Verksamhetsrapport Tertial Kommunledningssektor
|
|
- Christian Lund
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Verksamhetsrapport Tertial Kommunledningssektor
2 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt Sammanfattning Volymer Chefer i förvaltningen Kommunala fastigheter Måluppföljning Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Social översiktsplan och folkhälsoarbetet Attraktiv arbetsgivare Underhåll på trygg och säker nivå Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Åtgärder för budget i balans I Kungälv finns arbete åt alla Förbättrat näringslivsklimat Attraktivt boende Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka Minskad segregation Barnfattigdomen ska minska Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Ekonomi Utfall för hela sektorn (Tkr) Nettokostnad per verksamhet Kommentar till utfall Personal Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Kommentar till utfall av personalavsnittet Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial (22)
3 1 Verksamhetsöversikt Kommunledningssektorns mål är att samla ett professionellt sektorsövergripande stöd till kommunledning och politik när det gäller frågor som upprätthållande av demokrati, verkställande av beslut, ekonomi, humana resurser/hr, samhällsutveckling, utredning och planering. Sektorn arbetar på uppdrag av helheten varför många processer redovisas både med utgångspunkt i helheten och i sektorn specifikt, medan vissa andra redovisas var och en för sig. En del saker inom sektorn har direkt återkoppling till medborgare/brukare medan annat fungerar mer som stöd inåt i organisationen. Sektorn består av sex enheter: Enheten för utveckling, planering och uppföljning, Enheten för kommunkansli och juridik, Enheten för Humana Resurser/HR, Enheten för ekonomi och upphandling, Kommunikationsenheten och Enheten för samhällsutveckling. Varje enhet har enhetschef. Enheten för utveckling, planering och uppföljning/upu Målet för enheten är att genom breda kunskaper och professionellt förhållningssätt stödja utvecklings- planerings och uppföljningsarbete/processer i kommunen som helhet. Enheten utgörs av personer med uppgift att utveckla övergripande frågor och ta strategiska grepp bland annat inom områden som beredskapssamordning, strategiska IT-frågor, projektledning, utredning, socioekonomiska investeringar, folkhälsa, brottsförebyggande arbete, intern säkerhet, styrning och ledning, kommunplanering, försäkringsfrågor, förvaltningens inre arbete samt verksamhetsutveckling med stöd av extern finansiering samt utveckling av externa relationer. Enheten för kommunkansli, juridik och överförmyndare Målet för enheten är att genom väl grundade kunskaper och professionellt förhållningssätt tillhandahålla stöd och service till kommunledning och politik i frågor gällande dokument- /ärendehantering och juridik såväl som annat som i förlängningen skall komma medborgarna till del i den demokratiska processen. Överförmyndarenheten uppdrag består i huvudsak i att verka för att samhällets svagare och mest utsatta personer inte drabbas av rättsförluster. Detta sker genom att verksamheten kontrollerar de ställföreträdare som utsetts för att hjälpa dessa personer. Enheten för ekonomi och upphandling Ekonomi- och upphandlingsenheten utgör kommunens samlade enhet för ekonomiadministrationoch upphandling. Huvuduppgiften är att stödja förvaltningen och den politiska organisationen, samt att styra och samordna alla ekonomiadministrativa processer och upphandlingar. Exempel på dessa processer är budget, årsbokslut, uppföljning, prognoser och inköpsprocessen. Enheten svarar också för det operativa (och till stor del strategiska) ansvaret för kommunkoncernens finansfunktion med bank och kreditmarknadsrelationer och för kommunens ekonomisystem. Enheten ansvar för styrning och samordning av kommunens upphandlingar, ramavtal, gemensam utveckling och utbildning i upphandlingsfrågor samt informationsteknologiskt stöd inom området. Enheten för HR HR-enheten är kommunens samlade enhet för strategiska personalfrågor. Huvuduppdraget är att ge förvaltningen och den politiska organisationen stöd inom kompetensområdet. Det innebär bland annat att omvärldsbevaka, följa och analysera utveckling och förändringar i förvaltningens bemanning, hälsostatus med mera och att initiera insatser för att stödja verksamhetsutveckling och attraktivitet och trygg bemanning. Exempel på aktuella områden är personalförsörjning, lönepolitik med löneöversyner, arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor med hälso- och rehabiliteringsfrågor och ledar- och Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial (22)
4 kompetensutveckling. Kommunikationsenheten Kommunikationsenhetens roll är att stötta, styra och samordna kommunikationsarbetet i organisationen, både internt och externt. Det innebär både att se till att det kommuniceras och hur och var det kommuniceras. Enheten utbildar organisationen i intern och extern kommunikation samt i mediakontakter. Enheten ansvarar också för kanalerna hemsida och intranät avseende både drift och utveckling samt har huvudansvar för kommunens officiella närvaro i sociala medier. Andra kanaler för kommunikation som produceras av enheten är exempelvis Årsredovisning, pressmeddelanden och platsannonser. I uppdraget ingår också att skapa goda relationer med massmedia genom att ge professionell service och genom att vara tillgängliga. Kommunikationsenheten förser organisationen med spetskunskap inom information och kommunikation, webb, rörlig bild och foto. Enheten för samhällsutveckling Samhällsutveckling har ansvaret att strategiskt stödja, styra, samordna, utveckla, planera, följa upp innehålls och kvalitetsfrågor inom ramen för förvaltningens tillväxtuppdrag. Arbetet är organiserat i linje-, process-, projekt- och uppdragsform. Övergripande kan funktioner och processer beskrivas enligt följande: Ansvar för innehållsfrågorna i Kommunplaneringen Ansvar för nätverket av samhällsutvecklingsstrateger och processerna som stödjer kommunplaneringen Ansvar för rollen som fastighetsägare (mark och lokaler) Ansvar för strategi och bostadsplanering/bostadsförsörjningsprogram Ansvar för Näringsliv- och besöksnäringsrelaterade frågor inklusive evenemang och marknadsföring av destinationen Ansvar för samordning av strategisk markförsörjning och genomförande av översiktsplanen Ansvar för lokalförsörjningsfrågor. Ansvar för investeringsplanering, genomförandet och förvaltningens produktionsplan Ansvar för Investeringsgenomförandet förvaltningens produktionsplan Ansvar för beställarfunktion gentemot samhällsbyggnadssektorn, servicesektorn och SOLTAK genom samordning och utveckling av serviceråden SLA. Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial (22)
5 2 Sammanfattning Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Sektormål Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Social översiktsplan och folkhälsoarbetet 3.0 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Attraktiv arbetsgivare Underhåll på trygg och säker nivå Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Åtgärder för budget i balans I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Minskad miljö och klimatpåverkan Gör rätt från början investera i barn och unga Förbättrat näringslivsklimat Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Barnfattigdomen ska minska Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial (22)
6 3 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på helår. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 3.1 Chefer i förvaltningen Volymtal Utfall Plan Prognos helår Plan helår Antal chefer i förvaltningen Antal nyanställda chefer i förvaltningen, sedan ett år Antalet chefer i förvaltningen fortsätter att öka då flera verksamheter har fortsatt volymökning exempelvis hemtjänst och daglig verksamhet, dessutom har en ny verksamhet "Flykting" tillkommit inom sektor Arbetsliv och Stöd. 3.2 Kommunala fastigheter Volymtal Utfall Plan Prognos helår Plan helår Elförbrukning (MWh) Bruksarea (BRA), egna fastigheter, m Bruksarea (BRA) inhyrda fastigheter, m Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial (22)
7 4 Måluppföljning 4.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning och helhet är överordnat, för att nå bästa och mest långsiktiga effekt för samhället. God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Sektorn har påbörjat en mängd aktiviteterna som stödjer möjligheterna att nå målet. Några är pågående men försenade och kan komma att förskjutas in på Aktiviteten SAMÖ 2016 har ställts in av MSB och länsstyrelsen på grund av den uppkomna flyktingsituationen. De indikatorer som är kopplade till målet är under utveckling och mäts inte till T1. Analys Effekten av arbetet som pågår är inte helt enkelt att mäta. På sikt bör ett framgångsrikt arbete leda till bättre service till våra brukare och medborgare vilket kan mätas i form av NMI och minskade styckkostnader för utförda tjänster. Effekterna uppkommer dock inte under år ett. Användbara indikatorer behöver identifieras och värderas för att kunna utvärdera målet. Analysen efter ett tertial är att merparten av de planerade aktiviteterna genomförs enligt plan och målsättningen håller. Så här går vi vidare Sektorn arbetar på enligt plan. Genom att vi förbättrar förvaltningens arbetsprocesser och arbetar med att förbättra strukturer så ökar vi effektiviteten. Indikator Utfall Målvärde Debiteringsgrad Samhällsutveckling 0% Antal fria kommunala lokaler (som inte debiteras till kund) Aktivitet Kartlägg och utveckla budget- och årsplanearbetet i förvaltningen och på KLS Utveckla E-förvaltning i Kungälvs kommun Utveckla ärendehanteringsprocessen Samö 2016 E-arkiv Avslutad med avvikelse Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial (22)
8 Aktivitet Utveckla medborgardialogen Skapa förutsättning för processorienterat arbetssätt Rapportera nedlagd tid på projekt Utveckla Investeringsprocessen i synk med Kommunplaneringsprocessen Utveckla metoder för ekonomisk samplanering på program/projekt-nivå Ta fram principer för hantering av anläggningsbidrag vid övergång till marknadsmässiga hyresavtal Upprätta plan för markavyttring och markförvärv Upprätta riktlinjer för markanvisning Upprätta riktlinjer för exploateringsavtal Samordningsvinster kommunikationsenheten och kundcenter Effektiv användning av sessionssalen med avvikelse Ej påbörjad Social översiktsplan och folkhälsoarbetet 3.0 Målet kommer från Sektor Tolkning Omsätta analysen i social översiktsplan (steg 1) beslutad i KS 24 juni 2015 till handling genom social översiktsplan (steg 2) Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall I det gemensamma dokumentet steg två social översiktsplan samt folkhälsa 3.0 preciserades sju ramar kring fortsatt inriktning när det gäller; prioriterade områden, organisering och uppföljning. Under våren 2016 har utvecklingen fortsatt när det gäller styrning och ledning av arbetet med social hållbarhet. Framtidsgruppen har under våren som haft sina första möten. Via Rådet för Folkhälsa och Social Hållbar utveckling sker regelbunden återkoppling av det övergripande arbetet med sociala investeringar. Via styrgrupp social hållbarhet sker den interna och förvaltningens styr- och ledningen av social hållbarhet. Steg tre social översiktsplan, som antogs av kommunstyrelsen den 23 mars, har medfört att konkreta insatser genomförs utifrån områdena tidiga insatser, arbete/sysselsättning, hälsa, trygghet och minskad segregation. Processen kring samhällskontrakt och avsiktsförklaringar är inledd. Samverkansavtal har tecknats med polisen. Processen är inledd när det gäller avsiktsförklaringar med bostadsbolagen. Vidare pågår processen kring nytt folkhälsoavtal Analys Den negativa tendensen kring sjuktalet bland kommunens medborgare har förstärkts under 2015, precis som i hela landet. Kungälvs kommun ökar dock snabbare än regionen och riket. Kungälvs kommun har vi jämförelse en fortsatt låg ungdomsarbetslöshet och generell arbetslöshet. Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial (22)
9 Dock finns behov av gemensam samverkan och mobilisering. Delmål steg tre social översiktsplan är att alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad etableringsperiod (2 år), finnas i arbete alternativt utbildning. Så här går vi vidare Framtidsgruppens fokus är att arbeta vidare med formen och innebörden av samhällskontrakt. Åtgärder kommer återkommande följas upp via folkhälsorådet. Styrgrupp social hållbarhet har fortsatt uppdrag att arbeta vidare med det konkret och operativa genomförande av handlingsplan steg tre social översiktsplan. En fördjupad analys av viktiga nyckeltal/indikatorer kommer att genomföras under hösten. Arbetet med social översiktsplan steg 3 har precis inletts. Arbetets inriktning hittills har varit analys, struktur och målsättningar. Nu går arbetet in i ett genomförandeskede. Indikator Utfall Målvärde Arbetslösheten i Kungälv 1,6% 1,9% Arbetslöshet i Kungälv, Ungdomar 2,1% 3,1% Sjuktal, hela kommunen 14,1 13,4 Aktivitet Ökad delaktighet och medskapande i utvalda bostadsområden Överenskommelser Skapa struktur för social hållbarhet Fokus social hållbarhet Uppföljning Under 2016 ska verksamhetsplan folkhälsorådet och lokala samordningsförbundet ta sin utgångspunkt från social översiktsplan Attraktiv arbetsgivare Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. Attrahera- behålla- avsluta i positiv anda. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Kvinnornas medelsysselsättningsgrad närmar sig fortsatt männens. Kungälvs kommun är 2016 åter igen nominerad som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av attitydföretaget Universum. Antalet sökanden per tjänst under första kvartalet 2016 har ökat något i förhållande till helåret 2015 men är fortfarande lågt i förhållande till målvärdet. I höstens medarbetsundersökning ökade NMI(Nöjd Medarbetar Index) från 66% 2013 till 73% Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial (22)
10 2105. Kommunikationsenheten har producerat några platsannonser med rörlig bild som lagts ut på Facebook och hemsida och som fått många positiva omdömen. Analys Att vara en attraktiv arbetsgivare är ett ständigt pågående arbete där fokus nu ligger på att med olika insatser möjliggöra ett hållbart ledarskap. Att antalet sökande per tjänst inte når målet tyder på att det idag är fler yrkeskategorier som är svårrekryterade. Det leder till färre ansökningar per tjänst. Inom vissa personalkategorier som chefer, ingenjörer och socialsekreterare där omsättningen är hög. Precis som i övriga Sverige fortsätter sjuktalen att öka, det krävs krafttag både i förebyggande arbete men också med "akuta" insatser föra att bryta trenden. Att kvinnornas medelsysselsättningsgrad närmar sig männens, får ses som ett resultat av att de kvinnor som anställs i förvaltningen själva fått önska sysselsättningsgrad enligt politiskt beslut. Så här går vi vidare För att få en röd tråd och en gemensam strategi i arbetet med attraktiv arbetsgivare har det utarbetas ett Personalpolitiskt program som utgör en bred grund att utgå ifrån. För att bryta trenden med den ökande sjukfrånvaron kommer arbetet att intensifierats och utgå från det politiska dokumentet "Plan för minskad sjukfrånvaro - ökad frisknärvaro". Under året arbetar enheterna vidare med de planer på förbättringsområden som gjorts utifrån svaren på medarbetarenkäten. Arbetet med yrkesambassadörsgruppen utvecklas vidare genom att se vilka insatser som är mest verksamma. Inom kommunledningssektorn utvecklas arbetet vidare med annonsering efter ny personal, bland annat genom digitala platsannonser. Annonsering kommer även att ske via bioreklam som kommunikationsenheten producerar. Analys och efterföljande mätning kommer att användas för att se om antalet ansökningar har ökat och om de nya annonseringsmetoderna har haft någon effekt. Indikator Utfall Målvärde Andel timanställda 10,2% 11,4% Yrkesambassadörer 2 5 Personalomsättning Medarbetarenkät, Öka NMI och/eller HME från X-Y 73% 66% Aktivitet Introduktionsplan för chefer Utveckla arbetet med hälsobefrämjande åtgärder Starta upp arbete med mentorskapsprogram för Kungälvs kommun med avvikelse Underhåll på trygg och säker nivå Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Det vi äger och brukar ska vi sköta och vidmakthålla så att kapitalförstöring undviks Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial (22)
11 Kommentar av utfall Under året kommer tilldelade medel att arbetas upp enligt underhållsplan. Analys Politiken har avsatt en lägre summa (-7mkr) för 2016 än tidigare år. Den politiska värdering av behovet är styrande för den kvalitet som förvaltningen ska leverera. Vi levererar samtidigt som erfarenheten i förvaltningen säger att behovet enligt tolkningen av målet är större. Så här går vi vidare Vi genomför underhållsplanen enligt uppdrag och fortsätter följa upp behovsutvecklingen. Aktivitet Statusredovisning av underhållsplan inför tertialrapport Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning God funktion för nyttjande verksamhet. Ekonomisk effektivitet för utförande verksamhet samt för service, drift och underhåll. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Vårt lokalnyttjande kommenteras i tertial 3, årsbokslutet. Arbetet pågår kontinuerligt för att öka lokalsamverkan och lokaleffektiviteten. Analys Kartläggningen av nyttjandet av kommunens lokaler sker sedan 2008 i vårt lokalresursplaneringsarbete och redovisas årligen i vår rapport Lokalbehovsanalys som även är ett budgetunderlag till investeringsbudgetarbetet. Lokalbehovsanalysen är nu en integrerad del i förvaltningsledningens styrning av verksamheten. Lokalbehovsanalysen för är nu antagen av Förvaltningsledningen den 9/5 och skall delges KS som ett informationsärende den 24/5. Så här går vi vidare Fokus ligger även under 2016 på att Förvaltningen ska genomföra investeringsbudgetens projekt samt underlätta för framtida projekt. Vi arbetar vidare för att utveckla kommunplaneringen inom detta område. Nu planeras för att tillsätta tjänsteområdet för hyresavtal för interna och externa lokaler. samtidigt pågår en organisationsutredning inom SHB, KLS och SeS gemensamt för att tydliggöra och stärka våra gemensamma processer för förvaltning, leverans och utveckling. Indikator Utfall Målvärde Lokalyta per elev i grundskolan 12 Lokalyta per barn i förskola 10 Lokalyta per boende inom vård- och omsorg 70 Lokalyta per boende inom arbetsliv- och stöd 60 Lokalytor/ invånare Lokalytor - antal kvm i egna lokaler Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial (22)
12 Indikator Utfall Målvärde Lokalkostnader i relation till budget 33% 33% Lokalytor - antal kvm i inhyrda lokaler Aktivitet Upprätta plan för hur kommunens lokaler kan utnyttjas effektivare över dygnet Upprätta plan för avveckling av fria kommunala lokaler Ej påbörjad Åtgärder för budget i balans Målet kommer från Sektor Tolkning De åtgärder som sektorn avser vidta för att nå målet budget i balans Kommer ej att uppfyllas/är ej uppfyllt Kommentar av utfall Sektorn har verkställt de åtgärder som beslutats för att få en budget i balans för Analys Bedömningen görs att införandet av upphandlingsprovision på ramavtal inte når upp till budgetmålet. Avvikelsen är -2 mkr. Implementeringsperioden för upphandlingsprovision är 2-3 år innan det når full effekt. Det finns en osäkerhet kring IT-kostnaderna i förhållande till Soltak. Så här går vi vidare Sektorn fortsätter arbetet med att säkerställa en budget i balans för Särskilt fokus ägnas åt att i dialog med SOLTAK säkerställa kostnaderna för IT. Aktivitet Minskad friskvårdspeng Minskat antal externa föreläsare Effektiviseringar av processer inom kansli Förändrad beställning av IT-tjänster Översyn av processer inom kommunikation och kundcenter Minskad trycksaksproduktion Minskat engagemang näringslivssatsningar. Bemanningstjänster Införande av upphandlingsprovision Avslutad Avslutad Avslutad Avslutad Avslutad Avslutad Avslutad Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial (22)
13 4.2 I Kungälv finns arbete åt alla Förbättrat näringslivsklimat Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Ett bra näringslivsklimat skapas av en mängd olika faktorer. Svenskt Näringsliv definierar företagsklimat som "Summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som finns i företagarens närmiljö". Kommunen råder inte ensam över dem, men kan inom sina ansvarsområden medverka till att näringslivet ges bra förutsättningar. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall I slutet av T1 beslutade KS om en ny näringslivsplan. Den har kommit fram efter flera workshops internt samt med föreningar och näringsliv. De inofficiella siffrorna från Insikt visar på en tydlig positiv trend. 30/5 blir siffrorna officiella och jämförbara med de andra 60 kommunerna som deltog i fjolårets jämförelse. Svenskt näringslivs undersökning är ej klar ännu. Antalet nystartade företag visar en något svagare start än tidigare år. Sammarbetet med företagsföreningar och fastighetsägare fungerar mycket bra och signalerna är att de upplever ett positivare samarbetsklimat än tidigare. Analys Vi är på rätt spår. Centrumkärnan och Kongahälla är viktiga samarbeten som skapar ett ännu bättre näringslivsklimat. Så här går vi vidare Implementation av Näringslivsplanen samt fortsatt arbete på samma linje som idag. Indikator Utfall Målvärde Förbättra Kungälv på Svenskt Näringslivs ranking 100 Antal nyetablerade företag Insikt, förbättra Kungälvs kommuns index 70 Antal personer som fått praktikplats/sysselsättning efter krav om sociala hänsyn i upphandling 10 Aktivitet Samverka med de lokala näringslivsföreningarna Utveckla Kungälv/Marstrand som destination för besöksnäring, etableringar och inflyttande Stimulera ung företagsamhet och sysselsättning med hjälp av arbetsmarknadspolitiska åtgärder Skapa goda förutsättningar för redan etablerade företag Färdigställa, politiskt förankra samt därefter implementera planen "Ökad tillväxt och fler i arbete". med avvikelse Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial (22)
14 Aktivitet upphandling med sociala hänsyn 4.3 Attraktivt boende Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Under mandatperioden skall antalet färdigställda bostäder öka i takt med förändrat behov Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Indikatorn visar att kommunen inte uppfyller målsättningen. Ett för lågt antal bostäder har producerats om det ska vara en jämn produktion över mandatperioden. Verkligheten ser inte ut på det sättet. Det finns över 1000 bostäder möjliga att bygga i befintliga detaljplaner. Under sommaren 2015 ökade antalet ensamkommande flyktingbarn som kommit till kommunen. Migrationsverket placerar nu barn i landets samtliga kommuner utifrån regelverket. Den fulla effekten av att både klara vårt tidigare uppdrag och samtidigt skapa attraktiva boenden för nyanlända är inte klarlagd. Under maj 2016 presenteras en samlad handlingsplan för att bygga ikapp behovet av drygt 200 äldreplatser. Analys Vi förväntar oss ett successivt ökat antal bostäder i laga kraft-vunna detaljplaner under mandatperioden. Antalet sökta och beviljade bygglov kommer att öka i takt med att genomförandet av detaljplanerna är möjligt. Utmaningen är att genomföra allt som planeras. Här råder inte kommunen fullt ut över situationen. Vi är i behov av fortsatt bra konjunkturläge för att leverera enligt målsättningen. Kommunfullmäktige har antagit en strategi för hur vi ska jobba med nyanlända i kommunen. Den strategin genomförs nu. Den har ett inkluderande förhållningssätt där behov som finns i kommunen sedan tidigare blandas med förutsättningarna som samhället fått genom invandringen. Flera bostadsprojekt testas i myndighetsprocesserna för att se om det är möjligt at bygga utan detaljplaneprocess. Så här går vi vidare I juni 2015 hade förvaltningen en första dialog för att nå 2000 bostäder under mandatperioden. När de mest akuta behoven är tillgodosedda behöver ytterligare kraft läggas på en mer långsiktig plan där flexibilitet och rådighet är viktiga parametrar. Frågan hanteras planeringsmässigt i förvaltningens produktionsplan 0.75 med siktet att produktionsplan 1.0 ska vara en del av årsplan Program och projektdirektiv innehåller idag Lokalbehovsanalysens slutsatser. - En samlad handlingsplan för att bygga ikapp behovet av äldreboenden levereras under tertial 2. Förvaltningen säter till en särskild styrgrupp för arbetet. - Genom samplanering av behovet av boende för nyanlända och bostäder för unga där vi samtidigt söker kortare myndighetsprocesser testar förvaltningen att leverera på kort tid. Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial (22)
15 - Nu följer behovet av boenden för funktionshindrade med i tidiga skeden och planeras in för att följa behovsutvecklingen. - Ett tryggt boende på Kvarnkullen öppnar för inflyttning under Indikator Utfall Målvärde Antal personer med nya flyktingkontrakt (Antalet bostäder för flyktingar) Antalet lägenheter i trygghetsboende Antalet lägenheter vid vård- och omsorgsboende Antalet lägenheter vid LSS-boende Aktivitet Upprätta plan för utbyggnad av Äldreboende i Kungälvs kommun Utveckla Produktionsplan så att den utgör ett verktyg för att genomföra planerad tillväxt Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Genom en förändrad detaljplan- och bygglovsprocess ska antalet färdigställda bostäder öka. Under mandatperioden skall nya bostäder färdigställas, med målet att hälften är hyresrätter. Utgångspunkt för befolkningsökningen är den av KF fastställda översiktsplanen Prioriterade serviceorter: Marstrand, Kungälv/Ytterby, Diseröd Utgångspunkt är antalet bostäder Skapa en effektivare, öppnare och tydligare samrådsprocess vid handläggningen av bygglov- och detaljplaner samt kortare ledtider. Kommunen skall ej ha regler som överskrider Boverkets regler Det skall vara en variation av upplåtelseformer Byggande av bostäder kan ske både som nyproduktion och i så kallade omvandlingsområden Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar till utfallet Det sker en successiv förbättring i avseende på volymer under året. Kongahälla erhåller bygglov under året och då det stora volymförändringar i enstaka beslut. Analys Under första delen av 2016 har, som förväntat, volmen av bygglov och slutbevis minskat. Målsättningen om totalt 2000 bostäder under mandatperioden är möjlig att nå under förutsättning att ytterligare åtgärder vidtas och implementeras samt att marknadsförutsättningarna fortsätter vara gynnsamma. Prioriteringen av resurser för att leverera målsättningarna i volym, rätt innehåll utifrån behov i LRP och ökande förväntningar på ekonomisk avkastning kräver ytterligare arbete med samplanering. Troligtvis behövs ytterligare fokusering och färre projekt med samlat större resurser i varje för att säkra leveransen. Så här går vi vidare Förvaltningens produktionsplan vidareutvecklas under 2016 för att bli en del av årsplan Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial (22)
16 Prioriteringsgrunder tas fram och föraktas i politiken. Samhällsutvecklingsprocessen kartläggs, dokumenteras, implementeras och organiseras under hösten Indikator Utfall Målvärde Antal genomförda aktiviteter i syfte att marknadsföra Kungälv som en bra plats för investeringar 15 0 Antal möjliga bostäder i lagakraftvunna detaljplaner på kommunal mark 223 Antalet bostäder i beviljade bygglov Antalet bostäder som fått slutbesked (Antal färdigställda lägenheter) Aktivitet Utveckla Produktionsplan så att den utgör ett verktyg för att genomföra planerad tillväxt. Marknadsför Kungälv som bra plats för investeringar Upprätta utvecklingsplan för arbetet inom Kommunplaneringsprocessen 4.4 Minskad segregation Barnfattigdomen ska minska Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Sociala investeringar ska beslutas utifrån en socioekonomisk översiktsplan som belyser de förutsättningar som finns i kommunen, i syfte att rikta insatser till områden där utanförskap och barnfattigdom är som störst. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål minskad segregationen och resultmålet minskad barnfattigdom gav kommunstyrelsen inför 2015 förvaltningen i uppdrag att ta fram en social översiktsplan. Följande aktiviteter pågår: Social investering Teknikstöd i skolan inleddes i mars Social investering Multikompetent team i förskolan startar augusti Social investering Riktad Drogprevention inleds i maj Förstudie om ny familjecentral för barn 0-6 år i Kungälv är inledd. Insatser för att stärka utbildning för nyanlända ungdomar planeras genom en särskild projektverkstad inom gymnasieskolan. Parallellt med detta fortsätter kommunens att tillsammans med Arbetsförmedlingen möjliggöra insatser för att få fler unga vuxna i utbildning/arbete genom medverkan i den statliga satsningen DUA. En översyn av kommunens gemensamma arbete kring Kommunala Aktivitetsansvaret, KAA, för ungdomar år pågår. I samverkan med Trygga Ungdomsmiljöer, Nordmanna-vårdcentral, Arbetslivscenter (ALC) har arbete inletts med utveckling av Livsstilsgrupper i Komarken, detta utvecklingsarbete sker i samverkan med Sahlgrenska akademin med uppstart i maj Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial (22)
17 Analys I bostadsområdet Komarken inleds under våren s.k. söndagsträffar. Inbjudan riktar sig till kvinnor som vill träffa varandra. Målet är att få igång löpande verksamhet varje söndag. Utvecklingsarbete sker genom Trygga Ungdomsmiljöer och studieförbundet Medborgarskolan med uppstart i april. I samverkan med SISU, FC Komarken samt Ytterby IS är arbete inlett för att starta upp barn och ungdomsfotboll i bostadsområdet Komarken. Mycket av aktiviteterna är i ett uppstartsskede och direkt genomförande sker under Beträffande att antal barn i familjer med beroende av försörjningsstöd är lägre vid jämförelse med tertial rapport För att dra slutsatser krävs fortsatt analys i kommande tertialrapporter. Så här går vi vidare Förstudie kring familjecentral 0-6 år ska slutföras under september Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har i sitt dokument "Mål- och inriktning 2017" formulerat som mål att i samverkan med Kungälvs kommun initiera pilotverksamhet som innebär att utveckla arbetet mot utsatta områden i Kungälv för åldersgruppen upp till 24 år. Folkhälsoavtalet ska lyftas för politisk beredning under augusti/september. Kring uppföljning och utvärdering intensifiera dialog med akademin. Målet är inleda konkret samverkan 1/ Indikator Utfall Målvärde Antalet barn i familjer med beroende av försörjningsstöd Aktivitet Ökad delaktighet och medskapande i utvalda bostadsområden Överenskommelser Skapa struktur för social hållbarhet Fokus social hållbarhet Uppföljning Under 2016 ska verksamhetsplan folkhälsorådet och lokala samordningsförbundet ta sin utgångspunkt från social översiktsplan Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Målet kommer från Sektor Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Samtliga aktiviteter är påbörjade. Ett stort antal filmer som visas på hemsidan har textats. Textade filmer visas även dagligen på skärmar i stadshusets entré. Ambitionen är att alla filmer som läggs ut Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial (22)
18 på hemsidan ska textas. Under våren har ett flertal utåtriktade aktiviteter genomförts kring folkhälsa och funktionshinder. Bland annat har föreläsningen Att röra sig för kropp och själ med Jill Taube, En familj som alla andra med Stina Gidlöf och Bra mat för äldre med Hanna Settergren anordnats och varit välbesökta. Analys Personer med funktionsnedsättning är något mindre delaktiga i demokratin än den övriga befolkningen. En del av orsakerna till sämre delaktighet handlar om brister i information och kommunikation. Att förbättra vår kommunikation och information gör det möjligt för fler att bli delaktiga. Så här går vi vidare Fler informationsfilmer kommer att tas fram under året och till hösten är flera föreläsningar kring folkhälsa och funktionshinder planerade. Under tidig sommar kommer arbetet med en översyn av informationen om allmänna möten och protokoll på hemsidan att genomföras. Aktivitet Textning av utvalda filmer på hemsidan Krav ställs att anbudslämnande i sitt anbudspris ska kalkylera med ett antal från kommunen anvisad arbetskraft. Föreläsningar om olika typer av funktionsnedsättningar under folkhälsodagarna för personal och allmänhet Tillse att information om tillgänglighet vid allmänna möten och protokoll på finns på webben Informationsfilmer om hur bland annat blanketter fylls i Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial (22)
19 5 Ekonomi 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Volymtal Utfall Plan Avvikelse Prognos helår Plan helår Prognosavv ikelse Intäkter (Tkr) Personalkostnader (Tkr) Övriga kostnader (Tkr) Nettokostnad (Tkr) Nettokostnad per verksamhet Volymtal Utfall Plan Avvikelse Prognos helår Plan helår Prognosavv ikelse Kommunchef (Tkr) Utveckling, Planering och Uppföljning (Tkr) Kansli (Tkr) HR (Tkr) Ekonomi o Upphandling (Tkr) Enheten för kommunikation och information Samhällsutveckling Summa nettokostnad, sektor (Tkr) Kommentar till utfall Resultatet för sektorn på helåret prognostiseras till - 24 mkr Kommunchefen - Kommungemensamma kostnader I budgeten för kommungemensamma kostnader budgeteras övergripande kostnader för ny lönerörelse, driftskostnadskonsekvenser etc. Kostnaderna för SOLTAK AB:s utveckling är inte budgeterade fullt. Underskottet är beräknat till - 6,5 mkr. Samhällsutveckling Översyn pågår avseende kommunens subventionerade fastigheter. Intäktsbortfall i samband med ombyggnation av gamla vårdcentralen i Ytterby, omföring av kostnader som tidigare belastat investeringsprojekt och outhyrda eller ej avyttrade lokaler förväntas generera ett underskott för året på ca 4,8 mkr För året prognosticeras lägre personalkostnader än budgeterat (ca 1 mkr) pga att flera medarbetare slutat samt att man avvaktat med rekryteringar. Totalt prognosticerar verksamheten ett underskott med 3,8 mkr. Det positiva periodresultatet beror på slutavräkning av exploateringsprojektet Liljedal (8,5 mkr). UPU Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial (22)
20 Periodens negativa resultat beror dels på att kommunens försäkringar ej debiterats ut i verksamheterna, dels på driftskostnadskonsekvenser IT (6,2 mkr på helår) och sociala investeringar (4,5 mkr på helår) ej ännu kompenserats. För helåret prognosticeras inga avvikelser efter kompensationen för driftskostnadskonsekvenser och sociala investeringar (Tilläggsanslag förutsätts) Ekonomi- och upphandlingsenheten Enheten har infört en upphandlingsprovision som beräknas ge 500 tkr i intäkter 2016, vilket ger ett underskott på 2,5 mkr. Enheten kommer att få ökade systemkostnader med anledning av att driftsstarten för det gemensamma ekonomisystemet i SOLTAK AB har skjutits till november i år, Den ökade kostnaden är ca 500 tkr. Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial (22)
21 6 Personal 6.1 Anställda Volymtal Utfall Plan Avvikels e Progno s helår Plan helår Progno savvike lse Antal anställda Antal anställda, kvinnor 71 Antal anställda, män 31 Antal årsarbetare ,6 0 99,6-100 Antal årsarbetare, kvinnor 69 Antal årsarbetare, män Antal arbetade timmar Volymtal Utfall Plan Avvikels e Progno s helår Plan helår Progno savvike lse Månadsavlönade Månadsavlönade, kvinnor Månadsavlönade, män Timavlönade Timavlönade, kvinnor 429 Timavlönade, män 142 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar 1 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, kvinnor 0,8 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, män 0,2 6.3 Sjukfrånvaro Volymtal Utfall Plan Avvikels e Progno s helår Plan helår Progno savvike lse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 8,8 6,2 2,6 Sjukfrånvaro- Kvinnor 11,3 11,3 Sjukfrånvaro - Män 3 3 Ålder <= 29 år 1,4 1,4 Ålder år 7,5 7,5 Ålder >= 50 år 11,6 11,6 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 74,9 74,9 Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial (22)
22 6.4 Sjuklönekostnad Volymtal Utfall Plan Avvikels e Progno s helår Plan helår Progno savvike lse Sjuklönekostnad Kronor Sjuklönekostnad kronor, kvinnor Sjuklönekostnad kronor, män Beräknat PO (personalomkostnader) kronor Summa Kommentar till utfall av personalavsnittet Sektorns arbete med hälsa och ohälsa. Under februari månad har det för kommunens chefer och skyddsombud genomförts föreläsningar utifrån en ny AFS om organisatorisk och social arbetsmiljö. Afsens innebörd innebär ett utvidgat ansvar för arbetsgivare inom arbetsmiljöområdet. Sektorns arbete med att få ner de totala sjuklönekostnaderna Sjukfrånvaron inom sektorn har ökat. Sektorn bedömer att ökning i första hand inte är arbetsrelaterad. Små avvikelser gör stor skillnad i % på en mindre sektor Utifrån det politiska dokumentet "Plan för minskad sjukfrånvaro - ökad frisknärvaro" som antagits av KS under april 2016 startar nu ett mer fokuserat arbete med att analysera och planera för aktiviteter som har som syfte att få ner de ökande sjuktalen. Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport Tertial (22)
Verksamhetsberättelse 2015 Kommunledningssektorn
Verksamhetsberättelse 2015 Kommunledningssektorn 2(22) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 6 3 Volymer... 7 3.1 Chefer i förvaltningen... 7 3.2 Kommunala fastigheter...
Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice
Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 5 3.1 Bibliotek... 5 3.2 Fritid... 5 4 Måluppföljning... 6 4.1 Balans
Verksamhetsrapport Tertial Kultur o Samhällsservice
Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 Kultur o Samhällsservice Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 2(15) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer...
Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Kommunledningssektor
Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Kommunledningssektor Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 11 3.1 Chefer i förvaltningen... 11 3.2 Kommunala fastigheter...
Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn
Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn 2(13) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 6 3.1 Måltidsservice... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1 Strategiska
Verksamhetsrapport tertial Kultur o Samhällsservice
Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Kultur o Samhällsservice Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 5 3.1 Bibliotek... 5 3.2 Fritid... 5 4 Måluppföljning... 6
Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Kommunledningssektorn
Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Kommunledningssektorn 2(21) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 6 3 Volymer... 11 3.1 Chefer i förvaltningen... 11 3.2 Kommunala fastigheter...
Modell för styrningen i Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka
Modell för styrningen i Kungälvs kommun Från demokrati till effekt och tillbaka Policy Diarienummer: KS2016/0383 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beredande politiskt organ: Ekonomiberedningen Beslutad
Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018
Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro
Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Servicesektorn
Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Servicesektorn 2(19) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 7 3.1 Måltidsservice... 7 3.2 Lön- & Personaladministration...
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9)
Sida 1 (9) Plats och tid Bryggan klockan 12:00-13:30 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Kent Lagrell (M) Fredrik Gullbrantz (S) Charlotta Windeman (M) Sekreterare Johan Sjöholm Paragraf 25-31 Ordförande
1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen
Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen
Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort
Verksamhetsberättelse 2014 Kommunledningssektor
Verksamhetsberättelse Kommunledningssektor Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 9 3.1 Antal öppna ärenden i diarier... 9 3.2 Motioner... 9 3.3 Uppdrag från
KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011
KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,
Riktlinjer för mottagande av nyanlända
Riktlinjer för mottagande av nyanlända Riktlinje Diarienummer: KS 2016/1392 Dokumentansvarig: Chef Flykting Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen Beslutad av: Kommunstyrelsen Datum för beslut: 2016-09-28
Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration
Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration 1 Innehållsförteckning Delårsrapport 1 per 30 april 2017...3 1 Viktiga händelser...3 2 Uppföljning och analys...3 Blomstrande näringsliv...3 Arbetslösheten
Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning
- Bilaga till årsredovisning Nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av de politiska målen som beslutats i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden, Myndighetsnämnden
Verksamhetsplan Målstyrning
www.hassleholm.se Verksamhetsplan Målstyrning 2019-2021 Omsorgsnämnden Mål- och resultatstyrning Mål- och resultatstyrning handlar om att planera och genomföra verksamheten utifrån mål för att därefter
Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge
Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...
Vårbokslut Miljöskyddsnämnden
Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs
Sammanfattning till årsredovisning 2017
2018-02-19 Dnr: 17ON394 Sammanfattning till årsredovisning 2017 Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Ordförande och förvaltningschef... 3 2 Resultat och investeringar... 3 3 Målanalys... 3 3.1 Medborgare
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14)
Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 8:30-12:00 Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Jan Tollesson (L) Gun-Marie Daun (KD) Ulrika Winblad (S) Sekreterare
Central tertialrapport Kommunstyrelse
Central tertialrapport 1 2016 Kommunstyrelse Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Volymer... 5 2.1 Verksamhet... 5 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 7 3.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov
Åtgärder för kommunens förbättringsområden och svagheter
Åtgärder för kommunens förbättringsområden och svagheter BILAGA Offentlighet och demokrati - 76 poäng Förbättringsmöjligheter Kommentar Åtgärd/aktivitet Start Klart Ansvarig Tillgängligheten till nämndernas
Verksamhetsrapport Tertial Servicesektorn
Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 Servicesektorn Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 7 3.1 Måltidsservice... 7 3.2 Bemanningsenheten... 7 4 Måluppföljning...
Verksamhetsberättelse 2014 Servicesektorn
Verksamhetsberättelse Servicesektorn Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 6 3.1 Måltidsservice... 6 3.2 Lön- & Personaladministration... 6 3.3 Bemanningsenheten...
Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen
Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande
Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Servicesektorn
Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Servicesektorn Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 7 3.1 Måltidsservice... 7 3.2 Lön- & Personaladministration... 7 3.3
Styrning, ledning och uppföljning
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...
VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019
VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 Attraktiv och effektiv organisation Det kommunala uppdraget är att varje skattekrona ska ge största möjliga utväxling vare sig det gäller snöröjning eller omsorgen på ett äldreboende.
Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning
- Bilaga till årsredovisning Läsanvisning Nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av de politiska målen som beslutats i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden,
Personalpolicy. Laholms kommun
Personalpolicy Laholms kommun Personalenheten Laholms kommun April 2018 Inledning Personalpolicyn är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för kommunens samtliga arbetsplatser eftersom Laholms
Program. för vård och omsorg
STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer
Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.
Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt
Verksamhetsberättelse 2015 Servicesektorn
Verksamhetsberättelse 2015 Servicesektorn 2(19) 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 6 3.1 Måltidsservice... 6 3.2 Lön- & Personaladministration... 6 3.3 Bemanningsenheten... 6
Strategiska planen
Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad
Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun
DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.
Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13)
Sida 1 (13) Plats och tid Bryggan klockan 13:00-15:15 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Kent Lagrell (M) Linda Åshamre (S) Gun-Marie Daun (KD) Ancy Wahlgren (UP) Anna Vedin (M) Pia Gillerstedt (S) Sekreterare
Verksamhetsplan för Överförmyndaren
Verksamhetsplan för Överförmyndaren 2019-2021 Fastställd av: Kommunfullmäktige 20xx-xx-xx, xxx Fastställd av: XX-nämnden 20xx-xx-xx, xxx Dokumentet gäller : 2019-01-01 Dokumentet gäller för: Överförmyndaren
Vägen till social hållbar tillväxt för Kungälv
Vägen till social hållbar tillväxt för Kungälv Social hållbarhet 2010 2015 2016 2017 Sociala investeringar 2012 2014 Social översiktsplan Tillväxt Social hållbarhet 2016 2017 Portfölj social hållbarhet
Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden
Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...
Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun
Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun Strategi (Strategi, Plan, Riktlinje eller Regel) Fastställt av Kommunfullmäktige Datum för fastställande 2019-03-25 70 Giltighetstid Tills vidare. Första
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Strategisk inriktning
PLAN 1(8) Maria Eriksson, 0586-481 29 maria.eriksson@degerfors.se Policy Plan Riktlinje Handlingsplan Rutin Instruktion Strategisk inriktning 2018-2019 Dokumenttyp Plan Dokumentet gäller Kommunkoncernen
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Verksamhetsberättelse 2008 KOMMUNLEDNINGSSEKTOR
Verksamhetsberättelse KOMMUNLEDNINGSSEKTOR 2(8) 1. Verksamhetsöversikt Kommunledningssektorn består av fem enheter: Enheten för utveckling, planering och uppföljning, Enheten för kommunkansli och juridik,
Detaljbudget Kultur i Väst. Kultur i Väst
Detaljbudget 2019 Kultur i Väst Kultur i Väst Detaljbudget 2019 Helår 2019 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället
Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden
Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet
2019 Strategisk plan
2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun
1/6 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-11-30 182 Gäller fr o m: 2015-11-30 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:234-003 Ersätter: - Ansvarig: Näringslivskontoret Näringslivsstrategi för Strängnäs
Verksamhetsplan 2017 Kommunstyrelseförvaltningen
Verksamhetsplan 2017 Kommunstyrelseförvaltningen 2 (9) Beskrivning av verksamheten Inledning Kommunstyrelseförvaltningen är en av kommunstyrelsens två förvaltningar. Den andra är den Tekniska förvaltningen.
Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag
Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,
Styrning och ledning för öppenhet och mångfald Slutrapport och utblick
2016-12-12 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/577 Kommunstyrelsen Styrning och ledning för öppenhet och mångfald Slutrapport 2012-2016 och utblick 2017-2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen
Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd
Verksamhetsplan - Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Balanserad styrning modell för verksamhetsplanering... 3 2 Balanserad styrning i kommunen... 3 3 Balanserad styrning i omvårdnadsnämnden... 4 4
haninge kommuns styrmodell en handledning
haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.
Verksamhetsberättelse 2015 Kultur o Samhällsservice
Verksamhetsberättelse 2015 Kultur o Samhällsservice 2(15) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 6 3.1 Bibliotek... 6 3.2 Fritid... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1
Internbudget Barn- och utbildningsnämnden
Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål
Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål
Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2019 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan
Verksamhetsrapport Tertial Skola
Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 Skola Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 5 2 Sammanfattning... 6 3 Volymer... 7 3.1 Förskola... 7 3.2 Pedagogisk omsorg... 7 3.3 Förskoleklass... 7 3.4 Grundskolan
Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun
Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige
Kallelse Sammanträdesdatum
Kallelse Sammanträdesdatum 2015-11-25 Plats Sessionssalen, Stadshuset Tid Onsdagen den 25 november kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders
Personalpolicy för Laholms kommun
STYRDOKUMENT PERSONALPOLICY 2017-09-05 DNR: 2017 000146 Antagen av kommunstyrelsen den 12 september 2017 17 Gäller från och med den 13 september 2017 och tillsvidare Personalpolicy för Laholms kommun Innehåll
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Strategiskt folkhälsoprogram
Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
2017 Strategisk plan
2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens budgetdokument 2010
Kommunstyrelsens budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning
IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18
IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens
Folkhälsorådet Verksamhetsplan 2018 Mariestads kommun
Folkhälsorådet Verksamhetsplan 2018 Mariestads kommun Antagen av Mariestads folkhälsoråd 2017-09-25 1 Inledning Folkhälsorådet i Mariestad är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Mariestads
Uppföljning av uppdrag i handlingsplan i Socialnämndens verksamhetsplan 2018
Uppföljning av uppdrag i handlingsplan i Socialnämndens verksamhetsplan 2018 1. Tillgänglighet och service Åtgärd Tidsplan Bedömning Kommentar a) Fortsätta arbetet med att systematiskt följa upp bemötande,
Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning
Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar
Remiss Regional folkhälsomodell
sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete
Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42
Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018
Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2019-2021 Budget 2019 Överförmyndarnämnden 1 Innehåll Omvärldsanalys -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Styrmodell --------------------------------------------------------------------------------------------------
Verksamhetsplan 2018
Verksamhetsplan 2018 Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2018 1 1 Verksamhetsområdets mål 3 2 Förutsättningar 4 3 Nulägesanalys 5 4 Verksamhetsmål, uppföljning och övergripande prioriteringar 7 4.1 Attraktiv
24 Riktlinje för chef- och ledarskap (KSKF/2019:106)
Kommunstyrelsens personalutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-04-12 Sida 1(2) 24 Riktlinje för chef- och ledarskap (KSKF/2019:106) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Riktlinje för chef-
God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT
Arbetsmiljöplan Kultur- och föreningsnämnden
Tjänsteskrivelse 1(2) 2018-11-12 KFN. 2018-00035 Kultur- och föreningsförvaltningen Handläggare Claes Åsenblad Kultur- och föreningsnämnden Arbetsmiljöplan 2019 Sammanfattning Arbetsmiljölagens syfte är
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare
Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt
Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver
Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden
och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6
Vision för Alvesta kommun
Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,
Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Chefsplattform
Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Chefsplattform Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-11-16, 153 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna
Handlingsplan för ett integrerat samhälle
25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk
Styrdokument för Hammarö kommun
Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder
Tillsammans skapar vi vår framtid
Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om
Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun
Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut
Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: Ks2018/ Gäller från:
Diarienummer: Ks2018/0200.143 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2018-08-14 Gäller för: Ljungby kommun Globalt mål: Samtliga Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgruppen
Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Chefspolicy för Smedjebackens kommun
Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 3 Den 2019-02-18 3 Dnr 2019/00027 Chefspolicy för Smedjebackens kommun s beslut Chefspolicy version 2019-02-05 för Smedjebackens kommun
Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning
Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Stab, utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda
Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget
Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se
Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering
Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering Dokumenttyp: Policy Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2012-09-24, 145 DNR: KS000353/2010 Attraktiva och
Delårsrapport. Viadidakt
Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2
Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun
sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:
28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1
Ale kommun Stockholm Stockholm ALE Ale Göteborg Göteborg Malmö Malmö 28 000 invånare med en kvart till storstaden 28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Hållbarhetsanalys Ale kommun 2014-04-08
Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Uppdragsplan Överförmyndarnämndens uppdrag till överförmyndarenheten ÖFM 2018/ Antagen av nämnden den 17 januari 2019.
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Uppdragsplan 2019 Överförmyndarnämndens uppdrag till överförmyndarenheten ÖFM 2018/0060-1. Antagen av nämnden den 17 januari 2019. norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 UPPDRAGSPLAN