Central tertialrapport Kommunstyrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Central tertialrapport Kommunstyrelse"

Transkript

1 Central tertialrapport Kommunstyrelse

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Volymer Verksamhet Uppföljning av KS Resultatmål Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Attraktiv arbetsgivare Underhåll på trygg och säker nivå Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande I Kungälv finns arbete åt alla Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Attraktivt boende Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka Minskad segregation Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Skolans kompensatoriska uppdrag skall minska segregationen och öka jämlikheten Barnfattigdomen ska minska Minskad miljö och klimatpåverkan Öka andelen kollektivtrafikresenärer Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete Gör rätt från början investera i barn och unga Mindre barngrupper för högre kvalitet i förskolan Kunskaperna hos elever och studerande ska öka Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Personal Personalvolym Ekonomi Kommunövergripande analyser Finansiella mål Investeringsrapport utfall 30 april Finansiell rapport Resultatprognos 2016 (12 månader) Prognos budgetavvikelse driftredovisning Detaljspecificerad driftredovisning för kommunens sektorer Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport (34)

3 5.7 Koncernföretagen Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport (34)

4 1 Inledning Föreliggande rapport är den första rapporten för året och den är uppdelad i fyra delar. Volymer, Uppföljning av kommunstyrelsens resultatmål, Personal och Ekonomi. Redovisningen bygger på verkligt utfall januari till april med prognos för helåret Inledningsvis presenteras en sammanställning av målbedömning av kommunstyrelsens resultatmål. Målbedömningen bygger på aktiviteter, indikatorer och målbedömning på sektorsnivå. Sektorernas tertialrapporter redovisas på Årsredovisning och årsplan ( Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Attraktiv arbetsgivare Underhåll på trygg och säker nivå Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Minskad miljö och klimatpåverkan Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Skolans kompensatoriska uppdrag skall minska segregationen och öka jämlikheten Barnfattigdomen ska minska Öka andelen kollektivtrafikresenärer Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete Gör rätt från början investera i barn och unga Mindre barngrupper för högre kvalitet i förskolan Kunskaperna hos elever och studerande ska öka Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kulturoch fritidsliv Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport (34)

5 2 Volymer 2.1 Verksamhet Enhet Volymgrupper Volymtal Arbetsliv o Stöd Arbetsliv o Stöd Arbetsliv o Stöd Arbetsliv o Stöd Arbetsliv o Stöd Arbetsliv o Stöd Arbetsliv o Stöd Servicesekt orn Kommunled ningssektor Försörjningsstöd + Gemensam mottagning Antal behandlade ärenden som rör ekonomiskt bistånd, inom enheterna Försörjningsstöd+Gemensam mottagning Gemensam mottagning Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning - Varav leder till nytt ärende, utredning (avslutstyp) Barn och ungdom 0-20 år Antal vårddagar institution 0-20 år Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten Antal vårddagar familjehem 0-20 år Antal vårddagar konsultlett familjehem 0-20 år Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser Uförarenheten-Barn och Ungdom Antal köpta insatser extern öppenvård 0-20 år Utfall T Plan helår T Progno s helår T Missbruksenhet Antal vårddagar institution 21- år Bostad med särskild service, antal brukare Antal vårddagar familjevård 21- år Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år Egna boenden, vuxna Arbetslivscentrum Antal brukare daglig verksamhet Måltidsservice Antal serverade måltider totalt Kommunala fastigheter Elförbrukning (MWh) Bruksarea (BRA), egna fastigheter, m2 Bruksarea (BRA) inhyrda fastigheter, m Skola Förskola Antal helårsplatser Skola Pedagogisk omsorg Antal barn Skola Förskoleklass Antal elever Skola Grundskolan årkurs 1-9 Antal elever Skola Fritidshem Antal barn Skola Grundsärskola Antal elever Skola Gymnasiet, Mimers Hus Antal elever Skola Mimers Hus/Gymnasiesär Antal elever Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport (34)

6 Enhet Volymgrupper Volymtal Utfall T Plan helår T Progno s helår T Skola Fristående förskolor Antal barn Skola Fristående förskoleklass Antal elever Skola Fristående grundskola Antal elever Skola Fristående fritidshem Antal barn Skola Fristående gymnasieskola Antal elever Vård och äldreomsorg Vård och äldreomsorg Vård och äldreomsorg Vård och äldreomsorg Platser Totalt antal platser, i egen regi Demenslägenheter/Psykogeriatri ska lägenheter Omsorgslägenheter Köpta platser Köpta årsplatser (korttidsplats) Brukare i hemtjänsten Brukare med hemtjänst Ersatta timmar i hemtjänsten Antal brukare med trygghetslarm i ordinärt boende Timmar i hemtjänsten Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport (34)

7 3 Uppföljning av KS Resultatmål Tolkning 3.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning och helhet är överordnat, för att nå bästa och mest långsiktiga effekt för samhället. God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Ett omfattande arbete pågår i förvaltningen med olika aktiviteter för att förbättra den kommunala servicen till medborgare och brukare. Exempel på aktiviteter är: I Mimers kulturhus arbetar förvaltningen tillsammans med en ny verksamhet för barn och unga. Bibliotek, kulturskola och trygga ungdomsmiljöer skapar en arena där barn och unga själva ska ha stort inflytande och delaktighet för att skapa ett mer inkluderande samhälle. Processkartläggning av planprojekt som drivs av extern exploatör har första detaljplaneprojektet påbörjats. Navet, med deltagare från sektor skola och Arbetsliv och stöd arbetar tillsammans för att få ungdomen att återgå till studier i gymnasieskolan. Indikatorn ekonomi visar på ett prognostiserat underskott för helåret på 40,8 miljoner kronor jämfört med budget vilket motsvarar 2,3 procent. Indikatorn kvalitet mäts genom tidningen Fokus ranking. Resultatet för 2016 visar att Kungälv har tappat jämfört med 2015, från 29:onde plats till 41. Även om 41 är en bra placering ligger den under målvärdet på 30. Indikatorn över behov visar att flertalet (22) av de volymtal från verksamheten som kommunstyrelsen följer, håller plan. Sex röda avvikelserna innebär att målvärden inte uppnås. Åtta avvikelser är gula. Indikatorn följer vissa utvalda volymtal och visar hur väl de planer som lades upp vi årets början håller. Flyktingsituationen har gjort att samverkan inom förvaltningen och med externa aktörer för att lösa mottagande och boende har prioriterats för att ge positiv effekt i kungälvssamhället. Analys Även om volymplanerna har skrivits upp för att möta den tillväxtambition som gäller i kommunen har volymökningar överskridit planerna inom exempelvis hemtjänsttimmar. Det innebär i sin tur att kostnader ökar över budget. Samtidigt är ambitionen att möta de kvalitetskrav som medborgare och brukare ställer. Så här långt möter inte effekten av rationaliseringar och effektiviseringar kostnadsökningarna. Inom vissa verksamheter har dessutom brist på personal skapat vakanser och därmed påfrestningar på den ordinarie personalen. En diskussion om anpassning av tillväxt- kvalitetsambitioner och reformer med hänsyn till förändrade förutsättningar behövs när förutsättningarna förändras. Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport (34)

8 Så här går vi vidare I ett långsiktigt arbete krävs det att vi "håller i och håller ut". Samtidigt behövs ytterligare åtgärder för att sänka kostnaderna i nivå med intäkterna. Fortsatt analys av utveckling och konsekvenser behöver göras. Indikator Utfall Målvärde Ekonomi, KS budgetuppföljning (Mkr) Behov (Utfall i förhållande till planerade volymer) 84,5% 100% Kvalitet (Ranking Tidningen Fokus undersökning Här är det bäst att bo ) Aktivitet Extern granskning av Kungälvs kommun Pågående Tolkning Attraktiv arbetsgivare Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Antalet sökanden per tjänst under första kvartalet 2016 har ökat något i förhållande till helåret 2015 men är fortfarande lågt i förhållande till målvärdet. Sjuktalen fortsätter att öka vilket är mycket oroande. detta är en nationell trend men ökningen är starkare i Kungälv än i övriga Sverige. Kvinnornas medelsysselsättningsgrad närmar sig fortsatt männens. Andelen tid utförd av timanställda försätter att minska och är nu 1,2% under målvärdet. Det visar att flera personer har blivit anställda på månadslön istället för att vara timavlönade vilket ligger i linje med målet att öka kontinuiteten för brukare och att kunna erbjuda medarbetare en tryggare anställningsform Kungälvs kommun är 2016 åter igen nominerad som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av attitydföretaget Universum. I höstens medarbetarundersökning ökade NMI (Nöjd Medarbetar Index) från 66% 2013 till 73% Förvaltningen fokuserar på olika insatser för att möjliggöra ett hållbart ledarskap. Analys Att antalet sökande per tjänst inte når målet tyder på att det idag är fler yrkeskategorier som är svårrekryterade. Det leder till färre ansökningar per tjänst. Inom vissa personalkategorier som chefer, ingenjörer och socialsekreterare där omsättningen är hög. Utvecklingen av sjuktalen kräver krafttag både i förebyggande arbete men också med "akuta" insatser föra att bryta trenden. Att kvinnornas medelsysselsättningsgrad närmar sig männens, får ses som ett resultat av att de kvinnor som anställs i förvaltningen själva fått önska sysselsättningsgrad enligt politiskt beslut. Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport (34)

9 Så här går vi vidare För att få en röd tråd och en gemensam strategi i arbetet med attraktiv arbetsgivare har det utarbetas ett Personalpolitiskt program som utgör en bred grund att utgå ifrån. För att bryta trenden med den ökande sjukfrånvaron kommer arbetet att intensifierats och utgå från det politiska dokumentet "Plan för minskad sjukfrånvaro - ökad frisknärvaro". Utveckling av annonsering efter ny personal, bland annat genom digitala platsannonser. Annonsering kommer även att ske via bioreklam. Tolkning Indikator Utfall Målvärde Antal sökande per ledig tjänst Sjuktal 8,3% 5,6% Sysselsättningsgraden för kvinnor 92,2 95,1 Andel timanställda 10,2% 11,4% Underhåll på trygg och säker nivå Det vi äger och brukar ska vi sköta och vidmakthålla så att kapitalförstöring undviks Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Under året kommer tilldelade medel att arbetas upp enligt underhållsplan. Ungefär 50 st olika entreprenader har påbörjats under perioden januari till april Kommunen har drygt kvm lokalyta och bygger just nu mycket lokaler som innebär stora kostnader längre fram. En lägre summa har avsats för 2016 än för tidigare år (-7mkr) medan behovet är större. Analys Medelkostnad i Sverige för offentliga lokaler, avseende underhållspengar är cirka 150kr/kvm per år avsätter Kungälvs kommun 73kr/kvm i planerat underhåll. Den politiska värdering av behovet är styrande för den kvalitet som förvaltningen ska leverera. Så här går vi vidare Fortsatt arbete med genomförande av underhållsplanerna enligt uppdrag sker samtidigt som behovsutvecklingen följs upp. Aktivitet Statusredovisning av underhållsplan inför tertialrapport 2. Pågående Tolkning Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande God funktion för nyttjande verksamhet. Ekonomisk effektivitet för utförande verksamhet samt för service, drift och underhåll. Arbete pågår/målsättning håller Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport (34)

10 Kommentar av utfall Arbetet pågår kontinuerligt för att öka lokalsamverkan och lokaleffektiviteten. Samordning sker för att finna samordningsvinster av nya, tomma och lediga lokaler. Ökningen för indikatorn inhyrda lokaler beror på förändrad redovisning och är ingen reell ökning. Lokalkostnaderna överensstämmer med budget. Analys Ett system för att samutnyttja lokaler under hela dygn skulle bidra till ett effektivare arbete. Med hjälp av lokalbehovsanalys som budgetunderlag till investeringsbudgetarbetet är nu lokalbehovsanalysen en integrerad del i förvaltningsledningens styrning av verksamheten. Så här går vi vidare Fokus ligger även under 2016 på att genomföra investeringsbudgeten. En organisationsutredning pågår för att tydliggöra och stärka våra gemensamma processer för förvaltning, leverans och utveckling. Tolkning Indikator Utfall Målvärde Lokalkostnader i relation till budget 33% 33% Lokalytor - antal kvm i egna lokaler Lokalytor - antal kvm i inhyrda lokaler I Kungälv finns arbete åt alla Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Genom ökad tillväxt bidrar Koncernen Kungälvs kommun till fler i arbete. Vi satsar aktivt på att tillsammans med andra aktörer (näringsliv, föreningar, andra myndigheter och kommuner, utbildningsanordnare) utveckla den lokala arbetsmarknaden. Ett kunskapslyft kan ge fler i arbete. Särskilda jobbsatsningar ska genomföras genom stödanställningar, praktikplatser, sommarjobb och utbildning, satsningar skall växla kostnader från försörjningsstöd till arbete och utbildning. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Flera indikatorer mäts senare under året och i dagarna kommer presentation av Insikt som visar hur näringslivet uppfattar kommunens arbete. Arbetslöshetssiffrorna fortsätter att minska i kommunen. Kungälv har en arbetslöshet på 1,6%, att jämföras med rikets 3,8% och Västra Götalands 3,5%. I regionen är det Öckerö (1,1%) och Lerum (1,5%) som har lägre arbetslöshet än Kungälv. Även ungdomsarbetslösheten minskar i kommunen. Den var i april 2,1% att jämföras med rikets 4,3% och Västra Götalands 4,0%. Intresset för vårdutbildningarna på vuxenutbildningen är stort och platserna fylls. Sommarjobben har utökats till andra lov än sommarloven. Antalet stödanställningar har minskat något. Arbetet med att motivera stödanställda till arbete/studier efter anställning har inte lyckats enligt plan. Tillsammans med näringslivet och föreningar i kommunen har en näringslivsplan arbetats fram och beslutats. Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport (34)

11 Antalet nyetablerade företag är mindre än plan just nu. Detsamma gäller vid jämförelse med tidigare års utfall för samma period. Det är dock för tidigt att säga vilken påverkan det har på helårsutfallet. Analys Förutsättningarna att kunna erbjuda lämpliga stödanställningar har blivit mindre på grund av att aktuella personer står längre från arbetsmarknaden och inte möter arbetsförmedlingens krav. Svårigheter finns att motivera till studier på grund av bristfällande möjligheter för den enskilde att finansiera sina studier. 65% procent av bemanningsenhetens timavlönade är ungdomar som på detta sätt ges en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är en fortsatt ökning jämfört med föregående år. Vuxenutbildningens utbildningar bidrar till att kommunen kan få utbildad personal inom bristyrken. Det blir därmed fler i arbete och en bättre kvalitet i vår verksamhet. Vuxenutbildningen har fortsatt viktig roll i arbetet med att säkra bemanningen i kommunen och regionen/landstingen. Så här går vi vidare Särskild uppmärksamhet kommer att läggas på personer som behöver extra stöd för att bli arbetsföra inom stöd och försörjning. Vi behöver utveckla vårt arbetssätt kring personer som står långt från arbetsmarknaden och utreda möjligheterna att förstärka de ekonomiska förutsättningarna vid studier. Till hösten startar Vuxenutbildningen ytterligare en lärlingsutbildning, inriktning vård, med trettio platser. Sannolikt kommer det behövas ytterligare utbildningsinsatser Näringslivsplanen ska implementeras och utveckling av kommunens service och leverans till de lokala företagen pågår. Indikator Utfall Målvärde Arbetslösheten i Kungälv 1,6% 1,9% Kostnader försörjningsstöd ska minska 24 Antal stödanställningar Antal sommarjobb 430 Förbättra Kungälv på Svenskt Näringslivs ranking 100 Avtalslojalitet Hur många får arbete eller går vidare till studier efter avslutade stödanställningar Gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning, andel (%) Tolkning Antal nyetablerade företag 100 Insikt, förbättra Kungälvs kommuns index Attraktivt boende Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Under mandatperioden skall antalet färdigställda bostäder öka i takt med förändrat behov Arbete pågår/målsättning håller Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport (34)

12 Kommentar av utfall Personer med nya flyktingkontrakt ökar. Måltal för indikatorn motsvarar det antal flyktingar som migrationsverket anvisat kommunen. Arbete pågår att finna lämpliga bostäder för nyanlända. Antalet lägenheter vid LSS-boende ökade redan i T men inflyttning har skett under T Under maj 2016 presenteras en samlad handlingsplan för att bygga ikapp behovet av drygt 200 äldreplatser. Enligt nuvarande bedömning kommer vi att bygga ikapp behovet 2018/2019. Analys Trots ökning av bostäder inom LSS finns ett fortsatt behov av fler bostäder för personer med funktionsnedsättningar. På grund av den allmänna bostadsbristen finns en risk att bostäder enligt LSS blir en lösning för personer som annars kunde ha klarat sig i lägenheter med individuellt stöd/bostadsanpassning. Eftersläpningen av utbyggnaden av vård och äldreomsorgsplatser medför ökade kostnader inom hemtjänsten. Eftersom bristen av bostäder i kommunen är stor har unga, funktionshindrade och flyktingar svårt att finna bostäder. Detta leder till en ökning av kommunal andrahandsuthyrning (sociala kontrakt). Så här går vi vidare När de mest akuta behoven av bostäder är tillgodosedda behöver ytterligare kraft läggas på en mer långsiktig plan. Kommunen planerar och resurssätter så att genomförande av byggande sker på utsatt tid. Ett tryggt boende på Kvarnkullen öppnar för inflyttning under Tolkning Indikator Utfall Målvärde Antalet lägenheter (<35 kvm) Antal personer med nya flyktingkontrakt (Antalet bostäder för flyktingar) Antalet lägenheter vid vård- och omsorgsboende Antalet lägenheter i trygghetsboende Antalet lägenheter vid LSS-boende Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Genom en förändrad detaljplan- och bygglovsprocess ska antalet färdigställda bostäder öka. Under mandatperioden skall nya bostäder färdigställas, med målet att hälften är hyresrätter. Utgångspunkt för befolkningsökningen är den av KF fastställda översiktsplanen Prioriterade serviceorter: Marstrand, Kungälv/Ytterby, Diseröd Utgångspunkt är antalet bostäder Skapa en effektivare, öppnare och tydligare samrådsprocess vid handläggningen av bygglov- och detaljplaner samt kortare ledtider. Kommunen skall ej ha regler som överskrider Boverkets regler Det skall vara en variation av upplåtelseformer Byggande av bostäder kan ske både som nyproduktion och i så kallade omvandlingsområden Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Under årets första tertial ligger antalet ansökta och godkända detaljplaner högre än målvärdet. Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport (34)

13 Antalet bostäder i laga kraftvunna detaljplaner ligger än så länge lågt jämfört med målet. Ytterligare 310 bostäder finns föreslagna i två detaljplaner som är antagna, men är överklagade. Resultatet från insiktsmätningen finns inte tillgängligt utan rapporteras i tertial 2. Handläggningstiderna samt överprövning av bygglovsärenden rapporteras årsvis. Sektorn kan fortfarande inte redovisa antalet hyresrätter i färdigställda bostäder. Analys Målsättningen om totalt 2000 bostäder under mandatperioden är möjlig att nå under förutsättning att prioriteringen av resurser görs för att leverera rätt volym och innehåll samt att marknadsförutsättningarna fortsätter vara gynnsamma. Ökande förväntningar på ekonomisk avkastning kräver ytterligare arbete med samplanering. Troligtvis behövs ytterligare fokusering och färre projekt. Under tertial 2 och 3 förväntas ytterligare detaljplaner antas med ca 900 bostäder. Risk för överklagande gör dock att alla sannolikt inte kommer att vinna laga kraft under året. Då flera detaljplaner vunnit laga kraft och fler byggrätter tillkommit som möjliggör bostäder förväntas antalet färdigställda bostäder öka och målet som är satt för hela mandatperioden uppnås. Så här går vi vidare Förvaltningens produktionsplan vidareutvecklas under 2016 för att bli en del av årsplan Prioriteringsgrunder tas fram och förankras i politiken. Samhällsutvecklingsprocessen kartläggs, dokumenteras, implementeras och organiseras under hösten Tolkning Indikator Utfall Målvärde Antal ansökta detaljplaner 10 5 Antal ansökta och godkända detaljplaner 5 3 Andel hyresrätter av färdigställda bostäder Årlig ökad nöjdhet hos medborgare/företag gällande bygglov (Insikt) 50 Ökad nöjdhet gällande nöjd region index (NRI) Kungälv som en plats att bo och leva i Antalet bostäder i beviljade bygglov Antalet bostäder som fått slutbesked (Antal färdigställda lägenheter) Antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner Minskad segregation Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Arbete med att öka integrationen för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Ett aktivt arbete runt nyanlända pågår flera sektorer, i skolan, i boenden för ensamkommande flyktingbarn med flyktingguide, feriearbeten och fritidsaktiviteter Alla ensamkommande barn är i studier. Välkomsten är igång för grundskolan i nya lokaler sedan januari Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport (34)

14 Analys Då antalet nyanlända ökar blir också antalet flyktingfamiljer med försörjningsstöd fler. På grund av fördröjningar av utbetalningar av etableringsersättning från Arbetsförmedlingen ökar behovet av kompletterande försörjningsstöd under etableringstiden. I vissa fall är ersättningen för låg eller rätten till etableringsersättning saknas pga helt eller delvis nedsatt prestationsförmåga. Ökningen av antalet flyktingfamiljer i försörjningsstöd indikerar risk för utanförskap och försämrad integration. Att följa upp antalet flyktingar som kommer i arbete efter avslutad etablering försvåras av att det är Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringen de två första åren. För en lyckad integration behövs nya vägar in i samhället där individer får en kontaktyta och en väg in i olika aktiviteter. Så här går vi vidare Kommunens arbete med nyanlända har hittills haft ett stort fokus på boende. Nästa fas är att även arbeta med integration utifrån mer mjuka värden, såsom samverkan med civilsamhällets föreningar och olika former av aktiviteter. För att öka fokus på och styrning av integrationsfrågorna har ett nytt verksamhetsområde (Stöd/boende Flykting) inrättas inom sektor Arbetsliv och Stöd. Kulturverksamheten utvecklar nu vägar att slussa in nyanlända barn och unga i samhället. Ett arbete pågår med att ta fram förslag på hur stödet till föreningarnas arbete med integration kan stödjas. Utredningsarbetet för genomförandet av ett förvaltningsgemensamt samordnat mottagande pågår med redovisning i juni Indikator Utfall Målvärde Andel ensamkommande i studier/arbete 100% 100% Antal flyktingfamiljer i försörjningsstöd Antal flyktingar i arbete efter avslutad etableringstid på 2 år 0 3 Andel (%) studenter som blivit godkända i Svenska för invandrare (SFI) kurs D inom 18 månader från kursstart. 55 Tolkning Skolans kompensatoriska uppdrag skall minska segregationen och öka jämlikheten Skolan ska möta varje barn utifrån dess unika förutsättning. Behoven är olika hos elever beroende på deras bakgrund. Modellen, som ska skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna, utgår ifrån fyra viktade faktorer. Föräldrarnas utbildningsbakgrund Migrationsbakgrund Familjer med försörjningsstöd Kön För att utveckla arbetet på skolan och höja utbildningens kvalitet ska lärare ges möjlighet att erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling genom kvalitativ fortbildning. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Indikatorerna som visar avvikelsen mellan det faktiska resultatet och det modellberäknade resultatet pekar mot att Kungälvs studieresultat har närmat sig det som kan förväntas utifrån de socioekonomiska bakgrundsfaktorer som eleverna har. Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport (34)

15 Förstudien "En sammanhållen högstadieskola" är genomförd och antagen av förvaltningsledningen samt presenterad för kommunstyrelsen. Mobila teamet för åk 7-9 har även börjat arbeta med elever i lägre årskurser. Den sociala investeringen "Teknikstöd i skolan" pågår och 47 ungdomar är aktuella i projektet. Analys Förstudien "En sammanhållen högstadieskola" visar att en sådan åtgärd sannolikt skulle minska segregationen. Mobila teamets insatser i lägre årskurser har behövts men formerna för arbetet behöver ses över för att möta behoven." Teknikstöd i skolan" har vid tidigare utvärdering visat sig verkningsfullt för flera ungdomar. Så här går vi vidare Förvaltningen inväntar kommunstyrelsens direktiv på hur vi ska gå vidare med "En sammanhållen högstadieskola". Mobila teamet kommer att fortsätta att arbeta även mot elever i lägre årskurser och arbetssättet kommer att ses över. "Teknikstöd i skolan" kommer att fortsätta under Indikator Utfall Målvärde Andel (%) elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde (kommunala skolor) 4 % 0 % Tolkning Meritvärde i årskurs 9, avvikelse från modellberäknat värde 0 % 0 % Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, andel (%) 80,2 Fortbildning för lärare, kostnad Barnfattigdomen ska minska Sociala investeringar ska beslutas utifrån en socioekonomisk översiktsplan som belyser de förutsättningar som finns i kommunen, i syfte att rikta insatser till områden där utanförskap och barnfattigdom är som störst. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Utifrån den framtagna sociala översiktsplanen pågår eller planeras följande projekt. Social investering Teknikstöd i skolan pågår. Social investering Multikompetent team i förskolan startar augusti Social investering Riktad Drogprevention inleds i maj Förstudie om ny familjecentral för barn 0-6 år i Kungälv Insatser för att stärka utbildning för nyanlända ungdomar planeras genom en särskild projektverkstad inom gymnasieskolan. Samtidigt fortsätter förvaltningen tillsammans med Arbetsförmedlingen att möjliggöra insatser för att få fler unga vuxna i utbildning/arbete genom medverkan i den statliga satsningen DUA. Översyn av kommunens gemensamma arbete kring Kommunala Aktivitetsansvaret, KAA, för ungdomar år pågår. I samverkan med Trygga Ungdomsmiljöer, Nordmanna vårdcentral, Arbetslivscenter (ALC) har arbete inletts med utveckling av Livsstilsgrupper i Komarken, utvecklingsarbetet sker i samverkan med Sahlgrenska akademin med uppstart i maj I Komarken inleds under våren s.k. söndagsträffar som riktar sig till kvinnor som vill träffa varandra. Målet är att få igång löpande verksamhet varje söndag. I april startade ett utvecklingsarbete där Trygga Ungdomsmiljöer och studieförbundet Medborgarskolan arbetar tillsammans. FC Komarken, SISU samt Ytterby IS har inlett ett samarbete med målet Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport (34)

16 att starta upp barn och ungdomsfotboll i området. Antalet barn i familjer beroende av av försörjningsstöd har minskat vilket beror på en minskning av antalet hushåll med ekonomiskt bistånd. En trolig orsak är att andelen arbetslösa minskar i Kungälv. Andelen drogrelaterade aktualisering gällande unga har ökat jämfört med föregående år. En analys kring kopplingen till eventuell barnfattigdom saknas. Biståndsinsatserna inom socialtjänsten är högre än målvärdet. Mätningen avser alla pågående insatser inom Arbetsliv och stöd, varför det är svårt att göra en analys av hur många insatser som går att relatera till barnfattigdom. Analys Att arbetslösheten minskar och färre hushåll söker ekonomiskt bistånd, kan bidra till att barnfattigdomen minskar. Barnets möjligheter till en kreativ och aktiv fritid får inte avgöras av föräldrarnas förmåga och ekonomi. Arbetet med att minska barnfattigdomen är långsiktigt. Sociala översiktsplanen skapar förutsättningar för arbetet. En viktig del är att utveckla indikatorer för att mäta resultat. Så här går vi vidare Aktiviteterna är i uppstartsskede och genomförande sker Förstudie kring familjecentral 0-6 år ska slutföras under september Västra Hälso- och Sjukvårdsnämnden har i samverkan med Kungälvs kommun initierat pilotverksamhet som innebär att utveckla arbetet mot utsatta områden i Kungälv för åldersgruppen upp till 24 år. För att utveckla uppföljning och utvärdering förs dialog med Sahlgrenska akademin. Tolkning Indikator Utfall Målvärde Barnfattigdom Drogmissbruk (0-20 år) 25% 10% Biståndsinsatser inom socialtjänsten Antalet barn i familjer med beroende av försörjningsstöd Minskad miljö och klimatpåverkan Öka andelen kollektivtrafikresenärer Skapa möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag. Andelen som åker kollektivt, går, cyklar och samåker skall öka. Ensambilåkandet skall minska. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Indikatorerna för antalet resande mäts årsvis. Underlag för beslut för seniorkort, fria resor för unga, tillköp av kollektivtrafik och prisjustering av taxan är genomfört eller går enligt plan. Cykelvägarna Solberga-Tunge och Tega-Staby är försenade. Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport (34)

17 Laddstationer för elbilar, implementering miljöprogram Kongahälla, ny p-norm Kungälvs centrum, skolreseplan Kullen skola och projektet på egna ben fortlöper som planerat. Analys Det behövs en plan för att identifiera utmaningar och ta fram underlag för att effektivisera kollektivtrafikresorna. Anledningarna till att cykelvägarna försenats beror på bristande information från trafikverket och formaliafel i samrådsskedet. Så här går vi vidare Cykelvägarna Solberga-Tunge och Tega-Staby beräknas byggas under Busstationen och pendelparkering i Diseröd beräknas hösten Tolkning Indikator Utfall Målvärde Antal anställda som ansluter till erbjudande om årskort Antal pendelparkeringar i kommunen 1 Antal resande med Grön express och Bohusbanan Antal resande med linjerna till Kärna och Diseröd Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Effektivisera kommunens egen energianvändning inom områdena fastighet, VA, anläggning, transport och gatubelysning. Minska koldioxidutsläpp från fossila bränslen både internt och externt i kommunen. Utsläpp i sjöar, älvar, bäckar och hav skall minska. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Koldioxidutsläpp och lokal förnyelsebar elproduktion mäts årsvis. Energirådgivning pågår kontinuerligt genom kontakt med företag och hushåll. Uppföljning och tillsyn av avloppsanläggningar och lantbruk vid Romesjön och Ödsmåls kile pågår enligt plan. Servicesektorn genomför en mängd åtgärder i syfte att minska miljöbelastningen i produktionen. Bland annat har Måltidsservice arbetat aktivt med att välja en större andel ekologiska livsmedel till de måltider som serveras. Vid nybyggnation/renovering i köken har en maskinpark med låg energi och vattenförbrukning valts. Lokalvård arbetar kontinuerligt med sitt miljöarbete genom att tänka över och minska användandet av kemiska medel och i möjligaste mån optimera användandet av sina maskiner. Ett arbete med projektanvisningar gällande energi och miljökrav för byggnation pågår. De flesta av bilarna i kommunens bilpool klarar idag miljökraven. Analys Indikatorer och aktiviteter har arbetats om i verksamhetsplanen 2016 för en tydligare redovisning av de pågående projekt som svarar mot målet. Med resultat från föregående år och det fokus förvaltningen har på miljöfrågorna kommer önskat resultat att uppnås under året. Så här går vi vidare Planeringen av lönsamma energiinvesteringar i förvaltningen kommer att innebära att en mängd energieffektiviseringsåtgärder genomförs under sommaren och hösten. Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport (34)

18 Fiskvårdsplan med åtgärder i vattendrag och strandstädningen kommer innebära flera aktiviteter under sommaren och hösten. När befintliga bilar byts kommer aktuella miljökrav beaktas. Tolkning Indikator Utfall Målvärde Antal vatten- och avloppsanslutningar till fastigheter Fossila koldioxidutsläpp ton/invånare från lokaler samt fordon 3 Energiförbrukning för uppvärmning av kommunens lokaler kwh/kvm (väderkorrigerad förbrukning) Självförsörjningsgrad av energi (elenergi) 4% Energiförbrukning kommunal offentlig belysning, kwh/ belysningspunkt Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete Förvaltningen stödjer KF:s arbete med att ta fram ett politiskt miljöprogram. Parallellt utvecklar och organiseras förvaltningen för ett miljöledningssystem Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Arbetet med miljöledningssystem är pausat. Kommunens miljöpolitiska program antogs på kommunfullmäktige den 21 april. Förvaltningen har genomfört flera upphandlingar samt utvecklat generella upphandlingskrav kopplat till miljö. Analys Med hjälp av upphandlingskraven kopplat till miljö har det systematiska miljöarbetet effektiviserats. Beslut inväntas om fortsatt arbete med miljöledningssystem. Så här går vi vidare Kommunens nyligen antagna miljöpolitiska program kommer ligga till grund för fortsatt arbete. Tolkning Indikator Utfall Målvärde Införa miljöledningssystem under Gör rätt från början investera i barn och unga Mindre barngrupper för högre kvalitet i förskolan Skollagen slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Förskolans uppdrag definieras i förskolans läroplan. Minskade barngruppsstorlekar bidrar till att skapa förutsättningar för förskolans uppdrag genom att pedagogerna får större möjlighet att ge alla barn de utmaningar och den stimulans de behöver för att känna lust att lära, utveckla demokratiska värderingar, få en trygg omsorg och för att större hänsyn kan tas till barnens olika förutsättningar och behov. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport (34)

19 Kommentar av utfall Gruppstorlekarna i förskolan har minskats med i snitt ett barn och ligger den 15 maj 2016 på 18,2 barn per avdelning. Anledningen till att genomsnittet är lite högre än målvärdet beror på att behovet av barnomsorgsplatser alltid är som störst sent på våren och det gör att snittet av barn/avdelning alltid är något högre då. Så även i år, trots utökning med flera avdelningar i centrum och på Marstrand och att den avdelning som brandhärjades i våras nu är tagen i bruk. Analys För att kunna säga om minskade barngrupperna bidrar till högre kvalitet i förskolans pedagogiska innehåll behövs det bra mätmetoder. Kvaliteten är beroende av personalens kompetens, organisation, gruppernas storlek och den pedagogiska miljön. Så här går vi vidare För att få en bättre bild av kvalitén i förskolan implementeras en ny enkätmodell till hösten. Enkäten vänder sig dels till alla vårdnadshavare med barn i förskolan, dels, med ett självskattningsmaterial, till all personal i förskolan. Enkätfrågorna baseras på förskolans läroplan och andra kvalitetsaspekter för att få fram en bild av kvalitén i förskolan. Tolkning Indikator Utfall Målvärde Genomsnittligt antal barn per avdelning 18,2 18 Personaltäthet, antal barn per årsarbetare, kommunal regi 5, Kunskaperna hos elever och studerande ska öka Alla elever ska ha möjlighet att utveckla sig och sina intressen och ges stöd för sitt lärande i former som passar dem bäst. Stöd till elever i yngre åldrar är särskilt viktigt. Alla har en trygg och god skolmiljö och är väl förberedda för fortsatta studier eller arbete. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Inga resultatindikatorer för läsåret 2015/16 är klara att rapportera i tertial 1. Elevhälsoplaner är framtagna för grundskolan och gymnasiet och arbetet med implementeringen pågår. Fortbildningssatsningen i grundskolan pågår och exempelvis så arbetar alla lärare i grundskolan i lärgrupper en gång/månad med "bedömning för lärande". All personal i fritidshemmen får under våren utbildning i "Kvalitet i fritidshem". Projektet för kvalitet i grundsärskolan och förskoleklassen påbörjas senare under På gymnasiet är fokus för kunskapsutveckling att öka inflytandet bland eleverna. Varje enhet på gymnasiet och vuxenutbildningen har utifrån sin analys i uppdrag att arbeta med olika åtgärder för att öka elevernas delaktighet. Analys Genom det systematiska kvalitetsarbetet så grundar sig pågående utvecklingsarbeten på identifierade behov och att insatser sker på rätt nivåer. Genom resultat från 2015 kan vi se att resultatutvecklingen i grundskolan är positiv och under 2016 har detta bekräftas exempelvis genom att vi klättrat i SKL:s ranking "Öppna jämförelser". Vi tolkar därför att arbetssättet gör att planerade utvecklingsinsatser ger effekt mot målet. Så här går vi vidare Pågående utvecklingsinsatser kommer att genomföras enligt plan. Det systematiska kvalitetsarbetet Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport (34)

20 kommer också att fortsätta och kan leda till att nya utvecklingsområden identifieras. Indikator Utfall Målvärde Nationella prov åk Nationella prov årskurs Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) 100 Tolkning Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, andel (%) 80, Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. En väl utbyggd kollektivtrafik möjliggör detta. Erfarenhet från LUPP 2013 utgör grunden för breddning av kultur och fritidsaktiviteter. Mångfald och delaktighet ska stimuleras Fler elever ska ha tillgång till en plats i kulturskolan. En utökning av kulturskolan innebär en breddning det vill säga inte mer av samma Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Arbete pågår för att göra Mimers kulturhus öppet och tillgängligt för alla med särskilt fokus på barn och unga. Vi ser redan en större ökning i deltagande och användande från målgruppen. Indikatorerna visar att antalet elever i kulturskolan har ökat något i jämförelse med samma tid förra året. Antalet utlån av media till barn och unga har dock minskat i förhållande till samma tid förra året. En förklaring är att ny biblioteksservice i Diseröd öppnade först den 18/3 vilket har påverkat antalet utlån något. Trygga ungdomsmiljöers fritidsverksamhet gör årligen brukarenkäter (under hösten) för att anpassa aktiviteterna utifrån brukarnas önskemål och behov. Aktiviteterna på fritidsgårdarna är enligt brukarenkäten anpassade till ungdomar med funktionsnedsättningar. Analys För att ge fler barn och unga möjlighet att delta i kultur- och fritidslivet genomförs förändringar som gör det lättare och mer öppet att delta. Verksamhet och utbud ska bli mer på barn och ungdomars villkor och passa för alla. Så här går vi vidare För att säkerställa att unga personer med funktionsnedsättning kan och vill delta i aktiviteter på fritidsgårdarna ska samarbete utvecklas mellan kultur och fritid, Trygga ungdomsmiljöer och korttidsverksamheten inom funktionshinder. Indikator Utfall Målvärde Antal elever i kulturskola Antal aktiviteter redovisade inom LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd) Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport (34)

21 4 Personal Anställda 4.1 Personalvolym 1/ / Förändring Antal anställda Antal anställda, kvinnor Antal anställda, män Antal årsarbetare Antal årsarbetare, kvinnor Antal årsarbetare, män Kommentar Kvinnorna utgör 81,7% av alla medarbetare och männen därmed 18,3%. Räknat på årsarbetare är siffrorna 81,1% respektive 18,9%, vilket visar att männen har en högre sysselsättningsgrad. Kvinnornas medelsysselsättningsgrad är 92,2% och männens är 95,1%. Av tabellen kan man utläsa att sysselsättningsgraden har ökat mellan åren eftersom antalet årsarbetare har ökat mer än antalet personer. Antal arbetade timmar kvartal 1 Tertial Tertial Förändring Månadsavlönade Månadsavlönade, kvinnor Månadsavlönade, män Timavlönade Timavlönade, kvinnor Timavlönade, män Mer/övertid Mertid, kvinnor Mertid, män Övertid, kvinnor Övertid, män Summa totalt arbetad tid Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar Kommentarer 0,1 0,1 0,0 Andelen tid utförd av timanställda fortsätter att minska och är nu 1,2% under målvärdet. Det visar att flera personer har månadsanställts istället för att vara timavlönade vilket ligger i linje med målet att öka kontinuiteten för brukare och att kunna erbjuda anställda en tryggare anställningsform. Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport (34)

22 Sjukfrånvaro tertial 1 Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid Tertial Tertial Förändring 8,3 7,1 1,2 Kön Kvinnor 9,3 7,8 1,5 Män 4,4 4,2 0,2 Ålder <= 29 år 5,3 3,8 1,5 Andel sjukfrånvaro>59dagar av total sjukfrånvaro Kommentar av utfallet sjukfrånvaro år 7,9 7,1 0,8 >= 50 år 9,8 8,2 1,6 53,7 50,3 3,4 Nu krävs krafttag i förvaltningen för att möta den skenande ohälsan. Det systematiska arbetsmiljöarbetet i sektorerna måste få hög prioritet. För att bryta trenden med den ökande sjukfrånvaron kommer arbetet att intensifierats och utgå från det politiska dokumentet "Plan för minskad sjukfrånvaro - ökad frisknärvaro Sjuklönekostnader Tertial Tertial Förändring Sjuklönkostnad, kronor Sjuklönkostnad kronor, kvinnor Sjuklönkostnad kronor, män Beräknat PO, kronor Summa Kommentar Som en följd av den ökade sjukfrånvaron har också sjuklönekostnaderna ökat kraftigt. Ökningen är ca 33%. Detta är de direkta sjuklönekostnader som kan avläsas direkt i redovisningen. De verkliga kostnaderna är mycket högre. Det är vikariekostnader, intjänad semester, pension, samt administration i samband med frånvaron. Därtill kommer störningar i verksamheten som leder till sänkt kvalitet. Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport (34)

23 5 Ekonomi Samhällsekonomi Den svenska ekonomin utvecklas mycket starkt trots relativt svag internationell tillväxt. Det hänger samman med en fortsatt mycket stark utveckling av inhemsk efterfrågan. I år växer också den offentliga konsumtionen rejält till följd av den omfattande flyktinginvandringen. Skatteunderlaget ökar i år och nästa år med drygt två procent i reala termer, vilket är ungefär dubbelt så snabbt som normalt. Men trots konjunkturell balans fortsätter statens finanser att visa betydande underskott. Världsekonomin har under en följd av år utvecklats relativt svagt. Låga råvarupriser pressar tillväxtmarknaderna medan osäkerheten om framtiden tynger de mer utvecklade ekonomierna. Den svaga utvecklingen i omvärlden gör att också utvecklingen av svensk export blir ganska dämpad. De flesta bedömare tror på fortsatt mycket låga räntor i år och nästa år. Få väntar sig någon radikal omläggning av penningpolitiken i restriktiv riktning på denna sikt. Den inhemska efterfrågan har under perioden i genomsnitt ökat med 1,7 procent per år. Under 2014 och 2015 var tillväxten den dubbla till följd av en mycket stark utveckling av investeringarna, inte minst i byggnader och anläggningar. I år beräknas tillväxten i investeringarna, totalt sett, mattas något även om kommunsektorns investeringar väntas öka mycket snabbt. Den kraftiga befolkningstillväxten är en starkt bidragande orsak till att den inhemska efterfrågan fortsätter växa i snabb takt, i år och nästa år. De snabbt växande kraven på kommunernas och landstingens verksamheter och den därmed kraftiga tillväxten i kommunsektorns kostnader i kombination med en på sikt svagare utveckling av sysselsättning och skatteunderlag leder efterhand till betydande finansieringsproblem för kommunsektorns del. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ser i Ekonomirapporten (april 2016) behov av skattehöjningar med närmare två kronor de närmaste åren. 5.1 Kommunövergripande analyser Finansiella mål Indikator Överskottet skall uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag år Den ekonomiska påfrestning som pensionsutbetalningarna medför skall lindras genom försäkringslösning Soliditeten skall under perioden hålla sig inom intervallet 9 % till 12 % Investeringarnas självfinansieringsgrad i den skattefinansierade verksamheten skall under ramperioden vara 40 % eller högre. Sociala investeringar i förebyggande socioekonomiskt arbete motsvarar 0,5 % av skatter och generella statsbidrag Kommentar Prognosen efter första tertialet är att årets resultat kommer att uppgå till + 13,9 Mkr, mot budgeterade + 45,0 Mkr. Rapporteras i tertial 3. Redovisas i tertial 3 Rapporteras i tertial 3 Prognosen efter första tertialet är att budgeten för de skattefinansierade investeringarna, 419 mkr,upparbetas under året. Det prognostiserade resultatet uppgår till + 13,9 Mkr och avskrivningarna till 116,0 Mkr, tillsammans 129,9 Mkr. Prognosen efter tertial 1 är att 4,5 mkr kommer att upparbetas. Förvaltningen kommer att begära tilläggsanslag för att finansiera dessa insatser. Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport (34)

24 5.2 Investeringsrapport utfall 30 april 2016 Utfall Budget Prognos Budgetavvikelse Belopp i Mkr Avgiftsfinansierade investeringar varav 37,9 250,0 191,0 59,0 VA verksamhet 33,8 232,0 180,0 52,0 Renhållning 3,9 8,0 8,0 0,0 Övriga avgiftsfinansierade 0,2 10,0 3,0 7,0 Skattefinansierade investeringar varav 83,7 419,0 419,0 0,0 Samhällsbyggnad 18,3 92,0 60,0 32,0 Kommunledningssektorn 65,4 327,0 359,0-32,0 Totalt 121,6 669,0 610,0 59,0 Investeringar Diagrammet redogör för tidigare års utfall samt 2016 års prognos kontra budget för respektive år. Budgeten för 2016 uppgår till 669,0 Mkr, vilket är i paritet med föregående år. Budgeten har reviderats ner med 31,0 Mkr för att anpassa framtida avskrivningar till förväntat skatteunderlag. Omställningen till ökad investeringsvolym fortsätter. Prognostiserat utfall 2016 uppgår till 610,0 Mkr, vilket skulle innebära en ökning med drygt 85 procent jämfört med Det är viktigt att notera att för att driva den ökande mängden investeringsprojekt krävs ökad personalstyrka, vilket påverkar driftbudgeten. Avgiftskollektivet Renhållningen prognostiserar att hela det beviljade anslaget på 8,0 Mkr, kommer upparbetas under året. VA-verksamheten har en investeringsram på 232,0 Mkr. Några stora projekt utmärker sig i arbetsomfång och komplexitet; nybyggnad av vattenverk, överföringsledningar inom olika delområden i kommunen och VA-sanering Mariebergsliden-Östra gatan. Byggnationen av Vattenverket är i startfasen med beräknat färdigställande höst Hittills har 21,0 Mkr upparbetats och ca 60,0 Mkr beräknas användas under året. Projekten med överföringsledningar har pågått en tid och vi står nu inför planeringen inom olika delområden. Sträckan Råckeröd Brunnefjäll är påbörjad och är därmed under byggnation. Arbetet Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport (34)

Central tertialrapport 2 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 2 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 2 Kommunstyrelse (KS) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Volymer... 5 2.1 Verksamhet... 5 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 7 3.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial Skola

Verksamhetsrapport Tertial Skola Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 Skola Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 5 2 Sammanfattning... 6 3 Volymer... 7 3.1 Förskola... 7 3.2 Pedagogisk omsorg... 7 3.3 Förskoleklass... 7 3.4 Grundskolan

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice

Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 5 3.1 Bibliotek... 5 3.2 Fritid... 5 4 Måluppföljning... 6 4.1 Balans

Läs mer

Central tertialrapport Kommunstyrelse

Central tertialrapport Kommunstyrelse Central tertialrapport 2 2015 Kommunstyrelse Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Volymer... 5 2.1 Verksamhet... 5 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 7 3.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial Kultur o Samhällsservice

Verksamhetsrapport Tertial Kultur o Samhällsservice Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 Kultur o Samhällsservice Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 2(15) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer...

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Strategiska utvecklingsuppdrag Budget 2018 med plan för

Strategiska utvecklingsuppdrag Budget 2018 med plan för 1 (5) Kommunledningsförvaltningen Jenny Bolander 2017-04-26 Bilaga 3 Strategiska utvecklingsuppdrag Budget 2018 med plan för 2019-2021 Uppdrag nr Uppdrag text Strategiska utvecklingsuppdrag Kommungemensamma

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nyanlända

Riktlinjer för mottagande av nyanlända Riktlinjer för mottagande av nyanlända Riktlinje Diarienummer: KS 2016/1392 Dokumentansvarig: Chef Flykting Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen Beslutad av: Kommunstyrelsen Datum för beslut: 2016-09-28

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial Samhällsbyggnad

Verksamhetsrapport Tertial Samhällsbyggnad Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 2(24) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 5 2 Sammanfattning... 6 3 Volymer... 7 3.1 Planeringsenheten...

Läs mer

Central tertialrapport Kommunstyrelse

Central tertialrapport Kommunstyrelse Central tertialrapport 2 2017 Kommunstyrelse Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Volymer... 5 2.1 Verksamhet... 5 2.2 Kommentar till utfall... 6 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 7 3.1 Balans mellan

Läs mer

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning - Bilaga till årsredovisning Nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av de politiska målen som beslutats i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden, Myndighetsnämnden

Läs mer

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning - Bilaga till årsredovisning Läsanvisning Nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av de politiska målen som beslutats i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden,

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration

Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration 1 Innehållsförteckning Delårsrapport 1 per 30 april 2017...3 1 Viktiga händelser...3 2 Uppföljning och analys...3 Blomstrande näringsliv...3 Arbetslösheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid...

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2018

Uppföljningsrapport per april 2018 Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.

Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige. Miljöpartiets förslag till preliminär årsplan för år 2020 Prognos 2019 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är enligt indikatorerna endast två uppfyllda, ekonomimålet och målet för vård och omsorg.

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer

VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019

VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 Attraktiv och effektiv organisation Det kommunala uppdraget är att varje skattekrona ska ge största möjliga utväxling vare sig det gäller snöröjning eller omsorgen på ett äldreboende.

Läs mer

Verksamhetsrapport tertial Kultur o Samhällsservice

Verksamhetsrapport tertial Kultur o Samhällsservice Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Kultur o Samhällsservice Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 5 3.1 Bibliotek... 5 3.2 Fritid... 5 4 Måluppföljning... 6

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Verksamhetsplan Skolna mnden

Verksamhetsplan Skolna mnden Verksamhetsplan 2018-2020 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 Organisation... 4 Verksamhet 2018-2020... 5 Ekonomi... 5 Mål och indikatorer... 6 Perspektiv

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 Samhällsbyggnad

Verksamhetsrapport Tertial 2 Samhällsbyggnad Verksamhetsrapport Tertial 2 Samhällsbyggnad Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 6 3.1 eringsenheten... 6 3.2 Renhållning... 6 3.3 Vatten och avlopp... 6

Läs mer

Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET

Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Medarbetarna ska utvecklas inom sitt arbetsområde,

Läs mer

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...

Läs mer

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 1 2 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden

Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden 1 Inledning Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola,

Läs mer

Politiska inriktningsmål för integration

Politiska inriktningsmål för integration Dnr 2016KS524 078 Politiska inriktningsmål för integration Förord Kommunen har enligt lag det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. I detta ansvar ryms att förhålla

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Styrkort: Mål och resultatmått gymnasie- och vuxenutbildningen 2019

Styrkort: Mål och resultatmått gymnasie- och vuxenutbildningen 2019 Styrkort: Mål och resultatmått gymnasie- och vuxenutbildningen 019 Grå text = VIVA Yttre kvalitet 1. Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med visionen om 00 000 medborgare

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det

Läs mer

Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden Dnr: UN2018/494 Antagen: 2019-01-31 Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden - antagen_2 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Utbildningsnämndens uppdrag och verksamhet...

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Månadsrapport juli 2017

Månadsrapport juli 2017 Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter

Läs mer

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

UTDRAG UR KVALITETSANALYS

UTDRAG UR KVALITETSANALYS UTDRAG UR KVALITETSANALYS för förskola och skola i Nacka 2018 KVALITETSANALYS 2018 utvärdering skapar utveckling! I din hand håller du en kort sammanfattning av Kvalitetsanalysen 2018. Kvalitetsanalysen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (1) 116 Dnr KS/2018:4. Justering av målvärde kommunmål 2019 till KF

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (1) 116 Dnr KS/2018:4. Justering av målvärde kommunmål 2019 till KF Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-05-08 1 (1) Sida 116 Dnr KS/2018:4 Justering av målvärde kommunmål 2019 till KF Bakgrund Enligt tidplan för mål- och budgetprocessen

Läs mer

Månadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Månadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Dnr KS 218/758 217-9-18 Månadsrapport augusti 218 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Nuläge Befolkning Antalet invånare var sista juli 151 282. Det har fötts 1 7 barn i år.

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Uppföljningsrapport, september 2017

Uppföljningsrapport, september 2017 Ekonomiskt utfall Socialnämndens utfall och prognos redovisas i dokumentet Delårsbokslut mål och ekonomi augusti 2017. Verksamhetsvolymer exklusive ensamkommande barn Antal klienter med pågående aktivitet

Läs mer

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

Uppföljningsrapport, augusti 2017

Uppföljningsrapport, augusti 2017 Efter juli månad visar prognosen för socialnämnden på ett negativt resultat. Under sommarmånaderna har kostnader inom verksamhetsområde Vuxen ökat. Det är främst kostnader för vård av missbrukare enligt

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia

Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia Budget 2015-2017 Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia Konjunkturen Beräknad BNP-tillväxt på 1,8 procent 2014 och 3 procent under 2015 Svag efterfrågan i omvärlden dämpar exporten Återhämtningen

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Utbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019-2021 Antagen av Utbildningsnämnden 2019-01-28 1 Innehåll Utbildningsnämndens verksamhetsplan 1 Inledning 3 Fortsatt process... 3 Uppföljning... 3 Ekonomi 4 Internbudget...

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Månadsrapport statistik december 218 Dnr KS 218/758 219-3-11 Befolkningsutveckling 155 15 145 14 135 13 147 42 145 218 143 72 142 131 14 499 138 79 137 27 135 936 134 684 132 92 133 728 131 934 15 134

Läs mer

Månadsrapport juli 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Månadsrapport juli 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Dnr KS 218/758 217-8-21 Månadsrapport juli 218 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Nuläge Befolkning Antalet invånare var sista juni 151 77. Det har fötts 896 barn det första

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-06 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen BUN/2016:193 Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar

Läs mer

Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Eleverna kunskaper utvecklas genom

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden

Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden 1 Inledning Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,

Läs mer

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Bokslutsdialog. Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö Barn- och Utbildningsnämnden

Bokslutsdialog. Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö Barn- och Utbildningsnämnden Bokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-26 Barn- och Utbildningsnämnden Organisation Barn- och utbildningsnämnden Antal årsarbetare 372,2 Stab Barn- och utbildning Förvaltningschef Resurscentrum

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Kallelse Sammanträdesdatum 2017-06-07 Plats Sessionssalen, Stadshuset Tid Onsdagen den 7 juni, kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 Arbetsliv o Stöd

Verksamhetsrapport Tertial 2 Arbetsliv o Stöd Verksamhetsrapport Tertial 2 Arbetsliv o Stöd Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 7 3.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning... 7 3.2 Gemensam mottagning...

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Budget 2018 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2018 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid...

Läs mer

Verksamhetsplan Skolna mnden

Verksamhetsplan Skolna mnden Verksamhetsplan 2019-2021 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 s uppdrag till verksamheten under planperioden... 4 Organisation... 5 Verksamhet 2019-2021...

Läs mer

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015 Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK) KKiK är ett jämförelseprojekt som leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 2015 deltog cirka 230 av Sveriges kommuner i KKiK genom att ta fram resultat utifrån

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR

ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 1 ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 Vi är överens med minoritetsstyret

Läs mer

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Samhällsbyggnad

Verksamhetsberättelse 2015 Samhällsbyggnad Verksamhetsberättelse 2015 Samhällsbyggnad 2(17) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Måluppföljning... 6 3.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar)...

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Detaljbudget Kultur i Väst. Kultur i Väst

Detaljbudget Kultur i Väst. Kultur i Väst Detaljbudget 2019 Kultur i Väst Kultur i Väst Detaljbudget 2019 Helår 2019 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället

Läs mer

Uppföljningsrapport, april 2018

Uppföljningsrapport, april 2018 Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 Skola

Verksamhetsrapport Tertial 2 Skola Verksamhetsrapport Tertial 2 Skola Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 6 3.1 Förskola... 6 3.2 Pedagogisk omsorg... 6 3.3 Förskoleklass... 6 3.4 Grundskolan

Läs mer

Budgetdirektiv. Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20

Budgetdirektiv. Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20 Budgetdirektiv Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20 Budgetdirektiv, Kungälvs kommun, 2016 med utblick mot 2019 De av Kommunfullmäktige fastslagna målen för mandatperioden gäller. 1. I Kungälv

Läs mer

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och

Läs mer