Månadsrapport oktober (mall från RH riktlinjer för uppföljning)

Relevanta dokument
Månadsrapport september (mall från RH riktlinjer för uppföljning)

Månadsrapport maj (mall från RH riktlinjer för uppföljning)

Kostnadsutvecklingstakten inom ADH sjukvård uppgår till 2,2 % jämfört med samma period föregående år.

Uppföljningsrapport 2 (mall från RH riktlinjer för uppföljning)

Uppföljningsrapport 1 (mall från RH riktlinjer för uppföljning)

Månadsrapport februari (mall från RH riktlinjer för uppföljning)

Preliminär Månadsrapport - Februari 2018

Diff mot Utfall jan-feb Utfall jan-feb Verksamhet ADH sjukvård

Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.

Diff mot Utfall jan-okt Utfall jan-okt Verksamhet 2017 ADH hälso och sjukvård

ADH hälso och sjukvård ADH hjälpmedel Nämndens resultat

FÖRSLAG TYP AV RAPPORT (Månadsrapport maj 2017)

Driftnämnden Hallands sjukhus inriktningsdokument 2014 för Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik (AMD)

Förslag till Mål och Inriktningar för Ambulanssjukvården Halland 2013.

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

Utfall jan- Verksamhet 2016 ADH sjukvård ADH hjälpmedel Nämndens resultat

Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik

Uppföljningsrapport 1 Januari april 2010

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna

Textkommentarer för månadsbokslut april månad år 2005

Månadsrapport januari februari

Hallands Sjukhus: januari - juli 2012

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Regionstyrelsen efter 2 månader 2016

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

MÅNADSRAPPORT STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

4 Anmälan av inkomna skrivelse

5 Uppföljning 1 HNH160004

Hallands Sjukhus: januari - oktober 2012

KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad

Skolförvaltningen - Uppföljning

Månadsrapport Maj 2010

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

JUL Stockholms läns landsting i (D

1 September

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Månadsrapport November 2010

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Region Halland: januari september 2013

Region Halland: januari oktober 2013

Månadsrapport februari

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Månadssammanställning

Diarienummer: DN PS140011


Uppföljningsrapport 1

Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år

Bokslutskommuniké 2014

Ekonomisk rapport efter september månad

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport oktober 2017

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Hallands Sjukhus: januari - september 2012

Uppföljningsrapport, september 2018

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1)

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

bokslutskommuniké 2013

Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018

Uppföljningsrapport, november 2018

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2016

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB

Ekonomisk rapport efter november månad 2017

Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden april 2010

Uppföljningsrapport, juli 2018

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014

Resultat september 2017

Resultat per maj 2017

Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

Månadsrapport mars 2014

Månadsrapport division Länssjukvård

Utveckling av personalkostnad 2014 mars 2016 och vissa faktorer som påverkar helhetsbilden

Uppföljningsrapport, oktober 2018

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

Uppföljningsrapport, juni 2018

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018

Uppföljningsrapport, augusti 2018

Resultat per april 2017

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

MÅNADSRAPPORT Juli 2017

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Transkript:

Datum -11-09 Månadsrapport oktober (mall från RH riktlinjer för uppföljning) MÅNADSRAPPORT OKTOBER Nämnd: DN ADH (Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik) Period: Jan-Okt Kort sammanfattning Resultatet för perioden januari oktober för förvaltningen Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik uppgår till 4817 tkr jämfört med periodiserad budget, utfallet är 4900 tkr (motsvarar 0,7% av periodens omslutning). Kostnadsutvecklingstakten inom AMD uppgår till 5,2 % jämfört med samma period föregående år (föregående månad 5,6%). Den enskilt tyngsta faktorn finns i en ökad produktion inom Medicinsk Diagnostik som i sig genererar ökade kostnader men också större intäkter. Intäkterna är större än kostnaderna. Slutsats: AMD bedöms ha en ekonomi i balans. Periodens resultat Verksamhet Utfall janokt 2014 Utfall janokt Budget Diff mot budget Förvaltningsledning/nämnd -315-388 0-388 Ambulanssjukvård och Sjukresor 3 597 1 374-510 1 884 Medicinsk diagnostik 7 855 3 914 593 3 321 Totalt 11 137 4 900 83 4 817 Produktion redovisas under respektive verksamhet. Prognos: Helårsprognosen för bedöms vara ett resultat i balans. Resultat med rullande 12 uppgår till 1073 tkr. Månadsrapport oktober Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik Helhet Delaktighet Samordning

Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder April till juni hade en svag intäktsutveckling och fortsatt hög kostnadsutveckling som påverkade resultatet negativt. Juli-oktober avviker från tidigare trend och verksamheterna uppvisar positivt resultat. Tidigare åtgärd: Uppdrag till verksamheterna att ta fram åtgärder för att säkra ett nollresultat för helår kvarstår. Vad har hänt sedan förra månadsrapporteringen? Oktober som enskild månad har ett positivt resultat på 1,1 mkr. Resultatförbättring inom laboratorieverksamheterna (klinisk kemi och mikrobiologi) samt förväntat lägre kostnadsutfall inom sjukresor och för övertid är de poster som påverkat resultatet mest. Bilagor Månadsrapport oktober Förvaltningssammanställning Månadsrapport oktober - Medicinsk Diagnostik Månadsrapport oktober - Ambulanssjukvård Sjukresor 1177

Datum -11-09 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik Helhet Delaktighet Samordning

Månadsrapport oktober, Resultatet för perioden januari oktober för förvaltningen Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik uppgår till 4817 tkr jämfört med periodiserad budget, utfallet är 4900 tkr (motsvarar 0,7% av periodens omslutning). Verksamhet Utfall janokt 2014 Utfall janokt Budget Diff mot budget Förvaltningsledning/nämnd -315-388 0-388 Ambulanssjukvård och Sjukresor 3 597 1 374-510 1 884 Medicinsk diagnostik 7 855 3 914 593 3 321 Totalt 11 137 4 900 83 4 817 Kostnadsutvecklingstakten inom AMD uppgår till 5,2 % jämfört med samma period föregående år (föregående månad 5,6%). Den enskilt tyngsta faktorn finns i en ökad produktion inom Medicinsk Diagnostik som i sig genererar ökade kostnader men också större intäkter. Intäkterna är större än kostnaderna. Analys på förvaltningsnivå: April till juni hade en svag intäktsutveckling och fortsatt hög kostnadsutveckling som påverkade resultatet negativt. Juli- oktober avviker från tidigare trend och verksamheterna uppvisar positivt resultat. Tidigare åtgärd: Uppdrag till verksamheterna att ta fram åtgärder för att säkra ett nollresultat för helår pågår. Prognos Prognosticerat resultat för helåret bedöms vara i balans. Resultat med rullande 12 uppgår till -1100 tkr. Slutsats: AMD bedöms ha en ekonomi i balans. Verksamhet Se respektive verksamhets redovisning.

Region Halland som arbetsgivare Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ökade något årets första månader jämfört med förra året, en av orsakerna är att årets influensa varit betydligt mer omfattande än förra årets samt ett fåtal långtidssjukskrivna. Från maj och framåt har sjukskrivningstalen minskat och har i september nått under både 2013 och 2014, främst påverkat av färre långtidsjukskrivna. Antal anställda Antal anställda ökar jämfört med förra året, en av orsakerna är att bemanningsföretag ersatts med egen personal (vilket är positivt) samt att rekrytering av semesterpersonal tidigarelagts. (Jan-Feb 2013 påverkas av omorganisation, MD inte inräknad) Inhyrd personal Se bilaga för Medicinsk diagnostik

Övergripande utmaningar AMD - Hantering av ökade personalkostnader (inskolning, bredvidgång m.m.) i samband med personalomsättning (ex. pensionsavgång). - Hantering av ökad privat konkurrens, bland annat ökade krav på rabatter. - Hantering av produktionsbortfall och ökade personalkostnader vid teknikskifte (ex RIS/PACS, laboratoriedatasystem, skelettlab). - Fortsatt införande av produktions- och kapacitetsplanering (ex Röntgen Halland). - Ett flertal utvecklingsområden inom AMD är direkt beroende av en väl fungerande lokalförsörjningsprocess. - Synkronisera åtgärder inom AMD med regionens åtgärdsarbete. Av arbetsutskottet beredd månadsrapport -11-10 Ann Molander Ordförande driftnämnden Anders Westberg Förvaltningschef AMD

Datum -11-09 Medicinsk diagnostik Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik Helhet Delaktighet Samordning

Verksamhet Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Övergripande mål Driftnämndens inriktning Driftnämndens mål Öka verkningsgraden - Andelen vårdskador ska halveras till 2018 - Följsamhet till nationella och regionala riktlinjer ska öka Övergripande ska målet nås genom utförande av professionell omvårdnad och medicinska bedömningar. Detta genom ett målinriktat arbete mot evidens, patientsäkerhet, hög tillgänglighet, bra bemötande, kvalitetssäkring och utveckling AMD ska ge "Rätt vård och diagnostikprocesser på rätt nivå med rätt resurs i rätt tid". Mätområde Utveckling av effektiva vårdoch diagnostikprocesser Uppföljning av vårdskador Nationella jämförelser Mätfokus AMD ska genomföra tillgänglighetsoch väntetidsmätningar för att upprätthålla och vidareutveckla korta ledtider inom alla verksamheter. Pilotstudie av sortimentstyrning och DOSförpackning av läkemedel Snabbresistensbestämning av resistenta bakterier samma dag. Alla verksamheter ska utifrån ett aktivt avvikelsehanteringsarbete vidta åtgärder för att vårdskador inte ska uppstå. Alla verksamheter ska delta i nationella jämförelser, bland annat NYSAM och vidta åtgärder där AMD har förbättringspotential. Produktion / antal analyser/undersökningar Utfall janokt Utfall jan- Diff mot Budget jan-diff mot budget Verksamhet 2014 okt föregående år okt Klinisk kemi 2 643 239 2 722 785 3,0% 2 668 810 2,0% Transfusionsmedicin 84 683 81 003-4,3% 83 972-3,5% Mikrobiologen 140 427 147 660 5,2% 140 709 4,9% Patolog lab analyser 42 365 40 279-4,9% 43 625-7,7% Patolog lab obduktioner 181 167-7,7% 179-6,5% Mammografiscreening 26 266 19 294-26,5% 20 789-7,2% Röntgen Halland 137 152 138 914 1,3% 135 035 2,9% Slutsats: - Klinisk kemi: Högre än plan och föregående år. Orsak: Ökad efterfrågan.

- Transfusionsmedicin: Under plan Orsak: Lägre efterfrågan på blod. - Mikrobiologi: Över plan men också över föregående år. Orsak: Ökad efterfrågan samt händelsestyrt. - Patolog lab: Under plan samt under föregående år. Orsak: Minskad efterfrågan på cellprovskontroller på grund av årsvariationer i kallelsesystemet. - Mammografiscreening: Enligt plan i nuläget, men vi riskerar att inte klara uppdraget 27 200 screeningar på grund av läkarbrist. Åtgärder pågår. - Röntgen Halland: Över plan. Orsak: Fler undersökningar i juni och september än beräknat Personal Region Halland som arbetsgivare Inhyrd personal Personalkategori Utfall jan-okt Utfall jan-okt 2014 Läkare -4 366-2 520 Sjuksköterskor -772-1 720 Sekreterare -37-80 Totalt -5 175-4 320 Telemedicin -1 855-3 189 Röntgen Halland har under årets tio första månader dessutom bokfört externa granskningar för 1 855 tkr.

Personalstatistik Antalet anställda ökar på Röntgen Halland (11 av 14).Behoven styrs av ökad produktion och ökat behov av personal i samband med föräldraledigheter.

Ekonomi Övergripande mål Driftnämndens inriktning Ekonomi - Budgetramen ska hållas - Öka verkningsgraden Övergripanade ska målet nås genom kontinuerlig kostnadseffektivitet och resursoptimering samt genom att nya verksamheter och ambitionsökningar ska vara finansierade. Ekonomistyrning och uppföljning ska ske decentraliserat. Driftnämndens mål AMD:s ekonomiska resultat ska vara större än eller lika med noll. Mätområde Resultat Produktivitet Mätfokus Resultat Produktiviteten ska öka jämfört med föregående år Kostnadskontroll Intäkter Intäkterna påverkas positivt främst av högre produktionsvolymer än budgeterat. Intäktsökningstakten är något lägre än kostnadsökningstakten. Kostnader Kostnadsökningstakten ligger över index, efter oktober 5,5 % (6,0 % september) högre än samlade kostnader 2014. Personalkostnaderna har ökat med 7,3 % efter oktober (7,6 % september) vilket är relativt högt men inte oväntat med tanke på produktionsvolymerna och de stora pensionsavgångarna med ersättningsrekryteringar. Detta har lett till att genomsnittligt antal anställda har ökat med 3,3 % och tidsanvändningen i timmar med 3,1 % jämfört med motsvarande period förra året. Dessutom har lönerevisionen inneburit riktade specialsatsningar för specifika grupper som förklarar resten av personalkostnadsökningarna. Inom röntgen Halland har antalet anställda mätt i sysselsättningsgrad ökat med 5,9 %. Däremot har närvarotid bara ökat med 2,6%. Övriga kostnadsökningar kan hänföras till volymökningar.

Medicinsk diagnostik Budget jan-okt Diff mot periodbudget Utfall janokt Verksamhet Stab 150 35 115 Klinisk kemi 9 065 170 8 895 Mikrobiologiskt laboratorium 1 562 254 1 309 Patologiskt laboratorium -2 788-146 -2 642 Röntgen Halland -4 169 210-4 378 Läkemedelsenheten 94 71 23 Totalt 3 914 593 3 321 Slutsatser: Analys Klinisk kemi: Positiv påverkan av: - Högre intäkter på grund av ökad produktion. Analys Mikrobiologiskt laboratorium: Positiv påverkan av: - Högre intäkter på grund av ökad produktion. Analys Patologiskt laboratorium: Negativ påverkan av: Laboratorieverksamheten redovisar ett underskott på 642 tkr beroende på minskad efterfrågan på cellprovskontroller på grund av årsvariationer i kallelsesystemet. Bårhusverksamheten uppvisar ett underskott på 2 147 tkr under perioden. Analys Röntgen Halland: Negativ påverkan av: - Höga engångskostnader för serviceavtal för IT-utrustning och medicinteknisk apparatur. - Höga engångskostnader för nödvändiga uppgraderingar av befintliga RIS/PACSsystem som kommer att bytas ut under 2016. - Kostnader för rekrytering, hyrläkare. Analys Läkemedelsenheten: I balans Prognosbedömning: Verksamhetens prognos är ett resultat i balans.

Utmaningar för : - Personalkostnader i samband med ökad personalomsättning inom Röntgen Halland som leder till köp av hyrläkare och hyrsköterskor. - Fortsatt införande av produktions- och kapacitetsplanering. - Ökade personalkostnader vid byte av labsystem på Klinisk Mikrobiologi. - Risk för produktionsbortfall inom mammografi under vintern. För att bibehålla en ekonomi i balans vid årets slut är en åtgärdsplan framtagen. Fokus på denna är Röntgen Halland.

Datum -11-09 Ambulanssjukvård Sjukresor 1177 Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik Helhet Delaktighet Samordning

Månadsrapport oktober Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177 Verksamhet Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Övergripande mål Driftnämndens inriktning Driftnämndens mål Öka verkningsgraden - Andelen vårdskador ska halveras till 2018 - Följsamhet till nationella och regionala riktlinjer ska öka Övergripande ska målet nås genom utförande av professionell omvårdnad och medicinska bedömningar. Detta genom ett målinriktat arbete mot evidens, patientsäkerhet, hög tillgänglighet, bra bemötande, kvalitetssäkring och utveckling AMD ska ge "Rätt vård och diagnostikprocesser på rätt nivå med rätt resurs i rätt tid". Mätområde Utveckling av effektiva vårdoch diagnostikprocesser Uppföljning av vårdskador Nationella jämförelser Mätfokus AMD ska genomföra tillgänglighetsoch väntetidsmätningar för att upprätthålla och vidareutveckla korta ledtider inom alla verksamheter. Pilotstudie av sortimentstyrning och DOSförpackning av läkemedel Snabbresistensbestämning av resistenta bakterier samma dag. Alla verksamheter ska utifrån ett aktivt avvikelsehanteringsarbete vidta åtgärder för att vårdskador inte ska uppstå. Alla verksamheter ska delta i nationella jämförelser, bland annat NYSAM och vidta åtgärder där AMD har förbättringspotential. Uppdrag okt Totalt Förändringsstakt jämfört med 2014 Rullande 12 Antal ambulansuppdrag 3718 38102 0% 45432 Liggande sjukresor 279 2917 8% 3458 Sjukresor (taxi) 11275 107591-11% 129675 Sjukresor (linjetrafik) 1244 11074 1% 13206 Antal hanterade samtal 16157 166134-5% 198938

Ambulanssjukvård: - Antalet uppdrag med ambulans under perioden januari - oktober är oförändrat jämfört med samma period föregående år. - Ökningen av prioritet 3 transporter är en direkt följd av en markant ökning av transporter av patienter mellan vårdinrättningar. Sjukresor: - Antalet sjukresor med taxi minskar under januari - oktober jämfört med samma period 2014 medan linjetrafiken i egen regi ökar. 1177 Vårdguiden på telefon: - Antalet hanterade samtal minskar med 5 % under januari oktober jämfört med samma period 2014. Tillgänglighet Tillgängligheten avseende prio 1 inom 10 min är 71 % under januari - oktober vilket är en försämring med 1 procent jämfört med samma period 2014. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 2014 Mål 20% 10% 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Linjetrafikens andel av taxi över kommungräns uppgick till 20,4 % under januari - oktober vilket är en ökning med 2 procent jämfört med samma period 2014. 100% Linjetrafikens andel av taxi över kommungräns 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2014 Mål 30% 20% 10% 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 1177 Vårdguiden på telefon, andel besvarade samtal. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Besvarade samtal Andel besvarade samtal mål 30% 20% 10% 0%

Tillgänglighet för färdtjänsthandläggning, andel färdtjänstärenden som behandlats. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 2014 Mål 4 veckor 20% 10% 0% Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Slutsats: Ambulanssjukvård: - Ett kontinuerligt arbete pågår för att förbättra tillgängligheten inom ambulanssjukvården. - Ett arbete pågår avseende organisationsöversyn inom ASH. Sjukresor: - Ett kontinuerligt arbete pågår för att ytterligare förbättra beläggningen inom linjetrafiken. - Linjen (mot Borås) är en del i ordinarie drift. 1177: - Andelen besvarade samtal överstiger det nationella måltalet.

Ekonomi Övergripande mål Driftnämndens inriktning Ekonomi - Budgetramen ska hållas - Öka verkningsgraden Övergripanade ska målet nås genom kontinuerlig kostnadseffektivitet och resursoptimering samt genom att nya verksamheter och ambitionsökningar ska vara finansierade. Ekonomistyrning och uppföljning ska ske decentraliserat. Driftnämndens mål AMD:s ekonomiska resultat ska vara större än eller lika med noll. Mätområde Resultat Produktivitet Mätfokus Resultat Produktiviteten ska öka jämfört med föregående år Kostnadskontroll Verksamhet Utfall jan - okt 2014 Utfall jan - okt Budget jan-okt Diff mot periodbudget Resultat R12 Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177 3598 1374-510 1884-235 Total 3598 1374-510 1884-235 Analys Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177: Resultatet påverkas av: - Lägre kostnader för sjukresor pga minskat antal taxiresor - Höga kostnader för köpt transporttjänst, vilket kan kopplas till olika prissättning för ambulanstransporter i riket där Halland i nuläget missgynnas på grund av låg prissättning i samverkansavtalen i Västra och Södra sjukvårdsregionen. - Kostnader för ändrad ersättning vid Jour, nytt avtal fr o m 2014-10-01. Kostnadsutvecklingstakten är hög jämfört med samma period 2014 och uppgår till 4,6% (september 4,9%). Orsaker: Löneutvecklingstakten påverkar kostnadsutvecklingen utöver ovan nämnda faktorer. Prognosbedömning: Resultat i balans.

Verksamhet Utfall jan - okt 2014 Utfall jan - okt Budget jan-okt Diff mot periodbudget Resultat R12 Förvaltningsledning -296-388 0-388 -668 Total -296-388 0-388 -668 Analys förvaltningsledning: Resultatet påverkas negativt av: - Kostnader för driftnämnden högre än budgeterat. Personal Region Halland som arbetsgivare Personalstatistik

Slutsats: Antalet anställda påverkas av att kommande semestervikarier anställs tidigare, samt ett antal som har en vilande grundanställning. Sjukfrånvaron under tidigare års nivåer. Återkoppling tidigare HSU- uppdrag (från 2013). Framtida placering av ambulansstationer i Halmstad Förstudie pågår. Rådgivningsstödet Webb Utbildning pågår enligt plan.