I budgetförslaget för perioden 2013-2015 finns ett flertal satsningar på verksamhetsutveckling, som presenteras nedan.



Relevanta dokument
Budget 2015 och plan för LS

Budget år 2015 och ekonomisk plan för

Finansplan inklusive kompletteringsbudget 1 för 2015 och plan för

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli

Ledningsenheten (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Periodrapport OKTOBER

Planeringsdirektiv 2017

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september

NR 10. Landstingsstyrelsen Dnr 2015/00157

Periodrapport Maj 2015

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan

Förslag till landstingsfullmäktiges

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Bokslutskommuniké 2014

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Landstingsplan och budget Landstingsstyrelsen 1 juni 2015

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Redovisningsprinciper

Budget 2011 Plan

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2017

Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

Svar på 2013 års revisionsberättelse

FÖRSLAG 2016:102 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

Bokslutskommuniké 2013

Landstingets finanser

Periodrapport Juli 2015

Resultatbudget. Årets resultat Nödvändigt resultat enl. finansiellt mål (2%)

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni

Månadsrapport november 2013

Finansiell analys kommunen

Månadsrapport mars 2013

Ekonomisk månadsrapport

Resultatbudget (Mkr) progn

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016

Bokslutskommuniké 2016

bokslutskommuniké 2013

Finansiell analys kommunen

bokslutskommuniké 2011

Finansplan Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013

Landstingsdirektörens Stab Dnr 2014/0631 Ekonomienheten Monica Magnusson

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Landstingsplan med budget Landstingsstyrelsen

Nr 15. Landstingsstyrelsen Dnr 2015/00010

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Regionstyrelsen 15 april 2019

H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Inga Karlsson Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter)

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bokslutskommuniké 2015

Resultatbudget 2016, opposition

Finansplan Till Landstingsfullmäktige november Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Ekonomi. -KS-dagar 28/

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Definitioner till tabellerna Bokslut Tabell 1 Resultaträkning 2009

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Ledningsrapport december 2018

Finansiell analys - kommunen

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

NR 7. ombudgetera till Psykiatri- och habilitering kronor

Bokslutskommuniké 2014

5. Bokslutsdokument och noter

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport september 2014

Övergripande mål och fokusområden

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)

Granskning av delårsrapport

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Ekonomisk rapport januari-juli 2013

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

Budget 2018 och plan

ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN

Anmälan av budget år 2005

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Landstingets uppdrag. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regional utveckling. Kultur

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Ekonomiska ramar budget 2016, plan KF

Regionstyrelsen 81-91

Pensioner och pengar 24/3 2011

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Transkript:

Landstingsdirektörens ledningsstab Jonny Olsson Christer Rosenquist Agneta Kalnins 2012-05-25 Dnr 2012/0100 Landstingsstyrelsen Budget år 2013 2015 Inledning Omvärldsbevakningen visar allt fler tecken tyder på en förbättrad konjunktur. Den ekonomiska krisen i Sydeuropa kvarstår och detta fördröjer en kraftfull återhämtning av ekonomin. Tillväxten i svensk ekonomi bedöms bli måttlig. BNP beräknas öka med 0,6 procent i år och 2,6 procent 2013. Då tillväxttakten är låg stiger arbetslösheten. Detta i sin tur påverkar skeunderlaget. Landstingets ekonomi är således beroende av den ekonomiska tillväxten i riket, skeunderlagens utveckling samt utvecklingen av statsbidragen. Landstingets verksamhet ska bygga på en stabil och långsiktig ekonomi. God ekonomisk hushållning uppnås genom en ekonomiskt ansvarsfull och ändamålsenlig verksamhet. Vid en låg tillväxt i ekonomin är det ännu viktigare bedriva verksamhet med kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet. Detta medför forts restriktivitet även på kostnadssidan, vilket bland annat tar sig uttryck i en lägre uppräkning, jämfört med LPI (Landstingsprisindex), av landstingets driftskostnader för kommande år. Verksamhetsutveckling I budgetförslaget för perioden 2013-2015 finns ett flertal satsningar på verksamhetsutveckling, som presenteras nedan. Folkhälsa och klimat I landstingsplanen för åren 2013 2014 är ett av de strategiskt viktiga områdena En mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård. Fokus kommer vara på det förebyggande folkhälsoarbetet med syfte möta rekommendationerna och analysen i Folkhälsorapport 2011. Resurser avsätts i budgetförslaget för detta arbete. En miljö- och klimatpolicy för långsiktiga och hållbara insatser ska tas fram och resurser finns avsa för detta arbete. Äldresjukvården - geriatrik I östra Blekinge finns redan en geriatrisk avdelning. Tidigare beslutad satsning på äldresjukvård, geriatrisk verksamhet, ska genomföras nu även i västra Blekinge. Medel för påbörja detta avsätts i budgetförslaget. Sidan 1 1

Palliativ vård Den palliativa vården finns utvecklad i västra Blekinge. I liggande budgetförslag avsätts medel för starta motsvarande verksamhet i östra Blekinge. Ungdomsmottagningar Med de rationaliseringar som genomfördes under 2011 kunde inte längre erbjudas samtalsterapeutisk verksamhet på ungdomsmottagningarna. Under 2012 finansieras denna verksamhet med projektmedel. I nedanstående förslag finns medel avsa för garantera ungdomsmottagningarna med denna kompetens från och med 2013. Ungdomars villkor I Folkhälsorapport 2011 konstateras Blekinge län har en hög arbetslöshet, framför allt bland ungdomar. Länets höga ungdomsarbetslöshet kräver insatser från flera håll. Landstinget satsar på praktiktjänster för ungdomar. Samtidigt tar landstinget ansvar för även nästa år erbjuda minst 250 sommarjobb åt ungdomar. Rätt till heltid Ett projekt pågår för se över möjligheterna till erbjuda heltidsanställning med önskad sysselsättningsgrad. Utifrån de positiva erfarenheterna som projektet visat föreslås en forts genomförande sker under åren 2013 och 2014. Ekonomiskt läge Landstinget Blekinge Finansiering Hur landstingets ekonomi kommer utvecklas och vilka ekonomiska förutsättningar landstinget har för tillgodose medborgarnas behov är i huvudsak beroende av: - befolkningsutvecklingen i länet i relation till ökningen i riket - samhällsekonomins tillväxt och dess påverkan på skeunderlag - statens transfereringar till och från landstingssektorn - skesats - patientavgifter och regelverk Landstingets intäkter i form av sker, utjämning, statsbidrag och övriga intäkter utgör den ekonomiska ramen för omfning och inriktning på landstingets verksamhet. Alla förutsättningar för finansieringen av verksamheten är inte fastställda vid denna tidpunkt varför vissa antaganden är gjorda. När det gäller skeintäkter och utjämningssystemet är beloppen hämtade från SKL:s senaste prognos från den 26 april 2012. De ekonomiska förutsättningarna för landstinget år 2013 har förändrats sedan februari månad då skeprognosen har reviderats upp med nästan 28 mnkr. Eftersom inget avtal är klart 2012 gällande statsbidraget för läkemedel i öppen vård är det beräknat i oförändrat nominellt belopp det vill säga samma belopp som 2011. Övriga riktade statsbidrag såsom sjukskrivningsmiljarden, ökad tillgänglighet, rehabiliteringsgarantin och patientsäkerhet är inte individuellt budgeterade eller medräknade i framlagt förslag till 2(11)

budget specifikt per statsbidrag. Orsaken till detta är det är svårt uppska storleken på statsbidraget eftersom det finns riktade krav på mål landstingen ska uppnå får erhålla bidraget. Dock har en samlad bedömning gjorts för alla riktade statsbidrag och budgeterats, se vidare i avsnittet Verksamhetsförändringar. I tabellen nedan redovisas utveckling av sker, utjämning och statsbidrag under perioden 2009-2015. Skeintäkter, utjämning och statsbidrag Beloppen redovisas i mnkr Bokslut Bokslut Bokslut Prognos Prognos Prognos Prognos År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skeintäkter 2 809 2 700 2 737 3 046 3 187 3 277 3 395 Slutavräkning sk - 90 42 75 50 - - - Inkomstutjämning 403 405 434 600 624 649 674 Kostnadsutjämning - 116-140 - 151-121 - 71-73 - 74 Regleringsbidrag/avgift 18 66 123-30 - 42-57 - 75 Strukturbidrag 76 77 77 77 77 77 77 Läkemedelsförmånen 382 387 388 388 388 388 388 Tillfälligt konjukturstöd 68 Summa 3 482 3 605 3 682 4 011 4 163 4 262 4 385 Pensioner Beräkningar gällande framtida pensionskostnader har beställts i januari 2012 från KPA. Kostnaderna 2013-2014 beräknas minska något i jämförelse med år 2012. Jämfört med tidigare beräkningar minskar pensionskostnaderna åren 2013-2015. En ny beräkning av pensionskostnaderna kommer beställas i samband med tertialbokslutet i augusti. Pensionskostnad inkl lönesk Beloppen i mnkr Beräkn jan 2012 Beräkn jan 2012 Beräkn jan 2012 Beräkn jan 2012 2012 2013 2014 2015 Premie IPR 6 15 7 9 Avgiftbestämd ÅP 93 368 96 325 99 613 103 434 Skuldförändring exkl. ÖK-SAP 52 190 47 568 35 434 35 328 Skuldförändring ÖK-SAP - 7 536-3 208-757 - 250 Finansiell kostnad 46 770 37 318 39 131 52 277 Nya utbetalningar 20 426 25 175 30 496 34 050 Gamla utbetalningar 127 998 129 978 133 593 142 124 Utbetalning ÖK-SAP 7 582 3 484 844 251 Totalt 340 804 336 655 338 361 367 223 Utbetalningarna av pensioner kommer öka de närmsta åren både på gamla och Nya skulden. Det beror dels på många uppnår pensionsåldern men också flera medarbetare väljer ta ut pension i förtid. Även utbetalningen av den avgiftsbestämda ålderspensionen beräknas öka med några miljoner kronor åren framöver. Likviditet Landstingets likviditet (exkl. pensionsmedel) har förbättrats betydligt senaste halvåret. Orsakerna till den förbättrade likviditeten är dels ökade skeintäkter (skehöjning 80 öre) och en låg net- 3(11)

tokostnadsutveckling. Den framtida utvecklingen av likviditeten är beroende bland annat av när utbetalningarna för investeringarna infaller i tiden samt landstinget fortsättningsvis har en låg nettokostnadsutveckling. Förslag till budget Ekonomistyrning Landstinget har påbörjat en utveckling av budgetprocessen i syfte tydliggöra kopplingen mellan mål, resurstilldelning och resultat. En övergripande målsättning är budgeten ska vara mer styrande på alla nivåer i organisationen. Budgetprocessen ska ha en tydligare planeringsinriktning och framtidsorientering och det ska på samtliga nivåer finnas en tydlig koppling mellan ram och uppdrag. En effektiv styrning kräver en sammanhållen process över budget, delårsbokslut och årsredovisning. Processen kräver ansvarsfördelningen är tydlig och det finns en dialog och delaktighet i hela organisationen. Men också för uppnå en ekonomi som ger handlingsfrihet ska alla verksamheter ha en ekonomi i balans. Det innebär beslutade ramar ska hållas. Införandet av nya metoder, verksamheter och investeringar får inte ske utan beslut där hänsyn är tagen till landstingets ekonomi. Det finns ett ständigt ökat kostnadstryck avseende nya läkemedel och nya behandlingsformer. För kunna ha den sjukvård som Landstinget Blekinge vill ha måste verksamheten vara rationell och effektiv. Alla nya kostnadsdrivande åtgärder måste beaktas med hänsyn till detta för uppnå en god hushållning av de ekonomiska resurserna och få den bästa möjliga sjukvården för invånarna i Blekinge. Verksamhetsförändringar Driftramarna för 2013 och följande år har beräknats med utgångspunkt i den av fullmäktige fastställda budgeten för 2012. Vidare har följande justeringar arbetats in i den föreslagna budgeten för 2013 2015. Driftkostnadsuppräkning med 2,5 procent. Enligt Landstingsprisindex, LPI, skulle uppräkningen ha varit 2,7 procent. Avsteg från detta har gjorts då landstinget måste forts ha en återhållsam kostnadsutveckling. Jämfört med år 2011, som inte medgav någon uppräkning alls, har en större del av kostnadsutveckling enligt LPI kompenserats i budgetförslaget. Höjda anslag till utökad kollektivtrafik har anpassatsenligt gällande marknadsplan. Detta innebär ökningen för 2012, 30 mnkr och ytterligare ökning framöver med 11 mnkr finns beaktade. De anslag som Landstingsstyrelsen ansvarar för, även kallade LS-anslagen, har räknats upp med 3 procent totalt. Utöver detta har anslaget till handikappverksamheten kompenserats med 0,5 mnkr som återsällande av tillfällig neddragning föregående år. Slutlig budgetfördelning av LS-anslagen kommer ske under hösten och beslutas av landstingsstyrelsen i november. Budgetförslaget innehåller ökade avskrivningskostnader med 3 mnkr då investeringsramen utökats till 250 mnkr. Se vidare under rubriken Investeringar. 4(11)

Regionalt Cancercentrum, RCC, har aviserat en driftkostnadsökning med 1,5 mnkr. Detta beror på förändringar av statsbidraget, som tidigare finansierat verksamheten. Medlen ska bland annat täcka driften av regionalt tumörregister. Scandion är ett landstingsägt företag som bedriver protonbehandling av vissa cancerdiagnoser. Verksamheten är högspecialiserad vård som ska finansieras till 50 procent solidariskt av landstingen gemensamt och fördelas efter befolkningsmängd. Landstinget Blekinges andel är 1,2 mnkr och hänsyn till detta är taget i budgetförslaget. Diskussioner och beräkningar pågår kring finansiering av köpt vård. Eventuell budgetkompensation kommer finansieras från Landstingsstyrelsens förfogandeanslag. ST-läkare i primärvården. I nuvarande budget finns medel avsa för 16 ST-block. Behovet för trygga återväxten av specialistläkare inom primärvården är 28 ST-block totalt. I budgetförslaget ingår utökning med 12 ST-block, vilket motsvaras av 9 mnkr. Denna åtgärd får ses som en resursförstärkning till primärvården. Landstinget behöver enligt överenskommelse med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, utöka antalet block för AT-läkare med 2 block 2013 och därefter med ett block per år fram till 2018. Medel för detta avsätts med 1,6 mnkr 2013, ytterligare 0,5 mnkr för respektive år. Från och med år 2018 är landstinget i nivå med ovanstående överenskommelse. Hälsovalsbudgeten har räknats upp i sin helhet med 2 procent., vilket motsvaras av 8,6 mnkr. Till hälsovalsbudget överförs medel för inkontinenshjälpmedel, 8 mnkr, som ett led i ökad kostnadskontroll. Tidigare har dessa redovisats som ett anslag inom primärvården och fungerat som en fri nyttighet för vårdgivarna. För kommande löneförhandlingar har ett löneutrymme på 3 procent avss. Detta motsvarar 57,4 mnkr på helår. De specialdestinerade statsbidragen som exempelvis tillgänglighet, sjukskrivning, rehabgaranti, patientsäkerhet med flera är prestationsbaserade och därmed svåra beräkna. I budgetförslaget finns bedömt landstinget ska minst klara 25 mnkr sammantaget. Statsbidraget för läkemedel har antagits till samma nivå som år 2012 i budgetförslaget. Avtalet är inte klart för 2012 och det troliga är statsbidraget kommer bli lägre framöver. Förslag finns överföra detta statsbidrag till de generella statsbidragen. 5(11)

Förslag till resultatbudget 2013-2015 Följande resultatbudget för åren 2013-2015 föreslås. Alla belopp i mnkr Mnkr Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Verksamhetens intäkter 519,5 519,5 519,5 Verksamhetens kostnader -4 493,2-4 579,3-4 709,3 Avskrivningar -168,0-168,0-168,0 Verksamhetens nettoresultat -4 141,7-4 227,8-4 357,8 Skeintäkter 3 187,0 3 277,0 3 395,0 Statsbidrag 976,4 985,2 990,4 Finansiella intäkter 30,0 30,0 30,0 Finansiella kostnader -32,9-34,5-45,1 Summa finansiella poster 4 160,5 4 257,7 4 370,3 Resultat efter skeintäkter och finansnetto 18,8 30,0 12,5 Ökning drift 2,50% 2,50% 3,20% Personal (ej Hälsoval o ej offentlig primvård) 3,00% 3,10% 3,70% Rationalisering (effektivisering) * * * Förvaltningarnas ramar/budget Förändringarna av förvaltningarnas rambudgetar genomgick stora förändringar under 2011 och 2012 för få budgeten bli ett styrinstrument igen. Inför budget 2013 har detta arbete forts. Förvaltningar (alla belopp i Tkr) Budget 2013 Blekingesjukhuset -1 840 103 Psykiatri och habilitering -315 014 Folktandvården -71 365 Primärvårdsförvaltningen -469 417 Landstingsservice -521 979 Bräkne Hoby Folkhögskola -9 616 Samverkansnämnden -30 864 Landstingsdirektörens ledningsstab -55 290 Landstingsgemensamt -419 922 Finansförvaltningen 3 752 353 Nettoresultat 18 784 Investeringar Målet för landstingets investeringar är årets investeringar ska var minst lika stora eller större än årets avskrivningar. För åren 2013 2015 föreslås investeringsnivån till 250 mnkr 2013, 200 mnkr 2014 och 175 mnkr 2015. En simulering har gjorts på föreslagna investeringsobjekt och beräkningen har medfört avskrivningsbudgeten behöver höjas med 3 mnkr till 168 mnkr. 6(11)

För kunna göra en fullständig bedömning av en investerings konsekvenser måste fortsättningsvis varje investeringsobjekt innehålla en samlad ekonomisk kalkyl. I kalkylen ska ingå beräknad investeringsutgift, avskrivningskostnader, engångskostnader såsom införande kostnader, ekonomisk effekt av garantier, ökade eller minskade driftkostnader och beräknad effekthemtagning. Återställande av eget kapital Utifrån liggande budgetförslag kommer inget återställande av eget kapital under 2013 behövas eftersom det i de ekonomiska bedömningarna för 2012 antas kunna återställa eget kapital fullt ut. Landstingsreserv I budgetförslaget har en landstingsreserv byggts upp. Detta för möta eventuella oförutsedda händelser och för finansiera föreslagna verksamhetsutvecklingar. Ledning och styrning Plan för pensionsutbetalningar Under de närmaste åren kommer landstinget ha höga pensionsutbetalningar enligt kalkyler från KPA. En plan för hur de avsa pensionsmedlen i balansräkningen ska användas ska tas fram och presenteras i landstingsstyrelsen i november. Översyn av regelverk för externa verksamhetsbidrag En översyn av regelverk för fördelning av externa verksamhetsbidrag ska arbetas fram och presenteras till landstingsstyrelsen i november Regelverk för budgetomfördelningar Enligt nuvarande modell för budgetfördelning fastställs nettokostnadsramar till förvaltningar och nämnder samtidigt som en resultatbudget för hela landstinget fastställs. För få en överensstämmelse mellan resultatbudget och förvaltningarnas och nämndernas nettokostnadsramar kommer nettokostnadsramarna i fortsättningen specificeras på nivån IPDK (Intäkter, Personal, Drift och Kapital). Eventuella budgetomfördelningar mellan förvaltningarna/nämnderna föreslås i fortsättningen beslutas av landstingsstyrelsen. Budgetomfördelningar mellan nivåerna IPDK ska inte ske under löpande år. I stället får förvaltningar/nämnder kommentera eventuell budgetavvikelse. Landstingsstyrelsens arbetsutskott behandlade vid sitt sammanträde 2012-05-28 ovanstående ärende. Moderaterna, Folkpartiet deltog inte arbetsutskottets beslut. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta föreslå landstingsfullmäktige besluta fastställa budget för år 2013 och plan för åren 2014 2015 enligt ovanstående fastställa föreslagna resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget fastställa föreslagna rambudgetar 2013 för förvaltningarna/nämnderna enligt ovanstående 7(11)

uppdra åt landstingsdirektören ta fram en plan för de framtida pensionsutbetalningarna, uppdra åt landstingsdirektören ta fram regelverk för verksamhetsbidrag, ändra i delegationsordningen för landstingsfullmäktige avseende budgetomfördelningar mellan förvaltningar/nämnder, investeringsprocessen uppdateras och återrapporteras till landstingsstyrelsen i november. Landstingsdirektörens ledningsstab, dag som ovan Peter Lilja Landstingsdirektör Agneta Kalnins Ekonomidirektör Bilaga 1: Balansbudget Bilaga 2: Finansieringsbudget Bilaga 3: Specifikation förvaltningarnas/nämndernas ramar Bilaga 4: Specifikation Finansförvaltningen Bilaga 5: Specifikation Landstingets Förfogandeanslag Bilaga 6: Specifikation Landstingsgemensamt 8(11)

Bilaga 1: Balansbudget Balansbudget 2013-2015 Redovisat i mnkr Tillgångar 2013 2014 2015 Anläggningstillgångar Mark och byggnader 1 293 1 303 1 313 Maskiner och inventarier 412 432 442 Finansiella anläggningstillgångar 3 3 3 Summa anläggningstillgångar 1 708 1 738 1 758 Omsättningstillgångar Förråd 55 55 55 Kortfristiga fordringar 1 006 798 794 Likvida medel 157 157 157 Summa omsättningstillgångar 1 217 1 010 1 005 Summa tillgångar 2 926 2 748 2 763 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 1 164 1 194 1 207 Avsättningar pensioner 729 750 750 Övriga avsättningar 195 200 200 Långfristiga skulder 103 6 6 Kortfristiga skulder 735 598 600 Summa skulder och eget kapital 2 926 2 748 2 763 Bilaga 2: Finansieringsbudget Finansieringsbudget 2013-2015 Redovisat i mnkr 2013 2014 2015 Drift Verksamhetens intäkter 519,5 519,5 519,5 Verksamhetens kostnader -4 493,2-4 579,3-4 709,3 Av- och nedskrivningar -168,0-168,0-168,0 Verksamhetens nettokostnader -4 141,7-4 227,8-4 357,8 Skeintäkter 3 187,0 3 277,0 3 395,0 Generella statsbidrag 976,4 985,2 990,4 Finansiella intäkter 30,0 30,0 30,0 Finansiella kostnader -32,9-34,5-45,1 Verksamhetens skeintäkter och statsbidrag 4 160,5 4 257,7 4 370,3 Driftsnetto 18,8 29,9 12,5 Investeringar Investeringar i byggnader och inventarier 250,0 200,0 175,0 Pågående investeringar 0,0 0,0 Investeringsnetto 250,0 200,0 175,0 Finansiering Förändring av kapitalbindningen -250,0-200,0-175,0 Finansieringsnetto 9(11)

Förändring likvida medel 18,8 29,9 12,5 Bilaga 3: Specifikation förvaltningarnas/nämndernas ramar belopp tkr Förvaltn ipdk Summa av Budget 2013 Summa av Budget 2014 Summa av Budget 2015 Primävårdsförvaltningen Intäkter -54 971,7-54 971,7-54 971,7 Personal 335 026,6 335 028,7 335 031,5 Drift 188 386,8 188 392,9 188 400,9 Kapital 975,3 975,3 975,3 Primävårdsförvaltningen Summa 469 417,0 469 425,2 469 436,0 Blekingesjukhuset Intäkter -191 041,7-191 041,7-191 041,7 Personal 1 260 186,9 1 260 262,3 1 260 360,5 Drift 732 857,1 750 058,5 772 622,7 Kapital 38 100,2 38 100,2 38 100,2 Blekingesjukhuset Summa 1 840 102,5 1 857 379,3 1 880 041,7 Psykiatrin och Habiliteringen Intäkter -13 470,0-13 470,0-13 470,0 Personal 243 541,4 243 541,4 243 541,4 Drift 84 252,4 86 360,3 89 121,7 Kapital 690,4 690,4 690,4 Psykiatrin och Habiliteringen Summa 315 014,2 317 122,1 319 883,5 Folktandvården Intäkter -108 000,0-108 000,0-108 000,0 Personal 124 000,0 124 000,0 124 000,0 Drift 50 737,5 52 005,9 53 670,1 Kapital 4 627,0 4 627,0 4 627,0 Folktandvården Summa 71 364,5 72 632,9 74 297,1 Bräkne Hoby Folkhögskola Intäkter -13 937,3-13 937,3-13 937,3 Personal 16 004,4 16 004,4 16 004,4 Drift 7 498,7 7 686,2 7 932,0 Kapital 50,0 50,0 50,0 Bräkne Hoby folkhögskola Summa 9 615,8 9 803,3 10 049,1 Landstingsservice Intäkter -78 485,9-78 485,9-78 485,9 Personal 266 145,8 266 145,8 266 145,8 Drift 211 184,9 216 465,8 223 391,6 Kapital 123 134,1 123 134,1 123 134,1 Landstingsservice Summa 521 978,9 527 259,8 534 185,6 Landstingsdirektörens ledningsstab Personal 48 441,5 48 441,5 48 441,5 Drift 6 749,8 6 918,6 7 140,1 Kapital 99,0 99,0 99,0 Landstingsdirektörens ledningsstab Summa 55 290,3 55 459,1 55 680,6 Finansförvaltningen Intäkter -37 000,0-37 000,0-37 000,0 Personal 267 952,0 349 812,6 455 813,5 Drift -796 304,6-832 619,0-846 842,5 Kapital -3 187 000,0-3 277 000,0-3 395 000,0 Finansförvaltningen Summa -3 752 352,6-3 796 806,4-3 823 029,0 Landstingsgemensamt Intäkter -1 260,3-1 260,3-1 260,3 Personal 37 859,2 37 859,2 37 859,2 Drift 383 176,6 389 291,4 397 313,8 Kapital 146,0 146,0 146,0 Landstingsgemensamt Summa 419 921,5 426 036,3 434 058,7 Samverkansnämnden Intäkter -21 332,0-21 332,0-21 332,0 Personal 17 068,5 17 068,5 17 068,5 Drift 34 984,1 35 858,9 37 006,6 Kapital 143,0 143,0 143,0 Samverkansnämnden Summa 30 863,6 31 738,4 32 886,1 Totalsumma -18 784,3-29 950,0-12 510,6 10(11)

Bilaga 4: Specifikation Finansförvaltningen, belopp mnkr Ansvarstext Summa av Budget 2013 Anslag till LS:s förfogande 104,0 Beräknad lönrevision 101,6 Ej fördelade avskr o intränta 0 Finansiering -4 168,3 Oförutsedda behov LS 3,0 Patientförsäkring 17,9 Pensioner 189,4 Övr. fin. poster och resultat 0 Totalsumma -3 752,4 Bilaga 5: Specifikation Landstingsstyrelsens Förfogandeanslag, belopp mnkr Budget 2013 Ny tjänst Folkhälsohandläggare 0,5 Ny tjänst Miljö/klimathandläggare Palliativ vård 5,0 Geriatrisk satsning 10,0 RCC 1,5 Scandion 1,2 AT läkare 1,6 Satsning praktiktjänster och sommartjänster Ungdomsmottagningen 1,0 Reserv 83,2 Total summa 104,0 Bilaga 6: Specifikation Landstingsgemensamt, belopp mnkr Budget 2013 Hälsovalet 137,2 Förtroendemanna organisationen 14,0 LS Anslagen 268,7 Summa 419,9 11(11)