HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
|
|
- Robert Lundqvist
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Kallelse Utskriftsdatum: HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid :00 Plats Kallade Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V), vice ordförande Roland Gustbée (M), 2:e vice ordförande Michael Sjöö (S) Christina Bertilfelt (S) Magnus Carlberg (S) Ann-Charlotte Kakoulidou (S) Ricardo Salsamendi (S) Annelise Hed (MP) Ove Löfqvist (M) Thomas Ragnarsson (M) Britt-Louise Berndtsson (C) Eva Johnsson (KD) Rolf Andersson (FP) Maria Sitomaniemi (SD) Ersättare Stefan Marusic (S) Gert Andersson (S) Ulla-Britt Storck (S) Britt Bergström (V) Marianne Nilsson (M) Denice Sigvardsson (M) Marianne Eckerbom (C) Thomas Haraldsson (C) Övriga kallade Per-Henrik Nilsson Dan Petersson Ingeborg Franzén Lillemor Ahlgren Utskriftsdatum:
2 Kallelse Utskriftsdatum: Val av justerare och förslag till justeringsdatum Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att jämte ordföranden justerar andre vice ordföranden Roland Gustbée protokollet Godkännande av föredragningslista Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att fastställa dagordning för hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet med kallelse utsänd Information från tandvårdscentrum samt primärvårds- och rehabcentrum Annika Kahlmeter, Lena Nazzal Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att notera informationen till protokollet. 4. Presentation av chefläkare Pär Lindgren Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att notera informationen till protokollet. Utskriftsdatum:
3 Kallelse Utskriftsdatum: Informationsärende- Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Bland annat: Tillgänglighetsmiljarden Rapport från sommaren LOB 6. Månadsrapport maj RK1270 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämndens presideberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att godkänna Månadsrapport maj 2015 samt överlämna den till regionstyrelsen för information. Sammanfattning Hälso- och sjukvårdens har trots besvärligt infektionsläge under årets inledning lyckats bedriva en god verksamhet med hög tillgänglighet tack vare våra engagerade och lojala medarbetare. Beläggningstrycket i slutenvård återgår i maj till 2014 års nivå. Det är fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt med sjuksköterskor och läkare, vilket leder till dyra lösningar med hyrpersonal och övertid. Flera centrum har svårt att bemanna sommaren. Under våren har det uppstått en brist på narkossjuksköterskor inom fr a CLV vilket lett till stängning av operationssalar. Tillgängligheten är god i flertalet verksamheter och i stort sett oförändrad jämfört med april. Antal väntade till utredning inom barn- och ungdomspsykiatri minskar något i maj. Produktions- och kapacitetsplanering visar förbättringar på de enheter där arbetet pågår. Justerat resultat uppgår till -57 mnkr. Resultatförsämringen förklaras framför allt 3 Utskriftsdatum:
4 Kallelse Utskriftsdatum: av fortsatt höga kostnader för hyrpersonal, övertid och enstaka mycket dyra vårdtillfällen inom köpt högspecialiserad vård. Prognosen lämnas oförändrad med -93 mnkr exklusive kömiljarden Beslutsunderlag Månadsrapport maj Hälso- och sjukvård Månadsrapport maj 2015 ver 3 7. Månadsrapport juli RK1275 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att godkänna Månadsrapport juli 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information, att arbetet med åtgärdsplan för att nå resultat enligt överenskommelse fortgår som tidigare beslutats, att centrumchef för medicincentrum, kirurgicentrum och barn- och kvinnocentrum kallas till nämnden i oktober för att analysera det ekonomiska läget och informera om vidtagna åtgärder, att hälso- och sjukvårdsnämnden betonar vikten av att snabba upp och fokusera på arbetet med att få fler sjuksköterskor till slutenvården och fler läkare inom primärvård och psykiatri, att hälso- och sjukvårdsnämnden betonar vikten av att skyndsamt inventera den kompetens som finns ute på våra flyktingförläggningar, att i linje med POK fortsätta och intensifiera arbetet med "rätt kompetens på rätt plats" att under hösten 2015 arbeta med ett s.k. förstärkt presidium (en från varje parti), som fördjupar sig i de ekonomiska frågorna. Sammanfattning Den tidigare rapporterade belastningen till följd av en ovanligt kraftig säsongsinfluensa har avlösts av en svår brist på vikarier med fler stängda vårdplatser än föregående år som följd. Detta har i sin tur lett till att beläggningen i slutenvård åter ökat efter en nedgång i maj. Det är fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt med sjuksköterskor och läkare, vilket leder till dyra lösningar med hyrpersonal och övertid. Resultatet av arbetet med 4 Utskriftsdatum:
5 Kallelse Utskriftsdatum: kompetensförsörjning inför och under sommarsemestrarna kommer att utvärderas under september. Under våren har det uppstått en brist på narkossjuksköterskor inom fr a CLV vilket lett till stängning av operationssalar. Tillgängligheten är god i flertalet verksamheter. Dock redovisas under sommarmånaderna en försämring av väntetiderna för den elektiva vården till följd av neddragningar under semesterperioden. Antal väntade till utredning inom barn- och ungdomspsykiatri har åter ökat efter att ha minskat något i maj. Justerat resultat uppgår till -73 mnkr. Resultatförsämringen förklaras framför allt av fortsatt höga kostnader för hyrpersonal, övertid, enstaka mycket dyra vårdtillfällen inom köpt högspecialiserad vård och fortsatt höga läkemedelskostnader. Resultatutvecklingen bedöms mer negativ jämfört med tidigare rapporter och prognosen måste därför revideras ned till -123 mnkr exklusive kömiljarden 2015 och anslag för privata vårdgivare. Beslutsunderlag Månadsrapport Juli Hälso- och sjukvård Månadsrapport juli Ny folktandvårdsklinik centralt i Växjö, södra station 15RK1404 Förslag till beslut Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen besluta att ny folktandvårdsklinik etableras centralt i Växjö på södra stationsområdet. Sammanfattning De senaste åren har vi inom Folktandvården upplevt ett starkt ökat patienttryck. Växjö förväntas ha en stor befolkningstillväxt. Prognosen den närmaste 10- årsperioden är en ökning med ca invånare. Det planeras nya bostäder på ett flertal ställen i Växjö; Vikaholm, Telestaden, Vallen, Söder, mm. För att möta ett befintligt hårt patienttryck blir kliniken på Teleborg ett bra tillskott, men då vi kikar på den byggnation som sker centralt i Växjö beräknar vi att det vi behöver mer lokaler även centralt i Växjö. Stationsområdet blir ett område med stor genomströmning av människor. Det är väldigt lättillgängligt för människor som kommer med tåg eller buss. En folktandvårdsklinik mitt i dessa stråk vore en stor tillgång både ur ett tillgänglighetsperspektiv men också när det gäller att marknadsföra den offentliga tandvården. 5 Utskriftsdatum:
6 Kallelse Utskriftsdatum: Tanken är att bygga en liten klinik på 280 kvm med 6 behandlingsrum. Beslutsunderlag Ny folktandvårdsklinik centralt i Växjö, södra station Ny folktandvårdsklinik centralt i Växjö, Södra station 9. Remissyttrande Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel Ds 2015:20, 15RK906 15RK906 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Socialdepartementet. Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Region Kronoberg stödjer förslagen i promemorian, där det föreslås att det ska införas bestämmelser i smittskyddslagen (2004:168) om vilket landsting som ska ersätta öppenvårdsapoteken för kostnader för läkemedel som är kostnadsfria enligt lagen. Det föreslås att kostnaderna ska ersättas av det landsting inom vars område patienten är bosatt. Om patienten inte är bosatt inom något landstings område ska i stället det landsting ersätta kostnaderna inom vars område den som förskrivit läkemedlet har sin verksamhets ort Beslutsunderlag Missiv remissyttrande 15RK906 Remissyttrande 15RK Remissyttrande Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna, 15RK971 15RK971 Förslag till beslut Hälso-och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Socialdepartementet. Sammanfattning 6 Utskriftsdatum:
7 Kallelse Utskriftsdatum: Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Regionen stödjer rapportens förslag om att utbyte av läkemedel även utanför läkemedelsförmånen ska kunna ske på apotek. Vi stödjer också förslaget om att koda offentligt finansierade läkemedel utanför förmånen i våra system för att förenkla administrationen kring faktureringen. En nationell priswebb för läkemedel utanför förmånen är positivt för patienterna. Vi är däremot mer tveksamma till värdet av mer prisinformation i förskrivningsstöden. Beslutsunderlag Missiv remissyttrande 15RK971 Remissyttrande 15RK Remissyttrande Socialstyrelsens rapport om traumavård vid allvarlig händelse Dnr / RK1342 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialstyrelsen. Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialstyrelsen beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Region Kronoberg välkomnar möjligheten till en ökad kvalitetsutveckling av traumavården och också ökad samsyn om traumasjukvården nationellt och regionalt. Region Kronoberg är också positiv till att kompetens inom katastrofmedicin förtydligas samt att samarbetet mellan olika aktörer stärks. Region Kronoberg anser dock att traumavård och allvarlig händelse är delvis två olika processer. Rapporten hade blivit bättre om man tydligare hade delat upp den i två delrapporter. Traumavården i vardagen är förutsättning för omhändertagande av patienter med stort trauma även vid allvarlig händelse. Att man har patienter med stort trauma innebär dock inte automatiskt att det ska räknas som en allvarlig händelse. En allvarlig händelse kan också föreligga utan att man har patienter med stort trauma. Traumavård handlar i stor utsträckningen om kompetens, riktlinjer, resurser och organisation ur ett medicinskt perspektiv. Den specifika traumavården som rapporten bör fokusera på är patienter med stort trauma, d.v.s. patienter där skadan utgör eller potentiellt utgör ett livshot. Allvarlig händelse handlar om ledningsstruktur, organisation och samverkan. Det 7 Utskriftsdatum:
8 Kallelse Utskriftsdatum: medicinska innehållet vid en allvarlig händelse med stort trauma baserar sig på vardagens traumavård eller annan medicinsk vård om den allvarliga händelsen avser t.ex. gasolycka. Många avsnitt i det material som presenterats är alltför fokuserat på den allvarliga händelsen och belyser inte behoven inom traumavården idag. T.ex. i avsnittet om strategiska vägval är tonvikten nästan helt på den allvarliga händelsen. För att lösa traumavård vid allvarlig händelse måste vi kanske först och främst garantera en högkvalitativ vård för den enskilda patienten med stort trauma. Vi anser att underlaget inte i tillräckligt stor omfattning utgår från detta perspektiv. Det hade varit bättre om utredningen hade fastslagit hur traumavården skulle bli mer lika och jämlik över landet. Åtgärdsförslagen är för många och oprecisa men samtidigt i vissa fall för detaljinriktade. Vi är medvetna om att Socialstyrelsen inte kan ställa ekonomiska resurser till landstingens förfogande men ser ändå att centrala stimulansbidrag skulle underlätta för att införa kvalitetsförbättringar. Beslutsunderlag Remissyttrande Socialstyrelsens rapport om traumavård vid allvarlig händelse Dnr /2015 remisssvar trauma i mall 12. Kurser och konferenser Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning erbjuds möjlighet att delta i FORSS- dagen den 18 november i Växjö. 13. Övriga beslutsärenden 14. Övriga informationsärenden Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämndens presdieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att notera informationen till protokollet. 8 Utskriftsdatum:
9 Kallelse Utskriftsdatum: Sammanfattning Dialogmöte med patient- och handikappföreningar 7 september 15. Anmälningsärenden Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att notera informationen till protokollet. Sammanfattning SRVN protokoll Södra Regionvårdsnämnden verksamhetberättelse Granskningsrapport Protokoll Revisorer Utskriftsdatum:
10 6 Månadsrapport maj RK
11 Missiv beslutsunderlag Diarienr: 15RK1270 Handläggare: Dan Petersson, Datum: Hälso- och sjukvårdsnämnden Månadsrapport maj 2015 Förslag till beslut Föreslås att Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna Månadsrapport maj 2015 samt överlämna den till regionstyrelsen för information Sammanfattning Hälso- och sjukvårdens har trots besvärligt infektionsläge under årets inledning lyckats bedriva en god verksamhet med hög tillgänglighet tack vare våra engagerade och lojala medarbetare. Beläggningstrycket i slutenvård återgår i maj till 2014 års nivå. Det är fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt med sjuksköterskor och läkare, vilket leder till dyra lösningar med hyrpersonal och övertid. Flera centrum har svårt att bemanna sommaren. Under våren har det uppstått en brist på narkossjuksköterskor inom fr a CLV vilket lett till stängning av operationssalar. Tillgängligheten är god i flertalet verksamheter och i stort sett oförändrad jämfört med april. Antal väntade till utredning inom barn- och ungdomspsykiatri minskar något i maj. Produktions- och kapacitetsplanering visar förbättringar på de enheter där arbetet pågår. Justerat resultat uppgår till -57 mnkr. Resultatförsämringen förklaras framför allt av fortsatt höga kostnader för hyrpersonal, övertid och enstaka mycket dyra vårdtillfällen inom köpt högspecialiserad vård. Prognosen lämnas oförändrad med -93 mnkr exklusive kömiljarden Per-Henrik Nilsson Hälso- och sjukvårdsdirektör Dan Petersson Ekonomichef Bilaga: Månadsrapport maj 2015 Sida 1 av 1 11
12 MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 12
13 Vårt uppdrag Hälso- och sjukvårdens uppdrag är att tillhandahålla en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Vår vision Vårt mål Vår värdegrund Ett gott liv i ett livskraftigt län Ett kvalitetsstyrt landsting Respekt för människan Långsiktiga mål 2017 har kronobergarna en god hälsa och trivs i ett livskraftigt Kronoberg har medborgarna ett fortsatt stort förtroende för vår hälso- och sjukvård väljer kronobergarna i första hand vård i Kronoberg är patienter och närstående mer delaktiga i vården har vi en hög patientsäkerhet har vi en sammanhållen vård i rätt tid placerar sig vår hälso- och sjukvård bland de främsta i nationella och internationella kvalitetsjämförelser är vi en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas i sin yrkesroll har vi lätt att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens har vi en hållbar ekonomi i balans Långsiktiga strategier Invånare: Stärka en god och jämlik hälsa, ett gott bemötande och delaktighet i vården. Bedriva patientsäker vård med hög kvalitet Medarbetare: Skapa ett gott arbetsklimat där medarbetarna är delaktiga i utvecklingen. Utveckla vår förmåga att attrahera nya medarbetare Verksamhetsutveckling: Utveckla system för ledning och styrning. Effektivisera våra processer och vår verksamhetsplanering. Ekonomi: Långsiktigt planera och investera för framtiden. Effektivt utnyttja våra resurser. Respekt för människan Invånare Medarbetare Verksamhetsutveckling Ekonomi Vi ser varje individs behov och de som möter oss känner förtroende och trygghet. Vi möter varandra med omtanke och respekt. Vi uppskattar varandras insats och har ett öppet klimat. Vi lär oss hela tiden och arbetar tillsammans för att utveckla bästa möjliga vård. Vi tar ansvar för att använda våra resurser där de kommer kronobergarna bäst tillgodo. 2 13
14 Hälso- och sjukvårdsövergripande Perspektiv Invånare Medarbetare Verksamhetsutveckling Ekonomi Vårt nuläge God tillgänglighet i flertalet verksamheter. Stort förtroende för vår hälsooch sjukvård. God hälsa i befolkningen men under årets första månader en ovanligt svår influensa. Förbättringspotential när det gäller delaktighet och patientsäkerhet Hög kunskap och kompetens hos våra medarbetare Rekryteringsbehov av vissa yrkeskategorier fr a sjuksköterskor och läkare. Behov av att utveckla våra mål och skapa delaktighet Ökad frånvaro och belastning Goda resultat för flertalet parametrar i öppna jämförelser. Förbättringspotential när det gäller samordning Stora framtida investeringar Justerat resultat -57 mnkr Behov av starkare koppling mellan ekonomistyrning och verksamhets-/kvalitetsmål Våra viktigaste mål 2015 Utvecklat förebyggande hälsoarbete Förbättrad medborgarservice via e-tjänster Minskad risk för vårdskador Delaktiga patienter Säkrad kompetensförsörjning Delaktiga medarbetare Tydlig chefsroll och kontinuerlig chefsutveckling Förbättrad tillgänglighet Effektiva vårdprocesser Relevant vårddokumentation Ekonomi i balans Aktiviteter Tillgänglighet Planera och påbörja utbildning och införande av produktions och kapacitetsplanering Förebyggande hälsoarbete Införa sjukdomsförebyggande metoder Vara en aktiv aktör i det länsgemensamma folkhälsoarbetet Medborgarservice Förbereda införandet av e- journal Utveckla och informera om e- hälsotjänster Delaktiga patienter/ Patientsäkerhet Analys och åtgärder genom infektionsverktyget Prova verktyg för ökad patientmedverkan Utveckla säkerhetskulturen Kompetensförsörjning Utveckla rekryteringsprocessen Omfördela arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier Delaktiga medarbetare Tydliggöra målen i dialog med medarbetarna Koppla lönekriterier till verksamhetsplanen Chefsutveckling Genomföra kontinuerlig ledarskapsutveckling Skapa bättre förutsättningar för chefer att utveckla verksamheten Landstingsanpassa ledarskapsutbildningar Produktions- och kapacitetsplanering Planera och påbörja utbildning och införande av produktions och kapacitetsplanering Effektiva vårdprocesser Införa struktur för patientprocesser och riktlinjer för processtyrning Ta fram processknutna medicinska kvalitets- och medicinska data och ledtider Genomlysning av akutprocessen Vårddokumentation Utveckla strukturerad vårddokumentation Ekonomi i balans Åtgärdsplan för att nå resultat enligt överenskommelse (-70 mnkr) Införa verktyget KPP (kostnad per patient) Utveckla ekonomistyrningsmodell som är verksamhetsanpassad och styr mot processernas kvalitet och effektivitet Utveckla uppföljning genom processrelaterade styrtal 3 14
15 Styrtal December 2014 Nuläge Mål 2015 Långsiktigt mål 2017 Invånare Ohälsotal (Nya sjukpenningtalet) Plats 8 i Sverige (9,3 dagar) Plats 8 i Sverige (9,7 dagar apr 2015) 4 Plats 3 Plats 1 Självskattad hälsa vuxna befolkningen 73 % - 75 % 78 % Förtroende för vår hälso- och sjukvård primärvård Förtroende för vår hälso- och sjukvård sjukhus 71 % 70 % (feb 2015) 76 % (feb 2015) 72 % 75 % Fritt vårdsökande Minska 10 % (jmf 2014) Minska 10 % (jmf 2014) Antal utomlänsbesök-/vårdtillfällen inom somatisk korttidsvård (apr) Telefontillgänglighet 0 dagar 95 % 94,9 % 99 % 99 % Läkarbesök inom primärvård 7 dagar 91 % 89,7 % 95 % 97 % Läkarbesök inom planerad specialiserad vård 60 dagar 70 % 76 % 85 % 90 % Behandling inom planerad specialiserad vård 60 dagar 80 % 74 % 85 % 90 % Andel avslutade besök inom 4 timmar akutmottagningarna 81 % 75 % 85 % 90 % Tillgång till journal via nätet Påbörjat Arbete pågår Införandet påbörjas Infört Vårdkonto i E-tjänster på % 19 % 20 % 40 % Vårdrelaterade infektioner Validering pågår (verktyget) Ej färdigt mätinstrument Minska 10 % (jmf 2014) Minska 25 % (jmf 2014) Medarbetare Vakanser (apr) 35 vakanta tjänster Fåtal tillfälliga vakanser Andel specialistsjuksköterskor 41 % 41 % (apr) 43 % 45 % Delaktighet enligt medarbetarenkät 73,2 (2013) 73,2 (2013) Antal ST-tjänster (apr) Sjukfrånvaro (Region Kronoberg 1 ) 4,4 1 % 5,7 % 4,2 % 4,1 % Verksamhetsutveckling Målkvalitet enligt medarbetarenkät 56,1 (2013) Genomgångna och implementerade patientprocesser Andel av klinikernas verksamhetsplaner som baseras på en produktions- och kapacitetsplanering Öppna jämförelser totalindex medicinska indikatorer, tillgänglighet, patienterfarenhet Ekonomi 0 % - 20 % 80 % Plats 6 i Sverige - Plats 2 Plats 2 Resultat -76 mnkr Justerat resultat -57 mnkr Prognos -93 mnkr -70 mnkr (justerat för vårdval hud)
16 Sammanfattning av perioden Vintern och våren har präglats av ett stort tryck i verksamheterna till följd av en ovanligt kraftig säsongsinfluensa. Beläggningen i slutenvård har varit ansträngd samtidigt som medarbetarna har varit sjuka vilket resulterat i mer övertid. Belastningen har minskat i maj. Det är fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor och läkare vilket leder till dyra lösningar med hyrpersonal, resursenhetsutnyttjande och övertid. Användning av hyrläkare ökade under 2014 inom samtliga centrum och fortsätter att öka 2015 framför allt inom primärvård som en konsekvens av pensionsavgångar. Under perioden har olika satsningar gjorts för att såväl på kort som på lång sikt öka attraktiviteten för att arbeta hos oss. Under våren har det uppstått en brist på narkossjuksköterskor inom fr a CLV vilket tvingat fram dyra lösningar samt stängning av operationssalar. Tillgängligheten är god i flertalet verksamheter och i stort sett oförändrad jämfört med april. Antal väntade till utredning inom barn- och ungdomspsykiatri minskar något i maj. Produktionsstatistiken visar en generell ökning inom den somatiska korttidsvården med undantag av sjukvårdande behandling/besök annan vårdgivare. Akuta besök och vårdagar ökar med ca 7 % jämfört samma period Rättspsykiatri redovisar en ökad vårddygnsproduktion jämfört med årets inledning och ligger nu över plan. Även vuxenpsykiatrin redovisar fler vårdtillfällen och inom tandvården ökar antal behandlade patienter. Läkarbesök i primärvård är stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Justerat resultat uppgår till -57 mnkr. Resultatförsämringen förklaras framför allt av fortsatt höga kostnader för hyrpersonal, övertid och enstaka mycket dyra vårdtillfällen inom köpt högspecialiserad vård. Prognosen lämnas oförändrad med -93 mnkr exklusive kömiljarden
17 1. Invånare Tillgänglighet Nuläge Generellt sett är tillgängligheten god i flertalet verksamheter. Nedan redogörs kortfattat för delar av väntetidssituation. Primärvården vårdcentraler För maj redovisas fortsatt god telefontillgänglighet även om det skedde en viss försämring under årets första tertial. Andel patienter som efter ett bedömt behov fick ett besök inom 7 dagar hade minskat något jämfört med 2014, vilket förklarades av resursbrist och svårigheter med att rekrytera läkare. Vanligen fick dock patienter bedömning och råd samma dag. Andelen patienter som efter ett bedömt behov fick ett besök inom 7 dagar var 88 % vilket ska jämföras med 91 % för helår Akutvårdsgarantin För akutvårdsgarantin - akutbesök med en total vistelsetid på akutmottagningen på max 4 timmar - redovisas en försämring jämfört med samma period Orsakerna till försämringen bedöms vara relaterade till den mycket höga belastningen med högre besökstal, många infektionsfall med stora omvårdnadsbehov och en fortsatt mycket besvärlig beläggningssituation. Utfallet till och med maj är att vi uppfyllde akutvårdgarantin till 75 %, att jämföras med målet på 85 %. Diagram: akutvårdgarantin, % -andel inom fyra timmar Somatisk elektiv vård läkarbesök För planerad mottagning till läkare väntar patienter vid maj månads utgång, vilket innebär en ökning med 226 eller 5 %. Inom vårdgarantin har 93 % (90 % i april) av patienterna väntat mindre än 90 dagar medan motsvarande siffra för kömiljarden är att 76 % (78 % i april) av patienterna väntat mindre än 60 dagar. Av de 486 (513 i april) patienter som väntat längre än 90 dagar hade 164 patientvald väntan och 20 medicinsk orsakad väntan. 6 17
18 Nedan framgår tillgängligheten per centrum. Kirurgicentrum redovisar även förbättrade väntetider i maj. Nybesök till läkare Andel väntande inom Centrum 90 dagar 60 dagar Barn och kvinnocentrum 96 % 78 % Kirurgicentrum 91 % 71 % Medicincentrum 97 % 87 % Totalt 93 % 76 % Somatisk elektiv vård operation/åtgärd Väntetidssituationen för planerade operationer/åtgärder är i stort oförändrad och vid utgången av maj väntade patienter (april pat). Inom vårdgarantin har 93 % (95 % i april) av patienterna väntat mindre än 90 dagar, medan kömiljardens motsvarande siffra inom 60 dagar är 74 % (80 % i april). Av de 284 (217 i april) patienter som väntat längre än 90 dagar har 39 patientvald väntan och 63 medicinsk orsakad väntan. 7 18
19 Av nedanstående sammanställning framgår centrumens tillgänglighet för operation/åtgärd. Samtliga centrum redovisar en marginellt försämrad väntetidssituation jämfört med april. Operation/åtgärd Andel väntande inom Centrum 90 dagar 60 dagar Barn och kvinnocentrum 97 % 79 % Kirurgicentrum 91 % 72 % Medicincentrum 98 % 81 % Totalt 95 % 80 % Vuxenpsykiatri Inom vuxenpsykiatrins planerade specialistvård förbättras väntetiderna och vid utgången av maj har 99 % av patienterna väntat mindre än vårdgarantins 90 dagar, medan motsvarande siffra inom 60 dagar enligt kömiljarden är 94 %. Barn- och ungdomspsykiatri Inom barn och ungdomspsykiatrin redovisas fortsatt goda resultat för väntetiderna till mottagning och behandling. På grund av avsaknad av psykologer och läkare har måluppfyllelse inte kunnat nås för fördjupad utredning och antalet väntande har ökat med 64 sedan årsskiftet till 112 patienter i maj. Dock innebär detta en mindre minskning med 6 patienter i maj. Ett systematiskt förbättringsarbete är påbörjat tillsammans med SKL. Merparten medarbetare är involverade och mål och syfte är väl förankrat på kliniken. Diagram: Antal väntande vid BUP jan 2013 maj 2015 Tandvård Tandvården visar en generell god tillgänglighet. Det finns problem avseende narkostandvård där pedodontin prioriterats. Fortlöpande diskussion förs för att få tillgång till fler narkospass men bemanningssituation för narkossjuksköterskor är ansträngd. 8 19
20 Närvarotid och frånvarotid 1 Jan-maj 2015 inkl. HSU, HSJ Jan-maj 2015* Jan-maj Medarbetare Kompetensförsörjning Året har hittills präglats av personalbrist inom vissa yrkeskategorier samt planering inför kommande sommar. Bristen på sjuksköterskor inom hela vårdsektorn präglar även våra enheter såväl inom psykiatrin som på CLV och LL. Under perioden har olika satsningar gjorts för att såväl på kort som på lång sikt öka attraktiviteten för att arbeta hos oss. Vi arbetar fortsatt med att kompetensutveckla undersköterskor till SSK i Ljungby och att erbjuda anställda sjuksköterskor att studera vidare till specialistsjuksköterska med studielön. Vi har påbörjat satsning att ge våra sjuksköterskor en fördjupad yrkesintroduktion för att på så sätt göra övergången från studier till arbetsliv bättre för såväl våra nya medarbetare som vår verksamhet. Hälso- och sjukvården inkl. HSU A Närvarotid Arbetad tid (månavl) Timlön B Kurs och konf Övertid Fyllnadstid Semester Närvaro (ej arb prod) Facklig ledighet Jour/beredskap (läk) C Frånvarotid Sjukfrånvaro A Studieled Tillfällig fp Tjänstledighet Semester Kompledig Föräldraledighet Partiell föräldraledighet Övrig frånvaro Ledig m lön 6 juni Totalsumma Närvarotimmarna och frånvarotimmarna avser vad som är registrerat utbetalningsdatumet och är därmed faktiskt utförda närvarotimmar o frånvarotimmar föregående månad. Förändring av administrativ organisation har inte beaktats i ovanstående tabell. I och med organisationsförändringar har 86 tjänster förts från landstingsövergripande, landstingets kansli och regionservice till hälso- och sjukvården. 9 20
21 Närvarotid och frånvarotid 2 SSK, Spec SSK Jan-maj 2015 Jan-maj 2014 Diff Årsarb 1980 A Närvarotid Arbetad tid (månavl) Timlön B Kurs och konf Övertid Fyllnadstid Närvaro (ej arb prod) Facklig ledighet C Frånvarotid Sjukfrånvaro A Studieled Tillfällig fp Tjänstledighet Semester Kompledig Föräldraledighet Partiell föräldraledighet Övrig frånvaro Ledig m lön 6 juni Totalsumma Den totala närvarotiden för SSK ökar med motsvarande en årsarbetare jämfört med föregående period och motsvarande fyra årsarbetare jämfört med motsvarande period föregående år. Arbetade timmar bemanningsföretag 3, läkare o sjuksköterska HSJ Jan-Maj 2015 Jan-Maj 2014 Läkare , ,8 Läkare jour 2 914, ,2 Sjuksköterska 7 298, ,8 Fortsatt en stor ökning av antalet arbetade timmar i förhållande till samma period föregående år, dock uppvisar maj som enskild månad en positiv trend med ett minskat antal timmar i förhållande till föregående månader under Tabell redogör för närvarotid och frånvarotid för sjuksköterskor samt specialistsjuksköterskor inom Hälso- och sjukvårdens centrum. För att åskådliggöra skillnaderna har timmarna räknats om till årsarbetare. 3 beräknas utifrån kostnader registrerade i InfoWeaver , med en schablon 1150:-/tim för PRC läkare, 1500:-/tim SV läkare, 2500:-/tim jour läkare och 500:- /tim för sjuksköterskor 10 21
22 Hälsa och arbetsmiljö Sjukfrånvarodagar (kort lång) per snittanställd 4 Jan-maj 2015 Jan-maj 2014 Centrum Tot dgr >14 dgr Tot dgr >14 dgr AKC Akutcentrum 7,6 2,2 5,4 6,6 1,8 4,8 BKC Barn och Kvinnocentrum 8,0 2,5 5,5 9,0 1,9 7,2 HSJ Hälso o sjukvårdsgemensamt 0,6 0,6 0,0 2,0 2,0 0,0 HSU Hälso o sjukvårdsutvecklin 3,4 1,9 1,5 3,2 1,8 1,4 KIC Kirurgicentrum 7,7 2,7 5,0 5,7 2,1 3,6 MEC Medicincentrum 8,3 2,8 5,5 7,1 2,1 5,0 MSC Medicinskt Servicecentrum 7,2 3,0 4,2 6,0 2,2 3,8 PRC Primärvårds-Rehabcentrum 7,8 2,6 5,3 6,9 1,7 5,2 PSC Psykiatricentrum 9,7 3,1 6,6 9,7 3,2 6,5 RPK Rättspsykiatriska Regionkl 10,6 3,9 6,7 0,0 0,0 0,0 TVC Tandvårdscentrum 8,0 2,7 5,3 7,8 2,3 5,5 Hälso o sjukvårdsnämnd tot. 8,1 2,7 5,4 7,3 2,1 5,1 Region Kronoberg tot. 8,0 2,8 5,2 7,2 2,0 5,1 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Jan-maj 2015 Jan-maj 2014 Centrum Tot. K. M. Tot. K. M. PRC Primärvårdscentrum 5,4 5,6 3,7 4,7 5,0 2,7 PSC Psykiatricentrum vuxenpsyk 7,2 8,3 4,6 6,6 7,3 4,8 RPK Rättspsykiatriska Regionkliniken 6,8 8,0 5,7 5,4 5,9 4,9 TVC Tandvårdscentrum 5,7 5,9 4,2 5,2 5,3 4,8 KIC Kirurgcentrum 5,5 6,0 3,4 4,0 4,1 3,2 MEC Medicincentrum 5,7 5,8 4,9 4,9 5,2 3,0 BKC Barn- och kvinnocentrum 5,3 5,5 3,0 6,0 6,4 2,0 MSC Medicinskt servicecentrum 5,0 5,4 3,4 4,2 4,6 2,4 AKC Akutcentrum 6,3 6,0 6,7 6,1 6,9 4,6 HSJ Hälso o sjukvårdsgemensamt 2,8 3,4 2,3 HSU Hälso o sjukvårdsutveckling 6,1 6,6 1,5 HSN Hälso o sjukvården tot. 5,7 6,0 4,6 5,0 5,3 3,7 Region Kronoberg tot. 5,6 5,9 4,6 5,0 5,3 3,9 Perioden uppvisar en tydlig trendförändring gällande sjukskrivningstalen. De sjuktal som under första tertialen legat klart över föregående år har nu vikt ned och ligger i de flesta centrum i nivå med talen för 2014 och 2013 om än totalt för HSV något högre. 4 Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i urvalet/antal kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens sysselsättningsgrad 11 22
23 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, per innevarande månad o år procent 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec LtK ,9 5,3 5,4 4,3 4,1 3,3 2,5 3,4 4,5 4,2 4,3 4,3 LtK ,5 5,1 4,9 4,1 4,1 3,4 2,9 3,4 4,0 4,4 4,6 4,2 LtK ,1 5,6 4,5 4,8 4,2 3,5 3,2 3,8 4,5 4,8 4,7 4,5 LtK ,0 5,6 5,3 4,9 4,3 3,6 3,1 3,7 5,0 4,9 4,5 5,0 RK ,3 6,7 6,2 5,
24 3. Verksamhetsutveckling Produktion tom maj Hälso och sjukvårdens produktion visar generellt ökade volymer jämfört med samma period föregående år. Produktions-/nyckeltal jan - maj jmf jmf jmf jmf 13 Primärvård och rehabilitering Primärvård läkarbesök % -6% - varav jourbesök % 3% Primärvård besök annan vårdgivare % -1% Sjukvårdsrådgivningen besvarade samtal % -4% Lasarettsrehab besök annan vårdgivare % -18% Rehabiliteringskliniken, totalt antal besök % 0% Rehabiliteringskliniken, antal vårddagar % -22% Habilitering, totalt antal besök % -4% Ambulansverksamhet Ambulansuppdrag totalt % 5% Somatisk slutenvård Vårddagar (vårdtid i dgr) % -7% - varav akut/oplanerat % -1% - varav planerat % -33% Vårdtillfällen % -5% - varav akut/oplanerat % -2% - varav planerat % -15% Medelvårdtid 4,7 4,7 4,8 0,1-0,1 2% -2% - varav akut/oplanerat 4,9 4,7 4,9 0,2 0,1 4% 1% - varav planerat 3,7 4,3 4,7-0,6-1,0-17% -21% Operationer i SV % -9% Förlossningar % -2% varav barn födda % -3% Beläggning i % 88,9 85,5 89,7 3,4-0,8 4% -1% Disponibla vårdplatser 397,7 397,1 410,8 0,6-13,1 0% -3% Somatisk öppenvård Läkarbesök % 1% - varav akutmottagningarna % 5% - varav akut/oplanerade besök % -10% - varav planerade återbesök % -1% - varv planerade nybesök % 6% Sjukv. behandling /besök annan vårdgivare % 0% Besök i dagsjukvård % 4% Vuxenpsykiatri Vårddagar (vårdtid i dagar) % -21% Vårdtillfällen % 13% Medelvårdtid 11,9 13,6 15,6-1,7-3,7-15% -24% Beläggning i % 73,0 66,0 61,0 7,0 12,0 10% 20% Disponibla vårdplatser 52,0 52,0 52,0 0,0 0,0 0% 0% Läkarbesök % -4% - varav akuta % 7% Besök annan vårdgivare % 4% Rättspsykiatri Vårddagar, netto exkl. permissioner % -1% Beläggning i % 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0% 0% Disponibla vårdplatser % -1% Tandvård Antal frisktandvårdsavtal % 25% Patienttid / totalt arbetad tid i % % 2% Antal behandlade patienter % 4% Total patienttid, timmar % 8% 13 24
25 Primärvård och rehabilitering Antal läkarbesök i primärvård ligger i nivå med Väsentliga minskningar med 10 % redovisas för lasarettsrehabs besök och rehabklinikens vårddagar, medan rehabklinikens besök har ökat med 20 %. Ambulansverksamhet Antalet ambulansuppdrag inom prio 1 och prio 2 har ökat och totalt redovisas 622 fler uppdrag än för motsvarande period Somatisk vård Akutcentrum Akutmottagningarna har haft en mycket hög belastning med högre besökstal (+ 8 % för läkarbesök). Detta har medverkat till en försämring av akutvårdsgarantin jämfört med samma period föregående år. För akutgeriatriska kliniken redovisar en minskad belastning jämfört med Barn och kvinnocentrum För barn och kvinnocentrum redovisas en ökning med 105 vårdtillfällen jämfört med motsvarande period Den genomsnittliga beläggningen är 72 % och här ska hänsyn till att barn- och ungdomsklinikens enheters avdelningspersonal även ansvarar för neonatal hemsjukvård och klinikens dagsjukvård. Antalet förlossningar och födda barn har ökat något jämfört med 2014 och förväntas ligga på denna nivå kommande år. För öppenvården redovisas en produktion som i stort är i nivå med Kirurgicentrum Kirurgicentrum redovisar en ökning med 842 akuta vårddagar och 29 akuta vårdtillfällen jämfört med motsvarande period Samtidigt redovisas en minskning av både vårddagar och vårdtillfällen i planerad slutenvård. Sammantaget innebär detta att medelvårdtiden för akut vård ökar med 0,3 dagar medan den minskar med 0,2 dagar för planerad vård. En orsak till minskningen för planerad vård är bl.a. att Rapid Recovery sedan hösten är infört inom hela ortopedverksamheten. Den genomsnittliga beläggningen för perioden uppgår till 88 % vilket är en ökning med 4 % jämfört med samma period föregående år. För operationer i sluten vård redovisas en minskning med 6 % samtidigt som även dagkirurgin minskar med 7 %. Detta återspeglas sig i en motsvarande ökning av antalet väntande till operation/åtgärd sedan årsskiftet. För öppenvården redovisas en ökning av antalet läkarbesök med 3 % och här återspeglas detta av att antalet väntande till läkarbesök i motsvarande grad minskat sedan årsskiftet. Medicincentrum Medicincentrum redovisar en ökning med akuta vårddagar och 297 akuta vårdtillfällen jämfört med motsvarande period För planerad vård redovisas minskning av både vårddagar och vårdtillfällen. Den genomsnittliga beläggningen för perioden uppgår till 96 % vilket är en ökning med 4 % jämfört med Medelvårdtiden ligger på en stabil nivå på 5,4 dagar. Antal läkarbesök ökar totalt med 2 % och hela ökningen avser akut vård. För besök annan vårdgivare redovisas en minskning med 12 % som framför allt hänförs till ögonkliniken. Inom dagmedicin redovisas en ökning för onkologklinikens dagsjukvård och strålbehandlingsenhet liksom för ögonklinikens dagkirurgi, medan dialysbehandlingar i dagsjukvård och dagendoskopier minskar
26 Medicinsk service Antalet röntgenundersökningar ligger i nivå med tidigare år. Mammografiverksamheten har kunnat upprätthållas genom lördagskörningar. Inom laboratorieverksamheten ökar produktionen med 6-7 % och ökningen är i hög grad relaterad till den ökade produktionen inom somatisk vård. Antalet patienter som påbörjar strålbehandling ökar som en effekt av att det finns möjlighet att behandla något fler diagnoser med de nya acceleratorerna. Vuxenpsykiatri För vuxenpsykiatrins slutenvård redovisas en minskning av vårddagar medan antalet vårdtillfällen ökar. Även läkarbesök och övriga besök har minskat. Rättspsykiatri För rättspsykiatrin redovisas en minskning av vårddagsproduktionen med 1 % jämfört med 2014, vilket dock innebär en genomsnittlig beläggning på 100,3 % under perioden. Tandvård För tandvårdscentrum redovisas 4 % fler behandlade patienter och 5 % ökad patienttid jämfört med motsvarande period 2014, vilket ska ställas mot att man är fler medarbetare. Likaså har antalet tecknade frisktandvårdsavtal ökat med 12 %. 4. Ekonomi Hälso- och sjukvårdens ekonomiska resultat Nuläge Det redovisade resultatet för hälso- och sjukvården uppgår efter maj till -64,4 mnkr inkl projekt. Justerat för primärvårdens och rättspsykiatrins periodiserade resultatmål (-7 mnkr) blir det ackumulerade resultatet -57,4 mnkr. Resultatförsämringen förklaras framför allt av fortsatt höga kostnader för hyrpersonal och övertid. Kostnader för sjukfrånvaro och läkemedel faller i maj till 2014 års nivå. Även majresultatet belastas av enstaka mycket dyra vårdtillfällen inom köpt högspecialiserad vård. Prognos för helåret lämnas oförändrad med -93 mnkr. Prognosen är 23 mnkr sämre än träffad överenskommelse (justerad för väntat och godkänt underskott inom vårdval hud). Det bör noteras att prognosen alltjämt är exklusive intäkter för kömiljarden De främsta osäkerhetsfaktorerna är hur bemanningssituationen utvecklas, öppethållande under kommande sommar samt läkemedel och dyra vårdtillfällen inom den köpta vården
27 Resultatuppföljning (mnkr) Hälso- och sjukvård Byt centrum i Ola Byt centrum i Olap H80 Avvikelse Resultaträkning exkl proj Månad - May Ackumulerat Årsutfall Rullande Årsbudget Överens. Prognos (mnkr) Utfall Budget Diff Jan-May Budget Diff Jan-May mån 2015 Vp Helår Intäkter Patientavgifter 14,1 14,9-0,8 73,6 72,5 1,1 30,7 69,9 112,8 173,6 0,0 4,3 Såld vård inkl tandvård 48,0 49,1-1,1 237,6 243,6-5,9 224,3 567,3 580,6 584,5-8,9 0,8 Landstingsersättning 292,3 292,3 0, , ,0-0, , , , ,4 0,0 0,0 Övriga intäkter 95,4 90,8 4,6 485,2 455,6 29,7 451, , , ,9 8,4 49,9 SUMMA INTÄKTER 449,8 447,0 2, , ,6 24, , , , ,3-0,5 55,0 Kostnader Personalkostnader -234,1-235,8 1, , ,8-7, , , , ,4-19,2-6,6 Köpt vård -46,9-43,8-3,1-231,3-219,3-12,1-206,4-522,9-547,9-527,8-2,0-20,0 Hyrpersonal -8,4-0,7-7,8-43,3-3,5-39,8-23,7-69,4-89,0-8,1-32,6-81,8 Läkemedel -44,6-45,6 1,0-230,5-227,8-2,7-192,1-478,1-516,5-546,7 4,0 0,1 Medicinsk service -22,7-23,2 0,5-119,7-115,8-3,9-115,7-273,9-277,9-277,8 - - Medicinkt och övrigt material -22,2-21,0-1,2-110,6-104,2-6,4-113,9-265,9-262,6-250,0 - - Övriga kostnader -75,7-72,3-3,4-375,9-364,2-11,7-324,6-781,5-832,8-868,6-18,5-40,3 Avskrivningar och internränta -7,0-6,7-0,2-34,5-33,4-1,1-30,8-75,4-79,2-80,6 0,0-0,3 SUMMA KOSTNADER -461,6-449,1-12, , ,0-84, , , , ,1-68,3-148,9 Projekt 0,7 0,0 0,7 3,6-0,1 3,7 1,3 1,8 4,1-0,2-1,4 0,6 Verksamhetens nettokostnader -11,1-2,1-9,0-63,7-7,4-56,3-28,3-72,2-107,6-1,0-70,2-93,3 Finansiella intäkter 0,1 0,1 0,0 0,8 0,5 0,3 0,0 0,0 0,8 1,2 Finansiella kostnader -1,2 0,0-1,2-1,5-0,1-1,4-0,1-0,3-1,6-0,2 Resultat -12,2-2,0-10,3-64,4-7,0-57,4-28,4-72,4-108,4 0,0-70,2-93,3 Avvikelser mot överenskommet resultat prognostiseras framför allt inom primärvårdscentrum, vuxenpsykiatri, barn- och kvinnocentrum samt kirurgicentrum beroende på ökat hyrläkarberoende. Övriga centrum prognostiserar små eller ingen avvikelse mot överenskommet resultat. Kommentar till resultatet Intäktssidan redovisar överskott för intern handel motsvarande 28,8 mnkr. Dessa utgörs i allt väsentligt av ersättningar inom tandvård, vårdval, såld vård, medicinsk service mellan enheter och ersättning för utförd vård till asylsökande. Patientavgifter avviker totalt sett positivt från budgeterad nivå. Inom tandvården nås inte budgeterad nivå pga utbildningsinsatser och sjukfrånvaro under årets inledning. Intäkterna för såld vård visar en negativ budgetavvikelse. Intäktsunderskottet redovisas likt tidigare rapporter till största del för vårdval hud, robotkirurgi och onkologi. Landstingsersättning faller ut enligt plan. Övriga intäkter ger ett stort överskott jämfört med budget. De interna delarna uppgår till 23 mnkr jämfört med budget och utgörs till största del av internt såld medicinsk service, vårdvalsersättning och handledararvoden. De externa delarna innefattar ersättning för asylsökande, bidrag rehabgarantin samt ersättning i samband med upphandling och ger tillsammans en positiv avvikelse om 5,7 mnkr jämfört med budget
28 Diagram Bemanningskostnader utfall (tkr) per månad Hälso- och sjukvård Bemanningskostnaderna (egen personal + hyrpersonal) uppgår till totalt mnkr, vilket är en ökning med 80 mnkr eller 7 % jämfört med samma period föregående år. Diagrammet ovan visar att kostnaderna för årets inledning ökar något mer jämfört med tidigare år. Utfallet medför ett budgetöverskridande om 47 mnkr. Den ekonomiska bilden av personalsituationen är för maj månad något förbättrad med minskade kostnader för sjukfrånvaro och hyrpersonal jämfört med föregående månader. I övrigt är situationen oförändrad med vakanser och frånvaro som medför överskott för månadslön och övrig arbetad tid samtidigt som underskott jämfört med budget genereras för: OB-ersättningar -5 mnkr. Kostnadsökningar inkl nytt avtal slår igenom för centrum med hög andel obekväm arbetstid. Akutklinik, ambulansverksamheten, vuxenpsykiatrin samt barn- och ungdomskliniken redovisar kraftiga ökningar. Övertid -15 mnkr. Bemanningssituationen medför ökade kostnader för övertid. Situationen är ur ett kostnadsperspektiv likartad för samtliga centrum inom den somatiska korttidsvården. En ökning i maj noteras för kirurgicentrum. Jour- och beredskapsersättning -4 mnkr. Kostnader redovisas framför allt inom rättspsykiatri, sjukhusen och för AT-läkare under hälso- och sjukvårdsgemensamt. Sjuklön -12 mnkr. Kostnaden för maj ligger nu i stort sett på samma nivå som maj Ackumulerat ökar kostnaden med 25 %. Störst ökning redovisas för akutcentrum, kirurgicentrum, medicinskt servicecentrum och vuxenpsykiatri. Samtliga centrum redovisar minskade kostnader i maj. Lön vid utbildning, föräldraledighet mm -12 mnkr. Löneskuldsförändringar, kompledighet och semesterlön -10 mnkr. Arvodesanställda -2 mnkr. Hyrläkare -36 mnkr, som till del finansieras av vakanser. Hyrläkare används inom framför allt primärvården, barn- och kvinnocentrum samt vuxenpsykiatrin. Kostnaderna ökar med 75 % eller 17 mnkr jämfört med samma period
29 Hyrsjuksköterskor -3 mnkr, som till del finansieras av vakanser. Hyrsjuksköterskor används inom kirurgi-, medicin-, akut- och psykiatricentrum. Diagram Kostnad för sjuklön, utfall (tkr) exkl sociala avgifter per månad Hälso- och sjukvård Resursenheten har använts för att täcka korttidsfrånvaro till en kostnad av 20 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Användningen har förskjutits från rättspsykiatriska regionkliniken, som redovisar en minskad kostnad med 2 mnkr, till övriga sjukvården. Löneskulderna uppgår till 345 mnkr vilket är en ökning med 15 mnkr jämfört med maj Ökningen är hänförbar till semesterlöneskulden. Läkarnas intjänade jour- och beredskap minskar med 4 mnkr jämfört med maj Uttryckt i volym ökar skulden för komptid med 800 timmar, läkarnas intjänade jour- och beredskap minskar med 8000 timmar och semesterlöneskulden ökar med 3300 dagar. Kostnaderna för köpt vård ligger efter fem månader 12,1 mnkr över budgeterad nivå. När köpt vård mellan centrum och inom primärvård exkluderas slutar budgetavvikelsen på -7,1 mnkr. Underskott för internt köpt vård består i allt väsentligt av vuxenpsykiatrins köp av vård från rättspsykiatriska regionkliniken. Tendensen är negativ med fler kronobergare som döms till rättspsykiatrisk vård. Utfallet för den externt köpta vården uppgår till 163 mnkr, vilket innebär en ökning med 15 mnkr eller 10 %. Maj-utfallet överskrider budget med 2 mnkr och är hänförbart dyra vårdtillfällen >600 tkr inom den högspecialiserade vården. Den totala kostnaden för vårdtillfällen >600 tkr uppgår till 28 mnkr, vilket är 11 mnkr mer än motsvarande period föregående år. Modellen med kostnadstäckning för vårdtillfällen dyrare än 600 tkr medför att avvikelsen redovisas under hälso- och sjukvårdsgemensamt kostnadsställe. Inom kontogruppen högspecialiserad vård balanseras dessa dyra vårdtillfällen till del av något lägre kostnader för vårdtillfällen <600 tkr från SUS och Karlskrona
30 Inom kontogruppen ej högspecialiserad vård redovisas ökade kostnader för akut internmedicinsk och kirurgisk länssjukvård med 3,5 mnkr, vård inom vårdgarantin med 1,5 mnkr samt fritt vårdsökande med 0,4 mnkr. Diagrammet nedan visar att den ackumulerade kostnaden följer 2012 års utveckling. Det bör dock påpekas att det är svårt att dra några slutsatser och att kostnadsbilden snabbt kan förändras. Diagram Externt köpt vård ackumulerat utfall (tkr) per månad Hälso- och sjukvård Läkemedelskostnaderna ökar kraftigt ackumulerat även om utfallet i maj ligger i nivå med Totalt ökar kostnaden med 38 mnkr jämfört med samma period 2014 till 230 mnkr. Av dessa utgör 13 mnkr en konsekvens av omorganisationen, som tidigare redovisades under annat kostnadsställe. Resterande ökning om 25 mnkr hänförs dels till en allmän volymökning på 2 % i dygnsdoser och dels till nya smittskyddsläkemedel samt läkemedel inom kardiologi och cancersjukvård. Kostnaderna för allmänläkemedel minskar främst orsakat av prisfall på inhalationsläkemedel. Vad gäller specialläkemedlen ökar kostnaden för blödarpreparat. Inom klinikläkemedel redovisas en fortsatt ökning för myelomläkemedlen (revlimid m fl), Eliquis (antikoagulantium), tnf-hämmare och MS-medel samt medel vid pulmonell hypertension (Opsumit m fl). Kostnad för användning av nya smittskyddsläkemedel mot hepatit C ligger på ca 1,5 mnkr/månad under 2015, vilket medför ett underskott jämfört med budget för smittskyddsenheten. Totalt har 25 patienter behandlats sedan september Ny behandling sätts in på 2-3 patienter/månad. Beslut om bidrag för läkemedelsförmånen för 2015 har fattats. Beslutet innebär ett tillskott för hepatit-c läkemedel för 2014 och 2015, som är obudgeterat och resulterar i ett överskott under regionens finansiering. Kostnadsökningen för rekvisitionsläkemedel redovisas likt föregående år främst för behandling av olika former av cancer, reumatoid artrit och gula fläcken. Bland de preparat 19 30
31 som ökar mest kan Xtandi, Vidaza, Cimzia och Lucentis nämnas. Avtal för Cimzia har löpt ut med väntad kostnadsökning om 1,1 mnkr Budgeten har inför 2015 förstärkts med 25 mnkr netto vilket ska täcka förväntad kostnadsutveckling inklusive nya läkemedel. Kostnadsökningen i april innebär att utfallet nu ligger över budgeterad nivå. I maj faller kostnaden till samma nivå som föregående år. Diagrammet nedan visar ett skift i kurvan orsakat av nya dyra läkemedel. Diagram Läkemedel utfall (tkr) per månad Hälso- och sjukvård (justerat för omorganisation) Kostnad för medicinsk service överskrider budget med 3,9 mnkr. Kostnadsökningarna följer den ökade belastningen och de största negativa avvikelserna mot budget noteras för medicincentrum och labprover beställda via akutmottagningarna. Medicinskt och övrigt material redovisar ett sammanlagt underskott jämfört med budget om -6,4 mnkr och inkluderar en bokslutsrättelse med -1,1 mnkr. Det är främst de opererande enheterna och klinisk kemis testreagenser som redovisar underskott för medicinskt material. Även kostnaden för rengörings- och hygienmaterial överskrider budget. Kontogruppen övriga kostnader är omfattande och inkluderar internhyror, internt köpt lokalvård, transporter mm. Poster med negativ avvikelse mot budget utgörs främst av intern ersättning asylsökande (-4 mnkr), förbrukningsinventarier/-material (-2,6 mnkr), sjukresor (- 1,3 mnkr) och interrimsbokningar (-6,4 mnkr). Ombokning av reservation för överskott inom mikrobiologi för återföring till Blekinge till nytt konto påverkar månadsutfallet positivt. Finansiella kostnader och intäkter inkluderar ovan nämnda ombokning, bankavgifter och inkassoersättning. Överskottet jämfört med budget för projekt avser till största del ersättning för kömiljarden 2014 som slutligen blev 2 mnkr högre än bedömningen i bokslutet, samt ännu ej förbrukade 20 31
32 anslag inom FoU-centrum. Nettot inkluderar även kostnad för onkologklinikens kliniska prövningsenhet och scanningprojekt inom vuxenpsykiatrin. Avvikelse mot budgeterat resultat per centrum Centrum/motsv (tkr) Maj Maj Resultat Rullande Överens- Prognos Avvikelse mån kommelse April mot ök Primärvårds- och rehabcentrum Akutcentrum Barn- och kvinnocentrum Kirurgicentrum *) Medicincentrum Medicinskt servicecentrum**) Vuxenpsykiatri Rättspsykiatri Tandvårdscentrum Summa centrum *) KICs överenskommelse inkluderar hudversamheten. Överenskommelse/prognos för KICs "Vårdval hud" är -5 Mkr. **) MSCs överenskommelse/prognos exkluderar mikrobiologen. Primärvårds- och rehabcentrum Primärvårds- och rehabcentrum redovisar ett sammantaget underskott på -0,4 mnkr efter maj. Avvikelsen för bemanningskostnader är -5,1 mnkr och hänförs till hyrläkarkostnader. Överskott redovisas för läkemedelskostnader med +0,9 mnkr och för intäkter med +4,4 mnkr. Resultatet för enbart maj är -0,7 mnkr och sammanfattningsvis bedöms resultatet efter maj ligga i linje med centrumets lämnade prognos i april på -8,9 mnkr. Akutcentrum Efter maj månad redovisar akutcentrum ett överskott på +1,4 mnkr. För bemanningskostnader redovisas ett underskott på -1,7 mnkr och detta balanseras av låga kostnader för larmtjänst och att resurstillskottet för uppbyggnad av kliniskt träningscentrum inte tagits i anspråk fullt ut samt att intäkterna är högre än budgeterat. Resultatet för enbart maj är +1,4 mnkr och prognosen för 2015 som lämnades efter april på +-0 bedöms kvarstå efter maj. Barn och kvinnocentrum Det samlade ekonomiska resultatet för barn och kvinnocentrum efter maj är -8,5 mnkr. För bemanningskostnader är underskottet -6,6 mnkr och där -4,8 mnkr avser läkarkostnader/hyrläkare till följd av vakanser inom kvinnokliniken och BUP. Av resterande avvikelse hänförs -0,7 mnkr till höga kostnader för ob-ersättningar. För köpt vård ökar underskottet till -3,3 mnkr. Resultatet för enbart maj är -0,2 mnkr och sammanfattningsvis bedöms resultatet efter maj ligga i linje med centrumets lämnade prognos i april på -11,8 mnkr. Kirurgicentrum Kirurgicentrums resultat är -18,9 mnkr. Av underskottet avser -5,3 mnkr såld vård och där -2,5 mnkr är kopplat till ersättningar för vårdval hud. Underskottet för bemanningskostnader uppgår till -9,6 mnkr och där -7,8 mnkr avser läkarkostnader. Resterande avvikelse hänförs till kostnader för hyrsjuksköterskor vid IVA-verksamheterna och höga kostnader för OBersättning. Ökade kostnader i maj gör att underskottet för köpt vård ökar till -2,2 mnkr
33 Resultatet för enbart maj är -4,8 mnkr och sammanfattningsvis bedöms resultatet efter maj i stort ligga i linje med centrumets lämnade prognos i april på -29,8 mnkr. Medicincentrum Centrumets ekonomiska resultat uppgår efter april till -7,6 mkr. Underskottet för bemanningskostnader uppgår till -11,5 mnkr och hänför till hyrpersonal, övertid och utnyttjande av resursenheten samt nytt avtal för OB-ersättning. Läkemedelskostnaderna fortsätter att öka och ligger nu 3,2 mnkr sämre är budget. De negativa resultateten för bl.a. bemanning och läkemedel uppvägs av ett överskott för köpt vård på +10,5 mnkr. Resultatet för enbart maj är -1 mnkr och sammanfattningsvis bedöms resultatet efter maj ligga i linje med centrumets lämnade prognos i april på -14 mnkr. Medicinskt servicecentrum Medicinskt servicecentrum redovisar ett underskott på -3,4 mnkr, vilket inkluderar klinisk mikrobiologis resultat på +1,8 mnkr. Av resterande verksamheters resultat på -5,2 mnkr avser -0,8 mnkr bemanningskostnader. För resterande intäkter/kostnader redovisas ett sammantaget underskott på -4,4 mnkr. Resultatet för enbart maj är -0,7 mnkr och sammanfattningsvis bedöms resultatet efter maj ligga i linje med centrumets lämnade prognos i april på -10,3 mnkr exklusive klinisk mikrobiologi. Vuxenpsykiatri För vuxenpsykiatrin redovisas ett överskridande på -8,1 mnkr. Av detta hänförs -4,9 mnkr till bemanningskostnader och där -4,4 mnkr avser läkarenhetens merkostnader för hyrläkare. Kostnaderna för köpt vård redovisar en avvikelse på -4,7 mnkr, bl.a. beroende på fler kronobergspatienter i rättspsykiatrisk vård. Resultatet för enbart maj är -2 mnkr och sammanfattningsvis bedöms resultatet efter maj ligga i linje med centrumets lämnade prognos i april på -20,9 mnkr. Rättspsykiatri För rättspsykiatrin redovisas ett underskott på -2,6 mnkr. För intäkter redovisas ett överskott på +3,6 mnkr. För bemanningskostnaderna redovisas en avvikelse på -5 mnkr och inom kliniken pågår ett arbete för att se över bemanningen. Resultatet för enbart maj är +0,5 mnkr och prognos för 2015 som lämnades efter april på +-0 bedöms kvarstå efter maj. Tandvårdscentrum Tandvårdscentrum resultat är -1 mnkr efter maj. Resultatet för patientintäkter inkl såld vård försämras i maj med 1,4 mnkr och ger nu ett underskott på -3,6 mnkr. För personalkostnader redovisas ett oförändrat överskott på +1,7 mnkr till följd av vakanser och för övriga intäkter/kostnader redovisas ett överskott på ca +1 mnkr. Resultatet för enbart maj är -1,7 mnkr och prognosen för 2015 som lämnades efter april på +3 mnkr bedöms kvarstå efter maj
34 Avvikelse mot budgeterat resultat för HS-gemensam verksamhet Område (tkr) Maj Maj Resultat Rullande Överens- Prognos Avvikelse mån kommelse April mot ök Hälso- och Sjukvårdsgemensamt Hälso- och Sjukvårdsutveckling Summa HS gemensamt Projekt Summa HS gemensamt inkl projekt Resultatet för gemensam verksamhet inklusive projekt är efter maj -8,3 mnkr. Ingående resultat för projekt är +3,7 mnkr och avser samtliga projekt inom hälso- och sjukvårdsverksamheten och där prognosen på +2 mnkr, liksom en motsvarande positiv avvikelse efter maj, avser utbetalt statsbidrag för kömiljarden utöver uppbokningen i bokslut För hälso och sjukvårdsgemensam verksamhet redovisas ett underskott på -12 mnkr och där väsentliga positiva avvikelser redovisas för patientavgifter (+3,1 mnkr) och statsbidrag för asylsökande (+6,8 mnkr). Sistnämnda överskott ska ses mot ett underskott för motsvarande interna ersättningar till verksamheterna (-4 mnkr). Vidare redovisas väsentliga negativa avvikelser för köpta vårdtillfällen dyrare än 600 tkr (-12,6 mnkr) och gemensamt finansierade läkemedel (-1,2 mnkr). För bemanningskostnader redovisas ett underskott på -4,3 mnkr efter maj och efter genomförd analys bedöms detta underskott till stor del vara av redovisningsmässig karaktär
35 7 Månadsrapport juli RK
36 Missiv beslutsunderlag Diarienr: 15RK1275 Handläggare: Dan Petersson, Datum: Hälso- och sjukvårdsnämnden Månadsrapport juli 2015 Förslag till beslut Föreslås att Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna Månadsrapport juli 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information Sammanfattning Den tidigare rapporterade belastningen till följd av en ovanligt kraftig säsongsinfluensa har avlösts av en svår brist på vikarier med fler stängda vårdplatser än föregående år som följd. Detta har i sin tur lett till att beläggningen i slutenvård åter ökat efter en nedgång i maj. Det är fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt med sjuksköterskor och läkare, vilket leder till dyra lösningar med hyrpersonal och övertid. Resultatet av arbetet med kompetensförsörjning inför och under sommarsemestrarna kommer att utvärderas under september. Under våren har det uppstått en brist på narkossjuksköterskor inom fr a CLV vilket lett till stängning av operationssalar. Tillgängligheten är god i flertalet verksamheter. Dock redovisas under sommarmånaderna en försämring av väntetiderna för den elektiva vården till följd av neddragningar under semesterperioden. Antal väntade till utredning inom barn- och ungdomspsykiatri har åter ökat efter att ha minskat något i maj. Justerat resultat uppgår till -73 mnkr. Resultatförsämringen förklaras framför allt av fortsatt höga kostnader för hyrpersonal, övertid, enstaka mycket dyra vårdtillfällen inom köpt högspecialiserad vård och fortsatt höga läkemedelskostnader. Resultatutvecklingen bedöms mer negativ jämfört med tidigare rapporter och prognosen måste därför revideras ned till -123 mnkr exklusive kömiljarden 2015 och anslag för privata vårdgivare. Per-Henrik Nilsson Hälso-och sjukvårdsdirektör Dan Petersson Ekonomichef Bilaga: Månadsrapport juli 2015 Sida 1 av 1 36
37 MÅNADSRAPPORT JULI 2015 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 37
38 Vårt uppdrag Hälso- och sjukvårdens uppdrag är att tillhandahålla en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Vår vision Vårt mål Vår värdegrund Ett gott liv i ett livskraftigt län Ett kvalitetsstyrt landsting Respekt för människan Långsiktiga mål 2017 har kronobergarna en god hälsa och trivs i ett livskraftigt Kronoberg har medborgarna ett fortsatt stort förtroende för vår hälso- och sjukvård väljer kronobergarna i första hand vård i Kronoberg är patienter och närstående mer delaktiga i vården har vi en hög patientsäkerhet har vi en sammanhållen vård i rätt tid placerar sig vår hälso- och sjukvård bland de främsta i nationella och internationella kvalitetsjämförelser är vi en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas i sin yrkesroll har vi lätt att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens har vi en hållbar ekonomi i balans Långsiktiga strategier Invånare: Stärka en god och jämlik hälsa, ett gott bemötande och delaktighet i vården. Bedriva patientsäker vård med hög kvalitet Medarbetare: Skapa ett gott arbetsklimat där medarbetarna är delaktiga i utvecklingen. Utveckla vår förmåga att attrahera nya medarbetare Verksamhetsutveckling: Utveckla system för ledning och styrning. Effektivisera våra processer och vår verksamhetsplanering. Ekonomi: Långsiktigt planera och investera för framtiden. Effektivt utnyttja våra resurser. Respekt för människan Invånare Medarbetare Verksamhetsutveckling Ekonomi Vi ser varje individs behov och de som möter oss känner förtroende och trygghet. Vi möter varandra med omtanke och respekt. Vi uppskattar varandras insats och har ett öppet klimat. Vi lär oss hela tiden och arbetar tillsammans för att utveckla bästa möjliga vård. Vi tar ansvar för att använda våra resurser där de kommer kronobergarna bäst tillgodo. 2 38
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Vårt uppdrag Hälso- och sjukvårdens uppdrag är att tillhandahålla en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-09-02 09:00-13:55 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Bolmen Charlotta Svanberg (S) (ordförande) Tryggve Svensson (V)
MÅNADSRAPPORT JULI 2015 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
MÅNADSRAPPORT JULI 2015 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Vårt uppdrag Hälso- och sjukvårdens uppdrag är att tillhandahålla en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla
Rev 2015-05-13 MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Rev 2015-05-13 MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Vårt uppdrag Hälso- och sjukvårdens uppdrag är att tillhandahålla en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-05-07 09:00 12:00 Plats Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v. 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-01 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid torsdag 09 april 2015 09:00 Plats Kallade Apollon Centrallasarettet Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-30 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid orsdag 07 maj 2015 09:00 Plats Kallade Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v. 15, Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S),
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-04-09 09:00 12:30 Plats Apollon Centrallasarettet Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande
Ledningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Ledningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Ledningsrapport april 2017
Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos
Ledningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2016-04-06 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lokal Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö Charlotta Svanberg
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 FÖR TRAFIKNÄMNDEN
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 FÖR TRAFIKNÄMNDEN Vårt uppdrag Länstrafiken ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag
Rapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015
Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-06-08 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid torsdag 18 juni 2015 09:00 Plats Kallade Oden, Emil Lindells v 15, Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden Datum: 2019-01-09 Tid: 09:00-12:15 Plats: Flåren, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Ledamöter Roland Gustbée (M) (ordförande) Eva Johnsson (KD) (vice ordförande) Robert Olesen
Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-03-11 Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2016-03-16 09:00 Plats Kallade Konferensrum Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-10-29 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid 2015-11-05 09:00-15:00 Plats Kallade Bolmen, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve
Ledningsrapport december 2017
Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar
Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016
Ärende 4 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-19 Diarienummer Al 6-2016, AL 18-2016 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se
Månadsrapport oktober 2017
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens
Månadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Regionstyrelsens arbetsutskott
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-08-17 Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2016-08-23 08:45-09:00 Plats Kallade Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ordinarie ledamöter Anna Fransson (S), ordförande
Bokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad
KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2014 Styrelse/Nämnd: Psykiatrin Halland Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: jan-feb Månad 1-2 2014 : -8,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli
Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat
Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.
1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-10-02 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid 2015-10-08 09:00-15:00 Plats Kallade Bolmen, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve
Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden
1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973
Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...
Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015
Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av
Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj
Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj 2015 1 Psykiatri och habilitering 2015-06-11 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Det kommer bli tufft men förvaltningen räknar med att hålla
Bokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september
Ledningsrapport augusti 2017
Periodens resultat är + 294 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget. Regionens
Ledningsrapport september 2017
Periodens resultat är + 283 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 55 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 2,0 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 32 mkr lägre än budget. Regionens
Ledningsrapport mars 2017
Periodens resultat är + 54 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 14mkr. Nettokostnaderna är 2,2 % högre än samma period föregående år men ca 1,4 % lägre än budget (27 mkr). Divisionerna redovisar ett
Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.
1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen
Rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015
Ärende 1 Ärende 1 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 215-3-23 Diarienummer NU /ledningskansliet Handläggare: Sven Florström Telefon: 7-28 91 8 E-post: sven.florstrom@vgregion.se Till Styrelsen för Rapport angående
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2016-03-16 09:00-12:15 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Konferensrum Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö Charlotta Svanberg (S) (ordförande) Tryggve Svensson
Diarienummer: DN PS140011
Diarienummer: DN PS140011 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT MAJ 2014 Styrelse/Nämnd: Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: Månad 1-5, 2014 : -8,5 mkr sprognos orsaker till bydande avvikelser Psykiatrin
Resultat per maj 2017
1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag
Ledningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
Månadsrapport maj 2015
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Hallands Sjukhus: januari - juli 2012
MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter
Månadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Datum: 2019-04-04 Tid: 08:45-09:00 Plats: Lokal Bolmen, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Ledamöter Roland Gustbée (M) (ordförande) Eva Johnsson (KD) (vice ordförande)
Månadssammanställning Januari - April 2017
Månadssammanställning Januari - April 2017 38 Hälsostaden i Ängelholm Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Resultatet för perioden -12,5
Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och
Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober
Regionstyrelsens arbetsutskott
Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2016-08-23 08:45-08:50 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) ordförande Suzanne Frank (M)
samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober
Hälso- och sjukvårdsnämnden Datum:
Hälso- och sjukvårdsnämnden Datum: 2017-11-22 Tid: 09:00-12:00 Plats: Lokal Bolmen, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Ledamöter Charlotta Svanberg (S) (ordförande) Tryggve Svensson (V) (vice ordförande) Roland
1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning
2016-01-20 Patientnämnden Annika Lundgren, Carina Rissvik, Ingrid Sivermo 1 Verksamhetsberättelse 2015 2 Sammanfattning I januari infördes den nya patientlagen som syftar till att stärka och tydliggöra
Beskrivning av mått och mål i budget 2015. med fl erårsplan 2016-2017
Beskrivning av mått och mål i budget 2015 med fl erårsplan 2016-2017 Perspektiv: Medborgare Kronobergarna har en god hälsa Ohälsotal Ansvarig: Pia Andersen, avdelningen Definition: Antal utbetalda hela
Månadsrapport maj 2016
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17
PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 6 Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård Diarienummer RJL 2016/296 Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017
Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017 Januari februari Datum: 2017-03-21 Diarienummer: HSN-2017-02 Innehållsförteckning I korthet... 2 Samhällsperspektivet... 4 Medborgarperspektivet... 4 Processperspektivet...
Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012
1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen
Ledningsrapport januari 2018
Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.
Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen
1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt
Månadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läsanvisning till månadsfakta
Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall
Hälso- och sjukvårdsberedningen
1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,
Månadsrapport november 2016
Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för
Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466
Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober
Månadsrapport Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (17 Månadsrapport Region Norrbotten 201803 Sida 2 (17) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 4 Produktion... 4 Tillgänglighet... 4 Specialiserad vård...
MÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Regionstyrelsens arbetsutskott
Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2017-05-23 08:45-08:50 Plats Beslutande ledamöter Övriga närvarande Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), 1:e vice
Hälso- och sjukvårdsberedningen
1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande
MÅNADSRAPPORT JULI 2015
MÅNADSRAPPORT JULI 2015 TRAFIKNÄMNDEN JANUARI JULI 2015 Vårt uppdrag Länstrafiken ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av
Månadsrapport september 2016
Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande
Månadsrapport februari 2018
Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår
Ledningsrapport december 2016
Årets resultat är + 198 mkr, vilket är 438 mkr bättre än föregående år men avviker negativt mot budgeten med 124 mkr. Resultatförbättringen beror på att skatteintäkterna ökat med 852 mkr, där höjningen
Landstingsfullmäktiges mätplan 2018
Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även
Månadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor
för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet
Månadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Övergripande mål och fokusområden
Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen
Bokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden Datum: 2018-02-21 Tid: 09:00-13:10 Plats: Lokal Bolmen, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Ledamöter Charlotta Svanberg (S) (ordförande) Tryggve Svensson (V) (vice ordförande) Roland
Bokslut 2014 Landstinget Blekinge
Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr
HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna
Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Kostnad utökade åldersgrupper specialisttandvård Kostnad för hälsoundersökningar psykiskt funktionshindrade Hälsosamtal för 50-åringar
2018-02-01 Region Kronoberg Förslag till tilläggsbudget för hälso- och sjukvård 2018 Enligt beslut i regionfullmäktige 2017-06-19 81 har särskilda medel avsatts under Regionstyrelsen för att utveckla den
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Månadsrapport juli 2016
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ
MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.
Skolförvaltningen - Uppföljning
1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen
Månadsfakta september 2016
Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201609 201509 2010609-201509 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 936 873 7,2% 149 Verksamhetens kostnader -6 544-6
Månadsfakta oktober 2016
Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201610 201510 2010610-201510 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 1 039 976 6,5% 164 Verksamhetens kostnader -7 291-6
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning
Månadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-01-28 09:00 15:00 Plats Oden Emil Lindells v 15 Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande
Psykiatri och habilitering Maj 2014
Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj 2014 Psykiatri och habilitering 2014-06-12 Landstingsledningen Månadsbokslut 2014-05-31 Ekonomiska utfallet för maj månad är 172,5 mkr vilket är 7,3 mkr högre
Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack)
Skaraborgs Sjukhus September 214 Verksamhet i balans Skaraborgs Sjukhus September 213 Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 6 dagar Vårdgaranti 9 dagar Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid Plats ande ledamöter 2017-04-12 09:00-11:50 Lokal Bolmen, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Tryggve Svensson (V) (ordförande) Roland Gustbée (M) (2:e vice ordförande) Michael
Ekonomiskt utfall och prognos
1 Ekonomiskt utfall och prognos Utfall per augusti +62,6 mnkr +51,5 mnkr i förhållande till budget Prognos +1,4 mnkr -15,3 mnkr i förhållande till budget Finansiella intäkter och AFA genererar positivt
Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri
Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri,,,,,,,,, 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen: Operatör Helseplan: Sven-inge Carlson E-post: sven-inge.carlson@lk.dll.se Kontaktperson Dag