Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Tekniska nämnden TN 2016/

Relevanta dokument
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Tekniska nämnden TN 2017/ Se nästa sida. Kathrine Kahlman.

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Tekniska nämnden TN 2017/ Se nästa sida. Kerstin Andersson.

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Tekniska nämnden TN 2017/

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Tekniska nämnden TN 2016/

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Tekniska nämnden TN 2017/

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

Benchmarking VA-verksamhet 2007

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Kommunstyrelsen KS 2017/

Tekniska nämnden (18) ÄRENDEFÖRTECKNING:

Tekniska nämnden (5)

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)

Tekniska nämnden (14)

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Tekniska nämnden (21)

RIKTLINJER GATUBELYSNING. Antagna av kommunstyrelsen , 72 AK KS 2015/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl

Magnus Dimberg (M) Ledamot Sune Jansson (C) Ledamot. Magnus Dimberg

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden protokoll

Årsredovisning Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010

Sven-Inge Eriksson (KD) 1:e vice ordförande Björn Nilsson (S) Ledamot Sven Olsson (C) Tjänstgörande ersättare

Bilaga 3 - Justering av VA-taxan, brukningsavgift år 2017 och 2018 Ockelbo Vatten AB

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden (13) Stadshuset, kl 13:00 16:30. Tobias Andersson, S, Bill Sjölund, L

Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Beslutande organ

Tekniska nämnden (13) TN 2013/ Ny delegationsordning för tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den 28 januari 2015, kl ANSLAG/BEVIS

Information om kommunalt VA i Skärholmen

BUDGET FÖR TEKNISKA NÄMNDEN ÅR 2007 Lägga in del av Kfn i siffrorna tidigare år EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313)

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PROTOKOLL. Protokoll från Styrelsemöte i Borgholm Energi Elnät AB. Plats och tid Badhusgatan 4 14:45-15:00

PROTOKOLL 1 (9)

Magnus Dimberg (M) Ledamot Ola Bertilsson (S) Ledamot. Ola Bertilsson. Ingalill Lindblad

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

Bilaga till skrivelse Särredovisning. Vatten och avlopp

Tekniska nämnden (21) 68. Information om läsplattorna

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde

Magnus Dimberg (M) Ledamot Peter Granath (S) Tjänstgörande ersättare

Mariana Franken, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, :.-14 ANSLAG/BEVIS

Utförarstyrelsen. Bengt Sävhammar (KD) Ove Nordström (V) Per Svensson (S) Joakim Löfkvist (FP)

Sida 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott. Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30

Beslutsunderlag investeringsbegäran

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, torsdag 8 oktober kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, handläggare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Ulf Athlei (-) och Lars Andersson (S)

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Tekniska nämnden TN 2018/

INFORMATIONSMÖTE 24 januari Överföringsledningen (ÖFL) Ljungby Bollstad. Gång och cykelväg Hovdinge Mjälen Tannåker

Revisionsrapport. Underhållsplanering för gator och VA-ledningsnät. Övertorneå kommun. Oktober Hans Forsström Certifierad kommunal revisor

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

Tekniska nämnden (17) 62. Kommunala Handikapprådet

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Driftuppföljning Totalt

Tekniskt utskott

Hedgårdarna. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Per Ericson (M) Maria Matsson (S) Christer Johansson. Lars Ambrosiusson (C) Bengt-Åke Rehn (S) Björn Hammarskjöld (MOP)

Tekniska nämnden. Övriga deltagande Åke Lindström förvaltningschef Michael Nordin VA-chef 3 Maria Torp kvalitetschef 4.

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOL 1(13) Sammanträdesdatum. Rune Blomster, teknisk chef. ... Paragrafer 1-11 Inga-Lill Ängsund

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

Tekniska nämnden. Finansiella poster Resultat

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Birgitta Evensson, Kommunchef Sandra Norsell, Kommunsekreterare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Informationsbrev 3 gällande kommunalt VA i Skärholmen

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Budget 2016 med plan Vatten och avlopp

Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen.

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015,

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Jan-Olof Larsson (S), vice ordförande Bengt Sörensson (S) Pär Eriksson (C), ordförande Lars Kinnmalm (M)

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida (1) anta förslag till riktlinjer för gatubelysning inom Gislaveds kommun,

Jonas Hellsten (C) Petter Börjesson, tf teknisk chef. Tuula Lindroth. Lars-Erik Granholm (KOSA) Kommunkontoret Djurås

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Ulrika Falk (S), ordf Ander Olander (C) Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Lotta Lindblad Söderman (M), tjänstgörande ersättare

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

Tekniska nämndens arbetsutskott

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer Tekniska nämnden TN 2019/

Belopp i tkr Budget för perioden Redovisning Budgavvikelse Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto

VA-taxa Populärversion

Tekniska nämnden. Kallelse 1 (1) Tid Måndagen 25 februari 2019, kl Plats Sammanträdesrum Tjurpannan Ordförande Alf Johansson

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll

Transkript:

Protokoll 1 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Tekniska nämnden 2016-09-01 TN 2016/0148-200 Tekniska nämnden Plats och tid Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede, kl 08.00 13.50 Ledamöter Se nästa sida. Övriga närvarande Johansson, Per-Olof, Förvaltningschef, 88-105 Olsson, Ulrika, Förvaltningsekonom, 89-90 Gistedt, Adam, Mark- och exploateringsingenjör, 96-97,105 Görfelt, Karin, VA-ingenjör, 102-103 Hedin, Lennart, VA-chef, 89-90,93-94,102-103 Jönsson, Tony, Fastighetschef, 89-90,92,94 Andersson, Kerstin, Nämndsekreterare Ulf Ericsson, Ekonomichef, 89 Justeringens plats och tid Paragrafer 88-105 Sekreterare Kerstin Andersson Ordförande Arne Mörk Justerare Benny Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2016-09-01 Datum då anslaget sätts upp 2016-09-06 Datum då anslaget tas ned 2016-09-28 Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen Tanumshede Underskrift Kerstin Andersson

Tanums kommun Protokoll 2 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Tekniska nämnden 2016-09-01 TN 2016/0148-200 Beslutande ledamöter Arne Mörk, Ordförande (C) Benny Svensson, 1:e vice ordförande (L) Jan Andersson, 2:e vice ordförande (S) Kajsa Mattsson (C) Magnus Bengtsson (C) Oskar Josefsson (S) Thorgny Fransson (MP) Ulf Andersson (M) Birgit Ekholm (S), tjänstgörande ersättare Jan Olsson (L), tjänstgörande ersättare Roland Isaksson (M), tjänstgörande ersättare Ersättare Karl-Erik Hansson (C), närvar ej 102-103 Glenn Sandsten (S) Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

Tanums kommun Protokoll 3 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Tekniska nämnden 2016-09-01 TN 2016/0148-200 Innehåll Ärende Sida Förändringar i föredragningslistan 4 Ekonomiutbildning 5 Budgetuppföljning per den 30 juni 2016 6 Internkontroll 2016 för tekniska nämnden 7 Information om lokalvården 8 Information om vattenläcka i Tanumshede 9 Budget 2017 10 Förslag på ny taxekonstruktion för verksamheter med hushållsavfall 11 Försäljning av sex kommunala tomter på Sönneberget i Havstenssund (Fåraby 1:284-1:289 ) 13 Detaljplan för Västra vägen etapp 2 och 3, Grebbestad 16 Exploateringsavtal detaljplan för del av Hamburgsund 3:3 18 Lokal trafikföreskrift - Parkering på Lökholmsvägen i Havstenssund 19 Upphävande och förslag till ny lokal trafikföreskrift på Hamburgö 20 Upphävande och förslag till ny lokal trafikföreskrift på Resö 21 Förslag till ny VA-taxa 22 Infrastrukturell avgift vid anslutning av avtalsområden till kommunalt VA 24 Redovisning av delegationsbeslut 2016 25 Meddelanden och information till tekniska nämnden 2016 26 Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

Tanums kommun Protokoll 4 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2016-09-01 TN 88 Förändringar i föredragningslistan Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: - Information om lokalvård - Information om vattenläcka 2016-08-25 Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

Tanums kommun Protokoll 5 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2016-09-01 TN 89 Ekonomiutbildning Sammanfattning Ekonomichef Ulf Ericsson informerar om den kommunala budgetprocessen, styrprinciper, ekonomiåret med tidplaner m.m. Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

Tanums kommun Protokoll 6 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2016-09-01 TN 90 TN 2016/0227-206 Budgetuppföljning per den 30 juni 2016 Sammanfattning Budgetuppföljning per 30 juni är framtagen för tekniska nämnden. Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar ett resultat som är 440 tkr sämre än budget. Både intäkter och kostnaderna är högre än budgeterat för perioden inom de skattefinansierade verksamheterna. Fler inhyrda lokaler är orsaken till intäktsavvikelsen. Kostnadsavvikelsen beror på den fasta ersättningen till snöröjningsentreprenörerna utbetalas i början av året, fler inhyrda lokaler, lokalanpassningar gjorda i samband med iordningställande av boende till ensamkommande flyktingbarn samt rivningskostnader för fastigheter. VA verksamheten redovisar ett resultat som är drygt 1 000 tkr bättre än budget. En orsak till det är att bland annat material- och kapitalkostnader är 700 tkr lägre än budget. Materialkostnaderna kommer dock sannolikt att öka under året. Brukningsintäkterna följer budget. Prognos enligt budget, ett överskott på 6 021 tkr: taxefinansierade 5 768 tkr och vindkraft 253 tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-06-20 Budgetuppföljning per 30 juni 2016 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna bilagda budgetuppföljning. Beslutet skickas till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

TANUMS KOMMUN Tekniska förvaltningen 1 Budgetuppföljning juni Tekniska nämnden 2016 Ekonomisk analys Budget 2016 Budget t.o.m. 30/6 Jun 2016 Jun 2015 Verksamhetens intäkter 157 088 78 544 79 561 77 328 (justering va intäkter) -4 014 Verksamhetens kostnader -183 771-91 886-92 106-89 987 Ränteintäkter 3 320 1 660 1 619 1 547 Resultat -23 363-11 682-14 940-11 112 Kommunbidrag 29 384 14 692 14 688 13 558 Förändring eget kapital 6 021 3 010-251 2 446 -varav taxefinansierat 5 768 2 884 0 4 233 - varav skattefinansierat 0 0-440 -2 041 - varav vindkraft 253 126 189 254 - VA interimresultatfond 4 014 Personal 32 103 16 052 15 177 15 285 Förändring eget kapital - investering Tekniska nämnden har beslutat att avsätta 3 500 tkr ur nämndens överskott till fastighetsförbättrande åtgärder utöver budgeterade medel samt 100 tkr till en handikappanpassad slinga i skogen vid Hedegården i Tanumshede. Jämförelse med budget: Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar ett resultat som är 440 tkr sämre än budget. Både intäkter och kostnaderna är högre än budgeterat för perioden inom de skattefinansierade verksamheterna. Fler inhyrda lokaler är orsaken till intäktsavvikelsen. Kostnadsavvikelsen beror på den fasta ersättningen till snöröjningsentreprenörerna utbetalas i början av året, fler inhyrda lokaler, lokalanpassningar gjorda i samband med iordningställande av boende till ensamkommande flyktingbarn samt rivningskostnader för fastigheter. VA verksamheten redovisar ett resultat som är drygt 1 000 tkr bättre än budget. En orsak till det är att bland annat material- och kapitalkostnader är 700 tkr lägre än budget. Materialkostnaderna kommer dock sannolikt att öka under året. Brukningsintäkterna följer budget. Jämförelse med 2015 Inom de skattefinansierade verksamheterna så har intäkter och kostnaderna ökat. Fler inhyrda lokaler är anledningen till intäktsökningen. Högre kostnader för hyror, lokalanpassning boende ensamkommande flyktingbarn, snöröjning och rivning av fastigheter är de främsta anledningarna till de ökade kostnaderna. Inom VA verksamheten har intäkterna ökat vilket beror på höjning av taxan som genomfördes januari 2016 och fler abonnenter. Kapitalkostnaderna har ökat med C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\KWY9BXOL\Budgetuppföljning juni 2016 Tn.docx

2 nästan 1000 tkr. Reparation och underhåll av maskiner har även ökat med ca 400 tkr. Prognos enligt budget, ett överskott 6 021 tkr -varav taxefinansierat 5 768 tkr - varav skattefinansierat 0 tkr -varav vindkraft 253 tkr Markförvaltning Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. Jun 2016 Jun 2015 helår 30/6 Intäkter 2 786 1 393 1 657 1 776 Kostnader -4 794-2 397-2 371-1 870 Resultat -2 008-1 004-848 -94 Kommunbidrag 2 008 1 004 1 004 773 Förändring eget kapital 0 0 290 680 Jämförelse med budget Markförvaltningen redovisar ett överskott med 156 tkr. Intäkterna är högre och beror på ökade arrendeintäkter och höjda tomträttsavgälder. Jämförelse med 2015 Intäkter är lägre och kostnader har ökat jämfört med tidigare år. Intäkterna från skogsverksamheten var högre i fjol. Kostnadsökningen beror på skogsverksamheten, avskrivningar samt tjänstledig personal 2015. Prognos är att markförvaltning kommer att följa budget. Kart & Mät Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. Jun 2016 Jun 2015 helår 30/6 Intäkter 1 681 841 1 103 873 Kostnader -2 103-1 052-1 031-1 073 Resultat -421-210 72-200 Kommunbidrag 421 210 210 150 Förändring eget kapital Jämförelse med budget 0 0 283-50 C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\KWY9BXOL\Budgetuppföljning juni 2016 Tn.docx

3 Kart och mät redovisar ett överskott med 283 tkr. Interndebitering av licensavgifterna sker i början av året samt fler sålda mättjänster är anledningar till budgetavvikelsen på intäktssidan. Prognosen är att kart & mät kommer att följa budget. Gator och Trafik Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. Jun 2016 Jun 2015 helår 30/6 Intäkter 665 333 131 184 Kostnader -11 844-5 922-5 713-5 494 Finansiella 170 85 58 88 intäkter Resultat -11 008-5 504-5 524-5 222 Kommunbidrag 11 088 5 504 5 504 5 416 Förändring eget kapital 0 0-20 194 Jämförelse med budget Gata och trafik redovisar ett underskott med 20 tkr. Intäkter är lägre än budget och kostnaderna följer. Intäkter från parkeringsverksamheten kommer in först mot slutet av sommaren. Jämförelse med 2015 Intäkterna är lägre och kostnaderna är högre än samma period förra året. Bland annat så har avskrivningarna samt kontorshyran ökat. Prognos är att gata & trafik kommer att följa budget. Fastighet (lokaler) Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. Jun 2016 Jun 2015 helår 30/6 Intäkter 64 412 32 206 33 453 29 195 Kostnader -66 146-33 073-34 864-32 585 Resultat -1 734-867 -1 411-3 390 Kommunbidrag 1 734 867 867 1 351 Förändring eget 0 0-544 -2 039 kapital Personal 5 172 2 586 2 534 2 457 Jämförelse med budget C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\KWY9BXOL\Budgetuppföljning juni 2016 Tn.docx

4 Lokaler visar ett underskott med 544 tkr. Underskottet beror på kostnader för rivning av fem fastigheter (720 tkr) Intäkterna är högre än budget och beror på fler inhyrda lokaler. Kostnaderna är högre än budget och beror på rivningskostnaderna, fler inhyrda lokaler samt anpassning lokaler hvb ensamkommande. Rivningskostnaderna kommer fastighet att bli kompenserade för utav kommunstyrelsen. Kostnaderna för anpassning lokaler hvb kommer att faktureras omsorgen. Jämförelse med 2015 Intäkter och kostnader har ökat jämfört med samma period förra året. Intäkts- och kostnadsökningen beror på samma saker som har nämnts i texten om budget. Yttre miljö Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. Jun 2016 Jun 2015 helår 30/6 Intäkter 5 076 2 538 2 259 2 223 Kostnader -16 207-8 138-8 251-7 457 Resultat -11 132-5 610-5 992-5 234 Kommunbidrag 11 132 5 610 5 601 4 990 Förändring eget 0 0-391 -244 kapital Personal 6 813 3 407 3 136 3 272 Jämförelse med budget Yttre miljö redovisar ett underskott med 391 tkr. Intäkter är lägre än budget och beror på att avtal gällande skötsel av Sparvallen inte är klart. Kostnader följer budget. Underskottet beror främst på snöröjningen. Jämförelse med 2015 Kostnaderna har ökat och beror på högre kostnader för snöröjningen och kapital kostnader. Prognos i enlighet med budget C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\KWY9BXOL\Budgetuppföljning juni 2016 Tn.docx

5 Nämnd Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. Jun 2016 Jun 2015 helår 30/6 Intäkter 627 314 314 340 Kostnader -627-314 -336-414 Resultat 0 0-23 -74 Kommunbidrag 0 0 0 0 Förändring eget kapital 0 0-23 -74 Jämförelse med budget Intäkter och kostnader följer i stort sett budget Jämförelse med 2015 Intäkterna och kostnaderna har minskat. Kostnaderna var högre i fjol på grund utav utbildning av den nya nämnden. Prognos är att nämnden kommer att följa budget. Gemensam administration Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. Jun 2016 Jun 2015 helår 30/6 Intäkter 4 545 2 272 1 884 1 850 Kostnader -5 907-2 954-2 835-2 438 Resultat -1 362-681 -951-588 Kommunbidrag 1 362 681 681 438 Förändring eget 0 0-270 -151 kapital Personal 4 654 2 327 2 129 2 150 Jämförelse med budget Gemensam administration redovisar ett underskott med 270 tkr. Intäkter är lägre och beror på att projektingenjörernas tid på projekt debiteras i delårsboksluten. Kostnader följer budget. Jämförelse med 2015 C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\KWY9BXOL\Budgetuppföljning juni 2016 Tn.docx

6 Kostnader är högre än samma period förra året och beror bland annat på ökade kostnader för lokalerna. Prognos är att gemensam administration kommer att följa budget. Kundcenter Tedact Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. Jun 2016 Jun 2015 helår 30/6 Intäkter 111 55 51 0 Kostnader -1 189-595 -604-315 Resultat -1 078-539 -553-315 Kommunbidrag 1 078 539 535 381 Förändring eget 0 0-17 66 kapital Personal 703 352 363 293 Jämförelse med budget Kundcenter Tedact redovisar ett underskott med 17 tkr. Verksamheten följer budget. Jämförelse med 2015 Kostnaderna har ökat och beror på att kundcentrat inte var fullt bemannat i början av 2015 samt högre hyres- och kapitalkostnader. Prognos är att kundcenter Tedacthuset kommer att följa budget. Fastighet Administration Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. Jun 2016 Jun 2015 helår 30/6 Intäkter 2 607 1 304 1 352 1 281 Kostnader -3 179-1 590-1 558-1 453 Resultat -572-286 -206-172 Kommunbidrag 572 286 289 60 Förändring eget 0 0 79-112 kapital Personal 1 847 924 848 914 Jämförelse med budget Administration fastighet redovisar ett överskott med 79 tkr. Kostnaderna är lägre och beror på delvis lägre bemannat än budgeterat. Jämförelse med 2015 C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\KWY9BXOL\Budgetuppföljning juni 2016 Tn.docx

7 Intäkter och kostnader är oförändrade jämfört med förra året. Prognos är att administration fastighet kommer att följa budget. Energi Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. Jun 2016 Jun 2015 helår 30/6 Intäkter 280 140 55 302 Kostnader -280-140 -55-302 Resultat 0 0 0 0 Kommunbidrag 0 0 0 0 Förändring eget kapital 0 0 0 0 Energirådgivningen finansieras helt utav bidrag från energimyndigheten. Prognos är att energirådgivningen kommer att följa budget. Städ Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. Jun 2016 Jun 2015 helår 30/6 Intäkter 10 164 5 082 5 106 4 951 Kostnader -10 164-5 082-4 920-4 827 Resultat 0 0 186 123 Kommunbidrag 0 0 0 0 Förändring eget kapital 0 0 186 123 Verksamheten följer budget. Prognos enligt budget, då ett eventuellt överskott betalas tillbaka till verksamheten. C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\KWY9BXOL\Budgetuppföljning juni 2016 Tn.docx

8 AFFÄRSVERKSAMHET - TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET Vatten och avlopp Ekonomisk analys Budget helår Budget t.o.m. 30/6 Jun 2016 Jun 2015 Intäkter 61 554 30 777 30 911 29 504 (Just intäkter/resultatfond) -5 768-2 884-4 014-4 233 Kostnader -58 786-29 393-28 387-26 652 Ränteintäkter 3 000 1 500 1 490 1 381 Resultat 0 0 0 0 Kommunbidrag 0 0 0 0 Förändring eget kapital 0 0 0 0 Resultatfond bokslut 7 984 2 216 Interim resultatfond 0 2 884 4 014 4 233 Personalkostnader 8 931 4 466 4 109 3 980 Kapitalkostnader 30 932 15 466 14 971 14 064 Förändring eget kapital Årets budgeterade överskott är tänkt att användas för att jämna ut framtida behov av taxehöjningar då investeringsvolymen är fortsatt hög inom VA. Jämförelse med budget Resultatet för första halvåret är drygt 900 tkr bättre än budget. En orsak till det är att bland annat material- och kapitalkostnader är lägre än budget. Materialkostnaderna kommer dock sannolikt att öka under året. Brukningsintäkterna följer budget. Jämförelse med 2015 Intäkterna har ökat med cirka 1 200 tkr. Detta beror till stor dela av att brukningstaxan höjdes 6 % i januari samt att det tillkommit nya abonnenter. Kapitalkostnaderna har ökat med ca 900 tkr. Reparation och underhåll av maskiner har även ökat med ca 400 tkr. Budget är ett överskott på 5 678 tkr. Prognosen är att budgeten kommer att följas. Anslutningsintäkter Årets anslutningsintäkter förväntas bli enligt budget. Krossekärr och Långekärr har i stort sett alla anslutningar blivit fakturerade under juni månad. Trumsemyren kommer att fakturerats efter sommaren. Anslutningsavgifter (tkr) Intäkt jan-jun Budget 2016 Prognos 2016 2016 18 258 20 500 20 500 C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\KWY9BXOL\Budgetuppföljning juni 2016 Tn.docx

9 Vindkraftverk Tanums kommun har tillsammans med Tanums Bostäder AB och RAMBO byggt ett vindkraftverk på Tyft. Kommunen äger 63 %, TBAB 32 % och RAMBO 5 %. Budget Budget t.o.m. Jun 2016 Jun 2015 helår 30/6 Intäkter 2 580 1 290 1 285 182 Kostnader -2 326-1 163-1 096-71 Resultat 254 127 189 254 Kommunbidrag 0 0 0 0 Förändring eget kapital 254 127 189 254 För perioden redovisar vindkraftsverksamheten ett överskott på 189 tkr. Prognos tomtförsäljning Budgeterade intäkter från tomtförsäljning är 6 400 tkr och prognosen är att budgeten kommer att följas. Prognos anslutningsintäkter Budgeterade va-anslutningsintäkter är 20 500 tkr och prognosen är att budgeten kommer att följas. Sjukfrånvaro Tekniska förvaltningen har en sjukfrånvaro för perioden januari juni 2016 på 1,46 % vilket är en mycket låg siffra. Förra året var sjukfrånvaron för samma mätperiod 3,12 % vilket innebär att sjukfrånvaron fortsätter att vara betydligt lägre i år. Detta är mycket glädjande då förra årets sjukfrånvaro var hög för att vara tekniska förvaltningen. För kommunen totalt sett är sjukfrånvaron 6,22 % jämförelse med föregående år på 6,47 %. Så generellt sett har sjukfrånvaron minskat under första halvåret 2016 vilket är glädjande. C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\KWY9BXOL\Budgetuppföljning juni 2016 Tn.docx

Tanums kommun Protokoll 7 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2016-09-01 TN 91 TN 2016/0002-206 Internkontroll 2016 för tekniska nämnden Sammanfattning Tekniska nämndens skall anta en plan för den årliga internkontrollen. Obligatoriska områden som är beslutade av kommunstyrelsen är rutiner för lås och larm, rehabilitering samt lönehantering. Tekniska nämnden skall utöver de obligatoriska områdena ange ett eget, nämndspecifikt område att granska. Beslutsunderlag Anvisningar internkontroll 2016 Tjänsteskrivelse 2016-08-10 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att nämndens egen kontroll skall avse hantering av parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder, att ansvarig för kontrollen är förvaltningschefen, att återrapportering till tekniska nämnden skall ske senast på decembersammanträdet 2016. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Kommunrevisorerna Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

Tanums kommun Protokoll 8 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2016-09-01 TN 92 Information om lokalvården Sammanfattning Fastighetschef Tony Jönsson ger en lägesrapport om entreprenaden för lokalvård. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen. Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

Tanums kommun Protokoll 9 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2016-09-01 TN 93 Information om vattenläcka i Tanumshede Sammanfattning VA-chef Lennart Hedin informerar om vattenläcka i Tanumshede den 25 augusti. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen. Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

Tanums kommun Protokoll 10 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2016-09-01 TN 94 TN 2016/0001-206 Budget 2017 Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde 2016-06-27, 60, direktiv och anvisningar för budget 2017. Direktiven innebär bland annat att tekniska nämndens preliminära budgetram efter uppräkning avseende ökade lönekostnader samt prisökningar har minskats med 1 200 tkr i form av effektiviseringskrav. Budgettext för 2017 samt förslag till investeringsbudget för 2017 2019 är framtagna för tekniska nämndens verksamhet. Beslutsunderlag Direktiv och anvisningar för budget 2017 Budgettext 2017 Förslag till investeringar Förslag till besparingar Tjänsteskrivelse 2016-08-10 Yrkanden Oskar Josefsson (S) yrkar som tilläggsyrkande att kommunstyrelsen beslutar att avveckla VA-styrgruppen som en ytterligare besparingsåtgärd. Beslutsgång Ordföranden frågar på beredningsförslaget och Oskar Josefsson tilläggsyrkande var för sig och finner att nämnden beslutar enligt beredningsförslaget. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2017, att godkänna förslag till investeringsbudget för 2017 2019, och att överlämna beslutet till kommunstyrelsen. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

TANUMS KOMMUN Datum Referens Tekniska förvaltningen 2016-09-07 BUDGET TEKNISKA NÄMNDEN 2017 Budget Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Intäkter 157 088 160 238 153 516 148 565 Kostnader -113 713-122 434-112 725-110 265 Kapitalkostnader -70 058-66 976-65 146-59 869 Verksamhetsresultat -26 683-29 172-24 355-21 569 Finansiella poster 3 320 0 0 0 Resultat -23 363-29 172-24 355-21 569 Kommunbidrag 29 384 29 448 26 766 24 171 Förändring eget kapital 6 021 276 2 411 2 602 -varav skattefinansierat 0 203 -varav taxefinansierat 5 768 0-168 -316 -varav vindkraft 253 73 Balanserat resultat 3 671 7 018 8 313 5 902 -varav skattefinansierat 3 345 6 945 -varav taxefinansierat* 7 984 2 216-428 -260 -varav vindkraft 326 73 *VA resultatfond VERKSAMHETSBESKRIVNING Tekniska nämndens uppdrag är att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutbyggnad, förvalta kommunens fastigheter, förse kommunens verksamheter med lokaler samt bygga och förvalta teknisk infrastruktur som gator, allmänna platser, badplatser, vatten- och avloppssystem. Tekniska nämnden har även ett ansvar för utformningen av det offentliga rummet. Verksamheterna som styrs genom tekniska nämnden bidrar till service under sommarmånaderna för ca 55 000 användare. OMVÄRLDSANALYS och större verksamhetsförändringar Ekonomi, behov, volymutveckling, personalsituation Tekniska förvaltningen har tillsammans med miljö- och byggnadsförvaltningen och kommunstyrelsen en bärande kedja av verksamheter som rätt använd fokuserar på en helhet i samhällsbyggandet. En förutsättning för att kedjan ska fungera optimalt är att kommunikationen mellan enheterna fungerar bra. Förvaltningarna måste arbeta kontinuerligt med rutiner, utbildning, samverkan och attityder. Kommunen bör anpassa sin organisation efter visionen om att växa till 13 000 invånare inom några år. Om kommunen väljer att utvecklas med marknaden, så bör avgifter täcka kostnader för både utförande och drift av infrastrukturen i samhället i enlighet med det regelverk som finns. Tekniska nämnden utgör en viktig del i kedjan som skapar förutsättningarna för att den bebyggda miljön ska utvecklas. Detaljplanen utvecklar och bekräftar den bebyggda miljön. Härefter följer planering och genomförande av infrastrukturen som vägar och VA för att bebyggelsen ska kunna påbörjas och genomföras. När bebyggelsen finns där ska infrastrukturen förvaltas och då träder driftverksamheten in på gator och parker, VA och fastigheter. Tekniska nämndens verksamheter kräver resurser för drift, underhåll och investeringar. Investeringsbudgeten är grundläggande för att inte tillåta kapitalförstöringar utav kommunens fastigheter, gator och grönområden. Dessutom skall investeringsbudgeten även finansiera exploatering av antagna planer. 1(17)

Kommunen har behov av planerad tomtmark och en god infrastruktur. Genomförande av planer och exploateringsprojekt kräver egen personal som får prioritera denna verksamhet, så att samhällsutbyggnaden inte stannar av efter att detaljplaner antagits. VA-verksamheten påverkas mycket av exploateringen i kommunen. Antalet brukare ökar och kommer att fortsätta öka i många år framöver. Det beror både på exploatering och på att kommunen bygger ut VA i områden som tidigare haft enskilda anläggningar. Kapacitetsbehovet ökar både för vattenförsörjning och avloppshantering, och kräver stora investeringar både på ledningsnät och övriga anläggningar. Kommunen har även ett stort underhållsbehov av rörnätet. Prioriterade verksamhetsmål Kommunfullmäktige bar beslutat om ett antal prioriterade verksamhetsmål varav de allra flesta har beröring med Tekniska nämndens ansvarsområde. Ett specifikt område heter teknisk service och består av två verksamhetsmål med tillhörande indikatorer. Mål Kommunen skall tillgodose behovet av vatten och avloppstjänster på ett kostnadseffektivt sätt. Kommunen skall utifrån en lokalförsörjningsplan tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamhetslokaler. Indikatorer Kommunens VA-taxa får höjas med högst index (KPI) procent per år i genomsnitt de kommande tre åren Uttaget av vatten får inte överstiga 80 % av vattenverkets kapacitetsutrymme under en längre tid än två dagar i sträck per vecka Antalet anslutna abonnenter till respektive avloppsverk får inte överskrida verkets tillåtna mängd personekvivalenter Lokalkostnaden för kommunala verksamhetslokaler skall vara högst 750 kr per kvm. Inom området miljö finns bl.a. följande mål Av den energi som används för uppvärmning av kommunens fastigheter ska 98 % vara fossilfri Effektiviseringsåtgärder Tekniska nämnden har i budgetdirektiven ålagts att redovisa effektiviseringsåtgärder/besparingar motsvarande 1 200 tkr. Tekniska nämnden fördelar detta på följande verksamhetsområden: Mark- och exploateringsavdelningen 600 tkr Fastighetsavdelningen 600 tkr Konsekvenserna av åtgärderna är följande: Mark- och exploateringsavdelningens mätfunktion skall vara självfinansierad till 100 %. Minskning av medel för inköp av konsulttjänster till ett minimum. Minskning av anslag för underhåll av gata som inte belastar investeringsbudget. Kan på sikt ge en sämre standard på våra gator 2 (17)

Effektivisering av Yttre miljö. En sommaranställning tas bort. Ställer ett ökad krav på optimalt nyttjande av övrig personal. Minskat anslag för akut underhåll av fastigheterna. Genom en ökad satsning på planerat underhåll skall behovet av akuta åtgärder minska. Minskat driftsanslag till kommunal snöröjning. Under de senare åren har anslaget inte utnyttjats till fullo. Vid en snörik vinter får medel tillskjutas från övriga verksamheter. Investeringar Tekniska nämnden äskar 29 250 tkr för den skattefinansierade verksamheten och 78 300 tkr för VA-verksamheten. I den skattefinansierade verksamheten tillkommer projekt som äskas av övriga nämnder och styrelser. Fastighetsavdelningens underhållsplan visar på ett stort behov av fastighetsunderhåll de närmaste 5 åren varför tekniska nämnden äskar en höjning av det årliga ramanslaget från 6 000 tkr till 10 350 tkr per år. MARKFÖRVALTNING Budget Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens 2 786 3 099 2 629 2 752 intäkter Verksamhetens -2 855-2 735-2 461-2 563 kostnader Kapitalkostnader -1 939-1 782-1 636-1 456 Resultat -2 008-1 418-1 468-1 267 Kommunbidrag 2 008 1 796 1 650 1 305 Förändring eget kapital 0 378 182 38 Verksamhetsbeskrivning volym, kvalité, planerade förändringar Verksamheten ska förvalta, upplåta och utveckla mark för samhällsnära helårsboende. Inom verksamheten sker avtalsskrivning, debitering och omreglering av tomträtter, upplåtelser av arrenden och andra nyttjanderätter, administration av tomtkö och försäljning av bostadstomter samt olika fastighetsrättsliga frågor. Vidare ansvarar verksamheten för alla kommunala ansökningar om lantmäteriförrättning, köp och försäljning av fastigheter i mindre omfattning, samt förvaltning och skötsel av kommunens markreserv inklusive skog. Större markköp görs av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Utbyggnad av gata och va för planområdet Sönnerberget är klart och tomterna är redo att säljas så snart priser fastställts i kommunfullmäktige, vilket beräknas ske under hösten 2016. På Hamburgö, planområdet Norgård, kommer utbyggnad av gata och va att ske inom något år vilket innebär fyra nya kommunala tomter. Under 2017 kan projektering av gata och va för planområdet Slänten i Fjällbacka bli aktuellt om planarbetet slutförs. Detaljplanen medger 23 villatomter. Under 2016 har ny taxa tagits för arrenden och upplåtelse av allmän plats. En översyn av kommunens arrenden kommer ske under kommande år för att anpassa arrendeavgifterna till den nya taxan. 3 (17)

Ansökan om bidrag till förstärkningsåtgärder i anslutning till torget Fjällbacka kan komma att lämnas in till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(msb) under 2017 men detta kräver att kommunen tar beslut om val av åtgärd. Beviljas bidraget, och kommunala medel tillskapas, så kan projektering och utförande därefter ske. Personal: 1,90 tjänst Personalen utgörs av en mark- och exploateringsingenjör på heltid samt karttekniker och mex-chef på deltid. Verksamhetsmål Kommunen skall erbjuda villatomter inom hela kommunen med prioritering på de samhällen där privata alternativ saknas. Tomtpriset skall vara marknadsanpassat. Förvaltningen av kommunens skogsinnehav skall ske med avsikt att nå en långsiktigt ökad avkastning kombinerad med hänsyn taget till natur-, rekreation-, och kulturvärden. Kvalitetsgarantier Väntetiden för att få ett erbjudande om en villatomt i någon av de fyra största tätorterna, ska understiga fem år. Vid förfrågan rörande tomtkön ska ansökningshandlingar och informationsmaterial, översändas inom en vecka. KART & MÄT Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Intäkter 1 681 1 688 1 258 547 Kostnader -2 103-2 031-1 226-931 Resultat -421-343 32-384 Kommunbidrag 421 300 24 23 Förändring av eget kapital 0-43 56-361 Verksamhetsbeskrivning volym, kvalité, planerade förändringar Verksamheten ansvarar för primärkartan. Primärkartan används bland annat som underlag när man upprättar grundkarta inför ett detaljplanearbete. Kartan används även vid framtagande av nybyggnadskartor som numera är obligatoriskt vid bygglovsansökan inom detaljplanelagt område. Det är av stor vikt att primärkartan är uppdaterad och av god kvalité. Vi har idag 3 129 ha primärkarta som, om kartan är helt uppdaterad, innebär ett värde om ca 4,8 mkr med dagens taxa vid försäljning av kartutsnitt. Funktionen erbjuder även olika typer av mättjänster till allmänheten såsom framtagande av nybyggnadskartor, utsättningar och inmätningar. Även internt i kommunorganisationen, och i samband med kommunala projekt, finns möjlighet att nyttja mätfunktionen. Verksamheten finansieras med taxor, interndebitering och kommunbidrag. Personal: 1,80 tjänst Personalen utgörs av en mätingenjör på heltid och en karttekniker på deltid. 4 (17)

GATA OCH TRAFIK Budget Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Intäkter 665 915 911 1 053 Kostnader -5 172-5 375-6 401-5 265 Kapitalkostnader -6 502-6 247-5 140-4 715 Resultat -11 008-10 707-10 630-8 927 Kommunbidrag 11 008 10 857 10 775 9 480 Förändring eget kapital - 0 150 145 553 Verksamhetsbeskrivning volym, kvalité, planerade förändringar Verksamheten arbetar med att skapa förutsättningar för en gatumiljö med god framkomlighet och hög trafiksäkerhet. Inom verksamheten byggs och förvaltas parkeringar, kommunala gator och gång- och cykelvägar inklusive belysning. Utbyggnaden av gång- och cykelvägsnätet i kommunen är inriktat på att åstadkomma värdefulla kompletteringar av de befintliga vägarna inom, eller i anslutning till, samhällena. Detta eftersom markåtkomst för nyanläggning på privat mark är svårt att åstadkomma utan detaljplaneläggning. Vidare är arbetet grundat på den gång- och cykelvägsutredning som togs fram 2009. Många sträckningar innebär att Trafikverket ansvarsområde berörs vilket innebär en kostsam och långdragen formell process innan byggnationen kan starta. Under 2017 planeras följande: - arbetet med framtagande av vägplan, för gång- och cykelväg mellan Grebbestad camping och samhället, avslutas och byggnation kan ske - Möjligheten att bygga en gång- och cykelväg mellan Hamburgsund och Slottet arbetas fram tillsammans med Trafikverket. - Möjligheten, att hitta en kostnadseffektiv sträckning av gång- och cykelväg mellan Krossekärr och Grebbestad, studeras. Regeringen har beslutat att alla kvicksilverarmaturer skall vara utbytta senast 2015. Utbyte av belysningsarmaturer, samt erforderlig upprustning av belysningsanläggningarna, har pågått under några år. Ännu återstår vissa samhällen vilket innebär ca 12 % av den kommunala belysningsanläggningen. Tidplanen är följande: 2017 Resö, Kämpersvik, Hamburgö, Sövall och övriga mindre anläggningar och enstaka lampor på öar. Därefter skall projektet vara klart. Utbytta belysningspunkter 2016 (bättre miljöval) : Kvarvarande belysningspunkter (ej miljövänliga): 5 (17) 2 339 st 361 st Under den mest intensiva turistperioden på sommaren är tillgången på parkeringsytor ett bekymmer i kommunen. För att öka omsättningen av bilar på de kommunala parkeringsytorna så används systemet med p-skivor under perioden 15/6-15/8 i Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Parkeringsövervakning sker i kommunen under hela året men med focus på sommarperioden eftersom behovet då är störst. Ny upphandling av parkeringsövervakning kommer att ske i början av 2017. Utrymme för besöks- och långtidsparkering är under högsäsongen stort i bland annat Grebbestad. Exploatering av Hagavallen innebär att yta för långtidsparkering försvinner. Ersättningsyta kommer

att tillskapas i pågående planarbete i anslutning till Ängens förskola. Ytterligare ett planarbete pågår som bland annat har som mål att tillskapa möjlighet att utvidga befintlig långtidsparkering utmed Repslagaregatan i södra delen av Grebbestad. Detaljplan för de centrala delarna av Tanumshede har antagits och vunnit laga kraft. Projektering kommer att ske och ombyggnation av bland annat Affärsvägen planeras 2017 om medel tillskapas. Projektering av gatubyggnation för planområdet Anneberg i Grebbestad kan komma att ske under 2016. Genomförande 2017. Beroende på hur planarbetet fortskrider för villaområdet Slänten i Fjällbacka så kan projektering av gator och va bli aktuellt under 2017 om medel tillskapas. Ett projekt har startats upp som innebär att parkområdet i anslutning till Hedemyrs affär i Tanumshede förändras. Tillskapas erforderliga medel så kan ombyggnation färdigställas under 2017. Personal: 2,3 tjänst varav investering: 0,25 tjänst Personalen utgörs av en gatuingenjör och en trafikingenjör på heltid samt mex-chef på deltid. Verksamhetsmål Det kommunala gatu- och vägnätet ska erbjuda trafikanterna en säker trafikmiljö och en tillfredsställande vägstandard. Gång- och cykelvägar eftersträvas, där trafiksituationen kräver det. I kommunen ska vi ha ändamålsenlig gatubelysning som ökar trafiksäkerheten och tryggheten med prioritering av oskyddade trafikanter. Belysningen skall vara miljövänlig och lågenergiförbrukande. Vi ska tillhandahålla parkeringsplatser med rimliga gångavstånd till samhällskärnorna. Parkering för besökande och boende utan eget parkeringsutrymme ska erbjudas inom 1 km gångavstånd. All gatubelysning ska tre gånger per år kontrolleras, och vid behov, åtgärdas. Belysning som slocknat på ställen som ur trafiksäkerhetssynpunkt kan utgöra en fara, ska åtgärdas inom två arbetsdagar. Belysning som slocknat på längre sammanhängande sträcka ska åtgärdas inom 14 dagar. Alla belysningsarmaturer ska bytas till energisnålare armaturer. Nyckeltal och mått 2015 2014 2013 Vägbeläggningsunderhåll 12,43 9,94 10,83 kr/ m 2 Belagd yta, vägar, m 2 308 751 307 841 306 281 6 (17)

FASTIGHET Budget Budget 2017 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2016 2015 2014 2013 64 412 60 250 61 971 60 057 Verksamhetens intäkter Verksamhetens -38 537-37 262-33 921-40 902 kostnader Kapitalkostnader -27 609-27 613-29 631-28 057 Resultat -1 734-4 625-1 581-8 902 Kommunbidrag 1 734 4 735 2 939 8 962 Förändring eget kapital 0 111 1 358 60 Personal administration: Personal arbetsledning: Personal byggnad och installation: Personal yttre miljö: Total personal fastighetsavdelning: 3 tjänst 3 tjänst 7 tjänst 11 tjänst 24 tjänster FASTIGHET - LOKALFÖRSÖRJNING Verksamhetsbeskrivning volym, kvalité, planerade förändringar Lokalförsörjning har det övergripande ansvaret för kommunens försörjning (anskaffning och avveckling) av lokaler. I uppdraget ligger det dagliga arbetet med hyresförhandlingar och att vara rådgivare (juridiskt, ekonomiskt och tekniskt) i lokalfrågor åt kommunens förvaltningar. Det handlar om ett effektivt lokalutnyttjande och långsiktig kommunnytta. Verksamheten ansvarar för drift och underhåll samt om- och tillbyggnad av kommunens lokaler. Verksamheten har även ansvar för uthyrning av kommunens lokaler. Avdelningens administration samordnar och fördelar uppgifter med datasystem för felanmälan, arbetsorder, underhåll och rondering. I mars 2016 färdigställdes den underhållsinventering av kommunens fastighetsbestånd, som påbörjades 2015. Inventeringen är en bedömning av underhållsbehovet för 63 000 kvadratmeter byggnadsyta och är sammanställd i en övergripande underhållsplan för tiden 2016-2025. Underhållsplanens primära syfte är att identifiera underhållsbehovet, kostnadsberäkna varje åtgärd samt besluta när det skall utföras. Vid eftersatt underhåll, ökar kommunens kostnader för akuta insatser, så kallat löpande underhåll, och möjligheten till strategiska åtgärder begränsas. 2015 var Tanums kommuns kostnader för löpande underhåll 68 kronor per kvadratmeter vilket är betydligt över i riket rekommenderat nyckeltal på 25 kronor per kvadratmeter. Underhållsplanen visar ett behov av underhållsinvesteringar på drygt 10 miljoner kronor per år under perioden 2016-2025 för att vi skall uppfylla uppdraget att förvalta fastigheterna på ett sådant sätt att kapitalförstöring undviks. 7 (17)

Förvaltade ytor Kommunens fastighetsbestånd (exklusive VA) 2016-08-01 är 81 649 m 2, fördelas på följande grupper och ytor: Skolor 30 966 m 2 Barnomsorgslokaler 3 140 +352* m 2 Äldreomsorgslokaler 24 140 m 2 Industrilokaler 3 001 m 2 Kulturfastigheter 1 379 m 2 Övriga lokaler och fastigheter 18 671 m 2 * Inhyrd modul Paviljongen vid Hedegården Därutöver har kommunen verksamhet i inhyrda lokaler, bl.a. administration i Tedacthuset och HVB-boende för ensamkommande på Vinbäck i Tanumshede (hyresavtal avslutas 2016-11-30), Lid samt Hamburgö. Total yta för inhyrda lokaler uppgår till 6 994 m 2. Verksamhetsmål Ingen kapitalförstöring ska förekomma på lokal- och bostadsbeståndet. Kontinuerligt arbete med energieffektivisering och energibesparingar. Minska andelen fossil energi och på sikt fasa ut fossila bränslen helt. Minska användningen av energi totalt. Full beläggningsgrad i lokaler och bostäder. Nöjda hyresgäster, nyttjare och brukare. Kvalitetsgarantier Vid den årliga enkätundersökningen bland våra nyttjare i kommunala verksamhetslokaler skall vi uppnå minst 3,0 på en femgradig skala i kundnöjdhet. Nätverk mellan fastighetsavdelningarna i Norra Bohuslän Våren 2016 påbörjades ett samarbete mellan fastighetsavdelningarna i Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum. Syftet med samarbetet är delge erfarenheter samt att jämföra varandras verksamheter. Vårens arbete resulterade i val av nyckeltal som primärt skall jämföras och som presenterades i Benchmarkingrapporten norra Bohuslän 2015. Av denna anledning är nedanstående ruta ändrad för nyckeltal som bevakas. Nyckeltal och mått Förvaltad yta, kvadratmeter (exkl. VA) Kostnad för energiförbrukning per kvadratmeter (värme, ventilation, varmvatten) Kapitalkostnad per kvadratmeter Utgift per kvadratmeter för planerat underhåll Utgift per kvadratmeter för akut underhåll 2015 81 649 153 287 54 68 8 (17)

YTTRE MILJÖ Budget Budget 2017 Budget Bokslut Bokslut 2016 2015 2014 5 076 11 343 10 857 Verksamhetens intäkter Verksamhetens -15 207-14 380-13 382 kostnader Kapitalkostnader -1 069-239 -314 Resultat -11 200-3 276-2 839 Kommunbidrag 11 200 4 124 4 069 Förändring eget kapital 0 848 1 230 Yttre miljö innefattar skötsel och underhåll av kommunens grönytor, parker, vandringsleder, motionsspår, besöksmål, lekplatser, badplatser, samhällsstäd och telefonjouren för vinterväghållning. Dessutom skötsel av kommunens offentliga toaletter, strandstädning och vinterväghållningen i samhälle och på landsbygd. Fastighetsavdelningens Yttre miljö förvaltar idag 23 badstränder som har standard som kommunal badplats. Det stora antalet badplatser är mycket personalkrävande och innebär en stor spridning av de ekonomiska resurserna vi blir tilldelade. Vår plan är att 2017 genomföra en kartläggning av badplatserna där vi undersöker möjligheten till ett närmare samarbete med exempelvis samfälligheter. En ytterligare del som bör studeras är om badstränderna skall delas upp i kommunala badplatser och naturbadplatser för att bättre nyttja resurserna. Projektering av Grebbestads badplats pågår och ett förslag på utformning presenterades för Grebbestads samhällsförening i augusti 2016. Projektet kommer till vissa delar att samplaneras med utbyggnaden av gång- och cykelvägen mellan Grebbestad camping och Vadskärspiren. Preliminär tid för genomförande är våren-försommaren 2017 Parker och planteringar ingår som en viktig del i hur det offentliga rummet uppfattas och ska därför gestaltas och skötas i syfte att skapa ett attraktivt samhälle. Kommunen har idag lekplatser på förskolor, skolor och i grönområden. Varje dag leker barn på den utrustning som finns och vi jobbar hela tiden med att höja säkerheten, utveckla och förbättra, samt underhålla lekplatserna. Fritidsverksamheten ska inbjuda alla till att skapa goda relationer för att stärka en positiv livsstil och medverka till god folkhälsa. Den ska tillgodose kommuninvånarnas behov av ett rikt och varierat friluftsliv. Ett samlat grepp om kommunens eget bestånd av kulturfastigheter behövs. Såväl delad förvaltning med föreningar och näringsliv som försäljning och ombildning bör prövas i syfte att ta tillvara arvet och göra det synligt för alla. Verksamhetsmål Kommunen ska förvalta sitt kulturarv väl. Minst tre badplatser som är tillgänglighetsanpassade för funktionshindrade skall finnas i Tanums kommun. Helårsboende kommuninvånare utanför tätort skall erbjudas kommunal snöröjning. Kvalitetsgarantier För snöröjning gäller: att snöröjning för permanentboende påbörjas vid 10 cm snödjup. 9 (17)

För kommunala badplatser gäller: att badplatserna med tillhörande utrustning ska vara iordningställda årligen senast den 15 juni. att badplatser med hög besöksfrekvens får tillsyn och sophämtning minst tre gånger i veckan under högsäsong när vädret är tjänligt för bad och att övriga badplatser får tillsyn och sophämtning minst en gång per vecka. att på badplatser med hög besöksfrekvens ta regelbundna badvattenprover och på badplatser med över 200 badande/dag ta badvattenprov enligt EU-direktiv. För kommunala lekplatser gäller: Säkerhetsbesiktning, en gång per år enligt svensk standard. Tillsyn av lekplatsen minst var 14:e dag. Från dagen vi får en anmälan, eller vi själva upptäcker att något är trasigt på en lekplats, skall det vara lagat eller utbytt inom tio dagar. Om reservdelar behöver beställas tar det högst trettio dagar. AFFÄRSVERKSAMHET VATTEN OCH AVLOPP Budget Budget 2017 Verksamhetens intäkter Verksamhetens Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2016 2015 2014 2013 61 554 55 434 51 929 46 763-27 854-29 602-27 341-24 465 kostnader Kapitalkostnader -30 932-28 781-27 515-24 525 Ränteintäkter 3 000 2 949 2 759 1 967 Resultat 5 768 0-168 -260 Kommunbidrag 0 0 0 0 Förändring eget kapital Balanserat resultat/resultatfond 0 0-268 -260 7 984 2 216-428 -260 Övergripande VA VA-avdelningens uppgift är att till abonnenter leverera vatten med god kvalitet och smak, att på ett miljömässigt sätt omhänderta och rena spillvatten, samt att skapa och förvalta en VA-struktur för framtida hållbar utveckling av samhället. Kommunens VA-verksamhet har många utspridda verksamhetsområden, vilket kräver ett stort antal anläggningar och ledningar däremellan. VA-avdelningen har 10 avloppsreningsverk, 3 dricksvattenverk, 7 dricksvattenreservoarer, ca 50 mil nergrävda ledningar och närmare 90 st pump- /tryckstegringsstationer i bruk. För närvarande finns också ett avloppsreningsverk som inte längre är i bruk, Grebbestads reningsverk, som ersatts av Bodalsverket. VA-avdelningen levererar vatten- och avloppstjänster till ca 6 000 hushåll och verksamheter, samt ca 1 200 campingtomter och båtplatser. Vid början av 2016 hade verksamheten ca 5 300 abonnenter. 10 (17)

Verksamheten producerade 797 000 m 3 renvatten och renade 1 930 000 m 3 avloppsvatten under 2015. Under sommaren, när antalet delårsboende och turister ökar befolkningsmängden avsevärt, så är belastningen på ledningsnätet och vatten- och avloppsverken betydligt högre än under vinterhalvåret. Det är för de intensiva veckorna under sommaren som alla anläggningar måste dimensioneras. Avloppsreningsverk och avloppsledningar Om- och tillbyggnad av den biologiska reningen på Hamburgsunds avloppsreningsverk har genomförts och fungerar bra. Ombyggnaden har ökat kapaciteten i reningsverket från 4500 personekvivalenter (pe) till ca 6200 pe. Överlag är funktionen god på avloppsreningsverken, men kapacitetshöjningar behövs på ett par av de mindre reningsverken inom de närmaste åren. I förslaget till 2017 års budget finns utbyggnad av Gerlesborgs reningsverk med. Gällande anslutning av Fjällbacka reningsverk till Bodalseverket så pågår projektering samt tillståndsansökningar för anläggande av överföringsledningar för vatten och spillvatten i nästa etapp, mellan Fjällbacka och Kämpersvik. Projektet innebär en omfattande investering. Vid anslutning av Fjällbacka till Bodalsverket krävs en förlängning av utloppsledningen från Bodalsverket, vilket också är en stor investering. En prövningsprocess för utsläppspunktens läge pågår hos Länsstyrelsen. Spillvattenledningar, pumpstationer och avloppsverk i kommunen belastas av en stor mängd tillskottsvatten, det vill säga vatten som inte hör hemma där. I genomsnitt är ca 60 % av avloppsvattnet som kommer till verken tillskottsvatten. Det kommer delvis från sprickor i ledningarna, men också till stor del från fastigheter som har sitt dag- och/eller dräneringsvatten kopplat till spillvattennätet. Tillsynsmyndigheterna ställer krav på att detta ska minska. En del av investeringsmedlen går varje år till att byta ut otäta spillvattenledningar och anlägga dagvattenledningar, för att minska mängden tillskottsvatten. Ytterligare en del investeringsmedel går till att höja kapaciteten i pumpstationer och ledningar, så att bräddningar från pumpstationer ska minska. Reinvesteringar i befintligt Va-nät utgör en relativt liten del av investeringsbudgeten. Istället går den största delen till kapacitetshöjningar, främst för dricksvatten, till överföringsledningar för vatten- och avlopp samt till utbyggnad av VA i områden som tidigare haft enskilda anläggningar, så kallade omvandlingsområden. Vattenrening och distribution Under 2016-2019 planeras en utbyggnad av Tanumshedes vattenverk till ungefär dubbla kapaciteten, för att möta den ökade förbrukningen under de kommande åren. Under högsommaren är produktionen på vattenverket nära maxkapaciteten. Utbyggnaden av vattenverket och överföringsledningarna mellan Fjällbacka och Kämpersvik är de enskilt största investeringarna under 2017-18. Omfattningen av det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp har stadigt vuxit under de senaste åren, både på grund av exploatering och utbyggnad av VA i befintlig bebyggelse. Utbyggnaden av VA i omvandlingsområden följer den plan som tekniska nämnden antagit, och som baseras på prioritering ur miljösynpunkt samt kapacitet i närliggande VA-anläggningar. Under första halvåret av 2016 har tre stycken omvandlingsområden fått kommunal anslutning till vatten och spillvatten, Långekärr i Gerlesborg, Krossekärr i Grebbestad samt Trumsemyren (etapp 2) i Kämpersvik, sammanlagt ca 130 fastigheter. Nästa område som står på tur för utbyggnad av vatten 11 (17)

och avlopp är Långsjö, men den anslutningen förutsätter att överföringsledningarna mellan Fjällbacka och Kämpersvik är anlagda. Med i förslaget till investeringsbudget ligger även anslutning av omvandlingsområdet Skärholmen i Gerlesborg under 2017. För att kunna genomföra detta krävs en utbyggnad av Gerlesborgs reningsverk. Konsekvensbeskrivning, investeringsbudget Om investeringsbudgeten är mindre än verksamhetens egentliga behov kan konsekvenserna bli bland annat följande: Uppdämt behov av reinvesteringar på ledningsnät och verk, och större sårbarhet på grund av detta Större risk för tryckfall på vattenledningsnätet under sommaren Otillräcklig minskning av tillskottsvatten, bräddningar och flödestoppar i spillvattensystemet Problem kan uppkomma med VA-försörjning vid anslutning av redan antagna planer (exploateringsområden) och omvandlingsområden, samt svårigheter att ge besked vid planprövningar och dylikt, på grund av att kapacitetshöjningar på dricks- och spillvattennät minskar Intäkter - taxa Brukningstaxan höjdes med 6 % i januari 2016. De närmsta två, tre åren planeras ingen höjning men runt år 2020 krävs fortsatta höjningar för att bibehålla balansen mellan intäkter och utgifter. Det är framförallt kapitalkostnaderna som ökar fortlöpande på grund av de stora investeringsprojekt som har genomförts tidigare år och kommer att genomföras kommande år. Driftkostnaderna ökar också i takt med att verksamhetsområdet utökas, men inte i lika stor utsträckning som kapitalkostnaderna. Trots en investeringsbudget på ca 78 miljoner för 2017 och en hög investeringsvolym även för följande år, så planeras ingen höjning av brukningstaxan de närmaste tre åren. 0 % 2017 0 % 2018 0 % 2019 4 % 2020 7 % 2021 Personal Personal administration: Personal drift & underhåll: Ledningstekniker: Investering: Totalt: 5,0 tjänst 8,0 tjänst 2,0 tjänst 1,0 tjänst 16 tjänster Tanken är att under 2017 utöka personalstyrkan med en ledningsteknikertjänst istället för att som idag köpa in tjänsten via ramavtal för grävtjänster, som handlas upp vart 2-4:e år. En av anledningarna till detta är att samla viktig erfarenhet om Va-nätet internt i kommunen. Efter halvårsskiftet 2017 kommer en av våra ledningstekniker att gå i pension och under första halvåret 2017 kommer en visstidsanställning arbeta med byte av vattenmätare. 12 (17)

Verksamhetsmål Att tillgodose våra brukares behov av vattentjänster samt att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Att omhändertagandet och reningen av avloppsvatten minst ska uppfylla tillsynsmyndigheternas krav. Att årligen arbeta för att öka andelen goda och hållbara VA-lösningar för befintlig bebyggelse i kommunen, t ex genom att ersätta enskilda avlopp med kommunalt. Att minska elförbrukningen inom verksamheten. Att minska mängden tillskottsvatten i spillvattensystemet. Kvalitetsgarantier Dricksvatten Leveransavbrott ska inte vara längre än 24 timmar. Vid leveransavbrott skall hushåll kunna tillgodoses med dricksvatten via vattenpost eller vattentank inom 5 timmar, tiden 23-06 oräknad. Det ska ständigt finnas personal i beredskap som tar hand om larm och fel på vattenverk, reningsverk, pumpstationer, tryckstegringar och ledningsnät. Alla abonnenter ska ha ett gott och hälsosamt dricksvatten i tillräcklig mängd som uppfyller Livsmedelsverkets normer. Nyckeltal och mått 2015 2014 2013 Antal VA-abonnenter 5 313 5 121 4 894 Såld vattenmängd, m³ 524 438 504 081 473 876 Andel ovidkommande vatten till reningsverk 59 % 57 % 45 % Elförbrukning kwh/m³ producerat dricksvatten 1,06 0,77 0,79 Elförbrukning kwh/m³ renat avloppsvatten 0,96 1,01 1,34 ÖVRIGT NÄMND Budget Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Intäkter 627 680 672 526 Kostnader -627-707 -612-523 Resultat 0-27 60 3 Kommunbidrag 0 0 0 0 Förändring eget kapital 0-27 60 3 GEMENSAM ADMINISTRATION Budget Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Intäkter 4 545 4 539 4 028 5 538 Kostnader -5 907-5 428-4 929-5 493 Resultat -1 362-889 -901 45 Kommunbidrag 1 362 875 1 392 700 Förändring eget kapital 0-14 491 745 13 (17)

ADMINISTRATION FASTIGHET Budget Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Intäkter 2 607 6 129 6 550 0 Kostnader -3 179-12 397-12 482 0 Resultat -572-6 268-5 931 0 Kommunbidrag 572 5 998 5 902 0 Förändring eget kapital 0-270 -26 0 KUNDCENTER TEDACT Budget Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Intäkter 111 0 0 0 Kostnader -1 189-770 0 0 Resultat -1 078-770 0 0 Kommunbidrag 1 078 763 0 0 Förändring eget kapital 0-7 0 0 ENERGI Budget Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Intäkter 280 559 698 606 Kostnader -280-559 -698-606 Resultat 0 0 0 0 Kommunbidrag 0 0 0 0 Förändring eget kapital 0 0 0 0 Verksamhetsbeskrivning volym, kvalité, planerade förändringar Verksamheten ska avse kommunens energiplanering och klimatstrategi i syfte att genomföra de nationella miljömålen på energiområdet. Kommunens energiplanering ska syfta till att genomföra mål avseende energisparande, energieffektivisering och ökad användning av förnyelsebar energi enligt fastställd energiplan 2010. I verksamheten finns den kommunala energirådgivningen som finansierats med statliga grundbidrag om 280 tkr per år. På grund av oklara villkor om framtida bidrag från Energimyndigheten, valde Tanums kommun att våren 2016 förändra energirådgivningens bemanning. Tidigare har Tanums kommun och Strömstads kommun delat på en heltidstjänst, men då vakans uppstod på posten inleddes ett samarbete med Dalslandskommunernas kommunalförbund och Uddevalla kommun. Samarbetet innebär att Tanums kommun istället köper tjänster som kostnadsmässigt motsvarar bidraget från Energimyndigheten. Syfte och mål är oförändrat och kommunens energi- och klimatrådgivning skall erbjuda kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning för privatpersoner, företag samt föreningar och organisationer. Rådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energianvändning och möjligheter till förändrad energianvändning i lokaler och bostäder. Arbetet utförs av projektanställd personal. 14 (17)

Verksamhetsmål En aktuell energiplan ska finnas och kontinuerligt följas upp. Energirådgivning ska erbjudas privatpersoner, företag, föreningar och organisationer. Verksamheten ska arbeta för besparing och effektivisering inom energi- och miljöområdet samt omställning till förnyelsebara energikällor. Energiplanen ska revideras eller aktualitetsförklaras minst varje mandatperiod. Kvalitetsgarantier Den kommunala energirådgivningen erbjuder besöksrådgivning minst en dag i veckan. Den kommunala energirådgivningen ger telefonrådgivning alla kontorsdagar STÄD Budget Budget 2017 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2016 2015 2014 2013 10 164 10 115 9 162 9 081 Verksamhetens intäkter Verksamhetens -10 164-10 115-9 162-9 081 kostnader Kapitalkostnader 0 0 0 0 Resultat 0 0 0 0 Kommunbidrag 0 0 0 0 Förändring eget kapital 0 0 0 0 Verksamhetsbeskrivning volym, kvalité, planerade förändringar Verksamheten har ansvar för lokalvård i kommunala fastigheter och offentliga toaletter. Lokalvården har genom upphandling en extern entreprenör som utförare med fastighetsavdelningen som beställarpart t.o.m. 2019-04-30. Personal: 1,0 tjänst Verksamhetsmål Lokalvården skall vara kostnadseffektiv, ha en hög kvalité och motsvara kundens förväntningar. 15 (17)

VINDKRAFT Budget Budget 2017 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2016 2015 2014 2013 2 580 2 209 0 0 Verksamhetens intäkter Verksamhetens -728-821 0 0 kostnader Kapitalkostnader -1 598-1 315 0 0 Resultat 254 73 0 0 Kommunbidrag 0 0 0 0 Förändring eget kapital 254 73 0 0 Verksamhetsbeskrivning volym, kvalité, planerade förändringar Tanums kommun äger tillsammans med Tanums Bostäder AB och RAMBO ett vindkraftverk på Tyft. Kommunen äger 63 %, TBAB 32 % och RAMBO 5 %. Verket som har en kapacitet på 3,3 MW togs i bruk våren 2015. Kommunens andel av verkets förväntade produktion motsvarar knappt 50 % av kommunens elförbrukning. Fr.o.m halvårsskiftet 2016 är den så kallade skatterabatten borttagen vilket gör det svårt att skapa ett överskott i verksamheten de närmaste åren, med dagens priser på el. Priserna förutspås sakta stiga om några år vilket på sikt gör satsningen lönsam. HANDIKAPPLAN/TILLGÄNGLIGHET Kommunfullmäktige har antagit en handikapplan för Tanums kommun. I enlighet med planen ska varje nämnd i sitt budgetförslag redovisa planerade åtgärder. Vid rådgivning skall information ges om kommunens handikapplan så att berörda inte förbiser denna. Våra tre handikappbad planeras få tillökning under kommande treårsperiod. I våra tätorter fortsätter man med det kontinuerliga arbetet att trygga och underlätta passager vid övergångsställen och välfrekventerade platser, främst vid planerade underhålls- och förändringsarbeten. MILJÖ En energiplan och klimatstrategi antogs i kommunfullmäktige maj 2010. I linje med denna beslutade också fullmäktige om en kommunal handlingsplan under 2011 för arbetet fram till år 2020. En mängd aktiviteter inom energi och miljöområdet är planerade och pågår inom samtliga förvaltningar, där EPC-projektet med energieffektivisering och konvertering till förnyelsebar energi har en betydande del i kommunens miljöarbete. PERSONAL/ÅTGÄRDER ÖKAD HÄLSA Tekniska förvaltningen fokuserar på förebyggande åtgärder för att få långtidsfriska medarbetare. Åtgärder som pågår fortlöpande är samverkansavtalets olika delar och SOS International Personalstöd. Personalen har dessutom möjlighet till en friskvårdshalvtimma varje vecka en promenad i samband med lunch. Förvaltningen har även utbildat hälsoinspiratörer. Slutligen uppmuntras alla medarbetare att utnyttja kommunens friskvårdsbidrag. 16 (17)

KOMMUNALA TOMTER För närvarande finns 22 tomter till försäljning i orterna Kville, Lur, Östad, Rabbalshede och Tanumshede. Det genomsnittliga tomtpriset är 139 000 kr. Ungefär två-tre tomter per år är normal försäljningstakt. Vi har också 10 lediga tomter i Grebbestad. Här ligger det genomsnittliga tomtpriset på 1 mkr. Sönnerberget i Havstenssund är nu utbyggt. Kommunen har sex tomter som skall erbjudas tomtkön. En ny gata på Vinbäck i Tanumshede är under utbyggnad och här blir det 9 nya tomter som kan börja säljas under 2017. Ett antal nya tomter är under framtagande i Fjällbacka, Grebbestad, Havstenssund, Svenneby och på Hamburgö. De beräknas kunna erbjudas tomtkön enligt följande: 2017 2018 2019 8 19 23 Budget tomtförsäljning 2017 är 10 400 tkr. FOLKHÄLSA Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Tekniska nämndens verksamhet har inom flera områden tydliga kopplingar till folkhälsoarbetet. Tekniska nämndens uppdrag innebär bland annat att: skapa förutsättningar för ett gaturum med god framkomlighet och trafiksäkerhet samt förvalta och utveckla attraktiva parker, grönytor, friluftsanläggningar och övrig mark för aktivitet och rekreation. tillgodose kommunens verksamheter med ändamålsenliga lokaler och tillhandahålla allmän renhållning och offentliga toaletter i samhällena. Tanums folkhälsoplan utgår från västra Götalands folkhälsopolitiska policy som redovisar sex utmaningar för att uppnå en god och jämställd hälsa i regionen. Utifrån utmaningarna ska tekniska nämnden ta fram verksamhetsanknutna folkhälsomål och ansvara för uppföljning i bokslut. Förslag på folkhälsomål för tekniska nämnden: Att i dialog med verksamheterna och hyresgästerna ta fram förslag på attraktiva utemiljöer. Exempelvis äldreboende eller skola. Att utveckla dialogen med barn och ungdomar för att få ta del av synpunkter och önskemål. Att vid planering och exploatering prioritera säkra gång- och cykelvägar framför framkomligheten för bilister. Att arbeta för att varje år utöka kommunens gång- och cykelvägnät Att öka tillgängligheten vid kommunens badplatser för funktionshindrade Att arbeta för en god fysisk och psykisk arbetsmiljö 17 (17)

INVESTERINGSÄSKANDE 2017 & PLAN 2018-2019 Tekniska nämnden Mex Fastighet VA KF Investeringsbudget och plan beslutad 2016 TNs Investeringsäskande 2017-19 Prio Plan Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 2017 2018 2019 Summa Kommentar Kostnadsbesparande investeringar 2 70716 Byte belysningsarmaturer 1 400 900 900 - - 900 Regeringsbeslut; alla kvicksilverarmaturer skall vara utbytta senast 2015. 2017 Det arbete som återstår 2017 är dyrast per lampa med exempel på tre lampor på en ö. Det är viktigt att Tanums kommun blir klara med resterande så snabbt som möjligt. Nätägarna har nämligen höjt abonemanget, med 60% på alla anläggningar där det inte finns mätning. 75% av vår anläggning om 2800 belysningspunkter är klar. Totalt kostnadsbespringar 1 400 900-900 - - 900 2 Underhållsinvesteringar 60001 Löpande underhållsinvesteringar 6 000 6 000 6 000 10 350 10 350 10 350 31 050 70716 Upprustning belysningsarmaturer 1 400 900 900 - - 900 70735 Stab. åtg. Torget, Fjällbacka 1 600 48 000 - - - - Bidrag stab åtg torget Fjällbacka - 24 000 - - - - Totalt Underhåll 9 000 30 900 6 000 11 250 10 350 10 350 31 950 Löpande underhåll av kommunens fastigehter enligt upprättad underhållsplan 2016 I samband med utbyte av armaturer görs reinvestering av belysningsanläggningarna för att trygga säkerheten. 2017 Det arbete som återstår 2017 är dyrast per lampa med exempel på tre lampor på en ö. Kapitalkostnaden behöver kompenseras då den hör samman med nödvändig reinvestering som inte påverkar energiförbrukningen. Total kostnad beräknad till 48.Högst osäkert när projektet kan genomföras 60% i bidrag från MSB på skyddat värde (40 000 x 0,6=24 000 ). Trafikverket bidrar? Fastigheter - BUN & Omsorg äskar egna anslag Lokalanpassing BUN 1 500 1 500 1 500 {1500} {1500} - Äskas a v BUN 62718 Ny skola/förskola Tanumshede 2 000 34 200 {34 200} Äskas a v BUN ändrat i kompletteringsbudget 2016 Lokalanpassing Omsorgen 2 000 2 000 2 000 {2000} {2000} - Äskas av ON, inkl brandskydd 62788 Ombyggnad bostäder LSS, barn 1 000 3 200 - {3200} - Äskas av ON, ändrat i kompletteringsbudget Ombyggnad äldreomsorgsloklaer 4 000 4 000 4 000 {4000} {4000} Äskas av ON Projektering äldreboende 300 600 {600} Äskas av ON Lokalanpassning ON solskydd 700 - Äskas av ON Ombyggnation lokaler Bygdegårdsplan 5 500 - Äskas av ON, Färdigställs 2016 Modul Hedeskolan 4 000 - - - Äskas av BUN, färdigställs 2016 Totalt Fastigheter - uppdrag åt BUN och ON 21 000 45 500 7 500 - - - -

KF Investeringsbudget och plan beslutad 2016 TNs Investeringsäskande 2017-19 Prio Plan Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 2017 2018 2019 Summa Kommentar Kostnadsbesparande investeringar Fritidsanläggningar Specialsatsning utöver ordinarie förbättringsåtgärder med att anlägga toaletter med tank alternativt anslutning till kommunalt Förbätrringsåtgärder fritidsanläggning 400 400 400 1 000 1 000 1 000 3 000 VA vid kommunala badplatser. Lekplatser 500 500 500 500 500 500 1 500 Konstgräs Siljevi 1 000-63025 Grebbestad Badplats 3 600 - Grebbestad Badplats Totalt Fritidsanläggningar 5 500 900 900 1 500 1 500 1 500 4 500 Trafiksäkerhet 70703 Gång- och cykelvägar - - 2 000 - - 1 000 1 000 Totalt Trafiksäkerhet - - 2 000 - - 1 000 1 000 2017: genomförande av gc -banan "Grebbestad strand" ca 2000 tkr. Framtagande av vägplan för Hamburgsund-Slottet. Komplettering av samhällenas befintliga gc-nät. Uppskattad kostnad; ca 500 000 kr. 2018: Genomförande av gc-väg Hamburgsund - Slottet. Kommunens del i total kostnad är för närvarande svår att bedöma. Komplettering av samhällenas befintligta gc-nät ca 500 000. 2019: Komplettering av befintligt nät samt åtgärder enligt prioritering. Gator & parker 70714 Reinvesteringar vägbeläggningar 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 7 500 Enligt kommunallagen får kapitalförstöring av bl a kommunala gator inte ske, varför det är viktigt med kontinuerlig reinvestering. Kontinuerligt underhåll ger lägre framtida kostnader. En underhållsplan har tagits fram som ligger till grund för budgetäskandet. Denna gäller för flera år och det är viktigt att denna följs. 63026 Parker & grönområden 500 500 500 500 500 500 1 500 Ramanslag 70739 Infartssparkeringar Grebbestad - 3 000-2 000-2 000 Infartsparkering vid Repslagaregatan och vid Ängens förskola. Befintligt; 300 på TN, 300 med samma ändamål på KS. 1 500 50231 Parken Tanumshede 1 200 1 500 - - Befintliga medel på proj nr 50325 används till parkprojektet. 50334 Västra vägen E1-9 500 - - - - Osäker tidpunkt för genomförande. Nytt Långtidsparkering Havsstensund 300 300 Nytt Utbyggnad gata Vinbäck 1 300 1 000 1 000 Efterfrågan på tomter ger behov av utbyggnad. Sågarevägen. Nytt Tanumshede centrum 4 000 4 000 Ombyggnad av Affärsvägen mm. Totalt 5 500 3 000 15 500 8 800 5 000 4 000 17 800

KF Investeringsbudget och plan beslutad 2016 TNs Investeringsäskande 2017-19 Prio Plan Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 2017 2018 2019 Summa Kommentar Kostnadsbesparande Mark & övrig exploatering investeringar Bedömda exploateringskostnader för pågående 50325 Övrig exploatering (Ramanslag) 4 500 9 900 5 600 1 000 1 000 1 000 3 000 planarbete.oförutsedda kosnader för befintliga detaljplaner. Exploatörerna bekostar byggnation på allmän plats ex VA. Bidraget avser kostnaderna för gata, belysning mm för DP 50325 Exploatörsbidrag - 3 700 - - - - Kattedaben samt DP Grebbestad 2:291. 4 kommunala tomter. Kostnadsökningar pga geoteknik mm. Inkl 70119 Norgård 2:10 2 200-1 100-1 100 va. 5 privata tomter inom DP Norgård. Bidraget är den privata 70119 Bidrag expl. Norgård 2:10-1 000 - - 800 - - 800 medfinansieringen i projekt 70119 för gata mm. Slänten Fjällbacka 500 5 500-6 000 Utbyggnad nytt planområde i Fjällbacka, 25 tomter Anneberg, Grebbestad 4 500 - - 4 500 Utbyggnad nytt planområde i Grebbestad för bostäder Utbyggnad av ett nytt planområde i Hamburgsund för Hamburgsund verksamhetsområde - 11 000-11 000 verksamheter I tekniska nämndens reglemente finns ansvaret för köp och 50399 Markköp 800 800 800 800 800 800 2 400 försäljning av mark. Totalt 1 600 11 900 6 400 6 800 18 600 1 800 27 200 SUMMA skattefinansierat investeringar 44 000 93 100 38 300 29 250 35 450 18 650 83 350 VA VA investeringsförslag redovisas i separata dokument. 1 Vatten & avlopp övergripande 20 000 20 000 20 000 27 900 34 600 22 200 84 700 1 Omvandlingsområden 13 000 3 000 7 400-24 000 31 400 1 Bodalsverket (överföringsled. mm) - 62 100 40 000 22 100 62 100 ändrat i kompletteringsbudget 2016 Vattenverk Tanumshede 1 000 29 000 3 000 37 000 8 000 ändrat i kompletteringsbudget 2016 Totalt 34 000 114 100 20 000 78 300 93 700 54 200 178 200 Totalt TN 78 000 114 100 20 000 107 550 129 150 72 850 309 550

Investeringsplan för VA 2017 Projektnamn Vatten och avlopp Omläggning VA, reinvestering (löpande) 2 700 Behov 2017 Beskrivning Motivering tkr Byte och renovering av ledningar, ventiler etc. Nödvändiga renoveringar av ledningar, ventiler och dylikt. Reinvesteringar verk (löpande) 2 100 Pumpstationer, tryckstegringar och reservoare 800 Investeringsunderhåll pumpstationer och verk 200 Reinvesteringar i maskiner, styr- och reglersystem och fastigheter. Energieffektiviseringar. Planerade åtgärder bl.a. i Lurs ARV, Resö ARV, Tanumshede ARV, Bodalens ARV 2016-2017. Totalt behov 2016-2017 ca 4300 tkr. Reinvesteringar i maskiner, styr- och reglersystem och fastigheter. Energieffektiviseringar. Reinvesteringar i fastigheter. Gäller vatten- och avloppsverk samt pumpstationer, reservoarer och tryckstegringar. Åtgärder som motsvarar krav från tillsynsmyndigheter, samt nödvändiga reinvesteringar. Krav från tillsynsmyndigheter att ordna fjärrövervakning till pumpstationer. Nödvändiga renoveringar av vattenreservoarer. Reinvesteringar för att hålla byggnaderna i skick. Tillskottsvatten, sanering ledningar 3 000 Se åtgärdslistor i saneringsplaner. Krav från Länsstyrelsen. Schablonkostnad. Omläggning, större enskilt reinvesteringsprojek 3 000 Bestäms under hösten 2016. Schablonkostnad Förprojektering - Förarbete till projekt. Kommunalt exploateringsprojekt 4 500 Anneberg (Grebbestad). Krav från Länsstyrelsen att minska tillskottsvatten i spillvattennätet. Utbyte av dåliga ledningar och separering av dag- och spillvatten. Finns saneringsplaner för flera samhällen. Om de skulle följas helt skulle investeringen behöva vara större, men minimum är att något görs varje år. Bestäms under hösten 2016 Bestäms under hösten 2016. Stort behov av omläggning för att öka utbytestakten Kommunala exploateringar.

Åtgärd Gerlesborgs ARV 6 300 Energibesparingsåtgärder 500 Om/utbyggnad av reningsverket. Utökning av kapaciteten. Eventuell byggnation av tryckstegring för vatten (300 tkr). En energiinventering/anal ys har gjorts på huvuddelen av VA:s anläggningar. Med vissa investeringar fördelade unde ca 3-5 år kan besparingar på uppemot 500 tkr per erhållas Kapacitetsökning spillvatten 2 000 Vattenförsörjning 2 800 Summa vatten och avlopp 27 900 Se åtgärdslistor i saneringsplaner och spillvattenmodeller.sc hablonkostnad. Åtgärdsprioritering som kommer fram vid spillvattenmodellering. Tex TA från Mörhult eller IB torg till ARV eller Sälvik till ARV. Åtgärder för att öka kapaciteten på dricksvattenförsörjning en. Utökning av volym (675 m3) i Grebbestads högreservoarer 5800tkr. Flyttas till 2027. Omläggning av vattenledning Mörhult- VK64 2000 tkr (förbereder för ny reservoar). Modernisering och renovering av Nedre Bolsjöns damm för bättre reglering 800 tkr Hänger ihop med krav från Länsstyrelsen på att minska bräddningar vid pumpstationer. Omvandlingsområden Skärholmen 6 400 Anslutning av omvandlingsområde Skärholmen (KKV mfl). Spillvatten (eventuellt vatten). Slutförs under 2018 Ej med i planeringen för anslutning av omvandlingsområden. Dock stort behov av åtgärd. Mer undersökning krävs angående vattenanslutning till Sotenäs och om kapacitet för detta finns där.

Rabbalshede skola etapp 2 1 000 Summa omvandlingsområden 7 400 Anslutning av 3 fastigheter mitt emot Rabbalshede skola Vattenverket Tanumshede Tanumshede vattenverk 3 000 Summa Vattenverket Tanumshede 3 000 Slutförs 2019. Totalt ca 50 000 tkr (exkl lågreservoar), mål klart vår 2019. Utbyggnad av Tanumshede vattenverk (ca fördubbla kapaciteten). Utredning och projektering. Fördelning 2015/16 2000 tkr, 2017 3000tkr, 2018 37000tkr, 2019 8000tkr. Utbyggnad av vattenverket behövs för att försörja tillkommande områden med vatten. Redan nu är marginalerna mycket små under sommarens högsäsong. Istället för att bygga ut vattentorn i Tanumshede år 2020 för 17500 tkr kan en lågreservoar byggas istället för lägre kostnad (ca 7000tkr) Överföring Fjällbacka Etapp 2b: Överföringsledningar från Kämpersvik t Fjällbacka samt ny utloppsledning i Grebbestad 40 000 Vattenledning Fjällbacka - Kämpersvik Summa Överföring Fjällbacka 40 000 Grov kalkyl. Ny uträkning 2015. Tot uppskattad budget etapp 2b 64100 tkr inkl vattenledning och förlängd utloppsledning. Budget 2015/16 2000 tkr, 2017 40000tkr, 2018 22100 tkr. Kan behöva ökas beroende på beslut från Lst ang utloppsledningens släppunkt. Slutförs 2017/18 Lägges tillsammans med spillvattenledningen. OBS! Annan kostnad om enbart vattenledning anlägges Överföring av avlopp från Fjällbacka till Bodalen, ombyggnad av verket till pumpstation. Exploateringstryck i närområdet. Förlängd utloppsledning i Grebbestad behövs när belastningen på Bodalsverket ökar. Vattenledning för att säkerställa vattenförsörjningen i Fjällbacka och söderut. Summa totalt 78 300

Budget 2017 - besparingar Förvaltningens förslag till besparingar utifrån budgetdirektiven 2017 Fastighetsavdelning Effektivisering Yttre miljö, minskning av sommarpersonal Minskad driftsbudget till akut underhåll genom bättre planerat u-håll Snöröjning Mark- och exploateringsavdelning Effektivisering inom avdelningen Mättjänsten självfinansieras till 100 % 100 tkr 350 tkr 150 tkr 300 tkr 300 tkr Summa 1 200 tkr

Budget 2018-2019 besparingar Förvaltningens förslag till utredningsuppdrag inför kommande års besparingar/effektiviseringar 2018 - och framåt Analysera våra interna rutiner för bättre utnyttjande av våra personella och maskinella resurser Se över kommunens fastighetsbestånd. Varje fastighet skall ha en definierad nytta Minska antalet kommunala badplatser. Överföring av ansvar till föreningar etc. Investera i toalett med tank på våra badplatser för att minska behovet av tömningar Översyn av kundcenterfunktionerna i kommunen Snöröjning på landsbygden Administrativa system Effektivisering/användarvänlighet

Tanums kommun Protokoll 11 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2016-09-01 TN 95 TN 2016/0293-563 Förslag på ny taxekonstruktion för verksamheter med hushållsavfall Sammanfattning Miljöbalkens 27 kapitel 4-6 stadgar att avgift får tas ut för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. Renhållningstaxan ska finansiera de totala kostnaderna för det kommunala renhållningsansvaret enligt självkostnadsprincipen. Genomförda förändringar med övergång från kubikmetertaxa till tontaxa och en effektivare hantering av verksamheternas avfall innebär minskade kostnader som genererar överskott i Tanums renhållningskollektiv. För att hantera detta och uppfylla självkostnadsprincipen föreslås sänkta avgifter för verksamheterna. Nytt för verksamheterna blir att abonnemangsavgiften föreslås delas upp på en grundavgift och en hämtningsavgift på sätt som rekommenderas av branschorganisationen Avfall Sverige. Grundavgift utgör betalning för drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler samt arrendekostnad, hantering och behandling av hushållens farliga avfall, planerings- och utvecklingsarbete, administration, information samt andra kostnader av övergripande karaktär. Hämtningsavgift utgör betalning för hämtnings- och behandlingskostnader. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-08-10 Förslag till ny taxekonstruktion Utdrag ur Tanums kommuns renhållningstaxa för verksamheter Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att revidera nuvarande renhållningstaxa för verksamheter med hushållsavfall enligt föreslagen taxekonstruktion att förändrade avgifter träder i kraft 2017-01-01. Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

Tanums kommun Protokoll 12 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2016-09-01 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Rambo AB Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

Bilaga 1 Verksamheter med avfall som är jämförligt med hushållsavfall Alla verksamhetspriser anges exklusive moms. Grundavgift om 560 kr/år (700 kr inkl. moms) debiteras varje verksamhet, utöver hämtningsavgift enligt nedan. Grundavgift Grundavgift tas ut per verksamhet. Den utgör betalning för drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler samt arrendekostnad, hantering och behandling av hushållens farliga avfall, planerings- och utvecklingsarbete, administration, information samt andra kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen. Samtliga fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare med hushållsliknande avfall, ska erlägga grundavgift. Hämtningsavgift Hämtningsavgift utgör betalning för hämtnings- och behandlingskostnader för hushållsavfall. Kärl* Hämtningsavgift (kr per kärl och hämtningstillfälle) vid schemalagd hämtningsintervall, som regel minst varannan vecka, året runt eller per säsong vid enstaka hämtning Matavfall Restavfall/Blandat Matavfall avfall Restavfall/Blandat avfall 140 liters kärl 40 45 80 90 190 liters kärl - 50-100 240 liters kärl - 60-120 370 liters kärl - 80-160 660 liters kärl - 150-230 *Verksamheter köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris. 1

Bilaga 1 Större behållare Hämtningsavgift inklusive behandlingsavgift Container 8 m3 1615 Container 10 m3 2020 Djupbehållare 3 m3 1180 Djupbehållare 5 m3 1440 För övriga tjänster som hyror, utsättning och timkörningar uttas avgift enligt självkostnad. 2

Tanums kommun Protokoll 13 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2016-09-01 TN 96 TN 2016/0150-212 Försäljning av sex kommunala tomter på Sönneberget i Havstenssund (Fåraby 1:284-1:289 ) Sammanfattning Kommunens utbyggnad av vägar, vatten och avlopp är nu klar för planområdet Sönneberget i Havstenssund. Sex kommunala tomter är avstyckade och klara att säljas. Tanums kommun förvärvade marken för planområdet i juni 2006 genom överenskommelse om fastighetsreglering med markägaren Astha Hall. Till grund för överenskommelsen ligger ett ramavtal tecknat mellan kommunen och Astha Hall 2003-08-19 och godkänt i kommunfullmäktige 2003-06-02, 50 (2003.268-212 Ks) där ersättning för marken regleras. Som ersättning utgick 200 000 kr för fyra sjöbodsarrenden vilka kommunen övertog i samband med regleringen och 350 000 kr där 300 000 kr utgör ersättning för mark och 50 000 kr för skog. I fastighetsregleringen undantas fem tomter som Astha Hall ska erhålla, fyra av de som ligger längst väster inom planområdet och en som lottas vilket blir Fåraby 1:282. I överenskommelsen om fastighetsreglering anges att kommunen i egenskap av exploatör av planområdet ska bekosta upprättande av detaljplanen samt projektera, utföra och bekosta gemensamma anläggningar för tomterna såsom vägar, belysning, parkeringsplatser och VA-ledningar. Nedlagda kostnader för projektet med utbyggnad av ny gata, vatten och avlopp, lantmäteriförrättningar samt framtagande av detaljplan är vid dags dato 7 819 700 kr. 7 819 700 kr inkluderar även utökning av det kommunala VA-området genom övertagande av ledningsnätet i befintlig gemensamhetsanläggning för elva fastigheter söder om det nya planområdet, och uppgradering till kommunal VA-standard. Merkostnaden för detta beräknas till ungefär 2 000 000 kr. För att fastställa ett marknadspris för tomterna har mark- och exploateringsavdelningen låtit utföra tre stycken värderingar, två utförda av lokala fastighetsmäklare (Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, hädanefter förkortat LF och Svensk Fastighetsförmedling, hädanefter förkortat SF) och en utförd av värderingsinstitut (Nai Svefa, hädanefter förkortat Nai). Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

Tanums kommun Protokoll 14 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2016-09-01 Värderingarna resulterade i ett stort intervall vilket antyder att värderingen varit svår att utföra. Värderingarna angav värden från 1,7 miljoner upp till 4,2 miljoner där LF ligger lägst i sin värdering med ett snitt på strax över två miljoner. SF ligger högst, de har värderat den norra raden till 4,2 miljoner +/- 10% och den södra raden till 4 miljoner +/- 10%. Nai bedömer värdet i snitt till ca 3 miljoner med en spridning från 2,8 miljoner upp till 3,3 miljoner. Värdering specificerat för varje tomt framgår av tabell samt värderingar. Mark- och exploateringsavdelningen anser att det är två tomter som bör prissättas högre än övriga fyra då dessa bedöms ha något bättre läge än de fyra övriga tomterna. Fåraby 1:284 anses vara den med bäst läge då den har allmän plats - natur rakt söder om tomten och på så sätt är garanterad fri havsutsikt, den har även mycket fin utsikt åt sydväst. Här medges också högre bygghöjd än fastigheter söder och öster om fastigheten (25 m över nollplanet gentemot närmsta 22,5 m) vilket ger bra förutsättningar. Fåraby 1:289 är den av kommunens fastigheter som ligger längst väster i området vilket ger väldigt fin utsikt mot öppet hav, naturområdet öster om fastigheten ger också ett lite öppnare läge. Fåraby 1:285, 1:286, 1:287 och 1:288 har ett liknande läge i området där var tomt har sina egna fördelar och bedöms därför likvärdiga. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-06-08. Tabell och sammanställning över utförda värderingar. Värderingar utförda av NAI Svefa, Svensk Fastighetsförmedling och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Ramavtal mellan Tanums kommun och Astha Hall, 2003-08-19. Överenskommelse om fastighetsreglering 2006-06-19 Yrkanden Ulf Andersson (M) yrkar på att tomtpriserna i beredningsförslaget ska höjas med 300 000 kr, det vill säga till 3.300.000, 3.500.000 respektive 3.700.000 kronor. Beslutsgång Ordföranden frågar på beredningsförslaget och Ulf Anderssons yrkande var för sig och finner att nämnden beslutar enligt Ulf Anderssons yrkande att höja föreslagna tomtpriser. Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

Tanums kommun Protokoll 16 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2016-09-01 TN 97 TN 2016/0292-314 Detaljplan för Västra vägen etapp 2 och 3, Grebbestad Sammanfattning Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2016-04-26, 67, godkänt rubricerat program för samråd. Initiativtagare till detaljplanen är Tanums kommun. Programmet har upprättats för att identifiera och hantera de faktorer som har betydelse vid framtagande av detaljplan. Syftet med detaljplanen är att avlasta trafiksituationen i Grebbestad genom en ny väg som kallas Västra vägen. Vägen skall sammankoppla Grebbestads centrala och västra delar med väg 163 vid Greby, någon kilometer norr om Grebbestad. Planering sker i olika etapper varav denna detaljplan avser sträckan mellan Grönemadsvägen och Tage Wikströms gata. Planen syftar även till att skapa en central infartsparkering, förbättra förbindelser för gång- och cykeltrafik, möjliggöra utveckling för Charlottenlund samt att utreda förutsättningar för en återvinningsstation. Vidare bedöms byggnationen av Västra vägen underlätta exploateringar såsom Svinnäs. Programkartan anger olika alternativa vägsträckningar i form av ett huvudalternativ som kompletterats med ytterligare två alternativ. Bedömning: För att uppnå önskad effekt av Västra vägen är huvudalternativets vägsträckning att föredra. I det fortsatta planarbetet bör planlagd vägbredd dimensioneras för att även rymma en gång- och cykelväg. Beträffande dagvattenhanteringen i området så utlovas att utredningar skall ske i samband med nästa steg i planprocessen. Beslutsunderlag Planprogram 2016-04-21 Tjänsteskrivelse 2016-08-10 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att med beaktande av framförda synpunkter tillstyrka fortsatt planarbete för detaljplan för Västra vägen etapp 2 och 3, Grebbestad. Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

Tanums kommun Protokoll 17 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2016-09-01 Beslutet skickas till Planavdelningen Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

Tanums kommun Protokoll 18 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2016-09-01 TN 98 TN 2016/0278-314 Exploateringsavtal detaljplan för del av Hamburgsund 3:3 Sammanfattning En detaljplan tas fram av privat exploatör utmed sundet och allmän väg 905 i västra delen av Hamburgsund. Planområdet omfattar ca 2700 kvm, varav ca 1900 kvm är vattenområde, av fastigheten Hamburgsund 3:3. Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätt för två nya sjöbodsförråd samt bryggor med båtplatser i anslutning till befintlig småbåtshamn. Allmänhetens tillgång till vattenområdet skall säkerställas med en gångväg. Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats. Detaljplanen har varit utställd för granskning. Beslut om antagande skall fattas av miljö- och byggnadsnämnden. Exploateringsavtalet har upprättats i syfte att reglera ansvar för utförande och kostnader i samband med genomförandet av detaljplanen. Avtalsförslaget innebär att mark som avses utgöra allmän plats överförs från Hamburgsund 3:3 till den kommunala fastigheten Hamburgsund 23:2. Kommunen betalar förrättningskostnaden samt markersättning. Exploatören betalar en infrastrukturell avgift om 30 000 kr för de två sjöbodarna samt 70 000 kr för de kostnader som uppstår vid planering och byggnation av gångvägen. Betalningen skall ske senast 60 dagar efter att beslutet om antagande av detaljplanen vunnit laga kraft. Beslutsunderlag Exploateringsavtal 2016-08-01 Tjänsteskrivelse 2016-08-10 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslag till exploateringsavtal, upprättat mellan Bertil Hansson och kommunen, avseende detaljplanen del av Hamburgsund 3:3. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

Tanums kommun Protokoll 19 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2016-09-01 TN 99 TN 2016/0209-357 Lokal trafikföreskrift - Parkering på Lökholmsvägen i Havstenssund Sammanfattning Tanums kommun har två långtidsparkeringar i Havstenssund. Ett förslag på att ändra tiden på den ena långtidsparkeringen har kommit från boende och fastighetsägare i området. En långtidsparkering betyder att man kan parkera sitt/sina fordon en längre tid. Detta försvårar för de fastboende och tillfälliga besökare som besöker Havstenssund över dagen då parkeringen mestadels är full av långtidsparkerare. I våra kustsamhällen har kommunen sina långtidsparkeringar på gångavstånd från centrum. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-05-31 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att införa en lokal trafikföreskrift om parkering på Lökholmsvägen i Havstenssund med P, 24 timmar, årligen. Beslutet skickas till Mark- och exploateringsavdelningen Akten Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

Tanums kommun Protokoll 20 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2016-09-01 TN 100 TN 2016/0208-357 Upphävande och förslag till ny lokal trafikföreskrift på Hamburgö Sammanfattning Enligt trafikförordningen 10 kap 9 får ett område förklaras vara tättbebyggt område (TBO), om det har stads- eller bykaraktär eller annars har därmed jämförbart vägnät och bebyggelse. Tekniska nämnden tog 2016-06-16 beslut om att upphäva tidigare beslut om tättbebyggt området på Hamburgö 1435 2015:127 och i samband med det ta fram ett nytt förslag på tättbebyggt område för Hamburgö. Då Hamburgsund och Hamburgö tidigare har skrivits ihop som ett tättbebyggt område så behöver det beslutet upphävas och ett nytt beslut tas för området. Förändringen i förslaget är att ha bebyggelsen vid färjeläget och bort till Vänd igen på Hamburgö som tättbebyggt område, LTF 1435 2016:32. Hastigheten ska fortsätta med 40 km/h inom tättbebyggt område på Hamburgö, LTF 1435 2016:34 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-08-10 Förslag på LTF 1435 2016:32 tättbebyggt område Förslag på LTF 1435 2016:34 om hastighet Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att upphäva 1435 2015:128 om begränsad hastighet, att anta förslag på ny LTF 1435 2016:32 tättbebyggt område, samt att anta förslag på ny LTF 1435 2016: 34 om hastighet. Beslutet skickas till Trafikverket Länsstyrelsen Polisen Akten Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

Tanums kommun Protokoll 21 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2016-09-01 TN 101 TN 2016/0207-357 Upphävande och förslag till ny lokal trafikföreskrift på Resö Sammanfattning Enligt trafikförordningen 10 kap 9 får ett område förklaras vara tättbebyggt område (TBO), om det har stads- eller bykaraktär eller annars har därmed jämförbart vägnät och bebyggelse. Tekniska nämnden tog 2016-06-16 beslut att upphäva tidigare beslut om tättbebyggt område på Resö 1435 2015:87 och i samband med det ta fram ett nytt förslag på tättbebyggt område. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-08-10 Förslag på LTF 1435 2016:33 tättbebyggt område Förslag på LTF 1435 2016:35 föreskrift om hastighet Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att anta förslag på LTF 1435 2016:33 om tättbebyggt område, och att anta förslag på LTF 1435 2016:35 om hastighet. Beslutet skickas till Trafikverket Länsstyrelsen Polisen Akten Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

Tanums kommun Protokoll 22 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2016-09-01 TN 102 TN 2016/0213-543 Förslag till ny VA-taxa Sammanfattning VA-avdelningen har fått i uppdrag av tekniska nämnden att se över den befintliga VA-taxan och ta fram ett förslag på reviderad VA-taxa. Syftet med genomgången och förslaget till revidering är att: - säkerställa att taxan är juridiskt hållbar och följer gällande lagkrav, - eftersträva så rättvis fördelning av avgifterna som möjligt, - att taxan ska vara lätt att förstå och inte innehålla onödigt många kategorier och varianter, och - att utgå från Svenskt Vattens basförslag till VA-taxa. Ärendet har varit uppe för diskussion och bearbetning under ett flertal av tekniska nämndens sammanträden under 2016. Slutligen har arbetet mynnat ut i det förslag som nu föreligger. Revideringen innebär en omfördelning av avgifterna mellan olika typer av abonnenter. Totalsumman av intäkterna är något lägre än tidigare år. De viktigaste förändringarna i det nya förslaget på VA-taxa jämfört med nuvarande taxa är: Fördelningen mellan brukningsavgifterna för vatten, spillvatten och dagvatten är annorlunda. Avgifterna är beräknade så att de ska stämma överens med verksamhetens kostnader för respektive vattentjänst. Tidigare har avgiften för dagvatten inte skilts ut från avgiften för avlopp i Tanums kommun. Kategoriseringen av olika typer av fastigheter är ändrad så att den mer liknar Svenskt Vattens och de flesta andra kommuners kategorisering. Det innebär att de flesta verksamheter kategoriseras som bostadsfastighet istället för som tidigare annan fastighet. Den fasta brukningsavgiften är ändrad på så sätt att den delas upp i grundavgift och lägenhetsavgift. Grundavgiften är kopplad till fastigheten medan lägenhetsavgiften är kopplad till antalet lägenheter eller motsvarande på fastigheten. För fastigheter som inte har lägenheter är det bruttoarean på byggnaden, eller t ex antalet uppställningsplatser på en camping, som avgör antalet lägenhetsavgifter. Förslaget är att VA-taxan ska gälla från och med 1 januari 2017. Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

Tanums kommun Protokoll 23 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2016-09-01 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse om ny VA-taxa 2017 Förslag till ny VA-taxa 2017 Beskrivning av ny VA-taxa 2017 Gällande VA-taxa 2017 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta bilagda förslag till ny VA-taxa, och att taxan ska gälla från och med 1 januari 2017. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

Tekniska förvaltningen VA-avdelningen Datum 2016-08-10 Vår referens Beskrivning av förslag till ny VA-taxa 2017 Innehåll i taxan Utgångspunkten är att följa branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag till VA-taxa. Många kommuner använder sig av hela eller delar av det förslaget, men det finns olika varianter. Fördelen med att använda basförslaget är att många delar av det är juridiskt prövat, och det därmed finns en trygghet i att man vet att det följer lagen om allmänna vattentjänster. I vissa avseenden avviker Tanums förslag från Svenskt Vattens förslag, vilket framkommer i beskrivningen. Fördelning av kostnader och intäkter Vid en analys av VA-verksamhetens kostnader har det bedömts att 33 % av kostnaderna är kopplade till dricksvatten (V), 59 % till spillvatten (S) och 8 % till dagvatten (D). Den kostnadsfördelningen återspeglas i avgiftsfördelningen i det nya taxeförslaget. Avgiftsfördelningen skiljer sig lite från den tidigare fördelningen, så för vissa abonnenter som inte har alla vattentjänsterna ändras avgiften något. Dagvatten I lagen om allmänna vattentjänster från 2007 läggs större vikt på dagvatten, än i den tidigare gällande VA-lagen från 1970. Tanums kommun har hittills bara skiljt ut avgifter för dagvatten i anläggningsavgiften (anslutningsavgiften), inte i brukningsavgiften. I Svenskt Vattens basförslag delas dagvatten upp i två vattentjänster: - Dagvatten gata, Dg - Dagvatten fastighet, Df Med Dg menas dagvatten från gata och allmän platsmark. Df avser dag-, dränerings- och takvatten från fastigheter. Dg finansieras till viss del i Tanums kommun genom en årlig överföring från mark- och exploateringsavdelningen till VA-verksamheten. Avgifter för Dg för fastighetsägare och väghållare är inte med i det nya förslaget till VA-taxa för Tanums kommun. Detta är ett avsteg från Svenskt Vattens förslag. Det är juridiskt godtagbart att antingen skattefinansiera Dg eller ta ut avgifter genom taxan från de fastighetsägare som är inom verksamhetsområde för Dg, samt från väghållare såsom Trafikverket, kommunen och vägföreningar. Det som är nytt i taxan är att det tas ut brukningsavgift för Df, alltså dagvatten från fastighet. Tidigare har det ingått i avlopp, och alla abonnenter som har avlopp har i praktiken betalat även för dagvatten. Nu är tanken att det endast är de fastigheter som belastar kommunens nät med dageller dräneringsvatten som ska betala för det. 457 81Tanumshede Besöksadress: Storemyrsvägen 2 (Tedact) Tel 0525-180 00 Kundcenter Telefax 0525-183 00 Pg 824 20-1 Bg 429-8634 Org.nr 212000-1348 E-post: tn.diarium@tanum.se

2 Årlig fast avgift för bostadsfastigheter I Tanums gällande taxa så tas det ut en årlig fast avgift per boendeenhet (lägenhet). För en fastighet med en villa på så tas det ut en sådan avgift per år. För en fastighet med två boendeenheter på, så tas det ut två sådana avgifter per år, dvs avgiften blir dubbelt så hög om man har två lägenheter i huset eller två hus på tomten. I Svenskt vattens basförslag så är den fasta årliga brukningsavgiften uppdelad i en fast avgift per fastighet (grundavgift) och en fast avgift per lägenhet. Då blir avgiften inte dubbelt så hög för den som har två boendeenheter som för den som har en boendeenhet. Avgiften blir högre, men inte dubbelt så hög. För flerbostadshus med många lägenheter gäller samma princip, se förklaring under rubrik flerbostadshus nedan. Brukningsavgifter Det nya förslaget innebär avgifter enligt tabellen nedan. För en villa blir den fasta avgiften 7027 kr per år (4213 + 2814), vilket är lite lägre än dagens fasta avgift, som är 7740 kr per år. Den rörliga avgiften är i stället lite högre, 31:84 kr jämfört med dagens 25:80 kr. Kronor med moms Rörlig avgift en avgift per m3 levererat vatten 31:84 Fast avgift en fast grundavgift per år 4 213 en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd 2 814 fastighet Att större vikt lagts på den rörliga avgiften innebär att totalkostnaden blir lite lägre för hushåll som förbrukar lite vatten medan den blir lite högre för de som förbrukar mycket vatten. För de som förbrukar 118 kubikmeter (kbm) per år blir kostnaden samma som innan. För de som förbrukar mer än 118 kbm blir det dyrare och för de som förbrukar mindre blir det billigare. I tabellen nedan presenteras några exempel. Fritidshus har ingen vattenmätare utan debiteras för en schablonförbrukning på 100 kbm per år. Vid nationella jämförelser används typhus A, ett småhus med 150 kubikmeters vattenförbrukning per år. Ett genomsnittshus i Tanums kommun förbrukar ungefär 100 kubikmeter vatten per år, och kallas därför typhus Tanum i tabellen nedan. Ny taxa Taxa 2016 Förbrukning Årlig avgift (kr) Årlig avgift (kr) Skillnad i % Skillnad i kr/år Typhus A (statistik) 150 11803 11610 1,7% 193 Typhus Tanum 100 10211 10320-1,1% -109 Typhus ensamhushåll 60 8937 9288-3,8% -351 Fritidshus (schablon) 100 10211 10270-0,6% -59

3 Flerbostadshus I Tanums kommuns nuvarande taxa så är flerfamiljshus en egen kategori, när det gäller brukningsavgifter. Avgiften per lägenhet är lägre ju fler lägenheter man har, uppdelat i intervall. Att ha en sådan trappa är juridiskt tveksamt, och inte särskilt vanligt i andra kommuner. I det nya förslaget, som baseras på Svenskt vattens basförslag, finns inte flerfamiljshus som någon egen kategori, utan avgiften för dem tas ut på samma sätt som för övriga bostadsfastigheter. När det gäller den årliga fasta brukningsavgiften så innebär det att det är en avgift per fastighet samt en avgift per lägenhet inom fastigheten. Det nya upplägget gör att avgifterna för flerbostadshus minskar, se exempel i tabellen nedan. Med Tanums kommuns nuvarande taxa är avgifterna för flerbostadshus förhållandevis höga, har det visat sig i nationella jämförelser. Avgiften för typhus B (lägenhetshus med 15 lägenheter) skiljer sig mer från andra kommuners taxor, än avgiften för typhus A (villa). Ny taxa Taxa 2016 Förbrukning Årlig avgift (kr) Årlig avgift (kr) Skillnad i % Skillnad i kr/år Fastighet med 2 lgh 250 17801 22200-20% -4 399 Fastighet med 5 lgh 500 34203 51520-34% -17 317 Fastighet med 10 lgh 1000 64193 95140-33% -30 947 Fastighet med 15 lgh (typhus B i statistik) 2000 110103 145030-24% -34 927 Fastighet med 20 lgh 2500 140093 179000-22% -38 907 Fastighet med 30 lgh 3000 184153 225220-18% -41 067 Fastighet med 50 lgh 5000 304113 349500-13% -45 387 Verksamheter Avgifter för verksamheter skiljer sig i Svenskt Vattens basförslag från Tanums kommuns gällande taxa. I Tanums gällande taxa är det olika avgifter för olika typer av verksamheter, men i basförslaget så finns det inte så många olika kategorier, utan man jämställer verksamheter med bostadsfastigheter, och tar ut en avgift per lägenhetsekvivalent. En lägenhetsekvivalent motsvarar en viss byggnadsyta (bruttoarea, BTA). Hur stor en lägenhetsekvivalent ska vara bestämmer kommunen, men det vanligaste är att man använder 150 m 2 eller 200 m 2. I förslaget till ny VA-taxa för Tanum så motsvarar 200 m 2 BTA en lägenhet. För lagerbyggnad föreslås 500 m 2. Att principen för beräkning av avgifter för verksamheter ändras medför en förändring både i anläggningsavgiften och brukningsavgiften. Den mest märkbara förändringen är kanske i brukningsavgiften. För vissa verksamheter blir det ingen påtaglig förändring, medan det för andra verksamheter blir en ganska stor förändring. - Den fasta årliga avgiften baseras på byggnadsytan, oavsett vilken typ av verksamhet det är. Undantag är fastigheter där tomtytan mer än byggnadsytan speglar fastighetens nytta, men de fastigheterna är mycket få. Undantag är till viss del också camping och gästhamn, se nedan.

4 - Camping och gästhamn finns inte med i Svenskt Vattens basförslag, men i förslaget till ny VA-taxa för Tanums kommun föreslås lägenhetsekvivalenter som baseras på antal platser samt yta på byggnader (ex servicebyggnad) och antal stugor. I Tanums nuvarande taxa gäller följande: - Industri, kontor, restaurang, sjukvårdslokaler m.fl. har en fast årlig avgift som baseras på förbrukning i form av en trappa, där det finns tre olika nivåer på fast avgift beroende på vilket intervall vattenförbrukningen ligger inom. - Hotell och vandrarhem har en fast avgift per år och bädd (olika avgifter för hotell respektive vandrarhem). - Gästhamnar och camping har en fast årlig avgift per uppställningsplats, sovhytt eller båtplats. Att fördela avgifter för verksamheter är på flera sätt svårare än att fördela avgifter för bostadsfastigheter, eftersom verksamheter kan vara så olika. När det gäller VA-taxor så talar man om kostnadsparametrar och nyttoparametrar, för att få till en skälig och rättvis kostnadsfördelning. Kostnadsparametrar handlar om hur mycket det kostar för huvudmannen att tillhandahålla vattentjänsten, och att abonnenten ska betala mer, ju mer det kostar för huvudmannen att leverera. Att styra avgifterna helt och hållet efter huvudmannens kostnader för just den enskilda fastigheten skulle inte bli riktigt rättvist, då t ex en fastighet som ligger nära vattenverket skulle få en mycket lägre avgift än en fastighet som ligger långt ifrån vattenverket. Därför har man också nyttoparametrar i VA-taxan. Ibland kallar man det också för en social fördelning. Det hänger ihop med hur stor nytta fastigheten har av vattentjänsterna, och då tänker man på fastighetens nytta på sikt, inte bara med tanke på vem som bor eller verkar där just nu. Som exempel har en fastighet med två lägenheter på en större nytta av vattentjänsterna än en fastighet med enbart en lägenhet. För de fastigheter som jämställs med bostadsfastighet, vilket är ganska många, har Svenskt vatten kommit fram till att det som bäst kan relateras till VA-nyttan är byggnadsytan. För en del industritomter är det snarare tomtytan som kan relateras till VA-nyttan, och då räknas fastigheten som annan fastighet. I Svenskt vattens förslag, och i Tanums nya förslag, så hamnar de allra flesta fastigheter inom kategorin bostadsfastighet eller därmed jämställd. Det skiljer sig från Tanums nuvarande taxa, där de flesta verksamheter räknas som annan fastighet. Exempel på olika verksamheter som finns i Tanums kommun och som jämställs med bostadsfastighet i nya VA-taxan är vårdcentral, skola, äldreboende, kontor, affär, restaurang, snickeri, verkstad och mindre tillverkningsindustri. I tabellen nedan visas konsekvenser av taxeförändringen för några exempelfastigheter. Medelvärdet för verksamheternas vattenförbrukning i Tanums kommun är 260 kbm/år, och medianförbrukningen är 70 kbm/år. Medelvärdet på byggnadsytan är 1200 kvadratmeter och medianvärdet är 400 kvadratmeter. De flesta verksamheter är med andra ord relativt små till ytan och har relativt liten vattenanvändning, men det finns en del som är betydligt större och/eller har större vattenförbrukning och drar upp medelvärdet.

5 Förbrukning (kbm) Ny taxa Taxa 2016 Årlig avgift Årlig avgift (kr) (kr) Skillnad i % Skillnad i kr/år "Typverksamhet A Tanum", 260 kbm förbrukning, 1200 kvm yta 260 29375 18618 58% 10757 "Typverksamhet B Tanum", 260 kbm förbrukning, 400 kvm yta 260 18119 18618-3% -499 "Typverksamhet C Tanum", 70 kbm förbrukning, 1200 kvm yta 70 23326 13716 70% 9610 "Typverksamhet D Tanum", 70 kbm förbrukning, 400 kvm yta 70 12070 13716-12% -1646 Av exemplen i tabellen kan man utläsa att verksamheter som har en relativt liten byggnadsyta får en avgift i nya taxan, som liknar avgiften i dagens taxa. Vissa kan få en lägre avgift. För verksamheter som har en relativt stor byggnadsyta är det sannolikt att avgiften ökar, om de inte redan nu ligger i de högre förbrukningsintervallen i dagens taxa. För att minska konsekvenserna av detta, så har fördelningen mellan fasta och rörliga avgifter ändrats i det nya taxeförslaget jämfört med dagens taxa, så att de rörliga avgifterna (kubikmeterpriset) utgör en större andel, och de fasta avgifterna en mindre andel. Lägenhetsekvivalenten är också satt relativt högt, till 200 kvadratmeter, jämfört med 150 kvadratmeter som en del kommuner använder. Att det blir konsekvenser för en del verksamheter är dock oundvikligt, eftersom avgiften beräknas på ett annat sätt än den gjort tidigare. Jämförelse mellan olika kategorier av fastigheter Man kan jämföra avgifterna på olika sätt. Att jämföra det nya förslaget med nuvarande taxa är ett sätt, men det är också viktigt att fråga sig om avgifterna är rätt idag. Kostnaderna för VAverksamheten utgörs till största delen av fasta kostnader. Det är därför inte lämpligt att ha alltför stor del rörliga avgifter i VA-taxan. För en abonnent däremot, känns det ofta mest naturligt att till största delen relatera sina kostnader till hur mycket vatten man förbrukar just nu. Ett sätt att jämföra abonnenternas avgifter kan därför vara att slå ut den totala årsavgiften (fast och rörlig avgift) på förbrukad mängd vatten. En sådan jämförelse görs i tabellen nedan.

6 Jämförelse av avgifter när man slår ut kostnaden på förbrukad mängd vatten (inkl moms) Taxa 2016 Ny taxa Sammanslagen kostnad per kbm Sammanslagen kostnad per kbm kr/ m 3 kr/ m 3 Fritidshus, 20 kbm förbrukning 514 511 Fritidshus, 80 kbm förbrukning 128 128 Fritidshus, 100 kbm förbrukning 103 102 Villa, 60 kbm förbrukning 155 149 Typhus A - villa, 150 kbm förbrukning 77 79 "Typhus Tanum" - villa, 100 kbm förbrukning 103 102 "Typverksamhet A Tanum", 260 kbm förbrukning, 1200 kvm yta 72 113 "Typverksamhet B Tanum", 260 kbm förbrukning, 400 kvm yta 72 70 "Typverksamhet C Tanum", 70 kbm förbrukning, 1200 kvm yta 196 333 "Typverksamhet D Tanum", 70 kbm förbrukning, 400 kvm yta 196 172 Verksamhet, 50 kbm förbrukning, 150 kvm yta 264 172 Verksamhet, 50 kbm förbrukning, 300 kvm yta 264 229 Verksamhet, 50 kbm förbrukning, 600 kvm yta 264 285 Verksamhet, 100 kbm förbrukning, 150 kvm yta 145 102 Verksamhet, 100 kbm förbrukning, 600 kvm yta 145 158 Verksamhet, 100 kbm förbrukning, 200 kvm yta 145 355 Verksamhet, 600 kbm förbrukning, 300 kvm yta 46 48 Verksamhet, 600 kbm förbrukning, 700 kvm yta 46 58 Verksamhet, 600 kbm förbrukning, 5000 kvm yta 46 156 Verksamhet, 600 kbm förbrukning, 15000 kvm yta 46 391 Verksamhet, 1000 kbm förbrukning, 200 kvm yta 61 39 Verksamhet, 1700 kbm förbrukning, 1500 kvm yta 47 48 Verksamhet, 2000 kbm förbrukning, 700 kvm yta 65 40 Verksamhet, 2000 kbm förbrukning, 3000 kvm yta 65 55 Verksamhet, 4000 kbm förbrukning, 10000 kvm yta 60 68 Verksamhet, 6500 kbm förbrukning, 15000 kvm yta 49 68 I tabellen kan man utläsa att en fritidsfastighet som endast förbrukar lite vatten, får en relativt hög kostnad per kubikmeter. Att det är en schablonavgift för fritidsfastigheter motiveras bland annat med att VA-verksamheten har höga kostnader för att dimensionera alla anläggningar för att klara högsommarperioden, då det är som allra flest personer i kommunen. Av tabellen kan man också konstatera att avgiften för olika verksamheter skiljer sig en hel del även med dagens taxa. Det beror på var i förbrukningsintervallen som verksamheten hamnar. Det lägsta intervallet är 0-800 m 3 /år. För en verksamhet som ligger inom det intervallet är den fasta avgiften 11 910 kr/år. Det kan upplevas som relativt dyrt för en verksamhet som förbrukar väldigt lite vatten, men för en verksamhet som förbrukar exempelvis 700 m 3 vatten så är det relativt fördelaktigt. En

7 nackdel med intervall är att det kan bli stora skillnader i avgift när en fastighet ligger precis på gränsen mellan två intervall. En fast avgift som i stället ska spegla verksamhetens nytta i form av byggnadsyta, som i Svenskt vattens förslag till taxa, kan ge upphov till en del andra frågor och funderingar. Fördelar med att använda den modellen är att man är konsekvent genom hela taxan och att det är juridiskt prövat. Om det är någon fastighet som på grund av denna taxa får en avgift som inte alls speglar fastighetens VA-nytta, så kan man upprätta avtal, men det är snarare undantag än regel. Camping och gästhamn Eftersom det finns ett flertal campingar och gästhamnar anslutna till kommunalt VA i Tanum, så finns det skäl att ha med dem som en kategori i taxan. I början av taxan finns beskrivet vad som genererar en lägenhetsavgift för camping respektive gästhamn. Ett par exempel redovisas i tabellen nedan. Ny taxa Taxa 2016 Förbrukning (kbm) Platser (st) Stugor med WC o kök (st) Byggn.yta (kvm BTA) Årlig avgift (kr) Årlig avgift (kr) Camping, exempel 1 1300 160 1 414 169421 184880 Camping, exempel 2 1800 176 9 640 221923 220340 Avtalsområden VA-taxan gäller inom kommunens beslutade verksamhetsområde för VA. Det är viktigt att vara medveten om att vattentjänstlagen och VA-taxan bara gäller inom verksamhetsområdet. Dock är det en realitet att det i Tanums kommun finns en förhållandevis stor mängd avtalsområden, som ligger utanför verksamhetsområdet men är anslutna till kommunalt VA genom avtal. I de befintliga avtalen hänvisas till Tanums kommuns gällande VA-taxa, så en revidering av VA-taxan påverkar även avgifterna för dessa områden. I förslaget till ny VA-taxa så faller den stora merparten av alla avtalsområden in under kategorin fastighet som ingår i samfällighet för VA. I brukningstaxan har de fastigheterna en lägre årlig grundavgift per fastighet, för att kompensera att de äger och förvaltar sitt eget ledningsnät inom avtalsområdet. För en småhusfastighet med en boendeenhet på fastigheten så blir den totala årliga fasta brukningsavgiften 15 % lägre för en fastighet som ingår i en samfällighet, än för en fastighet som inte gör det. Det är samma reduktion som avtalsområden har i nuvarande VA-taxa. Anläggningsavgift Kategoriseringen av fastigheter i bostadsfastighet och därmed jämställd och annan fastighet, återspeglas även i anläggningsavgiften. I övrigt är upplägget av anläggningsavgiften likadant som i nuvarande taxa. Avgifterna är höjda med 2 % jämfört med 2016 års nivåer, för att bättre spegla kommunens anläggningskostnad, och för att motverka alltför stora höjningar vid enskilda tillfällen i framtiden.

8 Anläggningstaxan skiljer sig från Svenskt Vattens basförslag genom att det i förslaget för Tanums kommun inte tas ut någon tomtyteavgift för bostadsfastigheter. Införande av tomtyteavgift för bostadsfastigheter skulle innebära att olika bostadsfastigheter inom ett område skulle få olika anläggningsavgift beroende på tomtens storlek. Information till abonnenter VA-avdelningen arbetar med att ta fram en informationsskrift, som är tänkt som ett komplement till VA-taxan. Den är mer lättläst och lättare för en abonnent att ta till sig. Den innehåller också en del förklaringar till innehållet i VA-taxan. Den politiskt beslutade VA-taxan är ett juridiskt dokument och det är viktigt att den är korrekt skriven, men det gör också att den är lite byråkratisk. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VA-taxa Tanums kommun Beslutad av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx