Melleruds kommun. Budget 2017 Reviderad Förslag från Ksau Innehållsförteckning Sid

Relevanta dokument
Melleruds kommun. Budget 2017

Melleruds kommun. Budget 2017 Reviderad Förslag från Ks Innehållsförteckning Sid

Specificering av vissa statsbidrag för KOMMUNER åren

Melleruds kommun. Budgetberedningens förslag. Budget 2018 och plan Innehållsförteckning Sid

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

Tjänstemannaförslag. Budget Kommunchefens ledningsgrupp

Budgetrapport

Melleruds kommun. Budget 2015 Plan

Budget 2016 Revidering

Budget 2018 och plan

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN

Ledningsenheten (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Månadsuppföljning januari mars 2018

Budget 2018 och plan

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Månadsuppföljning januari juli 2015

Granskning av delårsrapport 2017

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Ekonomiska ramar budget 2016, plan KF

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Introduktion ny mandatperiod

Bokslutsprognos

Ekonomisk rapport april 2019

Definitiv Budget Presentation i Kommunfullmäktige 24/

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden

Budgetberedning inför oktober Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Månadsuppföljning. Maj 2012

100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Ekonomi Nytt. Nr 18/ Dnr SKL 14/6627 Måns Norberg m.fl

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Bokslutskommuniké 2014

Granskning av delårsrapport

Årets resultat och budgetavvikelser

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige

Budget 2019, plan KF

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2016 och plan

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Granskning av delårsrapport 2014

Finansiell analys kommunen

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

Budgetförslag Inledning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

1(9) Budget och. Plan

Den goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Finansiell analys kommunen

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Budget 2015 och plan

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Utvecklingsplan Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2

Granskning av delårsrapport 2016

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Ekonomisk rapport per

Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

Årets resultat och budgetavvikelser

bokslutskommuniké 2012

Mål och budget 2017 med plan Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF

God ekonomisk hushållning

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

Strategisk plan

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Verksamhetsplan

Transkript:

Melleruds kommun Budget 2017 Reviderad Förslag från Ksau 2016-10-25 Innehållsförteckning Sid Innehåll Tidsplan... 1 Förändringar... 1 Förutsättningar... 1 Förutsättningar omvärld... 3 Resonemang - Förslag... 5 Driftsbudget... 9 Verksamhetsmål...10 Investeringsbudget...11 Förslag till beslut...12 Vision...13 Styr och ledningsplan OBS! ska uppdateras...13 Specificering av vissa statsbidrag för åren 2016 2020...18

Budget 2017 Nov 2016 1 Tidsplan Ksau fattar förslag till beslut 2016-10-25 MBL Ks fatta förslag till beslut 2016-11-09 Kf fattar beslut om reviderade budgetramar 2017 2016-11-23 Förändringar Sammanfattning av förändringar jämfört med Kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni. 1. Antal invånare fortsätter att öka. I den tidigare beräkningen för budget 2017 och planåren användes 9 147 invånare vilket var det antal som gällde 1/11-2015. I dagsläget, början av oktober uppgår antalet invånare till 9 230. I denna beräkning används ett invånarantal på 9 200. 2. Beräkningen av skatter och bidrag baseras på den prognos SKL lämnade 5 oktober. I SKL underlag ingår en preliminär beräkning av utjämningssystemen gjord av SCB de flesta utjämningarna fastställs i december. I SKL underlaget ingår även de konsekvenser och förutsättningar som ges i regeringens budgetproposition för 2017. 3. I beräkningen ingår den del av välfärdsmiljarderna som baseras på antalet invånare i regleringsposten för det generella statsbidraget. Den del av bidraget som går till kommuner som tagit emot många flyktingar redovisas som en särskild rad i resultatbudgeten. Beloppet är preliminärt och beräknat av SKL baserat på läget i augusti. 4. Kommunens bidrag från kostnadsutjämningen är ca 5 mkr lägre i denna beräkning än vid budgetbeslutet i juni. Orsaken är att SCB ändrat ett par beräkningsparametrar vilket får negativa konsekvenser för kommuner som tagit emot många flyktingar. SKL har framfört att de anser att SCB inte har rätt att på tjänstemannanivå ändra en parameter som får så stora konsekvenser. Det kan nämnas att vid tidigare parlamentariskt beslutade ändringar i utjämningsystemet, har man ansett att försämringar överstigande 250 kr/inv. berättigar till ett övergångsbidrag, konsekvensen av denna förändring uppgår till 571 kr/inv. för Mellerud. SKL har erbjudit sig att hjälpa till vid ett överklagande om rättning inte skett när utjämningsbeloppen fastställs i december. 5. Det budgeterade resultatet är högt men förutsätter att verksamheten håller sig inom tilldelade ramar. Det höga resultatet ger motsvarande förutsättningar att egenfinansiera investeringar. Investeringsnivån är mycket högre än vad som är vanligt i Mellerud, i finansieringsberäkningen ingår en överflyttning av investeringsprojekt från 2016 motsvarande 38 mkr, tillkommande objekt uppgår till 91 mkr, där en inledning av bygget för nytt särskilt boende ingår med 40 mkr. Resultatet och investeringsnivån påverkar behovet av lånefinansiering. Förslag till förändringar av Ksau 2016-10-25 1. Ksau föreslår att en omdisponering av anslag sker från Kommunstyrelsen med 2 357 Tkr till Socialnämnden. 2. Förutsättningar Befolkning Det finns tre områden demografiska data som är väsentliga vid beräkning av budgetförutsättningarna. Dels är det antalet unga i för-, grundskola och gymnasium, dels är det antalet äldre vilket påverkar omsorgsbehovet och dels är det totala antalet invånare som ligger till grund för statsbidrag och skatteintäkter. Kultur- och utbildningschefen har gjort antaganden för barn- och elevutveckling samt antagande om val av gymnasieskola. 1

Budget 2017 Nov 2016 2 Socialchefen har utifrån nuvarande andel äldre gjort antaganden om förändringar i insatsbehovet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Den omfattande mottagningen av flyktingar gör befolkningsprognoserna komplicerade, främst gäller det påverkan på skola och förskola. Men även socialtjänsten ansvar för ensamkommande, försörjning etc. Det är ett skeende som delvis är utanför kommunens kontroll och som kommunen måste ta höjd för. För beräkning av skatt och bidrag har beräkningarna utgått ifrån en befolkning på 9 200 invånare den 1 november 2016. Det är en ökning med 53 jämfört med föregående budgetbeslut. Vid årsskiftet uppgick antalet invånare till 9 169, i början på okt 2016 var antalet invånare 9 230. Skatter och bidrag För beräkningen har använts senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (okt 2016). En oförändrad skattesats jämfört med 2016. Räntor Räntesats på kommunens krediter har använts 2,5 %. Beräkningen är gjord utifrån en nyupplåning på 60 mnkr under 2017 och ytterligare 10 mnkr under 2018. Övrigt Bidraget i den mellankommunala utjämningen för LSS utgår från senaste prognos vilken ger ytterligare 3 mkr i utjämningsbidrag jämfört med 2016. Vilket innebär att nivån är tillbaka motsvarande 2014 och 2015. Affärsverksamheten Affärsverksamheterna VA, renhållning och fjärrvärme förutsätts hålla 100 % avgiftsfinansiering. För denna del av den kommunala verksamheten görs ingen schablonmässig uppräkning. Intäkter Verksamheternas intäkter har inte schablonuppräknats, de flesta taxor har någon form av max. De specialdestinerade statsbidragen kan inte påverkas. Övriga taxor är små och påverkar finansieringsförutsättningarna marginellt. Personalkostnader I underlaget har använts en personalkostnad uppräknad med 3 % jämfört med budget 2016. Personalkostnadsuppräkningen fördelas schablonmässigt och ska inkludera en anpassning av personalbudgeten till faktiskt antal anställda. Det uppräknade underlaget föreslås fördelas schablonmässigt till nämnderna med 2,5 % och att 0,5 % av utrymmet används för riktade åtgärder. Löpande kostnader I löpande kostnader inbegrips köp av varor och tjänster. Inflationen är fortsatt låg 1,1 % inkl. räntekostnader men har ökat något. I uppräkningsunderlaget har en schablonuppräkning på 0,5 % använts för kostnadsslaget köp av tjänst, kostnadsökningar därutöver ska inrymmas i tilldelad ram. Finansiella mål i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning A. Investeringar ska finansieras med egna medel. Definieras som summan av årets resultat och avskrivningar. (Vill man investera mer så krävs bättre resultat) B. Soliditeten ska vara positiv inklusive ansvarsförbindelse. Soliditeten beräknas genom att ställa eget kapital minus ansvarsförbindelsen i förhållande till tillgångarna. C. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 10 tkr/inv. Ökar antalet invånare så ökar återbetalningsförmågan och skulden kan öka, eller omvänt. D. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag. Resultatet ska inflationssäkra eget kapital, men minst öka med 2 %. På grund av hög investeringsnivå för budgetåret 2017 och planåret 2018 medges undantag för mål A och C. Avstämning av förslag och kommunfullmäktiges finansiella mål 2

Budget 2017 Nov 2016 3 A. Egna medel är definierat som årets avskrivningar + årets resultat. I budgetförslaget ger detta ett finansieringsutrymme på 58,7 mkr. Förslaget till investeringsbudget inklusive investeringsobjekt beslutade 2016 men som inte bedöms kunna slutföras under året uppgår till 128,7 mkr. Målet uppfylls inte. Det finns främst tre orsaker till avvikelsen, det är åtgärderna för att förbättra vattenintaget från Vänern, det är byggnation av särskilt boende samt utbyggnationen av fjärrvärme öster om järnvägen. B. Soliditeten beräknas vara positiv. Målet uppfylls C. Antal invånare beräknas till 9 200, vilket ger 92 mkr i låneutrymme. Vid ingången av budgetåret beräknas låneskulden för den skattefinansierade verksamheten vara 57 mkr. Låneskulden beräknas öka med 60 mkr, varav 38,3 mkr avser skattefinansierad verksamhet. Vilket innebär att målet inte bedöms komma att uppfyllas. D. Resultatnivån beräknas överstiga resultatmålet. Antas detta budgetförslag behöver kommunfullmäktige medge undantag från mål A och mål C, orsaken är främst en hög investeringsnivå. Förutsättningar omvärld Befolkning Antalet invånare i Mellerud har för andra året ökat, under 2015 blev det 233 fler invånare, antalet uppgick till 9 169. Nivån har därefter ökat, i början av oktober beräknas antalet till 9 230. Antalet invånare är den enskilt viktigaste faktorn vid beräkning av finansieringsförutsättningarna. I detta underlag har vi utgått från att antalet invånare den 1 november 2016 uppgår till 9 200 och är oförändrat under planperioden Om de som flyttar till Mellerud utgör ett snitt av befolkningen så innebär en befolkningsökning på 100 invånare att Mellerud ökar sin finansieringsförmåga med 4 mkr. Denna utveckling behöver följas noga, kostnadsutvecklingen inom skolan är hög. Befolkningsförändringen 2015 var fördelat på 114 invånare mellan 0 och 18 år, 83 invånare mellan 19 och 64 år och 26 invånare mellan 65 och 100. Det innebär att genomsnittsåldern sjönk för första gången på länge. 3

Budget 2017 Nov 2016 4 Konjunkturen Konjunkturbarometern är en rapport som sammanställer företagens och hushållens syn på ekonomin. Rapporten publiceras varje månad Vidstående diagram är hämtat från Konjunkturinstitutets mätningar i februari. Barometerindikatorn föll från 112,1 i januari till 103 i september, men indikerar fortfarande en starkare tillväxt än normalt i den svenska ekonomin. Bakom siffrorna utmärker sig företagen som är relativt nöjda med nuvarande efterfrågeläge och planerar att nyanställa i hög grad. Hushållens bedömning om den svenska ekonomin har blivit något mindre pessimistisk. Källa: Konjunkturinstitutet Skattekraftsprognos Vid beräkningarna av framtida finansieringsförutsättningar används en skattekraftsprognos från Sveriges- kommuner och landsting. Den prognos vi använt oss av är SKL prognosen för oktober: % 2015 2016 2017 2018 2019 SKL. okt 4,8 5,0 4,5 3,9 3,8 Reg. sep 5,2 5,0 5,2 4,2 4,2 ESV. sep 5,0 5,2 4,6 4,1 3,9 SKL. apr 5,0 5,0 5,2 4,3 4,3 Reg. apr 5,0 5,7 5,4 4,6 4,3 ESV. apr 5,6 5,4 4,7 4,1 3,8 SKL. feb 4,9 5,6 5,6 5,2 4,4 Både regeringen och Ekonomistyrningsverket (ESV) har gjort en mer positiv tolkning än SKL av det preliminära taxeringsutfallet. Ekonomistyrningsverkets prognos för år 2016 bygger på lite större ökning av både arbetade timmar och timlöner än SKL:s, och visar därmed starkare skatteunderlagstillväxt i år. För åren framöver gör ESV och SKL en likartad bedömning av skatteunderlagets förändring. De bygger dock på olika bilder av arbetsmarknaden. SKL utgår från en mer positiv utveckling av arbetade timmar medan ESV förutsätter högre löneökningstakt. Regeringens prognos visar större ökning av skatteunderlaget än SKL:s vart och ett av åren 2017 2020. En förklaring är att antalet arbetade timmar växer mer i regeringens prognos än i SKL:s alla åren utom 2018. De båda första åren räknar regeringen också med större lönehöjningar. År 2017 tilltar pensionsinkomsterna dessutom snabbare i regeringens prognos. Källa: SKL Det kommer flera prognoser under året. Nästa prognos inklusive besked om definitiv utfall i utjämningsystemet kommer den 21 december. Fastighetsavgift Fastighetsavgiften och dess förändringar tilldelas fr.o.m. 2008 kommunerna. Inledningsvis så fick kommunerna dela på rikets intäkter från fastighetstaxeringen med samma belopp per invånare. Staten minskade sina statsbidrag till kommunerna med samma belopp, ett nollsummespel. För att 4

Budget 2017 Nov 2016 5 kommunen ska kunna få ytterligare intäkter från fastighetsavgiften krävs att fastighetsvärdet ökar och/eller att fler bostäder uppförs. För kommuner där taxeringsvärdena är lägre än den som ger maxavgift har denna förändring varit positiv. Staten betalar ut avgiften preliminärt och många kommuner har stora fordringar på staten, för Melleruds del är fordran 8 mnkr. Flyktingar Det råder en stor osäkerhet kring väldigt mycket kring den stora volymen flyktingar. Trycket är stort på förskolan, skolan och IFO. Staten finansierar idag den största delen vad händer därefter, kommer det att finnas bostäder för de som får uppehållstillstånd, vilken omsorg kommer de att efterfråga? Finns det lokaler, lärare och personal i tillräcklig omfattning och med rätt kompetens? Vi har under hösten sett att kostnaden för försörjningsstöd har ökat, antalet ensamkommande har minskat kraftigt. Nu pågår neddragning istället för utökning. Budgetförslaget bygger på antaganden om att det totala antalet i skolan blir oförändrat. Vissa delar av statsbidragen förväntas ge ett överskott som kan finansiera kostnader som inte är statsbidragsfinansierat. T.ex. antas asylersättningen även kunna finansiera merkostnader för elever som fått PUT, trots ett minskat tillflöde ser skolan inte att antalet elever med asyl förändras jämfört med tidigare bedömning. Det är viktigt att kommunen hantera finansieringen som en helhet alla måste hjälpa till och få till bästa möjliga lösning. Det finns ett utrymme i den s.k. flyktingpåsen för att stötta ökade kostnader för försörjningsstöd. Resonemang - Förslag Budgetförslaget bygger på flera antaganden, bl.a. utvecklingen av kostnader för nyanlända inom förskola, skola, i vilken takt IFO kommer att kunna stabiliseras, i vilken omfattning hemtjänsten kommer att växa. Det finns fler osäkra faktorer än vanligt. I denna reviderade budget för 2017 används 2,4 mkr av utrymmet för Kommunstyrelsens oförutsedda kostnader på 3,3 mkr till att förstärka Socialnämndens budget resterande, bör finnas kvar för att tillsammans med ett högt resultat kunna balansera osäkerheter och felaktiga bedömningar. Kf Juni Kf Nov Gemensamma kostnader 1 947-2 357 Beskrivning Controller 500 Utöka bemanningen för att på ett bättre sätt analysera vad förvaltningarna utför med sina anslag, mäta kvalité, prestationer och effektivitet. Ge förslag till förbättringar. Ett gemensamt förslag till arbetsuppgifter ska förankras i KLG samt Ksau. Personalenheten 447 Behov finns av att behålla nuvarande bemanning på personalenheten, tre löneförättare, personalass, personalsekreterare och HR-chef Förvaltningsnät 1 000 En diskussion med Ks om att fiberutbyggnad för allmänheten ska kunna göras med Ks anslag för oförutsett under 2016. Denna miljon ska användas för förstärkning av kommunens förvaltningsnät Diverse - 2357 Omdisponering av anslag till Socialnämnden Samhällsbyggnadsförv. 1 450 Administrativt stöd / Ev. SN 450 Gata/Park har behov av att få ett utökat administrativt stöd. 5

Budget 2017 Nov 2016 6 Staket 1 000 Plan- och bygg 450 Planarbetare 450 Kultur och utbildningsförv. 3 979 Kompensation elevökning 2 879 Hyreskostnad 1 100 Socialförvaltningen 5 500 HVB 1 000 Ensamkommande 2 000 Hemtjänst 2 500 Diverse 2 357 SUMMA 13 326 0 Kommunen har krav på sig att med Trafikverket samfinansiera staket runt kommunens stationsområden. Plan o Bygg behöver utöka bemanningen med 0,75 för att minska sårbarheten och för att kunna utföra mer i egen regi. Anslaget till Kun utökas pga. ökat antal elever. Beräknat överskott från asylersättning fyller upp med 7,7 mkr. Därutöver tillförs medel vid behov från "flyktingpåsen" Hyra Karolinerskolan. Kun får utökat anslag för att kunna betala hyra till samhällsbyggnadsförvaltningen som därmed får motsvarande utrymme för reparationsåtgärder på kommunens fastigheter Utrymmet för placeringar utökas 2016 och 2017. Anslaget bedöms därefter vara på en rimlig genomsnittlig nivå. Ifo har budgeterat 2 mkr som en intäkt från verksamheten med ensamkommande. Ett utökat anslag innebär att denna intäkt tas bort och i stället hamnar i flyktingpåsen tillsammans med alla intäkter som överstiger en rimlig kostnadsnivå. Hemtjänsten beräknas ha en fortsatt tillväxt pga. att befolkningen blir äldre. Det tillförda utrymmet på 4 mkr 2016 bedöms inte räcka för att täcka behovet. Omdisponering från Ks för att täcka ökade kostnader inom socialtjänsten Gemensamma kostnader Kommunen behöver bli bättre på att mäta prestationer, effektivitet. Bättre på att kontrollera måluppfyllelse samt göra angelägna ekonomiska utredningar. Vi behöver utveckla modeller för att redovisa vad kommunen gör för skattepengarna. Antalet tjänster på personalenheten bedöms vara på nuvarande förhöjda nivå, även efter att ny HR-chef tillträtt. Utrymmet ska användas för att stödja fiberutbyggnaden i kommunen, till gagn för kommunens invånare och förvaltning. Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningen behöver öka det administrativa stödet inom gata/park med en tjänst som till 50 % ska arbeta administration och 50 % med utveckling av planteringar. 6

Budget 2017 Nov 2016 7 Socialtjänsten Socialtjänsten har behov av ökat anslag för placeringar, den utökning som gjordes i budget 2016 tillsammans med ytterligare en utökning 2017 ger ett utrymme motsvarande de senaste årens genomsnittsnivå. Socialnämnden har sedan ett par år tillbaka budgeterat intäkter från migrationsverket för att täcka allmänna sociala kostnader. För att kunna ta bort denna intäkt och få en renodlad hantering av bidrag för flyktingverksamhet krävs utökat anslag. Antalet invånare över 65 ökar, detta ses som en förklaring till ett ökat behov av hemtjänsttimmar. Kultur- och utbildning Förskola och skola har fått en stor ökning av antalet elever, hur stor tillväxten kommer att bli under 2016 och 2017 är bara antaganden. Beräkningen av antalet elever och kostnaden för dessa är osäker, förslaget till anslag för 2017 förutsätter att bidrag för asylelever kan hjälpa till att finansiera lokaler, lärare och andra gemensamma skolresurser med 7,7 mkr. Fungerar detta kan anslagsökningen begränsas till 2,9 mkr. Ökat anslag för att kunna betala ökad internhyra för Karolinerskolan. 7

Budget 2017 Nov 2016 8 Vad får vi för pengarna? I Melleruds kommun behöver vi utveckla modeller och metoder som visar vad anslagen används till. Ett sätt är att följa utvecklingen prestationer och kostnader Några av dessa mått redovisas nedan: Vad Bokslut Budget Prognos Prognos 2015 2016 2017 2018 - LSS antal brukare 98 98 100 100 - Boende i grupp- och servicebostäder (antal) 53 52 52 52 - Bemanning LSS i grupp- och servicebostäder (åab) 54,59 57,85 57,00 57,00 - Daglig verksamhet LSS/AME - antal brukare 64 69 70 70 - Daglig verksamhet - bemanning (åab) 14,00 14,40 14,40 14,40 - Korttid Stjärnan - beslutade dygn 381 300 300 300 - Socialpsykiatri antal boende Axet 5 5 5 5 - Socialpsykiatri Axet - bemanning (åab) 4,28 4,35 4,35 4,35 - Socialpsykiatri boendestöd - timmar per månad 401 610 610 610 - Socialpsykiatri boendestöd - bemanning (åab) 4,28 5,20 5,20 5,20 - Beslut SFB/personlig assistans - antal 18 18 18 18 - Beslut personlig assistans LSS - timmar/år 4 384 3 245 3 245 3 245 - Äldreomsorg antal platser särskilt boende 130 130 130 130 - Bemanning särskilt boende 0,71 0,71 0,71 0,71 - Beläggning i särskilt boende 98% 100% 100% 100% - Vårddygskostnad somatik 1 636 kr 1 645 kr 1 678 kr 1 711 kr - Vårddygnskostnad demens 1 844 kr 1 829 kr 1 866 kr 1 903 kr - Hemvård - utförda timmar 89 502 85 574 92 000 93 000 - Bemanning hemvård 63,7 60,8 65,3 66,0 - Hemvård - kostnad per timme 426 kr 424 kr 435 kr 443 kr - Andel utförd tid 73% 73% 73% 3% - Vårddygn i korttidsvård 5 871 6 935 6 935 6 935 - IFO antal vårddygn - HVB vuxna 1 339 855 1 150 1 150 - IFO antal vårddygn - HVB barn och unga 2 137 900 1 380 1 380 - IFO antal vårddygn - familjehem barn och unga 3 861 3 860 4 000 4 000 - Bemanning Myndighetsenheten 20,6 24,7 24,7 24,7 - Bemanning ensamkommandeverksamhet 12,3 14,2 14,2 14,2 - Antal ensamkommande 87 71 71 71 8

Budget 2017 Nov 2016 9 Nyckeltal för Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamhet KUN Bokslut Budget Budget Mätning Prognos 2015 2016 *** 2016 **** 15/2 2016 2017 Barnomsorg antal barn 323 346 361 353 351 utan asylba Bemanning barnomsorg 5,5 5,5 5,5 6,2 5,5 OBS! Pedagogiskomsorg antal barn 40 40 40 42 40 Bemanning pedagogiskomsorg 4,9 5 5 5,3 5 Fritids antal barn 274 284 299 279 315 Bemanning fritids, elev/anställd 18 16 18 19 19 Grundskola antal elever 910 841 884 914 900 Lärartäthet grundskola, elev/lärare 10,8 10,5 10,5 11 10,5 OBS! Asylelever** grundskola antal elever 66 65 80 86 100 Lärartäthet förberedelseklasser* grundskola 6,8 8,5 8,5 10 8,5 OBS! Grundsärskola antal elever 10,5 8 9 9 9 Bemanning grundsärskola, elev/lärare 2,6 3,1 3,1 2,3 3,1 Grundsärskola köpta platser 2 1 2 2 2 Gymnasium, köpta platser antal elever 171 172 172 171 168 Gymnasieskola egen antal elever 112 150 120 153 145 Gymnasium asylelever Dahlstiernska ** 49 55 55 48 40 Bemanning gymnasieskola Mellerud, elev/lärare 9,2 9 9 9,8 9 Kostnad per elev Dahlstiernska Gymnasiet 115 000 112 000 112 000 112 000 112 000 Kostnad per elev IKE 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 Gymnasiesärskola antal elever 6 5 6 8 8 Vuxenutbildning antal elever 220 170 190 93***** 160 Bemanning vuxenutbildning 20,8 17,6 17,6 19 19 SFI elever 198 250 187 170 **** Budget 2016 inklusive elevökning från ramtilldelning februari 2015. Ökning finansieras av etableringsstöd. Mätning 15/2 2015 avser endast en ögonblicksbild av det datumet. ***** From mätning 15/2 16, särredovisas övriga vuxenstuderande och SFI Plan- och byggenheten 2014 2015 2016 2017 Antal ärenden 262 275 262 262 Driftsbudget Efter att tjänstemannaförslaget presenterats för presidier och partigrupper har samtliga beretts möjlighet att inkomma med synpunkter till budgetberedningen (Ksau). Samtliga nämnder har protokoll som visar att budget 2017 varit uppe för diskussion. Åtgärderna i budgetförslaget för 2017 bedöms även rymmas inom det finansiella utrymmet för planåren 2018 och 2019. Beräkningarna för 2017 och 2019 ger höga resultatnivåer, vilket behöver finnas för att möta den osäkerhet som den omfattande flyktingverksamheten medför. För Mellerud är det en ny erfarenhet att planera för oförändrad eller t.o.m. en växande befolkning. Fram till 2016 har flyktingverksamheten helt kunnat finansieras med statsbidrag från Migrationsverket. Förslaget till budget 2017 och planåren innebär att endast en mindre del finansieras med skattemedel beräkningarna förutsätter att flyktingbidrag medfinansierar helheten. Blir det fler eller färre så påverkas förutsättningarna väsentligt. Pga. av osäkerheterna i beräkningar och bedömningar grundade på flyktingmottagandet mm, samt de extra statsbidrag som utlovats drar budgetberedningen slutsatsen att tilldelade ramar behöver ses över under hösten. Vid kommunfullmäktiges novembersammanträde redovisas nämndernas verksamhetsmål för 2017. 9

Budget 2017 Nov 2016 10 Resultaträkning Kassaflödesanalys Belopp i Mkr Bokslut 2015 Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Belopp i Mkr Bokslut 2015 Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter 182,1 201,2 194,5 194,5 194,5 Periodens resultat 16,7 41,6 35,0 34,4 29,7 Kostnader -655,3-703,1-713,3-728,5-744,2 Avskrivningar 21,4 22,8 22,8 22,8 22,8 Kortfr. Skulder/fordringar 31,5-32,5-8,9-0,2-0,1 Avskrivningar -21,4-22,8-22,8-22,8-22,8 Löpande verksamhet 69,7 31,9 48,9 57,0 52,4 Verksamhetens nettokostnader -494,5-524,7-541,6-556,8-572,5 Investeringsverksamhet -38,6-46,5-128,7-70,2-23,3 Finansieringsverksamheten 0,6 0,0 60,0 10,0-25,0 Skatteintäkter 326,9 337,3 354,0 368,3 382,3 - varav nyupplåning 0,0 60,0 10,0 0,0 Statsbidrag & utjämning 169,4 182,5 187,3 187,7 190,9 Extra statsbidrag 30,8 19,8 19,8 14,2 Periodens kassaflöde 31,6-14,5-19,8-3,2 4,1 Fastighetsavgift 17,9 18,2 18,2 18,2 18,2 Summa skatt & bidrag 514,2 568,7 579,3 594,0 605,5 Likvida medel Räntenetto -2,9-2,4-2,7-2,9-3,2 Vid periodens början 26,8 58,4 43,9 24,1 20,8 Periodens resultat 16,7 41,6 35,0 34,4 29,7 Vid periodens slut 58,4 43,9 24,1 20,8 24,9 Balansräkning Avstämning finansiella mål Belopp i Mkr Bokslut 2015 Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Belopp i Mkr Bokslut 2015 Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Tillgångar A. Investeringar ska finansieras med egna medel Anläggningstillgångar 399,4 423,1 529,1 576,5 577,1 Avskrivningar 21,4 22,8 22,8 22,8 22,8 Omsättningstillgångar 116,3 101,8 82,0 78,7 82,8 Resultat 16,7 41,6 35,0 34,4 29,7 - varav likvida medel 58,4 43,9 24,1 20,8 24,9 Investeringar -38,6-46,5-128,7-70,2-23,3 Summa tillgångar 515,8 524,9 611,1 655,3 659,9 Mål = positiv -0,5 18,0-70,9-13,1 29,2 Skulder B.Soliditeten ska vara positiv inkl. ansvarsförbindelse Eget kapital 213,2 254,8 289,9 324,3 354,0 Soliditet inkl ansvarsförbinde -0,7% 9,0% 13,8% 18,3% 22,6% Avsättningar 19,2 18,7 18,4 18,2 18,1 Mål = positiv >0 >0 >0 >0 >0 Långfristiga skulder 128,6 128,6 188,6 198,6 173,6 Kortfristiga skulder 154,8 122,8 114,2 114,2 114,2 C. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 10 tkr/inv Summa skulder 515,8 524,9 611,1 655,3 659,9 Långfristiga lån 128,6 128,6 188,6 198,6 173,6 Varav affärsverksamhet 70,3 71,7 93,6 89,6 85,6 Pensionsskuld 216,6 207,6 205,5 204,2 205,2 Varav skattefinansierad vht. 58,3 56,9 95,0 108,9 88,0 Antal invånare 9 169 9 200 9 200 9 200 9 200 Låneskuld per invånare 6,4 6,2 10,3 11,8 9,6 Resultatutjämningsreserv Mål = <10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 2015 2016P 2017 2018 2019 Ingående värde 21,4 27,8 63,8 93,0 121,5 D. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag. Årets förändring 6,5 36,0 29,2 28,4 23,7 Resultat 3,3% 7,3% 6,0% 5,8% 4,9% Utgående värde 27,8 63,8 93,0 121,5 145,2 Mål 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% I ovanstående resultaträkning är 2018-2019 års budgetramar schablonuppräknad med 1 % löpande kostnader och personalkostnaderna enligt prognos från SKL, 3,0 %. Resultatmålet för perioden är satt till 2 %. Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har antagit en vision för Melleruds kommun. Visionen återfinns i slutet av dokumentet. Visionen gäller tills Kommunfullmäktige beslutar något annat, visionen innehåller fem inriktningsmål: alltid sätta medborgaren i centrum vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet erbjuda god livskvalitet prioritera barnfamiljer och ungdomar erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Till inriktningsmålen har Kommunfullmäktige kopplat mål (KF-mål) som är lite mer konkreta än inriktningsmålen och som gäller för innevarande mandatperiod och första året i nästkommande. Dessa mål är lite mer konkreta än inriktningsmålen och uttrycker Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna under dessa fyra år, 2016-2019. Utifrån dessa Kf-mål har nämnderna beslutat om mål för sin verksamhet, nämndsmålen kan förändras varje budgetår och måluppfyllelsen stäms av vid delårsbokslut och bokslut. Eftersom Kommunfullmäktiges mål gäller i fyra år så kan en total avstämning först göras i samband med årsredovisning 2019. Verksamhetsmålen ska tillsammans med kommunens finansiella mål leda fram till god ekonomisk hushållning. 10

Budget 2017 Nov 2016 11 Målen och en beskrivning av målen återfinns längst bak i dokumentet under rubriken Styr- och ledningsplan. Investeringsbudget Förslaget till investeringsbudget är anpassning av de önskemål som finns i förvaltningarna. Det är flera större investeringar på gång, trots att flera är fördelade på mer än ett år så kommer det inte att vara möjligt att uppfylla mål A, investeringar ska finansieras med egna medel. Övriga finansiella mål bedöms kunna uppfyllas. Objekt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Övergripande 300 000 300 000 300 000 Tekniska övergripande 300 000 300 000 300 000 Gatu och parkverksamhet 13 390 000 900 000 2 900 000 Nya eller utbyte komponenter 600 000 600 000 600 000 Gator o vägar 11 490 000 Byte av hjullastare 1 500 000 Ny lekplats 500 000 Uppdatering av lekplatser 300 000 300 000 300 000 Tillgänglighetsanpassningar 1 000 000 VA-verksamhet 22 005 000 1 850 000 1 850 000 Nya eller utbyte komponenter 1 850 000 1 850 000 1 850 000 Sanering ovidkommande vatten 6 635 000 Ny intagsledning Vita Sannar 10 500 000 Övergripande styr och övervakningssystem VA 1 500 000 Nytt kartsystem 400 000 VA Västeråda 1 120 000 Renhållning 250 000 250 000 250 000 Nya eller utbyte komponenter 250 000 250 000 250 000 Kostverksamhet 100 000 100 000 100 000 Inventarier kök 100 000 100 000 100 000 Lokalvårdsverksamhet 100 000 100 000 100 000 Maskininvestering 100 000 100 000 100 000 Fjärrvärme 9 000 000 100 000 100 000 Nya eller utbyte komponenter 100 000 100 000 100 000 Utbyggnad fjärrvärme Östra Mellerud 8 900 000 Fastighetsverksamhet 44 750 000 46 500 000 1 500 000 Nya eller utbyte komponenter 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Särskilt boende 40 000 000 45 000 000 Utbyte av tak 450 000 Ny värmekälla Karolinerskolan 2 800 000 Socialnämnden 300 000 300 000 300 000 Inventarier 300 000 300 000 300 000 Kultur- och utbildningsnämnden 800 000 800 000 800 000 Datorer -inventarier IKT 2016 800 000 800 000 800 000 Oförutsett/Ej fördelat 0 19 000 000 15 100 000 SUMMA 90 995 000 70 200 000 23 300 000 Varav nya eller utbyte komponenter 4 300 000 4 300 000 4 300 000 11

Budget 2017 Nov 2016 12 Förslag till beslut Beslut Antagande av budgethandlingen omfattar även nedanstående förslag till beslut. Finansiella mål i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning A. Investeringar ska finansieras med egna medel. Definieras som summan av årets resultat och avskrivningar. (Vill man investera mer så krävs bättre resultat). Vid beslut av Kommunfullmäktige om investeringsnivå som kräver upplåning, upphävs detta mål. B. Soliditeten ska vara positiv inklusive ansvarsförbindelse. Soliditeten beräknas genom att ställa eget kapital minus ansvarsförbindelsen i förhållande till tillgångarna. C. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 10 tkr/inv. Ökar antalet invånare så ökar återbetalningsförmågan och skulden kan öka, eller omvänt. D. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag. Resultatet ska inflationssäkra eget kapital, men minst öka med 2 %. På grund av hög investeringsnivå för budgetåret 2017 och planåret 2018 medges undantag för mål A. Verksamhetsmål i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning Beskrivs i stycket Styr- och ledningsplan på nästa sida i detta dokument. Kommunfullmäktiges mål är avsedda att gälla innevarande mandatperiod och ett år in i nästkommande. Nämndernas mål beslutas för ett år i taget. Rapportering av måluppfyllelse till Kommunfullmäktige sker i samband med delårsbokslut och bokslut. Skattesats För 2017 fastställdes skattesatsen till 22:60 kronor per skattekrona vid kommunfullmäktiges juni sammanträde. Borgensram Borgensram för AB Melleruds bostäder uppgår under 2016 till 160 mkr, f.n. är 152 mkr utnyttjat. Bolaget planerar nybyggnation, upphandling och beräkning av lånebehov är inte klart. Borgensramen föreslås vara oförändrad. Låneram Under förutsättning att nämnderna håller verksamheten inom ram samt att tidigare beslutade och inför 2017 budgeterade investeringsobjekt fullföljs beräknas låneskulden per den 31 december 2016 behöva utökas med 60 mkr för att därefter uppgå till 187 mkr. 12

Budget 2017 Nov 2016 13 Vision Mellerud en drivande och nytänkande kommun i framkant av utvecklingen, där barnfamiljer och ungdomar prioriteras. Att samlas kring en tydlig vision ger en stark ledstjärna mot framtiden. Melleruds vision ska ge en bild och en samsyn kring utvecklingen som överbryggar politiska gränser och som inbegriper alla. Mellerud från historia till framtid Melleruds historia präglas av jordbruk, järnväg, industri och handel med varor och tjänster. Akvedukten i Håverud byggdes med djärv och innovativ teknik. Akvedukten är en symbol för hur nytänkande ligger till grund för utveckling. På samma sätt som industrin och tekniken utvecklats under 1900-talet ska företagen utvecklas under 2000- talet. Det ska ligga ett tydligt fokus på miljö och miljövänlig produktion och tillverkning. Mellerud ska tillvarata kommunens stora möjlighet när det gäller biogas och vindkraft. Genom satsningar på förnyelsebar energi ska Melleruds kommun bli självförsörjande på energi. Att satsa på hållbar utveckling där varje generation bär sina kostnader och inte överlämnar ekonomiska skulder eller miljöskulder till kommande generationer är av största betydelse. Turismnäringens utveckling är av vikt för kommunen. Denna ska utvecklas ytterligare genom kunskap, kompetens samt vilja och mod att tänka nytt. De kommunala verksamheterna För att kunna attrahera framtidens företag, både existerande och nya, lokala och externa, ska Mellerud vara bland de bästa inom sitt geografiska område när det gäller näringslivsklimat, utbildningsmöjligheter, livskvalitet och omtanke om människorna som bor och verkar i kommunen. Melleruds kommuns verksamhet ska inta en särställning, och erbjuda service med hög kvalitet, som svarar upp mot de krav kommuninvånarna ställer. Mellerud det framtida valet vara det självklara valet för såväl boende som företag. Detta ger oss en möjlighet att tillsammans skapa välstånd i framtiden. Kommunens roll ska vara att mobilisera alla krafter och få dem att arbeta mot samma mål. De stora resultaten ska nås genom att människor i näringslivet, organisationerna och de kommunala verksamheterna drar åt samma håll. Inriktningsmål : alltid sätta medborgaren i centrum vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet erbjuda god livskvalitet prioritera barnfamiljer och ungdomar erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Styr och ledningsplan OBS! ska uppdateras Kommunstyrelsens administrativa förvaltning Inriktningsmål KF mål Nämndmål alltid sätta medborgaren i centrum Att utveckla ett hållbart samhälle arbeta för ett hållbart samhälle. Med hållbart samhälle menas ett starkt näringsliv för kommunens företag, goda förbindelser för kollektivtrafik och IT-infrastruktur, en stark integration, en tydlig miljömedvetenhet, samt för kommunens invånare. Att stärka förmågan att hantera en krissituation förbättra förmågan att hantera en krissituation samt olika samhällsstörningar för att stärka säkerheten för sina invånare. Att stärka infrastrukturen Kommunstyrelsens mål är att stärka infrastrukturen, internt och externt. Med infrastruktur menas kommunikation, IT-infrastruktur samt faktorer som främjar pendling. 13

Budget 2017 Nov 2016 14 Inriktningsmål KF mål Nämndmål Att utöka andelen etableringar av nyinflyttade Kommunstyrelsen mål är att utöka andelen etableringar av nyinflyttade. Med etableringar menas att sysselsättningsgrad utbildningsgrad, boendesituation motsvarar den övriga befolkningen i syfte att få fler självförsörjande invånare. Att utöka samarbetet mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv. Kommunstyrelsen mål är att utöka samarbetet mellan skola och näringsliv för att främja tillväxt i befintliga företag samt attrahera nyetableringar. erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt erbjuda god livskvalité prioritera barnfamiljer och ungdomar vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Att utveckla kommunens attraktivitet arbeta intensivt med att var en attraktiv kommun så att fler företag och invånare väljer att etablera sig i kommunen. Att öka antalet invånare ger även bättre underlag för handel och service Att främja en jämlik och jämställd hälsa verka för en god och rättvis tillgång till hälsofrämjande tjänster för samtliga invånare oavsett ursprung eller socioekonomisk status. Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän utveckla och stärka dialogen mellan politiker och tjänstemän för att främja effektivitet och nytänkande. Att revidera översiktsplanen. Kommunstyrelsens mål är att revidera översiktsplanen syfte att skapa en god beredskap för nybyggnation, bostäder och industri. Att utöka marknadsföringen av kommunen Kommunstyrelsens mål är att utöka marknadsföringen för att attrahera invånare, näringsliv samt besöksnäring Att främja goda livsvillkor Kommunstyrelsens mål är att möjliggöra för invånare att engagera sig i sin hälsa utifrån sina egna förutsättningar Att aktualisera kommunens planer, policy och reglementen. Kommunstyrelsens mål är att aktualisera samtliga styrdokument i syfte att främja och utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän. Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsförvaltning Inriktningsmål KF mål Nämndmål alltid sätta medborgaren i centrum Att utveckla ett hållbart samhälle arbeta för ett hållbart samhälle. Med hållbart Att öka andelen förnybar energi Kommunstyrelsens mål är att öka andelen förnybar energi för att 14

Budget 2017 Nov 2016 15 Inriktningsmål KF mål Nämndmål erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt samhälle menas ett starkt näringsliv för kommunens företag, goda förbindelser för kollektivtrafik och IT-infrastruktur, en stark integration, en tydlig miljömedvetenhet, samt för kommunens invånare. motverka betydelsen av fossila bränslen. erbjuda god livskvalité prioritera barnfamiljer och ungdomar vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Att främja en jämlik och jämställd hälsa verka för en god och rättvis tillgång till hälsofrämjande tjänster för samtliga invånare oavsett ursprung eller socioekonomisk status. Att främja goda livsvillkor. Att starta byggandet av ett särskilt boende. Att upphandla entreprenör för att bygga ett särskilt boende. Byggnadsnämnden Inriktningsmål KF mål Nämndmål alltid sätta medborgaren i centrum erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt erbjuda god livskvalité Att skapa goda förutsättningar för ett attraktivt boende. arbeta intensivt med att skapa goda förutsättningar för att attraktivt boende. Ett attraktivt boende är en förutsättning för att erbjuda god livskvalitet för kommunens invånare Att revidera minst två detaljplaner Byggnadsnämndedens mål är att revidera minst två detaljplaner och göra dem ändamålsenliga som en del av att skapa goda förutsättningar för ett attraktivt boende och tillgodose näringslivets behov. Att utforma två nya detaljplaner prioritera barnfamiljer och ungdomar vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som Att uppmuntra till ett hållbart byggande vara en Byggnadsnämndedens mål är att utforma två nya detaljplaner som en del för att skapa goda förutsättningar för ett attraktivt boende. Att utöka informationen om energieffektiva hus till allmänheten 15

Budget 2017 Nov 2016 16 Inriktningsmål KF mål Nämndmål uppmuntrar till och stödjer kreativitet nytänkande kommun som uppmuntrar till hållbart byggande. Byggnadsnämndens mål är att utöka informationen om energieffektiva hus till allmänheten för att uppmuntra till ett hållbart bygganden inom kommunen. Kultur- och utbildningsnämnden Inriktningsmål KF mål Nämndmål alltid sätta medborgaren i centrum erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt erbjuda god livskvalité prioritera barnfamiljer och ungdomar vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Varje verksamhet ska ha en välutvecklad dialogmed brukaren Melleruds invånare får möjlighet att ge synpunkter på verksamheterna inom vår förvaltning. Utveckla samverkan mellan skola, vuxenutbildningen och arbetsliv Utveckla samarbetet med näringslivet i Mellerud. Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete Verksamheterna ska verka för en god och rättvis tillgång till hälsofrämjande tjänster för samtliga brukare. Alla barn ska erbjudas en god start i livet Förskolan ska präglas av flexibilitet och en god kvalitet. Alla elever ska erbjudas en utbildning med en hög och likvärdig kvalitet Alla elever ska ges det stöd de behöver för att klara kunskapskraven. Kun ska utveckla sin verksamhet med ett fokus på inkludering och mångfald Identifiera förbättringsområden. Genomföra brukarenkäter för att identifiera förbättringsområden. Utveckla lärlingsprogrammet och vuxenutbildningen efter näringslivets behov Kartlägga och näringslivets och kommunens behov och anpassa utbildningsutbudet. Alla elever får godkända betyg i alla ämnen för att främja en jämlik och jämställd hälsa Genom ett fullständigt betyg ges eleven möjlighet till ett livslångt lärande. Utmana och stimulera barns utveckling och lärande i förskola och fritidshem Hög andel förskollärare och fritidspedagoger i kommunens verksamheter. Öka måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasiet så att alla elever ska klara kunskapskraven. Eleverna når betyg i alla ämnen genom tidiga insatser. Nyanlända elever ska erbjudas en utbildning av hög och likvärdig kvalitet Varje skola arbeta aktivt med att nyanlända elever ska få en bra skolgång. I arbetet är det viktigt att kartlägga elevernas kunskaper och skapa en bra samverkan mellan skolans förberedelseklass och elevens ordinarie klass. Eleverna ska komma ut i ordinarie undervisning så snart som möjligt. Ökat kulturutbud i kommunen för att nå nya grupper Utveckla informationen om kommunens kulturutbud och kultur pris. 16

Budget 2017 Nov 2016 17 Socialnämnden Inriktningsmål KF mål Nämndmål alltid sätta medborgaren i centrum Kvalitativ omsorg i relation till kommunens förutsättningar erbjuda en kvalitativ omsorg som återspeglar kommuninvånarnas behov i relation till kommunens förutsättningar. Med kvalitativ omsorg menas en individanpassad omsorg, ett tydligt förebyggande arbete och goda boendealternativ. Förebyggandearbete inom verksamhet Utöka det förebyggande arbetet inom verksamheterna Individanpassad omsorg Utveckla en mer flexibel och individanpassa omsorg med trygghet och delaktighet för alla brukare Inventera behovet av boendealternativ Inventera behovet av boendealternativ inom äldreomsorgen i syfte att få en tydlig bild av behovet för att erbjuda en kvalitativ omsorg. Minska behovet av externa placeringar erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt erbjuda god livskvalité prioritera barnfamiljer och ungdomar vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Jämlik och jämställd hälsa verka för en god och rättvis tillgång till hälsofrämjande tjänster för samtliga invånare, oavsett ursprung eller socioekonomisk status. Attraktiv arbetsgivare vara en attraktiv arbetsgivare för att behålla, men även attrahera kompetent personal. Kompetent personal är en förutsättning för att Mellerud ska var en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Socialnämndens mål är att minska behovet av externa placeringar. Fokus ska sättas på individens bästa i relation till de förutsättningar som finns tillgängliga. Genusperspektiv Genusperspektivet ska inkluderas inom verksamheterna för att säkerställa brukarnas samt personalens likabehandling. Stötta och inkludera nyanlända Nyanlända ska ges samma kvalitet i stöd och hjälpinsatser som övriga kommunmedborgare Arbetsmiljö Arbetsmiljön ska stärkas inom förvaltningen både inom den egna organisationen och hemma hos brukarna. 17

Budget 2017 Nov 2016 18 Specificering av vissa statsbidrag för åren 2016 2020 I tabellen nedan framgår om och när vissa bidrag ingår i Prognosunderlag K 2016 2020 och övriga beräkningar. Belopp markerade med Ja ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Tabellen är inte heltäckande utan har endast med regleringar av statsbidragsramen som aviserats under senare år. Längre ned i tabellen finns också vissa nya och/eller större riktade statsbidrag (markerade med Nej). I flertalet fall framgår det inte av BP2017 om bidraget gäller även 2020, därför har vi inte uppdaterad 2020 med riktade bidrag. Fr.o.m. det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli generellt ingår beloppet i våra beräkningar. Statsbidrag 2016 2017 2018 2019 2020 Läs mer i cirkulär Ökade resurser till välfärden (del av 10 miljarder) I progn? Ja Ja Ja Ja 16:50 Belopp 2 100 2 100 3 500 4 900 Mnkr 211 207 342 473 Kr/inv Betygsättning i moderna språk I progn? Ja Ja Ja Ja 16:50 Belopp 4 8 8 8 Mnkr 0 1 1 1 Kr/inv Lovskola I progn? Ja Ja Ja Ja 16:50 Belopp 30 60 60 60 Mnkr 3 6 6 6 Kr/inv Läsa-skriva-räkna-garanti I progn? Ja Ja Ja 16:50 Belopp 130 130 130 Mnkr 13 13 13 Kr/inv Nationella prov I progn? Ja Ja Ja 16:50 Belopp -61-61 -61 Mnkr -6-6 -6 Kr/inv Rätt till Komvux I progn? Ja Ja Ja Ja 16:50 Belopp 534 530 530 532 Mnkr 54 52 52 51 Kr/inv Avdrag för resor till och från arbetet I progn? Ja Ja Ja Ja 16:50 Belopp -205-205 -205-205 Mnkr -21-21 -21-21 Kr/inv Skatteavtalet Sverige-Danmark I progn? Ja Ja Ja Ja 16:50 Belopp -13-13 -13-13 Mnkr -1-1 -1-1 Kr/inv Nedsättning av fastighetsavgiften 16:50 15:24 I progn? Ja Ja Ja 14:39 Belopp 64 128 192 Mnkr 6 12 19 Kr/inv Överföring till 1:3 Kommunalekonomiska organisationer I progn? Ja Ja Ja Ja 16:50 Belopp -0,4-0,4-0,4-0,4 Mnkr 0 0 0 0 Kr/inv Frivilliga nationella prov NO och SO I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 15:24 Belopp -26-26 -26-26 -26 Mnkr -3-3 -3-3 -3 Kr/inv Stödboendereform I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 15:24 Belopp -14-27 -27-27 -27 Mnkr 18

Budget 2017 Nov 2016 19-1 -3-3 -3-3 Kr/inv Höjt takbelopp högkostnadsskydd ÄO I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 15:24 Belopp -74-148 -148-148 -148 Mnkr -7-15 -15-15 -15 Kr/inv Höjning av barndelen i riksnormen mm. I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 15:24 Belopp 181 181 181 181 181 Mnkr 18 18 18 18 18 Kr/inv Minskning med anledning av förändrad inkomstutjämning I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 15:24 Belopp -850-850 -850-850 -850 Mnkr -86-85 -84-83 -83 Kr/inv Kompensation för sänkt skatt till pensionärer I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 15:24 Belopp 1 193 1 193 1 193 1 193 1 193 Mnkr 121 119 117 116 116 Kr/inv Utjämningsbelopp enl avtal mellan Sverige och Danmark I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 15:24 Belopp -19-19 -19-19 -19 Mnkr -2-2 -2-2 -2 Kr/inv Justering för skatteväxling 1 I progn? Ja 15:24 Belopp 60 Mnkr 6 Kr/inv Avskaffad nedsättning sociala avgifter unga I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 15:24 15:14 Belopp 2 225 2 567 2 567 2 567 2 567 Mnkr 231 258 256 253 248 Kr/inv Resterande medel i oklart reform, I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 15:14 varav 60 mnkr antas avse kartläggning av nyanlända Belopp elevers kunskaper 72 72 72 72 72 Mnkr 7 7 7 7 7 Kr/inv Justering skatteväxlingar I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 16:50 15:14 Belopp -60-60 -60-60 -60 Mnkr -6-6 -6-6 -6 Kr/inv Nationella slutprov I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 14:52 Belopp 7 7 7 7 7 Mnkr 1 1 1 1 1 Kr/inv Obligatoriskt bedömningsstöd I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 14:52 Belopp 13 13 13 13 13 Mnkr 1 1 1 1 1 Kr/inv Tydligare krav grundvux I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 14:52 Belopp -29-29 -29-29 -29 Mnkr -3-3 -3-3 -3 Kr/inv Nya gymnasiesärskolan I progn? Ja Ja Ja Ja 14:39 Belopp 14 14 14 14 Mnkr 1 1 1 1 Kr/inv Gode män I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 14:39 Belopp 5 5 5 5 5 Mnkr 1 1 0 0 0 Kr/inv Justering krav Komvux I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 14:39 Belopp -30-30 -30-30 -30 Mnkr -3-3 -3-3 -3 Kr/inv Begränsad avdragsrätt pensionssparande I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 14:39 Belopp -2 440-2 440-2 440-2 440-2 440 Mnkr -248-245 -243-243 -243 Kr/inv Utjämningsbelopp (netto) enl avtal mellan Danmark o I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 14:39 Sverige Belopp -20-20 -20-20 -20 Mnkr -2-2 -2-2 -2 Kr/inv Skatteväxling mellan kommuner och landsting I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 13:72 Belopp 50 50 50 50 50 Mnkr 19

Budget 2017 Nov 2016 20 5 5 5 5 5 Kr/Inv Kompensation sänkt inkomstutjämningsavgift I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 13:48 Belopp 850 850 850 850 850 Mnkr 87 85 85 85 85 Kr/Inv Jobbstimulans ekonomiskt bistånd I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 13:48 Belopp 210 210 210 210 210 Mnkr 22 21 21 21 21 Kr/Inv Effektiviseringar nya gymnasieskolan I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 13:48 Belopp -470-470 -470-470 -470 Mnkr -48-48 -47-47 -47 Kr/Inv Utökad undervisningstid i matematik år 4 6 I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 13:48 Belopp 245 490 490 490 490 Mnkr 25 50 49 49 49 Kr/Inv Nationella minoritetsspråk I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 13:48 Belopp 9 9 9 9 9 Mnkr 1 1 1 1 1 Kr/Inv Ungdomar utanför gymnasieskolan I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 13:48 Belopp 10 10 10 10 10 Mnkr 1 1 1 1 1 Kr/Inv Införande av aktivitetskrav Komvux I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 13:48 Belopp 30 30 30 30 30 Mnkr 3 3 3 3 3 Kr/Inv Medborgarcermonier I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 13:48 Belopp 5 5 5 5 5 Mnkr 1 1 1 1 1 Kr/Inv Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA) I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 13:48 Belopp 1 576 1 576 1 576 1 576 1 576 Mnkr 162 160 159 159 159 Kr/Inv Utjämningsbelopp (netto) enl avtal mellan Danmark o I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 13:48 Sverige Belopp 76 76 76 76 76 Mnkr 8 8 8 8 8 Kr/Inv Den nya gymnasiesärskolan I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 13:48 Belopp 17 0 0 0 0 Mnkr 2 Kr/Inv Sekretess i skolväsendet (SOU 2011:58) I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 13:48 Belopp -0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 Mnkr 0 0 0 0 0 Kr/Inv Skatteväxling mellan kommuner och landsting I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 12:71 Belopp 155 155 155 155 155 Mnkr 16 16 16 16 16 Kr/Inv Stärkt stöd och skydd för barn och unga I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 12:44 Belopp 65 65 65 65 65 Mnkr Utökad målgrupp för SO för nyanlända utanför flyktingmottagandet (Ds 2012:24) 7 7 7 7 7 Kr/Inv I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 12:44 Belopp 40 40 40 40 40 Mnkr 4 4 4 4 4 Kr/Inv Nationella prov Komvux I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 12:44 Belopp 30 30 30 30 30 Mnkr 3 3 3 3 3 Kr/Inv Överföring till UO9, anhörigstöd (Prop 2008/09:82) I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 12:44 Belopp 2 2 2 2 2 Mnkr 0 0 0 0 0 Kr/Inv Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA) I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 12:44 Belopp 717 717 717 717 717 Mnkr 20

Budget 2017 Nov 2016 21 74 73 72 72 72 Kr/Inv Utjämningsbelopp (netto) enl avtal mellan Danmark o I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 12:44 Sverige Belopp 86 86 86 86 86 Mnkr 9 9 9 9 9 Kr/Inv Sänkt fastighetsavgift för hyreshusenheter I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 12:44 Belopp 550 550 550 550 550 Mnkr 56 56 55 55 55 Kr/Inv Skatteväxling mellan kommuner och landsting I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 11:61 Belopp -484-484 -484-484 -484 Mnkr -50-49 -49-49 -49 Kr/Inv Fler nationella prov I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 11:37 Belopp 40 40 40 40 40 Mnkr 4 4 4 4 4 Kr/Inv Lärarlegitimation I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 11:37 Stärkta förutsättningar för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2011:30) Belopp 257 258 258 258 258 Mnkr 26 26 26 26 26 Kr/Inv I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 11:37 Belopp 7 7 7 7 7 Mnkr 1 1 1 1 1 Kr/Inv 3:12-reglerna I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 11:37 Belopp 141 141 141 141 141 Mnkr 14 14 14 14 14 Kr/Inv Äldreomsorg anhörigstöd I progn? ja ja ja ja ja 10:63 Belopp 300 300 300 300 300 Mnkr 31 30 30 30 30 Kr/Inv Nya skollagen I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 10:63 Belopp 70 70 70 70 70 Mnkr 7 7 7 7 7 Kr/Inv Införande av betyg från åk 6 I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 10:63 Belopp 118 118 118 118 118 Mnkr 12 12 12 12 12 Kr/Inv Ökad undervisningstid i matematik, åk 1 3 I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 10:63 Belopp 500 500 500 500 500 Mnkr 51 51 50 50 50 Kr/Inv Utjämningsbelopp (netto) enl avtal mellan Danmark o I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 10:63 Sverige Belopp 124 124 124 124 124 Mnkr 13 13 12 12 12 Kr/Inv Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA) I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 10:63 Belopp 4 920 4 920 4 920 4 920 4 920 Mnkr 505 500 495 495 495 Kr/Inv Rektorsutbildning I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 09:55 Belopp 7 7 7 7 7 Mnkr 1 1 1 1 1 Kr/Inv HPV-Vaccin I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 09:55 Belopp 22 22 22 22 22 Mnkr 2 2 2 2 2 Kr/Inv Ändring skuldsaneringslagen I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 09:55 Belopp 5 5 5 5 5 Mnkr 1 1 1 1 1 Kr/Inv Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA) I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 09:55 Belopp 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 Mnkr 236 234 231 231 231 Kr/Inv Reglering underskott LSS (tillfälligt införandebidag) I progn? Ja Ja Ja Ja Ja 09:55 Belopp 15 15 15 15 15 Mnkr 21