Vänsterpartiets förslag till budget för Ludvika kommun Driftbudget 2019 och investeringsplan
|
|
- Mats Bengtsson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Vänsterpartiets förslag till budget för Ludvika kommun Driftbudget 2019 och investeringsplan
2 Sida 1 av 11 Innehåll Förord Driftbudget Investeringar, sammanställning Generella beslut Resultat- och finansbudget Strukturplan Förord En budget som skapar förutsättningar för ett rättvisare och bättre Ludvika för alla. En budget som prioriterar sysselsättning, klimatomställning och välfärd. Så beskriver man bäst Vänsterpartiets förslag till budget för Ludvika kommun år 2019 och de investeringar vi vill se de kommande åren. Budgeten är det främsta redskap man som kommunpolitiker har för att styra den kommunala verksamheten. För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att presentera en väl genomarbetad budget där vi visar kommunens innevånare hur vi skulle prioritera kommunens resurser om vi fick bestämma. Vi törs lova att denna budget är mer genomarbetad och presenteras på ett tydligare sätt än den budget som den styrande majoriteten kommer presentera. Det är också en budget som satsar offensivt för att möta de utmaningar som kommunen står inför. Vi tror inte att nedskärningar inom välfärden är en väg framåt. Tvärtom. När majoriteten föreslår ogenomtänkta nedskärningar som slår hårt mot välfärden väljer vi satsningar som stärker välfärden och långsiktiga strukturella förändringar i kommunen som skapar ekonomiskt utrymme för fortsatta välfärdssatsningar. Ett område där vi satsar väldigt tydligt i denna budget är inom arbetsmarknadsåtgärder. Totalt satsar vi ca 13 miljoner kronor under 2019 för att vända trenden med ökande kostnader för försörjningsstöd och för att skapa en meningsfull sysselsättning och förutsättningar för jobb åt alla. Vi väljer också att prioritera skola och äldreomsorg. I förslaget till uppräknad driftsram för Vård- och omsorgsnämnden föreslår förvaltningen att kommunen under 2019 stänger ett äldreboende för att spara 8 miljoner kronor per år. En sådan besparing motsvarar ungefär 25 årsarbeten inom äldreomsorgen. Risken är överhängande att det är Säfsgården i Fredriksberg man tänker stänga. Det vore en katastrof för Fredriksberg om 25 arbetstillfällen försvann, samtidigt som man skulle försämra förutsättningarna för hemtjänsten i Fredriksberg med en sådan åtgärd. Vänsterpartiet ger i sitt budgetförslag Vård- och omsorgsnämnden täckning för att behålla alla särskilda boenden, och ger kompensation för en realistisk löneökning. Vi tänker inte sänka bemanningen i den redan hårt ansatta äldreomsorgen.
3 Sida 2 av 11 I denna budgetpresentation hittar du våra förslag till investeringar och vårt förslag till fördelning av driftsmedel mellan de olika nämnderna. Inom varje område finner du kommentarer som beskriver våra förslag. Vi presenterar också förslag på uppdrag till de kommunägda bolagen, en finansbudget samt vårt förslag till hur kommunen de kommande åren ska kunna göra strukturella besparingar för att skapa ökat utrymme för vår gemensamma välfärd. Det här är en budget för ett Ludvika för alla. Lars Handegard Gruppledare Sammanställning av driftsbudget 2019 Sammanställning av vårt förslag till rambudget för respektive kommunal verksamhet Se längre ner i dokumentet för en utförlig presentation av våra ändringsförslag jämfört med uppräknad ram. Ramområde Uppräknad ram Vänsterpartiets förslag Revisionen Kommunstyrelsen VBU Kulturskolan Räddningstjänsten Social- och utbildning Social välfärd (IFO) Vård- och omsorg Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad 0 0 (taxefinansierat) Kultur- och fritid Budgetreservation Strukturplan Totalt = Avser medlemsbidrag till kommunförbund. Hamnar budgetmässigt under kommunstyrelsen budget som totalt blir tkr med vårt budgetförslag. 2 = De av våra förslag på strukturella besparingar som ger ekonomisk effekt 2019 finns inarbetade i respektive nämnds budgetram. Beskrivning av dessa framgår av nedanstående rambeskrivningar. Revisionen Uppräknad ram
4 Resursförstärkning revision I takt med att kommunen bolagiserar mer verksamhet blir det nödvändigt att öka anslagen till revisionen. Därför föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget för Sida 3 av 11 Vänsterpartiets ramförslag Kommunstyrelsen Uppräknad ram Besparingar in kommunstyrelsens förvaltning (KSF) Sänkta kostnader IT, kommunövergripande avtalsöversyn, återhållsamhet inköp varor och tjänster, effektiviseringar och ökad centralisering inom bland annat IT. Ökad köptrohet Kommunövergripande arbete med att styra fler inköp genom upphandlade avtal. Besparing budgeteras på kommunstyrelsen med kommer i praktiken fördelas över kommunens olika verksamheter. Effektivare fordonsflotta med färre fordon Genomlysning av kommunens fordonsflotta. Inrättande av bilpool för att minska antalet fordon. Åtgärder för att öka kollektivt resande och minska hyra av bilar. Projektmedel för effektivare och fossilfri fordonsflotta Projektmedel för att ta fram konkret plan för hur kommunens fordonsflotta kan bli fossilfri till år 2022 samt hur kommunen kan skapa en mer effektiv fordonsflotta med färre fordon samt öka användningen av kollektiva färdmedel. Fixartjänst för ökad trygghet i Ludvika kommun Inrättande av en så kallad fixartjänst som hjälper äldre med enklare sysslor i hemmen. Exempelvis byte av gardiner, glödlampor och liknande. Leder till färre fallolyckor. Viktig åtgärd för att uppnå målet om att Ludvika ska vara en bra kommun att leva i Genom AME vill vi att kommunstyrelsen i första hand söker en lösning där fixartjänsten upphandlas från ett icke-vinstdrivande socialt företag. Denna satsning är också en arbetsmarknadssatsning. Arbetsmarknadssatsning Kraftfull satsning på jobbskapande åtgärder. Denna satsning gäller utöver de medel som anslås i budget för Ludvikamodellen (VBU) samt Fixartjänst (kommunstyrelsen) och matdistribution (vård- och omsorg) Avrudning - 79
5 Sida 4 av 11 Vänsterpartiets ramförslag Västerbergslagens Utbildningsförbund (VBU) Uppräknad ram Korrigering uppräknad ram med fördelning 75 / 25 Uppräkning av årets resultat på VBU med 1%, och fördelning av alla kostnader med 75% Ludvika 25% Smedjebacken ger tkr i kostnad för Ludvika. Ökade anslag för Ludvikamodellen För att VBU ska klara sina delar av arbetsmarknadssatsningen Ludvikamodellen behöver man extra anslag. Vänsterpartiet föreslår ett tillskott på 5.8 MSEK under Vänsterpartiets ramförslag Kulturskolan Uppräknad ram Avrundning Vänsterpartiets ramförslag Räddningstjänsten Uppräknad ram Inga korrigering, enligt avtal RDM 0 Vänsterpartiets ramförslag Social- och utbildning (skola/förskola) Uppräknad ram Hyresökning Solviksskolan Full kostnadstäckning för den nya skolan Förstärkning förskola Resurser för ökat antal förskoleplatser Förstärkning grundskola
6 Sida 5 av 11 Resurser för ökat elevantal i grundskolan Avrundning - 10 Vänsterpartiets ramförslag Social välfärd (IFO) Uppräknad ram Besparing genom Ludvikamodellen Genom den satsning som görs på VBU samt det ökade fokus på att sänka de sociala kostnaderna inom kommunstyrelsen Besparing genom V:s extra satsning på arbetsmarknad Utöver anslagna medel för Ludvikamodellen kommer Vänsterpartiets föreslagna extrasatsning leda till ytterligare sänkningar av sociala kostnader. Jobbsatsning KS (6 MSEK) samt satsningar på matdistribution och fixartjänst Ökat anslag familjehem Täckning för ökade kostnader för familjehem. Fokus på att hitta fler familjehem i Ludvika Ökat anslag placeringar Förstärkning av budget för ökade placeringskostnader Ökat anslag försörjningsstöd, netto Täckning för de delar av de ökade kostnader för försörjningsstöd som de olika jobbskapande åtgärderna inte löser under Vänsterpartiets ramförslag Vård- och omsorg Uppräknad ram Hyressänkning Biskopsgården I samband med att kommunen köpte Biskopsgården från Landstinget lovade fastighetsbolagets ordförande Ingvar Henriksson (S) att vårdoch omsorg skulle få hyran sänkt med 1 miljon per år. Hittills har hyran inte sänkts, men vi förväntar oss att löftet uppfylls från årsskiftet Årets resultat Vård- och omsorg förväntas gå med ca 3 miljoner plus Detta räknar vi av på ramen för 2019.
7 Minskade kostnader genom fixartjänst Genom att införa en kommunal fixartjänst (genom upphandling av socialt företag) kan kostnader för korttidsplatser och hemtjänstinsatser sänkas. Minskade kostnader genom fasta jobb Genom att öka andelen personal med fasta jobb kan Vård- och omsorg spara pengar. I dag utförs mer än 10% av all arbetad tid av timvikarier. Denna karusell med timvikarier kostar stora pengar varje år. Både i form av administration och stor personalomsättning som leder till kostnader för introduktion Sida 6 av 11 Detta ligger i linje med den V-motion som kommunfullmäktige har bifallit (En arbetsgivare att lita på) Kompensation löneökningar Ökade anslag för att kompensera att man endast räknat upp lönekostnader med 1%. Görs ingen uppräkning kommer detta kräva personalminskningar, något som vore förödande för den redan lågt bemannade äldreomsorgen i Ludvika kommun. Bevarande av alla särskilda boenden I uppräknad ram ligger, förutom personalbesparingen på ca 4 MSEK på grund av för lågt uppräknade personalkostnader också en besparing på 8 miljoner genom stängning av ett särskilt boende Innan Ludvika kommun köpte Biskopsgården hade det varit ett utmärkt ställe att stänga. Då hade kommunen kunnat spara ca 6 MSEK per år på sänka lokalkostnader. Nu äger kommunen alla lokaler där det bedrivs särskilt boende, och ska 8 miljoner per år sparas på att stänga ett boende så är det uteslutande personalkostnader man måste spara på. I de diskussioner som förts om nedläggning är Säfsgården det som oftast nämns. Att lägga ner Säfsgården och spara 8 miljoner på kommuntotalen kräver att omkring 25 årsarbeten försvinner från vård- och omsorg. Detta vore i ännu högre utsträckning än den låga uppräkningen ett hårt slag för äldreomsorgen i Ludvika kommun. Skulle Säfsgården ombildas till ett trygghetsboende utan omvårdnadspersonal vore det dessutom ett dråpslag mot arbetsmarknaden i Fredriksberg. Kompensation hyreshöjning kök i Solviksskolan 600 Fristvårdsprojekt Förutom att behålla nuvarande bemanning vill Vänsterpartiet också satsa 1 miljon på ett friskvårdsprojekt inom vård- och omsorg. Vi ser hur sjuksiffrorna åter stiger och måste vidta åtgärder för att vända trenden. Kombinationen med extra anslag, bevarande av 1 000
8 Sida 7 av 11 bemanningsnivå och ökad andel med fast anställning tror vi är nyckelkomponenter i att sänka sjuktalen Återinförande av habiliteringsersättning Vänsterpartiet tycker det är pinsamt att Ludvika är en av ytterst få kommuner i Sverige som inte betalar habiliteringsersättning till personer i daglig verksamhet. Vi avsätter medel i vår budget för att återinföra ersättningen Upphandling av matdistribution Vi vill återinföra matdistribution till äldre, och anser att kommunen bör upphandla detta från ett socialt företag Avrundning - 65 Vänsterpartiets ramförslag Samhällsbyggnad Uppräknad ram Effektivare nämndsadministration Besparing från kommunchefens strukturplan Samordning fritid/skola Besparing från kommunchefens strukturplan Kompensation löneökning över 1% 500 Resursförstärkning, halvår Extra anslag för att kunna ta in resurser för en snabbare överföring av fastigheter till LKFAB 500 Avrundning - 30 Vänsterpartiets ramförslag Kultur- och fritid Uppräknad ram Kompensation för ökade hyreskostnader Avser framför allt ökade kostnader för nya biblioteket i Grängesberg samt det nya ridhuset. Ökat anslag föreningsbidrag Stärka föreningslivet genom ett ökat anslag till såväl kultur- och
9 Sida 8 av 11 fritidsföreningar. Avrudning 41 Vänsterpartiets ramförslag Investeringar Under 2019 föreslår Vänsterpartiet investeringar på totalt tkr. Dessa fördelas enligt nedanstående tabell mellan nämnder och inom olika ramområden inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Merparten av investeringarna bygger på det förslag som tjänstemannaorganisationen presenterat under budgetprocessen. Några viktiga skillnader finns dock och är värda att nämna (se nedanför tabellen) Kultur- och fritid Kommunstyrelsen SBN Bostäder SBN Fastigheter SBN Fordon/maskiner SBN Gata SBN Infrastruktur SBN Mark SBN Park/lekpark Social- och utbildning VA/renhållning Social- och utbildning Vård- och omsorg Större justeringar jämfört med tjänstemannaförslag Fördubblat anslag till generella investeringar i kulturbyggnader (+300 tkr/år) Inga anslag för investeringar i fler kontorsplatser i centrala Ludvika Tidigarelägga utbyte kök Smedsbostaden till 2019 (1.000 tkr) Ingen biograf i nuvarande konsthallen Fortsatt utbyggnad av solel under hela femårsperioden Tidigarelägga utbyte till LED-lampor vid elljusspår Generella beslut Vid budgetfullmäktige ges ett antal uppdrag till de kommunala bolagen under generella beslut. Vänsterpartiet föreslår ett antal riktade uppdrag till de helägda kommunala bolagen Ludvikahem, Ludvika kommunfastigheter och VB Kraft.
10 Sida 9 av 11 Uppdrag till VB Kraft att o Under 2019 projektera för egen sol- och vindkraftsproduktion. Bolaget ska återkoppla förutsättningar och eventuella investeringsbehov till kommunstyrelsen under hösten 2019 Kommentar: Vi vill att VB Kraft utökar från renodlad vattenkraft till att också satsa på sol- och vindkraft. Detta ger både ökad produktion av förnybar energi och stärker bolagets ekonomi på lång sikt. Vi vill att man under 2019 projekterar för detta och sedan återkommer till kommunstyrelsen med förslag på utbyggnad, så att beslut om detta kan tas i samband med budgetbeslutet hösten Uppdra åt Ludvika kommunfastigheter att o Planera för en aktivitetshall i Marnäs som ersätter nuvarande idrottshall o Under genomföra solelinvesteringar om 12 miljoner kronor Kommentar: Samma uppdrag som tidigare år, men vi vill förtydliga soleluppdraget med ett förväntat investeringsbelopp eftersom bolaget ännu inte gjort några investeringar trots att uppdraget funnits i 2 år. Uppdra åt Ludvikahem att o Bygga en ny stor lekplats och samlingsplats med grillmöjligheter och utegym i Marnäs o Genomföra projekt med hyresgästnära solel inom allmännyttan under perioden med investeringar på 12 miljoner Kommentar: Vi vill se en rejäl satsning på en ny lekplats i Marnäsområdet. Detta är kommunens i särklass mest barntäta område, och det är mycket dålig standard på de får lekplatser som finns i området. Ludvikahem äger mycket mark i området, och i samband med att kraftledningen som idag går genom bostadsområdet kommer försvinna vill vi att man bygger en ny stor lekplats. Detta ryms inom Ludvikahems allmännyttiga ansvarsområde, där man har ett socialt ansvar. Vi vill också att Ludvikahem i samarbete med Hyresgästföreningen genomför ett större solelprojekt där man sätter solceller på flerfamiljshus, och sedan avlägsar elmätarna i respektive lägenhet. Istället debiterar man hyresgästerna för förbrukad el. Vinsten för Ludvikahem blir att man får avsättning för den producerade elen, och vinsten för hyresgästen blir slopade fasta elnätsavgifter.
11 Sida 10 av 11 Resultat- och finansbudget Alla belopp i tkr Resultatbudget Nettokostnader Avskrivningar före Avskrivningar Summa avskrivningar Förändring pensioner Resultat Skatteintäkter Finansiella intäkter Varav utdelning VB Kraft Varav utdelning VB Energi Finansiella kostnader Resultat 2 exkl. taxa Resultat 2 inkl. taxa Årets budgeterade resultat Resultatnivå 1,0% Resultat Vi räknar med finansiella intäkter på 52 MSEK under Av dessa är 40 MSEK avkastning från VB Kraft och VB Energi. De siffror som presenterats under budgetprocessen har inte baserats på rimliga antaganden om aktuell utdelning. Vänsterpartiet har baserat sina siffror på att VB Kraft räknar med ett resultat på strax över 10 miljoner, samt att VB Energi där Ludvika äger 28,6% under de senaste tre åren gjort ett resultat på miljoner per år. Finansbudget Tillförda medel Internt tillförda medel Försäljning av anläggningar Belåning skattefinansierade investeringar Belåning taxefinansierade investeringar Tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Markförvärv 0 Amortering lån Använda medel Förändring av likvida medel
12 Sida 11 av 11 Strukturplan (Vänsterpartiet) För att skapa ett större ekonomiskt utrymme för välfärdssatsningar behöver Ludvika kommun se över sina kostnader och genomföra vissa strukturella förändringar. Vänsterpartiet föreslår följande långsiktiga åtgärder för att skapa goda ekonomiska förutsättningar för Ludvika kommun de kommande åren. Åtgärd Ändrad kostnadsfördelning inom VBU Gemensamma kostnader inom VBU av administrativ karaktär bör fördelas enligt principen 50/50 istället för som idag genom fördelning av elever Rationaliseringar IT Sammanslagning med Smedjebackens IT leder till samordningsvinster, och möjlighet till minskat antal konsulttimmar. Genom att byta leverantör av hårdvara för trådlöst nätverk m.m. kan kommunens kostnader för detta på ett par års sikt halveras. Ökad leasingtid från 3 till 4 år leder till lägre kostnader för hårdvara. Ökad centralisering av kommunens IT och översyn av avtal med tjänsteleverantörer. Lokalkostnader När kommunens verksamhetslokaler överförs till LKFAB förändras kommunens avskrivningskostnader. Det utrymme som då skapas bör i första hand användas för att öka det kraftigt eftersatta underhållet, men till en vill viss del bör utrymmet också användas för att sänka kommunens lokalkostnader. Fler tillsvidareanställda inom vård- och omsorg En stor andel (ca 10%) av allt arbete som utförs inom vårdoch omsorg utförs av timvikarier. KF har beslutat att en plan ska tas fram för minimering av otrygga anställningar. Genom att öka antalet tillsvidareanställda kan personalomsättningen minskas, vilket leder till kostnadssänkningar. Det är kostsamt att ha en stor del av bemanningen baserad på timvikariat. Inköpsstyrning/e-handel Återhållsamhet inköp varor och tjänster samt ökad köptrohet. Arbetsmarknadsinsatser Effekter av ökade satsningar på arbetsmarknadsinsatser i form av sänkta kostnader för försörjningsstöd. Sänkta elkostnader till följd av solelinvesteringar Nettobesparing genom egenproducerad solel inom kommunkoncernen. Mindre och mer effektiv fordonsflotta Besparingar genom en mer effektiv fordonsflotta samt ökad användning kollektivt resande. I dag har kommunen bilar som används ett par hundra mil per år. Genom bland annat bilpool och andra åtgärder kan kommunens fordonsflotta reduceras och kostnader för hyrbilar, flygresor med mera kraftigt reduceras. Delsumma per år Total besparing
Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014
Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,
Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken
Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på
Budget Tjänstemannaförslag till ledningsutskottet Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar
Budget 2015-2018 Tjänstemannaförslag till ledningsutskottet 2015-03-05 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Kf 113 / 2014 Kommunstyrelsen ger i uppdrag till verksamheterna att påbörja
Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade
Budgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Tertialuppföljning Januari april 2014
Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51
Budget 2016, plan 2017-2018
Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018
Sida 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott. Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30
1(9) Plats och tid Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30 Beslutande Ledamöter Lars Molin (M), Ordförande Sören Görgård (C), 1:e vice ordförande Harald Noréus (L) Peter Engdahl (S), ersättare
Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Budget 2017 VEP
Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och
Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion
Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda
För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0
2015-09-25 14:08 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Intäkter Skatteintäkter 5 811,0 6 060,8 6 321,5 6 587,0 Kommunalekonomisk utjämning 1 659,3 1 689,0 1 710,5 1 730,3 Finansnetto
Bokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige
Sammanställning av budget för Gällivare kommun 2018-2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-06-19 Budget Driftbudgetramar för perioden Bilaga 1: Resultatbudget 2018 2019 2020 KF KF KF Driftbudget nämnder
Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%
EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,
ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR
ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 1 ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 Vi är överens med minoritetsstyret
Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen
Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA
Kommunstyrelsens förslag Budget
2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931
Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se
8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen
Underlag för revidering av årsplan 2020
Dnr: 2019/00362 Underlag för revidering av årsplan 2020 Fastighetsnämnden Teknik- och fastighetsförvaltningen 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Annika Andersson Annika.andersson@vasteras.se
Budget 2019, plan KF
2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade
Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,
upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.
I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tilläggsbudget 3 Tilläggsbudget sammanställning 6 Lönepotten 2014-2016 7 Driftbudget 2014-2016 8 Resultatbudget 2014-2016 9 Balansbudget 2014-2016
Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)
1(6) Plats och tid Sammanträdesrum 1, tisdagen den 18 juni 2019 kl 11:15 11.45 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan
Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30
Moderaterna i Forshaga-Ullerud
Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser
Mål och budget 2017 med plan Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF
Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF 63 2016-06-20 2 Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet
Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019
Sid 1 (5) 2019-04-16 Dnr 19SON85 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Socialnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019 Allmänt om
Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)
Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden
Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun
Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014 För Gnosjö kommun Politiska prioriteringar för Socialdemokraterna i Gnosjö för Gnosjö Kommun. Det avgörande för att få ordning på ekonomin är att använda våra
Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!
Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH
Resultatbudget 2016, opposition
Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46
1(9) Budget och. Plan
1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen
Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Delårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2
2013-09-23 08:59 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Intäkter Skatteintäkter 5167,9 5396,2 5677,3 5945,3 Kommunalekonomisk utjämning 1502,4 1511,7 1532,5 1552,3 Finansnetto
Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering
Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen
Vad har dina skattepengar använts till?
Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd
Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram
Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS
Norrköpings kommun budget Ett rättvist Norrköping
Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Förslag till budget 2015 och flerårsplaner 2016 2018 för Norrköpings kommun Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Norrköping är
Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013
Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd
BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag
Kommunledningskontoret 2005-05-04 BUDGET 2006 Komplement Kommunstyrelsens budgetberednings förslag Driftbudget 2006 Investeringsbudget 2006-2010 BESLUTSORDNING Kommunstyrelsen 2005-05-31 Kommunfullmäktige
LERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att
Bokslutsprognos
Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat
Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning
Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01
Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet
1. Kommunens ekonomi... 4
Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller
LERUM BUDGET lerum.sd.se
LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs
MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011
1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.
KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014
KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se
VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019
VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 Attraktiv och effektiv organisation Det kommunala uppdraget är att varje skattekrona ska ge största möjliga utväxling vare sig det gäller snöröjning eller omsorgen på ett äldreboende.
UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0
Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Budget för avdelningarna Bilaga 10
Budget för avdelningarna Bilaga 10 Nämnd och administration Inom nämnd och administration budgeteras kostnader för nämnd, stadsdelsdirektör, ekonomiavdelningen samt avdelningen för personal och kommunikation.
Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014
Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av
Inga Karlsson (V), Ludvika Vanja Larsson (V), Smedjebacken
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Lillkyrkan, Hällvägen 11, Ludvika kl. 14:00 15:30 ande ledamöter Mohammed Alkazhami (S), Ludvika Hag Lasse Persson (S), Ludvika Maria Hellstrand
Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden
Budget 2013 Budget 2013 Kommunstyrelsens verksamheter Miljö och Byggnadsnämnden 0001-0006 Politisk org 0100 Kommunchef 0101 Adm/Kval chef 0130 Arbetsmarknadsenheten 0140,0102,0103 Näringlivsenh Näringsliv,
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14
Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt
Vimmerby byggt från grunden. Vänsterpartiets kommunala budget 2018
Vimmerby byggt från grunden Vänsterpartiets kommunala budget 2018 Vänsterpartiet i Vimmerby 2017 En svår situation Dåliga förhållanden för kommunens anställda, men ändå höga kostnader Liksom många kommuner
Ekonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.
1(8) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 08.00-09.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Anders Svärd (S), ordf. Eva Olofsson (C), vice ordf. Stefan Pettersson (M) Ingrid Ekström (SD)
Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Budget 2018 Österåkers Kommun. Vänsterpartiet i Österåker
*1 Budget 2018 Österåkers Kommun Vänsterpartiet i Österåker Ett tryggt, solidariskt och miljövänligt Österåker Österåker är en fantastisk kommun med stora möjligheter och utmaningar. Vi vill att Österåker
Budgetförslag 2018 och plan för inkl. investeringar för Gästrike Räddningstjänst (GR)
Sida 1(5) 2017-11-23 Budgetförslag 2018 och plan för 2019 2021 inkl. investeringar för Gästrike Räddningstjänst (GR) (1 bilaga, Förslag budget 2018, plan 2019-2021, Gästrike Räddningstjänst) Förbundsordning
Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med november i barn- och
Kommunstyrelsen Bitr. kommunchef Kjell Fransson Budgetsamordnare Monica Karlsson
Kommunstyrelsen 2016-11-08 Bitr. kommunchef Kjell Fransson Budgetsamordnare Monica Karlsson Ärende 7 Reviderad investeringsplan 2018-2021, samt investeringsbudget 2017 Ärende 7 Vad har hänt sedan 160616?
44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-02-13 44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Samtliga nämnder Dnr 17KS348 Beslut Kommunstyrelsen belsutar
Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014
Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S
Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos
Mål- och resursplan 2019
Mål- och resursplan 2019 Politisk viljeinriktning Framtiden är ljus. Lilla Edets kommun är en kommun med fantastiska möjligheter. Vi har en geografiskt attraktiv placering med närhet till Göteborg men
Helårsprognos 3 per augusti 2013
Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott
Uppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Budget 2018 och plan
1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia
Budget 2015-2017 Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia Konjunkturen Beräknad BNP-tillväxt på 1,8 procent 2014 och 3 procent under 2015 Svag efterfrågan i omvärlden dämpar exporten Återhämtningen
Månadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO
Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av
Ekonomirapport 2017 efter januari månad
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2017-02-16 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2017 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Skattesatsen SD,s budget baseras på en oförändrad kommunal skattesats på Kommunövergripande stab
1 Innehållsförteckning Sida 2: Allmänt, skattesats, Kommunövergripande stab Sida 3: Skolan Sida 4: Serviceförvaltningen Sida 5: Individ och omsorgsförvaltningen Sida 5: Investeringsbudget Sverigedemokraterna
POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet
POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går
Välfärden och jobben går före skattesänkningar
PRESSMEDDELANDE Umeå 2010-05-25 Välfärden och jobben går före skattesänkningar Socialdemokraternas förslag till budget för 2011 - avsiktsförklaring Med det budgetförslag som vi socialdemokrater presenterar
BUP Tekniska nämnden. Kvartal
BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden
Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden
1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till
KALLELSE. Datum Sessionssalen, stadshuset
Kommunstyrelsen Maria Östgren KALLELSE -06-25 1(1) Till Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare Kommunstyrelsen Tid: Tisdag 25 juni, kl. 14:00 Plats: Sessionssalen, stadshuset Ärenden Dnr 1 Val av justerande
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
för I(atrineholms kommun
Kommunstyrelsens handling nr 18/2010 /..~.', miljöpartiet de gröna (',.) rkàiríñëhõcmwómmuñ~ "-,.- Ko m Iil tif'lf-tyrf:lrh!jh ~ 211'l 'D4~ l lì H jidíigaìiûñìrmr-'jit~(m 'i.îim=-- tsylq~d2.1 ~,,~'".~,
BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt 2020 jämfört med 2019 Inflationskompensation 5 000 Inget val -450 Politikerutbildning -200 Nödvattenplan -300 Muntligt berättande o sagobygden -1 000 Anläggningsinriktning
PRELIMINÄRA BUDGETRAMAR 2012-2014
SAMMANSTÄLLNING DRIFTBUDGET Budgetberedning 19 april 2011 Antal invånare 1/11 f g år 32790 32876 32926 32976 Budget Budget Plan Plan Belopp i kkr 2011 2012 2013 2014 Kommunstyrelsen 64 442 65 471 65 645
Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag