Central tertialrapport 2 Kommunstyrelse (KS)
|
|
- Britt Helen Lundberg
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Central tertialrapport 2 Kommunstyrelse (KS)
2 Innehållsförteckning 1 Inledning Volymer Verksamhet Uppföljning av KS Resultatmål Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Attraktiv arbetsgivare Underhåll på trygg och säker nivå Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande I Kungälv finns arbete åt alla Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Attraktivt boende Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka Minskad segregation Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Skolans kompensatoriska uppdrag skall minska segregationen och öka jämlikheten Barnfattigdomen ska minska Minskad miljö och klimatpåverkan Öka andelen kollektivtrafikresenärer Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete Gör rätt från början investera i barn och unga Mindre barngrupper för högre kvalitet i förskolan Kunskaperna hos elever och studerande ska öka Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Personal Personalvolym Ekonomi Kommunövergripande analyser Finansiella mål Periodutfall Resultaträkning per 31 augusti Kassaflödesanalys per 31 augusti Balansräkning per 31 augusti Investeringsrapport utfall 31 augusti Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 2(47)
3 5.7 Finansiell rapport Resultatprognos 2016 (12 månader) Prognos budgetavvikelse driftredovisning Detaljspecificerad driftredovisning för kommunens sektorer Koncernföretagen Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 3(47)
4 1 Inledning Föreliggande rapport är den andra rapporten för året och den är uppdelad i fyra delar. Volymer, Uppföljning av kommunstyrelsens resultatmål, Personal och Ekonomi. Redovisningen bygger på verkligt utfall januari till augusti med prognos för helåret Inledningsvis presenteras en sammanställning av målbedömning av kommunstyrelsens resultatmål. Målbedömningen bygger på aktiviteter, indikatorer och målbedömning på sektorsnivå. Sektorernas tertialrapporter redovisas på Årsredovisning och årsplan ( Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Attraktiv arbetsgivare Underhåll på trygg och säker nivå Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Minskad miljö och klimatpåverkan Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Skolans kompensatoriska uppdrag skall minska segregationen och öka jämlikheten Barnfattigdomen ska minska Öka andelen kollektivtrafikresenärer Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Gör rätt från början investera i barn och unga Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete Mindre barngrupper för högre kvalitet i förskolan Kunskaperna hos elever och studerande ska öka Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kulturoch fritidsliv Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 4(47)
5 2 Volymer 2.1 Verksamhet Enhet Volymgrupper Volymtal Arbetsliv o Stöd Arbetsliv o Stöd Arbetsliv o Stöd Arbetsliv o Stöd Arbetsliv o Stöd Arbetsliv o Stöd Arbetsliv o Stöd Servicesekt orn Kommunled ningssektor Försörjningsstöd + Gemensam mottagning Antal behandlade ärenden som rör ekonomiskt bistånd, inom enheterna Försörjningsstöd+Gemensam mottagning Gemensam mottagning Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning - Varav leder till nytt ärende, utredning (avslutstyp) Barn och ungdom 0-20 år Antal vårddagar institution 0-20 år Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten Antal vårddagar familjehem 0-20 år Antal vårddagar konsultlett familjehem 0-20 år Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser Uförarenheten-Barn och Ungdom Antal köpta insatser extern öppenvård 0-20 år Utfall tertial Plan helår Progno s helår tertial Missbruksenhet Antal vårddagar institution 21- år Bostad med särskild service enligt LSS, antal brukare Antal vårddagar familjevård 21- år Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år Egna boenden, vuxna Arbetslivscentrum Antal brukare daglig verksamhet Måltidsservice Antal serverade måltider totalt Kommunala fastigheter Elförbrukning (MWh) Bruksarea (BRA), egna fastigheter, m2 Bruksarea (BRA) inhyrda fastigheter, m Skola Förskola Antal helårsplatser Skola Pedagogisk omsorg Antal barn Skola Förskoleklass Antal elever Skola Grundskolan årkurs 1-9 Antal elever Skola Fritidshem Antal barn Skola Grundsärskola Antal elever Skola Gymnasiet, Mimers Hus Antal elever Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 5(47)
6 Enhet Volymgrupper Volymtal Utfall tertial Plan helår Progno s helår tertial Skola Mimers Hus/Gymnasiesär Antal elever Skola Fristående förskolor Antal barn Skola Fristående förskoleklass Antal elever Skola Fristående grundskola Antal elever Skola Fristående fritidshem Antal barn Skola Fristående gymnasieskola Antal elever Vård och äldreomsorg Lägenheter och platser Totalt antal lägenheter i särskilt boende och korttidsplatser, i egen regi Varav: Demenslägenheter/Psykogeriatri ska lägenheter Varav: Omsorgslägenheter Vård och äldreomsorg Vård och äldreomsorg Vård och äldreomsorg Köpta platser Köpta årsplatser (korttidsplats) Brukare i hemtjänsten Brukare med hemtjänst Ersatta timmar i hemtjänsten Antal brukare med trygghetslarm i ordinärt boende Timmar i hemtjänsten Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 6(47)
7 3 Uppföljning av KS Resultatmål Tolkning 3.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning och helhet är överordnat, för att nå bästa och mest långsiktiga effekt för samhället. God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall De indikatorer som är kopplade till målet visar avvikelser. Den prognostiserade budgetavvikelsen har dock minskat. Volymer som avviker från plan finns främst inom arbetsliv och stöd. Antal timmar i hemtjänsten prognostiseras något lägre än tertial 1, dock fortfarande över plan. Förvaltningsledningen har beslutat om styrdokument för Processtyrning samt Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag. Arbete med att kartlägga och förbättra arbetsprocesser pågår i flera delar av organisationen. Bland annat i sektorerna Vård och äldreomsorg och arbetsliv och stöd pågår uppbyggnad av kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Sektor samhällsbyggnad ser över hur projekt styrs och följs upp. För att nå önskad samordning och effektivisering av samhällsutvecklingsprocessen genomförs ett kartläggnings- och utvecklingsarbete. Med målet att få ungdomar att återgå till studier i gymnasieskolan samarbetar förvaltningens olika kompetenser. Det pågår också samverkan för att möjliggöra hemmaplanslösningar. Genom detta samarbete har elever fått stöd och hjälp med boende och skola inom kommunen och vi har därmed kunnat undvika placeringar. I samarbetet inom SIMBA (sjukvård i mellersta Bohuslän Ale) pågår flera projekt bland annat utvecklingsprojekt för att förebygga barn och ungas psykiska hälsa samt arbete för att förebygga och upptäcka våld som utövas av anhörigvårdare. Analys Merparten av planerade aktiviteterna genomförs. Målsättningen håller. Genom att vi förbättrar förvaltningens arbetsprocesser och strukturer så ökar vi effektiviteten. Arbetet i Navetgruppen har bidragit till effektivare insatser för elever som är utanför gymnasieskolan, då man kunnat samarbeta mellan sektorerna för att hitta bra lösningar för elevens återgång till skolan. God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att arbeta mer effektivt med att förebygga och upptäcka våld samt stödja våldsutsatta personer som har stöd från vård och äldreomsorgen. Indikatorerna visar att, även om volymplanerna har skrivits upp för att möta den tillväxtambition som gäller i kommunen har, är vissa volymökningar över plan. Det innebär i sin tur att kostnader ökar över budget. Samtidigt är ambitionen att möta de kvalitetskrav som medborgare och brukare ställer. Så här långt möter inte effekten av rationaliseringar och effektiviseringar kostnadsökningarna, men förbättras jämfört med tertial 1. Så här går vi vidare Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 7(47)
8 Förvaltningen kommer arbeta vidare med de aktiviteter som är planerade för att öka samordningen och effektiviseringen av verksamheten med särskilt fokus på projekt, program och portföljstyrning. I ett långsiktigt arbete krävs det att vi "håller i och håller ut". Samtidigt behövs ytterligare åtgärder för att sänka kostnaderna i nivå med intäkterna. Indikator Utfall Målvärde Ekonomi, KS budgetuppföljning (Mkr) Behov (Utfall i förhållande till planerade volymer) Kvalitet (Ranking Tidningen Fokus undersökning Här är det bäst att bo) ,72% 100% Aktivitet Status Extern granskning av Kungälvs kommun Tolkning Attraktiv arbetsgivare Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Kvinnornas medelsysselsättningsgrad har ökat. Yrkesambassadörsverksamheten och arbetet med hälsoinspiratörer har under året intensifierats och gruppen har utökats med många nya medlemmar. Personalomsättningen bland flera yrkeskategorier har ökat. Flera yrkesgrupper är svårrekryterade exempelvis lärare, socialsekreterare och undersköterskor. En trend som finns även i våra grannkommuner. Under våren annonserades -förutom på etablerade rekryteringssajter och kommunens hemsida- på sociala medier med filmer från verksamheterna. Uppföljning av och arbete med resultaten från medarbetarenkäten 2015 pågår. Viktiga områden har ringats in för olika delar. Aktiviteter för att lyfta dessa områden är under arbete. Effekterna av detta mäts i medarbetarenkät Ett exempel på områden som lyfts i medarbetarenkäten är upplevd trygghet och psykosocial arbetsmiljö för kundcenter. Ett arbete pågår med olika åtgärder för att förbättra inom detta område. Bland annat ska personalen genomgå en utbildning i lågaffektivt bemötande. Den upplevda säkerheten i Stadshusets entréhall ska förbättras. Och toleransnivån för vilka beteenden från besökare som accepteras i entréhallen ska skärpas. Indikatorerna andel timanställda och sjuktal kan inte redovisas på grund av datafel i samband med byte av personalsystem. Analys Uppföljning av arbetsmiljön i stadshuset pekar på behov av gemensam och riktad introduktion till de medarbetare som har sin arbetsplats där. Bristande introduktion påverkar uppfattningen om oss som attraktiva arbetsgivare. Precis som i övriga Sverige fortsätter sjuktalen att öka. Både nationellt och lokalt har problematiken uppmärksammats och arbetet behöver vara fortsatt intensivt inom området. Ett pilotprojekt för att Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 8(47)
9 minska sjukfrånvaron vid en av enheterna har startats upp under sommaren Att kvinnornas medelsysselsättningsgrad ökar får ses som ett resultat att de kvinnor som anställs i förvaltningen själva fått önska sysselsättningsgrad enligt beslutet om "önskad sysselsättningsgrad". Vi ser att fler personer utan utbildning nu anställs på grund av det svåra rekryteringsläget. Här finns stora behov av insatser för att motverka att andelen personal med rätt kompetens minskar. Det blir allt tydligare att fler yrkesgrupper blir alltmer svårrekryterade. Det är en av anledningarna till att antalet sökande per tjänst har minskat. Långsiktig personalförsörjning är ett mångfacetterat mål som dels syftar till att säkerställa dagens behov. Dessutom måste en strategi göras för att kunna vara redo för att ta emot framtida arbetskraft. Bemanningsenheten har rekryterat fler personer i de yngre åldersintervallen (18-24 år), detta är något man fortsatt eftersträvar. Bemanningsenhetens uppdrag har förändrats till längre tidsperspektiv, från 3 månader till 9 månader. Så här går vi vidare Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär inte bara att vara framgångsrika vad gäller nyrekrytering, utan även att lyckas behålla befintlig personal. För att få en röd tråd och en gemensam strategi i arbetet med attraktiv arbetsgivare är det personalpolitiskt programmet grund att utgå ifrån. Arbete pågår med att bland annat utveckla processer inom ledarskap samt att se över organisationen. Ett arbete pågår med att utveckla hur vi annonserar efter ny personal, bland annat genom digitala platsannonser. Vidare krävs det en långsiktig, bred satsning för att säkra rekrytering av behörig personal. Detta behöver ske med stöd ifrån HR-enhet och ta sin utgångspunkt i personalresursplanen. Indikator Utfall Målvärde Antal sökande per ledig tjänst Sjuktal 8,5% 5,6% Sysselsättningsgraden för kvinnor 93 96,5 Andel timanställda 10,8% 11,4% Tolkning Underhåll på trygg och säker nivå Det vi äger och brukar ska vi sköta och vidmakthålla så att kapitalförstöring undviks Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Under året kommer tilldelade medel att arbetas upp enligt underhållsplan. Ungefär 100 olika entreprenader har påbörjats under perioden januari - augusti Merparten av kommunens underhållsarbeten utförs under sommaren och hösten. Kommunen förvaltar för närvarande drygt kvadratmeter (kvm) lokalyta och bygger just nu mycket nya lokaler som på sikt innebär större drift och underhållskostnader. Analys För att komma ikapp ett stigande underhållsbehov behövs ett tillskott under kommande år utöver de 69kr/ kvm som tilldelats under Medelkostnaden för underhåll för offentliga lokaler i Sverige är högre. Kungälvs kommuns underhållsbehov beräknas till miljoner/år. Så här går vi vidare Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 9(47)
10 Fortsatt arbete med genomförande av underhållsplanerna enligt uppdrag sker samtidigt som behovsutvecklingen följs upp. Aktivitet Status Statusredovisning av underhållsplan inför tertialrapport 2. Tolkning Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande God funktion för nyttjande verksamhet. Ekonomisk effektivitet för utförande verksamhet samt för service, drift och underhåll. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Antalet kvadratmeter i inhyrda lokaler har minskat för att kommunen köpt 5 gruppboenden på Iskällan och Böcklegrind. Lokalkostnaderna ligger i paritet med budget. Arbetet pågår kontinuerligt för att öka lokalsamverkan och lokaleffektiviteten. Samordning sker för att finna samordningsvinster av nya, tomma och lediga lokaler. Analys Lokalbehovsanalysen är nu en integrerad del i investeringsbudgetarbetet och en viktig del i förvaltningsledningens styrning av verksamheten. Så här går vi vidare Fokus ligger under 2016 på att genomföra investeringsbudgetens projekt. En organisationsutredning pågår för att tydliggöra och stärka våra gemensamma processer för förvaltning, leverans och utveckling av lokaler. Indikator Utfall Målvärde Lokalkostnader i relation till budget 65% 66% Lokalytor - antal kvm i egna lokaler Lokalytor - antal kvm i inhyrda lokaler Tolkning 3.2 I Kungälv finns arbete åt alla Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Genom ökad tillväxt bidrar Koncernen Kungälvs kommun till fler i arbete. Vi satsar aktivt på att tillsammans med andra aktörer (näringsliv, föreningar, andra myndigheter och kommuner, utbildningsanordnare) utveckla den lokala arbetsmarknaden. Ett kunskapslyft kan ge fler i arbete. Särskilda jobbsatsningar ska genomföras genom stödanställningar, praktikplatser, sommarjobb och utbildning, satsningar skall växla kostnader från försörjningsstöd till arbete och utbildning. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 10(47)
11 Arbetslöshet ligger på en fortsatt låg nivå 1,7%, att jämföras med rikets 4,1% och Västra Götalands 3,7%. I regionen är det Öckerö (1,3%) som har lägre arbetslöshet än Kungälv. Ungdomsarbetslösheten var i augusti 2,9% att jämföras med rikets 6% och Västra Götalands 5,7%. Ungdomsarbetslösheten har ökat både i riket, regionen och i Kungälv men ökningen är mindre i Kungälv än i övriga landet. Intresset för de ordinarie vårdutbildningarna på vuxenutbildningen är stort och platserna fylls. Lärlingsutbildningarna för vård har dock platser kvar. Kostnader för försörjningsstöd minskar liksom antal biståndsberättigade ärenden. Inflödet av nyöppnade ärenden är cirka 20 per månad. Feriearbeten har utökats till andra lov än sommarloven vilket gör att utfallet kommer att närma sig målvärdet. Antalet stödanställningar har minskat något. Troligtvis med anledning av den låga arbetslösheten i stort och att personerna som vi i dag arbetar med (deltagare/klienter) är mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutade studier har ökat. Ökningen beror på att en större andel av dessa elever studerar på eftergymnasial utbildning. Andelen som är etablerade på arbetsmarknaden är oförändrad sedan föregående år. Antalet nyetablerade företag är något mindre än plan just nu. Målvärdet förväntas nås under året. I stadskärnan och Kongahälla finns många goda exempel på samarbete med näringslivet. Bokabs insatser gällande försäljning av verksamhetsmark och planer för Åseberget är också bra exempel på samarbete. Analys Förvaltningen når målet både med hjälp av konjunkturen, samarbete och förändrade arbetssätt. 51 % av bemanningsenhetens timavlönade är ungdomar som på detta sätt ges möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Tillsammans med näringslivet och föreningar i kommunen har en näringslivsplan arbetats fram och beslutats. Det är ett bra verktyg för att arbeta med näringslivsfrågorna. Så här går vi vidare Särskild uppmärksamhet kommer att läggas på personer som behöver extra stöd för att bli arbetsföra inom stöd och försörjning. Vi behöver fortsätta utveckla gemensamma arbetssätt kring personer som står långt från arbetsmarknaden och ha ett tätt samarbete inom förvaltningen med arbetslinjen som utgångspunkt. För att bidra till kommunens kompetensförsörjning för vuxenutbildningen dialog med äldreomsorgen och ytterligare en kommunal aktör för att kunna utföra riktade beställda utbildningar. Näringslivsplanen ska implementeras och utveckling av kommunens service och leverans till de lokala företagen pågår. Indikator Utfall Målvärde Arbetslösheten i Kungälv 1,7% 1,9% Kostnader försörjningsstöd ska minska Antal stödanställningar Antal sommarjobb/feriejobb Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 11(47)
12 Indikator Utfall Målvärde Förbättra Kungälv på Svenskt Näringslivs ranking Avtalslojalitet Hur många får arbete eller går vidare till studier efter avslutade stödanställningar Gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning, andel (%) ,3 69 Antal nyetablerade företag Insikt, förbättra Kungälvs kommuns index Tolkning 3.3 Attraktivt boende Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Under mandatperioden skall antalet färdigställda bostäder öka i takt med förändrat behov Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Antal nya flyktingkontrakt är färre än plan, men kommer att nås vid årets slut. Måltal för indikatorn motsvarar det antal flyktingar som migrationsverket anvisat kommunen. En bostadsförsörjningsorganisation för mottagande av nyanlända har bildats. Under året har nya lägenheter tagits i bruk för personer med funktionshinder (LSS-boenden). Planeringsarbete för vård och omsorgsboenden pågår. Beslut är taget att genomföra tillbyggnad på Ytterby med 12 lägenheter med planerad inflyttning årsskiftet Analys Då antalet bostäder inte produceras i takt med behoven ökar kommunens andrahandsuthyrning i form av sociala- och flyktingkontrakt. Balans mellan tillgång och efterfrågan för vård och omsorgsplatser förväntas uppnås inom den närmsta 3 årsperioden. Så här går vi vidare Planer finns för 24 vård och omsorgsplatser genom tillbyggnad på Solhaga. För att stimulera till ökat byggande och underlätta för de svagare grupperna att få tillgång till bostad fortsätter arbetet med samhällskontrakt och avsiktsförklaringar från bostadsföretag. Handlingsplan för utbyggnad av vård och omsorgsboenden kommer att revideras. Ett tryggt boende på Kvarnkullen öppnar för inflyttning under januari Indikator Utfall Målvärde Antalet lägenheter (<35 kvm) Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 12(47)
13 Indikator Utfall Målvärde Antal personer med nya flyktingkontrakt (Antalet bostäder för flyktingar) Antalet lägenheter vid vård- och omsorgsboende Antalet lägenheter i trygghetsboende Antalet lägenheter vid LSS-boende Tolkning Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Genom en förändrad detaljplan- och bygglovsprocess ska antalet färdigställda bostäder öka. Under mandatperioden skall nya bostäder färdigställas, med målet att hälften är hyresrätter. Utgångspunkt för befolkningsökningen är den av KF fastställda översiktsplanen Prioriterade serviceorter: Marstrand, Kungälv/Ytterby, Diseröd Utgångspunkt är antalet bostäder Skapa en effektivare, öppnare och tydligare samrådsprocess vid handläggningen av bygglov- och detaljplaner samt kortare ledtider. Kommunen skall ej ha regler som överskrider Boverkets regler Det skall vara en variation av upplåtelseformer Byggande av bostäder kan ske både som nyproduktion och i så kallade omvandlingsområden Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Det sker en successiv förbättring under året. Kongahälla erhåller bygglov under året. Vid andra tertialen ligger antalet sökta detaljplaner långt över målvärdet medan antalet antagna ligger strax under målvärdet. Ytterligare 4 detaljplaner har antagits sedan första tertialen och avvaktar laga kraft. Antalet bostäder i laga kraftvunna detaljplaner ligger något lägre än målet. Ytterligare 241 bostäder finns föreslagna i tre detaljplaner som är antagna, men är överklagade. Under tertial 3 förväntas ytterligare detaljplaner antas med ca 500 bostäder. Handläggningstiderna samt överprövning av bygglovsärenden rapporteras årsvis. Analys Målsättningen om totalt 2000 bostäder under mandatperioden är möjlig att nå under förutsättning att ytterligare åtgärder vidtas och implementeras samt att marknadsförutsättningarna fortsätter vara gynnsamma. Prioriteringen av resurser för att leverera målsättningarna i antal, rätt innehåll utifrån behov i lokalresursplanen (LRP) och ökande förväntningar på ekonomisk avkastning kräver ytterligare arbete med samplanering. Troligtvis behövs ytterligare fokusering och färre projekt med samlat större resurser i varje för att säkra leveransen. Under tertial 3 förväntas ytterligare detaljplaner antas med bostäder. Risk för överklagande gör dock att alla sannolikt inte kommer att vinna laga kraft under året. Då arbete med detaljplaner för bostäder har ökat sedan en tid, börjar även antalet beviljade bygglov nu att öka tydligt. Med den naturliga förskjutning som byggprocessen innebär förväntas antalet slutbesked öka lika kraftigt under Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 13(47)
14 Då flera detaljplaner vunnit laga kraft och fler byggrätter tillkommit som möjliggör bostäder förväntas antalet färdigställda bostäder öka och målet som är satt för hela mandatperioden uppnås. Så här går vi vidare Förvaltningens produktionsplan vidareutvecklas under 2016 för att bli en del av årsplan Prioriteringsgrunder tas fram och förankras i politiken. Samhällsutvecklingsprocessen kartläggs, dokumenteras, implementeras och organiseras under hösten Indikator Utfall Målvärde Antal ansökta detaljplaner Antal ansökta och godkända detaljplaner 7 9 Andel hyresrätter av färdigställda bostäder Årlig ökad nöjdhet hos medborgare/företag gällande bygglov (Insikt) Ökad nöjdhet gällande nöjd region index (NRI) Kungälv som en plats att bo och leva i Antalet bostäder i beviljade bygglov Antalet bostäder som fått slutbesked (Antal färdigställda lägenheter) Antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner Tolkning 3.4 Minskad segregation Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Arbete med att öka integrationen för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Ett aktivt arbete med nyanlända pågår i flera sektorer, i skolan, i boenden för ensamkommande flyktingbarn, feriearbeten och fritidsaktiviteter. Alla ensamkommande barn är i studier. Verksamheten på välkomsten pågår, efterfrågan har minskat då antalet nyanlända minskar och de elever som flyttar till Kungälv är allt oftare kartlagda på annan ort i Sverige. Enligt en nationell rapport har 30% av nyanlända erhållit arbete alternativt utbildning 90 dagar efter avslutad etableringsperiod. Då det inte funnits någon möjlighet att ta fram statistik som rör Kungälv kan rapporten användas som riktmärke även vid analys av situationen i Kungälv. Enligt arbetsförmedlingen som har ansvaret för de två etableringsåren har 16 personer av de som avslutade sin etablering under perioden maj till augusti fått arbete eller är i studier. Analys Att öka integrationen i samhället krävs många olika former av insatser av olika aktörer. Det behövs nya vägar in i samhället. Språket är en nyckel till ökad och lyckad integration. Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 14(47)
15 Då antalet nyanlända ökar blir också antalet flyktingfamiljer med försörjningsstöd fler. På grund av fördröjningar av utbetalningar av etableringsersättning från arbetsförmedlingen ökar behovet av kompletterande försörjningsstöd under etableringstiden. I vissa fall är ersättningen för låg eller rätten till etableringsersättning saknas på grund av helt eller delvis nedsatt prestationsförmåga. Ökningen av antalet flyktingfamiljer i försörjningsstöd indikerar risk för utanförskap och försämrad integration. Välkomstens uppdrag att kartlägga och slussa ut nyanlända elever till mottagande skola fungerar bra. Genom att en skolsköterska anställdes i april är hälsoundersökningarna av de nyanlända nu i fas. Så här går vi vidare Indikatorer för målet i social översiktsplan att alla nyanlända skall komma ut i arbete eller studier ska tas fram. Samarbetet med arbetsförmedlingen ska utvecklas genom lokal överenskommelse och att kommunen går in tidigare i processen att stötta nyanlända mot arbete. Under höstterminen har välkomsten inlett ett samarbete med gymnasieskolans språkintroduktion. Vuxenutbildningen planerar flera aktiviteter för att främja måluppfyllelsen, exempelvis yrkesutbildningar med språkstöd i samarbete med GR-regionen, språkpraktik i sammanhang där svenska språket är dominerande, studiebesök inom vården för att väcka intresse för den karriärvägen samt andra aktiviteter för att främja integration kopplade till de utbildningar man genomför. Kulturverksamheten utvecklar vägar att slussa in nyanlända barn och unga i samhället. Ett arbete pågår med att ta fram förslag på hur stödet till föreningarnas arbete med integration kan stödjas. Indikator Utfall Målvärde Andel ensamkommande i studier/arbete Antal flyktingfamiljer i försörjningsstöd Antal flyktingar i arbete efter avslutad etableringstid på 2 år Andel (%) studenter som blivit godkända i Svenska för invandrare (SFI) kurs D inom 18 månader från kursstart. 100% 100% Tolkning Skolans kompensatoriska uppdrag skall minska segregationen och öka jämlikheten Skolan ska möta varje barn utifrån dess unika förutsättning. Behoven är olika hos elever beroende på deras bakgrund. Modellen, som ska skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna, utgår ifrån fyra viktade faktorer. Föräldrarnas utbildningsbakgrund Migrationsbakgrund Familjer med försörjningsstöd Kön För att utveckla arbetet på skolan och höja utbildningens kvalitet ska lärare ges möjlighet att erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling genom kvalitativ fortbildning. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 15(47)
16 Kommentar av utfall 2016 års resultat på indikatorer avser betygsresultatet för läsår 2014/15. Indikatorerna visar att Kungälvs kommuns resultat för årskurs 9 ligger över förväntat resultat (modellberäknat värde) utifrån elevernas socioekonomiska bakgrund. Förstudien "En sammanhållen högstadieskola" är genomförd och antagen av förvaltningsledningen, samt presenterad för kommunstyrelsen. Det mobila teamet arbetade tidigare bara mot högstadieskolorna. Nu har en ny konstellation skapats med specialpedagoger, resurspedagoger och socionom för att arbeta mot hela grundskolan. Teamets syfte är att på rektors begäran hjälpa eleven och skolan till nya strategier. I den sociala investeringen "Teknikstöd i skolan" pågår uppföljning av förra årets elever och nya deltagare är anmälda. I augusti deltog gymnasieskolans personal i en föreläsning kring bemötande av, och anpassningar och stöd för ungdomar med funktionshinder. Analys Förstudien "En sammanhållen högstadieskola" visar att en sådan åtgärd sannolikt skulle minska segregationen. Det är ännu för tidigt för att utvärdera om Mobila teamets nya konstellation har fått förväntad effekt. "Teknikstöd i skolan" har vid tidigare utvärdering visat sig varit verkningsfull för flera ungdomar. Så här går vi vidare Förvaltningen inväntar kommunstyrelsens direktiv på hur vi ska gå vidare med "En sammanhållen högstadieskola". Övriga aktiviteter fortsätter enligt plan. Indikator Utfall Målvärde Andel (%) elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde (kommunala skolor) Meritvärde i årskurs 9, avvikelse från modellberäknat värde Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, andel (%) 4 % 0 % 0 % 0 % 80,2 Fortbildning för lärare, kostnad Tolkning Barnfattigdomen ska minska Sociala investeringar ska beslutas utifrån en socioekonomisk översiktsplan som belyser de förutsättningar som finns i kommunen, i syfte att rikta insatser till områden där utanförskap och barnfattigdom är som störst. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall En mängd aktiviteter pågår inom ramen för den sociala översiktsplanen. Antalet barn som lever i familjer med försörjningsstöd minskar. Antalet ansökningar om försörjningsstöd minskar generellt och så även gruppen barnfamiljer inom försörjningsstöd. Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 16(47)
17 Indikatorn drogmissbruk 0-20 år och biståndsinsatser inom socialtjänsten har låg relevans kopplade till detta mål. Biståndsinsatserna inom socialtjänsten är högre än målvärdet. Mätningen avser alla pågående insatser inom arbetsliv och stöd, varför det är svårt att göra en analys av hur många insatser som går att relatera till barnfattigdom. Analys Stödanställningar kan bidra till att barnfamiljer får mer stabil inkomst och på så sätt minska barnfattigdom. Det är viktigt att tydligt prioritera föräldrar i barnfamiljer vid insatser så som stödanställningar eller andra insatser som syftar till självförsörjning. Att arbetslösheten minskar och färre hushåll söker ekonomiskt bistånd, kan vara ett tecken på att barnfattigdomen minskar. Arbetet med att minska barnfattigdomen är långsiktigt. Den sociala översiktsplanen skapar förutsättningar för arbetet. En viktig del är att utveckla indikatorer för att mäta resultat. Så här går vi vidare Aktiviteterna är i uppstartsskede och genomförande sker Via steg tre social översiktsplan har och kommer olika åtgärder initieras kring åldersgruppen 0-24 år. Exempelvis; förstudie familjecentral 0-6 år i Kungälv, utveckling av familjehus 7-15 år, implementering av tre sociala investeringar samt inledning av pilotarbete kring ung hälsa år. Lokala samordningsförbundet utgör centrum för samverkan mellan myndigheterna; försäkringskassan, arbetsförmedling, Västra Götalandsregionen och Kungälvs kommun. Under hösten 2016 är inriktning att intensifiera pågående insatser som exempelvis; samverkanscentrum, socialt företagande och delegation för unga i arbete. För att utveckla uppföljning och utvärdering förs dialog med Sahlgrenska akademin. Målet är inleda konkret samverkan 1/ och implementera plan för uppföljning. Indikator Utfall Målvärde Barnfattigdom Drogmissbruk (0-20 år) 10,4% 10% Biståndsinsatser inom socialtjänsten Antalet barn i familjer som är beroende av försörjningsstöd Tolkning 3.5 Minskad miljö och klimatpåverkan Öka andelen kollektivtrafikresenärer Skapa möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag. Andelen som åker kollektivt, går, cyklar och samåker skall öka. Ensambilåkandet skall minska. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Indikatorerna för antalet resande mäts vid årets slut. Busstationen och pendelparkering i Diseröd beräknas vara klar hösten På grund av den ekonomiska situationen har tillköp av kollektivtrafik på landsbygden avbrutits. Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 17(47)
18 Laddstationer för elbilar, implementering miljöprogram Kongahälla, skolreseplan för Kullens skola och projektet "på egna ben" fortlöper som planerat. Ny p-norm för Kungälvs centrum är antagen. Arbetet med att identifiera utmaningar inom kollektivtrafiken och ta fram underlag för att effektivisera kollektivtrafikresorna har inväntat förstudierapporten angående samhällsbetalda resor och transporter. Analys Minskad tillgång av kollektivtrafik på landsbygden kommer att påverka kollektivtrafikresandet något negativt. Förutsättningar finns ändå för att kollektivtrafikresandet ökar totalt. Arbetet med utveckling av kollektivtrafik i och kring stadskärnan kommer bidra med bättre förutsättningar för hållbara resor. Anledningarna till att cykelvägarna försenats beror på bristande information från trafikverket och formaliafel i samrådsskedet. Detta visar på hur viktigt det är att uppföljningen av projekten bör göras kontinuerligt. Så här går vi vidare Cykelvägarna Solberga-Tunge och Tega-Staby är båda försenade men beräknas byggas under Arbetet kommer fortsätta under året utifrån förstudierapporten angående samhällsbetalda resor och transporter och enligt den plan som är satt. Indikator Utfall Målvärde Antal anställda som ansluter till erbjudande om årskort Antal pendelparkeringar i kommunen Antal resande med Grön express och Bohusbanan Antal resande med linjerna till Kärna och Diseröd Tolkning Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Effektivisera kommunens egen energianvändning inom områdena fastighet, VA, anläggning, transport och gatubelysning. Minska koldioxidutsläpp från fossila bränslen både internt och externt i kommunen. Utsläpp i sjöar, älvar, bäckar och hav skall minska. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Vi mäter koldioxidutsläpp och lokal förnyelsebar elproduktion årsvis. Energirådgivning pågår kontinuerligt genom kontakt med företag och hushåll. Uppföljning och tillsyn av avloppsanläggningar och lantbruk vid Romesjön och Ödsmåls kile är slutförd och uppföljning pågår. Arbetet med lönsamma energiinvesteringar i förvaltningen har resulterat i en mängd energieffektiviserande åtgärder i våras har genomförts under sommaren. Fler planeras i höst. Fiskvårdsplan med åtgärder i vattendrag och strandstädningen pågår. I september besöktes Kungälv av en delegation från miljödepartementet och havs- och vattenmyndigheten. Kungälv valdes ut på Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 18(47)
19 grund av det framgångsrika arbetet med att utveckla strandstädningen. Vi ansluter de fastigheter till det kommunala vatten- och avloppsnätet som är möjliga att ansluta. Utbyggnaden av vatten och avloppsnätet fortgår i stort enligt plan med vissa förseningar. Varje etapp har sina olika utmaningar och kräver en analys var för sig. Måltidsservice har arbetat aktivt med att välja en större andel ekologiska livsmedel till de måltider som serveras. Verksamheterna har gjort medvetna val vid inköp av livsmedel där det är möjligt och på så sätt har de bidragit till en mindre miljöpåverkan. Vid nybyggnation/renovering i köken har en maskinpark med låg energi och vattenförbrukning valts. Lokalvård arbetar kontinuerligt med sitt miljöarbete genom att tänka över och minska användandet av kemiska medel och i möjligaste mån optimera användandet av sina maskiner. I samband med planeringar av ny- och ombyggnation har förvaltningen målet att minska energiförbrukningen. Ett arbete med projektanvisningar gällande energi och miljökrav för byggnation pågår. De flesta av bilarna i kommunens bilpool klarar idag miljökraven. Analys Förvaltningen har resurser för att genomföra de aktiviteter som är planerade för året och har goda förutsättningar att nå målet. Så här går vi vidare Arbeta vidare enligt plan och att göra aktiva val av ekologiska/miljövänliga/energisnåla produkter och tjänster där möjlighet finns. Miljövänliga fordon kommer att bytas in löpande, när de gamla kontrakten löper ut. Indikator Utfall Målvärde Antal vatten- och avloppsanslutningar till fastigheter Fossila koldioxidutsläpp ton/invånare från lokaler samt fordon Energiförbrukning för uppvärmning av kommunens lokaler kwh/kvm (väderkorrigerad förbrukning) Självförsörjningsgrad av energi (elenergi) Energiförbrukning kommunal offentlig belysning, kwh/ belysningspunkt 4,1% 4% Tolkning Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete Förvaltningen stödjer KF:s arbete med att ta fram ett politiskt miljöprogram. Parallellt utvecklar och organiseras förvaltningen för ett miljöledningssystem Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Det miljöpolitiska programmet är antaget i kommunfullmäktige våren Analys Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 19(47)
20 Ett framgångsrikt miljöarbete kräver att arbetet genomsyrar hela organisationen. Så här går vi vidare Under hösten kommer mål för respektive programområde tas fram tillsammans med politiken. För 2017 kommer ett systematiskt miljöarbete etableras i syfte till att följa miljöpolitiskt program och tillhörande mål. Indikator Utfall Målvärde Införa miljöledningssystem under Tolkning 3.6 Gör rätt från början investera i barn och unga Mindre barngrupper för högre kvalitet i förskolan Skollagen slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Förskolans uppdrag definieras i förskolans läroplan. Minskade barngruppsstorlekar bidrar till att skapa förutsättningar för förskolans uppdrag genom att pedagogerna får större möjlighet att ge alla barn de utmaningar och den stimulans de behöver för att känna lust att lära, utveckla demokratiska värderingar, få en trygg omsorg och för att större hänsyn kan tas till barnens olika förutsättningar och behov. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Gruppstorlekarna i förskolan har minskats med i snitt ett barn och ligger den 15 september 2016 på 16,7 barn per avdelning. Däremot har antalet barn per årsarbetare ökat i förhållande till 2015 från 5,2 till 6,0. Vid en kontrollräkning i kommunens egna system är ökningen inte så dramatisk utan visar 5,5 för SCB har inte svarat på varför deras siffra skiljer sig mot kommunens egna uppgifter. Förberedelserna för den nya föräldraenkäten pågår och enkäten kommer att genomföras under veckorna När resultatet presenteras i februari kommer enheterna att analysera detta i förhållande till den självskattning som personalen själv tidigare gjort. Detta kommer förhoppningsvis att ge en god bild av kvaliteten i förskolan och ge därmed vara ett bra underlag till bland annat förskolans kompetensutvecklingsplan. Analys Barngrupperna i förskolan följer den uppsatta målsättningarna på 18 barn i genomsnitt per avdelning. Antalet barn per pedagog har ökat dels på grund av svårigheten att anställa utbildad personal eller att överhuvudtaget få tag på vikarier vid ordinarie personals frånvaro dels på stor ekonomisk återhållsamhet i verksamheten. Kvalitén i förskolan är svår att mäta, den är beroende av faktorer som personalens kompetens, enhetens organisation, gruppernas storlek och sammansättning och den pedagogiska miljön både ute och inomhus. Den nya enkäten kommer att förbättra möjligheten för förskolorna att mäta kvalitet och föra en dialog med föräldrar och personal för att förbättra verksamheten. Så här går vi vidare Fortsätta arbetet med att locka utbildad personal bland annat genom att visa upp en kvalitativt bra verksamhet. En viktig målgrupp är förskollärarstudenter från Göteborgs universitet som genom samverkansprojektet med övningsförskolor får delar av sin undervisning på kommunens förskolor. Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 20(47)
21 Vecka genomförs föräldraenkäten i förskolan. I februari 2017 rapporteras resultatet och analyser kan göras på respektive enhet. Indikator Utfall Målvärde Genomsnittligt antal barn per avdelning Personaltäthet, antal barn per årsarbetare, kommunal regi 16, ,2 Tolkning Kunskaperna hos elever och studerande ska öka Alla elever ska ha möjlighet att utveckla sig och sina intressen och ges stöd för sitt lärande i former som passar dem bäst. Stöd till elever i yngre åldrar är särskilt viktigt. Alla har en trygg och god skolmiljö och är väl förberedda för fortsatta studier eller arbete. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall De flesta indikatorer på grundskolan är oförändrade eller sjunker något från förra året. Nationella prov i årskurs 3 och 6 som ligger på ungefär samma nivå som förra året medan meritvärdet och andelen godkända elever i alla ämnen i årskurs 9 sjunker från föregående år. Av de elever på gymnasieskolan som avslutat sina studier med examen eller studiebevis om minst 2500 poäng har den totala andelen elever med examen legat på ungefär samman nivå över de tre senaste åren. Däremot ser det mycket olika ut mellan olika program och mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Andelen elever med yrkesexamen ökade mycket mellan 2014 och 2015 och ligger kvar ungefär samma nivå Andelen elever med högskoleförberedande examen har minskat de två senaste åren. Den genomsnittliga betygspoängen för elever som avslutat sina studier med gymnasieexamen alternativt studiebevis om minst 2500 poäng har ökat på både yrkesprogrammen och högskoleförberedande programmen Analys På grundskolan är de små variationerna i resultaten på nationella proven svåra att dra alltför stora slutsatser av. Detta för att proven ser olika ut mellan åren och svårighetsgraden varierar. Stora skillnader över längre tid och skillnader jämfört med andra kommuner behövs för att kunna dra större slutsatser. Vad gäller betygen så är det också svårt att dra alltför stora slutsatser av betygen i årskurs 6, då man där snarare ser en utveckling i betygssättningen hos skolorna. Betygssättning i årskurs 6 infördes år När det gäller andelen icke godkända betyg så står nyanlända elever för en stor del av de frånvarobaserade betyget streck. Vad gäller betyget F så är andelen dock högre totalt än året innan. Vi ser främst att undervisningen behöver anpassas alltmer till att möta alla eleverna, stimulera dem till lärande och göra dem självgående. En övergripande slutsats på gymnasieskolan utifrån årets resultat är att de elever som klarade examen i gymnasieskolan verkar ha fått högre betyg och att gruppen som inte klarat examen har blivit större. Andelen elever som varken klarade examen eller studiebevis med omfattning om minst 2500 ligger oförändrat från förra året och är jämnt fördelat mellan programmen. Så här går vi vidare Kompetensutveckling inom grundskolan fortsätter i "Bedömning för lärande" som syftar till att öka lärarnas kompetens att leda alla elevers lärande utifrån sin nivå. Samtliga rektorer har fått tydliga uppdrag att utveckla de detaljer som det systematiska kvalitetsarbetet har visat. Stödenheten har fått Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 21(47)
22 ett särskilt uppdrag att arbeta med att främja närvaron i skolan. På gymnasieskolan kommer arbetet fortsätta utifrån en stödplan som innebär att lärare har 35 timmar för stöd i sina uppdragshandlingar. Syftet är att fokusera på all lärarpersonals ansvar för att ge stöd. Indikator Utfall Målvärde Nationella prov åk Andelen elever i årskurs 3 som klarat samtliga delprov på nationella proven i SV, Sv2 och MA Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, andel (%) ,1 85,8 80,2 Tolkning Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. En väl utbyggd kollektivtrafik möjliggör detta. Erfarenhet från LUPP 2013 utgör grunden för breddning av kultur och fritidsaktiviteter. Mångfald och delaktighet ska stimuleras Fler elever ska ha tillgång till en plats i kulturskolan. En utökning av kulturskolan innebär en breddning det vill säga inte mer av samma Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Arbete pågår för att göra Mimers kulturhus öppet och tillgängligt för alla med särskilt fokus på barn och unga. Vi ser redan en större ökning i deltagande och användande från målgruppen. Indikatorerna visar att antalet aktiviteter redovisade inom LOK-stöd (lokalt aktivitetsstöd) har ökat något i jämförelse med samma tid förra året och överskrider målvärdet. Antalet utlån av media till barn och unga har dock minskat i förhållande till samma tid förra året och ligger under målvärdet för tertialen. Samarbete mellan stöd/boende LSS och Trygga ungdomsmiljöer har påbörjats för att unga med funktionshinder skall ges förutsättningar att ta del av det kultur- och fritidsutbud som generellt erbjuds samt dessutom det utbud av lägerverksamhet och arrangemang som tex "Sommarstart" som Trygga ungdomsmiljöer erbjuder. Analys För att ge fler barn och unga möjlighet att delta i kultur- och fritidslivet genomförs förändringar som gör det lättare att delta. Verksamhet och utbud ska bli mer på barn och ungdomars villkor och passa för alla, där särskild vikt bör läggas på integrationen och ökad delaktighet. Så här går vi vidare Kraften läggs nu på att göra Mimers kulturhus öppet och tillgängligt för alla med särskilt fokus på barn och unga. En gemensam satsning genomförs på Mimers hus med "Kultur och Fritid" och "Trygga ungdomsmiljöer" för att ge ökade förutsättningar för barn och unga med funktionshinder ska få ett rikare och mera varierat kultur och fritidsliv. Indikator Utfall Målvärde Antal elever i kulturskola Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 22(47)
23 Indikator Utfall Målvärde Antal aktiviteter redovisade inom LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd) Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 23(47)
24 4 Personal Anställda 4.1 Personalvolym 1/ / Förändring Antal anställda Antal anställda, kvinnor Antal anställda, män Antal årsarbetare Antal årsarbetare, kvinnor Antal årsarbetare, män Antal arbetade timmar kvartal 2 Tertial Tertial Förändring Månadsavlönade Månadsavlönade, kvinnor Månadsavlönade, män Timavlönade Timavlönade, kvinnor Timavlönade, män Mer/övertid Mertid, kvinnor Mertid, män Övertid, kvinnor Övertid, män Summa totalt arbetad tid Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar Kommentarer 0,1 0,1 0,0 I enlighet med målsättningen har andelen arbetade timmar som utförts av timanställda minskar i förhållande till T Samtidigt kan man se en ökning bland de månadsanställda. Anledningen till ökningen är att dels att vi i större utsträckning har tillsatt tidigare vakanta tjänster med månadsavlönad personal dels att den volymtillväxt som varit har kunnat besättas med månadsavlönad personal direkt. Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 24(47)
Central tertialrapport Kommunstyrelse
Central tertialrapport 1 2016 Kommunstyrelse Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Volymer... 5 2.1 Verksamhet... 5 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 7 3.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov
Verksamhetsrapport Tertial Skola
Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 Skola Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 5 2 Sammanfattning... 6 3 Volymer... 7 3.1 Förskola... 7 3.2 Pedagogisk omsorg... 7 3.3 Förskoleklass... 7 3.4 Grundskolan
Verksamhetsrapport Tertial 2 Skola
Verksamhetsrapport Tertial 2 Skola Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 6 3.1 Förskola... 6 3.2 Pedagogisk omsorg... 6 3.3 Förskoleklass... 6 3.4 Grundskolan
Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer
Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.
Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice
Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 5 3.1 Bibliotek... 5 3.2 Fritid... 5 4 Måluppföljning... 6 4.1 Balans
Central tertialrapport Kommunstyrelse
Central tertialrapport 2 2015 Kommunstyrelse Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Volymer... 5 2.1 Verksamhet... 5 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 7 3.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov
Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden
Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden 1 Inledning Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola,
Riktlinjer för mottagande av nyanlända
Riktlinjer för mottagande av nyanlända Riktlinje Diarienummer: KS 2016/1392 Dokumentansvarig: Chef Flykting Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen Beslutad av: Kommunstyrelsen Datum för beslut: 2016-09-28
Verksamhetsrapport Tertial Kultur o Samhällsservice
Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 Kultur o Samhällsservice Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 2(15) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer...
Strategiska utvecklingsuppdrag Budget 2018 med plan för
1 (5) Kommunledningsförvaltningen Jenny Bolander 2017-04-26 Bilaga 3 Strategiska utvecklingsuppdrag Budget 2018 med plan för 2019-2021 Uppdrag nr Uppdrag text Strategiska utvecklingsuppdrag Kommungemensamma
Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden
Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet
Bokslutsdialog. Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö Barn- och Utbildningsnämnden
Bokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-26 Barn- och Utbildningsnämnden Organisation Barn- och utbildningsnämnden Antal årsarbetare 372,2 Stab Barn- och utbildning Förvaltningschef Resurscentrum
Central tertialrapport Kommunstyrelse
Central tertialrapport 2 2017 Kommunstyrelse Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Volymer... 5 2.1 Verksamhet... 5 2.2 Kommentar till utfall... 6 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 7 3.1 Balans mellan
Styrkort: Mål och resultatmått gymnasie- och vuxenutbildningen 2019
Styrkort: Mål och resultatmått gymnasie- och vuxenutbildningen 019 Grå text = VIVA Yttre kvalitet 1. Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med visionen om 00 000 medborgare
Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning
- Bilaga till årsredovisning Nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av de politiska målen som beslutats i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden, Myndighetsnämnden
Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde
Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta
Vision och mål. Antagen av: Ärendebeteckning: Kommunfullmäktige Dokumentägare: Dokumentansvarig: Dokumenttyp:
Vision och mål Antagen av: Ärendebeteckning: Dnr: Kommunfullmäktige 2019-06-24 67 2019-220 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Dokumenttyp: Ersätter dokument: Revideras: Uppföljning: Årligen Innehållsförteckning
Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING
Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Eleverna kunskaper utvecklas genom
Utvecklings- och förbättringsområden för barn- och utbildningsnämnden
2015-10-14 Utvecklings- och förbättringsområden för barn- och utbildningsnämnden 2015-2018 Barn och elevers rätt till utbildning Skollag och läroplan ger förskolan och skolan ett stort och brett uppdrag,
Budget för 2019 och flerårsplan för och flerårsplan för arvode, verksamhetsmål KS2017/759/03
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida -05-27 1 (2) Kommunstyrelsen för och flerårsplan för och flerårsplan för - - arvode, verksamhetsmål KS2017/759/03 Förslag till beslut en för god ekonomisk hushållning för -
Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd
Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019
Verksamhetsplan Skolna mnden
Verksamhetsplan 2018-2020 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 Organisation... 4 Verksamhet 2018-2020... 5 Ekonomi... 5 Mål och indikatorer... 6 Perspektiv
Budget för 2019 och flerårsplan för och flerårsplan för arvode, verksamhetsmål KS2017/759/03
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida -05-27 1 (2) Kommunstyrelsen för och flersplan för och flersplan för - - arvode, verksamhetsmål KS2017/759/03 Förslag till beslut Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,
Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning
- Bilaga till årsredovisning Läsanvisning Nyckeltalsbilagan är en sammanställning av de nyckeltal som används för att mäta måluppfyllelsen av de politiska målen som beslutats i Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden,
Delårsrapport. Viadidakt
Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2
Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden
Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden 1 Inledning Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument
Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur
KALLELSE. Datum
KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande
Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration
Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration 1 Innehållsförteckning Delårsrapport 1 per 30 april 2017...3 1 Viktiga händelser...3 2 Uppföljning och analys...3 Blomstrande näringsliv...3 Arbetslösheten
Verksamhetsrapport Tertial 2 Samhällsbyggnad
Verksamhetsrapport Tertial 2 Samhällsbyggnad Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 6 3.1 eringsenheten... 6 3.2 Renhållning... 6 3.3 Vatten och avlopp... 6
Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017
Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-06 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen BUN/2016:193 Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar
Verksamhetsrapport Tertial Samhällsbyggnad
Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial 1 2016 2(24) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 5 2 Sammanfattning... 6 3 Volymer... 7 3.1 Planeringsenheten...
Grundskola, förskoleklass och fritidshem
Grundskola, förskoleklass och fritidshem Nyckeltalen som används är hämtade ur databasen Kolada och är utifrån deras försök att bedöma effektiviteten i framför allt grundskolan. Nyckaltalen hämtas och
Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1
Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd
Analysgruppens sammanställning inför budgetberedningen Barn- och utbildningsnämnden
Analysgruppens sammanställning inför budgetberedningen 219 Barn- och utbildningsnämnden Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden/förskola Målkriterier Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal
Internbudget Barn- och utbildningsnämnden
Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål
Verksamhetsplan Skolna mnden
Verksamhetsplan 2019-2021 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 s uppdrag till verksamheten under planperioden... 4 Organisation... 5 Verksamhet 2019-2021...
Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN
Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden Lomma kommun 2016 1. INLEDNING Nämndsplanen uttrycker den politiska viljan för nämndens verksamheter. Nämndsplanen avser
Verksamhetsrapport tertial Kultur o Samhällsservice
Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Kultur o Samhällsservice Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 5 3.1 Bibliotek... 5 3.2 Fritid... 5 4 Måluppföljning... 6
Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola
Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,
Verksamhetsplan bildningsnämnden
Verksamhetsplan bildningsnämnden 2016-2019 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Väg till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktningsmål... 2 Effektmål... 3 Rapporteringar... 5 Utvärdering och
Budget 2019 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid...
DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning
DELÅ RSRÅPPORT -08-31 Skolnä mnden Bärn och utbildning 3 (8) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN/KONTORET... 4 Perioden som gått... 4 Ekonomi... 4 Målavstämning... 6 Framtiden... 7 3 (8) 4 (8) SKOLNÄMNDEN/KONTORET Perioden
Månadsrapport augusti 2016
Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet
Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum
Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.
Månadsrapport december 2016
Månadsrapport december 216 Dnr 216/354-Ks Gymnasiebetyg Befolkning Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst Medarbetare Betygen för gymnasieeleverna i Västerås stad ligger relativt oförändrat över de tre
Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.
BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som
Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer
Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur
Månadsrapport juli 2017
Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter
Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet,
Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, samhällsutveckling liksom delaktighet och information. kommun
Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18
Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.
STYRKORT 2010. Antaget av kommunstyrelsen 2010-04-14, 119
STYRKORT 2010 Antaget av kommunstyrelsen 2010-04-14, 119 Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga Brukar 14 Höga förväntningar på barn och ungdomar 100 % av eleverna ska minst uppnå godkänt
Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018
Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 1 2 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker
Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige
Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan
Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret
Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.
BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö
SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret
SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag
Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport
Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier
Verksamhetsrapport Tertial 2 Arbetsliv o Stöd
Verksamhetsrapport Tertial 2 Arbetsliv o Stöd Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 7 3.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning... 7 3.2 Gemensam mottagning...
Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga,
2018-05-02 Bilagor: Överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten bland unga, 2018-2020 Ånge kommun och Arbetsförmedlingen Ånge 2018-05-02 Bilaga 1: Kartläggningen av målgruppen bygger
Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016
Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUOK2013:178 126 Kontrollstation
Månadsrapport augusti 2017
Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216
Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016
Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska
Kallelse Sammanträdesdatum
Kallelse Sammanträdesdatum 2017-06-07 Plats Sessionssalen, Stadshuset Tid Onsdagen den 7 juni, kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld
STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun
STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER
BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18
BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT
KOMMUNENS KVALITET i KORTHET
KOMMUNENS KVALITET i KORTHET I Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) redovisas s kommuns resultat inom några viktiga områden som är intressanta för er invånare. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet
Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick
Rev 2010-09-01 Sid 1 (6) Dnr Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick 2012-2014 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål
STRATEGI. Strategi för att öka kvaliteten i förskolan
STRATEGI Strategi för att öka kvaliteten i förskolan Inledning I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2017 har barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en strategi
Uppföljningsrapport, augusti 2017
Efter juli månad visar prognosen för socialnämnden på ett negativt resultat. Under sommarmånaderna har kostnader inom verksamhetsområde Vuxen ökat. Det är främst kostnader för vård av missbrukare enligt
UTDRAG UR KVALITETSANALYS
UTDRAG UR KVALITETSANALYS för förskola och skola i Nacka 2018 KVALITETSANALYS 2018 utvärdering skapar utveckling! I din hand håller du en kort sammanfattning av Kvalitetsanalysen 2018. Kvalitetsanalysen
Månadsrapport februari 2016
Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,
Strategiska planen
Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad
BILAGA 1: JÄMFÖRELSE AV INDIKATORERNA I 2016 ÅRS BUDGET (S+FP+MP) MED ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2016 (S+FP+MP)
BILAGA 1: JÄMFÖRELSE AV INDIKATORERNA I 2016 ÅRS BUDGET (S+FP+MP) MED ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2016 (S+FP+MP) Sammanfattning: Endast ett mål, mål 8 kan anses uppfyllt helt. För tre mål går hälften eller mer
Tillgänglighet via telefon och e-post
Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen
kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna
Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa
Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING
Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans
Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden
Verksamhetsplan 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Styrkort och mätetal Nämnder 1.1 Uppdrag Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för Luleå kommuns skolväsende från förskola och grundskola till gymnasieskola.
Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.
BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som
Uppföljningsrapport, september 2017
Ekonomiskt utfall Socialnämndens utfall och prognos redovisas i dokumentet Delårsbokslut mål och ekonomi augusti 2017. Verksamhetsvolymer exklusive ensamkommande barn Antal klienter med pågående aktivitet
Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014
Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns
Kommunens Kvalitet i Korthet 2015
1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat
Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022
Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby
Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK
9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;
Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun
FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen
På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland
På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa
Dnr KK13/232 STRATEGI. Strategi för integration och social sammanhållning. Antagen av Kommunfullmäktige
Dnr KK13/232 STRATEGI Strategi för integration och social sammanhållning Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-11 144 Dnr KK13/232 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys
Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Delårsrapport 2019... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Sammanfattning... 3 1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet... 3 1.4 Helårsprognos...
Region Gotlands styrmodell
Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest
Årsredovisning Skolområde VÄST 2014
1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.
Bokslut 2017 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING
Bokslut 2017 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 5 Mål
Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt
Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND 1 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och
Dnr 2017/BUN Barn- och utbildningsnämnden VO 1 Förskola och pedagogisk omsorg
Dnr 2017/BUN 0059 Barn- och utbildningsnämnden VO 1 Förskola och pedagogisk omsorg Innehållsförteckning Delårsrapport 1 per den 30 april 2017... 3 1 Viktiga händelser... 3 2 Uppföljning och analys... 3
Befolkningsutveckling
Månadsrapport statistik december 218 Dnr KS 218/758 219-3-11 Befolkningsutveckling 155 15 145 14 135 13 147 42 145 218 143 72 142 131 14 499 138 79 137 27 135 936 134 684 132 92 133 728 131 934 15 134
Målarbete för mandatperioden
Målarbete för mandatperioden 2015-2018 Vårt uppdrag vårt ansvar Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem, grundskola, särskola och socialtjänst
RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014
RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:
Politiska inriktningsmål för integration
Dnr 2016KS524 078 Politiska inriktningsmål för integration Förord Kommunen har enligt lag det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. I detta ansvar ryms att förhålla
Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK
9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;