Vårt uppdrag. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var i Sverige kunden finns.

Relevanta dokument
7punkter för ett effektivt. budget- och prognosarbete WHITE PAPER HYPERGENE

Beslutsstöd för Lärosäten

SKRIVELSE LS Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet

Lösningar för en bättre arbetsvardag

VERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA BUDGET- OCH PROGNOSPROCESSER

Aktivitetsbudgetering spår 4C

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Glada Hudikgymnasiet. Vad vi gör Varför vi gör det Framgångskoncept Hur vi gör

Innehåll. Planacys flexibilitet och skalbarhet ger er en långsiktig investering 3

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland

Oberoende Konsulttjänster

Kontroll på ekonomin. Att ha en överblick över företagets ekonomi En budget är företagets verksamhet uttryckt i siffror, en ekonomisk plan och ett

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan

Hypergene Beslutsstöd. Informationsmöte om ramavtalen för beslutsstödssystem. Stockholm

Riktlinje för styrmodell och ledningssystem

Verksamhetsstyrning VBEN01

Processbaserad verksamhetsutveckling budgetprocessen vid Chalmers HfR

Riktlinje för styrkort och ledningssystem

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun

Styrning, ledning och uppföljning

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

1(7) Digitaliseringsstrategi. Styrdokument

Time Cares tjänsteerbjudande

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården

Verksamhetsstyrning VBEN01

Kronofogden - Automatisering skuldsanering. Datum: Dnr: Komm2018/

Pilotprojekt för innovation och tillväxt Sepson AB Vansbro

Produktionsplanering av vårdverksamheter

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Framgångsfaktorer för en bra uppföljning. Lisa Stöpfgeshoff Lantmäteriet

Tillförlitlig rapportering och analys med FMS på Länsförsäkringar Liv. Michael Lundin Helen Kramer Division Liv

Samband mellan vision, affärsidé, strategi, verksamhetsplanering och ekonomistyrning

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter

Divisionsplan

6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet

Remissyttrande förslag på revidering av riktlinje för styrmodell och ledningssystem. (SAN 2018/184)

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

Processer - definition!

KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET BUDGET 2012

Kursen är en obligatorisk kurs under termin fem för samtliga inriktningar inom Kandidatprogrammet i service management.

Vi presenterar. Talent Management

Hypergene Beslutsstöd. Process- och planeringsstöd för lärosäten

HUR SÄKRAR VI KVALITET, ARBETSMILJÖ OCH BRANDSKYDD I VÅRA KREMATORIER?

Bristande IT- stöd hindrar rektorer från det pedagogiska uppdraget

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

Chefspolicy för Söderköpings kommun

Hur effektiviserar man sektorsövergripande arbete mellan förvaltningarna inom kommun, genom att arbeta med förändringsteori

SL:s strategiska karta

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen

Effektrealisering på SJ

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Business Intelligence

65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73)

Ledningssystem med kvalitet, informationssäkerhet, miljö och arbetsmiljö

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

Verksamhetsplan Utbildningsnämnd

Fashion Retail Supply Chain /11/2015 CASE INTERSPORT. Effektiv allokering med startpack för mode- och klädindustrin.

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap

Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg

Så ger verksamhetsplaneringen effekt i hela organisa4onen. Iter

Processer och processkartläggning

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

SwedPower:s integrerade ledningssystem

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet. Gunilla Nordström

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

VAD ÄR STRATEGI? DET ÄR DET VÄL INGEN SOM EGENTLIGEN VET?

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/ Fastställd av konsistoriet

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

Trafikverket och tjälforskning. Per Andersson. Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Att styra mot rätt inköpsbeteende

Landstingets IT-Service Helårsbedömning

Apoteket AB v. 2. Framtidsverkstan Casebeskrivning

Implementering av ISO 26000

Preliminär budget 2015

Examinatorsutbildning 2013 Introduktionsutbildning. SIQs MODELL

och Prognos med ny checklista. Ekonomidagar

Hur utvecklar vi den här staden vidare? -Styrning av verksamhet medarbetare

Internkontrollplan Stockholms Hamn AB och dess dotterbolag 2013/2014

Hypergene Beslutsstöd. Informationsmöte vid ESV. Om budget och beslutsstöd. Stockholm

Vår verksamhets utveckling

Vår satsning på Chefens kommunikativa uppdrag

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

bättre kategoristyrning

Välkommen till Huddinge. En kommun i tillväxt

Transkript:

Vårt uppdrag Bilprovningen är ett modernt serviceföretag som på riksdagens och regeringens uppdrag genomför kontroll- och registreringsbesiktningar på fordon. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var i Sverige kunden finns. Vi ökar trafiksäkerheten, bidrar till bättre miljö och förbättrar fordonsekonomin för privatbilister och företag. Varje dag får Bilprovningen bort minst 400 trafikfarliga fordon från vägarna. Av de cirka 4 miljoner fordon som kontrollbesiktas årligen underkänns närmare 1,3 miljoner fordon. Bilprovningen arbetar för bättre emissions- och miljökontroller samt för minskade utsläpp av växthusgaser från fordonstrafiken. Att ge våra kunder bästa tänkbara service är ett av våra viktigaste uppdrag.

Kort om Bilprovningen Vi genomför cirka 22 000 besiktningar per dag. Det innebär drygt 5,5 miljoner besiktningar per år. Omsättning: 1,5 mdr SEK Drygt 1900 medarbetare Inom många områden är Bilprovningens kompetens och besiktningsmetoder ledande. En stor del av utvecklingsarbetet sker i internationella samarbetsorgan. Bilprovningen erbjuder även frivilliga och konkurrensutsatta tjänster. Till dessa hör bland annat e-diagnos, där bilens elektroniska system kontrolleras exempelvis krockkuddar och antisladdsystem.

Bra produktivitet! Bättre ekonomisk kontroll Högre kostnadseffektivitet Produktivitetsförbättringar Genom: bättre verktyg för ekonomisk styrning decentralisering av resultatansvar renodlad verksamhet höjd chefskompetens genom ledarutvecklingsprogram noggrann produktionsplanering

Organisation

Vårt utgångsläge Hur går det för företaget? Varför blir det som det blir? Vad borde vi göra: Mindre av? Smartare? Annorlunda?

Syfte med verksamhetsstyrningen Att ta fram ett bättre system för styrning och uppföljning av verksamheten Att utveckla en helhetssyn på verksamheten Att arbeta mer långsiktigt Att förmedla vision och strategiska mål Att följa upp strategiska mål Att engagera verksamheten och medarbetaren Att belysa problem och möjligheter Att vidta nödvändiga åtgärder

Vårt utgångsläge Att få en bättre verksamhetstyrning Ledningsprocesser, dvs de processer som styr och leder. Att välja väg Att visa väg Att följa upp Att vidta åtgärder Att visa väg Vald inriktning Presentera vald Presentera inriktning vald inriktning Förankrad inriktning Implementera Implementera strategi & formulera strategi mål & formulera mål Mål och aktiviteter Skapa förutsättningar Skapa förutsättningar Budgetprocess Prognosprocess Etc Beslutade resurser mål och aktiviteter Förankra resurser Förankra mål och resurser aktiviteter mål och aktiviteter VP, styrkort mm underlag Huvudprocess/ stödprocess

Varför Cognos Planning? Vi hade inget verktyg som stöttade en gemensam styrning Ingen dialog i verksamheten Vi hade stort behov av att effektivisera vårt planeringsarbete Excel och Word filer Manuella inmatningar Många källor Ingen överblick Ingen automatisk konsolidering Cognos Planning implementerat år 2001 Fortfarande i princip samma modellstruktur som år 2001! Bilprovningen har andra Cognos produkter Men köpte Cognos Planning då det hette Adaytum..

Planning modeller (budget) Produktion Investeringar Personalplanering Detaljerad personalbudget Volym och produktivitetsplanering Olika kontonivåer Organisationsstruktur Nyckeltal Centrala avdelningar Investeringar Detaljerad personalbudget Projekt och aktiviteter Löpande verksamhet Olika kontonivåer Organisationsstruktur Nyckeltal

Utdrag budgetmodell Produktion

Från budget till prognos Budget görs på hösten och fastställs av styrelsen i december. Gäller ett kalenderår. Används som styrmedel. Prognos görs för att komma närmare sanningen, dvs utfallet. Förutsättningar ändras och detta tar man hänsyn till i prognosarbetet. Används idag som analysmedel. Behov av en stabil och tillförlitlig prognos > ger ökat förtroende hos ledningen och styrelsen. Behov av att skapa ett ökat intresse och engagemang hos budgetansvariga. Behov av att effektivisera prognosarbetet för att reducera risk för manuella fel och missförstånd. Behov av att följa upp verksamheten löpande både jämfört med budget och jämfört med prognos. Möjlighet till simulering av företagets resultat.

Utdrag prognosmodell Produktion

Vad har budget och prognosarbetet gett verksamheten? Gemensam styrning Ökad förståelse i verksamheten Tydlig organisatorisk och processorienterad dialog Flexibelt system anpassad efter våra förutsättningar Indata från olika källor Automatisk konsolidering Alltid aktuell information Hög säkerhet Bättre beslutsunderlag

Framöver Steg 1 Migrera till Cognos 8. Bättre integration med övriga Cognos produkter? Steg 2 Målsättning är att under 2010 göra prognos till styrmedel istället för som idag analysmedel. Processen är framtagen, men ej beslutad. Troligen använda en modell för både budget och prognosarbete Utbilda alla chefer i ekonomiska förutsättningar för nya Bilprovningen Steg 3 Rullande prognoser Balanced Scorecard applikation genomgång

Teknisk miljö Verksamhetsstyrning IFS PA IFS Ekonomi Nyckeltal Ekonomi Cognos Planning Produktion Boka Data lager Tidredovisning Produktion Boka Kallade/Bokade/ Besiktade Etc Kvalitet

Bilprovningen arbetar för en ökad trafiksäkerhet och bättre miljö Tack för din uppmärksamhet!