Statsbudgeten Tillsyn

Relevanta dokument
Av social- och hälsovårdsministeriets strategiska mål omfattar tillsynsinrättningarnas verksamhet följande:

02. Tillsyn. Verksamhetens omfattning utfall utfall uppskattning uppskattning

Statsbudgeten Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro.

08. Folkhälsoinstitutet

01. Social- och hälsovårdsministeriet

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring.

90. Gränsbevakningsväsendet

70. Lantmäteri och datalager

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

Statsbudgeten Studiestöd

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1116/2014).

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

Hälsa och välfärd genom tillsyn

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete utfall

50. Undervisning och forskning vid universitet

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

50. Internationaliseringspolitik

Statsbudgeten Yrkesutbildning

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

LÄKEMEDEL FÖR MÄNNISKOR OCH DJUR BLOD- OCH VÄVNADSPREPARAT ÖVERVAKNING AV AKTÖRERNA INOM LÄKEMEDELSOMRÅDET

Statsbudgeten Tjänster för statssamfundet

Statsbudgeten Hälsa och funktionsförmåga främjas

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Allmänbildande utbildning

Statsrådets förordning

Statsbudgeten Studiestöd

10. Förvaltning. Den beräknade fördelningen av anslagen under kapitlet Förvaltning (1 000 euro)

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Statsbudgeten (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

70. (30.61 och 30.62) Lantmäteri och samanvänding av geografisk information

10. Undervisning och forskning vid universitet

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Undervisning och forskning vid universitet

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Statsrådets förordning

Lag. om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar. 1 kap. Uppgifter och ledning för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa

RP 106/2003 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN ANDRA TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2003 (RP 89/2003 rd)

10. Undervisning och forskning vid universitet

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete.

Hälsa 2015 Broschyrer 2001:8swe

Social- och hälsovårdsministeriets förordning

40. (32.40 och 32.30, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet

F ö r k l a r i n g : Förklaringsdelen under kapitel ingår i förklaringsdelen under kapitel

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

1 (6) /62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

Statsbudgeten Förvaltning. F ö r k l a r i n g : Inrikesministeriet

Statsbudgeten (33.70, delvis) Främjande av hälsa och funktionsförmåga

Datasekretessbeskrivning Receptarkivet

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

90. (26.01 delvis och 26.97) Stöd till kommunerna

Statsbudgeten Yrkesutbildning. F ö r k l a r i n g : Samhälleliga verkningar

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

Huvudsakligt innehåll

RP 113/2005 rd. I propositionen föreslås att sjukförsäkringslagen. till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8

RP 127/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Huvudtitel 32 ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Statsbudgeten Skogsbruk. F ö r k l a r i n g : Omvärld

RP 233/2014 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN TREDJE TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2014 (RP 207/2014 rd)

10. Undervisning och forskning vid universitet

RP 177/2004 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

RP 126/2012 rd. Det föreslås att lagen om statskontoret ändras. Propositionen hänför sig till budgetproposi-

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen

Statsbudgeten Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

RP 203/2018 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen

Nordisk tillsynskonferens

Kommunprogrammet Svar på medborgarnas frågor om servicesedlar

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

3) ledning, utveckling, styrning och utförande av tillsyn och andra myndighetsåtgärder inom ansvarsområdet,

Huvudtitel 32 ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 46/2008 rd. I propositionen ingår ett lagförslag om ändring. kraft så snart som möjligt.

Valviras strategiska riktlinjer

RP 130/2007 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

RP 89/2014 rd. längre ska meddela uppgifter om sina anställda i myndigheternas verksamhet och en

Anvisning 1/ (6)

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Transkript:

Statsen 02. Tillsyn F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av omkostnaderna för de inrättningar som bedriver lagstadgad tillsyn inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak. Tillsynsinrättningarna är Strålsäkerhetscentralen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Tillsynen över den rättsmedicinska verksamheten sköts av Institutet för hälsa och välfärd. Av social- och hälsovårdsministeriets strategiska omfattar tillsynsinrättningarnas verksamhet följande: en stadig grund för välfärden tillgång till välfärd för alla en livsmiljö som stöder hälsa och trygghet. Effektivitet garanterande av rättssäkerheten behandling av tillstånds-, registrerings- och tillsynsärenden på ett sakkunnigt sätt och i enlighet med god förvaltningssed säkerställande av att förhandstillsynen håller en sådan servicenivå som lagstiftningen förutsätter. Verksamhetens resultat Målet för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak är att trygga medborgarnas rättsskydd och säkerställa att rätt dödsorsak fastställs. Målet är att rättsmedicinska obduktioner utförs på högst 20 % av alla avlidna. Uppnåendet av et förutsätter åtgärder och ökat samarbete mellan Institutet för hälsa och välfärd och polisväsendet när det gäller rättsmedicinsk utredning av dödsorsak. Verksamhetens omfattning Utgifter, euro 9 700 000 9 700 000 10 300 000 Antal rättsmedicinska obduktioner, st. 9 617 9 500 9 200 03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 437 000 euro. Av anslaget får högst 1 500 000 euro användas för samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet: 1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare 2) till betalning av statens överföringsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbetet. F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultat för Strålsäkerhetscentralen för. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår. Verksamhetens resultat Målet är att det inte ska inträffa några olyckor eller allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten när strålkällor används och att arbetstagarnas stråldoser ska hållas under den fastställda gränsen för personlig stråldos. När det gäller övervakningen av kärnkraftverk är sättningen att det inte inträffar några olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten i kraftverken, utsläppen av radioaktiva ämnen från kraftverken är små vid normal drift och de årliga stråldoser som beräknas på grundval av utsläppen är under en procent av det gränsvärde som fastställs i statsrådets förordning (733/2008). Behandlingen, upplagringen och slutförvaringen av kärnavfall planeras och genomförs på ett sådant sätt att avfallsmängden blir så liten som möjligt och att verksamheten i praktiken inte ger upphov till några utsläpp överhuvudtaget. Syftet med övervakningen av strålning i miljön är att Strålsäkerhetscentralen oavbrutet ska vara informerad om strålningsnivån i miljön. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

Statsen Strålsäkerhetscentralens verksamhet baserar sig på effektiv övervakning, upprätthållande av snabb beredskap inför olyckor samt påverkan genom betydande aktörer så att objekt som är avgörande med tanke på strål- och kärnsäkerheten tryggas. Strålsäkerhetscentralen inriktar forskningsverksamhet som är relevant bl.a. för beredskapsverksamheten efter samhällets behov och utarbetade riktlinjer. Genom effektiv riskkommunikation i olika sammanhang tillgodoser Strålsäkerhetscentralen olika aktörers och medborgarnas informationsbehov som anknyter till strål- och kärnsäkerhet. Strålsäkerhetscentralen ordnar effektiv övervakning med hjälp av en flexibel organisation och strävar efter att genom systematisk kompetensförsörjning säkerställa kunnandet i myndighetsverksamheten inom strål- och kärnsäkerhet, särskilt i samband med stora kärnsäkerhetsprojekt och övervakning av strålningen i miljön. Strålsäkerhetscentralen strävar efter att utveckla sin serviceverksamhet som en del av stabiliseringen av den offentliga ekonomin. Strålsäkerhetscentralens finansieringsstruktur och årsverken 1 000 årsv. 1 000 årsv. 1 000 årsv. Budgetfinansiering 12 873 93 16 277 121 14 437 83 Avgiftsbelagd verksamhet 26 810 236 29 843 249 39 888 301 Samfinansierad verksamhet 1 117 26 800 20 900 23 Sammanlagt 40 800 355 46 920 390 55 225 407 Strålsäkerhetscentralens kostnader och årsverken resultatområdesvis bokslut 1 000 årsv. 1 000 årsv. 1 000 årsv. 1) Kärnenergi 20 366 121 26 381 146 34 795 164 Strålningsverksamhet 4 400 29 4 063 32 4 651 31 Beredskapsverksamhet 1 685 11 1 777 12 1 864 12 Forskning och utveckling 5 112 30 5 875 35 4 249 25 Tjänster 5 091 27 4 914 27 5 201 28 Kommunikation 1 282 9 947 7 1 276 9 Miljö 2 864 13 2 963 14 3 189 14 Gemensamma tjänster 2) - 48-45 - 43 Sammanlagt 40 800 288 46 920 318 55 225 334 1) Tabellen omfattar inte semestrar och frånvaro. År uppskattas dessa motsvara 73 årsv. 2) Kostnaderna för gemensamma tjänster har överförts på andra resultatområden. Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) Bruttoutgifter 39 831 49 920 49 372 Bruttoinkomster 26 958 33 643 34 935 Nettoutgifter 12 873 16 277 14 437 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

Statsen Poster som överförs överförts från föregående år 3 073 överförts till följande år 4 042 Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet. Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom övervakningen av kärnsäkerheten (1 000 euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer 18 285 25 129 30 638 Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 18 293 25 129 30 638 Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 100 Offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar (1 000 euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer 2 728 2 814 3 250 Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 2 951 2 814 3 250 Kostnadsmotsvarighet, % 92,5 100 100 Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro) Intäkter av den samfinansierade verksamheten finansiering från andra statliga ämbetsverk 131 100 100 finansiering från EU 823 600 700 annan finansiering utanför statsförvaltningen 163 100 100 Intäkter sammanlagt 1 117 800 900 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

Statsen Totala kostnader för projekt 2 722 1 600 1 800 Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -1 605-800 -900 Självfinansieringsandel, % 59 50 50 Hantering och utveckling av mänskliga resurser Målet är att personalens kompetens och yrkesskicklighet är av hög klass, att den tid som personalen använder för utbildning uppgår till 3 4 % av den totala arbetstiden och att personalens arbetstillfredsställelse och motivation utvecklas i positiv riktning. Ytterligare ett är att antalet frånvarodagar till följd av egen sjukdom eller olycksfall är under 8,5 per årsverke. Strål- och kärnsäkerhetssamarbetet med Ryska federationen har omfattat sex olika ämnesområden: Leningrads kärnkraftverk, Kola kärnkraftverk, kärnsäkerhetsövervakning, radioaktivt avfall, övervakning av strålning i miljön och beredskap inför olyckor samt övervakning av kärnmaterial. Största delen av anslagen är riktade till höjning av säkerheten vid de två kärnkraftverken så, att det huvudsakliga föreet för anslagen är Leningrads kärnkraftverk, vars placering och reaktorer av Tjernobyltyp ökar behovet av kontinuerliga förbättringar. I projekten har ingått bl.a. utbildning, säkerhetsanalyser, förbättringar av den tekniska säkerheten och leveranser av utrustning, utveckling av metoder för kontroll av utrustningen och framtagande av bestämmelser. Systemen för övervakning av strålningen i miljön runt de båda kärnkraftverken har genomförts inom ramen för närområdessamarbetet. Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Förnyande av apparatur för strålningsövervakning och beredskapsverksamhet, minskning av ett tillägg av engångsnatur -1 200 Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -21 Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -51 Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.) -560 Indexhöjning av hyresutgifterna 16 Löneglidningsinbesparing -24 Lönejusteringar 145 Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -74 Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22) 36 Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50) -7 Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -50 Ytterligare besparing i omkostnaderna -168 Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.) 200 Nivåförändring -82 Sammanlagt -1 840 14 437 000 16 277 000 bokslut 13 842 000 05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 460 000 euro. F ö r k l a r i n g : Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården främjar befolkningens hälsa och funktionsförmåga med hjälp av den styrning tillsynen kräver samt förhands- och efterhandstillsyn. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats en överföring av tjänsten som systemadministratör för social- och hälsovårdsväsendets myndighetsradionät VIRVE till social- och hälsovårdsministeriet från och med den 1 januari. Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultat för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår. Verksamhetens resultat Målen för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är att Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

Statsen identifiera och förutse risker som anknyter till befolkningens hälsa och välfärd samt servicesystemet och inrikta arbetet utgående från detta särskilt sörja för rättigheterna hos personer som inte själva kan försvara sina rättigheter harmonisera den styrning som tillsynen över socialoch hälsovårdsbranschen förutsätter till en helgjuten riksomfattande helhet styra verksamhetsutövarna så att de effektiviserar sin egenkontroll vara aktiva och påverka inom EU och internationellt samarbete. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är en tillstånds- och tillsynsmyndighet, vars verksamhetseffekter har en indirekt betydelse för de samhälleliga en. På de samhälleliga en inverkar samtidigt statskoncernens verksamhet som helhet betraktat, olika aktörer i samhället i övrigt och den internationella utvecklingen. Funktionell effektivitet Funktionell effektivitet Budgeten för Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården baserar sig delvis på nettoering. De bruttoerade inkomsterna har erats under moment 12.33.02. De inkomster som bokförs under omkostnadsmomentet är avgifter för prestationer som gäller tillstånd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och riksomfattande tillstånd för social- och hälsovården samt tillstånd för privata serviceproducenter och sådana avgifter för verkets prestationer som fastställs enligt företagsekonomiska grunder. Dessutom betalar regionförvaltningsverken till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården en andel av de årsavgifter de tar ut som motsvarar de kostnader som tillsynscentralen föranleds av upprätthållandet av ett register över privata tillhandahållare av service. bokslut Produktivitetsindex för arbete 100,15 förändring>0 förändring>0 Totalproduktivitetsindex 100,76 förändring>0 förändring>0 Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) Bruttoutgifter 16 781 14 101 15 760 Bruttoinkomster 3 107 2 330 3 300 Nettoutgifter 13 674 11 771 12 460 Poster som överförs överförts från föregående år 4 108 överförts till följande år 2 599 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

Statsen Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, försäljningsintäkter från den avgiftsbelagda verksamheten 4 090 3 300 4 400 varav intäkter som inte nettoeras under omkostnadsmomentet 983 970 1 100 Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten särkostnader, sammanlagt 2 845 2 200 3 250 andel av samkostnader, sammanlagt 967 1 100 1 150 Totalkostnader, sammanlagt 3 812 3 300 4 400 Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 278 - - Kostnadsmotsvarighet, % 107 100 100 Produktion och kvalitetsledning Antal ärenden som inkommer till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för avgörande / prognos prognos förändrings-% Beslut om utövning av yrken inom hälso- och sjukvården 18 348 18 400 18 400 0,0 Tillsynsärenden 1 126 1 175 1 260 7,2 Tillstånd för avbrytande av havandeskap 961 970 970 0,0 Serviceförmåga Beslut om rätten att utöva yrke, 90 % av ansökningarna behandlade inom utsatt tid finländsk reglerad utbildning, 5 dagar 95 % behandlades inom 5 dagar utbildning i EU/EES-länder, 3 eller 4 mån. 95 % behandlades inom 4 mån. utbildning i länder utanför EU/EES, 4 mån. 95 % behandlades inom 4 mån. Ärenden som gäller avbrytande av havandeskap, inom 4 arbetsdagar inom 4 arbetsdagar Tillståndsärenden inom den privata hälso- och sjukvården, mediantid för behandling 6 mån. och 70 % av tillståndsärendena behandlas inom 8 mån. mediantid 85 dagar och genomsnittlig behandlingstid 4,5 mån. 81 % av tillståndsärendena behandlades inom 8 mån. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6

Statsen Serviceförmåga Tillsynsärenden inom hälso- och sjukvården, mediantid för behandling 9 mån. och 80 % av ärendena behandlas inom 20 mån. Tillståndsärenden inom den privata socialservicen, mediantid för behandling 7 mån. och 70 % av tillståndsärendena behandlas inom 7 mån. Tillsynsärenden inom socialvården, mediantid för behandling 11,5 mån. och 80 % av ärendena behandlas inom 18 mån. mediantid för behandling 8 mån. och 92 % av ärendena behandlades inom knappt 20 mån. mediantid 3,7 mån. och 92 % av ärendena behandlades inom 7 mån. mediantid 1,6 mån. och genomsnittlig behandlingstid 8,2 mån., 92 % av ärendena behandlades inom 18 mån. Ärenden gällande alkoholtillstånd behandling av tillverkningstillstånd, 90 dagar 146 dagar behandling av partihandelstillstånd för alkohol, 90 dagar 78 dagar behandling av tillstånd för industriell användning av alkohol, 30 dagar 13 dagar Hantering och utveckling av mänskliga resurser Personal och personalstrukturer utvecklas på ett sådant sätt att produktionen av verkets kärnfunktioner säkras. Planeringen av nödvändiga utvecklingsåtgärder förutsätter att verkets kärnfunktioner klarläggs och att uppgifter och funktioner av sekundär karaktär gallras bort. Personalens kompetens utvecklas på det sätt som kärnfunktionerna kräver. Personalomsättningen hanteras så att kompetensen hos avgående personal vid behov kan ersättas samtidigt som omsättningen utnyttjas för att skaffa ny kompetens. Arbetet med att stödja personalens välbefinnande i arbetet fortsätter med tyngdpunkten förlagd till förhandsprognoser. Genom planmässig verksamhet, utnyttjande av flexibiliteten i arbetslivet och tidigt ingripande upprätthålls personalens arbetsförmåga och motivation. Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Förnyande av alkoholnäringsregistret (överföring till moment 33.01.21) 100 Utvecklande av de elektroniska förvaltningstjänsterna (SAMPO) ( års finansiering) (överföring från moment 28.70.20) 825 Återföring av avdrag i samband med produktivitetsprogrammet i form av överföring från moment 33.01.21 108 Överföring av uppgiften som systemadministratör för myndighetsradionätet VIRVE (överföring till moment 33.01.01 (-1 årsv.) -70 Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -16 Indexhöjning av hyresutgifterna 12 Löneglidningsinbesparing -26 Lönejusteringar 67 Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -58 Ytterligare besparing i omkostnaderna -144 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 7

Statsen Nivåförändring -109 Sammanlagt 689 12 460 000 I tilläggsb. 270 000 11 771 000 bokslut 12 165 000 06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 167 000 euro. Anslaget får även användas 1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret 2) till betalning av extra utgifter i anslutning till regionaliseringen av centret. F ö r k l a r i n g : Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet inledde sin verksamhet den 1 november 2009. Alla tjänster vid centret placeras i Kuopio före utgången av 2018. Centret har vid behov lokaler i städer som är centrala med tanke på verksamheten, såsom Helsingfors och London. För täckandet av extra kostnader i anslutning till regionaliseringen av centret reserveras 600 000 euro för. Extra utgifter föranleds av flyttnings- och resekostnader, ombyggnad av de nya lokalerna, anskaffningar och upprättande av datakommunikationsförbindelser och annan infrastruktur för IKT. Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultat för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår. Funktionell effektivitet (resurshushållning, produktivitet, lönsamhet, kostnadsmotsvarighet) Avsikten är att prestationerna inom ämbetsverkets avgiftsbelagda verksamhet ska produceras kostnadsmotsvarigt. Centret följer upp produktivitetsutvecklingen med hjälp av Statistikcentralens produktivitetsindikatorer. Funktionell effektivitet (index 100 = år 2011) bokslut Produktivitetsindex för arbete 100,8 >100 >100 Totalproduktivitetsindex 102,0 >100 >100 Antal årsverken inom centret (årsv.) Avgiftsbelagd verksamhet 186 193 210 Avgiftsfri verksamhet 43 37 30 Sammanlagt 229 230 240 Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) 1) Bruttoutgifter 25 142 26 052 25 117 Bruttoinkomster 20 466 20 550 20 950 Nettoutgifter 4 676 5 502 4 167 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 8

Statsen 1) Poster som överförs överförts från föregående år 2 581 överförts till följande år 1 483 1) Inbegriper användning av anslag som överförts från det föregående året. Finansieringsstruktur för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (1 000 år) Budgetfinansiering 3 578 5 502 4 167 mom. 33.02.04 3 584 IV tilläggs mom. 33.02.06-6 Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, sammanlagt 18 983 20 550 20 950 offentligrättsliga prestationer 16 971 18 600 19 000 företagsekonomiska prestationer - - - prestationer enligt speciallagar 1 959 1 950 1 950 Andra intäkter 53 - - Post som överförts från föregående år 2 581 1 483 - Sammanlagt 25 142 27 535 25 117 Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 1 000 euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer 16 971 18 600 19 000 Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten särkostnader 13 243 14 671 14 975 andel av samkostnader 3 728 3 929 4 025 Totala kostnader 16 971 18 600 19 000 Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) - - - Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 100 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 9

Statsen Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer 1 959 1 950 1 950 Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten särkostnader 1 497 1 539 1 539 andel av samkostnader 400 411 411 Totala kostnader 1 897 1 950 1 950 Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 62 - - Kostnadsmotsvarighet, % 103 100 100 Produktion och kvalitetsledning Produktiviteten förbättras genom att förnya förfaringssätt och effektivera processer. Samarbetet med aktörerna inom hälso- och sjukvården utökas i läkemedelssäkerhetsfrågor i syfte att förbättra läkemedelssäkerheten och säkerheten när det gäller medicinering. Myndigheternas rådgivning utvecklas så att den bättre motsvarar behoven hos nya företag som försöker komma in i branschen i syfte att främja utvecklandet av läkemedel. En förutsebar styrning av tillsynsmyndigheterna och aktörerna utökas i syfte att främja en heltäckande och effektiv tillsyn. Information och multidisciplinära verksamhetsmodeller produceras till stöd för en rationell läkemedelsbehandling och dessutom produceras information till stöd för det läkemedelspolitiska beslutsfattandet. Ett nätverk för läkemedelsinformation kommer att utveckla läkemedelsinformationen i en klientorienterad riktning. Utvärderingen av läkemedelsbehandling genomförs i form av nätverkssamarbete mellan centret och inhemska och utvalda internationella aktörer. Hantering och utveckling av mänskliga resurser Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet upprätthålls, stöds och utvecklas personalens kompetens och arbetsförmåga. Nyckeltal Personalens välbefinnande arbetstillfredsställelseindex sjukfrånvaron mätt i dagar/årsv. minskar 3,5 3,6 7,8 <10 över genomsnittet för staten under genomsnittet för staten Av anslaget är 150 000 euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettoerade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och inkomster som avses i läkemedelslagen (84 b, 595/2009). Budgeten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet baserar sig på nettoering. Utgifterna täcks huvudsakligen med avgifterna för tillsynsoch serviceverksamheten. Servicen inom den avgiftsbelagda verksamheten produceras till självkostnadspris. Avgifter för prestationerna tas ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten. Kostnaderna för Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 10

Statsen övervakning av läkemedlens kvalitet täcks genom den avgift som avses i 84 b i läkemedelslagen (595/2009). Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Omering av regionaliseringsmedel som blev oanvända 2011, minskning av ett tillägg av engångsnatur -832 Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -6 Indexhöjning av hyresutgifterna 6 Löneglidningsinbesparing -6 Lönejusteringar 92 Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -21 Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -25 Ytterligare besparing i omkostnaderna -43 Nivåförändring -500 Sammanlagt -1 335 4 167 000 5 502 000 bokslut 3 578 000 20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) Under momentet beviljas 10 900 000 euro. Anslaget får användas 1) till betalning av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak enligt 12 i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973) 2) till betalning av arvoden och ersättningar enligt förordningen om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (862/2004) 3) till betalning av utgifterna för utbildning av specialister i rättsmedicin i form av köptjänster från universiteten. F ö r k l a r i n g : Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Nivåförhöjning till följd av kostnadsökning 600 Sammanlagt 600 10 900 000 10 300 000 bokslut 10 458 584 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 11