Typfall för arkivering av e-fakturor. Framtaget av NEA:s Operatörssamverkan / Arbetsgrupp Arkivering

Relevanta dokument
NEA Nätverket för elektroniska affärer

Bilagor till elektroniska fakturor

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Val av PEPPOL-ID. Val av PEPPOL-ID

Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

BEAst rekommendation för hantering av bilagor till elektroniska fakturor

Webkurs om bilagor till e-fakturor

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

Användarhandbok Servicesidorna För utställare

Handledning för efakturering

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total?

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

e-faktura - Mottagare

Användarhandledning Standardfaktura SEB imail 1.1 Standardfaktura

Oktober 2000 Version 1:1. Välkommen till e-giro webhotell

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Kom igång med E-fakturering

RAMAVTALSBILAGA 12. AVROP AV OPERATÖRSTJÄNST FÖR DISTRIBUTION AV KUNDFAKTUROR MALL FÖR SPECIFIKATION AV UPPDRAG Uppdaterad

E-Faktura Användarhandbok till Servicesidorna för Fakturamottagare

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Linköpings universitet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor

Support Frågor och svar

Innehållsförteckning Bygglov Granskningsresultat Avstämning mot kontrollmål... 12

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster

Snabbguide till Vårdfaktura

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Vad säger bokföringslagen och BFN:s vägledning Bokföring om fakturor?

PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Svensk strategi för ökad efakturering

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Seminarium 7 april 2011 Avtal om tredjepartstjänster Peter Nordbeck Advokatfirman Delphi

VILLKOR FÖR E-FAKTURASERVICE FÖR FÖRETAGSKUNDER

Handledning för Exder eprinter

Ekonomimeddelande 2016:5

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved

E-faktura i filöverföringen Beskrivning av tjänsten

till iscala. SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP

Statens införande av e-faktura NEA forum

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Ekonomimeddelande 2014:5

Riktlinjer och förutsättningar för skanning och ersättningsskanning i Stockholms stad. stockholm.se

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Kom igång med Fakturaportalen!

Kom igång med Fakturaportalen!

Kerstin Wiss Holmdahl Avdelningen för juridik

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

BEAst. Rekommendation Bilagehantering. Rekommendation Bilagehantering ver november 2015

Handledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

S-gruppens portal för e-fakturor Snabbanvisning

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Agresso AB Tillämpning SFTI

Krav på innehållet i fakturor ställda till Akademiska Hus AB

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Program för uppgörande av fakturerarmeddelande

Rekommendation. Hantering av elektroniska fakturor

Pengaktuellt. Nr september 2008

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE

Regionservice Fakturering VGR. Skanning och verifiering. Projekt patientfaktura.

Rapport. Digital kvittohantering. Förstudie esam

NEA webinar

AVGIFT FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB

Elektronisk fakturahantering

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA /1121 Håkan Lövblad

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Landstinget Dalarna

Övergång till sammanhållen digital ärendehantering gallring av ärendeakter i pappersform

E-Faktura Användarhandbok till Servicesidorna för Fakturautställare

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Handledning för Stockholms stad

Fakturaportal för Leverantörer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem Internfakturor

Säker elektronisk fakturering av konsumenter

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturamottagare V 2.0 Bankgirot

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB

Manual Partnerwebben 2014

Byggbranschens konferens om eaffärer Peter Fredholm

Punktskattedeklaration, Tillfälliga VETUMA-identifierade skattskyldiga, användarguide

Välkommen till e-giro privat

Elektronisk fakturahantering Betala inte mer än du behöver

E-faktura - Hur gör man

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Sortera post - Centralt

Arkivansvar ROLLBESKRIVNING FÖR ARKIVANSVARIG OCH ARKIVREDOGÖRARE. Koncernkontoret

Transkript:

Typfall för arkivering av e-fakturor Framtaget av NEA:s Operatörssamverkan / Arbetsgrupp Arkivering 181018

ledande förklaringar - Konvertering. Betyder en sorts behandling av en fakturafil, t ex konvertering mellan olika filformat. formationen i den inkommande filen flyttas till den utgående filen. Konverteringen mellan olika koder/information kan även ske, t ex datumformat. Grundinformationen ändras ej, utan endast hur den presenteras/kodas. - formationsförändring. Behandling av en fakturafil som innebär att obligatorisk information försvinner eller tillförs i den utgående filen (fakturan). Med obligatorisk avses information som är nödvändig enligt Momslagen och Bokföringslagen och andra gällande lagar. Generell information såsom en julhälsning i ett fritextfält anses ej som obligatorisk information. - I typfallen används och csv-format för att beskriva ett strukturerat format på en inkommande och en utgående fil i exemplen. Men typfallen är även relevanta för alla andra strukturerade filformat. - I typfallen finns boxar benämnda IN-och UT och dessa representerar endast mottagning och sändning av en fil. gen behandling av en fil sker där. - Om fakturans innehåll förändras hos avsändarens operatör, anses fakturan först efter denna förändring. I typfallen anges var utfärdandet av fakturan sker. - I de fall fakturautställaren eller fakturamottagaren väljer att låta en tredjepart (operatör i detta dokument) ansvara för arkivering av fakturor, så skall ett avtal finnas med tredjeparten (operatören) som reglerar detta.

Typfall 1 En faktura skickas från fakturautställaren till fakturamottagaren, utan någon konvertering hos någon operatör. Operatör A Operatör B mottagare gen gen konvertering konvertering A2 A3 M2 M3 Arkivering av faktura för avsändaren kan ske vid antingen, A2 eller A3. Arkivering av faktura för mottagaren kan ske vid antingen, M2 eller M3.

Typfall 2 En faktura skickas från fakturautställaren till fakturamottagaren och konvertering utan informationsförändring sker hos mottagarens operatör. Operatör A Operatör B mottagare csv-fil gen gen informationsförändring konvertering A2 A3 M2 M3 Arkivering av faktura för avsändaren kan ske vid antingen, A2 eller A3. Arkivering av faktura för mottagaren kan ske vid antingen, M2 eller M3.

Typfall 3 En faktura skickas från fakturautställaren till fakturamottagaren och konvertering med eventuell informationsförändring sker hos mottagarens operatör. Operatör A Operatör B mottagare gen konvertering Eventuell informationsförändring A2 A3 csv-fil Arkivering av faktura för avsändaren kan ske vid antingen, A2 eller A3. Arkivering av faktura för mottagaren måste ske vid.

Typfall 4 En faktura skickas från fakturautställaren till fakturamottagaren och konvertering utan informationsförändring sker hos avsändarens operatör. Operatör A Operatör B mottagare csv-fil A2 gen informationsförändring A3 gen konvertering M2 M3 Arkivering av faktura för avsändaren kan ske vid antingen, A2 eller A3. Arkivering av faktura för mottagaren kan ske vid antingen, M2 eller M3.

Typfall 5 Ett fakturaunderlag skickas från fakturautställaren till avsändarens operatör. Avsändarens operatör gör en konvertering där informationsförändring kan ske. Operatör A Operatör B mottagare csv-fil (underlag) Eventuell informationsförändring gen konvertering M2 Svefakrura M3 Arkivering av faktura för avsändaren måste ske vid. Arkivering av faktura för mottagaren kan ske vid antingen, M2 eller M3.

Typfall 6 e-faktura till ternetbank B2C utan skapas av utställaren En faktura skickas från fakturautställaren till avsändarens operatör. Avsändarens operatör gör en konvertering där ingen informationsförändring sker. En bild av fakturan lagras och en länk till fakturabilden skickas till ternetbanken tillsammans med en betalrad. Operatör gen informationsförändring Betalrad+länk ternetbank mottagare. Privatperson A2 A3 Arkivering av faktura för avsändaren kan ske vid antingen, A2 eller som en i A3 /html Här lagras en bild av fakturan i 18 månader och avsändaren har ej åtkomst till detta arkiv. Länk

Typfall 7 e-faktura till ternetbank B2C utan skapas av utställaren Ett fakturaunderlag skickas från fakturautställaren till avsändarens operatör. Avsändarens operatör gör en konvertering där informationsförändring kan ske. En bild av fakturan lagras och en länk till fakturabilden skickas till ternetbanken tillsammans med en betalrad. (underlag) Operatör formationsförändring Betalrad+länk ternetbank mottagare. Privatperson Arkivering av faktura för avsändaren måste ske som en i informationsförlust sker. /html Här lagras en bild av fakturan i 18 månader och avsändaren har ej åtkomst till detta arkiv. Länk

Typfall 8 e-faktura till ternetbank B2C Betalrad och skapas av utställaren En faktura skickas från fakturautställaren till en fakturamottagare som är en privatperson ansluten till en ternetbank. n skickar med en -bild av fakturan. gen konvertering sker hos avsändarens operatör. Betalrad + Operatör gen konvertering Betalrad+länk ternetbank mottagare. Privatperson A2 Arkivering av faktura för avsändaren kan ske vid antingen eller i A2 som en. Länk Här lagras en bild av fakturan i 18 månader och avsändaren har ej åtkomst till detta arkiv.

Typfall 9 e-faktura till ternetbank B2B utan skapas av utställaren En faktura skickas från fakturautställaren till en fakturamottagare som är ett företag ansluten till en ternetbank. gen informationsförändring av fakturan sker hos avsändarens operatör. Operatör gen informationsförändring Betalrad+länk ternetbank mottagare. Företag A2 A3 Arkivering av faktura för avsändaren kan ske vid antingen,a2 eller som en i A3 Här lagras en bild av fakturan i 18 månader och avsändaren har ej åtkomst till detta arkiv. Länk Mottagaren måste ladda hem en och lagra en i eget arkiv i minst tre år. Det är dock tillåtet att skriva ut en arbetskopia på papper och efter tre år endast ha kvar pappersdokumentet.

Typfall 10 e-faktura till ternetbank B2B utan skapas av utställaren Ett fakturaunderlag skickas från fakturautställaren till avsändarens operatör. Avsändarens operatör gör en konvertering där informationsförändring kan ske. n skickas till fakturamottagaren som är ett företag ansluten till en ternetbank. (underlag) Operatör Eventuell informationsförändring Betalrad+länk ternetbank mottagare. Företag Arkivering av faktura för avsändaren måste ske som en i informationsförlust sker. Här lagras en bild av fakturan i 18 månader och avsändaren har ej åtkomst till detta arkiv. Länk Mottagaren måste ladda hem en och lagra en i eget arkiv i minst tre år. Det är dock tillåtet att skriva ut en arbetskopia på papper och efter tre år endast ha kvar pappersdokumentet.

Typfall 11 e till ternetbank B2B Betalrad och skapas av utställaren En faktura skickas från fakturautställaren till en fakturamottagare som är ett företag ansluten till en ternetbank. n skickar med en -bild av fakturan. gen konvertering sker hos avsändarens operatör. Betalrad + Operatör gen konvertering Betalrad+länk ternetbank mottagare. Företag A2 Arkivering av faktura för avsändaren kan ske vid antingen eller i A2 som en.. Länk Här lagras en bild av fakturan i 18 månader och avsändaren har ej åtkomst till detta arkiv. Mottagaren måste ladda hem en och lagra en i eget arkiv i minst tre år. Det är dock tillåtet att skriva ut en arbetskopia på papper och efter tre år endast ha kvar pappersdokumentet.

Typfall 12 portal (mottagarens) n registrerar sin faktura manuellt i en webportal som fakturamottagaren tillhandahåller. n har inget avtal med operatören som administrerar webportalen. Manuell inskrivning av fakturainformation mottagare Webportal Operatör csv-fil M2 n måste ladda hem en och arkivera, då risk för informationsförlust finns vid den manuella inskrivningen. Arkivering av faktura för mottagaren kan ske vid antingen eller M2.

Typfall 13 portal (mottagarens) n laddar upp en fil med en faktura i en webportal som fakturamottagaren tillhandahåller. n har inget avtal med operatören som administrerar webportalen. Operatör mottagare Uppladdning av fakturafil Webportal csv-fil M2 Filen som skickas arkiveras i Arkivering av faktura för mottagaren kan ske vid antingen eller M2.

Typfall 14 Kuvertering / av-kuvertering Med kuvert menas extra information som används för adressering och transport av fakturan, t ex mellan operatörer, som läggs utanför/runt fakturan. Ett exempel på ett sådant kuvert är SBDH (Standard Business Document Header). Kuvertering/av-kuvertering kan ske i även i andra typfall i detta dokument. Operatör A med SBDH Operatör B utan SBDH mottagare utan SBDH A2 gen konvertering A3 gen konvertering M2 M3 Arkivering av faktura för avsändaren kan ske vid antingen, A2 eller A3. Kuvertet innehåller adressinformation för adressering av fakturan, så ingen påverkan på fakturan sker vid kuvertering/av-kuvertering. Arkivering av faktura för avsändaren kan ske vid antingen, M2 eller M3. Kuvertet innehåller adressinformation för adressering av fakturan, så ingen påverkan på fakturan sker vid kuvertering/av-kuvertering.

Typfall 15 gående pappersfaktura n skickar en fil till sin operatör som skapar en läsbar layout av fakturan och skriver sedan ut fakturan på papper. gen informationsförändring av fakturan sker hos avsändarens operatör. Operatör Pappersfaktura mottagare Skapa layout/ utskrift Papper A2 A4 A3 Arkivering av faktura för avsändaren kan ske elektroniskt vid antingen, A2, A3 eller i pappersformat i A4. Mottagaren ska sparas fakturan i pappersformat. Om pappersfakturan skannas, se typfall 17.

Typfall 16 gående pappersfaktura Komplettering av information innan utskrift n skickar en fil till sin operatör som skapar en läsbar layout av fakturan och skriver sedan ut fakturan på papper. Komplettering av fakturainformation sker hos avsändarens operatör, innan utskriften sker. Operatör (underlag) Komplett ering, skapa layout och utskrift Pappersfaktura mottagare Papper A2 Arkivering av faktura för avsändaren kan ske elektroniskt vid antingen eller i pappersformat i A2 Mottagaren ska sparas fakturan i pappersformat. Om pappersfakturan skannas, se typfall 17

Typfall 17 kommande pappersfaktura mottagaren anlitar en operatör som tar emot inkommande pappersfakturor och skannar dessa till elektroniska dokument. Pappersfaktura Operatör mottagare Skanning M2 M3 Mottagaren ska spara fakturan i pappersformat i. Det finns möjlighet att efter en viss tid endast spara en elektronisk kopia av pappersfakturan, vilket motsvarar M2 eller M3 i bilden.

Typfall 18 Korrigering av faktura hos avsändande operatör 1. En elektronisk faktura skickas från fakturautställaren till fakturamottagaren. 2. En kontroll av innehållet i fakturan hos mottagaren (eller dess operatör) visar att någon information är felaktig. Om mottagaren är offentlig så ska detta dokument hanteras som en inkommen handling. 3. n stoppas och information om detta skickas tillbaka till avsändaren. 4. Avsändaren gör en manuell korrigering av fakturan hos sin operatör. 5. Den korrigerade elektroniska fakturan (med samma fakturanummer) skickas till mottagaren. csv-fil Operatör A 1 Operatör B 2 X mottagare 4 Manuell korrigering 5 M2 M3 3 Arkivering av faktura för avsändaren måste ske i. Arkivering av faktura för mottagaren kan ske vid antingen, M2 eller M3.

Typfall 19 Korrigering av faktura hos mottagande operatör 1. En elektronisk faktura skickas från fakturautställaren till fakturamottagaren. 2. En kontroll av innehållet i fakturan hos mottagaren (eller dess operatör) visar att någon information är felaktig. 3. n stoppas och information om detta skickas tillbaka till avsändaren. 4. Avsändaren gör en manuell korrigering av fakturan hos mottagarens operatör. 5. Den korrigerade elektroniska fakturan (med samma fakturanummer) behandlas av mottagaren. Operatör A 1 Operatör B Konvert Kontroll. 2 X mottagare 5 4 Manuell korrigering av räkenskaps -information 3 Då det är mycket svårt att spåra att vem som gjort ändringar och vad och var i detta fall, så bör denna typ av lösning bör ej användas.

Typfall 20 Bild av fakturan skickas med den strukturerade fakturafilen (samma information) En faktura skickas från fakturautställaren till fakturamottagaren och avsändarens operatör skapar en bild av fakturan och skickar med den som en, till mottagarens operatör. en innehåller samma information som den strukturerade filen (n). I Sverige avråds från att skicka både en strukturerad fil och en, då det skapar oklarheter om vilket dokument som ska arkiveras. csv-fil A2 Operatör A samt gen. Om ingen informationsförlust sker vid konverteringen till eller vid skapande av en kan arkivering ske i, A2 eller A3 (antingen eller ) / A3 och -bild av fakturan Operatör B och M2 csv-fil och M3 mottagare Arkivering av faktura för mottagaren kan ske vid antingen, M2 eller M3. Då mottagaren ej kan avgöra om den strukturerade filen och innehåller exakt samma information, så bör både den strukturerade filen ( eller csv-fil) och -filen arkiveras.

Typfall 21 Bild av fakturan skickas med den strukturerade fakturafilen (kan ha olika informationsmängd) En faktura skickas från fakturautställaren till fakturamottagaren och avsändarens operatör skapar en bild av fakturan och skickar med den som en, till mottagarens operatör. en kan innehåll mer eller mindre information än den strukturerade filen (n). I Sverige avråds från att skicka både en strukturerad fil och en, då det skapar oklarheter om vilket dokument som ska arkiveras. csv-fil A2 Operatör A samt gen. / och -bild av fakturan Operatör B och M2 csv-fil och M3 mottagare A3 Om n och en ej innehåller samma informationsmängd, så ska det dokument som innehåller mest information arkiveras. Arkivering av faktura för mottagaren kan ske vid antingen, M2 eller M3. Då mottagaren ej kan avgöra om den strukturerade filen och innehåller exakt samma information, så bör både den strukturerade filen ( eller csv-fil) och -filen arkiveras.