Tjänster, material -22 818-35 954-31 691-4 263 Ers/avg f köpta tjänster, bidrag -41-561 -49-512 Avskrivningar -801-2 692-3 091 399 Verksamhetens kostnader -90 381-129 385-120 874-8 511 därav externt -83 700-122 307-113 811-8 496 därav internt LT -6 681-7 078-7 063-15 Verksamhetens nettokostnad 5 531 5 432-389 5 821 Finansiering intäkter 79 76 110-35 Finansiering kostnader -153-288 -343 54 Summa finansiering -74-213 -232 19 därav externt -2-4 0-4 därav internt LT -72-209 -232 24 Resultat 5 457 5 219-621 5 840 * Periodiserad budget, januari-april.

12(18) RESULTATPROGNOS: 2011 4 MÅN exkl förvaltningsinterna poster Driftnämnden Regionservice Prognos Årsbudget Avvikelse Avvikelse (tkr) 2011 2011 2011 2010 Patientavgifter 0 0 0 0 Intäkter såld vård 0 0 0 0 Övriga intäkter 362 000 352 615 9 385 9 780 Verksamhetens intäkter 362 000 352 615 9 385 9 780 därav externt 36 000 27 512 8 488 7 109 därav internt LT 326 000 325 104 896 2 671 Personalkostnad -215 395-212 016-3 379-3 555 Material, varor -40 000-35 572-4 428-4 293 Tjänster, material -95 000-94 996-5 -3 719 Ers/avg f köpta tjänster, bidrag -1 680-158 -1 523 1 487 Avskrivningar -9 150-9 185 35 264 Verksamhetens kostnader -361 225-351 926-9 299-9 816 därav externt -343 225-331 097-12 128-9 673 därav internt LT -18 000-20 829 2 829-142 Verksamhetens nettokostnad 775 690 85-36 Finansiering intäkter 225 331-106 142 Finansiering kostnader -1 000-1 021 21 150 Summa finansiering -775-690 -85 292 därav externt -12 0-12 -103 därav internt LT -763-690 -73 395 Årets resultat 0 0 0 256

13(18)

14(18) BALANSRÄKNING 2011-04-30 (TKR) Utfall Utfall TILLGÅNGAR 2010-04-30 2011-04-30 Förändring Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 11 396,5 18 934,7 7 538,2 Summa 11 396,5 18 934,7 7 538,2 Omsättningstillgångar Förråd och avräkningskonton 69 479,9 58 576,7-10 903,2 Kundfordringar 6 355,3 21 920,2 15 564,9 Övriga kortfristiga fordringar 39,9 4 150,2 4 110,3 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 259,5 9 005,3 2 745,8 Kassa och bank 13,0 1 092,6 1 079,6 Summa 82 147,6 94 745,0 12 597,4 SUMMA TILLGÅNGAR 93 544,1 113 679,7 20 135,6 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital 33 723,3 33 979,1-255,8 Årets förändring av eget kapital 5 457,4 5 218,9 238,5 Summa 39 180,7 39 198,0-17,3 Långfristiga skulder Långfristiga skulder 11 396,5 18 934,7-7 538,2 Summa 11 396,5 18 934,7-7 538,2 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 14 751,7 17 660,9-2 909,2 Genomgångs- och avräkningskonton 8 649,7 12 458,5-3 808,8 Moms och särskilda punktskatter 0,0 0,0 0,0 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 0,0 0,0 0,0 Övriga kortfristiga skulder 1 109,9 1 652,8-542,9 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 455,6 23 774,8-5 319,2 Summa 42 966,9 55 547,0-12 580,1 SUMMA EGET KAPITAL 93 544,1 113 679,7-20 135,6 OCH SKULDER

15(18) Personalredovisning Med anledning av förändrad organisationsstruktur fr o m 2011-01-01 har Regionservice ingen möjlighet att göra relevanta jämförelser och analyser från föregående år. Personalstruktur: Regionservice har 501 tillsvidareanställda och 21 visstidsanställda. Vid årsskiftet tillkom nya verksamheter till Regionservice vilket har medfört en ökning av antalet tillsvidareanställda från 412 till 501. Av de tillsvidareanställda är 68,7% kvinnor och 31,3% män. Tva/Visstid AID-Gruppering Antal Tillsvidare Administration-Ledning 157 Ekonomi- och transportpersonal 219 Rehab/Paramed 1 Teknisk personal 124 Tillsvidare Sum: 501 Tva/Visstid AID-Gruppering Antal Visstid Administration-Ledning 10 Ekonomi- och transportpersonal 5 Teknisk personal 6 Visstid Sum: 21 Genomsnittligt antal anställda: Tillsvidareanställda = 496,23 Visstidsanställda = 18,23 Tillsvidare Anställningstyp text Snittanst Snittanst x Ssgr Innehavare Regionservice 459,85 424,65 Innehavare Summa: 459,85 424,65 Anställningstyp text Snittanst Snittanst x Ssgr Tidbgr ökn syss Regionservice 17,00 15,25 Tidbgr ökn syss Summa: 17,00 15,25 Anställningstyp text Snittanst Snittanst x Ssgr Tv tidsb chef Regionservice 19,38 19,38 Tv tidsb chef Summa: 19,38 19,38 Summa: 496,23 459,28

16(18) Visstid Anställningstyp text Snittanst Snittanst x Ssgr Allm visstid Regionservice 9,96 8,72 Allm visstid Summa: 9,96 8,72 Anställningstyp text Snittanst Snittanst x Ssgr Provanst Regionservice 1,20 1,02 Provanst Summa: 1,20 1,02 Anställningstyp text Snittanst Snittanst x Ssgr Vik månadslön Regionservice 7,08 6,56 Vik månadslön Summa: 7,08 6,56 Summa: 18,23 16,29 Övriga Anställningstyp text Snittanst Snittanst x Ssgr Allm visstid v Regionservice 2,00 2,00 Allm visstid v Summa: 2,00 2,00 Anställningstyp text Snittanst Snittanst x Ssgr Vik bottbef vil Regionservice 3,00 3,00 Vik bottbef vil Summa: 3,00 3,00 Summa: 5,00 5,00 Timavlönade: Antal timanställda motsvarar cirka 12,09 tjänster hittills under året. Närvarotimmar timanställda Omräknat till årsarbetare / 1760 År Mån Arbetade timmar Timlön Tjänster 201101 7 544,71 4,29 201102 6 924,07 3,93 201103 6 817,59 3,87 Summa: 21 286,37 12,09

17(18) Närvaro- och frånvarotid: Regionservice har en närvarotid om 73,83% och en frånvarotid om 26,17%. Tidsanvändning Grupper Arbetade timmar Närvarotid Arbetad tid 201 907,01 Kompetensutveckling 758,75 Mer-/Övertid 2 069,99 Timlön 21 286,37 Närvarotid Sum: 226 022,12 Tidsanvändning Grupper Arbetade timmar Frånvarotid Lagstadgad ledighet 8 119,00 Semester 13 907,80 Sjukfrånvaro 19 414,85 Övrigt 6 003,71 Frånvarotid Sum: 47 445,36 Sum: 273 467,48 Sjukfrånvaro: Den genomsnittliga sjukfrånvaron för kvinnor är 7,94% hittills under året. Motsvarande siffra för männen är 7,23%. Sjukfrånvarons andel av arbetstiden totalt Kvinnor Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 13 292,4 7,94% Övrig tid 154 207,2 92,06% Procentandel: 100,00% Män Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 6 122,45 7,23% Övrig tid 78 532,06 92,77% Procentandel: 100,00%

18(18) Sjukfrånvaro per åldersgrupp 20-29 Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 1 182,56 7,02% Övrig tid 15 659,54 92,98% Procentandel: 100,00% 30-39 Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 1 985,68 5,33% Övrig tid 35 296,84 94,67% Procentandel: 100,00% 40-49 Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 5 137,58 7,83% Övrig tid 60 453,83 92,17% Procentandel: 100,00% 50-59 Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 5 835,15 6,67% Övrig tid 81 583,69 93,33% Procentandel: 100,00% 60-64 Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 5 081,88 12,86% Övrig tid 34 448,65 87,14% Procentandel: 100,00% 65-99 Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 192 3,50% Övrig tid 5 296,71 96,50% Procentandel: 100,00% Inhyrd personal: Logistikservice har vid enstaka tillfällen hyrt in bilförare för transporter bland annat från företaget LT-resurs för att täcka vissa arbetstoppar. Vid teknisk service har LFUentreprenörer anlitats till uppgifter som bedömts nödvändiga och kostnadseffektiva. IT-service har hyrt in personal från Maxkompetens för vissa IT-arbeten.