Budget 2014 VÄRMDÖ KOMMUN. varmdo.se. Beslutad i kommunfullmäktige 2 oktober, 27 november och 11 december 2013.
|
|
- Andreas Eklund
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Budget VÄRMDÖ KOMMUN Beslutad i kommunfullmäktige 2 oktober, 27 november och 11 december varmdo.se
2 GUSTAVSBERG Tfn: Fax: E-post: Hemsida: Omslagsbildens foto: Anton Balazh / Mostphotos
3 VÄRMDÖ KOMMUNS BUDGET Beslutad av kommunfullmäktige den 2 oktober, 27 november och 11 december 2013 INNEHÅLL Inledning 1 Kommunfullmäktiges beslut 4 Vision enligt tidigare fullmäktigebeslut 10 Ledning - organisation 13 Budget i sammandrag: Sammanfattning och utgångspunkter - budget Drift- och investeringsbudgetar Finansierings- och balansbudgetar Ekonomisk strategi 19 Bilaga 1 Omvärldsfaktorer Bilaga 2 Befolkningsutveckling Bilaga 3 Nämndernas budget Kommunfullmäktige 1 Överförmyndarnämnd 3 Kommunstyrelse 5 Finansieringsnämnd för utbildning 9 Kultur- och fritidsnämnd 14 Socialnämnd 17 Finansieringsnämnd för äldreomsorg 20 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd 22 Samhällsplaneringsnämnd 24 Utbildningsstyrelse 28 Vård- och omsorgsstyrelse 29 Bilaga 4 Centrala åtaganden och finansförvaltning Bilaga 5 Ekonomistyrningsprinciper, budgetregler Bilaga 6 Investeringsbudget med kommentarer Bilaga 6b Framtidens Gustavsberg Bilaga 7 Peng Bilaga 8 Taxor och Avgifter (separat bilaga) Bilaga 9 Porslinsfabriken ett kulturhus (separat bilaga)
4 Värmdö Kommun - En kommun i ständig förbättring! För att en kommun ska utvecklas i god ordning och positiv riktning, krävs en ekonomi i balans och en kompetent styrning av verksamheterna. Budgetförslaget för bygger vidare på den långsiktiga strategin med ett resultatmål på 40 miljoner kronor eller cirka 2 procent av omsättningen för en fortsatt förbättring av kommunens ekonomi. En nivå som vi har haft och uppnått från och även prognostiserar för Detta trots att lågkonjunkturen i vår omvärld dröjer kvar, kan vi som medborgare i Värmdö se framtiden an med tillförsikt. Vi kan i dag göra ytterligare satsningar på vård, skola, omsorg och miljö. Dessa satsningar har som mål att stärka resultaten inom skolan, höja kvaliteten inom omsorgen och främja miljön i Värmdö som kommun. Andra satsningar ska leda till en hållbar utveckling av samhället, där närdemokratin genom samråd med våra invånare ska vara en ledstjärna. Att leda ett samhällsbygge är inte ett statiskt engagemang utan en levande process. Utan att riskera vårt kvalitetsarbete, kommer vi att sänka skatten med 17 öre. Skola, barn och unga Värmdö ska tillhöra länets bästa skolkommuner senast. Utbildningsresurserna ska prioriteras och stärkas. Vi ska ha en väl fungerande barnomsorg som är tillgänglig för alla under dygnets alla tider. Kommunens stöd till ungas fritidssysselsättningar ska medverka till ett jämställt samhälle, ökat välbefinnande, trygghet, kamratskap och ökat samhällsengagemang. Exempel på prioriteringar: SKL:s matematiksatsning fortsätter. Ny är matematiksatsningen på barnen i årskurs 1-3. Kompetens- och behörighetsutbildning för lärare ökar. Höjning av skolpengen generellt. Differentierad skolpeng införs. Ökat stöd till elever med särskilda behov på gymnasiet. Förstelärare införs från och med höstterminen Obligatorisk simundervisning. Omsorg och trygghet Alla ska känna sig trygga i Värmdö. Valfrihet och hänsyn till individuella behov ska prägla omsorgen och samhällsplaneringen. Fler trygghetsboenden, lägenheter och mötesplatser bör skapas. Exempel på prioriteringar: Höga kvalitetskrav ska ställas inom alla verksamheter och driftsformer. Kommunen ska fastställa och tydligt visa vilka värdegrunder man arbetar efter inom äldreomsorgen. Social trygghet Värmdöbornas grundläggande sociala trygghet ska alltid eftersträvas. Värdegrunden ska omfatta all verksamhet för människor, inte bara de äldre. Insatser ska tidigt stödja människors behov av att stärka sin livssituation. Förebyggande arbete ska ha 1
5 en hög prioritet i Värmdö kommun. Exempelvis för att få människor i arbete, förebygga brott och missbruk samt betydelsen av ökat kvinnoskydd. Den stora utmaningen är de omfattande riktade stödåtgärder för gruppen unga vuxna. Exempel på prioriteringar: Matchning och studie-/yrkesvägledning för unga och de som ligger långt från arbetsmarknaden. Nytt särskilt boende i Västra Mörtnäs. Miljö, klimat och natur Värmdö kommun ska bli en förebild i miljö- och klimatarbetet. Kommunen ska utvecklas och växa med minimal miljöpåverkan. Omställningen till förnybar energi är en viktig del i klimatarbetet. Vi måste värna om biologisk mångfald, kulturmiljöer, landområden och vattenmiljöer som är unika för vår kommun. Den omfattande VAutbyggnaden som just nu sker är kommunens i särklass största och viktigaste miljösatsning. Exempel på prioriteringar: Rådgivning för avlopp och hållbart byggande tillförs resurser. "Fritt" bygglov vid områdesbestämmelser. Fortsatt satsning på energieffektivisering och utfasning av fossila bränslen. Jobb och näringsliv Vi ska främja näringslivet och skapandet av fler arbetstillfällen i kommunen för ökad livskvalitet och minskad arbetspendling. Värmdö ska vara en attraktiv företagarkommun genom att ha en hög servicenivå gentemot företagare och underlätta för både små och stora företag. Exempel på prioriteringar: Fortsatt utveckling av hamnområdet. Ytterligare stärka kontakterna mellan kommun och näringsliv genom "Boka kommunledningen och företagslotsen. Kultur och fritid Kommunens kulturarv ska värnas och levandegöras. Porslinsmuseet, Gustavsbergs Konsthall och konstnärsklustret i Hamnen är viktiga plattformar för detta. Vi ska öka kunskapen om kultur- och naturmiljön. Unga ska uppmuntras och ges möjligheter till att själva styra över sina kultur- och fritidsaktiviteter. Barn och ungdomar prioriteras vid fritids- och kultursatsningar. Utvecklingen av hamnområdet innebär stora möjligheter att utveckla och samordna aktiviteter. Exempel på prioriteringar: Utökad kulturskola med keramik. Öka möjligheterna för fler föreningar att driva kultur-, fritids- och motionsanläggningar. Planerar för kulturcentrum i Gustavsbergs hamn. Samhällsplanering och trafik Bebyggelseutvecklingen i Värmdö ska främst ske i våra centrumområden. Tillväxt, utveckling och exploatering måste ske i balans avseende bostäder, trafikförsörjning och möjligheten till jobb på hemmaplan. Nybyggnationen ska främja ett varierat utbud av bostäder för alla åldrar med olika upplåtelseformer främst i kollektivtrafiknära lägen. 2
6 Exempel på prioriteringar: Genomföra planerna på utbyggnaden av centrala Gustavsberg, Hemmesta och Brunn. Öka takten i införandet av VA i förändringsområdena. Prioritera kollektivtrafik och fler infartsparkeringar. Stor satsning på utbyggnad av gång- och cykelvägar. Livskraftig skärgård Samhällsservicen ska fungera för dem som bor och arbetar i skärgården. Tillgängligheten och rörligheten ska öka genom tvärförbindelser, replipunkter och förbättrad pendlingstrafik. Exempel på prioriteringar: Påverka Landstinget för en ökad turtäthet och med mindre fartyg för bättre möjlighet till pendling. Fortsätta utbyggnaden av hyresbostäder i skärgården. Följa upp konsekvenserna för Värmdö vad gäller den nya strandskyddslagen. Kommunens ledning och organisation Kommunen ska styras långsiktigt och genomtänkt mot vision Värmdö Vi ska fortsätta utvärdera och utveckla organisationen. Tydligt ledarskap där mål, indikatorer och uppföljning resulterar i konkreta åtgärder. Demokratin och samrådsförfarandet ska stärkas! Exempel på prioriteringar: Fortsatt arbete med att effektivisera organisationen. Tydliga ägardirektiv och dialoger med de kommunala bolagen. Tillgängligheten och service för medborgaren ska förbättras. Medborgardialoger ska utvecklas vidare. Ekonomi och skatt Medborgarna ska i största möjliga utsträckning göra fria val inom kommunens ansvarsområden som ska tillhandahållas med bästa möjliga kvalitet. Detta förutsätter en ekonomi i balans, ordning och reda i ekonomin och att alla kommunens verksamheter håller budget. Vår ambition är att med en förbättrad ekonomi kunna göra satsningar på främst skola och omsorg men också en utveckling mot mindre miljöpåverkan. Målsättningen är att uppnå ett årligt överskott om minst två procent. Exempel på prioriteringar: Målsättningen är även för att uppnå ett överskott om minst två procent. Vi föreslår en skattesänkning under utan att äventyra välfärden och en hållbar utveckling. Gustavsberg Monica Pettersson (M) Kommunstyrelsens ordförande Anders Bergman (FP) Kommunalråd, 1:e vice ordförande Kommunstyrelsen Malin Åberg Aas (MP) Kommunalråd Stefan Dozzi (KD) Kommunalråd Peter Frej (M) Kommunalråd 3
7 Kommunfullmäktiges beslut Kommungemensamt Den kommunala skattesatsen fastställs till 19,91 för år, vilket innebär en sänkning med 0,17 kr jämfört med Nämnderna ges i uppdrag att upprätta detaljbudget och i denna besluta om effektmål inklusive mål för Plan för hållbar utveckling. De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd i budgetdokumentet under rubriken Kommentarer till beslutad driftbudget fastställs. Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräkning med högst 2 %. Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga 5. Investeringsbudgeten fastställs för år med i förekommande fall anslagsbindning på objektsnivå enligt bilaga 6. Projektbudget för Framtidens Gustavsberg enligt bilaga 6b godkänns. Samtliga nämnder uppmanas att inom ramen för respektive ansvarsområden aktivt medverka i utvecklingen av projektet Framtidens Gustavsberg. Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8. I övrigt fastställs budgeten med de kommentarer och anvisningar som finns i texten. För verksamhetsåret ges ett driftbidrag till Gustavsbergsbadet AB på tkr. För verksamhetsåret ges ett driftbidrag till Gustavsbergs Porslinsmuseum AB på tkr. Reavinster som skapats genom försäljning av kommunal mark och andra fasta tillgångar får inte användas till finansiering av kostnader i den kommunala driftsbudgeten utan ska antingen användas till nya investeringar eller till minskning av kommunens ackumulerade skuld. Kommunstyrelsen har under år rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens låneskuld hos kreditinstitut, med totalt 115 mnkr jämfört med KF budget 2013, till en sammanlagd skuld om maximalt 2 miljarder kronor. Kommunstyrelsen har under år rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år. 4
8 Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 150 mnkr, d.v.s. samma belopp som Kommunstyrelsen har rätt att, vid likviditetsmässiga svängningar, uppta kortfristiga lån om högst 50 miljoner kr. Kommunen ingår borgen, såsom för egen skuld, för VärmdöBostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 397 miljoner kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunstyrelsen, socialnämnden, finansieringsnämnden för utbildning och utbildningsstyrelsen ges i uppdrag att återuppta det nämndgemensamma arbetet för barn- och ungdomsfrågor som behöver samordnas. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år till kostnader tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige mm tkr avsätts till valnämndens budget under valåret för att täcka omkostnader för ny valdistriktsindelning m.m. Överförmyndarnämnden Överförmyndarens budget fastställs för år till kostnader tkr, intäkter 984 tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden ges i uppdrag att säkerställa att handläggningen sker effektivt och på ett sådant sätt att rättssäkerheten garanteras. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens budget, inklusive bruttobudget om kostnader och intäkter avseende fastigheter, fastställs för år till kostnader tkr, intäkter tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen. Den reserv som beslutas om och disponeras av kommunstyrelsen utökas från 500 tkr till tkr. Kommunstyrelsens budget tillförs en reserv om tkr att kunna användas, i enstaka fall (i första hand tillfälligt), för hyresanpassning beroende på faktorer som begränsar verksamhetens nytta av lokalen. 5
9 Kommunstyrelsens arbetsutskott ges fortsatt uppdrag att ta fram förslag, inkl kalkyl, på hur området med kommunens fastigheter i Gustavsbergs hamn ska utformas och utvecklas inför beslut i kommunfullmäktige. För detta arbete anslås tkr. Fastighetsbudgeten fastställs till ett överskott om 8 mnkr, dvs kostnaderna ska vara 8 mnkr lägre än intäkterna. En riskpeng på 2 % av anläggningsvärdena på fastigheter avsätts, såsom en beredskap för bl a räntehöjningar och vakanser i beståndet beroende på uppsägningar av lokaler. Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva fastigheter inom en ram om 40 mnkr i enlighet med reglemente. Kommunstyrelsen, fastighetsutskottet, bemyndigas att genomföra reinvesteringar i kommunens lokaler inom en ram om 10 mnkr. 150 tkr ur hållbarhetsmedlen anslås för att genomföra en miljö-/hållbarhetsutbildning för kommunanställda. Medel anslås också ur hållbarhetsmedlen för att ansluta Värmdö kommun till Sveriges Klimatkommuner. För medfinansiering av bredbandssatsningar tillsammans med länsstyrelsen m.fl. avsätts tkr. Kommunstyrelsen tillförs ett grundbidrag om 50 tkr årligen och 50 tkr extra till Gustavsbergsdagen i hamnen. Kommunstyrelsen får i uppdrag att stimulera villa- och fastighetsägare att investera i förnybar energi, t.ex. solpaneler. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med finansieringsnämnden för utbildning och utbildningsstyrelsen ta fram en plan för att minska antalet avhopp av värmdöungdomar från gymnasiet samt hur fler ungdomar ska klara behörighet till gymnasiet. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att öka andelen kollektivtrafikresenärer för minskad trängsel och ökad framkomlighet i trafiken. Finansieringsnämnden för utbildning Budgeten för finansieringsnämnden för utbildning fastställs för år till kostnader tkr, intäkter tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under finansieringsnämnden för utbildning. 6
10 Nämnden tillförs totalt tkr för att höja skolpengen. Dels görs en generell höjning av skolpengen i för- och grundskolan med tkr dels höjs skolpengen för årskurs 1-3 för förstärkt matematikundervisning med tkr. För satsning på pedagogernas kompetens och behörighet inom förskola och grundskola avsätts tkr som läggs i skolpengen. Förskolepengen för pedagogisk omsorg ökas med 10 procent och blir därmed 1,1 gånger ordinarie förskolepeng tkr av skolpengen i grundskolan omdisponeras för att införa ett tilläggsbelopp för svenska som andra språk. Tilläggsbeloppet fördelas genom ansökningsförfarande. Nämnden får ett utökat anslag om 700 tkr för att införa A och B-peng inom gymnasieskolan och nämnden uppdras att fastställa regelverk senast december 2013 i samband med att avtal tecknas med KSL om tilläggsbelopp för gymnasiet. Peng fastställs för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, skolbarnsomsorg och gymnasieskola enligt bilaga 7. Peng fastställs för ett nivåindelat tilläggsbelopp för särskilt stöd enligt bilaga 7. En socioekonomisk differentiering av skolpengen om totalt tkr beslutas enligt bilaga 7. Peng fastställs för tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i grundskola samt gymnasiet enligt bilaga 7. Ersättning fastställs för vuxenutbildning enligt bilaga 7. Nämnden får i uppdrag att trygga tillgången på barnomsorgsplatser i kommunen enligt barnomsorgsgarantin. För detta erhåller nämnden ett anslag om 1 mnkr. Nämnden erhåller 200 tkr för att arbeta med att ansöka om fler yrkeshögskolelinjer till Värmdö. En reserv om 200 tkr för ospecificerade projekt anslås, som beslutas och disponeras av finansieringsnämnden för utbildning. Nämnden får i uppdrag att följa upp effekterna av förändringarna av tilläggsbeloppet för särskilt stöd. Redovisas till kommunstyrelsen i april. 7
11 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år till kostnader tkr, intäkter tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden. En satsning med 500 tkr görs för att stärka kulturskolan. Dessutom satsas 200 tkr för fortsatt keramiksatsning inom kulturskolan. Nämnden får i uppdrag att införa ett system med årligt ateljé-/studiostöd om 10 tkr per år för högst 40 konstnärligt yrkesverksamma. Nämnden tillförs 400 tkr för detta. Nämnden tillförs 100 tkr för att arrangera sommarlovsaktiviteter. Nämnden tillförs 150 tkr för ökade kostnader i samband med ombyggnation av Evlinge Ridhus. Socialnämnden Socialnämndens budget fastställs för år till kostnader tkr, intäkter tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under socialnämnden. Ett volymkompensationssystem införs avseende ensamkommande flyktingbarn, enligt uppgifter i texten om socialnämnden. Nämnden tillförs 700 tkr för att stärka kommunens sociala fälttjänst. Nämnden tillförs 350 tkr för att stärka arbetet med kvinnofrid. Peng fastställs för bostadsgrupp LSS, servicebostad LSS samt daglig verksamhet inom omsorgen för funktionshindrade enligt bilaga 7. Finansieringsnämnden för äldreomsorg Budgeten för finansieringsnämnden för äldreomsorg fastställs för år till kostnader tkr, intäkter tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under finansieringsnämnden för äldreomsorg. Peng fastställs för särskilt boende, demensdagvård och hemtjänst enligt bilaga 7. 8
12 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år till kostnader tkr, intäkter tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nämnden får i uppdrag att från januari starta rådgivning för enskilda avlopp och hållbart byggande. För detta avsätts tkr. Nämnden kompenseras med 250 tkr för arbetet med avgiftsfria bygglov avseende områden med områdesbestämmelser. Nämnden får i uppdrag att under satsa på information kring projektet Hållbart båtliv och aktivt stötta främst båtklubbar kring hur båtlivet ska klara av att bli miljövänligt. Samhällsplaneringsnämnden Samhällsplaneringsnämndens skattefinansierade verksamhetsbudget fastställs för år till kostnader tkr, intäkter tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under samhällsplaneringsnämnden. Samhällsplaneringsnämndens taxefinansierade verksamhetsbudget fastställs för år 2013 till kostnader tkr, intäkter tkr, netto underskott tkr för VA-verksamheten och till kostnader tkr, intäkter tkr, netto underskott tkr för renhållningsverksamheten i enlighet med de uppgifter som redovisas under samhällsplaneringsnämnden. Anslaget för snöröjning, år tkr, ska särredovisas, varvid dess förbrukning inte ska påverka samhällsplaneringsnämndens budgetutrymme i övrigt. Taxorna inom VA höjs generellt med 2,5 % för år. Nivån på anläggningsavgiften förblir oförändrad, däremot förändras principen för avgiften när det gäller lägenheter. Renhållningstaxan sänks med 5 %. Den fasta delen av taxan blir ca 50 % lägre för den som sorterar sitt matavfall än för den som inte gör detta. Tömningstaxan förändras inte. Ändringen ska gälla från 1 januari. Samhällsplaneringsnämnden ges i uppdrag att höja tempot avseende produktion av detaljplaner inom prioriterade områden, för att förstärka arbetet med trafikfrågor och för att förstärka arbetet med att genomföra projektet Ekobacken. 9
13 Vision enligt fullmäktiges beslut Vision Värmdö 2030 Vision Värmdö 2030 består av fem teman som alla kretsar kring olika former av möten (se bilder till höger). Kommunfullmäktige antog under 2009 den vision för hur Värmdö ska se ut år 2030 som kommunens Framtids- och klimatberedning har arbetat fram. Arbetet med Vision Värmdö 2030: Skärgårdens mötesplats har skett i dialog med medborgare. Visionen kompletteras med strategier som visar hur kommunen ska gå tillväga för att nå visionen. Dessa blir en övergripande ledstjärna för kommunens långsiktiga verksamhetsplanering och styrning samt ingår i den kommande översiktsplanen. Skärgårdens mötesplats sammanfattas nedan. Skärgårdens mötesplats Värmdö är skärgårdens mötesplats. Här möter vi framtiden genom att ligga i framkant för den nödvändiga omställningen till långsiktig hållbarhet. Vi använder förnybar energi, har moderna och miljövänliga transporter och bygger kretsloppsanpassat. Vi vågar pröva nya lösningar. I Värmdö möter naturens lugn ett pulserande lokalt samhälle. Naturen är tillgänglig för alla och det finns ett rikt rörligt friluftsliv. Vi värnar orörd natur samtidigt är det nära mellan täta lokala samhällen. Värmdö är en plats för möten mellan olika människor yngre och äldre, kvinnor och män, nya och infödda svenskar. Politiken bygger på delaktighet och dialog mellan medborgare och valda. Vi har ett anrikt kulturarv som möter och ger styrka åt morgondagens företagande. Här finns traditioner som förs vidare till framtidsbranscher som ekologisk turism, kunskapsnäring, miljöteknik och kultur. Här finns kreativt skapande, livskraftigt företagande och utbildning av hög klass. Värmdö är en del av Stockholmsregionen, Sverige och världen. Vi är nära storstaden samtidigt som vi erbjuder ett självständigt alternativ till den. Kommunikationer till och från Värmdö är effektiva och klimatsmarta. Vi engagerar oss i Östersjöfrågorna vattenkvaliteten är en gemensam resurs för alla länder runt Östersjön, liksom havsmiljön allmänt. Våra livskraftiga lokala samhällen är en del av en global värld. 10
14 I kommunens styrsystem finns en struktur för hur mål- och budgetprocessen hänger samman. Den tar sin utgångspunkt i Skärgårdens mötesplats. För att visionen ska vara den ledstjärna som Värmdö styrs efter, bryts visionen i sex inriktningsmål. Genom att nämndernas arbete med effektmål knyts till fullmäktiges inriktningsmål skapas en röd tråd mellan vision och verklighet. För att skapa en effektiv målstyrning är det viktigt att kommunens inriktningsmål är få men kärnfulla. Därigenom skapas goda förutsättningar för nämnderna att med tydliga och mätbara effektmål styra verksamheten. Med utgångspunkt i väl formulerade mål som anger vad som ska uppnås för de som verksamheten är till för, blir det sedan lättare för kontoren att svara för uppföljning så att nämnderna kan utvärdera verksamheten mot visionen samt sina och kommunfullmäktiges mål. 11
15 Inriktningsmål Styrning utåt Styrning inåt Inflytande och dialog Omsorg och trygghet Livslångt lärande för livet och arbetslivet Ett hållbart Värmdö Ledarskap och medarbetarskap Resurshushållning I Värmdö ska demokratin utvecklas genom att medborgare och brukare ska ges ökat inflytande, till exempel genom möjlighet till olika typer av dialog och möjlighet att ställa medborgarförslag. Särskilt ungdomars inflytande ska öka. Samverkan mellan kommunen och olika intressenter ska stärka och vidareutveckla en livskraftig social ekonomi. I Värmdö ska social hållbarhet skapa grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska särskilt stödjas. Värmdö kommun ska i sina verksamheter beakta ett barnperspektiv och lika tillgänglighet för alla, oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, religiösa samt fysiska och psykiska förutsättningar. Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälsovård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpassas utifrån individuella önskemål. Värmdös invånare, såväl unga som gamla, ska erbjudas möjligheter till livslångt lärande i inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera invånarna att utveckla sin kompetens i förhållande till arbetsmarknaden för att stärka sina möjligheter att få arbete. Elever ska erbjudas en kreativ skola med utbildningar av hög kvalitet, som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas. Vi ska utveckla Värmdö så att en omställning till en mer hållbar livsstil underlättas. Här skapar vi ett samhälle där sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter värderas lika. Värmdö ska vara en attraktiv kommun att vistas och arbeta i. Vi erbjuder ett liv med både natur, skärgård och pulserande lokala samhällen med närhet till Stockholm. Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenten är grunden för vårt uppdrag. Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges förutsättningar att skapa en gemensam kultur som ger mod, öppenhet och engagemang som i sin tur möjliggör ständiga förbättringar. Ett tydligt ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling. Personalen, vår viktigaste resurs, förverkligar kommunens mål och verksamhet. Medarbetarna ska ges gott stöd från chefer och ledare att uppnå ett engagerat medarbetarskap i en god arbetsmiljö så att de kan ge värmdöborna bra service och goda insatser i livets alla skeden. Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ta ansvar för effektiva arbetssätt och utveckling av smarta rutiner. Kommunens ekonomiska resurser ska utnyttjas effektivast möjligt. Värmdö ska ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning samt lägsta möjliga skatter och avgifter för värmdöborna med god kvalitet i välfärden. Värmdös naturresurser utgör livsförutsättningar för människor, växter och djur. Kommande generationers möjlighet att ha tillgång till naturresurserna ska utgöra grund för dagens beslut. 12
16 Ledning och organisation Politisk organisation Värmdö kommun har en nämndsorganisation med kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. De kommunala nämnderna är utbildningsstyrelsen, vård- och omsorgsstyrelsen, finansieringsnämnden för utbildning, finansieringsnämnden för äldreomsorg, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, samhällsplaneringsnämnden och bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden samt krisledningsnämnden, valnämnden och överförmyndarnämnden. Dessutom äger kommunen flera bolag. Kommunfullmäktige beslutar om politisk inriktning samt antar planer, policys och strategier. Med budget, taxor och peng styrs kommunens ekonomi. Nämnderna beslutar om detaljbudget och gör åtaganden/avtal om genomförande av planerad verksamhet med respektive kontor eller utförare samt svarar för uppföljning inom respektive nämndområde. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomi och personal. Under kommunstyrelsen finns dessutom fastighetsutskottet och Gustavsbergsutskottet. Resultat från bland annat verksamhetsuppföljning, omvärldsanalys och medborgardialog utgör ett beslutsunderlag för de förtroendevalda. Genom uppdelningen i finansiering och produktion av tjänster tydliggörs att det är medborgarnas val som i ökad utsträckning ska stå i fokus. Förtroendevalda ska vara medborgarföreträdare med fokus på helhet. Genom en nära dialog med brukare kan verksamheterna utformas så att kvaliteten blir så bra som möjlig. Direktansvariga för kommunala resultatenheter (förskolor, skolor, äldreboenden etc) ska ha stora befogenheter att utforma sin verksamhet mer i detalj. Hur verksamheten utformas är därmed en fråga för utföraren. Kunden/brukaren uttrycker hur de vill ha sin service och kontakter med utförarens personal. Kunden ska ha möjlighet att kunna byta utförare om denne inte är nöjd med kvaliteten på tjänsterna. 13
17 Förvaltningsorganisation Medarbetarna i Värmdö kommun är samlade i en förvaltning som leds av kommundirektören. All personal är anställd av kommunstyrelsen. Förvaltningsorganisationen består av fem kontor. Effektivitet och samordning är ledord som ska genomsyra organisationen. Fyra kontor sysslar med myndighetsutövning och/eller beställningar och ett kontor, provärmdö, är inriktat på produktion av service inom exempelvis förskola, skola och vård av äldre. Kontoren svarar för verksamheter, genomför uppdrag och ger stöd åt de nämnder de är kopplade till. Ledningsgruppen är kommundirektörens resurs för att utöva strategisk ledning av den samlade förvaltningen. År 2007 gjordes den omorganisation, som bl a innebar att alla medarbetare samlades i en förvaltning under kommunstyrelsen. Det kan finnas anledning att nu fråga sig hur idén om organisationen fullföljts och analysera om kommunen uppnått det som var tänkt. Och att utröna på vilket sätt organisationsstrukturen ytterligare kan utvecklas. I det sammanhanget bör särskilt belysas hur kommunens resurser för ledning, styrning och service organiseras och samordnas på bästa sätt. Ett särskilt uppdrag gavs i budgeten 2013 att se över dessa frågor. I det sammanhanget bör beaktas behovet av att samla och stärka funktioner bl a för utredning och analys, kundtjänst för snabb och korrekt handläggning av inkommande ärenden samt kommunikation och information. 14
18 Budget i sammanfattning Resultatbudget (mnkr) - = kostnad Bokslut 2012 KF Budget 2013 Budget Förändring /2013 Nämndernas nettokostnader , , ,2-87,7 Centrala åtaganden (finansförvaltning) 79,9-21,5-0,9 20,6 Verksamhetens kostnader , , ,1-67,1 Skatteintäkter 1 643, , ,7 59,8 Bidrag och avgifter utjämningssystem 158,0 159,6 165,3 5,7 Finansnetto -39,1-43,5-41,5 2,0 Årets resultat 81,0 40,0 40,4 0,4 Kommunens budgeterade resultat uppgår till +40 mnkr och ligger således i linje med det av fullmäktige uppsatta resultatmålet. Med hög sannolikhet kommer systemet för skatteutjämning att reformeras, effekten för Värmdö kommun beräknas bli positiv, + 15 mnkr jämfört med nuvarande system. Skatteutjämningen syftar till att jämna ut kommunernas förutsättningar och behov av att ta ut kommunalskatt, i det perspektivet tas tillskottet tillvara i form av en skattesänkning. Utdebiteringen sänks med 17 öre från 20:08 till 19:91. Utgångspunkten för budget är kommunfullmäktiges budget Nettoramarna uppräknas generellt med 2 %, vilket ger nämnder och verksamhet utrymme att täcka kostnadsfördyringar (löner och inflation). Även intäkterna förutsätts öka med 2 %. Några generella besparingskrav ställs inte i budget. Nämnderna ges utrymme för volymökningar inom pengsystemen, även vissa andra verksamheter får volymkompensation. Utgångspunkten är den befolkningsprognos som arbetats fram under våren 2013, med en befolkningsökning för Värmdö kommun med 483 personer 2013 och ytterligare 567 personer (se bilaga 2, Befolkningsutveckling). Befolkningstillväxten har de senaste åren varit ganska måttlig, ökningen i slutet av 2012 var osedvanligt låg. Prognosen är osäker och mot denna bakgrund beräknas kommunens skatteintäkter i budget utifrån en befolkningsökning på 350 invånare från november 2012 till november Under uppgår investeringarna exklusive exploateringsprojekt till sammantaget 474 mnkr, fördelat på lokalförsörjningsplan 272 mnkr, varav 175 mnkr avser Porslinsfabriken ett kulturhus, taxefinansierad verksamhet 111 mnkr och övriga investeringar 91 mnkr. Noteras bör att det dessutom finns tidigare beslutade investeringar, som i en del fall kommer att sträcka sig över planperioden. För projektet Framtidens Gustavsberg beslutas en separat projektbudget (bil. 6b). Internräntan sänks med 0,4 % till 2,5 %, i linje med sänkta marknadsräntor och enligt SKL:s rekommendation. 15
19 Driftbudget (exkl produktionen) Resultatbudget (mnkr) KF Budget 2013 Budget kostnader Budget intäkter Budget netto Förändring /2013 Kommunfullmäktige mm. -6,0-7,5 0,0-7,5-1,5 Överförmyndarnämnden -2,1-3,6 1,0-2,6-0,5 Kommunstyrelsen -98,1-331,0 228,7-102,3-4,2 Kommunstyrelsen / Fastighetsutskottet -20,0-20,0 0,0-20,0 0,0 Finansieringsnämnd för utbildning , ,3 93, ,9-42,3 Kultur- och fritidsnämnden -96,6-112,1 11,5-100,6-4,0 Socialnämnd -262,3-379,7 100,9-278,8-16,5 Finansieringsnämnd för äldreomsorg -207,7-261,1 41,0-220,1-12,4 Bygg-,miljö- och hälsoskyddsnämnd -6,5-30,6 22,7-7,9-1,4 Samhällsplaneringsnämnd, skattefin. -46,7-106,5 55,1-51,4-4,7 Nämndernas nettokostnader , ,5 554, ,2-87,7 Pensionsutbetalningar, premier, mm -23,5-24,5 0,0-24,5-1,0 Pensionsskuldsförändring -7,8-7,0 0,0-7,0 0,8 Löneskatt mm -7,6-6,5 0,0-6,5 1,1 Fastighetsskatt mm -0,3-1,0 0,0-1,0-0,7 Intern ränta 50,1 0,0 45,0 45,0-5,1 Riskpremie fastigheter 20,0 0,0 18,6 18,6-1,4 Övriga intäkter 2,0 0,0 1,0 1,0-1,0 Statsbidrag maxtaxa och kvalitetsbidrag 21,1 0,0 20,3 20,3-0,8 Infrastrukturstöd skärgård -6,2-6,4 0,0-6,4-0,2 Framtidens Gustavsberg 0,0-1,5 0,0-1,5-1,5 Driftbidrag Porslinsmuseet -2,6-3,1 0,0-3,1-0,5 Driftbidrag Gustavsbergsbadet -11,4-9,8 0,0-9,8 1,6 Centralt avsatt utrymme, volymer -13,0-13,0 0,0-13,0 0,0 Centralt avsatt utrymme, konjunktur -10,7-13,0 0,0-13,0-2,3 Centralt avsatt utrymme, löner ,6 0,0 0,0 0,0 31,6 Verksamhetens nettokostnader , ,2 639, ,1-67,1 Kommunalskatt 1 704,9 0, , ,7 59,8 Summa skatteintäkter 1 704,9 0, , ,7 59,8 Inkomstutjämningsbidrag 44,4 0,0 23,8 23,8-20,6 Kostnadsutjämningsbidrag 56,7 0,0 84,7 84,7 28,0 Kostnadsutjämningsbidrag, eftersläpning 1,5 0,0 0,0 0,0-1,5 Regleringsposten 9,5 0,0 7,7 7,7-1,8 Kommunal fastighetsavgift 78,1 0,0 84,4 84,4 6,3 LSS-utjämningen -30,6-35,3 0,0-35,3-4,7 Summa utjämningssystemet 159,6-35,3 200,6 165,3 5,7 Finansiella intäkter 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Finansiella kostnader -50,0-48,0 0,0-48,0 2,0 Summa finansnetto -43,5-48,0 6,5-41,5 2,0 Årets resultat exkl VA och RH 40, , ,9 40,4 0,4 16
20 Investeringsbudget, ramar Kommunens totala investeringar (mnkr) Budget Ram 2015 Ram 2016 Summa Lokalförsörjningsplan 272,0 55,0 107,5 434,5 Kommunen exkl. taxefinansierad verksamhet 91,1 86,9 86,7 264,7 Kommunen taxefinansierad verksamhet 111,0-22,6 10,2 98,6 Totalt 474,1 119,3 204,4 797,8 Lokalförsörjningsplan (mnkr) Budget Ram 2015 Ram 2016 Summa Förvaltningslokaler 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetslokaler 272,0 55,0 107,5 434,5 Totalt 272,0 55,0 107,5 434,5 Kommunens investeringar (mnkr) Budget Ram 2015 Ram 2016 Summa Kommunstyrelse Ledningsstab & Uppdragsavd 47,0 42,0 42,0 131,0 Kultur- och fritidsnämnd 6,0 3,0 3,0 12,0 Samhällsplaneringsnämnd Skattefinansierad 38,1 41,9 41,7 121,7 verksamhet Samhällsplaneringsnämnd RH 18,2 41,2 1,2 60,6 Samhällsplaneringsnämnd VA 92,8-63,8 9,0 38,0 Totalt 202,1 64,3 96,9 363,3 Exploateringsprojekt (mnkr) Budget Budget 2015 Ram 2016 Ram Total projekt Utgifter 22,2 18,8 17,7 58,7 131,6 Inkomster -7,5-19,0-22,8-49,3-122,9 Totalt 14,7-0,2-5,1-9,4-8,7 17
21 Finansieringsbudget Budget (mnkr) Skattefinansierad verksamhet Taxefinansierad verksamhet Den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 0 0 Specifikation Skattefinansierad verksamhet Taxefinansierad verksamhet Den löpande verksamheten Årets resultat Avskrivningar Avsättning till pensioner (inkl skatt) 14 0 Summa Investeringsverksamheten Investeringar enligt kalkyl VA-anslutningsavgifter enligt kalkyl 0 49 Summa Finansieringsverksamheten Nya lån varav outnyttjat utrymme enligt tidigare beslut varav beslut i års budget Balansbudget Balansbudget (mnkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 529 Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Ingående eget kapital 813 Årets resultat 40 Summa eget kapital 853 Avsättningar Avsättningar för pensioner 214 Summa avsättningar 214 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 300 Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder
22 Utgångspunkter ekonomisk strategi Utgångsläge Värmdö kommuns ekonomi visar styrkor, men har även svaga punkter. Ett styrkebesked är att kommunen under ett flertal år har haft en ganska stabil resultatutveckling. Rensat från engångshändelser har det ekonomiska resultatet mestadels pendlat mellan + 40 och + 50 miljoner kr per år, d v s strax över det finansiella mål kommunen satt upp på + 40 mnkr, exklusive reavinster. Kostnadsutvecklingen balanseras väl av tillväxten på intäktssidan. Den stabila resultatutvecklingen är viktig inte minst för att klara en acceptabel egenfinansiering av kommunens investeringar. Detta är i sin tur angeläget för att hålla tillbaka ökningen av kommunens skuldsättning. Kommunen har en förhållandevis hög låneskuld, ca 1,5 miljarder kr, och soliditeten är ungefär hälften, 24 %, jämfört med genomsnittet i kommunsektorn. Det är effekten av en lång historia med omfattande investeringar och relativt låg egenfinansieringsgrad. I nuläget är bilden sammansatt, investeringstakten i den skattefinansierade verksamheten har under några år varit relativt måttlig. Parallellt pågår emellertid en kraftig utbyggnad av vatten och avlopp, senast år 2012 med ca 150 mnkr. Den sammantagna effekten blir att kommunens banklån fortsätter att öka. Detta gör att kommunen är sårbar för förändringar inom finansmarknad och när det gäller ränteutvecklingen. Fullmäktige har mot denna bakgrund för ett tag sedan beslutat att kommunens soliditet långsiktigt ska stärkas. Framtidsutsikter Värmdö kommuns ekonomiska förutsättningar framöver sammanfaller rätt väl med den kommunala sektorns utsikter i allmänhet. Trots den ganska svaga konjunkturutvecklingen utvecklas skatteintäkterna hyggligt, samtidigt ökar det demografiska trycket åren framöver. Det gör att SKL tror att kommunernas ekonomiska resultat faller successivt under kommande år, om inte kraftfulla åtgärder vidtas. I regeringens vårproposition lanserades inte några förslag om mera generella statliga pengar till kommunerna. Det förefaller ganska troligt att regeringen i höstbudgeten kommer att initiera stimulansåtgärder i någon form; frågan är om det blir några förslag som gynnar kommunsektorn eller om regeringen gör andra prioriteringar, såsom t ex skattelättnader. Kommunstyrelsen ser inte någon grund för att lägga in mera statliga pengar i budgetförslaget, och avstår således från det. Regeringen avser att i september lägga fram en proposition rörande förändringar av systemet för skatteutjämning, inriktningen är att riksdagen behandlar frågan före årsskiftet. Sannolikheten för att reformen träder i kraft får betraktas som tämligen hög, därför har effekterna inarbetats i kommunstyrelsens budgetförslag. Enligt beräkningarna blir utfallet för Värmdö 15 mnkr bättre än i nuvarande system. Skatteutjämningen syftar till att jämna ut kommunernas förutsättningar och behov att ta ut kommunalskatt, i det perspektivet tas tillskottet tillvara i form av en skattesänkning. Närmare bestämt med 17 öre till 19:91. 19
23 I linje med intentioner från staten har avsikten varit att hemsjukvården i Stockholms län ska kommunaliseras inom några år. Läget har dock blivit mera osäkert under senare tid och frågan om eventuellt genomförande får nu betraktas som öppen. Mer om de ekonomiska förutsättningarna för Sveriges kommuner går att läsa om bl a i avsnittet Omvärldsfaktorer. Strategi Budgetarbetet handlar visserligen konkret om budgetåret,, men perspektivet måste ändå vara långsiktigt. Kommunen kan inte dra på sig kostnader, som den långsiktigt inte kan bära. Möjligen kommer kommunerna att få s k AFA-pengar även 2013 (återbetalning av premier), men det handlar endast om engångsintäkter, som bör gå till att reducera låneskulden. Kommunen bör, utifrån försiktighetsprincipen, vara återhållsam med stadigvarande kostnadsökningar. Det gäller att värna kärnan i verksamheten och att i första hand ha beredskap för de volymförändringar som blir följden främst av den demografiska utvecklingen, vilket budgetförslaget för tar höjd för. Exempelvis ges rejäla ramtillskott beroende på att antalet grundskoleelever blir flera och att antalet äldre ökar. Likaledes tillförs socialnämnden resurser för nytt gruppboende i Västra Mörtnäs och samhällsplaneringsnämnden erhåller utökade driftmedel kopplat till att kommunen bygger flera gång- och cykelvägar. Emellertid minskar underlaget också i några fall, t ex sjunker antalet gymnasieelever, något som kräver anpassning i verksamheten. Samtidigt görs prioriteringar av framförallt utbildning, skolpengen avseende grundskolan och förskola höjs markant, både i form av generella uppräkningar och specifika satsningar på att stärka behörighet och kompetens samt matematiksatsning. Inom kultur och fritid avsätts ytterligare medel för bl a kulturskola, under socialnämnden förstärks fälttjänsten. För utbyggt bredband avsätts särskilda medel, vidare reserveras pengar för projektering av hamnområdet. För Upplevelsecentrum i Porslinsfabriken budgeteras en investering om 175 mnkr, behovet av driftmedel kommer att preciseras i samband med att projektet behandlas i särskild ordning i fullmäktige. Parallellt beslutas om kostnadseffektivisering inom kommunens stödfunktioner. Bl a ställs i budgeten krav på sänkta kostnader inom kommunens förvaltning av fastigheter, med inriktningen att verksamhetens internhyror på sikt ska bli lägre. VA-utbyggnaden är fortsatt prioriterad, investeringstakten snabbas upp ytterligare under perioden Lokalinvesteringarna innebär bl a viss ommöblering jämfört med tidigare planering. Skulle kommunen längre fram bestämma sig för att sälja vissa fastigheter kan några av investeringarna bortfalla. Ram inte detaljbudget Detta är en rambudget för, syftet är inte att lösa alla specifika budgetfrågor i detta beslut. Detaljerna hanteras i detaljbudgeten. Respektive nämnds ram har i budgeten avvägts utifrån en helhet, vad som kan vara skäligt att avsätta av kommunens totala kaka. Det är inte säkert att rambudgeten fångar in alla 20
24 kostnadsförändringar som kan tänkas uppkomma. Därför har nämnderna en mycket viktig uppgift att i detaljbudgeten prioritera (och omprioritera) inom ramen. Inriktningen är att respektive nämnd fattar sitt beslut om detaljbudgeten senast i november månad. Därför rekommenderas att detaljbudgetarbetet inom varje kontor påbörjas snarast efter sommaren, utifrån den grund som kommundirektörens budgetförslag utgör, för senare komplettering med förändringar, beslutade av kommunfullmäktige. Verksamhetens kostnader Värmdös höga kommunalskatt, jämfört med kommunerna i Stockholms län, har framförallt två förklaringsvariabler, dels räntorna på den höga låneskulden dels att några tunga kärnverksamheter har förhållandevis höga kostnader (relativt standardkostnaden) jämfört med länet. Värmdö har närmat sig genomsnittet under senare år, men skillnader kvarstår alltjämt inom t ex äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen. Ambitionen bör vara att långsiktigt och stegvis närma sig medelvärdet för övriga kommuner. Ekonomiska obalanser i verksamheten Under flera år har nämnderna sammantaget visat relativt kraftiga underskott jämfört med budget, senast i bokslut mnkr. Underskotten återfinns till stor del inom Utbildningsstyrelsen och Vård- och omsorgsstyrelsen, vars resultat i princip är den aggregerade effekten av resultatenheternas utfall. Dessa har visserligen rätt att balansera över- och underskott över tid, men ändå måste kommunen vara ytterst vaksam på utvecklingen utifrån helheten. BUP indikerar ett bättre budgetutfall än 2012, dock alltjämt underskott, vilket inte är tillfredsställande. En viktig signal inför är Håll Budget! Den är grundläggande för att kunna upprätthålla en ekonomi i balans men den är också viktig av demokratiska skäl, d v s att politiskt fattade beslut rörande ramar och pengnivåer ska vara gränssättande. Man ska ha i medvetande att beslutade nivåer för peng och ersättning också i princip gäller för enskilda alternativ och som inte har möjlighet att rekvirera krediter från kommunen. Taxefinansierad verksamhet En annan viktig fråga är VA-ekonomin kopplad till den ambitiösa utbyggnaden i kommunen. Det är av största vikt att kommunen har fokus på resultatutvecklingen både på kort och lång sikt och en beredskap för att vidta korrigerande åtgärder. Det gäller inte minst att se till att intäktsflödet, i form av brukningsavgifter från nya abonnenter, håller någorlunda jämna steg med ökade kapitalkostnader. F n befinner sig VA-verksamheten i en resultatmässig svacka, prognosen för 2013 är ett resultat på ca 7,5 mnkr, för underskott på liknande nivå. Från år 2015 är dock inriktningen att nå ett plusresultat med några miljoner kr. Kommunen är inne i en fas då antalet nya anslutningar är förhållandevis få, samtidigt är investeringarna i huvudledningar omfattande. Samhällsplaneringsnämnden söker lösningar för att öka möjligheterna till anslutning. Kostnadstrycket lindras något i och med att kommunen sänker internräntan från 2,9 % till 2,5 %. Budgetförslaget innebär att 21
25 brukningstaxan höjs med 2,5 %, däremot bibehålls anläggningsavgiften på nuvarande nivå. Renhållningstaxan sänks med 5 %. Allmänna ramförutsättningar Värmdö kommun har hanterat löne- och inflationsjustering av budgetramarna på varierande sätt genom åren. För 2012 och 2013 reserverades medel för löneökningar i en central reserv, sedermera har medlen utfördelats till nämnder och resultatenheter, i vissa fall i flera steg. Det har visat sig ganska komplicerat för budgetansvariga att förhålla sig till och överblicka. I och med budget sker en förenkling, i och med att budgetramarna uppräknas en gång för alla, i årsbudgeten. Uppräkningen är 2 %. Ingen central lönereserv avsätts, någon särskild lönekompensation under löpande budgetår kommer inte att fördelas. Sett utifrån de löneavtal som gäller och den inflationstakt som spås, torde nivån 2 % sammanvägt utgöra en ganska god kompensation för verksamhetens kostnadsfördyringar. Befolkningstillväxt För en snabbväxande kommun som Värmdö utgör befolkningsutvecklingen en viktig faktor i den ekonomiska planeringen. Kortsiktigt är invånarantalet den 1 november av särskilt stor betydelse, eftersom det är avgörande för skatteunderlaget påföljande år. Under senare år har den årliga befolkningstillväxten legat i genomsnitt på ca 500 invånare. Varje år har det verkliga utfallet underskridit respektive års befolkningsprognos. Den prognos, som togs fram under våren, indikerar en fortsatt årlig ökning på ca 500 invånare de närmaste åren, utifrån denna har budgetförslagets volymökningar beräknats. Däremot beräknas kommunens intäkter (skatt och utjämning), enligt försiktighetsprincipen, utifrån en ökningstakt på årsbasis på 350 invånare. De senaste befolkningssiffrorna (månadsskiftet augusti-september 2013) indikerar att utvecklingen matchar denna försiktiga beräkning ganska väl. Beredskap för volymvariationer, konjunkturutveckling mm Den osäkerhet, som berörts ovan, måste kommunen ha en beredskap att hantera. Osäkerheten rör bl a utvecklingen av efterfrågan på kommunala tjänster. Fullmäktiges beslut om peng på ett flertal områden innebär att fullmäktige har volymansvaret för en dominerande del av den kommunala verksamheten. Det kräver i sin tur att kommunen har en beredskap för volymvariationer. I budget för avsätts 13 mnkr i volymreserv. Beloppet ska ses mot bakgrund av att kommunens pengstyrda verksamheter uppgår till ca 1 miljard kronor. I budgeten finns en utveckling av modeller för volymkompensation, t ex införs en volymmodell för ensamkommande flyktingbarn. Även på den samhällstekniska sidan har påbörjats ett tänkesätt rörande volymförändringar. Inom äldreomsorgen sker en förskjutning av vårdbehovet uppåt i åldrarna, varför det i budgeten fastslås att volymkompensationen hädanefter kopplas till antalet äldre 85 +, i stället för som hittills 80 år och äldre. Osäkerheten kring konjunkturutvecklingen har i allra första hand bäring på prognoserna för skattekraft och skatteutjämning samt befolkningsutvecklingen. Exempelvis motsvarar en procents förändring av skatteunderlaget 17 mnkr. För att kunna parera händelseutvecklingen har i budget avsatts en central 22
26 konjunkturreserv om 13 mnkr (summan motsvarar knappt en procents förändring av skatteunderlaget). För bidrag till dotterbolaget Gustavsbergsbadet AB avsätts 9,8 mnkr, en minskning med 1,6 mnkr jämfört med För Gustavsbergs Porslinsmuseum AB avsätts 3,1 mnkr, 0,5 mnkr högre än
27 Bilaga 1 Omvärldsfaktorer Långsam återhämtning Flera olika bedömare har nyligen lagt sin syn på såväl den ekonomiska utvecklingen globalt som svensk ekonomi. I allmänhet ser man förutsättningar för en återhämtning. USA står inför ett stabilt tillväxtlyft, vilket också ger eurozonen bättre förutsättningar att återskapa ekonomisk stabilitet. Frekventa brandkårsutryckningar kan ersättas med ett långsiktigt arbete med att normalisera inflationstakt och att förebygga att finansiella obalanser åter byggs upp. I de s k OECD-länderna kan BNP-tillväxten väntas stiga från i år, 2013, drygt 1 procent till mellan 2 och 3 procent och När det gäller svensk ekonomi förväntas en konjunkturvändning inom en ganska snar framtid, mot bakgrund av ett ökat förtroende hos hushåll och företag. Ekonomin stimuleras av skattesänkningar och låg ränta. BNP-tillväxten tar fart, efter några år av svag utveckling. Inflationen hålls nere, beroende på lågt resursutnyttjande i Sverige och i omvärlden. I år, 2013, är den i princip 0, nästa år ca 1 procent. Låg inflation borgar för låg reporänta. En sänkning jämfört med nuläget, 1,0 procent, skulle kunna vara motiverad, men Riksbanken är oroad för hushållens ökade skuldsättning, en sänkning är således inte att vänta. Så småningom, i perspektivet av en förstärkt konjunktur, kan vi räkna med höjd ränta, kanske under, möjligen inte förrän i början av För Värmdö kommun, med hög låneskuld, innebär en procents räntehöjning långsiktigt drygt 15 mnkr i ökade årliga kostnader. På en punkt, arbetslösheten, finns divergerande uppfattningar. Flera prognosmakare indikerar försiktigt sjunkande arbetslöshet nästa år, men det är en osäker profetia. Det faktum att företag har behållit arbetskraft i lågkonjunktur begränsar utsikterna för ett sysselsättningslyft, den kan göra att arbetslösheten faktiskt stiger något under. Regeringen har i år genomfört ofinansierade reformer på ca 25 miljarder kr, och man kan räkna med ytterligare ofinansierade reformer inför. Emellertid, om överskottsmålet ska uppnås över tid kommer det att krävas motsvarande besparingsåtgärder i framtiden. Avtalsrörelsen ser ut att ha landat ganska väl. Treåriga löneavtal har slutits för stora delar av arbetsmarknaden och industrins avtal har i huvudsak fungerat som riktmärke. Inom den kommunala sektorn har nya löneavtal tecknats under 2013 med bland annat Kommunal, Vision och Akademikerförbundet SSR. Förhandlingarna berör strax över anställda i kommuner, landsting och regioner. För avtalet med Kommunal är utfallet enligt SKL:s beräkning ca 6,8 procent för hela den treårsperiod som avtalet gäller. 1
28 Bilaga 1 Relativt god real tillväxt i skatteunderlaget Kommunernas skatteunderlag förväntas skatteunderlaget växa relativt väl under perioden. Dock sker en viss inbromsning 2013 och, jämfört med 2012, pga den försvagade arbetsmarknaden. Dessutom väntas indexeringen av de inkomstberoende pensionerna bli negativ, vilket innebär lägre inkomster för många pensionärer. Det reala skatteunderlaget gynnas av att löner utgör en större andel av skatteunderlaget, dvs kommunernas intäktssida, relativt kommunernas kostnader, då lönerna ökar snabbare än övriga priser. Skatteunderlagets tillväxt: Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, Ekonomirapporten april 2013 Skatteintäkter Värmdö kommun baserar sina skatteberäkningar på prognoser från SKL. Tabellen nedan visar skatteunderlagsutvecklingen under perioden SKL:s prognos över skatteunderlagstillväxten, daterad den 24 april 2013: Skatteunderlag (SKL) 4,1 3,4 3,2 4,0 4,7 Skatteintäkterna för i Värmdö har beräknats utifrån en befolkningsökning på årsbasis på 350 invånare. Den skatteprognos som presenterades i mitten av augusti 2013 innebar i stort sett ingen förändring de aktuella åren, och påverkar därför inte kommunens beräknade skatteintäkter. 2
Preliminär budget 2015
Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska
C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal
Delårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009
Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning
Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31
Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012
Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens
Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd
Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde
Budget 2015 med plan 2016 2017
Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott
Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan
JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun
Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009
AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...
Granskning av årsredovisning 2009
Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår
1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument
1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig
Budget 2016, plan 2017-2018
Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018
Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014
SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets
Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse
Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623
Månadsuppföljning per den 30 april 2014
20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016
2014 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare...
1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101
1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4
1. Kommunens ekonomi... 4
Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller
Förslag till mer flexibla budgetperioder
Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra
Månadsuppföljning per den 30 september 2013
16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
LUP för Motala kommun 2015 till 2018
LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens
Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka
Antagen av KF 2008-04-10 (Justerade redaktionella detaljer i denna text 2008-08-14 av Håkan Hambeson) Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Kungälvs kommuns
god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.
2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att
DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011
DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens
Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014
Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall
Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet
Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och
Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13
Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för
Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen
Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det
Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar
Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar
Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31
Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.
Britta Carlén och Anders Schagerholm
DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-10-01 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Anna Johansson (c) Anders
GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT
GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.
Månadsuppföljning. November 2012
A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna
Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017
2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen
Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe
Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga
Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.
Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner
Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun
Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun 14 februari 2013 Innehåll Sammanfattning...1 1. Inledning...2 2. Budgetprocessen...3 3. Revisionell bedömning...7 Sammanfattning På uppdrag av kommunens
Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd
Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,
Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world
Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget
Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.
Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en
Förutsättningar och omvärldsbevakning
Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning
VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL
VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL ORSA KOMMUNS VÄRDEGRUND I vår kommun värnar vi de mänskliga rättigheterna och barns och ungdomars speciella rättigheter. Det innebär att alla i kommunen bemöter andra med öppenhet,
GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016
GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 Anders Nilsson Jonas Eriksson Mona Fridell 2016-01-22 Vilka av Sveriges 290 kommuner är mest lika GOTLAND Det beror på om man vill göra en övergripande
Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014
Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna
Förslag till budget 2007
Förslag till budget 2007 -för ett grönare Sollentuna Budget och verksamhetsplan Sollentuna kommun 2007 -förslag till beslut Det är viktigt att vi som lever nu inte lever över våra tillgångar. En god ekonomisk
SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar
Utförsbacken Oskarshamns ekonomi under 2000-talet Nima Sanandaji April 2010 www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667560&flik=4 SlösO Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Författaren och Timbro 2010 ISBN
Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden
Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid
Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016
Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu
2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget
Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall
Revisionsrapport* Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Täby kommun September 2007 Peter Sundström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 3 Granskning av
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016
2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden
Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008
Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3
Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland
www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.
Budgetdirektiv. Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20
Budgetdirektiv Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20 Budgetdirektiv, Kungälvs kommun, 2016 med utblick mot 2019 De av Kommunfullmäktige fastslagna målen för mandatperioden gäller. 1. I Kungälv
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut
sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om
Förslag till budget 2015
Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...
Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012
Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren
Enhetsplan 2016. Biblioteket
Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar
Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utfallsprognos per 31 mars 2015
Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos
12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens
Granskning av årsredovisning 2012
www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2
8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14
Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt
Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.
2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell
Några övergripande nyckeltal
www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet
KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS
2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018
Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29
Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07
12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens
Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.
I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.
Budget- och verksamhetsplan 2014
Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs
Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)
Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan
Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick 2017-2020. Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare år 2035
Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick 2017-2020 Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare år 2035 Kommunens vision och övergripande mål Efter valet startade ett
BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012
BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen
Månadsrapport maj 2014
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning
DINA PENGAR 2013 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Så kan vi lägga 2013 bakom oss och återigen glädjas åt ett positivt resultat. Positiva resultat stärker
ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.
ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista
2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015
Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt
Granskning av årsredovisning 2012
www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...
Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport
Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier
Västra Kommundelarna - Handlingsplan
BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671
Granskning av socialnämndens verksamhet
Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2
Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö. Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2013-02-04 Sammanträde med: Ledningsutskottet Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15 Verksamhet-
Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11
Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5
Delårsrapport T1 2013
130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,
Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Förslag till revidering av drittbudget 2014
Handläggare: Marie Eriksson/Hans Ivarsson Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Reviderad driftbudget 2014 godkänns Förslag till beslut Förslag till revidering av drittbudget 2014 Nedan följer kommentarer
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 3 2.1 Åtgärder
Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134
Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar
1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.
Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar
UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6