Månadsbokslut t o m april och prognos för år 2009 för HSN-förvaltningen
|
|
- Britta Mattsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning PROMEMORIA Bilaga 1 1 (35) Månadsbokslut t o m april och prognos för år 2009 för HSN-förvaltningen Sammanfattning Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till -24 mkr (jämfört med budgeterat -22 mkr). Resultatet per april år 2008 var -54 mkr. För 2009 prognostiseras ett överskott med +14,4 mkr, vilket är detsamma som budgeterat resultat. Resultatet år 2008 var +219 mkr. Jämfört med föregående år har totala antalet läkarbesök i öppenvården t o m april ökat med 3,5 %. Prognosen är i nivå med budget. Antalet vårdtillfällen inom sluten vård ökar med ca 3,3 % jämfört mot föregående år. Prognosen är i nivå med budget. Problem med registrering inom nya ersättningssystem gör att redovisningen av antalet vårdtillfällen är osäker. SLL uppfyller per april kraven för att ta del av kö-miljarden för väntande till såväl mottagning som behandling. Gränsen för att få ta del av kömiljarden är att maximalt 20 % väntar över vårdgarantins gräns. Förändringar sedan senaste månadsbokslutet Det bokförda resultatet t o m april har sjunkit med 93 mkr sedan marsbokslutet. Den största anledningen till detta är ökade kostnader inom somatisk specialistvård. Kostnadsökningen är främst hänförlig till normala säsongsvariationer. Utvecklingen beror också på att kostnaderna för höft- och knäoperationer resp katarakter inom Vårdval blivit högre än budgeterat. Prognosen bedöms, liksom föregående månad, till ett överskott med 14,4 mkr, vilket är det samma som budgeterat resultat. Inom det budgeterade resultatet har emellertid avvikelser uppstått. För språktolkar (inom övrig vård) beräknas ett överskott med 12 mkr För geriatrik beräknas ett överskott med 13 mkr Primärvård beräknas lämna underskott med 25 mkr
2 2 (35) Viktigaste orsakerna till läget Det bokförda resultatet t o m april är ett underskott med 24 mkr, vilket ska jämföras med ett underskott på 54 mkr för motsvarande period Prognosen för helt år uppgår till + 14,4 mkr, vilket är detsamma som budgeterat resultat. Budget för 2009 inkl resultatkravet medger en kostnadsökningstakt om 5,1 % för blir uppräkningen enligt landstingsstyrelsen direktiv väsentligt lägre (2,5 %). Ett större överskott för 2009 än vad som beräknas i föreliggande månadsbokslut skulle förbättra HSN:s förutsättningar inför 2010.
3 3 (35) MÅNADSBOKSLUT T O M APRIL OCH PROGNOS FÖR ÅR 2009 FÖR HSN- FÖRVALTNINGEN...1 SAMMANFATTNING...1 Förändringar sedan senaste månadsbokslutet... 1 Viktigaste orsakerna till läget... 2 UPPFÖLJNINGEN AV VÄNTELÄGET PER APRIL PERIODENS RESULTAT OCH PROGNOS FÖR HSN-FÖRVALTNINGEN...11 ACKUMULERAT UTFALL JANUARI- APRIL OCH PROGNOS PER VÅRDGREN...12 Ekonomi Vårdkonsumtion Somatisk specialistsjukvård...15 Vårdkonsumtion Ekonomi Primärvård...18 Vårdkonsumtion Ekonomi Psykiatri...22 Vårdkonsumtion Ekonomi Geriatrik...25 Vårdkonsumtion Ekonomi Läkemedel...28 Övrig sjukvård...29 Tandvård...30 Vårdkonsumtion Ekonomi RISKER...32 VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR...34 ÅTGÄRDER...35
4 4 (35) Uppföljningen av vänteläget per april 2009 Förvaltningen följer löpande hur vårdgivarna inom Stockholms läns landsting uppfyller kravet på telefontillgänglighet (0), besöksgarantin (5), vårdgarantin för mottagningsbesök (30) och operation/åtgärd/behandling (90). Resultatet av uppföljningen för april redovisas i detta dokument. Sammanfattning Telefontillgängligheten (0) är fortsatt god. Sex av tio mottagningar ligger i intervallet procent godkända samtal. Utifrån bortfallskompletterad data visar uppföljningen att andelen patienter som väntat längre än vårdgarantin har ökat från 46 till 49 procent för mottagningsbesök (30), minskat från 18 till 17 procent för mottagningsbesök (90) och minskat från 19 till 17 procent för operation/åtgärd/behandling (90). Kraven för utdelning av kömiljarden uppfylls i april. 0 Telefontillgänglighet Metoden mäter att person som ringer vårdgivaren får kontakt med vårdgivaren samma dag. Mätningen genomförs kontinuerligt över hela året. Under varje mätperiod (365 dagar) rings 260 samtal till respektive verksamhet. Antal mottagningar som ingått i mätningen under innevarande månad redovisas inom parentes i diagrammet. Mätår 2009 inleds för auktoriserade husläkare i januari För övriga vårdgrenar påbörjas mätåret 2009 i november Förändringar mars-april Två nya mottagningar inom psykiatrin har tillkommit i mätningen. Inom allmänpsykiatrin i sydöst mättes tidigare tio enheter (Haninge, Nacka, Nynäshamn, Värmdö och Tyresö dag- och jourtid). Carema Hjärnhälsan har efter sitt övertagande den 1 april 2009 ett gemensamt telefonnummer till ovanstående mottagningar. Bland husläkarna har två ej auktoriserade mottagningar auktoriserats och en helt ny husläkarmottagning tillkommit. Resultat april Av de kontrollsamtal som ringdes i länet (exklusive Norrtälje) under april månad besvarades 86 procent inom godkänd tidsgräns. Sex av tio uppringda mottagningar har mellan procent godkända samtal. Samtliga vårdgrenar har efter mätårets första sex respektive fyra månader en fortsatt god telefontillgänglighet. Jämfört med förra månaden har allmänpsykiatriska jourmottagningarna och beroendemottagningarna förbättrat sitt ackumulerade resultat med en procentenhet. I diagrammet nedan visas andel godkända samtal per vårdgren och över tid.
5 5 (35) Telefontillgänglighet 2006-april 2009 Allmänpsykiatri dag (29) 74% 90% 90% 88% Allmänpsykiatri (6) Beroende (3) Husläkare ej aukt (6) Husläkare (180) 90% 93% 89% 97% 96% 97% 95% 88% 89% 87% 90% 87% 87% % 20% 40% 60% 80% 100% 5 Besöksgaranti I Stockholms läns landsting innebär besöksgarantin att läkarbesök inom primärvården ska kunna erbjudas patienten inom högst fem kalenderdagar. Sveriges Kommuner och Landsting mäter besökstillgängligheten till länets husläkarmottagningar två gånger per år utifrån den nationella gränsen sju dagar. Resultatet av mätningarna från våren 2009 finns nu presenterad på I riket får 91 procent komma på läkarbesök inom sju dagar. Motsvarande andel för Stockholms län är 93 procent. Data bearbetas just nu och resultatet utifrån SLL:s gräns på fem dagar kommer att redovisas i delårsbokslutet i juni. 30/90 Mottagningsbesök och operation/åtgärd/behandling Stockholms läns landsting har en skarpare vårdgarantigräns för mottagningsbesök än den som gäller nationellt. Efter beslut om remiss/vårdbegäran ska ett besök inom den planerade specialiserade vården - om sådant behövs - kunna erbjudas inom högst 30 dagar efter beslutsdagen. Motsvarande gräns nationellt är 90 dagar. Vårdgarantigränsen för operation/åtgärd/behandling innebär att, efter att beslut om operation/åtgärd/behandling tagits ska inte patienten behöva vänta längre än 90 dagar. Gränsen 90 dagar gäller både i Stockholms läns landsting och nationellt. I uppföljningen av vårdgarantin följs 28 specialiteter för mottagningsbesöken och 42 operationer/åtgärder/behandlingar. Syftet med uppföljning av vårdgarantin Det finns två olika syften med uppföljningen av vårdgarantin. Förvaltningen vill dels, över tid, följa hur stor andel patienter som fått vänta längre än stipulerad vårdgarantigräns, dels följa om de uppsatta kraven för att få ta del av kömiljarden uppfylls redan idag.
6 6 (35) För att få en så korrekt bild som möjligt av utvecklingen över tid används justerad och bortfallskompletterad data. Uppföljningen kopplad till kömiljarden baseras på faktisk inrapportering. Skillnader i andelsredovisningar kan således förekomma beroende på att olika redovisningsmetoder används. Jämförelse över tid Syftet med nedanstående redovisning är, som nämndes ovan, att över tid följa hur stor andel patienter som väntat längre än vad vårdgarantin föreskriver och därigenom få en uppfattning om åt vilket håll utvecklingen går. Justering och bortfallskomplettering av data är nödvändigt på grund av att inrapporteringsgraden tidigare varit låg och att det funnits vårdgivare som endast sporadiskt och i vissa fall endast enstaka gång rapporterat in sina väntande. Detta förorsakar brister i data som kan leda till att felaktiga slutsatser om utvecklingen av vänteläget görs. Om nuvarande höga rapporteringsgrad upprätthålls kommer behovet av justeringar och bortfallskomplettering försvinna inom några månader. Metodbeskrivning för justering och bortfallskomplettering finns beskriven i bilaga 1. Resultat april Nedan visas hur andelen patienter som väntat längre än vårdgarantin föreskriver förändrats under de tretton senaste månaderna. Mellan mars och april har andelen som väntat till mottagningsbesök utöver vårdgarantin stigit med tre procentenheter, från 46 till 49 procent. För behandling/åtgärd/operation minskar istället motsvarande andel med två procentenheter, från 19 till 17 procent. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Andel väntande över vårdgarantigränsen apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr Mottagning 30 dagar 64% 66% 83% 78% 69% 60% 54% 56% 59% 55% 50% 46% 49% Mottagning 90 dagar 32% 33% 40% 42% 39% 36% 25% 22% 22% 22% 21% 18% 17% Behandling 90 dagar 24% 26% 35% 33% 40% 34% 26% 18% 21% 21% 23% 19% 17% Jämförelse över tid utifrån utvalda specialiteter och operationer/åtgärder/behandlingar Liksom i redovisningen ovan används för nedanstående diagram justerad och bortfallskompletterad data. Diagrammen redovisar andelen väntande till områden som under året rapporterat en stor andel patienter som väntat längre än vårdgarantins gräns. För mottagningsbesök redovisas hudsjukdomar och öron- näs- och halsmottagning. För operation/åtgärd/behandling redovisas fetma/obesitasoperation och primär ledprotesoperation i höftled respektive knäled. Resultat april
7 7 (35) 100% 80% 60% 40% 20% Hudsjukdomar Inom SLL (30) Nationellt (90) 0% En ökning i andelen patienter som väntat längre än vad vårdgarantin i Stockholms läns landsting föreskriver kan noteras inom samtliga dessa områden förutom inom de primära ledprotesoperationerna. Där har andelen väntande minskat med en procentenhet sedan mars månad. Andelen väntande patienter inom hudsjukdomar ökar med åtta procentenheter, inom öron-näsa-halssjukdomar med tio procentenheter och för fetma/obesitas noteras en ökning med två procentenheter. apr- 08 maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr- 09 Inom SLL (30) 68% 68% 88% 79% 76% 65% 57% 59% 62% 59% 53% 49% 57% Nationellt (90) 39% 37% 53% 43% 48% 40% 23% 21% 22% 27% 29% 29% 28% 100% 80% 60% 40% 20% Öron-Näsa-Halssjukdomar Inom SLL (30) Nationellt (90) 0% apr- 08 maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr- 09 Inom SLL (30) 61% 66% 83% 70% 73% 64% 56% 60% 65% 59% 52% 50% 60% Nationellt (90) 23% 30% 33% 33% 34% 32% 23% 18% 17% 16% 14% 12% 15% 80% 60% 40% 20% 0% Andel väntande över 90 dagar 100% Fetma/obesitas apr- 08 maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr- 09 Fetma/obesitas 37% 42% 55% 52% 60% 59% 49% 24% 22% 18% 24% 14% 16% Primär höftled 24% 30% 50% 50% 51% 42% 32% 16% 11% 16% 15% 10% 9% Primär knäled 28% 32% 47% 44% 49% 42% 33% 17% 11% 14% 17% 10% 9% Primär höftled Primär knäled
8 8 (35) Förvaltningen följer fortlöpande utvecklingen, bland annat ökningen av andel väntande patienter över 30 dagar som noteras för hudsjukdomar och öron-näsahalssjukdomar. Kömiljarden Den nationella satsningen för en fungerande vårdgaranti, den så kallade kömiljarden, är en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Regeringen har avsatt en miljard kronor per år i statsbudgeten från och med år 2010 och tre år framåt. Den första betalningen för att korta köerna i vården baseras på mätning av kösituationen den 30 november Observera att kösituationen mäts utifrån ej bortfallskompletterad data. Krav för att få medel från kömiljarden - lägst 90 procent svarsfrekvens - högst 20 procent väntande patienter över den nationella vårdgarantigränsen 90 dagar Resultat april För mottagningsbesöken ligger rapporteringsgraden på samma nivå som i mars, det vill säga 90 procent. Rapporteringsgraden för behandlingar har förbättrats med tre procentenheter jämfört med mars månad och ligger i april på 95 procent. Förvaltningen arbetar vidare med målsättningen att få samtliga vårdgivare att månatligen rapportera sina väntande. 100% Rapporteringsgrad % 60% 40% 20% 0% apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb* mar apr Mottagning 84% 84% 74% 66% 83% 79% 76% 85% 86% 91% 78% 90% 90% Behandling 84% 87% 79% 64% 82% 76% 65% 81% 85% 95% 78% 92% 95% *Nedgången i rapporteringsgrad i februari beror på tekniskt fel i exportfil från Aleris. Utifrån faktisk inrapportering visar uppföljningen att för mottagningsbesöken har 15 procent (ca patienter) av patienterna väntat över vårdgarantigränsen på 90 dagar. För operation/åtgärd/behandling har 19 procent av patienterna passerat vårdgarantigränsen (ca patienter).
9 9 (35) 100% 80% 60% 40% 20% 0% Andel väntande över 90 dagar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr Mottagning 30% 31% 40% 35% 38% 34% 23% 21% 21% 21% 21% 17% 15% Behandling 19% 21% 40% 34% 45% 35% 30% 33% 22% 26% 25% 18% 19% Sammanfattning I april klarar SLL uppställda krav för att få ta del av kömiljarden. I separata bilaga redovisas ej bortfallskompletterad data, det vill säga den data som används vid uppföljning av kraven för kömiljarden. Jämställdhet För patienter som väntat längre än vad vårdgarantin föreskriver är det en något högre andel män (2 procentenheter) som väntar på mottagningsbesök. När det gäller behandling/åtgärd/operation är det däremot en något högre andel kvinnor (3 procentenheter). Redovisning av skillnader utifrån kön per specialitet och per behandling/åtgärd/operation kommer att påbörjas under året. Metod för justering och bortfallskomplettering I månadsbokslutet visas utvecklingen av antal väntande över vårdgarantigränserna de senaste 13 månaderna. Jämförelsen baseras på vårdgivare med en stabil inrapportering av antal väntande. Vårdgivare som inkommer med enstaka inrapporteringar tas bort helt från underlaget. Vid varje månadsredovisning ingår samma vårdgivare per månad genom hela jämförelseperioden. Observera att det finns vårdgivare som tillkommer/utgår i inrapporteringen av antal väntande. Det innebär att diagrammen kan förändras bakåt i tiden. Dock tillhör tillkommande/utgående rapportörer oftast mindre vårdgivare varför påverkan på utfallet blir begränsat.
10 10 (35) Nytillkomna rapportörer Nytillkomna rapportörer tas med i uppföljningen efter fem månaders inrapportering inklusive den innevarande månaden. Utebliven data före första inrapportering justeras med samma antal väntande som första rapporteringsmånad. Månad Sjukhus X Månad Sjukhus X Exempel: I november, efter fyra månaders inrapportering, tas X in i uppföljningen och bortfallskomplettering görs för månaderna med samma antal väntande som månad 1 (i exemplet månad 07). Utgående rapportörer Data för utgående rapportörer tas bort för hela redovisningsperioden. Månad Sjukhus Y Månad Sjukhus Y Exempel: I november, efter sju månaders inrapportering, ska Y inte längre rapportera in sina väntande för behandling. All data för Y tas bort från underlaget. Utebliven rapportering enstaka månad Vid utebliven rapportering innevarande månad kompletterats data med samma antal väntande som redovisades föregående månad. Efterkommande månad justeras värdet med medelvärdet från intilliggande månader. Månad Sjukhus Z Månad Sjukhus Z Exempel: I oktober rapporterar Z inte in sina väntande för behandling. Underlaget bortfallskompletteras med föregående månads värde. I november återkommer rapportören. Värdet justeras till medelvärdet för antal väntande i september och november. Ofullständig rapportering Vid ofullständig rapportering justeras data med samma andel väntande som inrapporterats föregående månad. Efterkommande månad justeras värdet med medelvärdet från intilliggande månader. Månad Total Total Total Sjukhus Q Total Total Total Sjukhus Q Exempel: I maj saknas data för antal väntande över 30 respektive 90 dagar. Underlaget kompletteras med samma andel väntande som rapporterades in föregående månad. I juni inkommer fullständig rapportering. Värdet för maj justeras till medelvärde mellan april och juni.
11 11 (35) Periodens resultat och prognos för HSN-förvaltningen Det ackumulerade resultatet t o m april är -24 mkr. Motsvarande period år 2008 var resultatet -54 mkr. Prognosen för år 2009 visar på ett överskott med 14,4 mkr. Helårsresultatet för år 2008 var +219 mkr. Periodens resultat och årsprognos Mkr Utfall Utfall 0804 Avvikelse budget Prognos 2009 Budget 2009 Utfall 2008 Intäkter Kostnader Avskrivningar Finansnetto Resultat T o m april 2009 uppvisas överskott för främst övrig vård och läkemedel. Även geriatrik och psykiatri visar på överskott. Somatisk specialistvård visar på ett underskott i likhet med tandvård och primärvård. För helt år beräknas ett överskott med 14,4 mkr, vilket är identiskt med resultatkravet för HSN i budget Verksamhetsområden som beräknas lämna överskott är läkemedel, övrig vård och geriatrik. För somatisk specialistvård och primärvård prognostiseras underskott. Resultatutv HSN 2009 Mkr Utfall 2009 Utfall 2008 PERB 2009 Prognos 2009 Prognos föreg månad Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Period
12 12 (35) Ackumulerat utfall januari- april och prognos per vårdgren Ekonomi Periodens resultat och årsprognos Mkr Utfall Utfall 0804 Avvikelse budget Prognos 2009 Budget 2009 Budget/pro gnos Intäkter* ,1% Kostnader Somatisk specialistvård ,3% Primärvård ,3% Psykiatri ,0% Geriatrik ,6% Läkemedel ,0% Best egen verks ,0% Övrig sjukvård ,6% Tandvård ,0% Summa kostnader** ,1% Resultat ,0% * Intäkter består här av verksamhetens intäkter och finansnettot. Det gäller även följande tabeller. ** Kostnader består här av verksamhetens kostnader och avskrivningar. Det gäller även följande tabeller. Periodens resultat visar på ett underskott med 24 mkr, vilket är 2 mkr sämre än periodiserad budget. Samtliga verksamhetsområden lämnar nettoöverskott mot periodiserad budget med undantag för somatisk specialistvård. Detta område lämnar nettounderskott med 225 mkr. Den viktigaste orsaken till detta är att strukturersättningen medfört en högre andel fast ersättning vilket minskat eftersläpningen av fakturerade kostnader. Detta har inte beaktats i periodiserad budget. En viss betydelse har också att genomsnittsvikterna blivit högre än beräknat. Övrig sjukvård ger nettoöverskott med 94 mkr, resp läkemedel med 59 mkr. Övriga områden lämnar mindre överskott. Periodens överskott inom övrig vård är främst hänförligt till obudgeterade intäkter för rehabiliteringsgarantin samt ofördelade budgeterade reserver.
13 13 (35) Vårdkonsumtion Sammanfattningsvis ökar läkarbesöken, övriga besök samt antalet vårdtillfällen jämfört med föregående år. Verksamhetstal periodens utfall och prognos Total Utfall Utfall 0804 Utfall Prognos Budget Prognos / Bokslut Antal / Budget % Läkarbesök totalt ,5% ,0% Övriga besök totalt ,1% ,0% Vårdtillfällen totalt ,3% ,0% Primärvård Läkarbesök inkl ARV ,4% ,0% Övriga besök,exkl sjukgymn ,4% ,0% Sjukgymnastik inkl ARV ,6% ,0% Somatisk specialistvård Läkarbesök inkl ARV ,5% ,0% Övriga besök ,8% Vårdtillfällen ,1% ,0% Psykatri Läkarbesök inkl ARV ,4% ,0% Övriga besök ,6% ,0% Vårdtillfällen ,9% ,0% Geriatrik Läkarbesök inkl ARV ,4% ,0% Övriga besök ,9% ,0% Vårdtillfällen ,3% ,0% ARV= arvoderas enligt nationella taxan Det totala antalet läkarbesök inom samtliga vårdgrenar ökar med 3,5 % under perioden. För övriga besök redovisas en total besöksökning på 1,1 % jämfört med föregående år inom samtliga vårdgrenar. Det är framförallt läkarbesöken inom primärvården som ökar. Ökningen avser husläkarverksamheten ( 6,4 %) och hemsjukvård. Antalet läkarbesök inom akutsjukhus- och specialistvården är nästintill oförändrat jämfört med Vårdtillfällena inom somatiken ökar med ca 3 %. Psykiatrins relativt kraftiga ökning av antalet vårdtillfällen kan vara en effekt av ändrade registreringsrutiner. Problem med registrering till följd av nya ersättningssystem gör redovisningen av antalet vårdtillfällen osäker. Prognosen bedöms vara i nivå med budget. En utförligare redovisning av vårdkonsumtionsutvecklingen görs nedan under respektive vårdgrensavsnitt.
14 14 (35) Konsumtion av vård april-09 jämfört april-08 Bokslut 2008 jämfört prognos 2009 Läkarbesök inom primärvård Bokslut/prognos Läkarbesök inom akutsomatik Bokslut/prognos Vårdtillfällen inom akutsomatik Bokslut/prognos Läkarbesök inom psykiatri Bokslut/prognos Vårdtillfällen inom psykiatri Bokslut/prognos -0,5% 0,0% 1,8% 2,2% 3,1% 2,3% 1,4% 5,4% 5,9% 6,4% Vårdtillfällen inom geriatrik Bokslut/prognos Sjukgymnast besök Bokslut/prognos -3,6% 0,2% 2,3% 2,2%
15 15 (35) Somatisk specialistsjukvård Somatisk specialistsjukvård innefattar sjukhusvård och privata specialister, förutom allmänläkare, som antingen har avtal eller arvoderas enligt nationella taxan (ARV). Somatisk specialistsjukvårds andel av budgeten är ca 45 %. Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till -173 mkr (jämfört med -172 mkr år 2008). För 2009 prognostiseras ett underskott med -50 mkr (-3 mkr år 2008). Antalet läkarbesök minskar marginellt jämfört med samma period föregående år. Antalet vårdtillfällen ökar med 3 % jämfört med samma period föregående år. Prognosen för vårdtillfällen är i nivå med budget. Vårdkonsumtion Verksamhetstal periodens utfall och prognos Somatisk specialistvård Utfall Utfall 0804 Utfall Prognos Budget Prognos / Bokslut Antal / Budget % Läkarbesök, totalt ,5% ,0% Antal läkarbesök,exkl privata spec, ARV ,3% ,0% Antal läkarbesök privata specialister, ARV ,1% ,0% Antal övriga besök ,8% ,0% Antal vårdtillfällen, sluten vård ,1% ,0% Antalet läkarbesök inom akutsjukvården inkl privata specialister har minskat med ca 0,5 % jämfört med motsvarande period Antalet läkarbesök exkl privata specialister visar en ökning. Prognosen för läkarbesöken bedöms överensstämma med budget. Antalet vårdtillfällen på akutsjukhusen ligger ca 3 % högre än motsvarande period föregående år. Perioderna är inte fullt ut jämförbara bl.a. beroende på problem med registrering till följd av ersättningssystemen. Prognosen bedöms vara i nivå med budget. Förändringar av vårdvolymer akutsjukhusen Nedan anges förändringar av volymen producerade vårdtillfällen 2009 jämfört motsvarande period föregående år. Vårdproduktionen på akutsjukhusen 2009 är 0,5 % högre för slutenvård och 1,4 % lägre för öppenvård. Vårdtyp/ vårdform Förändringar av producerade vårdtillfällen 2009 jämfört motsvarande period 2008 Mars April Akut slv 0,7 % 1,3 % Elektiv slv -2,2 % -2,0 % Akut öv 4,6 % 4,4 % Elektiv öv -1,9 % -2,5 %
16 16 (35) Kostnaderna för vårdvalet ökar vilket dock inte kan härledas ur verksamhetsstatistiken. Det verktyg som krävs för att särskilja och följa vårdvalsvolymer har fortfarande inte funnit sin rätta form. Förvaltningen återkommer med en närmare analys i delårsbokslutet av utvecklingen avseende vårdval inom somatiken. Nedan presenteras en sammanfattande bild av verksamhetstalen inom somatisk specialistvård. Verksamhetstal och prognos för året Somatisk specialistvård Prognos Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse år 2009 år 2009 år 2008 progn/budg progn/boks % % Läkarbesök, totalt ,0% 2,2% Antal vårdtillfällen, sluten vård ,0% 0,0% Antal vårddagar, sluten vård ,0% 2,2% Antal individer sluten vård ,0% 1,0% Medelvårdtid, dagar 3,8 4,0 3,7-4,3% 3,5% Antal läkarbesök,exkl privata spec, ARV ,0% 1,4% Antal telefonkontakter läkare exkl ARV ,0% 4,5% Antal övriga besök exkl ARV ,0% 6,1% Antal telefonkontakter övriga besök ,0% 1,4% Antal läkarbesök privata specialister, ARV ,0% 3,7% Antal telefonkontakter privata specialister, ARV ,0% 0,6% Riksavtal, vårdtillfällen ,0% 29,9% Riksavtal, besök ,0% -3,7% Ekonomi Helårsresultatet enligt prognos är ett underskott med 50 mkr. Somatisk specialistsjukvård: Periodens resultat och prognos för året Mkr Utfall Budget Utfall 0804 Prognos 2009 Budget 2009 Intäkter Kostnader Akutsjukhusen Större privata enheter Privata spec läkare Utomlänsvård Övrigt Summa kostnader Resultat Somatisk specialistvård uppvisar ett underskott per april med 173 mkr, vilket är 225 mkr sämre än den periodiserade budgeten. Avvikelsen mot periodiserad budget har fler orsaker.
17 17 (35) Det ekonomiska utfallet är högt jämfört med periodiserad budget. För akutsjukhusen är kostnadsutfallet ca 226 mkr högre än periodiserad budget. Det har huvudsakligen orsakats av den högre andelen fast ersättning som strukturersättningen i flerårsavtalen stipulerar samt glidning uppåt av produktionens genomsnittsvikter. Utfallet för större privata vårdgivare ligger ca 19 mkr lägre än periodiserad budget trots att vårdvalsproduktionen ligger ca 30 mkr över budget. Flera av dessa vårdgivare får ersättning i tolftedelar pga att poängpriset för 2009 ännu inte är fastställt, tak för avtalen finns (det gäller dock ej vårdval). Utomlänsvården är drygt 6 mkr högre än budgeterat. För privata specialister och medicinsk service sammantaget är utfallet ca 32 mkr högre än periodiserad budget vilket kan bero på felaktig säsongskurva men är ändå oroväckande med tanke på de kostnadsreduceringar inom medicinsk service som väntas av röntgenupphandlingen. Utfallet för övrig akutsjukvård är drygt 16 mkr lägre än periodiserad budget. Prognosen har bedömts till ett underskott med 50 mkr. De viktigaste orsakerna specificeras nedan. Orsaker Vårdval, höft- och knäledsoperationer Vårdval, katarakter Mammografier Lucentis Övrigt Summa Belopp i mkr Utfallet tom april för vårdval avseende höft- och knäoperationer utanför akutsjukhusen ligger ca 18 mkr över helårsbudgeten. Vid akutsjukhusen är produktionen av höft- och knäledsoperationer däremot låg varför det prognostiserade överskridandet begränsas till 26 mkr. Prognosen för vårdval avseende katarakter beräknas överskrida budget med 26 mkr. Kostnaderna för mammografiscreening har ökat betydligt under april och härför prognostiseras ett överskridande om 4 mkr. Avtalet för Lucentisbehandling prognostiseras ge ett överskott om 10 mkr. Övrig akutsjukvård väntas ge ett negativt resultat om sammantaget 4 mkr.
18 18 (35) Primärvård Primärvårdens andel av budgeten är ca 17 %. Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till -43 mkr (jämfört med +32 mkr år 2008). För 2009 prognostiseras ett underskott med -25 mkr (-12 mkr år 2008). Läkarbesöken inom husläkarverksamheten samt hemsjukvård ökar jämfört med föregående år. Vårdkonsumtion Verksamhetstal periodens utfall och prognos Primärvård Utfall Utfall 0804 Utfall Prognos Budget Prognos / Bokslut Antal / Budget % Läkarbesök totalt ,4% ,0% Läkarbes,Husläkarverks exkl ARV ,6% ,0% Läkarbes, Jour, Närakut exkl ARV ,8% ,0% Antal övriga läkarbesök exkl ARV ,5% ,0% Antal läkarbesök privata specialister, ARV ,2% ,0% Antal sjukgymnastbesök inkl ARV ,6% ,0% Antal övriga besök totalt ,4% ,0% Övriga besök,husläkarverks/jour,närakut ,6% ,0% Antal övriga besök, Hemsjukvård ,8% ,0% Antal övriga besök Mvc ,2% ,0% Antal övriga besök Bvc ,4% ,0% Antal övriga besök,logped,arbetsterapi, privat ki ,4% ,0% För sjukgymnastik se särskild förklaring längre fram i avsnittet Antalet läkarbesök inom primärvården (inkl närakuter/jourbesök och privata specialister) har ökat med 6,4 % jämfört med motsvarande period år Husläkarverksamhet Läkarbesök Antalet besök hos husläkare har ökat med 6,6 % jämfört med motsvarande period föregående år vilket delvis beror på eftersläpning i registreringen under inledningen av 2008 för nya mottagningar i Vårdval. Under 2009 förväntas därför ökningstakten att plana ut. Ökningen är också en effekt av ett större utbud med fler husläkarmottagningar och bättre tillgänglighet. I budget har en ökning med ca 4 % beräknats. Prognosen bedöms vara i nivå med budget. Övriga besök Besök hos distrikts- och undersköterskor på husläkarmottagningarna har ökat med ca 2,5 %. En förklaring till denna ökning är ett ökat utbud av vård med fler husläkarmottagningar som ger bättre tillgänglighet. Besöken inom den basala hemsjukvården ligger på samma nivå som föregående år. Prognosen för besöken är i nivå med budget.
19 19 (35) Övriga läkarbesök/besök MvC Antalet läkarbesök har ökat med 8,5 % jämfört med samma period föregående år. Orsaken är en ökning av antalet kvinnor som befinner sig i början av sin graviditet. I denna period av graviditeten erbjuds alla ett läkarbesök varför antalet besök ökat. Under senare delen av graviditeten görs fler besök hos övriga vårdgivare varför dessa besök kommer att öka under det kommande halvåret. Antalet eftervårdsbesök har ökat med 8 % jämfört med föregående år. Ersättningen för dessa besök har höjts för att stimulera till fler sådana besök. BVC Antalet läkarbesök inom BVC ligger nu på ungefär samma nivå som föregående år. Tidigare månaders differenser pga. att många BVC inte hade rapporterat sina besök är nu åtgärdat. Besök hos privata sjukgymnaster / ARV Antalet besök hos privata sjukgymnaster /ARV har minskat t o m april jämfört med föregående år. Besöksvolymen för privata sjukgymnaster inom avtal minskade med 5 % och utom avtal ökade med 1 %. Besöksminskningen för privata sjukgymnaster inom avtal beror sannolikt på att andelen långa besök har ökat, men flera månaders produktionsdata behövs för att säkerställa detta. Primärvårdsrehabilitering Antalet besök hos sjukgymnaster t o m april 2009 minskar medan besöken för arbetsterapeuter och dietister ökar jämfört med motsvarande period föregående år. Nedan presenteras en sammanfattande bild över verksamhetstalen inom primärvården. Verksamhetstal och prognos för året Primärvård Prognos Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse år 2009 år 2009 år 2008 progn/budg progn/boks % % Läkarbesök, totalt ,0% 1,8% Antal läkarbesök, exkl ARV ,0% 1,9% Antal telefonkontakter läkare exkl ARV ,0% 31,7% Antal övriga besök exkl ARV inkl sjukgymn ,0% 1,9% Antal läkarbesök privata specialister, ARV ,0% 0,4% Antal telefonkontakter privata specialister, ARV ,0% -16,3% Antal övriga besök ARV inkl sjukgymn ,0% 3,2% Riksavtal, besök ,0% ARV=arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan 18,3%
20 20 (35) Ekonomi Primärvården prognostiseras ge underskott med 25 mkr. Primärvård: Periodens resultat och prognos för året Mkr Utfall Budget Utfall 0804 Prognos 2009 Budget 2009 Intäkter Kostnader Husläkarverksamhet Jour/Närakutverksamhet Hemsjukvård MVC och BVC Paramedicin och sjukgymnaster, inkl ARV Privata spec läkare Övrig verksamhet Summa kostnader Resultat Resultatet för primärvården per april uppgår till ett överskridande om 43 mkr. Detta är en försämring med 37 mkr jämfört med föregående månad. Verksamhetsområden mkr Bokfört resultat per Beräknat resultat enligt helårsprognos Husläkare 8,1 Hemsjukvård -12,1-15,0 Närakuter 12,3 Psykosociala team -8,6-10,0 MVC -2,4 BVC -2,0 ARV-läkare allm med -7,0 ARV- sjukgymnaster -18,4 Primärvårdsrehabilitering -6,1 Riksavtal -3,6 Övrigt -3,2 Summa -43,0-25,0
21 21 (35) Utfall och prognos t o m aktuell period En stor del av underskottet denna månad beror på säsongsvariationer för ARVläkare och sjukgymnaster och prognosen beräknas kunna hållas inom ram. Underskott prognostiseras för hemsjukvård och psykosociala insatser. Husläkarverksamheten visar ett överskott med 8,1 mkr t o m april. Prognosen för helt år är lika med budget. I mars betalades totalt 32 miljoner kronor ut i bonus till husläkarmottagningarna för år Detta är en engångskostnad vilket innebär att resultatet i april belastas med ca 21 mkr i merkostnader och effekterna av detta kommer att jämnas ut över året. Kostnaderna för avancerad medicinsk service kan komma att ge ett visst överskott p g a effekter av den tidigare genomförda upphandlingen men beräknas tills vidare till ett nollresultat. Kostnaderna för hemsjukvård har ökat jämfört med budget vilket till största delen beror på en överföring av besök från undersköterskor till dyrare sjuksköterskebesök. Övriga anledningar är bl a att läkarbesöken i hemsjukvård ökar relativt kraftigt och även att delegeringar inom vissa kommuner stoppats. Delegeringar betyder att primärkommunal vårdpersonal kan utföra vårdarbete som normalt utförs av vårdpersonal inom hälso- och sjukvården. Prognosen beräknas till ett överskridande om 15 mkr. Kostnaderna för psykosociala insatser visar ett underskott jämfört med budget bl a beroende på besöksökningar och prognosen beräknas till ett överskridande om 10 mkr. Resultatet för MVC följer budget. Resultatet för privata sjukgymnaster enligt ARV visar ett underskott om 18,4 mkr vilket i huvudsak beror på säsongsavvikelser. Kostnaderna är dock 4,7 mkr lägre än den periodiserade budgeten. Prognosen beräknas till ett nollresultat. Under övrigt redovisas bl a Barnhospice, som ännu inte kommit igång och har givit ett överskott om 2,5 mkr. Logopeder visar ett resultat nära budget men fler auktoriseringar och utökningar av befintlig verksamhet kan komma att ge kostnadsökningar. Utfall jämfört med periodiserad budget Resultatet jämfört med den periodiserade budgeten visar ett överskott med 31,8 mkr. Föregående års svårigheter med fakturering av Vårdval och en successiv utbyggnad inom denna har inneburit att den periodiserade budgeten inte är helt tillförlitlig i alla delar.
22 22 (35) Psykiatri Psykiatrins andel av budgeten är ca 11 %. Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +14 mkr (jämfört -25 mkr år 2008). För år 2009 prognostiseras ett nollresultat (+25 mkr år 2008). Vårdtillfällen inom allmänpsykiatrin ökar med 6 % jämfört med samma period föregående år. Läkarbesöken inom psykiatri ökar med 5,4 % jämfört med föregående år. Vårdkonsumtion Verksamhetstal periodens utfall och prognos Psykiatri Utfall Utfall 0804 Utfall Prognos Budget Prognos / Bokslut Antal / Budget % Läkarbesök, totalt ,4% ,0% Antal läkarbesök,exkl privata spec, ARV ,4% ,0% Antal läkarbesök privata specialister, ARV ,6% ,0% Antal övriga besök ,6% ,0% Antal vårdtillfällen, sluten vård ,9% ,0% Antalet läkarbesök inklusive privata specialister (ARV) inom psykiatrin ökar med ca 5,5 % jämfört med samma period föregående år. Om privata specialister exkluderas ökar besöken med ca 10 %. Prognosen för läkarbesök exkl privata specialister inom psykiatrin är i överensstämmelse med budget. Antalet övriga besök inom psykiatrin ökar med ca 4,5 % jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet vårdtillfällen är ca 6 % fler jämfört med motsvarande period föregående år. Perioderna är inte fullt ut jämförbara bl.a. beroende på problem med registrering inom ersättningssystemen och byte av journalsystem vilket har påverkat tillförlitligheten i redovisningen av antalet vårdtillfällen och vårddagar inom slutenvården. Nedan presenteras en sammanfattande bild av verksamhetstalen inom psykiatrin.
23 23 (35) Verksamhetstal och prognos för året Psykiatri Prognos Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse år 2009 år 2009 år 2008 progn/budg progn/boks % % Läkarbesök, totalt ,0% 2,27% Antal vårdtillfällen, sluten vård ,0% 1,4% Antal vårddagar, sluten vård ,0% 2,1% Antal individer sluten vård ,0% -16,3% Medelvårdtid, dagar ,2% 4,8% Antal läkarbesök,exkl privata spec, ARV ,0% 1,7% Antal telefonkontakter läkare exkl ARV ,0% 1,3% Antal övriga besök exkl ARV ,0% 1,8% Antal telefonkontakter övriga besök ,0% 1,0% Antal läkarbesök privata specialister, ARV ,0% 3,6% Antal telefonkontakter privata specialister, ARV ,0% 0,4% Riksavtal, besök ,0% 9,1% Ekonomi För psykiatri beräknas ett nollresultat. Psykiatri: Periodens resultat och prognos för året Mkr Utfall Budget Utfall 0804 Prognos 2009 Budget 2009 Intäkter Kostnader Allmänpsykiatri Beroendevård BUP Ätstörningsvård Privata spec läkare Övrig verksamhet Summa kostnader Resultat Psykiatri visar per april ett positivt resultat på 14 mkr. Resultatet är 10 mkr bättre än den periodiserade budgeten.
24 24 (35) Psykiatri Verksamhetsområden mkr Bokfört resultat per Beräknat resultat enligt helårsprognos Allmänpsykiatri 4,2 0,0 Rättspsykiatri 3,9 0,0 Ätstörningsvård -2,6 0,0 Beroendevård 0,3 0,0 BUP 9,0 0,0 Tortyrskadevård 1,9 0,0 Riksavtalet -1,9 0,0 Övrigt -3,7 0,0 Asyl 2,9 0,0 Summa 14,0 0,0 Överskottet på 14 mkr beror främst på att den rättspsykiatriska vården och Barn- och ungdomspsykiatrin har fakturerat enligt 2008 års prisnivå. Nya ersättningsmodeller har införts inom psykiatrin. I inledningsskedet har det funnits problem med modellen och en korrekt fakturering har inte kunnat genomföras under april. Detta påverkar tillförlitligheten i bokföringen negativt och förvaltningen arbetar intensivt med frågan. För beroendevården var april den första månaden med ny ersättningsmodell. Produktsättningen har inte fungerat och därmed har inget riktigt fakturaunderlag kunnat skapas. Utbetalning har skett i tolftedelar av avtalat belopp. För barn och ungdomspsykiatrins avtal som omfattas av ny ersättningsmodell saknas fullständigt utfall i HEJ. Utbetalning har därför skett efter föregående års avtalsbelopp. Inte heller inom vuxenpsykiatrin har den nya ersättningsmodellen fungerat fullt ut och utbetalning har skett i tolftedelar av avtalade belopp. Helårsprognosen beräknas till ett nollresultat. Prognosen är osäker på grund av problemen med de nya ersättningsmodellerna.
25 25 (35) Geriatrik Geriatrikens andel av budgeten är ca 5 %. Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +22 mkr (jämfört +35 mkr år 2008). För år 2009 prognostiseras ett överskott med 13 mkr (+39 mkr år 2008). Antalet vårdtillfällen inom geriatriken har ökat med ca 2 % jämfört med samma period föregående år. Medelvårdtiden har minskat med 1 dag jämfört med samma period föregående år. Vårdkonsumtion Verksamhetstal periodens utfall och prognos Geriatrik Utfall Utfall 0804 Utfall Prognos Budget Prognos / Bokslut Antal / Budget % Antal läkarbesök * ,4% ,0% Antal övriga besök ,9% ,0% Antal vårdtillfällen, sluten vård ,3% ,0% (*Exklusive besök inom sjukhusansluten hemsjukvård) Totalt Antalet läkarbesök inom geriatriken ökar med totalt ca 3,5 % jämfört med motsvarande period föregående år. Inom den basgeriatriska vården är minskningen 12 % vilket förklaras av att CapioGeriatrik inte rapporterat in några besök sedan deras verksamhet startade i januari. Förvaltningen kommer att se till att CapioGeriatriken rapporterar framdeles. Det totala antalet vårdtillfällen inom geriatriken är något fler jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet vårddagar har minskat med ca 7 % samtidigt som antalet individer som vårdats i sluten vården är ca 1 % fler jämfört med föregående år, vilket betyder att medelvårdtiden har minskat från ca 13,5 dagar till ca 12,5 dagar. Prognosen för antalet vårdtillfällen överensstämmer med budget. Basgeriatriska vården För den basgeriatriska vården noteras minskningar av antalet vårdtillfällen framför allt vid Handen (-22 %), Nackageriatriken (-17 %) och Löwenströmska geriatriken (-18 %). Detta beror dels på att verksamheten drabbats av Calicivirus och dels på att beställningen är lägre 2009 än utfall En stor minskning syns också vid CapioGeriatriken, som ännu inte rapporterat verksamhetstal. Den sammantagna minskningen är ca 200 vårdtillfällen varav Capio står för hälften.
26 26 (35) Nedan presenteras en sammanfattande bild över verksamhetstalen inom geriatriken. Verksamhetstal och prognos för året Geriatrik Prognos Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse år 2009 år 2009 år 2008 progn/budg progn/boks % % Antal vårdtillfällen, sluten vård ,0% 2,2% Antal vårddagar, sluten vård ,0% 4,3% Antal individer sluten vård ,0% 3,8% Medelvårdtid, dagar ,6% 12,5% Antal läkarbesök,exkl privata spec, ARV ,0% 11,0% Antal telefonkontakter läkare exkl ARV ,0% -23,8% Antal övriga besök exkl ARV ,0% 0,0% Antal telefonkontakter övriga besök ,0% -1,3% *ARV=arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan Ekonomi För geriatrik prognostiseras lämna ett överskott med 13 mkr. Geriatrik: Periodens resultat och prognos för året Mkr Utfall Budget Utfall 0804 Prognos 2009 Budget 2009 Intäkter Kostnader Geriatrik Palliativ vård SAH/ASIH Övrig verksamhet Summa kostnader Resultat Den geriatriska verksamheten till och med april visar ett positivt resultat på 22 mkr. Verksamhetsområden mkr Bokfört resultat per Beräknat resultat enligt helårsprognos Geriatrik 12,0 9,0 ASIH 0,9 2,0 Specialiserad Palliativ vård 8,9 2,0 Övrigt 0,0 0,0 Summa 21,8 13,0 Överskottet inom den geriatriska verksamheten beror på en minskad vårdkonsumtion under den första delen på året. En förklaring är att verksamheten har
27 27 (35) drabbats av Calicivirus främst under februari, vilket gjort att färre patienter kunnat tas emot. För den basgeriatriska vården prognostiseras ett överskott på 9 mkr. Detta hänför sig framförallt till Huddingegeriatriken som har ökat antalet vårdtillfällen men snittvikten per vårdtillfälle har minskat. Detta beräknas kunna ge en lägre kostnad med 7 mkr. Nackageriatriken förväntas också ge ett överskott på 2 mkr till följd av en lägre produktion. Inom ASIH har medel avsatts för läkarinsatser inom Särskilda boenden. Efterfrågan på denna vårdtjänst har inte varit så stor som planerat och därför prognostiseras ett överskott på 2 mkr. Inom den specialiserade palliativa vården har det inte varit full beläggning i början av året. Extra budgetmedel som avsatts för denna vårdform prognostiseras ge ett överskott på 2 mkr. Helårsprognosen beräknas till ett positivt resultat på 13 mkr.
28 28 (35) Läkemedel Läkemedels andel av budgeten är ca 11 %. Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +73 mkr (jämfört +26 mkr år 2008). För 2009 prognostiseras ett överskott med +50 mkr (+50 mkr för 2008). Läkemedel: Periodens resultat och prognos för året Mkr Utfall Budget Utfall 0804 Prognos 2009 Budget 2009 Intäkter Kostnader Resultat Läkemedel uppvisar ett bokfört resultat om 73 mkr och ett resultat mot periodiserad budget om 59 mkr. Den bokförda kostnadsökningstakten tom april uppgår till 2,4 %. Budgeten 2009 tillåter en kostnadsökningstakt om 6,6 %. Kostnadsökningstakten för läkemedelsförmånen via apoteken (90 procent av läkemedelsbudgeten) tom april uppgår till 3 % vilket är lägre än mars (3,5 %). Minskningen från föregående månad kan bl a förklaras av två färre arbetsdagar under april 2009 mot föregående år. Om även stickor via Link innefattas (en del av läkemedelsförmånen men hanteras separat via egen rutin i SLL) uppgår kostnadsökningstakten till knappt 2 %. Kostnaden för basläkemedel på recept motsvarar en minskning om 1 % och specialläkemedel på recept en ökning om 10 %, jämfört med april Kostnadsökningstakten för smittskyddsläkemedel fortsätter, nästan 19 % jämfört mot Förvaltningens prognos för läkemedelskostnaderna innebär ett överskott med 50 mkr för 2009, vilket är samma bedömning som i föregående månad.
29 29 (35) Övrig sjukvård Övrig sjukvårds andel av budgeten är ca 9 %. Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +118 mkr (jämfört +90 mkr 2008). För år 2009 prognostiseras ett överskott med 26 mkr (+120 mkr år 2008). Övrig sjukvård omfattar bl a hjälpmedel, habilitering, specialiserad rehabilitering och ambulansverksamhet. Årsprognosen innebär ett överskott med 26,4 mkr. Övrig köpt vård: Periodens resultat och prognos för året Mkr Utfall Budget Utfall 0804 Prognos 2009 Budget 2009 Intäkter Kostnader Specialiserad rehabilitering Ambulans Tekniska hjälpmedel Inkontinensart Habilitering Best egen verks Övrig verksamhet Summa kostnader Resultat Övrig vård uppvisar ett bokfört överskott med 118 mkr per april. Jämfört med periodiserad budget är överskottet 94 mkr. Bokfört överskott t o m april är främst hänförligt till följande faktorer: intäkter för rehabiliteringsgarantin med 37 mkr ofördelade budgeterade reserver med 17 mkr hjälpmedel med 19 mkr språktolkar med 5 mkr specialiserad rehabilitering m m med 3 mkr återföring av för hög uppbokning i årsbokslut 2008 avseende skadeståndskrav med 13 mkr. För helt år prognostiseras ett överskott med 26,4 mkr. Förbättringen mot föregående månadsprognos med 12 mkr är hänförligt till beräknade minskade kostnader för språktolkar.
30 30 (35) Tandvård Tandvårdens andel av budgeten är ca 2 %. Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till 35 mkr (jämfört -40 mkr 2008). För år 2009 prognostiseras ett nollresultat (nollresultat 2008). Vårdkonsumtion Verksamhetstal under perioden och prognos för året Tandvård Utfall Utfall Förändring Budget Prognos Avvikelse jämfört år 2009 år 2009 budg/progn apr-08 apr % % Andelen barn och ungdomar som besöker tandvården % % 0% Kötider inom specialisttandvården barn och ungdom mån 0% Andelen kariesfria 3-åringar * * * % 0% Andelen kariesfria 3-åringar i utsatta områden * * * % 0% Andelen 19-åringar med karierade sidoytor * * * % 0% Kötider inom specialisttandvården vuxna * * * 6 6 mån 0% 1) Antal erbjudna munhälsobedömningar % st 0% 2) Antalet utförda munhälsobedömningar % st 0% 3) Antal vuxna som erhållit nödvändig tandvård % st 0% 4) Antalet vuxna som erhållit tandvård som ett led i en % st 0% sjukdomsbehandling (LIS) * Dessa uppgifter kan endast lämnas vid årsbokslutet Begreppet "Nödvändig tandvård" är tandvård till läkarvårdstaxa. Berättigade är personer med omfattande och långvarigt omvårdnadsbehov samt LSS-klassade. Omvårdnadsbehovet skall vara så omfattande att man bor på särskilt boende eller i eget boende med hemtjänst "dygnet runt". Något färre barn har erhållit allmäntandvård jämfört med motsvarande period förra året. Kötiden till specialisttandvård för barn ligger under den nya stipulerade maxgränsen om tre månader. Erbjudna munhälsobedömningar går inte att jämföra mellan åren eftersom den uppsökande verksamheten startade kraftigt försenad p g a överklagande vidupphandlingen. Antalet behandlade inom nödvändig tandvård är ca 18 % fler än vid samma tid föregående år. Antalet behandlade som ett led i sjukdomsbehandling har ökat med ca 2 % jämfört föregående år.
Månadsbokslut till och med mars och prognos för år 2010 för HSN-förvaltningen
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning PROMEMORIA 2010-04-20 Bilaga 1 1 (33) Månadsbokslut till och med mars och prognos för år 2010 för HSN-förvaltningen Sammanfattning Det ackumulerade resultatet för
Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin
Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Förvaltningen rapporterar löpande hur vårdgarantin för mottagningsbesök och behandling uppfylls. I denna rapport redovisas
Månadsbokslut per februari och prognos för 2009
HSN -04-28 P 3 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE -03-26 HSN 0903-0230 Handläggare: Tommy Sandegran Månadsbokslut per februari och prognos för Ärendet Föreliggande ärende redovisar
Tertialbokslut per april och prognos för år 2012 för HSN
1 (38) PROMEMORIA 2012-05-29 Bilaga 1 Tertialbokslut per april och prognos för år 2012 för HSN Sammanfattning Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +27 miljoner kronor (jämfört med budgeterat
Månadsbokslut till och med mars och prognos för 2011 för HSN-förvaltningen
1 (46) Månadsbokslut till och med mars och prognos för 2011 för HSN-förvaltningen Sammanfattning Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +237 miljoner kronor (jämfört med budgeterat +7 miljoner
Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin
Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Förvaltningen rapporterar löpande hur vårdgarantin för mottagningsbesök och behandling uppfylls. I denna rapport redovisas
Mvc Läkarbesök (exkl tel) Telefonkontakter Övriga besök
1(5) VERKSAMHETSTAL PRIMÄRVÅRD Antal läkarbesök, exkl ARV 3 182 300 3 539 300 3 539 300 3 539 300 Antal telefonkontakter läkare exkl ARV 270 000 400 000 400 000 400 000 Antal övriga besök exkl ARV inkl
Månadsbokslut till och med februari och prognos för 2010 för HSN-förvaltningen
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning PROMEMORIA -03-31 Bilaga 1 1 (29) Månadsbokslut till och med februari och prognos för för HSN-förvaltningen Sammanfattning Det ackumulerade resultatet för perioden
Månadsbokslut per november och prognos för 2008
HSN 2009-01-27 p 3 1 (1) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-12-19 HSN 0802-0337 Handläggare: Tommy Sandegran Månadsbokslut per november och prognos för 2008 Ärendet Föreliggande
Månadsbokslut till och med oktober och prognos för år 2010 för HSN-förvaltningen
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning PROMEMORIA 2010-11-18 Bilaga 1 1 (46) Månadsbokslut till och med oktober och prognos för år 2010 för HSN-förvaltningen Sammanfattning Det ackumulerade resultatet
Månadsbokslut till och med september och prognos för 2011 för HSN
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (52) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Månadsbokslut till och med september och prognos för för HSN Sammanfattning Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +981
Månadsbokslut t o m november och prognos för år 2006 för Beställare Vård
Landstingsstyrelsens förvaltning Beställare Vård PROMEMORIA 2006-12-19 Bilaga 1 1 (24) Månadsbokslut t o m november och prognos för år 2006 för Beställare Vård Sammanfattning Det ackumulerade resultatet
Månadsbokslut per oktober och prognos för 2008
HSN 2008-12-16 p 3 1 (1) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-11-19 HSN 0802-0337 Handläggare: Tommy Sandegran Månadsbokslut per oktober och prognos för 2008 Ärendet Föreliggande
Mätning av väntetider i vården
1 Mätning av väntetider i vården 2010-11-23 2 Den nationella vårdgarantin Statens nationella vårdgaranti gäller väntetider till planerad vård (dvs inte akut vård) Vårdgarantin innebär att: patienter ska
Månadsrapport juli 2014
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Månadsrapport mars 2014
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1
Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till
Mätning av väntetider i vården
1 Mätning av väntetider i vården 2010-10-22 2 Den nationella vårdgarantin Statens nationella vårdgaranti gäller väntetider till planerad vård (dvs inte akut vård) Vårdgarantin innebär att: patienter ska
Ledningsrapport april 2017
Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos
Månadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Månadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Månadsrapport maj 2016
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) m fl gällande kostnaderna för vårdvalen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Mikael Borin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-13 2016-02-23, P 25 1 (2) HSN 1511-1266 Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) m fl gällande kostnaderna för vårdvalen
Månadsrapport november 2016
Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för
Månadsrapport september 2016
Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande
KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT
april KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 3 3.1.
Månadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden
BESLUTSUNDERLAG 1(5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden De månatliga delårsrapporterna utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i
VERKSAMHETSÅRET 2010
1 VERKSAMHETSÅRET 2010 Produktionsutskottet 22 februari 2011 SLL Ekonomi och finans 2 Highlights Vårdproducenternas resultat var 586 mkr vilket är 400 mkr högre än budget, vilken var 186 mkr. Den positiva
Ledningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Månadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Maj 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-09-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per maj 2015 Dokumenttyp
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per juli 2016 2 (10) Perioden januari juli i korthet
Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning
Uppföljning av Vårdval Stockholm
HSN 2008-12-16 p 19 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-12-03 Handläggare: Anders Olsson Uppföljning av Vårdval Stockholm Ärendet I juni redovisade HSN förvaltningen en första Vårdvalsrapport,
Månadsrapport juli 2016
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Ledningsrapport december 2017
Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar
=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS
1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig
Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Bokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Bokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Tertialbokslut per april 2013 och prognos för 2013
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-06-03 1 (2) HSN 1305-0614 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-06-18, p 3 Tertialbokslut per april 2013 och prognos för
Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner
Ledningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...
Foto: Danish Saroee och Johnér. Verksamhetsrapport. Oktober 2017 LS
Foto: Danish Saroee och Johnér Verksamhetsrapport LS 17 9 17-11-17 Innehållsförteckning Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Stockholms läns sjukvårdsområde Karolinska Universitetssjukhuset
Månadsrapport februari 2018
Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår
Framtidsplan för hälso- och sjukvården
Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020
LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Månadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Periodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting
1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting Resultat Resultatet per november uppgår till 1 005 mkr vilket är 1 539 mkr lägre
KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311
KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till
Rapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015
Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna
Ledningsrapport augusti 2017
Periodens resultat är + 294 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget. Regionens
Månadsrapport mars 2016
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 48,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 48,3 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2015 var
Stockholms läns landsting 1(2)
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning
Månadsrapport oktober 2017
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens
Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Månadsrapport SEPTEMBER
Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets
Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014
KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till
Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen
1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt
NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011
Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Juli 212 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Begrepp... 3 Metod... 3 1. Konsumtion öppen vård per sjukhus
Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden april 2010
KUN -05-27, p. 4 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -05-17 KUN /144 Handläggare: Monica Lagergren Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden
Redovisning av effekter av minskad ersättning vårdval juni 2015
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2016-05-16 1 (1) HSN 2016-0844 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Birgitta Almgren 2016-06-21, p 5 Redovisning av effekter av minskad ersättning vårdval
Månadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Väntetider & Tillgänglighet
Lägesrapport Väntetider & Tillgänglighet Januari 2008 Strategiska utvecklingsenheten Gunnar Numeus, Vårdslussen 1(15) Inledning Sedan 1 ember 2005 gäller nationellt en vårdgaranti som har ett tydligt mål
Månadsrapport juli 2015
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport September 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-12-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per september
Månadsrapport maj 2015
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag
Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns
Rapportbilaga vecka 5
1 (8) Utvecklingsavdelningen Statistik och mätningar Rapportbilaga vecka 5 Nu redovisas vårdplatser och besök från punktmätningen, både när det gäller akutsjukhus och vårdgivare utanför akutsjukhusen.
Månadsrapport juli 2012
Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten
Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Oktober 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2016-01-26 Stockholms läns landsting Månadsrapport per oktober 2015
Hallands Sjukhus: januari - juli 2012
MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017
Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017 Januari februari Datum: 2017-03-21 Diarienummer: HSN-2017-02 Innehållsförteckning I korthet... 2 Samhällsperspektivet... 4 Medborgarperspektivet... 4 Processperspektivet...
Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015
02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Januari februari Datum: 18 mars 2015 Diarienummer: HSN2015-2 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Medborgarperspektivet... 2 Processperspektivet...
Bokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Ledningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Stockholmsvården i korthet
1 Stockholmsvården i korthet 2 Ett vanligt dygn i 86 000 personer besöker 1177 Vårdguiden på nätet Cirka 1 500 patienter besöker en akutmottagning 12 300 patienter tas emot på husläkarmottagningar och
*
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering
Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om uppfyllnaden av vårdgarantin
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Hertzberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-17 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 1 (4) HSN 2016-4163 Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om uppfyllnaden
Kulturnämndens månadsrapport februari 2015
Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa
Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården
Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.
1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen
TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland
TABELLBILAGA Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhets analys 2006 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Maj 2007 Omslagsbild: Omslagslayout och foto: En trappa som finns i Regionens Hus
Stockholms läns landsting 1(2)
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0782 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Läsanvisning till månadsfakta
Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016
2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden
Telefontillgänglighet
Telefontillgänglighet Lathund för vårdgivare 2019 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2018-12-19 Utvecklingsavdelningen/Vårdanalys & Statistik Lathunden är framtagen för att informera
MÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Periodrapport. Februari
Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Ledningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-08-29 SLL Ekonomi Jonas Parkeman 1 (3) Landstingsstyrelsens arbetsutskott per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapport
Uppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Månadsrapport division Länssjukvård
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (14) Månadsrapport division Länssjukvård 201803 Sida 2 (14) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 3 Produktion... 3 Tillgänglighet... 4 Andel som fått
1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar