Tid: Onsdagen den 30 september kl Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet
|
|
- Monica Dahlberg
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Kallelse Tekniska nämnden Tid: Onsdagen den 30 september kl Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning 4. Information om cykelplan Dnr: /S Tertialbokslut 2 Dnr: /S Information om avfallstaxa 2016 Dnr: /S Information om VA-taxa 2016 Dnr: /S Ekonomiska konsekvenser av ny VA-taxa 2016 Dnr: /S Information om verksamhetsplan 2016 Dnr: /S Information om systematiskt arbetsmiljöarbete Dnr: /S Inkomna synpunkter Föredraganden Trafikplanerare Raija Ilijason Teknisk chef Britt-Inger Norlander och förvaltningsekonom Lukas Jonsson Ingenjör Anders Johansson Teknisk chef Britt-Inger Norlander Förvaltningsekonom Lukas Jonsson Samhällsbyggnadschef Anna Stenlöf Samhällsbyggnadschef Anna Stenlöf 12. Punkter till nästa sammanträde 13. Information Information om revisorernas besök på oktobernämnden Information om bytardagen och invigning av återanvändningshörnan 19/9
2 Kallelse Tekniska nämnden 14. Anmälan om inkomna skrivelser 15. Anmälan av delegeringsbeslut Leif Kinnunen Ordförande
3 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /S Information Styrgruppen för Cykelplan - arbetsläget Dnr /S283 Sammanfattning Styrgruppen för cykelplanen har sammanträtt och informationen syftar till att beskriva arbetsläget och förslag till inriktning för fortsatt arbete. För att bygga kunskap om trafikplaneringsansvaret i kommunen i allmänhet och för Tekniska nämnden i synnerhet kommer vid nämnden 30 september en föredragning med en inbjuden extern trafikexpert att hållas om trafikplanering och dess koppling till arbetet med Cykelplan. Förslag till beslut Tekniska nämnden antecknar informationen. Anna Stenlöf Samhällsbyggnadschef anna.stenlof@lillaedet.se Beslutet expedieras till
4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /S Tekniska nämnden Tertialrapport 2 Dnr /S101 Sammanfattning Skattekollektivets ordinarie driftverksamhet visar för perioden ett överskott på +720 tkr. Överskottet förklaras huvudsakligen av att periodens resurser för asfaltering (lagningar/akut underhåll) inte förbrukats. Besparingsåtgärder enligt beslut i tekniska nämnden i augusti förväntas bidra till prognosen om ett utfall på +300 tkr inom ordinarie driftverksamhet vid årets slut, vilket överensstämmer med kommunfullmäktige besparingsbeting. På grund av avsättningen för sluttäckning och genomförande av kontrollprogram av Högstorpsdeponin visar emellertid den skattefinansierade tekniska verksamheten i sin helhet ett negativt resultat på tkr. Åtgärder på deponin enligt Länsstyrelsens godkända sluttäckningsplan medför kostnader för entreprenad för sluttäckning mellan 2016 och 2019 samt kontrollprogram mellan och Prognosen för de totala kostnaderna för sluttäckning och kontrollprogram uppskattas till ca tkr. Vid årets början fanns det drygt tkr avsatta för åtgärderna som baserades på en tidigare sluttäckningsplan som innebar mindre omfattande åtgärder. Kommunen har i enlighet med RKR:s rekommendation 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser avsatt ytterligare tkr för reglering av den förpliktelse som är förenad med den av Länsstyrelsen godkända sluttäckningsplanen. Vid årets slut prognostiseras därför de skattefinansierade verksamheterna visa ett negativt resultat på tkr. et inom VA-verksamheten är efter andra tertialet ett överskott på tkr. Överskottet beror huvudsakligen på högre intäkter från brukningstaxan, lägre kostnader för vatten till avloppsreningsprocessen, lägre reparations och konsultkostnader samt lägre räntekostnader i förhållande till budget. Prognosen för är att utfallet vid årets slut kommer att uppvisa ett positivt resultat på omkring +760 tkr. Avfallsverksamheten har efter det andra tertialet ett underskott på -270 tkr. Orsaken till underskottet är högre kostnader för kvittblivning av material insamlat på ÅVC.
5 Prognosen för inom avfallsverksamheten är emellertid ett resultat i enlighet med budget. sid- 2 - Område Tertial 2 (tkr) Summa drift, skattekollektivet +720 Avsättning Högstorpsdeponin Periodens resultat, skattekollektivet Periodens resultat, VA-kollektivet Periodens resultat, Avfallskollektivet -270 Tabell 1 Ekonomisk utfall för tertial 2 jämfört med budget Samtliga verksamheter inom den tekniska nämndens ansvarsområde fortlöper enligt planerat och förvaltningen har uppfyllt nämndens grunduppdrag. Nämnden har satt upp 24 mål för att sträva efter kommunfullmäktiges prioriterade mål samt 3 egna nämndmål. Beslutsunderlag Tertial 1 med diarienummer /S101-4 Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner tertialrapport 2,. Anna Stenlöf Samhällsbyggnadschef anna.stenlof@lillaedet.se Beslutet expedieras till Anna Stenlöf Samhällsbyggnadschef Britt-Inger Norlander Teknisk chef Lukas Jonsson förvaltningsekonom sid 2/2
6 Tertialrapport 2 1 Dnr /S101-4 Dpl 042 Tertialrapport 2 - Tekniska nämnden Period: Januari-augusti Datum:
7 Tertialrapport 2 2 INNEHÅLL 1. Sammanfattning Uppföljning av nämndens grunduppdrag Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Nämndens verksamhet Gator och vägar, inkl. vinterväghållning och gatubelysning Parkverksamhet Deponi Dagvatten Vatten och avloppsverksamhet Avfallsverksamheten Uppföljning av mål Kommunfullmäktiges mål Nämndens egna mål Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation Nämndens ekonomiska skatteutrymme Analys av utfall och prognos Nämndens verksamhet Teknisk- och fysisk planering (mätning, utsättning) Gator och vägar, inkl. vinterväghållning & gatubelysning Parkverksamhet Dagvatten VA-verksamhet Avfallsverksamhet och prognos - skattekollektivet och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Fördjupning till nämnden Högstorpsdeponin Investeringar Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet... 23
8 Tertialrapport Sammanfattning Skattekollektivets ordinarie driftverksamhet visar för perioden ett överskott på +720 tkr. Överskottet förklaras huvudsakligen av att periodens resurser för asfaltering (lagningar/akut underhåll) inte förbrukats. Besparingsåtgärder enligt beslut i tekniska nämnden i augusti förväntas bidra till prognosen om ett utfall på +300 tkr inom ordinarie driftverksamhet vid årets slut, vilket överensstämmer med kommunfullmäktige besparingsbeting. På grund av avsättningen för sluttäckning och genomförande av kontrollprogram av Högstorpsdeponin visar emellertid den skattefinansierade tekniska verksamheten i sin helhet ett negativt resultat på tkr. Åtgärder på deponin enligt Länsstyrelsens godkända sluttäckningsplan medför kostnader för entreprenad för sluttäckning mellan 2016 och 2019 samt kontrollprogram mellan och Prognosen för de totala kostnaderna för sluttäckning och kontrollprogram uppskattas till ca tkr. Vid årets början fanns det drygt tkr avsatta för åtgärderna som baserades på en tidigare sluttäckningsplan som innebar mindre omfattande åtgärder. Kommunen har i enlighet med RKR:s rekommendation 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser avsatt ytterligare tkr för reglering av den förpliktelse som är förenad med den av Länsstyrelsen godkända sluttäckningsplanen. Vid årets slut prognostiseras därför de skattefinansierade verksamheterna visa ett negativt resultat på tkr. et inom VA-verksamheten är efter andra tertialet ett överskott på tkr. Överskottet beror huvudsakligen på högre intäkter från brukningstaxan, lägre kostnader för vatten till avloppsreningsprocessen, lägre reparations och konsultkostnader samt lägre räntekostnader i förhållande till budget. Prognosen för är att utfallet vid årets slut kommer att uppvisa ett positivt resultat på omkring +760 tkr. Avfallsverksamheten har efter det andra tertialet ett underskott på -270 tkr. Orsaken till underskottet är högre kostnader för kvittblivning av material insamlat på ÅVC. Prognosen för inom avfallsverksamheten är emellertid ett resultat i enlighet med budget. Område Tertial 2 (tkr) Summa drift, skattekollektivet +720 Avsättning Högstorpsdeponin Periodens resultat, skattekollektivet Periodens resultat, VA-kollektivet Periodens resultat, Avfallskollektivet -270 Tabell 1 Ekonomisk utfall för tertial 2 jämfört med budget Samtliga verksamheter inom den tekniska nämndens ansvarsområde fortlöper enligt planerat och förvaltningen har uppfyllt nämndens grunduppdrag. Nämnden har satt upp 24 mål för att sträva efter kommunfullmäktiges prioriterade mål samt 3 egna nämndmål. Förvaltningen har i sin prognos angett att det är 5 mål som inte kommer att uppnås under året.
9 Tertialrapport Uppföljning av nämndens grunduppdrag 2.1 Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Grunduppdraget är att arbeta för att Lilla Edets kommun skall nå en god och långsiktigt hållbar samhällsstruktur med trivsamma och säkra offentliga miljöer. Nämnden är ansvarig för den offentliga miljön som gator, parker och lekplatser och även trafikfrågor. Nämnden ansvarar även för att teknisk försörjning, innefattande bland annat vatten, avlopp och avfall, skall vara robust, säker och miljöanpassad. Nämndens grunduppdrag innebär att de gator för vilka kommunen är huvudman, skall hållas i sådant skick att de är farbara utan risk för skada på fordon eller personer. Vintertid skall snöröjning och halkbekämpning ske i sådan omfattning, att gatorna är framkomliga för motorfordon och att gång- och cykelvägar är framkomliga för gående inom rimlig tid. Den offentliga miljön ska upplevas trygg och trivsam. Grönytor skall underhållas och befintliga planteringar skötas på ett professionellt sätt. Dricksvattenförsörjningen skall bedrivas på sådant sätt, att kvalitet och kvantitet motsvarar gällande regelverks krav respektive normalt behov av dricksvatten. Insamling och omhändertagning av hushållsavfall skall ske enligt gällande lagstiftning. Avlopp från verksamhetsområden skall renas så att utsläpp till recipienter inte överstiger gällande gräns- eller riktvärden Nämndens verksamhet Nämnden har haft fem sammanträden under året. Under sammanträdet i april genomfördes en workshop angående kommunens framtida avfallshantering. Nämnden diskuterade och prioriterade målen i regionens Avfallsplan A2020. Resultatet av workshopen utgör ett planeringsunderlag för förvaltningen. Nämnden har varit på studiebesök på Högstorp deponi samt på återvinningscentralen. Presidiet har tillsammans med medarbetare från tekniska avdelningen besökt Kretsloppsparken i Göteborg inför införande av återanvändningshörnan på ÅVC i Göta. Nämndens presidium ingår i en styrgrupp som ska ta fram en cykelplan för kommunen Gator och vägar, inkl. vinterväghållning och gatubelysning Snöröjning och halkbekämpning har genomförts enligt plan efter en snöfattig vinter. En upphandling av snöröjning och halkbekämpning för kommande vinter är nu ute på anbudsräkning. Nämnden har under året påbörjat en inventering av kommunens vägmärken och gatuskyltar med tillhörande stolpar ett arbete som utförs av kommunens Arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Arbetet innebär att vägmärken dokumenteras för att kunna läggas in i kommunens kartverk. Undermåliga vägmärken och gatuskyltar rapporteras. Redan nu kan konstateras att det finns ett stort underhållsbehov att byta ut vägmärken/gatuskyltar samt investera i krocksäkrare stolpar. Inverteringen kommer att fortsätta under. Kommun har tagit hand om 20 bilar som har varit övergivna. Under året har kommunen behandlat många tillståndsremisser om evenemang på allmän plats t.ex. konsert på Ljungkullen, Strömsparken, Edets festival och tävlingar.
10 Tertialrapport 2 5 Standarden på kommunens gator är delvis undermålig, vilket beror på eftersatt underhåll av gator. Det har inkommit klagomål under året från kommuninvånare angående brister och risker med dålig beläggning på gator. Ett antal akuta underhållsåtgärder har genomförts och ersättningsanspråk för skada på fordon har riktats mot kommunen. Från och med har kommunen infört komponentavskrivning, vilket innebär att planerat underhåll med avseende på nya slitlager är att betrakta som investering. I driftbudgeten finns endast pengar avsatt för akut underhåll, exempelvis lagning av potthål. Under året görs en satsning på planerat underhåll med avseende på asfaltering. Hittills i år har asfaltsarbeten utförts på följande gator: Skansenvägen, Kommunvägen, Planvägen, Bistockvägen, Solgatan, Bryggarevägen, Kullåsgatan, Vallstigen m,m. Tekniska nämnden har överklagat Trafikverkets beslut att inte sätta upp vägmärken vid Grönnäs som anger vägen till Lödöse pendelparkering för norrgående trafik på E Parkverksamhet Leifab utför på nämndens uppdrag drift och underhåll av parker och lekplatser samt sköter renhållning av kommunens offentliga miljö t.ex. papperskorgar. Alla lekplatser har besiktigas och de uppkomna anmärkningarna åtgärdas. Lekplatserna vid torget i Lilla Edet samt i Hjärtum har kompletterats med ny lekutrustning. Nya papperskorgar med behållare för fimpar samt med Lilla Edets kommun logga har placerats i Lilla Edet, Ström, Göta och Lödöse. I vintras orsakade kraftig blåst/storm skador på träd inom kommunen. Leifab har meddelat att de inte har åtgärdat alla arbetsorder gällande träd. Skogssällskapet har varit medhjälpligt att ta hand om omkull blåsta träd. Leifab har rapporterat att de inte har kunnat utföra gräsklippning enligt uppställda kvalitetsmål. Under sommaren har driftstörningar p.g.a. vädersituation med regn och maskinhaveri påverkat resultatet av utförandet Deponi I maj beslutade Länsstyrelsens att godkänna den reviderade sluttäckningsplanen för Högstorpsdeponin. Utförd sluttäckning måste kompletteras med ett skyddsskikt (inklusive ett vegetationsskikt). Täckning av resterande deponiyta ska genomföras enligt reviderad sluttäckningsplan. I planen ingår även åtgärder för avledning av deponigas, avledning av lak- och ytvatten, ny duk under sedimenteringsbassäng, placering av grundvattenrör i anslutning till deponin för kontroll av eventuell påverkan på grundvattnet samt installation av flödesmätare för det lakvatten som avleds från sedimenteringsdamm. Länsstyrelsen anger att kommunen har till och med 2019 att sluttäcka hela deponin. Installation av flödesmätare och grundvattenrör samt byte av duk under sedimenteringsdammen pågår. Förvaltningen tar nu fram förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenad för sluttäckning av deponin.
11 Tertialrapport Dagvatten Verksamheten innebär omhändertagande av dagvatten från väganläggningar, allmän plats, kvartersmark samt fastigheter inom VA-verksamhetsområdet. Drift och underhåll av dagvattensystemet t.ex. dikning och rensning av inlopp fortlöper enligt plan Vatten och avloppsverksamhet Flera drifttekniker för drift och underhåll av verken och övriga anläggningar på ledningsnätet kommer under de närmaste åren att gå i pension. Förvaltningen har rekryterat en drifttekniker som har börjat sin tjänst på avloppsverket i Ellbo. Produktion av dricksvatten sker enligt plan. Driften av avloppsverken fungerar tillfredsställande. I början av januari innehöll det bräddade vattnet från Ellbo väldigt höga fosforhalter, vilket har åtgärdas genom att bygga om anslutningar av rejectvatten från centrifugen direkt till luftningsbassängen. Länsstyrelsen har erhållit information om de höga fosforhalterna samt åtgärderna. I somras var det läckage på en tryckavloppsledning från Göta, vilket behövde åtgärdas och orsakade begränsad framkomlighet på E45 under två dygn Avfallsverksamheten Kommun utför avfallsverksamheten i egen regi, vilket innebär insamling och omhändertagning av hushållsavfall, drift av ÅVC samt kundtjänst inklusive fakturering av va- och avfallstjänster. För att klarar arbetsuppgifterna under semesterperioden har en chaufför vikarierat för insamling av hushållsavfall samt extra personal på ÅVC. Under året har rutiner för kommunens fakturering för VA- och avfallstjänster implementerats, kvalitetssäkrats och fungerar idag tillfredsställande. För att minska kommunens sårbarhet har rutterna för insamling av hushållsavfall dokumenterats med GPS och är del av kommunens geografiska informationssystem (GIS). Tekniska avdelningen var engagerad på miljödagen 6:e juni och anordnade klädesbyte, informerade om bytesdagen på ÅVC 19:e september samt om sortering av avfall i olika fraktioner. I mitt av april gjorde Farligt avfallsbilen 8 stopp i kommunen. Till Farligt avfallsbilen kan medborgare lämna in färgburkar, el-produkter, batterier och glödlampor för en miljöriktig hantering. Nämnden har beslutat att genomföra tre driftprojekt, nya skyltar ÅVC, sanering av ÅVC samt plockanalys under. Dessa projekt finansieras med medel via avfallskollektivets egna kapital från tidigare års positiva resultat. Kommunen har genomfört en upphandling av kvittblivning av inlämnat material på ÅVC inklusive transport samt containrar.
12 3. Uppföljning av mål 3.1. Kommunfullmäktiges mål Prioriterat mål 1 Tertialrapport perioden Prognos helår Prioriterat mål: Utveckla former för dialog som ökar möjligheten för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Mätning/målet uppfyllt: Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna. 1. Uppdatera informationen på Hemsidan/Facebook (antal tillfällen per år) 2. Vid varje nämnd ha en sammanställning på inkomna synpunkter (antal tillfällen per år) 3. Delta i samtliga ortsutvecklingsmöten under och ta med synpunkter till nämndmöten (%) Mål enl vpl >24 > Mål 1. Tekniska avdelningen har informerat på Facebook om Farligt avfallsbilens turer, öppningstider ÅVC samt svarat på inlägg om lekplatser, avvikande hämtningsdagar av hushållsavfall, skyltar till Ryrsjön, nedskräpning. Uppdatering av kommunens webbsidor som berör verksamhet inom tekniska sker kontinuerligt. Genom tekniska avdelningens kundtjänst sker ett kontinuerligt flöde av information genom telefon, mejl samt nyhetsbrev. Mål 2. Tekniska avdelningen informerade nämnden först i april och de kommande mötena om inkomna synpunkter från medborgare. Mål 3. Det har hittills inte varit några ortsutvecklingsmöten i år Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Utveckla mötesplatser för unga med syfte att öka ungdomars inflytande avseende sin fritid. Mätning/målet uppfyllt: Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna. 8 Mål enl vpl 4. Att i samband med detaljplanering ska samråd ske med kulturproducenter och ungdomar för att utöva möjligheter att skapa mötesplatser (%) Delta i samtliga ortsutvecklingsmöten under och ta med synpunkter till nämndmöten (%) Mål 4. Tekniska avdelningen har inte varit involverade i detaljplaner som berör målsättningen. Mål 5. Det har hittills inte varit några ortsutvecklingsmöten i år
13 Tertialrapport 2 8 Prioriterat mål perioden Prioriterat mål: Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna. Prognos helår Mål enl vpl Mätning/målet uppfyllt: Inriktningsmål: I Lilla Edet kommun ska flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 6. Genomföra utbildning inom jämställdhet genom att utbilda alla medarbetare (15 medarbetare) 7. Att under ta fram en underhålls- och åtgärdsplan för kommunens GC-vägar (antal) Mål 6. Utbildning i ämnet planeras genomföras under hösten. Tekniska avdelning består av 15 medarbetare Mål 7. Underhållsplan för asfaltering av GC-bana genomförs samtidigt som för gator. I den cykelplanen som avdelningen ska ta fram ingår även underhållsbehoven av GC-banor. Prioriterat mål Prioriterat mål: Samverkan inom SOLTAK Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna. 8. Ett samarbete ska påbörjas inom (antal) 2014 perioden Prognos helår Mål enl vpl Mål 8. Tekniska avdelningen träffar regelbundet kommuner inom GR och närliggande kommuner för kundskapsoch erfarenhetsutbyte. Dock har inget nytt samarbete påbörjas i år. Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Fortsätta att arbeta för att nå de miljömål som ska uppnås 2020 utifrån antagna miljömål samt handlingsplan. Inriktningsmål: Kommunen ska bedriva ett långsiktigt och hållbart miljöarbete med de nationella miljömålen som ledstjärna. 9. Ovidkommande vatten (dagvatten, inläckage och dränvatten) till reningsverken ska utgöra mindre än 30 % av totala avloppsmängden (%) 10. Att slaminnehållet ska vara möjligt att certifiera enligt Revaq (JA/NEJ) 11. På ÅVC inrätta möjlighet för kunder att lämna möbler/inventarier som kan återanvändas (JA/NEJ) 12. Utreda möjligheten att samarbeta med skolan. Att ordna studietillfälle vid ÅVC Göta och/eller verken (JA/NEJ) Nej Nej JA Nej JA JA Ja JA JA Mål 9. Ovidkommande vatten till reningsverket är högst beroende av nederbörden. För 2014 var ovidkommande vatten 64% av inkommande vatten till verken. Att uppnå 30 procent är det ytterst få kommuner som klarar i Sverige. Det krävs omfattande arbeten på rörnätet och inom fastigheter för att minska ovidkommande vatten till reningsverken.
14 Tertialrapport 2 9 Mål 10. Revaq är ett certifieringssystem som arbetar för att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, att skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit. Vi har låtit analysera slam från 2014 för att utröna hur nära eller långt ifrån Revaqs gränsvärden vi ligger. 45 parametrar klarar 2025 års gränsvärden. För koppar, zink och krom är halterna på gränsen för både och 2025 gränsvärde. Parametrarna antimon, silver, kvicksilver, tenn och kadmium klarar års gränsvärden men inte 2025 års gränsvärde. Certifieringen ställer också krav på att verksamheten bedriver ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar och är öppen med all information. Mål 11. Återanvändningshörna ska byggas på ÅVC. Den 19:e september planeras invigning av Återanvändningshörna på ÅVC samt som bytardagen genomförs. Mål 12. Nya skolan har varit på studiebesök på vattenverket. Prioriterat mål perioden Prioriterat mål: Invånarantalet ska öka med en procent jämfört med föregående år. Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun. 13. Förnyelsetakten av de asfalterade ytorna skall vara 33 år, vilket motsvarar 1/33 av ytan (= 1/33 av m 2 = m²) (m²) 14. Under kommande mandatperiod till 2018 ska asfaltskulden vara borta. 25 % per år (%) Prognos helår Mål enl vpl Mål 13. Det återstår en del av asfaltarbeten i kommunen. Förvaltningen uppskattar att uppnå målet med råge. Mål 14. I samband med asfaltsarbeten krävs justeringar av brunnar och kantstenar m,m. vilket innebär att alla asfaltspengar inte blir ny asfalt. Vid nyasfaltering läggs ett lager asfaltsgrus (poröst) och några år senare anläggs ett asfaltsslitlager (tätare asfalt). Förvaltningen uppskattar att underhållsberget minska med ca 18 % vid årets slut. Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Det offentliga rummet ska vara trivsamt, snyggt och rent med trygga och tillgängliga miljöer. Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun. 15. Förnyelsetakten av de asfalterade ytorna skall vara 33 år, vilket motsvarar 1/33 av ytan (= 1/33 av m 2 = m² (m 2 ) 16. Under kommande mandatperiod till 2018 ska asfaltskulden vara borta. 25 % per år (%) 17. Gräsklippningsytor skall klippas vid 8 cm höjd. Hur många veckor överskrids gräshöjden?(antal veckor) 18. Halkbekämpning, vid tillfällen då enbart halkbekämpning sker, skall vara avslutad inom 4 timmar från utringning. Andel halktillfällen då målet uppfyllts (%). 19. Snöröjning igångsätts då snödjupet överstiger 6 cm på gångvägar och GC-vägar och överstiger 10 cm på ytor för fordonstrafik. Snöröjningen skall vara slutförd inom 8 timmar från utringning. Andel snötillfällen då målet uppfyllt (%).] Mål enl vpl Mål 15. Det återstår en liten del av asfaltarbeten i kommunen. Förvaltningen uppskattar att uppnå målet med råge
15 Tertialrapport 2 10 Mål 16. I samband med asfaltsarbeten krävs justeringar av brunnar och kantstenar m,m vilket innebär att alla asfaltspengar inte blir ny asfalt. Vid nyasfaltering läggs ett lager asfaltsgrus (poröst) och några år senare anläggs ett asfalt slitlager (tätare asfalt). Förvaltningen uppskattar att underhållsberget minska med ca 18 % vid årets slut. Mål 17. Redan under april månad klarade inte Leifab att klippa gräset enligt kravet. De flaggar för att det är en uppenbar risk att det inte klarar kravet på grund av personalbrist, haveri av gräsklippare samt inget uttag av övertidstimmar. Det är svårt att kvantifiera bristerna för att nå kvalitetsmålet. Mål 18. Målet är uppfyllt Mål 19. Målet är uppfyllt Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: - Utreda möjligheterna att utvidga rekreationsytorna i Lilla Edets kommun avseende Inlandsön (genom dess friläggande) och Ströms slottspark samt -Utreda framtida skötselformer avseende kommunens vandringsleder. Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun. 20. Utifrån tekniska nämndens grunduppdrag medverka vid kommunens kommande utredningar (%) Mål 20: Tekniska avdelningen för samtal med kultur och fritid i de aktuella frågorna. Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Brukarna skall vara nöjda med sitt särskilda boende. Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Prioriterat mål Prioriterat mål: Brukarna skall vara nöjda med sitt särskilda boende. perioden Prognos helår Mål enl vpl Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Prioriterat mål perioden Prioriterat mål: Verka för att öka andelen resande i kollektivtrafiken. Inriktningsmål: Utveckla kollektivtrafikresandet utifrån medborgarnas behov. 21. Medverka till att öka säkerheten inom pendelparkering på Lödöse station (JA/NEJ) Mål 21: Tekniska avdelningen har beställt extra parkeringsövervakning av området. Prognos helår Mål enl vpl JA JA JA
16 Prioriterat mål 15 Tertialrapport perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Förbättra kommunens service gentemot medborgare och företag. Inriktningsmål: Kommunens service gentemot medborgare och företag ska ha en hög kvalitet med tillgänglighet och bra service. 22. Utveckla teknisk kundtjänst och ta fram 4 rutiner för kundservice (antal) Att utveckla 1 fungerande e-tjänst (antal) Mål 22: Sedan tekniska avdelningen etablerat en egen kundtjänst har ett stort antal rutiner fastställts och förbättrats bl.a. utifrån identifierade problem och rena felaktigheter i befintligt kundregister vilket omfattar ca 4500 kunder. Ägarbyte, månadsuppdatering av ÅVC-fil, månadsfakturering, fast telefontid mm. Genom kundtjänsten skall kunderna snabbt få svar på små och stora frågor. Mål 23: Sedan mars månad kan VA-kunder lämna sin vattenmätarställning via kommunens hemsida. Inloggning sker med kombinationen personnummer och kundnummer. I portalen kan kunden bl.a. följa sin vattenförbrukning med stapeldiagram, se samtliga fakturor samt beställa ägarbytesblankett. Sidan kommer att marknadsföras ordentligt under hösten i samband med den årliga vattenmätaravläsningen. Prioriterat mål perioden Prioriterat mål: Utveckla arbetet med kvalitetsstyrning i kommunens verksamheter. Inriktningsmål: Införa kvalitetsstyrning i alla verksamheter. 24. Ta fram rutiner för 4 väsentliga processer (VA-anslutning, skrotbilar, dumpat avfall, plockanalyser på avfallet) (antal) Mål 24: Tekniska avdelningen har påbörjat flera processer men inte fastställt processerna. Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Stödja alla elever så att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Mål enl vpl Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Alla elever ska känna trygghet och trivas i skolan. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Mål enl vpl
17 Prioriterat mål 19 Tertialrapport perioden Prognos helår Prioriterat mål: Personaltätheten ska öka inom verksamheten i förskolan. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Mål enl vpl 3.2. Nämndens egna mål Följande mål har beslutats av samhällsbyggnadsnämnden, utöver de prioriterade målen från kommunfullmäktige. Nämndens egna mål 25. Upprepade källaröversvämning i en fastighet ska inte förekomma vid inkommande VA-vatten (antal) 26. Utbilda nämnden inom verksamhetsområdet t.ex. studiebesök och utbildning 2 tillfällen (antal tillfällen) 27. Genomför dialogmöte mellan nämnden och medarbetare inom SBN- verksamhetsområde (antal tillfällen) period en Progn os helår Mål enl vpl Ekonomi: Inom befintlig budget Mål 25: Det finns ingen formell anmälan om källaröversvämning hittills i år. Mål 26: Nämnden har besökt Högstorp deponin samt ÅVC i Göta Mål 27: Dialogmöten planeras senare under året.
18 Tertialrapport Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation 4.1. Nämndens ekonomiska skatteutrymme Beslutsdatum i KF Beslutet avser Beslutat belopp Nämndens totala utrymme MoR-beslut tkr tkr Budgetjustering tkr tkr Besparingskrav -300 tkr tkr Kommunfullmäktiges justering i december 2014 avser att ansvaret för kommunens mark- och exploateringsverksamhet flyttades från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden byte namn till tekniska nämnden. Efter redovisning av första tertialrapporten beslutade Kommunfullmäktige att flera nämnder ska uppvisa ett positivt resultat i slutet av året. Tekniska nämnden beslutade därför i augusti att uppdra åt förvaltningen att minska kostnaderna för köpta tjänster inom ramen för underhåll och skötsel av gator, gång- och cykelvägar samt grönytor. Förväntade konsekvenser är sänkt kvalitet i skötsel av kommunens anläggningar. Även köpta tjänster avseende konsultinsatser ska minskas enligt nämndens beslut och effekten blir försenade/uteblivna planeringsinstrument såsom skötselplaner, cykelplan, plan för trafiksäkerhetsarbete m.fl Analys av utfall och prognos Skattekollektivets ordinarie driftverksamhet visar för perioden ett överskott på +720 tkr. Överskottet förklaras huvudsakligen av att periodens resurser för asfaltering (lagningar/akut underhåll) inte förbrukats. Besparingsåtgärder enligt beslut i tekniska nämnden i augusti förväntas bidra till prognosen om ett utfall på +300 tkr inom ordinarie driftverksamhet vid årets slut, vilket överensstämmer med kommunfullmäktige besparingsbeting. Den skattefinansierade tekniska verksamheten visar för perioden ett underskott på tkr. Orsaken till underskottet är avsättningen på tkr för sluttäckning och genomförande av kontrollprogram (år -2045) av Högstorpsdeponin. Vid årets slut prognostiseras därför de skattefinansierade verksamheterna visa ett negativt resultat på tkr. et inom VA-verksamheten är efter andra tertialet ett överskott på tkr. Överskottet beror huvudsakligen på högre intäkter från brukningstaxan, lägre kostnader för vatten till avloppsreningsprocessen, lägre reparations och konsultkostnader samt lägre räntekostnader i förhållande till budget. Prognosen för är att utfallet vid årets slut kommer att uppvisa ett positivt resultat på omkring +760 tkr. Orsaken till differensen mellan utfallet per augusti och det prognostiserade utfallet för helåret är resultatföring av investeringsutgifter för genomförda kommunövergripande VA-utredningar. Avfallsverksamheten har efter det andra tertialet ett underskott på -270 tkr. Orsaken till underskottet är huvudsakligen kostnader för omhändertagandet av större mängder material inom ÅVC-verksamheten. Prognosen på helårsbasis är att avfallsverksamheten visar ett resultat i enlighet med budget.
19 Tertialrapport Nämndens verksamhet Nämnd- och styrelseverksamheten visar efter andra tertialet ett överskott på +40 tkr. Orsaken till överskottet är lägre utbetalda arvoden till förtroendevalda än budgeterat. Prognosen på helårsbasis är att utfallet motsvarar ett överskott på +60 tkr Teknisk- och fysisk planering (mätning, utsättning) Verksamheten uppvisar ett överskott på +90 tkr efter andra tertialet som är en konsekvens av lägre kommungemensamma kostnader och lägre konsultkostnader än budgeterat. Prognosen för verksamheten är ett överskott på +120 tkr Gator och vägar, inkl. vinterväghållning & gatubelysning Verksamheten inom gator och vägar, där även gatubelysning och vinterväghållning ingår, visar efter andra tertialet ett överskott på +970 tkr. et fördelas efter följande verksamheter. Gator/vägar/parkering Vinterväghållning -120 Gatubelysning -110 Summa +970 Verksamheten inom gator/vägar/parkering visar efter andra tertialet ett överskott på tkr. Överskottet inom verksamheterna kan härledas till att periodens resurser för asfaltering (lagningar/akut underhåll) inte förbrukats. Kostnader för sådana asfalteringsarbeten förväntas landa i enlighet med budget. Kostnaderna för konsulttjänster är lägre än budgeterat. Prognosen för är att verksamheten vid årets slut uppvisar ett överskott på +955 tkr. Verksamheten inom vinterväghållning visar efter andra tertialet ett mindre underskott på -120 tkr i förhållande till periodiserad budget. Prognosen är att utfallet vid årets slut kommer motsvara ett underskott på omkring -70 tkr. Gatubelysning visar efter andra tertialet ett underskott på -110 tkr som en konsekvens av ej budgeterade kostnader för beställningsarbeten och skador. Verksamheten förväntas vid årets slut uppvisa ett underskott på omkring -175 tkr Parkverksamhet Parkverksamheten uppvisar efter andra tertialet ett underskott på -200 tkr. Underskottet inom verksamheten beror huvudsakligen på säsongsrelaterade faktorer. Prognosen på helårsbasis att verksamheten visar ett underskott på -250 tkr Dagvatten Dagvattenverksamheten visar efter perioden ett underskott på -180 tkr. Orsaken till underskottet är högre kapitalkostnader i förhållande till budget. Prognosen på helårsbasis är att verksamheten visar ett negativt resultat på -340 tkr. Den främsta orsaken är kapitalkostnadernas storlek i förhållande till budget en effekt som förstärks under årets sista period p.g.a. aktivering av investeringar i augusti.
20 Tertialrapport VA-verksamhet VA-verksamheten visar för perioden ett överskott på tkr och fördelas enligt nedanstående verksamheter. Vattenverksamhet Rörnät Avloppsverksamhet VA, Kundtjänst Summa tkr +750 tkr +710 tkr +10 tkr tkr et inom den totala VA-verksamheten är efter andra tertialet ett överskott på tkr. Överskottet beror huvudsakligen på högre intäkter från brukningstaxan, lägre kostnader för vatten till avloppsreningsprocessen, lägre reparations och konsultkostnader samt lägre räntekostnader i förhållande till budget. Överskottet inom verksamheten för rörnät på +750 tkr beror huvudsakligen på lägre räntekostnader än budgeterat. Orsaken är något senare färdigställda större projekt. Lägre räntekostnader för tekniska anläggningar svarar för +350 tkr av överskottet. Resterande del av överskottet kan förklaras av uteblivna reparationskostnader och ersättningar för vållande av skada samt lägre kostnader för konsulttjänster än budgeterat. Avloppsverksamheten visar i slutet på andra tertialet ett utfall om +710 tkr. Överskottet kan förklaras av lägre kostnader för vatten till avloppsreningsprocessen samt lägre reparations och konsultkostnader. Vidare påverkar återbetalning av energiskatt samt övriga intäkter för ca +250 tkr av överskottet. Prognosen för är att utfallet för VA-kollektivets samlade verksamheter vid årets slut kommer att uppvisa ett positivt resultat på omkring +760 tkr. Anledningen till överskottet är bl.a. högre intäkter än budgeterat samt lägre räntekostnader och konsultkostnader än budgeterat. Orsaken till differensen mellan utfallet per augusti och det prognostiserade utfallet för helåret är resultatföring av investeringsutgifter för genomförda kommunövergripande VAutredningar. Avstämning VA enligt balansräkning Ingående balans Avstämning överskott VA Utgående balans, T
21 4.9. Avfallsverksamhet Tertialrapport 2 16 Avfallsverksamheten visar efter andra perioden ett negativt utfall på -270 tkr. ets fördelning mellan verksamheterna redovisas nedan. Omhändertagande av avfall Slam, enskilda avlopp Insamling ÅVC Avfall, Kundtjänst Summa -30 tkr +/-0 tkr -260 tkr -70 tkr +90 tkr -270 tkr Insamlingsverksamheten visar ett utfall på -260 tkr efter andra perioden. Orsaken till underskottet är högre lönekostnader, bl.a. som en följd av ej budgeterade kostnader för ersättning för obekväm arbetstid/övertid samt kostnader för övrigt förbrukningsmaterial. Underskottet inom ÅVC-verksamheten förklaras av högre kostnader för omhändertagande av material. Förväntande intäkter från försäljning av skrot m.m. under hösten, samt lägre kostnader för kvittblivning, containerhyra och transporter ger en prognosen för motsvarande ett överskott inom ÅVC-verksamheten på +250 tkr. Avfallsverksamheten prognostiseras vid årets slut visa ett resultat i enlighet med budget. Avstämning Avfall enligt balansräkning Ingående balans Avstämning underskott Avfall Utgående balans, T Nämnden har beslutat att genomföra tre driftprojekt, nya skyltar ÅVC, sanering av ÅVC samt plockanalys under. Dessa projekt finansieras med medel från avfallskollektivets egna kapital från tidigare års positiva resultat (se utgående balans enligt ovan). Den totala kostnaden för genomförandet av projekten uppskattas till 230 tkr.
22 Tkr Tertialrapport och prognos - skattekollektivet Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden Prognos Nettokostnad Budget
23 Tertialrapport och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Tekniska nämnden Organisatorisk struktur till och med perioden Periodens budget Avvikelse Prognos helår Budget helår Avvikelse i denna prognos 2014 Skattefinansierad verksamhet (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Fysisk och teknisk planering Gator/Vägar/Parkering Vinterväghållning Gatubelysning Parker Dagvatten Summa Teknisk verksamhet Avsättning Högstorpsdeponin Resultat Skattefinansierad verksamhet VA-verksamhet (tkr) Vattenverksamhet Varav VA-intäkter, taxa Varav kostnader för Vattenverksamhet Rörnät Avloppsverksamhet VA, Kundtjänst Resultat VA-verksamhet Avstämning överskott VA Avfallsverksamhet (tkr) Omhändertagande Varav avfallsintäkter, taxa Varav kostnader för omhändertagande Slam, enskilda avlopp Insamling ÅVC Soptippar Avfall, Kundtjänst Resultat Avfallsverksamhet Avstämning underskott Avfall Se Fördjupning till nämnden för beskrivning av posten.
24 5. Fördjupning till nämnden Tertialrapport Högstorpsdeponin I början av 2000-talet påbörjades sluttäckningen av deponin i Högstorp. Då ansvarade kommunen för tillsynen av deponin. Kommunen godkände som tillsynsmyndighet den avslutningsplan för Högstorpsdeponin som upprättades Deponin började sluttäckas och 2009 övergick tillsynsansvaret för Högstorpdeponin till Länsstyrelsen. Dittills hade knappt halva deponin sluttäckts i enlighet med avslutningsplanen. Länsstyrelsen godkände inte den utförda sluttäckningen och begärde våren 2014 in en reviderad sluttäckningsplan för Högstorpsdeponin. Den reviderade sluttäckningsplanen som godkändes av Länsstyrelsen i maj innebar mer omfattande åtgärder och större kostnader än vad som tidigare uppskattats. Utförd sluttäckning måste enligt beslutet kompletteras med ett skyddsskikt inklusive ett vegetationsskikt. Täckning av resterande deponiyta ska genomföras enligt reviderad sluttäckningsplan. I planen ingår även åtgärder för avledning av deponigas, avledning av lak- och ytvatten, duk under sedimenteringsdamm, placering av grundvattenrör i anslutning till deponin för kontroll av påverkan på grundvattnet samt installation av flödesmätare för det lakvatten som avleds från dammen. Montering av grundvattenrör och installation av flödesmätare måste utföras i år. Länsstyrelsen anger att kommunen har till och med 2019 att sluttäcka hela deponin. Förvaltningen planerar att göra en upphandling i år av de åtgärder som krävs enligt sluttäckningsplanen. Det skulle innebära att entreprenaden kan påbörjas i början av Åtgärder enligt Länsstyrelsens beslut medför kostnader för entreprenad för sluttäckning mellan 2016 och 2019 samt kontrollprogram mellan och Prognosen för de totala kostnaderna för sluttäckning och kontrollprogram uppskattas till tkr. Vid årets början fanns det drygt tkr avsatta för åtgärderna som baserades på den tidigare sluttäckningsplanen som innebar mindre omfattande åtgärder. Kommunen har i enlighet med RKR:s rekommendation 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser avsatt ytterligare tkr för reglering av den förpliktelse som är förenad med den av Länsstyrelsen godkända sluttäckningsplanen. Avsättning Högstorpsdeponin enligt balansräkning Ingående balans - avsättning Högstorpsdeponin Återföring Högstorpsdeponin -196 Avsättning Högstorpsdeponin Utgående balans
25 Tertialrapport Investeringar 6.1. Skattefinansierad verksamhet Skattefinansierade investeringar jan-aug Prognos Budget Avvikelse perioden helår helår budgetprognos Skattefinansierad verksamhet 4062/4102 Dagvatten/Väg Bryggaregatan Asfalt Bryggaregatan /4103 Dagvatten/Väg N Ledningsgatan/Gärdhemsgatan Asfalt N.Ledningsgatan/Gärdhemsgatan /XXXX Dagvatten/väg Torsliden XXXX Asfalt Torsliden Dagvatten Hanströmsvägen /4094 Dagvatten/Väg S:ta Birgittas gata Dagvatten Fuxernavägen - Lunnarbergsgatan XXXX/XXXX Dagvatten/Väg Mellangatan XXXX Asfalt Mellangatan Dagvatten Hovingevägen - Rättaregårdsvägen /4106 Dagvatten/Väg Kommunvägen Asfalt Kommunvägen XXXX Dagvatten Molinsgatan Väg Bomansjön XXXX Asfalt Bomansjön Dagvatten Pilbackevägen GC - Bäckvägen Väg och parkering Storgatan XXXX Asfalt Parkering Storgatan XXXX Asfalt Lars Svensgatan Lilla Edet AG Asfalt St. Birgittas Gata Asfalt Björkvägen - Lekarevägen Lödöse Asfalt Solgatan etapp 1 Ström Asfalt Planvägen Lilla Edet Asfalt Bistockvägen Göta Asfalt Kullåsgatan Lilla Edet Asfalt Skansenvägen Lilla Edet XXXX Asfalt Alvägen Hjärtum AG Asfalt Vallstigen AG Asfalt Södra Ledningsgatan XXXX Ospecificerat/oförutsedda kostnader dagvatten/väg XXXX Ospecificerat/oförutsedda kostnader Asfalt SUMMA: XXXX = projektnummer saknas eftersom projektet inte har påbörjats
26 Tertialrapport 2 21 I investeringsbudgeten för skattekollektivet är tkr öronmärkta för asfaltsåtgärder. Efter andra tertialen är utfallet tkr. Årsprognosen är att hela budgeten kommer att åtgå. 4062/4102 Dagvatten/Väg, Bryggaregatan Lilla Edet Förnyelse av dagvattenledning och väg är färdigställt. Projektet har överskridit budget med 242 tkr på grund av tillkommande arbeten som ej var projekterade. Underskottet balanseras inom beslutad budget Asfalt, Bryggaregatan Lilla Edet Förnyelse av asfalt. Projektet har överskridit budget med 78 tkr på grund av tillkommande ytor till följd av att vägkroppens beskaffenhet var sämre än beräknat och som ej var budgeterat. Underskottet balanseras inom beslutad budget. 4082/4103 Dagvatten/Väg, Norra Ledningsgatan/Gärdhemsgatan Lilla Edet Förnyelse av dagvattenledning som är färdigställt. Projektet har överskridit budget med 44 tkr vilket är marginellt i förhållande till total budget. Dessutom har man inom projektet nödgats byta vissa delar av ledningsnätet i delar av Södra Ledningsgatan och Gärdhemsgatan. Underskottet balanseras inom beslutad budget Asfalt, Norra Ledningsgatan/Gärdhemsgatan Lilla Edet Arbetet är påbörjat och färdigställs under hösten. 4097/XXXX Dagvatten/Väg, Torsliden Lilla Edet Nyanläggning av dagvattenledning samt förnyelse av väg. Projektet pågår och beräknar färdigställas under oktober. XXXX Asfalt, Torsliden Lilla Edet Arbetet är ej påbörjat men beräknas färdigställas i oktober Dagvatten, Hanströmsvägen Göta Förnyelse av dagvattenledning. Projektet skall vara projekterat under och arbetet påbörjat och färdigställt under /4094 Dagvatten/Väg, S:t Birgittas gata Lödöse Förnyelse av dagvattenledning och väg är färdigställt. Projektet redovisar ett överskott på 177 tkr som härrörs till att antaget anbud var lägre än beräknat Dagvatten Fuxernavägen Lunnarbergsgatan Lilla Edet Projektet initieras på grund av källaröversvämningar sommaren Spillvatten-utredning har färdigställts i augusti och dagvatten-utredning påbörjas i september. Åtgärder kommer att påbörjas under oktober med ett beräknat färdigställande under våren XXXX/XXXX Dagvatten/Väg, Mellangatan Lilla Edet Projektet initieras på grund av källaröversvämningar sommaren Spillvatten-utredning har färdigställts i augusti och dagvatten-utredning påbörjas i september. Åtgärder beräknas påbörjas under. XXXX Asfalt, Mellangatan Lilla Edet Åtgärder beräknas påbörjas under Dagvatten Hovingevägen Rättaregårdsvägen Lödöse Projektet initieras på grund av källaröversvämningar sommaren Spillvatten-utredning har färdigställts i augusti och dagvatten-utredning påbörjas i september. Projektering kommer att genomföras under hösten. 4105/4106 Dagvatten/Väg, Kommunvägen Ström Förnyelse av dagvattenledning och väg är färdigställd.. Projektet redovisar ett underskott på 61 tkr som delvis beror på tillkommande arbete i form av upptäckt av berg som föranlett sprängning Asfalt Kommunvägen Ström Projektet är i princip klart, några smärre justeringar återstår. Färdigställning sker under september.
27 Tertialrapport 2 22 XXXX Dagvatten Molinsgatan Lilla Edet Ej påbörjat. Projektering av dagvattenledning påbörjas under hösten Väg Bomansjön Lilla Edet Geoteknisk utredning slutförd. Förfrågningsunderlaget måste kompletteras på grund av geotekniken. Projektet beräknas påbörjas XXXX Asfalt Bomansjön Lilla Edet Projektet beräknas påbörjas Dagvatten Pilbackevägen Ström Ej påbörjat pga. att vissa fastighetsrättsliga frågor återstår att lösa GC Bäckvägen Lilla Edet Nyanläggning. Är färdigställd Väg och parkering Storgatan Lilla Edet Verksamheten måste göra vissa ställningstaganden innan projektet kan starta. XXXX Asfalt, Storgatan Lilla Edet Verksamheten måste göra vissa ställningstaganden innan projektet kan starta. Xxxx Asfalt Lars Svensgatan, Lilla Edet Ej påbörjat. Beräknas färdigställas under oktober Asfalt S:ta Birgittas gata, Lödöse Projektet är i princip klart, några smärre justeringar återstår. Färdigställning sker under september 4116 Asfalt Björkvägen Lekarevägen, Lödöse Färdigställd Asfalt Solgatan etapp 1, Ström Färdigställd Asfalt Planvägen, Lilla Edet Färdigställd Asfalt Bistockvägen, Göta Färdigställd. Projektet visar ett underskott på 167 tkr vilket härrörs i att ytterligare ytor tillkommit och mer justeringar Asfalt, Kullåsgatan, Lilla Edet Färdigställd. Projektet redovisar ett överskott på 114 tkr på grund av att gatsten delvis ersatts med asfalt Asfalt Skansenvägen, Lilla Edet Projektet är i princip klart, några smärre justeringar återstår. Färdigställning sker under september. XXXX Asfalt Alvägen Hjärtum Utredning för att klarlägga huvudmannaskapet pågår. Projektet beräknas eventuellt starta under Asfalt, Vallstigen, Lilla Edet Tillkommande projekt pga. VA-arbeten där vägens beskaffenhet var sämre än beräknat. Underskottet balanseras inom beslutad budget Asfalt, Södra Ledningsgatan, Lilla Edet Tillkommande projekt. Inom projekten 4081 och 4082 har man nödgats byta vissa delar av ledningsnätet i delar av Södra Ledningsgatan och Gärdhemsgatan som man inte räknat med vilket i sin tur drog med sig nybeläggning av vägbanan. Underskottet balanseras inom beslutad budget.
Tekniska nämnden protokoll
Datum: Onsdagen den 30 september 2015 Tid: 17.00 21.25 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 61-74 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare
Tekniska nämnden protokoll
Datum: Onsdagen den 28 september Tid: 18.00 20.25 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 4 oktober, klockan 16.30 Paragrafer: 41-50 Utses att justera: Christopher Kelleby
VERKSAMHETSPLAN 2017 Tekniska nämnden. Datum: Version 2.0 Diarienummer: 2016/S357
1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Tekniska nämnden Datum: 2017-01-31 Version 2.0 Diarienummer: 2016/S357 2(12) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 3 3. Nulägesbeskrivning... 3 4. Prioriterade
Tekniska nämnden protokoll
Datum: Onsdagen den 9 december 2015 Tid: 17.00 18.30 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 18 december Paragrafer: 89-99 Utses att justera: Christopher Kelleby (C) Underskrifter:
Tekniska nämnden protokoll
Datum: Onsdagen den 14 december Tid: 18.00 20.55 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredag den 16 december, klockan 6.00 Paragrafer: 64-72 Utses att justera: Zara Blidevik (M) 64-65,
Studiebesök Högstorpsdeponin
Studiebesök Högstorpsdeponin På presidiet diskuterades framtida åtgärder på Högstorpsdeponin. Innan nämnden den 27 maj planeras därför ett studiebesök på Högstopsdeponin! Samling klockan 15.00 utanför
Beslutsärenden. Tid: Onsdagen den 1 februari kl Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet
Kallelse Tekniska nämnden Tid: Onsdagen den 1 februari kl. 17.00 Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande
Tekniska nämnden protokoll
Datum: onsdagen den 23 maj 2018 Tid: 17:00-18.05 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: onsdagen den 30 maj 2018 Paragrafer: 39-46 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:
Tekniska nämnden protokoll
Datum: Måndagen den 22 maj Tid: 17.00 18.50 Plats: Sävenäs, Renovas avfallsvärmeverk i Göteborg Justeringsdag: Måndagen den 29 maj, klockan 17.00 Paragrafer: 26-37 Utses att justera: Zara Blidevik (M)
Kallelse Tekniska nämnden
Kallelse Tekniska nämnden Tid: onsdag 23 maj 2018 kl. 17:00 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Ärenden Föredragande Formalia 1 Upprop 2 Val av justerare och tid för justering 3 Godkännande av dagordning
Beslutsärenden. Informationsärenden. Tid: Onsdagen den 1 juni 2016 kl Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet
Kallelse Tekniska nämnden Tid: Onsdagen den 1 juni 2016 kl. 17.00 Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop Föredraganden 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
9. Plockanalys Anders Johansson, ingenjör
Kallelse Tid: Onsdagen den 9 mars kl. 17.00 Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning Beslutsärenden
Kallelse Tekniska nämnden
Kallelse Tekniska nämnden Tid: onsdag 30 januari 2019 kl. 17:00 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Ärenden Föredragande Formalia 1 Upprop 2 Val av justerare och tid för justering 3 Godkännande
Tekniska nämnden protokoll
Datum: Onsdagen den 23 augusti Tid: 17.30 20.25 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 25 augusti, klockan 8.00 Paragrafer: 38-49 Utses att justera: Anna Larsson (MP) Underskrifter:
Uppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Samhällsbyggnadsnämnden protokoll
Datum: Måndagen den 26 maj 2014 Tid: 18.00 21:40 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 26 maj 2014 Paragrafer: 30-43 Utses att justera: Jörgen Andersson (C) Underskrifter:
Tekniska nämnden protokoll
Datum: Onsdagen den 1 februari 2017 Tid: 17.00 20.30 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 6 februari, klockan 17.00 Paragrafer: 1-13 Utses att justera: Anna Larsson (MP)
VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden
Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...
VERKSAMHETSPLAN 2018 Teknisk nämnd. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2017/s344
1 VERKSAMHETSPLAN 2018 Teknisk nämnd Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: 2017-12-14 Version: 1.0 Diarienummer: 2017/s344 2(16) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 3 3. Nulägesbeskrivning...
Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare
Budget 2019 med plan Avfall
Budget 2019 med plan 2020-2021 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål...3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...3
Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade
Tekniska nämnden protokoll 2015-08-19
Datum: Onsdagen den 19 augusti 2015 Tid: 17.00 19.40 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 25 augusti, klockan 8.00 Paragrafer: 46-61 Utses att justera: Anne-Lie Palm
Driftuppföljning Totalt
Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16475 19792-3317 55831 55831 0 56581 56581 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 16349 9905 6444 44695 27387 17308 44652
Tekniska nämnden protokoll
Datum: Onsdagen den 22 april 2015 Tid: 17.00 20.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 23-35 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia
Ekonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Ekonomisk rapport till KS februari
Tjänsteskrivelse 1 (1) -02-26 SBN.0007 Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport till KS februari Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per sista februari
Granskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Granskning av delårsrapport per
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,
Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.
Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket
Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Granskning av delårsrapport 2017
Granskningsrapport Daniel Brandt Jonas Axelsson Remmi Gimborn Granskning av delårsrapport 2017 Melleruds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
PM AVFALL TN Driftbudget för Dnr TN18/ Sammanfattning. Tomas Öhman
2018-09-20 Tomas Öhman asa.westerberg@ekero.se AVFALL TN Driftbudget för 2019-20211 Dnr TN18/6-0216 Sammanfattning Nollresultat budgeteras för samtliga år. Miljöstyrande taxa kommer fortsätta att implementeras.
Driftuppföljning Totalt
Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387
Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017)
2017-12-11 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) Rekrytering av VA-ingenjör är avslutad. Ny person
Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014
Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits
Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-15:45. Beslutande
Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-15:45 Beslutande Patrik Sundin, ordförande Gunnar Månsson, ersättare för Mia Bergkvist Tord Birgersson Johan Thomasson 26-28 Anneli Karlsson Maarit Hessling, ersättare
Samhällsbyggnadsnämnden
Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 26 maj 2014 kl. 18.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande
Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner
Verksamhetsberättelse 2017 Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige... 5
Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se
1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut
EKONOMISKT PERSPEKTIV
tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive GC-vägar, skötsel
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Kallelse Tekniska nämnden
Kallelse Tekniska nämnden Tid: onsdag 7 mars 2018 kl. 17:00 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Ärenden Föredragande Formalia 1 Upprop 2 Val av justerare och tid för justering 3 Godkännande av dagordning
1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag
Tekniska nämnden protokoll
Datum: Onsdagen den 31 augusti 2016 Tid: 17.00 21.00 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 8 september, klockan 10.00 Paragrafer: 28-40 Utses att justera: Uno Ekberg (S)
Tekniska nämnden protokoll
Datum: Onsdagen den 28 oktober Tid: 16.00 18.10 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 november Paragrafer: 75-88 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:
Månadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017)
2017-06-13 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) I maj månad har vår nya labrobot tagits i drift. Roboten hanterar
Tekniska nämnden protokoll
Datum: Onsdagen den 25 oktober 2017 Tid: 17.00 19.55 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 27 oktober, klockan 8.00 Paragrafer: 60-71 Utses att justera: Zara Blidevik (M)
Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Årets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget
BUP Tekniska nämnden. Kvartal
BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Nämndansvarig tjänstemans kommentar Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för första tertialet följer plan. Uppföljningen för tertialet nämndens verksamhetsplan visar på att en
Avfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning Dnr TN16/6-041
2016-09-08 Frida Palander Avfallsingenjör 08-124 577 87 frida.mattila@ekero.se Avfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019 Dnr TN16/6-041 Sammanfattning Nollresultat budgeteras för
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-14 1 (17) Öppet sammanträde Teknisk nämnd
2014-05-14 1 (17) Plats och tid Komunkontoret samanträdesrum A, onsdag 14 maj 2014, klockan 09:00 10:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mikael Jonsson, (M) Lena Voxberg, (S) Ingemar Ehn, (FP)
Avfallsnämnden. Björn Fagerlund. Annika Kjellkvist. Björn Nilsson. Björn Fagerlund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-04-14 1
2009-04-14 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestads kommun kl 17:00 Beslutande Björn Nilsson (s) Björn Fagerlund (m) Övriga deltagande Annika Kjellkvist avfalls chef Leif Wallroth avfallstekniker
Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska
Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 29 september 2014, kl. 17.00 Observera ny dag och ny tid!
Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 29 september, kl. 17.00 Observera ny dag och ny tid! Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017 Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.
Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl
Bokslut tertial 1. Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial
-04-24 Reviderad -05-21 TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 1 (5) Naturreservatsnämnden Bokslut tertial 1 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 1. Sammanfattning Driften
Delårsbokslut 2011 SBF
Delårsbokslut SBF Innehållsförteckning 1 Samhällsbyggnadsförvaltning... 3 1.1 Verksamhetsbeskrivning intern service... 3 1.2 Inriktningsmål... 3 1.3 Måluppfyllelse av prestationsmål... 4 1.4 Analys...
Ekonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Periodens händelser. Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året:
Januari april 2018 Periodens händelser Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året: Från 1 januari 2018 är organisationen inom Mittskåne Vatten förändrad.
Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)
Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga
BILAGA 1 HANDLINGSPLAN MED AKTIVITETER
BILAGA 1 HANDLINGSPLAN MED AKTIVITETER I denna bilaga presenteras aktiviteter för att uppnå målen i avfallsplanen. Syftet med aktiviteterna är bland annat att minska mängden avfall och att omhändertagandet
Naturreservatsnämndens tertialbokslut
2014-09-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 Naturreservatsnämnden Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2 2014 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 2 2014.
Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Daniel Nilsson Sekreterare Ordförande Justerare
1 Paragrafer 6-8 Plats och tid Badhusgatan 4 16:45 17:00 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Joel Schäfer (S), förste vice ordförande Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande Anders Nyholm (M) Daniel
15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Kallelse Tekniska nämnden Informationsärenden. Beslutsärenden. Tid: Onsdagen den 13 december 2017 kl
Kallelse Tekniska nämnden 171213 Tid: Onsdagen den 13 december 2017 kl. 17.00 Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.
UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.
2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att
Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk
Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Granskning av delårsrapport 2014
Revisionsrapport Dennis Hedberg Hanna Franck-Larsson Micaela Hedin Granskning av delårsrapport 2014 Bollnäs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,
KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL
KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 10 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Ledning för grävning i Tyresö (LÄNK) 2010-03-30,
Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun
Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning
Tekniska nämnden protokoll
Datum: onsdag 31 januari 2018 Tid: 17:00-19.30 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: tisdagen den 6 februari 2018, klockan 8.00 Paragrafer: 1-11 Utses att justera: Lars-Erik Anderström
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
STADSREVISIONEN November 2012 DNR /2012. Rapport 2012 GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT
STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision November 2012 DNR 310-146/2012 Rapport 2012 GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT 2012-08-31 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2011 Granskning av delårsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Delårsbokslut och prognos Avfall
Delårsbokslut och prognos 2 2016 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten...
Tekniska nämnden protokoll
Datum: Onsdag 17 april 2019 Tid: 17:00 21:00 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommun Justeringsdag: Onsdag 24 april 2019, kl 08:00 Paragrafer: 23-33 Utses att justera: Mats Nilsson Underskrifter: Sekreterare
PROGRAM FÖR INSYN OCH UPPFÖLJNING AV VERK- SAMHET SOM BEDRIVS AV PRIVATA UTFÖRARE, MANDATPERIODEN
PROGRAM FÖR INSYN OCH UPPFÖLJNING AV VERK- SAMHET SOM BEDRIVS AV PRIVATA UTFÖRARE, MANDATPERIODEN 2015-2018 Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den
Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning
Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning Stadsbyggnadskontoret ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kontoret bidrar till uppfyllelsen av de mål som fastställts i kommunfullmäktiges
Tekniska nämnden protokoll
Datum: onsdag den 30 januari 2019 Tid: 17:00-20.35 Plats: Elfkungen, kommunhuset Lilla Edet Justeringsdag: måndag den 4 februari 2019 kl.16.00 Paragrafer: 1-8 Utses att justera: Mats Nilsson (V) Underskrifter:
Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018
Dnr Sida 1 (6) 2018-10-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 28 103 Till Trafiknämnden 2018-10-18 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna
Budget 2020 övergripande Status: Påbörjad Rapportperiod: Organisation: Vatten och avlopp
DANDERYDS KOMMUN Rapport 1 (7) 2020 övergripande Status: Påbörjad Rapportperiod: -08-30 Organisation: Vatten och avlopp Inledning VA-verksamheten ansvarar för att inom verksamhetsområdet förse alla abonnenter
Ekonomirapport 2014 efter mars månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 LEDANDE DOKUMENT 11.2 GATA 11.2.1 Beläggning 11.2.2 Vägmarkering 11.2.3 Vägmärken och gatunamnsskyltar 11.2.4 Städning 11.2.5 Dagvatten 11.3 VINTER 11.3.1 Snöröjning och
Västervik Miljö & Energi Särredovisning affärsområde Avfall & Återvinning VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2018
Västervik Miljö & Energi Särredovisning affärsområde Avfall & Återvinning VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2018 Innehåll Resultat & rapporter Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 5 Balansräkning...
Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR
TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för
Ekonomirapport 2015 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden
Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt
Tekniska nämnden protokoll
Datum: Onsdagen den 27 september Tid: 17.00 20.35 Plats: Elfkungen, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 2 oktober, klockan 15.00 Paragrafer: 50-59 Utses att justera: Lars-Erik Anderström
Bokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år