Antagen av kommunfullmäktige TIDAHOLMS KOMMUN. Budget

Relevanta dokument
KALLELSE Kommunfullmäktige

Budget 2018 och plan

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Ledningsenheten (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

Budget Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Anders Jonsson. Ekonomi/finans Reviderad kostnadsutjämning 2002 m.m. (endast på Kommunförbundets webbplats)

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Budgetrapport

Budget 2016 och plan

Resultatbudget. Årets resultat Nödvändigt resultat enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget 2016, opposition

Introduktion ny mandatperiod

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)

Ekonomiska ramar budget 2016, plan KF

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Budget 2015 och plan

Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019

Finansplan Till Landstingsfullmäktige november Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN

3 Försörjningsbalans åren Procentuell förändring från föregående år

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr

Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan

Mål och budget ram Övergripande finansiella mål

Ekonomiska planeringsförutsättningar budget , plan 2012

Förslag till landstingsfullmäktiges

LERUM BUDGET lerum.sd.se

Ekonomisk rapport april 2019

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan

Kommunplan Älvdalen

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Riktlinjer för resursfördelning för demografiska förändringar

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Granskning av delårsrapport 2014

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016

Utredaren ska analysera i vilken utsträckning som de olika delmodellerna i kostnadsutjämningen fångar upp strukturella kostnadsskillnader,

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Riktlinjer för budget och redovisning

Årets resultat och budgetavvikelser

Delårsrapport tertial

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Årets resultat och budgetavvikelser

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019

Det är bra för kommunen med ökad befolkning

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Finansplan Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Cirkulärnr: 2004:53 Diarienr: 2004/1444. Marcus Holmberg. Datum:

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven

Cirkulärnr: 07:45 Diarienr: 07/2567 Handläggare: Måns Norberg Derk de Beer Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum:

Mål- och resursplan 2019

Månadsuppföljning januari mars 2018

God ekonomisk hushållning

ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

1 (7) Marie Jacobsson Till Kommunstyrelsen FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

Budgetförutsättningar för åren

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Transkript:

Antagen av kommunfullmäktige -11-30 TIDAHOLMS KOMMUN -2018 1

2

Framtidens Tidaholm bygger vi tillsammans - Ordföranden har ordet... 5 Inledning... 6 Omvärldsanalys... 7 Samhällsekonomi... 7 Befolkningsprognos... 8 Ekonomisk plan... 9 God ekonomisk hushållning... 9 Resursfördelningsmodell... 9 Ekonomiplan -2018... 11 Skatt, utjämning och bidrag... 11 Finansiella kostnader och intäkter... 13 Verksamhetens nettokostnader - Kommunbidrag... 13 Politiska prioriteringar 3,7 mnkr... 13 Volymer och effekter av ny resursfördelningsmodell... 14 Generella statsbidrag, engångsanslag och justeringar... 15 Organisationsförändringar... 16 Uppräkning för löner och priser... 16 Resursfördelning nämnder Kommunbidrag... 16 Kommunbidrag - Kommunstyrelsen... 17 Kommunbidrag - Barn- och utbildningsnämnden... 19 Kommunbidrag - Social- och omvårdnadsnämnden... 21 Kommunbidrag - Kultur- och fritidsnämnd... 22 Kommunbidrag - Miljö- och byggnadsnämnden... 23 Kommunbidrag - Tekniska nämnden... 24 Investeringsplan -2018... 25 Upplåning... 25 Ekonomirapporter... 26 Resultatbudget Skattefinansierad verksamhet... 26 Finansieringsbudget Skattefinansierad verksamhet... 26 Balansräkningsbudget Skattefinansierad verksamhet... 27 Resultatbudget - Balansräkningsenheter... 28 Finansieringsbudget - Balansräkningsenheter... 28 Ekonomistyrningsprinciper Bilaga 1... 29 Investeringsplan -2018 Bilaga 2... 33 Skattefinansierad verksamhet... 33 Affärsdrivande verk... 37 Sammandrag av investeringar Tidaholms kommun... 37 Politiska prioriteringar Bilaga 3... 38 proposition för Bilaga 4... 40 3

4

Framtidens Tidaholm bygger vi tillsammans - Ordföranden har ordet I en stor organisation händer det mycket varje år, men vissa år är lite mer spännande än andra: implementerar vi en ny budgetfördelningsmodell, börjar arbeta enligt en ny strategisk plan och framförallt så tittar vi framåt genom flera åtaganden som syftar till att rusta Tidaholm för framtidens utmaningar. Tillsammans bygger vi en kommun som präglas av trygghet, omtanke och utveckling för alla! Ett av målen med budgeten är att nå upp till balanskravet för god ekonomisk hushållning, 2 %. Det målet är vi nära att nå redan. Därmed har vi en stark ekonomi som skapar möjlighet för den investeringsnivå som behövs år.i budgeten för visar vi med tydlighet hur medlen skall fördelas. Vi visar också att satsningar kommer att göras för att leva upp till våra politiska inriktningsmål. Vårt mål att vara en Attraktiv kommun stärks av ett ökat anslag för planteringar, för att behålla Tidaholm som trädgårdsstaden. Studieförbunden kommer också att få ett ökat stöd för sitt viktiga arbete. Vi har våra Medborgare i fokus genom att införa barnomsorg på obekväm arbetstid och Nattis. Dessutom fortsätter arbetet med projektet tidiga insatser för barn 0-5 år. För att öka utbudet av Boende arbetar vi för att skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder exempelvis på Kungsbroområdet. Vi arbetar också för att öka tillgängligheten för personer med funktionshinder. För att stötta Näringslivet har en ny tjänst som kommunutvecklare tillsatts, en ökad resurs i vårt aktiva arbete för kommunens företagare I arbetet med ett Livslångt lärande tar vi ett helhetsgrepp om skolans framtida lokalbehov. Övriga satsningar som görs i års budget är rätten till heltid för våra anställda. Vi avsätter nu medel för att arbeta fram en plan för hur detta skall uppnås fram till 2018. Vi skall också lägga politiskt fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare, ett steg i arbetet är att ha ett aktivt personalutskott som startar upp i januari. Den största utmaningen är att främja bostadsbyggandet i Tidaholm, det kommer att vara nyckeln för att Tidaholm skall vara en attraktiv kommun att leva och bo i även i framtiden. Anna-Karin Skatt Kommunstyrelsens ordförande 5

Inledning Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att styra och leda den kommunala verksamheten. en ska ge besked om vad kommun prioriterar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs och hur de ska finansieras Kommunfullmäktiges vision av hur kommunen ska utvecklas är utgångspunkten och ligger till grund för budget och verksamhetsplaner. Kommunfullmäktige fastställde i den strategiska planen i juni vision, målområden samt effektmål som underlag för nämndernas verksamhetsplanering. Den strategiska planen skall kompletteras med föreliggande dokument -2018, som innehåller: Ekonomisk plan -2018 Resultatbudget Finansieringsbudget Balansbudget Mål God ekonomisk hushållning Resursfördelningsmodell beskrivning Resursfördelning till nämnder och styrelser Investeringsbudget och plan 2017-2018 Ekonomistyrningsprinciper processen eringscykel Nedan beskrivs budgetprocessen avseende planering kommunens instrument för ledning och styrning av den kommunala verksamheten. Beslut och Verksamhetsplan Dec Jan Febr Omvärlds- och behovsanalys för Strategisk Nov Mars Okt April Överläggningar nämnder och bolag Strategisk Sept Maj Nämndernas arbete verksamhetsplan Augusti Juli Juni Beslut Strategisk processen måste ges utrymme för en dialog och pedagogik/förklarande aktiviteter för att uppnå syftet att vara ett instrument för ledning och styrning av den kommunala verksamheten. processen måste få ta tid, men samtidigt vara effektiv i den meningen att underlagen för de olika aktiviteterna i processen skall vara av god kvalitet. Beträffande resursfördelningen, som är en av de centrala momenten i budgetprocessen, ökar ansvarstagandet för att utföra uppdraget om principerna för fördelningen för tilldelade medel är väl kända. Utrymme bör därför skapas så att förtroendevalda och tjänstemän kan delta i samtal om hur och varför resurserna behöver fördelas på ett visst sätt, eftersom behoven är stora inom samtliga områden. Samtalen ökar också möjligheterna att se sin del i helheten för att fullgöra de samlade åtagandena gentemot medborgarna. 6

Omvärldsanalys Samhällsekonomi Samhällsekonomi enligt Sveriges Kommuner och Landsting (Källa: Skl cirkulär :15) Sveriges Kommuner och Landstings bedömning enligt Ekonomirapporten Oktober är att den svenska ekonomin är på väg upp ur lågkonjunkturen och nästa år når konjunkturell balans. Det innebär att sysselsättningen och därmed skatteunderlaget i år och nästa år växer förhållandevis snabbt. Samtidigt ställer den omfattande invandringen och den snabba befolkningsutvecklingen stora krav på kommunernas och landstingens verksamhet. I år och nästa år ser detta ut att kunna klaras utan större skattehöjningar eller tillskott från statens sida, men under de därpå följande åren 2017 2019 blir uppgiften betydligt svårare, delvis till följd av att skatteunderlaget då inte längre växer lika snabbt. Tillväxten i skatteunderlaget avtar när konjunkturåterhämtningen är över. Tillväxten är starkare i återhämtning än i balans. Under andra halvan av beräknas den svenska ekonomin nå konjunkturell balans och återhämtningsfasen är över. Antalet arbetade timmar ökar då långsammare och därmed avtar också skatteunderlagets reala tillväxt. En uppväxling av prisökningstakten innebär trots det att skatteunderlaget i nominella tal fortsätter att växa relativt starkt. Men det är inte bara det att pris- och löneökningarna tilltar på grund av starkare konjunktur. Därutöver ökar kostnaderna för de kommunala tjänstepensionerna till följd av det nya sättet att indexera inkomstanknutna allmänna pensioner. Sammantaget betyder det att inbromsningen blir kraftigare i reala termer än i nominella. Nyckeltal för den svenska ekonomin (Procentuell förändring) 2014 2017 2018 2019 BNP 1) 2,4 3,2 3,4 2,6 2,3 2,1 Sysselsättning, timmar 1) 1,8 0,9 1,6 1,0 0,9 0,6 Relativ arbetslöshet, nivå 7,9 7,4 6,7 6,3 6,2 6,2 Timlön, nationalräkenskaperna 1,9 3,0 3,2 3,4 3,5 3,6 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,6 3,0 3,2 3,4 3,5 3,6 Konsumentpris, KPIX 0,2 0,5 1,4 1,8 1,9 1,9 Konsumentpris, KPI 0,2 0,1 1,4 2,9 3,1 2,9 Realt skatteunderlag 1,4 1,9 2,7 1,2 0,7 0,8 1) Kalenderkorrigerad utveckling, propositionen I propositionen för finns många förslag som har stora effekter på kommunernas verksamheter. Det gäller såväl via generella som riktade statsbidrag. Regeringen föreslår en rejäl neddragning av de generella bidragen på 470 miljoner kronor för gymnasiereformen (Gy 11). Skälet är att regeringen räknar med besparingar på grund av reformen. SKL ser ingen besparingspotential i detta och neddragningen har inte förhandlats i enlighet med rutinerna för finansieringsprincipen. Regeringen avser att under hösten lämna en proposition till riksdagen med förslag om en ny placeringsform, boende för stöd och tillsyn (stödboende) inom den sociala barn- och ungdomsvården, som beräknas träda i kraft under. Regeringen minskar det generella statsbidraget med 850 miljoner kronor för kommunerna från och med som följd av ökade inkomstutjämningsavgift för de femton kommuner som har högst medelskattekraft. Avgiftshöjningarna ska införas successivt. Därför införs ett införandebidrag, som alla kommuner finansierar, för att mildra effekterna för de som får högre avgifter. Inom skolans område föreslås en mängd olika reformer som främst finansieras med riktade statsbidrag. Till exempel mindre barngrupper i förskolan och personalförstärkning till fritidshemmen, lågstadielyftet, mattesatsning i årskurs 4 6 och upprustning av skollokaler. Dessutom föreslår regeringen ytterligare en satsning på lärarlöner, med 1,5 miljarder kronor år och 3 miljarder år 2017. 7

Den 1 juli startade en satsning på bemanning inom äldreomsorgen som ska fortsätta till och med 2018. Bemanningssatsningen är ett specialdestinerat bidrag som ska rekvireras av varje kommun, men fastställs efter behov i enlighet med standardkostnaden i kostnadsutjämningssystemet. Men i år upphörde dock den statliga satsningen på»mest sjuka äldre«, vilket gör att nettoökningen blir relativt liten i år. Regeringen gör en höjning av avgifterna inom äldreomsorgen möjlig från den 1 juli genom en höjning av avgiftstaket (maxtaxan). Den ekonomiska regleringen görs genom att det generella bidraget minskas motsvarande den möjliga höjningen av avgiftsintäkterna. Sedan är det upp till kommunerna att höja avgifterna (vilket vi också räknar med i denna kalkyl). På arbetsmarknadsområdet finns två satsningar som tar sikte på kommunerna: extratjänster och traineeplatser. Det är inte helt enkelt att genomskåda, vilket genomslag effekterna av alla dessa åtgärder kommer att få, men SKL har valt att beakta förslagen i budgetpropositionen i sin framskrivning av skatteprognos. Befolkningsprognos En ny befolkningsprognos har tagits fram våren för åren -2024 för att utgöra planeringsunderlag för kommunens verksamhetsplanering och har och beskrivits i den strategiska planen. I presentationen nedan visas faktiska värden för åren fram till 2014 och prognos för åren till 2024. Befolkningsprognos -2024 Utfall Prognos År 2010 2011 2012 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0 år 141 118 158 131 131 142 146 149 152 152 152 150 148 146 144 Ökning per år 24-23 40-27 0 11 5 3 2 0-1 -1-2 -2-2 Ack fr o m 11 15 18 21 21 21 19 17 15 13 1-5 år 599 621 600 668 694 711 725 750 729 745 759 762 762 758 752 Ökning per år 10 22-21 68 26 17 14 25-21 17 13 4 0-3 -6 Ack fr o m 17 31 56 35 51 65 68 68 64 58 6-9 år 526 516 513 477 511 511 532 549 596 605 604 618 593 604 614 Ökning per år -23-10 -3-36 34 0 21 17 48 9-2 14-25 10 10 Ack fr o m 0 21 38 85 94 93 107 82 93 103 10-12 år 396 431 412 418 389 394 383 395 395 400 422 423 464 461 467 Ökning per år 8 35-19 6-29 5-11 11 0 5 23 0 42-3 6 Ack fr o m 5-6 6 6 11 33 34 75 72 78 13-15 år 424 379 398 405 442 422 429 404 408 396 405 404 408 428 429 Ökning per år -51-45 19 7 37-20 7-25 4-12 9-1 4 21 0 Ack fr o m -20-13 -38-34 -46-37 -38-34 -14-13 16-18 år 581 520 476 436 398 418 428 459 439 442 416 418 407 413 412 Ökning per år -61-61 -44-40 -38 20 10 31-20 4-26 2-11 6 0 Ack fr o m 20 30 61 41 44 18 20 9 15 14 19-24 år 1 034 1 078 1 099 1 068 1 034 997 948 873 872 855 845 831 829 814 802 Ökning per år 57 35-3 -26-34 -37-49 -75-1 -17-10 -14-2 -15-12 Ack fr o m -37-86 -161-162 -179-189 -203-205 -220-232 25-44 år 2 718 2 702 2 654 2 682 2 747 2 773 2 853 2 914 2 919 2 912 2 908 2 909 2 912 2 897 2 917 Ökning per år -91-7 -24 23 65 26 81 60 5-7 -4 1 3-16 20 Ack fr o m 26 106 167 172 165 161 162 165 150 170 45-64 år 3 392 3 401 3 419 3 416 3 410 3 434 3 419 3 425 3 431 3 440 3 418 3 349 3 314 3 278 3 227 Ökning per år 35 9 18-3 -6 24-16 7 6 10-22 -69-36 -36-51 Ack fr o m 24 9 15 21 30 8-61 -96-132 -183 65-79 år 1 966 1 992 2 019 2 049 2 066 2 090 2 109 2 115 2 119 2 102 2 112 2 160 2 129 2 118 2 108 Ökning per år 17 26 27 30 17 24 19 6 4-17 9 48-31 -11-11 Ack fr o m 24 43 49 53 36 46 94 63 52 42 80-89 år 673 686 689 682 669 666 665 670 681 701 703 697 726 752 779 Ökning per år 4 13 3-7 -13-3 -2 5 12 20 1-6 30 25 27 Ack fr o m -3-4 1 12 32 34 28 57 83 110 90-w år 122 125 119 133 126 130 136 138 139 141 146 150 157 158 155 Ökning per år 11 3-6 14-7 4 5 2 1 3 4 5 6 1-3 Ack fr o m 4 10 12 13 15 20 24 31 32 29 Totalsumma 12 572 12 569 12 556 12 565 12 617 12 688 12 772 12 839 12 879 12 893 12 888 12 871 12 850 12 827 12 806 Ökning per år -60-3 -13 9 52 71 85 67 40 14-5 -16-22 -23-21 Ack fr o m 71 155 222 262 276 271 254 233 210 189 8

Ekonomisk plan God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella mål samt verksamhetsmässiga mål uppnås. Kommunens finansiella mål uttrycks i form av: resultatmål mål för egenfinansiering av investeringar Resultatmålet innebär att Årets resultat skall vara positivt och minst motsvara två procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Lånepolicyn är att undvika upplåning till investeringar i skattefinansierad verksamhet. Verksamhetsmässiga mål innebär att verksamheten skall bedrivas för att nå de mål som fastställts i den strategiska planen. Resursfördelningsmodell I -2018 grundar sig 55-60 procent av resursfördelningen på standardkostnader. Resterande resursfördelning har gjorts via traditionell anslagstilldelning, det vill säga att befintliga anslag justerats med pris- och löneutveckling. Utveckling av relevanta modeller för fördelning av resurser till ytterligare områden kommer att fortgå. Volymbaserad modell har nu tagits fram för: Förskola och skolbarnomsorg (förskola och pedagogisk omsorg, fritidshem) Grundskola och förskoleklass Gymnasieskola Omsorg om äldre Kännetecknen i föreslagen modell är: enkelhet i konstruktionen stabila och hållbara över tid och därmed också förutsägbara lätta att förstå och acceptera beskriva kommunens struktur koppling till politiska prioriteringar möjlig Målet är att varje verksamhet skall erhålla resurser utifrån sina förutsättningar och behov. I resursfördelningsmodellerna ges medel utifrån standardkostnader och volymer baserade på förändringar i befolkningens sammansättning. Pris per volym Priset per volym utgörs av kommunens strukturårsjusterade standardkostnad 1 för respektive verksamhetsområde. Standardkostnaden är den kostnad som kommunen ska ha om man bedriver verksamheten på en för riket genomsnittlig avgifts- ambitions- och effektivitetsnivå. Den faktiska standardkostnaden för budgetåret är inte känd när resursfördelningen görs. Därför används senast kända uppgifter (avser 2014) med tillägg för pris- och löneutveckling. För budgetåret har utfallet av års lönerörelse kompenserats och hänsyn har tagits till inflation för åren 1 Strukturårsjusterad standardkostnad är den samlade standardkostnaden där hänsyn tagits till standardkostnaden enligt det kommunala kostnadsutjämningssystemet för delmodellen för respektive verksamhet med tillägg/avdrag för kommunens kostnadsläge för löner, bebyggelsestruktur samt befolkningsutveckling som beaktas i andra delmodeller i kostnadsutjämningen. 9

och. Under år fördelas anslag från lönepotten för att täcka löneökning i nästa lönerörelse. Kommunens kostnader för en viss verksamhet kan finnas fördelade på flera nämnder i organisationen. Exempelvis kapitalkostnader ingår inte i nämndernas ansvar, lokalkostnader ansvarar tekniska nämnden för. Nämnden som har huvudansvaret för respektive verksamhet erhåller därför sin andel av standardkostnaden. Tabell: Andel av standardkostnaden, fördelad till verksamhetsnämnd Verksamhet Nämnd Andel av standardkostnaden Pris kr per brukare Förskola och skolbarnomsorg Förskola Bun 87,2 % 93 715 Pedagogisk omsorg Bun 97,3 % 89 527 Fritidshem Bun 81,4 % 33 822 Grundskola och förskoleklass Förskoleklass Bun 77,4 % 43 634 Grundskola Bun 79,8 % 76 507 Gymnasieskola Bun 83,0 % 103 823 Omsorg om äldre Son 87,4 % 65-79 år 15 578 80-89 år 100 634 90-w år 246 783 Volym I resursfördelningsmodellerna som är föreslagna, har behoven och behovsutvecklingen stark koppling till kommunens demografiska förutsättningar och dess utveckling. Volymerna baseras på antal eller andel av befolkningen i respektive åldersgrupp. Uppgifterna hämtas från prognos för befolkningsutvecklingen som förnyas årligen. Avräkning mot verkligt utfall kommer inte att ske. Tabell: Definition av verksamhetens målgrupp Verksamhet Åldersgrupp Andel Förskola och skolbarnomsorg Förskola 1-5 år 81 % Pedagogisk omsorg 1-5 år 5 % Fritidshem 6-12 år 44 % Grundskola och förskoleklass Förskoleklass 6 år 100 % Grundskola 7-15 år 100 % Gymnasieskola 16-18 år 100 % Omsorg om äldre 65- w år 100 % 10

Ekonomiplan -2018 Kommunens ekonomiska läge och utveckling för åren -2018 redovisas i den ekonomiska planen. Skatteberäkningen utgår från prognos enligt från Sveriges Kommuner och Landsting per okt och kommunens utdebitering uppgår till 22:07 kronor per skattekrona, det vill säga oförändrad utdebitering. Invånarantalet per 1 nov året före respektive budgetår, som utgör en av grunderna för skatteberäkningen, utgår från kommunens senaste befolkningsprognos. Skatteintäkterna sammantaget beräknas öka med 24,7 mnkr till år, 22,2 mnkr till 2017 och 19,8 mnkr till år 2018. Verksamhetens nettokostnader, dvs i huvudsak kommunbidrag till nämnder och styrelser, ökar med 18,2 mnkr och uppgår till 626,5 mnkr och beräknas öka med 21,9 mnkr till år 2017 och 15,1mnkr till år 2018. Årets resultat budget år uppgår till 11,2 mnkr (motsvarande 1,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag), år 2017 10,2 mnkr (1,4 %) och år 2018 14,3 mnkr (2 %). Ingen nyupplåning planeras för åren -2018. Resultatbudget - Skattefinansierad verksamhet (tkr) 2017 2018 Verksamhetens nettokostnader - Kommunbidrag -626 460-648 368-665 575 Avskrivningar -31 473-32 171-32 538 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -657 933-680 539-698 113 Skatteintäkter och generella statsbidrag 670 363 692 515 714 419 Finansnetto -1 224-1 777-2 018 ÅRETS RESULTAT 11 206 10 199 14 288 Andel av skatteintäkterna (%) 1,7 % 1,5 % 2,0 % FINANSIELLT MÅL ÅRETS RESULTAT 2 % 13 400 13 900 14 200 Skatt, utjämning och bidrag Skatt Kommunens skattetäkter beror på hur skatteunderlaget utvecklas och den kommunala utdebiteringens storlek. Beräkningen grundas på regeringens fastställda uppräkningsantaganden och Sveriges kommuner och landsting prognoser om skatteunderlagets utveckling. Tabell: Skatteunderlagets utveckling för riket 2014-2018, procentuell förändring 2014 2017 2018 SKL, okt. 3,2 4,7 5,4 4,4 4,6 Regeringens fastställda, sept. 3,3 5,0 5,3 Tidaholm, prognos okt. 2,17 Kommunens utdebitering förslås oförändrad 22:07 kr/skattekrona. 11

eringstalen i skatteberäkningen avseende folkmängd utgår från senaste befolkningsprognos för planperioden. Kommunalekonomisk utjämning I inkomstutjämningen sker en utjämning av skattekraft som garanterar alla kommuner ett i stort sett lika stort skatteunderlag per invånare. Staten skjuter här till medel som garanterar alla kommuner 115 % av rikets medelskattekraft. Tidaholms kommuns egen skattekraft uppgår till ca 88 % av rikets medelskattekraft. Kostnadsutjämning syftar till att utjämna strukturella kostnadsskillnader mellan enskilda kommuner, så att alla kommuner får likvärdiga förutsättningar att bedriva verksamhet. Systemet är uppbyggt på ett antal olika parametrar och bygger på tillgänglig statistik över befolkningsmässiga, sociala och geografiska skillnader mellan kommunerna. en har beräknats utifrån preliminära uppgifter från SKL och SCB. Utjämningen fastställs i slutet av. Tabell: Regleringspost och kostnadsutjämningssystem Tidaholm, kronor per invånare 2014 2017 2018 Regleringsavgift/-bidrag 232-39 -29-195 -460 Strukturbidrag 104 104 0 0 0 Kostnadsutjämning -1 382-1 032-972 -972-972 Kostnadsutjämning LSS -480-297 -96-96 -96 Regleringsavgift/-bidrag Regleringsposten är till för att kontrollera statens totala kostnad för utjämningssystemet. Regleringsposten används också för andra förändringar och tillskott, till exempel i form av statliga bidrag. När statens anslag inte ökar i samma takt som kostnaderna för att upprätthålla den garanterade nivån i inkomstutjämningen minskar regleringsposten och blir negativ Tabell: Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (tkr) Prognos 2017 2018 Egna skatteintäkter 500 616 499 357 522 045 543 974 568 996 Prognos slutavräkning/risk 2 045 2-1 065-2 073 Inomkommunal inkomstutjämning 133 891 134 937 141 153 142 548 142 917 Inomkommunal kostnadsutjämning -12 638-13 035-12 320-12 414-12 480 Inomkommunal kostnadsutjämning LSS -4 044-3 754-1 217-1 226-1 233 Regleringsbidrag/ -avgift 2 296-489 -363-2 496-5 912 Strukturbidrag 1 313 1 314 0 0 0 Kommunal fastighetsavgift 22 180 22 036 22 130 22 130 22 130 Komp.för höjda arbetsgivaravgifter unga 952 Totalt 645 659 641 320 670 363 692 515 712 346 Förändring jämf med föreg år (tkr) 35 290 30 951 24 704 22 153 19 831 Förändring % 5,8 % 5,1 % 3,8 % 3,3 % 2,9 % Antal invånare 1 nov 12 625 12 631 12 675 12 772 12 839 Utdebitering kr/skkr 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 Skatteintäkterna är beräknade utifrån de förutsättningar som nu är kända och beslutade. När det gäller kostnadsutjämningssystemet finns förslag på förändringar av delmodellerna individ- och familjeomsorgen och förskolan. Förslagen har varit ute på remiss men tidpunkt för införande är inte fastställd. Föreslagna förändringar påverkar kommunens intäkter positivt. 12

Resultatutjämningsreserv (RUR) Tidaholms kommun har avsatt 12,6 mnkr i en resultatutjämningsreserv. Reserven är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. När disposition ur fonden får göras framgår av kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Finansiella kostnader och intäkter Finansnettot består av Finansiella intäkter och Finansiella kostnader. Kommunens finansiella intäkter består av ränteintäkter på likvida medel, borgensavgift från koncernbolag samt intern reversränta från taxefinansierad verksamhet. Finansiella kostnader består av kostnadsräntor på kommunens lån i banker och kreditinstitut. De finansiella kostnaderna i års budget uppgår till 2,2 mnkr och utgör räntekostnader på befintlig upplåning. Nyupplåning har inte planerats. Verksamhetens nettokostnader - Kommunbidrag Verksamhetens nettokostnader för planeringsperioden är beräknade med utgångspunkt från den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för. Tabell: Verksamhetens nettokostnader, förändringar Netto, tkr 2017 2018 Summa 608 260 Politiska prioriteringar 3 680 3 680 Volymer och effekter av ny resursfördelningsmodell 7 561 7 237 833 15 631 Generella statsbidrag, engångsanslag och justeringar 1 785 710 2 495 Buffert upphör -9 000 0 0-9 000 Generella uppräkningar 14 174 13 862 14 300 42 436 / 626 460 648 368 663 502 55 242 Sammantaget beräknas verksamhetens nettokostnader öka med 55,2 mnkr för den kommande treårsperioden varav 18,2 mnkr för budgetåret. Politiskt prioriterade område skall stärka kommunens attraktionskraft som boendeort, möjligheter till ökat utbud av bostäder och aktiviteter för att stärka det goda företagsklimatet. Ny modell för resursfördelning har tagits fram för verksamhetsområden med stark koppling till demografisk påverkan. Bufferten i år budget upphör. Nämnderna får tillskott för prisökningar med 2 procent. Utrymmet för effekterna av nya löneavtal beräknas uppgå till 2,25 procent (nivåhöjning på helårsbasis). Politiska prioriteringar 3,7 mnkr De politiskt prioriterade områden i Tidaholms kommun är kopplade till målområden i den strategiska planen för -2018. Målområde Attraktiv kommun Kommunstyrelsen erhåller 300 tkr vardera året -2017för att utveckla kommunens insatser för ökad medborgardialog och inflytande i den kommunala processen, Kommunstyrelsen erhåller 200 tkr år för att öka effektiviteten och kvalitén för medborgaren genom ökat tillhandahållande av antalet e-tjänster Miljö- och byggnadsnämnden erhåller 100 tkr år för att ta fram en handlingsplan som ger kommunen förbättrade förutsättningar för att skapa det hållbara samhället 13

Tekniska nämnden erhåller 320 tkr per år under och 2017 för att stärka attraktionskraften genom att utveckla kommunens gröna rum. Kultur- och fritidsnämnden erhåller 200 tkr för ökat stöd till Sisu Idrottsutbildarna och övriga studieförbund med anledning av civilsamhällets viktiga roll i samhällsfunktionen. Målområde Boende Översiktsplanen är ett viktigt verktyg när det gäller kommunens utveckling och möjligheter till nya bostäder. Kommunstyrelsen erhåller 500 tkr år för att ta fram en ny översiktsplan. För att skapa inspiration och ge visioner i planprocessen erhåller kommunstyrelsen även 500 tkr under samma tid till en stadsarkitekt. Samhällets tillgänglighet är viktigt för alla inte minst för personer med funktionsnedsättning. För att ge möjligheter för ökad tillgänglighet erhåller kultur- och fritidsnämnden 300 tkr år för att uppdatera den så kallade Tillgänglighetsdatabasen. Målområde Näringsliv Kommunstyrelsen tillförs 360 tkr under år och 2017 till en kommunutvecklare som aktivt ska medverka till att skapa förutsättningar för det goda livet och vara en aktiv och främjande kraft för medborgarna och näringslivet. Övriga prioriteringar Kommunstyrelsen erhåller 350 tkr år till en projektledare mm som kommer att starta kommunens arbete med att erbjuda alla anställda rätten till heltid. Ytterligare ett utrymme på 550 tkr finns avsatt i års budget för kommande politiska prioriteringar. Volymer och effekter av ny resursfördelningsmodell I budgeten för år startar ett nytt sätt för Tidaholms kommun att fördela resurser till verksamheter där målgruppen som har tydlig koppling till den demografiska utvecklingen. Modeller har tagits fram för resursfördelning till barnomsorg, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och omsorgen om äldre. Volymförändringar är beräknade med kommunens befolkningsprognos som grund. För perioden beräknas ökade behov av kommunal service till följd och demografiska förändringar till 15,7 mnkr. Störst ökning har förskolan följd av fritidshem och omsorgen om äldre. Det bör uppmärksammas att för år, som är det första året med den nya resursfördelningsmodellen, förklaras förändringarna inte enbart av volymförändring utan här avspeglas även effekterna av byte av fördelningsmodell. Tabell: Resursfördelning baserad på demografiska förändringar Nämnd/Verksamhet, tkr 1) 2017 2) 2018 2) Summa Barn- och utbildningsnämnd 6 815 6 147-583 12 379 - Förskola 4 776 1 874-1 593 5 057 - Pedagogisk omsorg 314 90-90 314 - Fritidshem 2 624 406 710 3 740 - Förskoleklass 93-436 2007 1 664 - Grundskola -738 995 459 716 - Gymnasieskola -254 3 218-2 076 888 Social- och omvårdnadsnämnd 748 1090 1 416 3 345 - Omsorg om äldre 748 1 090 1 416 3 345 / 7 563 7 237 833 15 724 1) Effekter av ny resursfördelningsmodell i jämförelse med anslag 2) Effekter av volymförändringar enligt befolkningsprognos -2024 14

Generella statsbidrag, engångsanslag och justeringar De generella statsbidragen i kommunal utjämningssystemet har justerats till följd av utökningar/ändringar i den kommunala verksamheten enligt beslut i budgetpropositionen. I budgeten justeras nämndernas ramar med motsvarande andel som det generella statsbidraget (finansieringsprincipen) beräknas påverka kommunen. Generella statsbidrag (finansieringsprincipen) För ökad undervisningstid i matematik för årskurs 4-6 ges 315 tkr år och ytterligare 315 tkr år 2017 Effektivisering, Gymnasiereformen 2011 Höjning av barndelen i riksnormen höjdes och nu görs ytterligare en höjning av denna norm Avskaffande t av nedsättningen av sociala avgifterna för unga föreslås träda i kraft 1 juni. Höjningen har skett stegvis under och upphör i sin helhet den 1 juni. Kostnadsökning för kommunen motsvarar ca 5 mnkr varav statens kompensation täcker ca 3 mnkr. Effekter av tidigare beslut, justeringar Helårseffekt ny tjänst kvalitets- och utvecklingssamordnare Projektledare för utveckling av bredband inom Tidaholms kommun samfinansieras med TEAB Drift och skötsel av ny julbelysning i centrum Kommunalt driftbidrag till Hellidens Trädgårdar Kommunal följsamhet med regeringsbeslut om ökade resurser till verksamheter som bedrivs i Samordningsförbundens regi Helårseffekt av lokaldrift av två nya förskoleavdelningar på Björnens förskola Reglering av tillfälliga åtgärder under såsom bidrag till litografiska symposiet, bidraget till Sisu för ny armatur i elljusspår, insatser med anledning av ny mandatperiod och App för nämndadministration. Tkr 1) 2017 2) 2018 2) Summa Generella statsbidrag (finansieringsprincipen) Ökad undervisningstid i matematik åk 4-6 315 315 630 Gymnasiereformen 2011, effektivisering -650-650 Höjd av barndelen i riksnormen 125 125 Höjning av arbetsgivaravgifter för unga och äldre 1 900 745 2 645 Effekter av tidigare beslut, justeringar Kvalitets- och utvecklingssamordnare, helårseffekt 324 324 Projektledare bredbandsarbete, engångssatsning 350-350 0 Drift av ny julbelysning i centrum 100 100 Bidrag till drift av Hellidens Trädgårdar 250 250 Avgiftshöjning Samordningsförbundet Östra Skaraborg 78 78 Helårseffekt drift förskolan Björnen 200 200 Bidrag till litografiska symposiet, avgår -150-150 Bidrag till Sisu för ny armatur i elljusspår, avgår -365-365 Insatser med anledning av ny mandatperiod, avgår -92-92 App för nämndadministration, avgår -100-100 Översiktsplan, omgruppering till politiska prioriteringar -500-500 / 1 785 710 0 2 495 15

Organisationsförändringar Med anledning av att vissa verksamheter har bytt organisatorisk tillhörighet görs reglering av kommunbidragen mellan berörda nämnderna från -01-01. Tkr Bidrag till studieorga -nisationer Verksamhetsvaktmästare Konsumentrådgivning Trafikfrågor Summa Kommunstyrelsen -800-249 -5 493-6 542 Tekniska nämnden -2 250-2 250 Barn- och utbildningsnämnden 276 276 Social- och omvårdnadsnämnden 432 432 Kultur- och fritidsnämnden 1 542 800 249 2 577 Miljö- och byggnadsnämnden 5 493 5 493 0 0 0 0 0 Utredning om återinförande av internhyror pågår. Utredningen är dock inte slutförd. Ett förslag till internhyror beräknas kunna presenteras så att det kan införas under. Det får då behandlas som ett särskilt ärende som beslutas av kommunstyrelsen. Uppräkning för löner och priser Personalkostnadsökning med anledning av löneavtal. Ökningar av personalkostnaderna budgeteras centralt under kommunstyrelsen. Nämnderna får tilläggsanslag när löneavtalen är kända. Under planperioden har ett utrymme motsvarande cirka 2,25 procent årligen avsatts vilket motsvarar cirka 12 mnkr för respektive år. Eftersom effekten av ny lönerörelse utgörs av löneökning från april månad budgeteras nio tolftedelar av ökningen, det vill säga ca 8,9 mnkr år. Uppräkning för inflation intäkter och övriga kostnader. Kostnader som inte är personalkostnader inflationsuppräknas årligen 2 %. Nämndernas intäkter justeras med motsvarande nivå, dvs 2 %. en påverkas med 1,9 mnkr. Resursfördelning nämnder Kommunbidrag Tabell: Resursfördelning till nämnder, budget, plan 2017-2018 Kommunbidrag (tkr) 2014 2017 2018 Kommunstyrelsen 54 464 56 246 55 908 57 403 58 673 Gemensam lönepott 10 627 10 527 8 885 20 946 33 246 Teknisk nämnd (skattefinansierad) 51 699 50 130 49 697 49 927 49 847 Teknisk nämnd, fastighetsunderhåll 4 939 0 0 0 0 Barn- och utbildningsnämnd 215 667 227 959 241 117 248 298 248 456 Social- och omvårdnadsnämnd 219 666 232 996 240 733 241 878 243 354 Kultur- och fritidsnämnd 15 380 16 155 19 167 18 982 18 907 Miljö- och byggnadsnämnd 5 008 5 247 10 954 10 934 11 019 Buffert 9 000 0 0 0 Summa skattefinansierat 577 450 608 260 626 460 648 368 663 502 Detaljerna kring hur kommunbidragen har räknats fram kan utläsas av siffermaterialet som följer. 16

Kommunbidrag - Kommunstyrelsen Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och samordna den kommunala organisationen och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämndernas verksamhet samt den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska förvaltningen och personalpolitiska frågor. Styrelsen bereder även de ärenden som ska behandlas av fullmäktige samt för att verkställa och följa upp fullmäktiges beslut. Ansvarsområde Kommunledning Extern verksamhet Näringslivsfrågor Översiktlig planering Bostadsplanering Räddningstjänst Krisberedskap Överförmyndarverksamhet Information och marknadsföring Kommunledningskontor Ekonomiadministration Kansliavdelning med servicefunktioner IT-Drift och samordning Personaladministration Kommunstyrelsens verksamheter Resursförändringar (tkr): 2017 2018 Kommunbidrag föregående år 56 246 55 908 57 403 Politiska prioriteringar Ökat medborgarinflytande i kommunala processer och utveckla kommunens insatser 300-300 Öka antalet e-tjänster 200-200 Framtagande av ny översiktsplan 1 000-1 000 Projektledning för arbetet med anställdas rätt till heltid 350-350 Kommunutvecklare 360-360 Utrymme för ytterligare politiska prioriteringar 550 1 950 1 180 Generella statsbidrag, delårseffekter, omprioriteringar mm Höjning av arbetsgivaravgifter för yngre och äldre 2 459 1 900 745 Kvalitets- och utvecklingssamordnare 324 324 Projektledare bredbandsarbete 350-350 Julbelysning i centrum 100 Höjd avgift Samordningsförbundet Östra Skaraborg 78 Utbildningsinsatser ny mandatperiod, avgår 92-92 App för nämndadministration, avgår 100-100 Framtagande av ny översiktsplan (omgruppering) 500-500 Organisationsförändringar Bidrag till studieorganisation, till kultur- o fritidsnämnd -800 Konsumentrådgivning, till kultur- o fritidsnämnd -249 Trafikfrågor, till miljö- o byggnadsnämnd -5 493 Generella uppräkningar Inflation, priser ökning 2 % 802 700 750 växling löneavtal 582 Kommunbidrag 56 246 55 908 57 403 58 673 17

Gemensam lönepott Resursförändringar (tkr): 2017 2018 Kommunbidrag föregående år 10 527 8 885 20 947 Generella uppräkningar Löneavtal föregående år, tre månader 3 438 2 962 3 000 Fördelning av utfall föregående års löneavtal -13 965 Löneavtal innevarande år, nio månader 10 527 8 885 9 100 9 300 Kommunbidrag 10 527 8 885 20 947 33 247 Buffert Resursförändringar (tkr): 2017 2018 Kommunbidrag föregående år 9 000 0 0 Bufferten avvecklas -9 000 Buffert 9 000 0 0 0 Styrelsens ansvar Styrelsen ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat kommunbidrag. Styrelsen ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar styrelsen för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som styrelsen själv beräknar och de prioriteringar som styrelsen själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Styrelsen ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. I övrigt hänvisas till kommunens ekonomistyrprinciper beträffande styrelsens ansvar. 18

Kommunbidrag - Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800). Nämnden ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevhälsa, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare, viss uppdragsutbildning samt kommunal musikskola. Resursförändringar (tkr): 2017 2018 Kommunbidrag föregående år 227 959 241 117 248 298 Politiska prioriteringar Volymförändringar Avgår kommunbidrag för verksamheter med ny resursfördelningsmodell: - Förskola -48 893 - Pedagogisk omsorg -2 927 - Fritidshem -10 630 - Förskoleklass -5 986 - Grundskola -90 250 - Gymnasieskola -43 627 Resursfördelning enligt ny resursfördelningsmodell: - Förskola * ) 53 669 1 874-1 593 - Pedagogisk omsorg 3 240 90-90 - Fritidshem 13 254 406 710 - Förskoleklass 6 080-436 2 007 - Grundskola * ) 89 512 994 459 - Gymnasieskola * ) 43 372 3 218-2 076 Generella statsbidrag, delårseffekter, omprioriteringar mm Ökad undervisningstid i matematik åk 4-6, 25 kr/inv 315 315 Gymnasiereformen 2011 effektivisering, 48 kr/inv -650 Organisationsförändringar Verksamhetsvaktmästare från teknisk nämnd 276 Generella uppräkningar Inflation, priser ökning 2 % 716 720 741 växling löneavtal 5 687 Kommunbidrag 227 959 241 117 248 298 248 456 *) I resursfördelningen till förskola, grundskola och gymnasieskola har inräknats ett belopp som motsvarar den driftkostnadspåverkan som tidigare års investeringsanslag för IKT medfört i form av kapitalkostnader. Kapitalkostnader ingår normalt inte nämndens kommunbidrag. Volymer Verksamhet Målgrupp 2014 2017 2018 Förskola och skolbarnomsorg Förskola 81 % av 1-5 åringar 564 577 588 608 591 Pedagogisk omsorg 5 % av 1-5 åringar 36 36 37 37 36 Fritidshem 44 % av 6-12 åringar 396 398 403 415 436 Grundskola och förskoleklass Förskoleklass 6 år 130 129 143 133 179 Grundskola 7-15 år 1 212 1 199 1 201 1 214 1 220 Gymnasieskola 16-18 år 398 418 428 459 439 19

Nämndens ansvar Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat kommunbidrag. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. I övrigt hänvisas till kommunens ekonomistyrprinciper beträffande nämndens ansvar. 20

Kommunbidrag - Social- och omvårdnadsnämnden Verksamhetsbeskrivning Nämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning, såsom hemtjänst i enskilt boende, service och omvårdnad i särskilda boendeformer samt övrig äldreomsorg, LSS-verksamhet samt kommunal socialpsykiatri. Nämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg. I uppgiften ingår utdelning av bistånd till enskilda och familjer, insatser riktade mot barn och unga, ungdomsvård samt missbrukarvård. Nämnden är även arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. Resursförändringar (tkr): 2017 2018 Kommunbidrag föregående år 232 996 240 733 241 878 Volymförändringar Avgår kommunbidrag för verksamheter med ny resursfördelningsmodell: - Vård och omsorg om äldre -128 817 Resursfördelning enligt ny resursfördelningsmodell: - Vård och omsorg om äldre 129 565 1 090 1 416 Generella statsbidrag, delårseffekter, omprioriteringar mm Höjning av barndelen i riksnorm 100 125 Bidrag till Hellidens Trädgårdar 250 Organisationsförändringar Verksamhetsvaktmästare från teknisk nämnd 432 Generella uppräkningar Inflation, priser ökning 2 % 53 55 60 växling löneavtal 6 129 Kommunbidrag 232 996 240 733 241 878 243 354 Volymer Verksamhet Målgrupp 2014 2017 2018 Äldreomsorg 65-79 år 2 066 2 090 2 109 2 115 2 119 80-89 år 669 666 665 670 681 90-w år 126 130 136 138 139 2 861 2 886 2 910 2 923 2 939 Nämndens ansvar Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat kommunbidrag. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. I övrigt hänvisas till kommunens ekonomistyrprinciper beträffande nämndens ansvar. 21

Kommunbidrag - Kultur- och fritidsnämnd Verksamhetsbeskrivning Nämndens uppgift är att ansvara för kommunens uppgifter inom kultur-, fritids- och turismområdet. Nämnden ansvarar för kommunens relationer till, och utveckling av, föreningslivet avseende de föreningar, organisationer och enskilda ideella krafter som hör till nämndens verksamhetsområde. Nämnden är ansvarig nämnd för ärenden enligt lotterilagen (1994:1000) och bibliotekslagen (2013:801) Kommunbidrag Resursförändringar (tkr): 2017 2018 Kommunbidrag föregående år 16 155 19 167 18 982 Politiska prioriteringar Ökat stöd till SISU Idrottsutbildarna 100-100 Ökat stöd till övriga studieförbund 100-100 Uppdatering av Tillgänglighetsdatabasen 300-300 Generella statsbidrag, delårseffekter, omprioriteringar mm Litografiskt symposium, avgår 150-150 Bidrag SISU ny armatur elljusspår, avgår 365-365 Organisationsförändringar Verksamhetsvaktmästare från teknisk nämnd 1 542 Bidrag till studieorganisationer, från kommunstyrelsen 800 Konsumentrådgivning, från kommunstyrelsen 249 Generella uppräkningar Inflation, priser ökning 2 % 62 115 125 växling löneavtal 374 Kommunbidrag 16 155 19 167 18 982 18 907 Nämndens ansvar Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat kommunbidrag. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. I övrigt hänvisas till kommunens ekonomistyrprinciper beträffande nämndens ansvar. 22

Kommunbidrag - Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsbeskrivning Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och byggnadsväsendet samt kommunens uppgifter kring mätning, beräkning och kartframställning. Nämnden ansvarar för den lokala tillsynen av lokaler och offentliga miljöer enligt tobakslagen (1993:581) samt tillsyn av försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen (2010:1622). Nämnden ansvarar även för kommunens tillsyn och beslut enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag (1997:735) om riksfärdtjänst och lag (1997:736) om färdtjänst. Kommunbidrag Resursförändringar (tkr): 2017 2018 Kommunbidrag föregående år 5 247 10 954 10 934 Politiska prioriteringar Handlingsplan för hållbart samhälle 100-100 Organisationsförändringar Trafikfrågor, från kommunstyrelse 5 493 Generella uppräkningar Inflation, priser ökning 2 % -9 80 85 växling löneavtal 123 Kommunbidrag 5 247 10 954 10 934 11 019 Nämndens ansvar Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat kommunbidrag. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. I övrigt hänvisas till kommunens ekonomistyrprinciper beträffande nämndens ansvar. 23

Kommunbidrag - Tekniska nämnden Verksamhetsbeskrivning Nämndens uppgift är att ansvara för kommunens uppgifter inom gatu- och väghållning, vatten- och avloppsverk, renhållning och avfallshantering, skötsel av parker och andra allmänna platser, trafikplanering och trafiksäkerhet samt fastighetsförvaltning och lokalförsörjning. Kommunbidrag Resursförändringar (tkr): 2017 2018 Kommunbidrag föregående år 50 130 49 697 49 927 Politiska prioriteringar Utveckling av kommunens gröna rum 320-320 Generella statsbidrag, delårseffekter, omprioriteringar mm Björnens förskola ökade driftskostnader 200 200 Organisationsförändringar Verksamhetsvaktmästare, till barn- och utbildningsnämnd -276 Verksamhetsvaktmästare, till social- och omvårdnadsnämnd -432 Verksamhetsvaktmästare, till kultur- och fritidsnämnd -1 542 Generella uppräkningar Inflation, priser ökning 2 % 227 230 240 växling löneavtal 1 070 Kommunbidrag 50 130 49 697 49 927 49 847 Nämndens ansvar Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat kommunbidrag. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån fullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. I övrigt hänvisas till kommunens ekonomistyrprinciper beträffande nämndens ansvar. 24

Investeringsplan -2018 Investeringarna uppgår till 35,5 mnkr år samt till 28,1 mnkr 2017 och 35,9 mnkr 2018 för den skattefinansierade verksamheten. Inklusive de affärsdrivande verksamheterna uppgår investeringarna till 44,9 mnkr år. För åren 2017-2018 är investeringarna ej redovisade per projekt utan i en investeringsreserv, om de ej har koppling till redan beslutat projekt. De största objekten utgörs av: Ny förskola Hellidsområdet 5 avdelningar (ersättning hyrda moduler) byggstart år med driftstart Rivning delar av Kungbroskolans lokalbestånd kommer att genomföras Ombyggnad lokaler Smedjegatan 11 för SFI finansieras i år budget Ombyggnad av lokaler på Brukets industriområde för näringslivs- och arbetsmarknadsenheternas verksamheter utreds för genomförande På VA-verket fortsätter projektet med kväverening på kommunens avloppsreningsverk under På VA-verket pågår planering även för kommunens reservvattenförsörjning. För att lösa grundskolan lokalförsörjning kommer en förstudie att genomföras vilket kan innebära, beroende på vad förstudien och projekteringen kommer fram till, en omfattande investering under planperioden. Tabell: Investeringar -2018 i sammandrag: Nämnd/Enhet Tilläggsanslag, omdisp Summa budget 2017 2018 Teknisk nämnd 34 898 9 502 44 400 29 895 24 410 33 775 Kommunstyrelsen 1 750 2 323 4 073 1 906 1 550 500 Barn- och utbildningsnämnd 1 000 164 1 164 3 180 1 000 1 000 Kultur- och fritidsnämnd 250 61 311 250 550 300 Social- och omvårdnadsnämnd 0 350 350 300 550 300 Miljö-och byggnadsnämnd 0 0 0 0 0 0 Skattefinansierad verksamhet 37 898 12 400 50 298 35 531 28 060 35 875 VA-verk 5 000 2 231 7 231 8 850 2 500 6 000 Renhållningsverk 700 1 403 2 103 500 2 100 1 100 Affärsdrivande verk 5 700 3 634 9 334 9 350 4 600 7 100 Totalt kommun 43 598 16 034 59 632 44 881 32 660 42 975 Investeringsbudgeten per objekt redovisas i bilaga 2. Investeringsmedel för större investeringsprojekt eller av principiell betydelse anslås inledningsvis under planerings/förberedelsefasen på kommunstyrelsen. När verkställighetsmedgivande ges av kommunstyrelsen överförs investeringsmedlen till respektive utförarnämnd. Vilka dessa objekt är skall framgå av aktuell investeringsbudget. Upplåning Kommunens långfristiga skulder beräknas uppgå till 128,9 mnkr -12-31 och ingen nyupplåning är aktuell för åren -2018. 25

Ekonomirapporter Resultatbudget Skattefinansierad verksamhet Prognos 2017 2018 Verksamhetens intäkter 188 364 204 002 Verksamhetens kostnader -796 624-802 730-626 460-648 368-665 575 Avskrivningar -31 099-30 694-31 473-32 171-32 538 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -639 359-629 452-657 933-680 539-698 113 Jämförelsestörande intäkter 5 700 Jämförelsestörande kostnader VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER EFTER JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER -639 359-623 752-657 933-680 539-698 113 Skatteintäkter och generella statsbidrag 645 659 641 315 670 363 692 515 714 419 Finansiella intäkter, affärsdrivande verk 353 277 446 521 595 Finansiella intäkter 486 610 480 480 480 Finansiella kostnader -2 268-2 084-2 150-2 778-3 093 ÅRETS RESULTAT 4 871 16 366 11 206 10 199 14 288 Not. Bruttoredovisning av verksamhetens kostnader och intäkter för den skattefinansierade verksamheten kommer att göras när nämndernas internbudgetar har upprättats. Finansieringsbudget Skattefinansierad verksamhet Prognos 2017 2018 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 4 871 16 366 11 206 10 199 14 288 Justering för av- och nedskrivningar 31 099 30 694 31 473 32 171 32 538 Justering övriga ej likvidpåverkande poster 127 500-338 -65 224 Kassaflöde från den löpande verksamheten 36 097 47 560 42 341 43 305 47 050 INVESTERINGSVERKSAMHET Investeringar i materiella anläggningstillgångar -37 898-47 081-35 531-28 060-35 875 Investeringar, ombudgeteringar -12 000 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 305 Kassaflöde från investeringsverksamhet -49 898-46 776-35 531-28 060-35 875 FINANSIERINGSVERKSAMHET Nyupptagna lån Amortering av skuld -8 597-8 617-8 617-8 617-8 617 Ökning av långfristiga fordringar, internt -5 500-5 000-9 350-4 600-7 100 Minskning av långfristiga fordringar, internt 2 005 1 570 2 413 2 548 2 858 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12 092-12 047-15 554-10 669-12 859 ÅRETS KASSAFLÖDE -25 893-11 263-8 744 3 576-1 684 Likvida medel vid årets början 79 205 79 205 67 942 59 198 62 774 Likvida medel vid årets slut 53 312 67 942 59 198 62 774 61 090 26