Val av PEPPOL-ID. Val av PEPPOL-ID

Relevanta dokument
Typfall för arkivering av e-fakturor. Framtaget av NEA:s Operatörssamverkan / Arbetsgrupp Arkivering

E-HANDEL. It-stöd för e-handel

Ny lag om e-fakturering till följd av offentlig upphandling. Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Anderz Petersson, DIGG Martin Forsberg, SFTI Tekniska kansli

BEAst. Rekommendation Bilagehantering. Rekommendation Bilagehantering ver november 2015

Agresso AB Tillämpning SFTI

BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor

Statens införande av e-faktura NEA forum

J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT

Bilaga 3 Faktureringsrutiner Dnr: /

SFTI Standarder och versioner uppdaterad den Svefaktura. Sveorder 1/7

Referens: ml

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

E-faktura till offentlig sektor Anderz Petersson Martin Forsberg

Ekonomimeddelande 2019:2

RAMAVTALSBILAGA 12. AVROP AV OPERATÖRSTJÄNST FÖR DISTRIBUTION AV KUNDFAKTUROR MALL FÖR SPECIFIKATION AV UPPDRAG Uppdaterad

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Bilaga 8 Faktureringsrutiner Dnr: /

Uppdatering av SFTI standarder och versioner i statliga ramavtal för e-handelstjänst

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Order Tillhörande mappningsspecifikation: MS 30

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: beta 1 Returavisering Tillhörande meddelandespecifikation: MS 72

Affärsdokumentspecifikation

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.60 Orderbekräftelse Tillhörande meddelandespecifikation: MS 32

E-faktura adressering och fakturakrav

Checklista Omvänd Moms

E-handel i offentlig sektor i Sverige

Anvisning för Svensk Livfaktura

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Avrop Tillhörande meddelandespecifikation: MS 45

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Avropsbekräftelse Tillhörande meddelandespecifikation: MS 46

Dokumentschema förpackning av externa objekt. Version: 1.0 Status: Standard Datum:

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.60 Order Tillhörande meddelandespecifikation: MS 30

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Avrop Tillhörande meddelandespecifikation: MS 45

Kom igång med E-fakturering

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (8)

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Orderbekräftelse Tillhörande mappningsspecifikation: MS 32

Grundkurs elektronisk handel

En presentation av NEA, det svenska nätverket för elektroniska affärer. Vi gör e-affärer enklare!

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Avropsbekräftelse Tillhörande meddelandespecifikation: MS 46

Information ESV:s ramavtal

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Hur kan vi få med leverantörer till e-handel? Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Upphandlingsdagarna januari 2019

Affärsdokumentspecifikation

Bilagor till elektroniska fakturor

BEAst Supply Material. Meddelandetyp ORDERÄNDRING, version 3.0

Göteborgs stads krav för elektronisk handel

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation

Bilaga 5b Faktureringsrutiner Dnr: /

EFH på Peab. BEAst årsmöte Klas Antoni Markus Nilsson

Bilaga 12 Faktureringsrutiner Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Elektronisk tullräkning Sid 1(9) Samverkansspecifikation. Version: 1.0 SAMVERKANSSPECIFIKATION. för. e-tullräkning

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

efaktura i ADJob 5.0 ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Fakturaguide till Danske Bank, Sverige. VANS/operatör nätverk

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

Koncerninköp Västra Götalandsregionen Elektronisk handel

StandardBusinessDocumentHeader

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor

E-faktura, ramavtal och stödpaket

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB

Handledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Integration med InExchange 1

Svensk strategi för ökad efakturering

Fakturaguide till Danske Bank, Sverige. VANS/operatör nätverk

e-faktura - Mottagare

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Rollanalys INKA- och EL-projektet

Quick guide for Basware Portal

BGC:s e-faktura växel. Elektronisk fakturaguide till Danske Bank-koncernen

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

DIGG:s föreskrifter om registrering i PEPPOL

3. Fas hos kund i Visma Proceedo. Integrationsavrop

Fakturaguide till Danske Bank, Sverige. BGC:s e-faktura växel

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

HISTORIEN. Femklövern. Tre klövern

Tisdagen den 24 november 2015 kl ca

Tid: Onsdagen den 24 oktober 2018 kl. 09:30-15:00 ca. Därefter en workshop till kl 16.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Viva IFO. Version 1.0. Handledning Viva Fakturor

Internfakturaportalen

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Lag om e-fakturering vid offentlig upphandling från 1 april 2019

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

e-kommunikation i byggbranschen

Val av affärsprocess - vägledning

Elektronisk fakturahantering

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

Ny fakturaadress och tre bolag blir ett

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

Transkript:

Val av PEPPOL-ID Instruktion Val av PEPPOL-ID I samband med att man ansluter sin organisation (som köparen/säljaren) till PEPPOL:s nätverk måste man välja ett unikt identifieringsnummer. Detta så kallade PEPPOL-ID används av accesspunkterna för att ta reda på vart ett affärsmeddelande ska skickas. PEPPOL-ID kan alltså sägas vara partens elektroniska mottagningsadress i nätverket. Ett PEPPOL-ID består av två delkomponenter. Den första delen indikerar vilket slags nummer som används. Den andra delen är själva numret. Tillsammans bildar de en unik identifiering. Exempel: I PEPPOL-ID 0007:5512345678 betyder första delen 0007 att det är ett svenskt organisationsnummer. Den andra delen är själva numret. I PEPPOL-ID 0088:731000011111 betyder första delen 0088 att det är ett GS1 GLN. Den andra delen är partens GLN. Vem bestämmer vilket PEPPOL-ID man ska ha? Det är organisationen (köparen/säljaren) själv som väljer sitt PEPPOL-ID. Vid registrering i PEPPOL informerar man sin accesspunkt vilket ID man valt. Notera att om man vid senare tillfälle skulle byta accesspunkt så behåller man sitt PEPPOL-ID, men man måste koppla om det till den nya accesspunkten. Denna migrering från en accesspunkt till en annan bistår accesspunkten med. Vilket slags ID ska man välja? För svenska organisationer rekommenderar SFTI att man använder sitt organisationsnummer i första hand (alltså med koden 0007). Om det inte skulle fungera, exempelvis om man har en komplex systemstruktur med flera olika accesspunkter för olika ändamål så kan man överväga att använda GLN (koden 0088). SFTI och DIGG avråder från att använda andra typer av nummersystem än organisationsnummer och GLN. Speciellt avråds användning av momsregistreringsnummer och bankkontonummer. 1

PEPPOL-ID anges både i affärsdokumentet och i kuvertet Alla elektroniska affärsdokument som utväxlas i PEPPOL förpackas i ett tekniskt kuvert (SBDH Standard Business Document Header). PEPPOL-ID för avsändaren och mottagaren anges i kuvertet vilket gör det möjligt för Accesspunkterna att skicka och ta emot meddelanden utan att behöva läsa innehållet. Att tänka på om du står inför att anskaffa anslutning till PEPPOL: En del faktureringssystem/efh skapar affärsdokument och kuvert samtidigt. En del överlåter till Accesspunktsoperatören att skapa kuvertet. När man väljer Accesspunktsoperatör är det bra att undersöka vad som gäller för ditt faktureringssystem/efh. Kontrollera att Accesspunktsoperatören kan hantera den variant som ni använder (kuverterat/okuverterat). 2

När kan det vara aktuellt att använda mer än ett PEPPOL-ID? Nedanstående beslutsträd kan användas som vägledning vid val av PEPPOL-ID. Med begreppet EFH avses här system för elektronisk fakturahantering men även beställningssystem. Beslutsträdet ska besvaras utifrån en organisations perspektiv (ett organisationsnummer). Val av PEPPOL-ID Har ni en eller flera olika EFHlösningar för organisationen som ni överväger att koppla upp till PEPPOL?? Har ni en organisation där olika förvaltningar/enheter har egna installationer/instanser av EFH? Flera En Använd Orgnr som PEPPOL-ID Ja Har ni olika EFH baserat på typ av inköp? Nej - Välj GLN som PEPPOL-ID för respektive enhet Ja - Använd Orgnr för registrering i PEPPOL för det EFH som hanterar merparten av leverantörer - Använd GLN för det EFH som hanterar färre Nej - Överväg att hantera samtliga fakturor från PEPPOL i ett av EFHsystemen. Använd Orgnr som PEPPOL-ID Tänk på att en leverantör kan ha problem att hantera mer än ett PEPPOL-ID/kund. Det kan alltså upplevas som komplicerat om en leverantör behöver adressera vissa fakturor till ett PEPPOL-ID och andra fakturor till ett annat PEPPOL-ID. 3

När man har både utgående och inkommande meddelanden genom PEPPOL Om man använder samma Accesspunkt för både utgående och inkommande meddelanden så är det problemfritt att använda samma PEPPOL-ID för avsändaradressen i de utgående meddelanden som mottagningsadress för de inkommande. I dagsläget används inte avsändaradressen i fakturan till att återsända något meddelande och har därför inte någon funktion i det avseendet. På sikt kan det dock bli aktuellt att PEPPOL inför ett så kallat fakturasvar som fakturamottagaren kan använda för att återkoppla status på fakturan. I ett sådant läge kommer avsändaradressen i fakturan användas för att identifiera mottagningspunkten för fakturasvaret I illustrationen nedan visas en situation där köparen använder olika PEPPOL-ID för sina två olika Accesspunkter. AP 1 används för att skicka kundfakturor och ta emot fakturasvar. AP 2 används för att skicka order och ta emot ordersvar och leverantörsfakturor. Eftersom köparen använder olika PEPPOL-ID så blir flödena helt separata och därmed okomplicerade. Från: 123 AP 1 Till: 123 Köparen PEPPOL-ID 123 Från: 789 AP 3 Säljaren AP 2 PEPPOL-ID 789 Till: 789 PEPPOL-ID 456 I en situation där man använder samma PEPPOL-ID i två olika Accesspunkter behöver man hantera så att svarsmeddelanden tas om hand av rätt Accesspunkt. I följande illustration visas hur köparen har två Accesspunkter men använder samma avsändande PEPPOL-ID. Om inte denna situation förbereds kan det bli problem. 4

Från: 789 AP 1 Köparen PEPPOL-ID 789? Till: 789 Från: 789 AP 3 Säljaren AP 2 PEPPOL-ID 789 Till: 789 När det blir aktuellt att införa fakturasvar så behöver man ha dialog med sina lösningsleverantörer hur man bäst hanterar mottagning av fakturasvaren.? PEPPOL-ID 456 Om man inte specifikt har kravställt på sina Accesspunktsoperatörer att de ska kunna hantera ett gemensamt PEPPOL-ID så kan det vara enklare att använda separata PEPPOL-ID (GLN) för respektive Accesspunkt. Liten ordlista Accesspunkt - En funktion/programvara som skickar och tar emot elektroniska dokument i PEPPOL. Accesspunkt förkortas ibland AP. Accesspunktsoperatör - ett företag som tillhandahåller en accesspunkt för att distribuera affärsdokument inom PEPPOL. Köparen och säljaren kan själva välja vilken accesspunktsoperatör som de vill använda. PEPPOL-ID - ett unikt identifieringsnummer inom PEPPOL som pekar ut köparen och säljaren. SBDH - ett tekniskt kuvert för att förpacka det elektroniska meddelandet (exempelvis en e- faktura) EFH - elektroniskt fakturahanteringssystem/beställningssystem PEPPOL Nätverk för utväxling elektroniska affärsmeddelanden. Har du frågor? Skriv till tekniskt.kansli@skl.se 5

6