KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

Relevanta dokument
Jämställdhetsplan för Lindesbergs kommun Kommunfullmäktige

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

Bengt Evertsson (MP) ersättare Margareta Ahlm (S) Kanslienheten, måndag 30 november Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BESLUTANDE KOMMUNSTYRELSEN. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen!

Personalekonomisk redovisning 2012

Personalöversikt 2008

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

Jonas Kleber (C) (ersättare Per Söderlund (SD)) Kanslienheten den 17 juni Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

Personalredovisning 2011

Personalöversikt 2009

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

Kompletteringar KF 29/4 2013

Granskning av årsredovisning 2009

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Tertialrapport nämnd april Utbildningsnämnd

Personalredovisning Ängelholms kommun

Verksamhetsplan Utbildningsnämnd

Ledning, ekonomi Män * Totalt

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

KALLELSE TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEN

Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015

PERSONALBOKSLUT Knivsta kommun

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013.

Lönekartläggning Alingsås kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

Personalekonomisk redovisning 2013

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Linda Svahn (ersättare Jan Hansson) Kanslienheten, Plats och tid Leja, kommunhuset, kl Beslutande. Tjänstgörande ersättare

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Anna Nilsson, sekreterare Henrik Arenvang, förvaltningschef Bengt Storbacka, arbetsmarknadsenheten. Pirko Norberg, personalrepresentant

Budget 2015 med plan

Nationella jämställdhetsmål

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott

29 JANUARI Jämställdhetsredovisning för 2009

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tillförsikt inför framtiden

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Peter Åslund, områdeschef för Energi och klimat i Region Örebro län, kl

Lönekartläggning Helsingborgs Stad

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget

Delårsrapport tertial

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem

Jämställdhetsplan 2007/2008

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad

Preliminär budget 2015

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Lönekartläggning 2009

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Förslag till årsredovisning 2010

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Delårsrapport. För perioden

Jämställdhetsplan för Värnamo kommun

Kompetensförsörjningsplan

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson SKDN 2015/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft

Jämställdhetsplan år 2008 för Regionplane- och trafikkontoret

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

Plats och tid Kommunhuset, Frestarummet, plan 3 Onsdagen den 18 maj 2011, klockan 19:00-20:45

Transkript:

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 24 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Irja Gustavsson Ordförande Helena Randefelt Sekreterare Ledamöter Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson (S) Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette Lindvall (M) Bengt Storbacka (S) Jonas Bernström (S) Virosa Viberg (SD) Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Ingrid Åberg (KD) Susanne Karlsson (C) Anders Persson (C) Bengt Evertsson (MP) Ersättare John Omoomian (S) Hans-Olof Hake (S) Lillemor Bodman (M) Margareta Halm (S) Mats Seijboldt (SD) Linda Andersson (S) Jan Hansson (M) Dan Walterson (S) Maria Odheim-Nielsen (V) Andreas Funk (SD) Johan Andersson (C) Göran Gustavsson (-) Jenny Larsson (C) Christina Pettersson (C) Inger Griberg (MP) Föredragningslista Nr. Ärende Dnr 1. Val av justerare Förslag till justerare: Per Söderlund (SD) med Anders Persson (C) som ersättare. Justering sker på kanslienheten, kommunsekreterarens rum fredag den 27 mars klockan 14.00.

2. Årsredovisning 2014 - Handlingar tillkommer 3. Ekonomisk månadsuppföljning 2015 2015/133 AKK 4. Koncernen Linde Stadshus AB, sammanställning budget och mål för 2015 2015/130 AKK 5. Personalekonomiskt bokslut 2014 2015/131 AKK 6. Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 18 mars 2015 7. Medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 18 mars 2015 2015/123 AKK 2015/132 AKK 8. Almedalsveckan 2015 2015/129 AKK 9. Fyllnadsval av ledamot i tillväxtutskottet efter Andreas Funk (SD) 10. Fyllnadsval av ledamot i tillväxtutskottet efter Mats Seijboldt (SD) 2015/87 AKK 2015/86 AKK 11. Riktlinjer för exploateringsavtal 2015/65 AKK 12. Riktlinjer för markanvisningsavtal 2015/64 AKK 13. Val av en representant till politisk styrgrupp för Business Region Örebro (BRO) 14. Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm 15. Val av ledamöter och ersättare till länets miljö- och naturvårdsråd 16. Svar på medborgarförslag om boulebana på Musikvägen i Lindesberg 2015/62 AKK 2015/70 AKK 2014/273 AKK 17. Meddelanden 18. Anmälan av delegationsbeslut

1. Val av justerare Förslag: Per Söderlund (SD) med Anders Persson (C) som ersättare Justering sker på kanslienheten, kommunsekreterarens rum fredag den 27 mars klockan 14.00. Sida 3 av 21

2. Ekonomisk månadsuppföljning februari 2015 Ärendebeskrivning Från mitten av januari och även februari är det vanligt med korttidssjukfrånvaro som kopplas till influensa och förkylningar. Tillväxtförvaltningen visar en negativ avvikelse på 0,6 Mnkr för utvecklingsenheten som beror på att årsbeloppet avseende marknadsföringsbidraget till tre föreningar är utbetalt i februari, dessa underskott kommer att justeras under året. Avvikelserna för de andra verksamheterna beror på att intäkter och kostnader inte är i fas i februari utan kommer att rättas till i mars. Inom kommunledningskontoret beräknas personalfrämjande åtgärder ge ett överskott på 0,2 Mnkr. IT- och telenheten redovisar ett underskott på helår på 2 Mnkr som beror på eftersläpande kostnader för statsnät. Måltidsenhetens intäkter från barns- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen är inte periodiserade per den sista februari 2015. Barn- och utbildningsnämndens arbete för att ha en budget i balans för vårterminen är tuff. Allra svårast har grundskolan vars underskott på 1,0 Mnkr finns dels på enheterna och dels på bidrag till fristående huvudmän. Under 2015 kommer ombyggnation av Lindeskolans lokaler att ske i och med Lindesbergs kommuns lokaleffektivisering. Om byggnationen går enligt plan och de ekonomiska förutsättningarna som presenteras stämmer ser ekonomin för lokaler ut att ha en budget i balans inom barn- och utbildningsnämnden. Sida 4 av 21

Inom socialnämnden har avdelningen för individ och familj en negativ avvikelse, som avser flera externa placeringar både för barn och vuxna. Vård och omsorg redovisar en positiv avvikelse som beror på att kostnader för måltider saknas, det kommer att justeras i mars. Bergslagens miljö- och byggnämnd redovisar just nu ett stort underskott. Det beror på att kommunen ännu inte har debiterat sina tre samverkanskommuner, och inte heller bokfört aktuella periodiseringar. 2.1. Handlingar Manadsrapport februari 2015.pdf (inkluderad nedan) Sida 5 av 21

Månadsuppföljning Februari 2015

Innehållsförteckning 1 Måluppföljning... 3 2 Ekonomiska uppföljningar i Mnkr... 6 Drift totalt kommunen... 6 Investeringar totalt kommunen... 6 Revision... 7 Tillväxtförvaltningen... 7 Kommunledningskontor... 9 VA/Renhållning... 10 Barn- och utbildningsnämnd... 11 Socialnämnd... 12 Bergslagens Miljö- och byggnämnd... 13 Räddnings- och säkerhetsverksamhet... 13 Överförmyndarverksamhet... 13 Bergslagens Kommunalteknik... 14 Finansförvaltning... 15 Likviditet... 16 Stadshus koncernen... 17 Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 2(17)

1 Måluppföljning Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv Från mitten av januari och även februari är det vanligt med korttidssjukfrånvaro som kopplas till influensa och förkylningar. Attraktivitet och infrastruktur Inriktningsmål: Attraktiva boendealternativ som passar alla grupper finns både i stad och på landsbygd Indikator: Fram till år 2016 ska Lindesbergs kommun ökat sin befolkning med 150 personer per år från och med 2012-12-31. Befolkningssiffrorna visar på en positiv trend under de tre senaste åren. Mellan år 2012 och år 2013 ökade kommunens befolkning med 197 personer och mellan år 2013 och 2014 ökade befolkningen med 93 personer. Befolkningsökningen i Lindesbergs kommun var fjärde störst i länet år 2014. Årets första månad visar på en ökning med 23 personer. Befolkningen ökar tack vare ett positivt invandringsnetto. Kommunen har ett fortsatt negativt födelsenetto och inrikes flyttningsnetto. Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 3(17)

Trygg social utveckling och livslångt lärande Inriktningsmål: Lindesbergs kommun verkar aktivt för att minska arbetslösheten. Indikator: Ungdomsarbetslösheten mellan 18-24 år ska ligga under Örebro läns nivå år 2016. Ungdomsarbetslösheten har minskat både i Lindesbergs kommun och i länet mellan år 2013 och 2014 och den minskade mer i kommunen än i länet. Starten på år 2015 visar dock på en ökning i kommunen. Den totala arbetslösheten minskade också mellan år 2013 och 2014 och starten på år 2015 visar inte på några större skillnader. Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 4(17)

Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 5(17)

2 Ekonomiska uppföljningar i Mnkr Drift totalt kommunen Nämnd/förvaltning Nettokostnad Budget Jan-Feb Budgetavvikelse Jan-Feb Prognos helår Budget helår Revision 0,1 0,1 0,8 0,8 Budgetavvikelse helår Kommunstyrelsen 42,0 34,5-7,4 209,0 207,1-1,9 varav Tillväxt 13,0 14,7 1,7 87,8 87,8 varav Stöd och strategi 16,5 9,5-7,0 58,6 56,8-1,8 varav VA/Renhållning -0,5 0,5 varav Överförmyndarverksamhet varav Bergslagens kommunalteknik varav Räddnings- och säkerhetsverksamhet Barn- och utbildningsnämnd 0,2 0,3 0,1 2,0 1,8-0,2 9,1 6,3-2,8 37,4 37,5 0,1 3,7 3,8 0,1 23,2 23,2 83,5 89,2 5,7 538,4 537,4-1,0 Socialnämnd 73,1 74,7 1,6 456,2 456,2 Bergslagens Miljö- och byggnämnd 3,8 2,0-1,8 11,7 11,7 Totalt 202,4 200,5-1,8 1 216,2 1 213,3-2,9 Finansiering 220,7 204,9 15,8 1 218,6 1 229,7-11,1 Resultat 18,3 4,4 14,0 2,4 16,4-14,0 Investeringar totalt kommunen Nämnd/förvaltning Kostnad Prognos helår Budget 2015 Budgetavvikelse Tillväxt 0,2 36,8 36,8 Kommunledningskontor 0,5 1,2 1,2 VA/Renhållning 22,0 22,0 Barn- och utbildningsnämnd 2,8 2,8 Socialnämnd 0,3 0,3 Bergslagens kommunalteknik 9,3 9,3 Totalt 0,7 72,4 72,4 Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 6(17)

Revision Nämnd/förvaltning Nettokostnad Budget Jan-Feb Budgetavvikelse Jan-Feb Prognos helår Budget helår Revision 0,1 0,1 0,8 0,8 Totalt 0,1 0,1 0,8 0,8 Budgetavvikelse helår Drift Tillväxtförvaltningen Verksamhet Nettokostnad Budget Jan-Feb Budgetavvikelse Jan- Feb Prognos helår Budget helår Kommunikation 0,7 0,9 0,2 5,4 5,4 Vägbidrag 0,2 0,3 0,1 1,6 1,6 Turism 0,3 0,3 0,0 1,6 1,6 Utvecklingsenhet 1,7 1,1-0,6 6,7 6,7 Exploatering och fastigheter 0,3 1,2 0,9 7,1 7,1 Administration kultur 0,1 0,3 0,2 1,6 1,6 Anläggningar, hyror 2,7 2,8 0,1 16,8 16,8 Föreningsbidrag 0,1 0,7 0,6 4,3 4,3 Programverksamhet 0,2 0,2 0,0 1,4 1,4 Biblioteksverksamhet 1,9 1,9 0,0 11,5 11,5 Museiverksamhet 0,3 0,3 0,0 1,8 1,8 Samverkan 1,3 1,7 0,4 10,3 10,3 Utbildning 1,9 1,7-0,2 10,3 10,3 Arbetsmarknad 1,3 1,2 0,0 7,4 7,4 Totalt 13,0 14,7 1,7 87,8 87,8 Budgetavvikelse helår Den negativa avvikelsen på -0,6 Mnkr för Utvecklingsenheten beror på att årsbeloppet avseende marknadsföringsbidraget till tre föreningar är utbetalt i februari, detta underskott kommer att justeras under året. Avvikelserna för de andra verksamheterna beror på att intäkter och kostnader inte är i fas i februari utan kommer att rättas till i mars. Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 7(17)

Investeringar Investeringsprojekt Kostnad Prognos helår Budget 2015 Budgetavvikelse helår Gator och vägar 0,6 0,6 Idengatan, Frövi 0,2 0,2 Vibyn 2,6 2,6 Exploateringsfastigheter 0,6 0,6 Exploatering (Bullerplank) 4,0 4,0 Tallen, förvärv mark 0,4 0,4 Vändplan Guldsmedshyttan Gång och cykelväg Grönabron- Brotorpsskolan 5,9 5,9 0,6 0,6 Resecentrum Lindesberg 0,5 0,5 Hållplatsåtgärder, S.a infarten, Lasarettet Gång- och cykelväg Brodalen etapp 2 Cirkulation Fotbollsgatan/Stafettgatan Ny väg Frövi N:a Bangatan Exploatering, industrimark Gång och cykelväg södra infarten Kyrkogården 0,5 0,5 0,6 0,6 0,2 2,2 2,2 1,0 1,0 5,0 5,0 1,1 1,1 Fotbollsgatan, nydragning 11,0 11,0 Totalt 0,2 36,8 36,8 Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 8(17)

Drift Kommunledningskontor Verksamhet Nettokostnad Budget Jan-Feb Budgetavvikelse Jan-Feb Prognos helår Budget helår Kommunledning 0,3 0,5 0,2 3,2 3,2 Politisk verksamhet 1,0 0,9-0,1 5,8 5,8 Ekonomistyrning 0,4 0,4 2,5 2,5 Kanslienhet 1,5 1,8 0,3 10,7 10,7 Personalenhet 1,6 1,4-0,2 8,4 8,4 Ekonomienhet 0,8 0,9 0,1 5,3 5,3 Övrig verksamhet 0,1-0,1 0,2 0,2 Budgetavvikelse helår IT-teleenhet 2,6 2,2-0,5 14,6 12,4-2,0 Övrig gemensam verksamhet Personabefrämjande verksamhet 0,5 0,5 2,7 2,7 0,9 0,9 5,0 5,4 0,2 Måltidsverksamhet 6,8-6,7 0,2 0,2 Totalt 16,5 9,5-7,0 58,6 56,8-1,8 Personalbefrämjande åtgärder beräknas ge ett överskott på 0,2 Mnkr. IT och teleenheten redovisar ett underskott på helår på 2 Mnkr som beror på eftersläpande kostnader för stadsnät. Det är lantmäterikostnader, konsultkostnader och intrångsersättningar som belastar 2015. Måltidsenhetens intäkter ifrån barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen är inte periodiserade per den sista februari. Investeringar Investeringsprojekt Kostnad Prognos helår Budget 2015 Ärendehanteringssystem 0,5 1,2 1,2 Totalt 0,5 1,2 1,2 Budgetavvikelse helår Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 9(17)

VA/Renhållning Drift Verksamhet Nettokostnad Budget - Jan-Feb Budgetavvikelse Jan-Feb Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår Vatten- och avlopp -0,5 0,5 Renhållning Totalt -0,5 0,5 Investeringar Investeringsprojekt Kostnad Prognos helår Budget 2015 Vattenledningar 0,2 0,2 Mindre ledningsarbeten Reningsverk Fellingsbro Reningsverk Lindesberg 3,0 3,0 2,0 2,0 12,3 12,3 Vattenverk, säkerhet 0,3 0,3 VA, fastigheter reinvestering 0,5 0,5 Dagvatten hantering 1,0 1,0 Mindre Vaanläggningar 1,0 1,0 Asfaltering Måle 0,2 0,2 Ledning för utvidgning verksamhetsområde RåsshallenRV Storå avloppsledning 1,0 1,0 0,5 0,5 Totalt 22,0 22,0 Budgetavvikelse helår Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 10(17)

Drift Barn- och utbildningsnämnd Verksamhet Nettokostnad Budget Jan- Feb Budgetavvikelse Jan-Feb Prognos helår Budget helår Gymnasieskola 19,7 18,2-1,6 110,6 110,6 Gymnasiesärskola 1,4 1,0-0,4 6,0 6,0 Central verksamhet Gemensam verksamhet 2,5 3,6 1,1 21,9 21,9 5,3 5,8 0,5 34,5 34,5 Förskoleklasser 1,4 1,5 0,1 5,1 5,1 Fritidshem 3,2 3,1-0,1 17,9 17,9 Budgetavvikelse helår Grundskola 28,3 33,5 5,1 207,4 207,4-1,0 Förskola 19,2 19,8 0,6 117,7 117,7 Särskola 1,2 1,5 0,4 9,1 9,1 Fritidsgårdar 0,2 0,2 0,1 1,3 1,3 Kulturskola 1,2 1,1-0,1 6,8 6,8 Totalt 83,5 89,2 5,7 538,4 537,4-1,0 Verksamheternas arbete att ha en budget i balans för vårterminen 2015 är tufft. Allra svårast har grundskolan vars underskott på 1,0 Mnkr finns dels på enheterna och dels på bidrag till fristående huvudmän. Under 2015 kommer ombyggnation av Lindeskolans lokaler att ske i och med Lindesbergs kommuns lokaleffektivisering. Ombyggnation går enligt plan och de ekonomiska förutsättningarna som presenteras stämmer ser ekonomin för lokaler ut att ha en budget i balans inom barn- och utbildningsnämnden. Investeringar Investeringsprojekt Kostnad Prognos helår Budget 2015 Gemensam verksamhet Inventarier gymnasiet 0,3 0,3 2,5 2,5 Totalt 2,8 2,8 Budgetavvikelse helår Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 11(17)

Socialnämnd Verksamhet Nettokostnad Budget - Jan- Feb Budgetavvikelse Jan-Feb Prognos helår Budget helår Administration 1,9 2,1 0,3 12,8 12,8 Funktionsstöd 18,9 19,7 0,7 121,0 121,0 Individ- och familj Vård och omsorg 12,9 11,9-1,0 71,4 71,4 39,4 41,0 1,6 251,0 251,0 Totalt 73,1 74,7 1,6 456,2 456,2 Budgetavvikelse helår Den negativa avvikelsen inom Individ och familj avser fler externa placeringar både för barn och vuxna. Vård och Omsorgs positiva avvikelse beror på att kostnader för måltider saknas, det kommer att justeras i mars. Investeringar Investeringsprojekt Utfall Helårsprognos Budget 2015 Budgetavvikelse Inventarier nytt boende 0,3 0,3 Totalt 0,3 0,3 Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 12(17)

Bergslagens Miljö- och byggnämnd Verksamhet Totalt BMB, fyra kommuner Kostnad Budget Jan-Feb Budgetavvikelse Jan-Feb Prognos helår Budget helår Nämnd, adm, mm 1,9 0,3-1,6 1,9 1,9 Mätningskontor 0,8 0,3-0,5 1,5 1,5 Stadsarkitektkontor 0,9-0,1-1,0-0,4-0,4 Miljökontor 1,3 0,7-0,6 4,3 4,3 Trafikenhet 0,2 0,1-0,1 0,4 0,4 Livsmedel -0,7 0,1 0,8 0,7 0,7 Totalt BMB 4,4 1,4-3,0 8,4 8,4 Budgetavvikelse helår Lindesbergs kommun Nämnd,adm,mm 0,9 0,4-0,5 1,9 1,9 Mätningskontor 0,8 0,3-0,5 1,5 1,5 Stadsarkitektkontor 0,7-0,1-0,8-0,4-0,4 Miljökontor 1,3 0,7-0,6 4,3 4,3 Trafikenhet 0,2 0,1-0,1 0,4 0,4 Livsmedel -0,7 0,1 0,8 0,7 0,7 Lindesberg specifikt Totalt Lindesberg kommun 0,6 0,5-0,1 3,3 3,3 3,8 2,0-1,8 11,7 11,7 Just nu är det ett stort underskott. Det beror på att vi ännu inte har debiterat våra tre samverkanskommuner ej heller bokfört aktuella periodiseringar. "Budgetavvikelse i procent" är inte ifyllt, då det inte ger någon betydelsefull information denna månad. Räddnings- och säkerhetsverksamhet Verksamhet Kostnad Budget Jan-Feb Budgetavvikelse Jan-Feb Prognos helår Budget helår Räddningstjänst 3,6 3,8 0,2 23,1 23,1 Civilförsvar 0,1-0,1 0,1 0,1 Totalt 3,7 3,8 0,1 23,2 23,2 Budgetavvikelse helår Överförmyndarverksamhet Verksamhet Kostnad Budget Jan-Feb Budgetavvikelse Jan-Feb Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår Överförmyndare 0,2 0,3 0,1 2,0 1,8-0,2 Totalt 0,2 0,3 0,1 2,0 1,8-0,2 Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 13(17)

Drift Bergslagens Kommunalteknik Verksamhet Nettokostnad Budget Jan-Feb Budgetavvikelse Jan-Feb Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår Lokalvård 2,6-2,6-0,3 0,0 0,3 Väghållning 4,1 3,9-0,2 23,6 23,6 Parkverksamhet 0,8 0,8 4,5 4,5 Fritidsanläggningar 1,6 1,6 9,6 9,4-0,2 Totalt 9,1 6,3-2,8 37,4 37,5 0,1 Investeringar Investeringsprojekt Kostnad Prognos helår Budget 2015 Trafikåtgärder 0,1 0,1 Ombyggnation gator Va-anläggning Dagvatten centrala Lindesberg Gång och cykelväg ihopbyggnad Upprustning av gatuljusnät 2,0 2,0 3,0 3,0 0,3 0,3 1,6 1,6 Föryngring träd 0,2 0,2 Trafiksäkerhetsåtgärder, gatuombyggnation 0,2 0,2 Lekplatser 1,2 1,2 Lindehov, driftövervakning kompressor 0,4 0,4 Fellingsbro elljusspår 0,2 0,2 Norrtullstorget 0,1 0,1 Totalt 9,3 9,3 Budgetavvikelse helår Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 14(17)

Drift Finansförvaltning Verksamhet Arbetsgivaravg, pensioner mm Nettokostnad Budget Jan-Feb Budgetavvikelse Jan-Feb Prognos helår Budget helår -4,2 11,7 15,9 69,9 69,9 Intern ränta -0,6-0,9-0,3-5,5-5,5 Kommunal skatt Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Budgetavvikelse helår -161,0-161,8-0,8-968,7-970,7-2,0-47,3-50,6-3,3-294,3-303,4-9,1 0,0-0,7-0,7-4,3-4,3 0,0 2,0 2,0 11,8 11,8 Avskrivningar 1,3 1,3 8,1 8,1 Övriga finansiella poster -7,6-5,9 1,7-35,5-35,5 Totalt -220,7-204,9 15,8-1 218,6-1 229,7-11,1 Skatteprognos februari 2015.Under april månad kommer beslut att fattas av RIPS-kommittén angående den sk RIPS-räntan - som bl a styr beräkningen av pensionsskulden. Mycket talar för en sänkning av denna ränta. Förra gången innebar sänkningen av diskonteringsräntan att pensionsskulden ökade med 7,0 Mnkr för Lindesberg. Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 15(17)

Likviditet Kommunens saldo 2015-02-28 162 395 tkr Koncernens saldo 2015-02-28 272 424 tkr Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 16(17)

Stadshus koncernen Stadshuskoncernen Koncernen Stadshus prognos helår Linde Energi prognos helår FALAB prognos helår BELAB prognos helår Elimineringar Totalt Intäkter 0,3 194,7 230,0 24,3-51,3 398,0 Summa rörelsens intäkter 0,3 194,7 230,0 24,3-51,3 398,0 Drift -1,3-46,2-106,5-30,3 51,3-133,1 Fastighetsunderhåll/Energikostnader -95,6-34,0-129,6 Summa rörelsens kostnader -1,3-141,8-140,5-30,3 51,3-262,6 Driftnetto -1,0 52,9 89,5-6,0 135,4 Avskrivningar -19,9-45,4-0,1-65,4 Jämförelsestörandeposter 7,0 7,0 Rörelseresultat -1,0 32,9 51,1-6,0 77,0 Summa finansiella poster -2,0-1,8-33,5-0,1-37,3 Resultat före skatt och bokslutsdispositioner FALAB koncernen Koncernen -3,0 31,1 17,7-6,1 39,6 FALAB prognos helår LIBO prognos helår Elimineringar Totalt Intäkter 118,6 122,5-11,0 230,0 Summa rörelsens intäkter 118,6 122,5-11,0 230,0 Drift -51,4-66,1 11,0-106,5 Fastighetsunderhåll/Energikostnader -20,0-14,0-34,0 Summa rörelsens kostnader -71,4-80,1 11,0-140,5 Driftnetto 47,1 42,4 89,5 Avskrivningar -25,0-20,4-45,4 Jämförelsestörandeposter 7,0 7,0 Rörelseresultat 29,1 22,0 51,1 Summa finansiella poster -14,4-19,0-33,5 Resultat före skatt och bosklutsdispositioner 14,7 2,9 17,7 Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 17(17)

3. Koncernen Linde Stadshus AB, sammanställning budget och mål för 2015 3.1. Handlingar Sammanställning budget & mål koncernen Linde Stadshus AB Mnkr.pdf (inkluderad nedan) Sida 6 av 21

Koncernen Linde Stadshus AB Sammanställning budget & mål för 2015 TOTAL STADSHUS BUDGET KONCERNEN HELÅR (Mnkr) 2015 Rörelsens intäkter Intäkter 398,2 Summa rörelsens intäkter 398,2 Rörelsens kostnader Drift -133,2 Fastighetsunderhåll/energikostnader -129,6 Summa rörelsens kostnader -262,8 Driftnetto 135,4 Avskrivningar -65,4 Jmf störande poster 7,0 Rörelseresultat 77,0 Summa finansiella poster -37,4 Resultat före skatt 39,6 och bokslutsdispositioner Mål 2015 Fastigheter i Linde AB Minst 40 stycken färdigställda bostäder per år under perioden 2015-2017 NöjdKundIndex skall överstiga 75%, mätning var tredje år För både bostadshyresgäster och lokalhyresgäster Personalenkät med betyg minst 4,0 av 5 Total energiförbrukning vid nybyggnad ska understiga 70 kwh/m2 och år Linde Energi AB Ägare o Resultat efter finansnetto 33 mkr o Rörelsemarginal 17% (Långsiktigt mål 20%+)

o Ambitionen är att dubblera storleken (balans/oms.) och att resultatet skall bli tre gånger högre Kund o Nöjd kund index >80 o Marknadsandel elförsäljning eget nät >80% Medarbetare o Antal olyckor med sjukfrånvaro 0 st. o Frisknärvaro >98% Samhälle o Förnybar elproduktion >25 GWh o Andel spill/bio av fjärrvärmeproduktion >98% Process o Omkostnaderför stödprocesser (exkl. energiaffären) <45% av rörliga kostnader. Besök Linde AB Ekonomiskt resultat bättre än budgeterat Total försäljning med minst 45% lönsamhet i varuförsäljningen på badet Total konferensbokning med minst 5% högre lönsamhet än föregående år Frisknärvaro bland personalen med minst 98% Minst 110 000 gäster/år i badet Minst 90% beläggning på de aktiviteter vi erbjuder i badet

4. Personalekonomiskt bokslut 2014 Ärendebeskrivning Ambitionen med ett personalekonomiskt bokslut är att redovisningen ska utgöra en grund för dialog och analys för att därefter kunna ta strategiska beslut om framtidens inriktning av personalpolitiska frågor. 1 november 2014 hade Lindesbergs kommun 1 800 tillsvidareanställda, vilket var 26 fler än 2013. 83% av kommunens medarbetare var då kvinnor och 17% män. Under 2014 slutade 172 medarbetare sin anställning vid Lindesbergs kommun. 35% av kommunens medarbetare arbetade inom skola och barnomsorg. 39% av kommunens medarbetare arbetade inom vård och omsorg. 64% av kommunens medarbetare var heltidsanställda den 1 november 2014, genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 89,8% och bland män 95,1%. Medelåldern för kommunens medarbetare var 47 år. Kvinnors medellön var 88,5% av männens och sjukfrånvaron var 4,77% av ordinarie arbetstid. 4.1. Handlingar Personalekonomiskt bokslut 2014.pdf (inkluderad nedan) Sida 7 av 21

Personalekonomiskt bokslut 2014 2015-03-24 1

2014 Grunden för en bra verksamhet är alla fantastiska medarbetare. All vår verksamhet och dess kvalitet är beroende av vad varje medarbetare väljer att bidra med. Det är en utmaning som arbetsgivare att tillvarata varje medarbetares engagemang och kunskap och behov av utveckling Lindesbergs kommun ska vara bra på det! Det är lätt att konstatera att Lindesbergs kommun erbjuder en omfattande bredd av både verksamheter och yrken. Arbeten som många får del av och som har stor betydelse för medborgarna. Vill vi lyckas i vårt uppdrag, att ge medborgarna en god service, så behöver vi chefer som leder verksamheten genom ett nära ledarskap där delaktighet och inflytande bland medarbetarna är en självklarhet. Medarbetare som bidrar till utveckling av våra verksamheter är en framgångsfaktor. Morgondagens arbetskraft, våra ungdomar, vill ha arbeten där de är delaktiga i utveckling av verksamheten samt känner att deras eget uppdrag är viktigt för samhället. Det kan vi i Lindesberg erbjuda. Varje medarbetare är en ambassadör för Lindesbergs kommun. Morgondagens arbetskraft, våra ungdomar, påverkas starkt av vad en ambassadör säger om sitt arbete och sin arbetsgivare. Genom att med stolthet för sitt yrke vägleda andra att utbilda sig så tryggar vi framtidens arbetskraft i offentlig verksamhet. Ambitionen med ett personalekonomiskt bokslut är att redovisningen ska utgöra en grund för dialog och analys för att därefter kunna ta strategiska beslut om framtidens inriktning av personalpolitiska frågor. Att erbjuda önskad sysselsättningsgrad, arbeta aktivt med förbättrad arbetsmiljö samt minskad sjukfrånvaro är viktiga delar som ska arbetas vidare med under 2015. Med stark tro på Lindesberg som attraktiv arbetsgivare, överlämnar kommunstyrelsen 2014 års personalekonomiska redovisning till kommunfullmäktige. Irja Gustafsson Kommunstyrelsens ordförande Carina Fyrpihl Personalchef 2

Innehållsförteckning Sid Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning... 4 1. Personalstruktur... 5 1.1. Antal anställda... 5 1.2. Personalomsättning... 6 1.3. Tidsbegränsat anställda... 7 Medarbetarnas anställningsform per förvaltning... 7 1.4. Anställda inom olika verksamhetsområden... 8 Fördelning kvinnor och män... 9 Chefer... 9 1.5. Hel- och deltidsanställda... 10 1.6. Genomsnittlig sysselsättningsgrad... 11 1.7. Ålder... 12 1.8. Pensioner... 13 1.8.1. Pensionskostnader... 13 1.8.2. Påbörjade pensioner... 13 1.8.3. Planerade pensionsavgångar... 14 1.9. Kompetensförsörjning... 15 1.9.1. Förvaltningsövergripande utbildning... 16 2. Jämställdhet... 16 3. Lönestatistik... 18 3.1. Medellön... 18 3.2. Lönespridning... 19 4. Resursanvändning arbetad tid... 20 4.1. Arbetad tid... 20 4.2. Mer- och övertid... 21 5. Hälsa och arbetsmiljö... 22 5.1. Frisknärvaro... 22 5.2. Sjuktal nyckeltal... 23 5.3. Arbetsskador 2014... 26 6. Personalkostnader... 28 7. Definitioner... 29 3

Sammanfattning Följande fakta är hämtad ur Lindesbergs kommuns personalekonomiska bokslut för 2014: 1 november hade kommunen 1 800 tillsvidareanställda, vilket var 26 fler än 2013. Av kommunens medarbetare var 83 procent kvinnor och 17 procent män. Under 2014 slutade 172 medarbetare sin anställning vid Lindesbergs kommun. 160 medarbetare ändrade sysselsättningsgrad, yrkesbenämning eller arbetsplats. 35 procent av kommunens medarbetare arbetade inom skola och barnomsorg. 39 procent av kommunens medarbetare arbetade inom vård och omsorg. 64 procent var heltidsanställda av kvinnorna 59,6 procent och av männen 83,8 procent. Genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 89,8 procent och bland män 95,1 procent. Medelåldern 2014 för kommunens medarbetare var 47 år. Kvinnors medellön var 88,5 procent av männens. Sjukfrånvaron var 4,77 procent av ordinarie arbetstid. Kostnad för vår företagshälsovård uppgick till 2,3 miljoner kronor. 69 medarbetare anmälde en arbetsskada. 42 medarbetare har under året gått i pension. Uppgifterna i det personalekonomiska bokslutet är tagna ur kommunens personal- och löneadministrativa system samt ekonomisystem. 4

1. Personalstruktur 1.1. Antal anställda Anställda Antal tillsvidareanställda 2014-11-01 Förvaltning Kvinnor Män Totalt Barn- och utbildningsförvaltningen 554 169 723 Bergslagens miljö- och byggförvaltning 30 17 47 Kommunledningskontor 102 15 117 Socialförvaltningen 761 70 831 Tillväxtförvaltningen 51 31 82 Totalt kommunen 1 498 302 1 800 Lindesbergs kommun hade 1 november 1 800 tillsvidareanställda, vilket är en ökning med 26 personer mot föregående år. Tillsvidareanställda årsarbetare var 1 632 vilket är en ökning med 20,8. Fördelningen mellan förvaltningarna är att socialförvaltningen har ökat med 33 personer, barn- och utbildningsförvaltningen har minskat med 16 personer, kommunledningskontoret har minskat med 4 personer, tillväxtförvaltningen (tidigare arbetsmarknads- och kultur och fritidsförvaltningen) har ökat med 11 personer och bergslagens miljö- och byggförvaltning har ökat med 2 personer Fördelningen mellan män och kvinnor är densamma som 2013 och kvinnor utgör 83 procent av antalet tillsvidareanställa. Utveckling av antal tillsvidareanställda 2 000 1 953 1 934 1 950 1 923 1 900 1 850 1 800 1 847 1 831 1 796 1 774 1 800 1 750 1 700 1 650 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 5

1.2. Personalomsättning Extern personalomsättning antal som slutat sin anställning vid kommunen 2014 Pension 42 Hel sjukersättning 5 Andra orsaker 125 Totalt kommunen 172 Intern personalomsättning antal och procent som ändrat sin anställning 2014 Annan sysselsättningsgrad 119 Byte av arbetsplats 26 Annan yrkesbenämning 15 Totalt kommunen 160 De redovisade siffrorna avser endast tillsvidareanställd personal. Jämfört med 2013 har personalomsättningen ökat, både internt och externt. Antalet som slutade sin anställning 2013 var 154 och 78 fick ändrad anställning. En tendens till ökad omsättning vad gäller chefsbefattningar kan konstateras. 14 chefer anställdes under 2014 vilket motsvarar ca 18 % i omsättning. Under 2013 nyanställdes 6 nya chefer. 6

1.3. Tidsbegränsat anställda Det har skett en ökning av årsarbetare med tidsbegränsad anställning även i år. Ökningen beror till största del på att fler är tidsbegränsat anställda utan behörighet enligt skollagen. Den arbetsmarknadspolitiska åtgärden - Kom i Jobb startade 2014 och har anställt 70 under 2014, varav 27 slutade under året. Kommunens vikariesamordning tillsätter korttidsvikariat inom barnomsorg, skola F-6 och måltidsenhet. Timvikarier intervjuas och innan anställning tas referenser. Nya timvikarier får en dags introduktion. Alla vikarier har i bemanningssystemet sin egen profil och schemasida. Här bestämmer de själva sin tillgänglighet och får även information om när de har nästa jobb och hur många timmar de jobbat per månad. För närvarande finns 197 aktiva vikarier. Medarbetarnas anställningsform per förvaltning Barn- och utbildningsförv Bergslagens miljö- och byggförv Kommunledningskontor Socialförv Tillväxtförv Tillsv Tidsb Interm 7

1.4. Anställda inom olika verksamhetsområden Personalgrupp 2014-11-01 Kvinnor Män Totalt Ledningsarbete Förvaltningschef 4 3 7 Ledning, vård och omsorg 14 0 14 Ledning, funktionsstöd 7 5 12 Rektor 10 11 21 Förskolechef 7 0 7 Övrigt ledningsarbete 15 3 18 Administration Handläggare 30 11 41 Administratör 56 2 58 Vård och omsorg Sjuksköterska 44 5 49 Undersköterska 333 15 348 Habiliteringsassistent 53 3 56 Skötare 25 4 29 Vårdare 29 6 35 Arbetshandledare 15 9 24 Vårdbiträde 84 4 88 Personlig assistent 67 5 72 Övrigt vård och omsorg 2 2 Rehabilitering och förebyggande arbete Arbetsterapeut 15 0 15 Övrigt rehab och förebyggande arbete 7 1 8 Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare 31 4 35 Övrigt socialt och kurativt arbete 30 6 36 Skola och barnomsorg Lärare grundskola tidigare år 85 14 99 Lärare grundskola senare år 43 32 75 Lärare gymnasium allmänna ämnen 34 29 63 Lärare gymnasium yrkesämnen 10 23 33 Lärare, praktiska/estetiska ämnen 12 9 21 Speciallärare/Specialpedagoger 19 0 19 Förskollärare 159 2 161 Fritidspedagog 30 8 38 Barnskötare 70 5 75 Elevassistent 18 9 27 Övrigt arbete inom skola och barnomsorg 16 12 28 Kultur-, turismarbete Lärare, kulturskola 12 12 24 Biblioteksarbete 12 2 14 Övrigt kultur-, turismarbete 3 1 4 Teknikarbete Miljö- och hälsoskyddsinspektör 12 4 16 Tekniker, IT 3 9 12 Ingenjörer 4 8 12 Övrigt teknikarbete 6 6 12 Hantverksarbete Vaktmästare 2 15 17 Övrigt hantverksarbete 1 1 2 Köks- och måltidsarbete Kock 53 4 57 Måltidspersonal 16 0 16 Totalt kommunen 1 498 302 1 800 8

Fördelning kvinnor och män Inom de flesta personalgrupper dominerar kvinnorna i antal. I tretton av samtliga personalgrupper ligger den siffran över 90 % vilket är något lägre jämfört med 2013. Inom fem personalgrupper dominerar män, och dessa återfinns inom grupperna rektor, lärare gymnasium yrkesämnen, tekniker IT, ingenjörer och vaktmästare. Chefer Könsfördelningen av chefer inom kommunen avspeglar ungefär den totala fördelningen av kvinnor och män med 72 % kvinnliga och 28 % manliga chefer. Vid jämförelse med kommuner i landet 2013 så var fördelningen 68 % kvinnliga och 32 % manliga chefer. Anställda inom olika verksamhetsområden Kultur-, turismarb 2% Hantverksarb 1% Teknikarb 3% Köks- och måltidsarb 4% Ledningsarb 4% Administration 5% Skola & barnoms 35% Vård & omsorg 39% Socialt & kurativt arbete 4% Rehab & föreb arb 1% 9

1.5. Hel- och deltidsanställda Av kommunens tillsvidareanställda arbetade 64 % heltid och 36 % deltid. Det är samma fördelning som 1 november 2013. I jämförelse med kommuner i riket så utgör drygt 70 % heltidstjänster. Andel tillsvidareanställda per sysselsättningsgrad -74 % 11 % 75-99 % 25 % Heltid 64 % Procentuell fördelning av hel- och deltidsanställningar för kvinnor respektive män 2012 2013 2014 Heltidsanställda kvinnor i % av samtliga kvinnor 60,0 60,1 59,6 Deltidsanställda kvinnor i % av samtliga kvinnor 40,0 39,9 40,4 Heltidsanställda män i % av samtliga män 83,3 85,1 83,8 Deltidsanställda män i % av samtliga män 16,7 14,9 16,2 2014 minskade andelen heltidsanställda kvinnor och män. Minskningen var störst för männen. 10

1.6. Genomsnittlig sysselsättningsgrad Genomsnittlig sysselsättningsgrad tillsvidareanställda 2014-11-01 i procent Förvaltning Kvinnor Män Totalt Barn- och utbildningsförvaltningen 94,1 96,6 94,7 Bergslagens miljö- och byggförvaltning 99,2 98,5 98,9 Kommunledningskontor 91,0 93,7 91,3 Socialförvaltningen 85,7 90,2 86,0 Tillväxtförvaltningen 95,8 97,0 96,2 Det är främst de kvinnodominerade yrkesgrupperna inom vård och omsorg samt måltidsverksamheten som har de lägsta genomsnittliga sysselsättningsgraderna. Genomsnittlig sysselsättningsgrad tillsvidareanställda 2014-11-01 i procent 2013 2014 Kvinnor 89,8 89,8 Män 95,6 95,1 Totalt 90,8 90,7 En liten minskning har skett vad gäller männens sysselsättningsgrad. I slutet av 2013 togs ett politiskt beslut vad gäller att intensifiera arbetet med utökad sysselsättningsgrad för de som så önskar. Ett viktigt steg för att vara en attraktiv arbetsgivare. Socialförvaltningen har ökat sysselsättningsgraden med 0,3 procentenheter jämfört med 2013. I december 2013 tog kommunfullmäktige följande beslut: Lindesbergs kommun intensifierar arbetet med önskad sysselsättningsgrad under jämställdhetsplanens period 2013-2015. Fokus på intensifiering av önskad sysselsättningsgrad ska vara inom verksamheterna vård, omsorg och måltid. Uppföljning av detta för 2014 visar följande: - Vård och omsorg ökar från 82,3% till 82,4%, måltidsenheten ökar från 86,8% till 86,9%. Till detta ska noteras att inom vård och omsorg pågår ett projekt vid Ågården som innebär önskad sysselsättningsgrad. Då detta är ett projekt så påverkas inte siffrorna för genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda. 11

1.7. Ålder Medelåldern 2014 var i kommunen 47 år. Kvinnors medelålder var 46,9 år och männens 47,4 år. Medelåldern för Sveriges kommuner enligt SKL 2013 var för kvinnor 46 år och för män 46,2 år. Åldersfördelning per förvaltning 2014 70,0 Män Kvinnor Totalt 60,0 50,0 47,0 47,3 47,2 51,9 45,9 48,1 51,3 49,7 49,9 46,4 46,0 46,1 47,7 50,7 49,6 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Åldersfördelning Antal personer 80 70 60 50 40 30 20 10 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 Ålder 12

1.8. Pensioner 1.8.1. Pensionskostnader Pensionskostnader 2009-2014(Mkr) Pensionskostnader exklusive löneskatt 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ålderspension 10,1 9,7 12,2 12,0 12,2 11,4 Intjänad pensionsrätt 971231 7,1 9,0 11,1 12,3 14,0 15,2 Visstidspensioner 0,6 0,6 0,2 0,1 0,1 0,5 Efterlevandepension 1,5 1,6 1,5 1,8 1,7 1,7 Särskild avtalspension 0,4 0,9 0,4 0 (har tidigare redovisats under övrigt) Övrigt 0,6 1,0 0,3 0,4 0,3 0,2 Summa 19,9 21,9 25,7 27,5 28,7 29,0 Avsättningar och pensionsförpliktelser inklusive löneskatt KAP KL Avgiftsbestämd ålderspension 32,0 31,0 31,3 32,4 32,6 34,1 Pensionsåtaganden t o m 1997 626,0 599,0 653,9 650,8 689,9 654,6 Förmånsbestämd ålderspension över 7,5 Bb 56,1 59,0 68,4 72,8 78,4 81,5 1.8.2. Påbörjade pensioner Påbörjade pensionsutbetalningar 2009-2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ålderspension 57 97 88 73 74 48 Visstidspension 0 0 2 0 0 1 Efterlevandepension 7 10 8 *9 5 3 Familjepension 3 1 0 0 3 1 Livräntor 5 9 14 7 16 10 Särskild avtalspension 2 0 1 1 0 0 * Varav 1 barnpension Avgångar åldersmässigt 2014 Födelseår Antal 1947 6 1948 4 1949 16 1950 7 1951 4 1952 3 1953 2 Av de 42 personer som år 2014 har arbetat fram till pensionsavgången tillhörde 18 personer kommunals yrkesområden och resterande övriga yrken. Den genomsnittliga pensions-åldern för hela gruppen är 64 år och 8 månader. Avgångarna fördelar sig åldersmässigt enligt tabellen till vänster. Totalt 42 13

1.8.3. Planerade pensionsavgångar Beräknade pensionsavgångar 2015-2024 Personalgrupp 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Tot Tillsv anst Ledningsarbete Förvaltningschef 1 1 1 1 4 7 Ledning, vård och omsorg 2 2 2 1 7 14 Ledning, funktionsstöd 2 1 1 4 12 Rektor 1 1 1 2 1 1 7 21 Förskolechef 1 1 1 3 7 Övrigt ledningsarbete 1 2 3 18 Administration Handläggare 4 2 3 2 1 12 41 Administratör 1 3 1 2 2 2 5 2 2 4 24 58 Vård och omsorg Sjuksköterska 4 2 4 2 1 6 2 21 49 Undersköterska 7 7 7 7 10 13 13 10 13 16 103 348 Habiliteringsassistent 1 1 1 3 2 2 4 4 18 56 Skötare 1 1 1 2 5 29 Vårdare 1 1 2 4 1 1 1 11 35 Arbetshandledare 1 1 1 2 1 1 1 8 24 Vårdbiträde 5 6 2 7 5 1 4 1 2 8 41 88 Personlig assistent 1 2 1 2 2 1 9 72 Övrigt vård och omsorg 0 2 Rehabilitering och förebyggande arbete Arbetsterapeut 1 1 1 1 4 15 Övr rehab och föreb 1 1 1 3 8 Socialt och kurativt arb Socialsekreterare 3 2 1 2 8 35 Övr socialt och kurativt 1 1 2 2 1 7 36 Skola och barnomsorg Lärare grundsk tidigare år 2 5 3 3 2 6 2 2 2 27 99 Lärare grundsk senare år 2 1 1 2 3 9 75 Lärare gymn allm ämnen 3 2 1 1 1 3 1 4 16 63 Lärare gymn yrkesämnen 1 2 3 1 1 1 5 1 1 16 33 Lärare Prakt Estet 1 3 1 5 21 Specialped/Speciallärare 3 1 1 1 1 1 3 11 19 Förskollärare 6 3 4 3 4 6 4 9 7 9 55 161 Fritidspedagog 1 1 1 2 5 38 Barnskötare 1 2 4 3 5 1 2 1 2 21 75 Elevassistent 1 1 2 1 3 4 12 27 Övrigt skola, barnomsorg 2 1 1 1 2 1 8 28 Kultur-, turismarbete Lärare, kulturskola 1 1 24 Biblioteksarbete 2 1 1 2 2 1 9 14 Övrigt kultur-, turismarb 1 1 2 4 Teknikarbete Miljö- och hälsoskyddsins 1 1 1 1 1 5 16 Tekniker, IT 1 1 1 3 12 Ingenjörer 1 1 1 1 1 5 12 Övrigt teknikarbete 1 2 1 4 12 Hantverksarbete Vaktmästare 1 1 2 2 1 1 1 9 17 Övrigt hantverksarbete 1 1 2 2 Köks- och måltidsarbetet Kock 1 4 2 2 3 4 2 3 21 57 Måltidspersonal 1 1 1 2 1 6 16 Totalt kommunen 59 42 49 51 59 56 58 60 52 68 554 1 800 14

Pensionsavgångar 2015 2024 80 68 70 59 59 56 58 60 60 49 51 52 50 42 40 30 20 10 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Beräkningen av planerade pensionsavgångar utgår från att den sker vid 65 år. Under 2014 har 8 medarbetare valt att arbeta kvar efter 65 år. 2013 var det 17 personer. Pensionsavgångarna fördelar sig relativt jämnt över åren 2015 2024. Totalt beräknas 554 medarbetare att gå i pension varav 216 inom vård och omsorg samt 185 inom skola och barnomsorg. 1.9. Kompetensförsörjning För att möta morgondagens behov av kompetens måste vi planera idag. Lindesbergs kommun börjar märka att det är svårare att rekrytera vissa befattningar. Kraven på kommunal service förändras kontinuerligt vilket medför behov av kompetensutveckling och nya kunskaper i organisationen. Medarbetarna och deras engagemang är en viktig resurs för en framgångsrik verksamhet. Kompetensutveckling är ett mycket vitt begrepp som omfattar allt från deltagande i kurs eller konferens till att medarbetare gör studiebesök eller praktiserar på annan arbetsplats. Varje verksamhet ansvarar för att planera för kompetensförsörjning inom sin verksamhet. Inom Socialförvaltningen sker ett mycket aktivt arbete för att öka andelen med undersköterskekompetens inom verksamheten. Vård och omsorg har under 2014 fortsatt arbetet med validering när det gäller vårdbiträde till undersköterska. Ett nytt avtal är också tecknat för att utveckla validering än mer och 25 medarbetare ska som test nu genomföra validering för att därefter utvärdera. Lindesbergs kommun är en aktiv del i arbetet med vårdoch omsorgscollege Örebro län. Syftet är att samordna och effektivisera samarbetet mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare inom vård och omsorg för att få en väl avvägd matchning mellan behov av, och tillgång på, kompetent arbetskraft framöver. Krav på legitimation för lärarna gör att Lindesbergs kommun kartlägger och planerar för hur verksamheten behöver organiseras för att leva upp till det som förändringarna innebär. Deltagande i mässor som riktar sig till ungdomar och personer som är intresserade av framtidens jobb, sker både utifrån verksamhetsperspektiv men också utifrån kommunperspektivet. Vikariesamordningen informerar regelbundet elever på gymnasieskolan och utbildningsenheten om möjligheterna till arbete inom kommunen. 15

1.9.1. Förvaltningsövergripande utbildning En stor del av utbildningsbudgeten har i år lagts på att utbilda nya chefer och skyddsombud i arbetsmiljökunskap. En fyradagars grundläggande arbetsmiljöutbildning har anordnats för 17 nyanställda chefer och 20 nyvalda skyddsombud har under hösten genomgått en tvådagars grundutbildning i arbetsmiljökunskap. Två halvdagsutbildningar i ämnet Svåra samtal har genomförts, tillsammans med vår företagshälsovård, där sammanlagt 30 chefer deltog. Utifrån kris och beredskap har flera utbildningsdagar genomförts, bland annat kan nämnas en tvådagars utbildning i Mediaträning, ett samarrangemang mellan kommunen och bolagen. Personalenheten har även anordnat utbildningsdagar i Lagen om anställningsskydd, kollektivavtalet Allmänna bestämmelser, lönebildning samt löneprocessen vid Lindesbergs kommun. Två gånger per år genomförs en introduktionsdag för nyanställda medarbetare. Under året har sammanlagt 50 nyanställda deltagit i introduktionen. Nio chefer har under 2013/2014 gått en utbildning som under ett år ger möjlighet att utvecklas ytterligare i sitt ledarskap kopplat till sitt uppdrag. Förvaltningschefer och bolagschefer har tillsammans med Kumla kommun arbetat under två dagar med ledningsgruppsutveckling. Samtliga kommunens chefer, både från förvaltningar och bolag har under året utbildats i ämnet offentlighet, sekretess inklusive meddelarfrihet. 2. Jämställdhet Arbetet med jämställdhet handlar om våra grundläggande attityder och värderingar. Målet är att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det avgörande arbetet görs i den dagliga verksamheten, i chefers sätt att organisera arbetet, vid rekrytering av nya medarbetare, i meritvärdering och lönesättning, i kompetensutvecklings- och kvalitetsarbete. Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivaren upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete och en handlingsplan för jämställda löner vart tredje år. I juni 2013 antogs en ny jämställdhetsplan av kommunfullmäktige att gälla för 2013-2015. De övergripande målen behöver brytas ner till delmål och aktiviteter för att det ska hända något konkret. Kommunchefen ansvarar för jämställdhetsarbetet och dess utveckling i kommunen. Förvaltningscheferna ansvarar inom respektive förvaltning för att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete och rapporterar genomförda aktiviteter under rubriken Systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive jämställdhet i verksamhetsberättelsen. Förvaltningarna har arbetat fram aktiviteter för planperioden och fokuserar därmed på ett konkret handlande. Diskrimineringslagen är en del i kommunens samverkansavtal sedan 2012 och ska därmed vara en naturlig del i våra olika forum för samverkan. Jämställdhetsgruppen, som består av fackliga företrädare, ledningsgruppsrepresentanter samt politisk representant, följer upp förvaltningarnas arbete årligen. 16

Samtliga förvaltningar har aktivt arbetat med de mål och aktiviteter under 2014 som finns i jämställdhetsplanen. Nedan presenteras kort några konkreta delar: Kommunchef är ledamot av Länsstyrelsens Jämställdhetsråd, ett forum för samverkan kring jämställdhetsarbetet i Örebro lön och de jämställdhetspolitiska målen som handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Inriktning löneöversyn har politiskt antagits att gälla för 2014-2015. Utifrån lönekartläggningen har en extra riktad satsning gjorts 2014 vad gäller löner för förskollärare. Arbetet med lönekartläggning har utvecklats i kommunen. IT-verktyget MIA-Marknad, Individ, Arbete, är infört 2014 och arbetet fortsätter nu genom att öka kunskapen hos alla som deltar i lönebildningsprocessen. Fokus är att säkerställa att verktyget ger underlag för att genomföra analyser så att kommunen skapar en handlingsplan för jämställda löner så att jämställdhet i löner främjas. I samband med introduktion för nyanställda, i februari och oktober, har jämställdhetsplanen presenterats och diskuterats. Även i samband med grundutbildning för skyddsombud samt arbetsmiljöutbildning för nya chefer så diskuteras jämställdhetsplanen. Under 2013 genomförde måltidsenheten en kartläggning av sjukfrånvaron och konstaterade att kvinnor har mer sjukskrivningsdagar än män. Enheten har under 2014 följt frågan genom löpande rehabiliteringssamtal och vid medarbetarsamtal. Ergonomigenomgång har genomförts i alla kök utifrån arbetsmiljöaspekten. Socialförvaltningen arbetar aktivt med värdegrundsarbete. De har också representanter med i lokala vård- och omsorgscollegegruppen samt i länets arbetsgivargrupp med syftet att öka attraktiviteten för utbildningsområdet. Ett fokusområde är att aktivt arbeta med att utöka sysselsättningsgraden för de medarbetare som så önskar. Ett projekt vid Ågårdens boende är inlett där heltid erbjuds alla. Jämställdhetsgruppen konstaterar att jämställdhetsarbetet gått framåt under 2014 och får utgöra grunden för ett fortsatt aktivt arbete i verksamheterna. 17

3. Lönestatistik 3.1. Medellön I nedanstående tabell har endast personalgrupper med tio eller fler personer tagits med. Lönen för deltidsanställda är uppräknad till heltidslön. Medellön i kronor per månad tillsvidareanställda 2014-11-01 Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Kvinnors lön i förhållande till männens i % Administration Avdelningschef och motsvarande 43 317 45 880 44 071 94,41 Enhetschef och motsvarande 36 423 34 617 36 062 105,22 Rektor ansvarskod C 42 522 41 367 41 944 102,79 Handläggare, övergr verksamhet 31 516 31 965 31 636 98,59 Administratör, övergr verksamhet 24 838 24 818 100,97 Administratör, skola/fritid 25 293 25 293 Vård och omsorg Distriktssjuksköterska 33 498 33 404 33 470 100,28 Sjuksköterska handik/äo/geriatrik 29 344 29 531 29 356 99,37 Undersköterska hemvård 23 686 23 280 23 674 101,74 Undersköterska äldreomsorg 22 962 23 412 22 985 98,08 Habiliteringsassistent 23 137 22 293 23 092 103,79 Skötare behandlingsarbete 23 398 22 992 23 342 101,76 Vårdare gruppboende 21 599 21 999 21 667 98,18 Vårdare dagverksamhet 23 711 22 983 23 438 103,17 Vårdbiträde hemvård 21 480 19 830 21 330 108,32 Vårdbiträde äldreomsorg 21 306 19 691 21 254 108,20 Personlig assistent 21 199 20 430 21 150 103,76 Rehabilitering och förebyggande arbete Arbetsterapeut 28 497 28 497 Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare/Kurator m fl 28 723 27 278 28 537 105,30 Skola och barnomsorg Lärare grundskola tidigare år 29 455 30 388 29 587 96,93 Lärare grundskola senare år 29 581 30 884 30 137 95,78 Lärare gymnasium allm ämnen 31 772 32 078 31 917 99,04 Lärare gymnasium yrkesämnen 31 688 32 685 32 419 96,95 Lärare praktiska/estetiska ämnen 29 809 31 481 30 562 94,69 Specialpedagog 35 300 35 300 Elevassistent 23 681 23 334 23 566 101,49 Förskollärare 27 289 27 725 27 295 98,43 Fritidspedagog 26 701 26 987 26 761 98,94 Barnskötare 22 112 20 677 22 014 106,94 Lärare kulturskolan 28 329 28 860 28 594 98,16 18

Medellön i kronor per månad för tillsvidareanställda 2014-11-01 Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Kvinnors lön i förhållande till männens i % Teknikarbete Miljö- och hälsoskyddsinspektör 30 640 31 063 30 745 98,64 Tekniker, IT 27 900 27 789 27 817 100,40 Vaktmästare 22 491 24 511 24 273 91,76 Köks- och måltidsarbete Kock/Kokerska 23 775 22 990 23 717 103,41 Måltidspersonal 21 595 21 595 Totalt kommunen 26 152 29 533 26 721 88,55 2014 var kvinnornas medellön 88,5 % av männens. Vägs även vikarier in så är siffran 90 %. Den främsta förklaringen till den stora skillnaden i medellön är att kvinnor och män är verksamma inom olika arbeten. Inom Lindesbergs kommun har vi en större andel kvinnor som arbetar inom yrken där arbetets krav och svårighetsgrad är lägre. Vi har inte ett flertal av de traditionellt manliga yrkena i kommunen utan de återfinns inom kommunalförbund, Bergslagens kommunalteknik och Nerikes Brandkår. Löneutveckling för tillsvidareanställda Medellön 2011 2012 2013 2014 Kvinnor 23 974 24 727 25 480 26 152 Män 27 129 27 973 28 953 29 533 Totalt 24 515 25 280 26 074 26 721 Medellönen totalt i kommunen var 26 721 kr/månad vilket är en ökning med 647 kr från 2013. 3.2. Lönespridning Lönespridning är ett mått som visar löneskillnader inom eller mellan olika kategorier av anställda. Lönespridning 2014-11-01 tillsvidareanställda 10:e percentilen Median 90:e percentilen 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Kvinnor 20 821 21 013 24 415 24 926 31 313 32 500 Män 21 937 22 260 28 465 29 186 36 197 37 158 Totalt 20 950 22 122 24 800 25 400 32 575 33 500 Den totala lönespridningen bland kommunens tillsvidareanställda var 49 % vilket innebar att den ökade med 2 % -enheter jämfört med 2013. För kvinnor var lönespridningen 46 % eller 11 487 kr och för männen 51 % eller 14 898 kr. 19

4. Resursanvändning arbetad tid 4.1. Arbetad tid Total arbetad tid i förhållande till anställningsform 2014 i procent Totalt Timavlönade 8,19 Tidsbegränsat anställda 12,05 Tillsvidareanställda 79,75 Totalt 100,00 Jämfört med 2013 fördelades totalt arbetad tid på anställningsformer med en minskning av timavlönade med 0,6 procentenheter, en ökning av tidsbegränsat anställda med 2,1 procentenheter samt en minskning med tillsvidareanställda med 1,2 procentenheter. Fördelningen mellan de olika anställningsformerna skiljer sig inte mycket år från år. Ett konstaterande är dock att tillsvidareanställning är den anställningsform som de flesta medarbetare väljer i första hand, vilket gör att vi som arbetsgivare vore mer attraktiva om vi erbjuder tillsvidareanställning i större omfattning. En viktig faktor som kan påverka vilka medarbetare som väljer Lindesbergs kommun som arbetsgivare i framtiden. Utveckling av antal årsarbeten 2 050 2 025 2 000 1 991 1 977 1 950 1 943 1 926 1 931 1 900 1 894 1 850 1 800 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20

4.2. Mer- och övertid Mer- och övertid 2014 Typ av tid Timmar Mertid månadslön 30 363,72 Övertid vid månadslön 4 304,48 Övertid vid timlön 1 983,20 Totalt 36 361,40 Mer- och övertidstimmarna motsvarade ca 18 heltidsanställda vilket är en ökning med 1 heltidsanställd jämfört med 2013. Mer- och övertid i timmar per förvaltning 2014 Mertid månadslön Övertid månadslön Övertid vid timlön Totalt Barn- och utbildningsförvaltningen 7 858 1 503 67 9 428 Bergslagens miljö- och byggförv 0 0 0 0 Kommunledningskontor 1 757 224 51 2 032 Socialförvaltningen 20 749 2 578 1 862 25 189 Tillväxtförvaltningen 0 0 3 3 Totalt kommunen 30 364 4 304 1 983 36 652 Jämfört med 2013 har socialförvaltningen ökat med ca 1 300 timmar, barn- och utbildningsförvaltningen med ca 800 timmar och kommunledningskontor med ca 600 timmar. 21

5. Hälsa och arbetsmiljö Hälsa och arbetsmiljö är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ett naturligt inslag i såväl den dagliga verksamheten som den långsiktiga planeringen på alla nivåer i vår organisation. Finns det möjlighet att påverka hälsa och ohälsa så finns det också möjligheter till förbättringar i verksamheten genom satsningar på medarbetarnas hälsa. Det är en investering på längre sikt, en investering för framtiden och inte minst ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare. Lindesbergs kommun kan glädjande konstatera att vi inte följer trenden i Sverige med ökande sjukskrivningar. MAS hälsosatsning är ett sätt att ta ansvar. Att arbeta aktivt förebyggande men också snabbt agera när en medarbetare behöver rehabilitering är något som Lindesbergs kommun är bra på, men inte tillräckligt bra, det finns alltid förbättringsområden. 5.1. Frisknärvaro Frisknärvaro i % 62 60 58,9 59,4 60,3 59,2 58 58,1 58,1 56 55,5 56,4 54 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Begreppet frisknärvaro har definierats gemensamt av alla kommuner och landsting i Örebro län. Definitionen lyder Andelen i procent av de anställda som har 0-5 sjukfrånvarodagar per år, beräknat på alla månadsavlönade personer 2014 var det 1 227 personer som hade 0-5 sjukfrånvaro dagar av totalt 2 175 personer. En positiv utveckling. 22