Rapport om uppföljning av ekonomi och verksamhet 2/2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om uppföljning av ekonomi och verksamhet 2/2016"

Transkript

1 Rapport om uppföljning av ekonomi och verksamhet 2/2016 Driftsinkomsterna och -utgifterna har ökat sedan i fjol. Utgifterna inom social- och familjetjänster, hälsotjänster samt finskspråkiga utbildningstjänster håller på att överskrida budgeten. Skatteintäkterna är större än i fjol. Den kalkylmässiga prognosen förutser att målet för årsbidraget i budgeten inte kommer att uppnås. Antalet anställda minskar, sjukledigheterna ökar 1

2 Ekonomisk översikt, augusti 2016 Det allmänna ekonomiska läget De ekonomiska tillväxtprognoserna har återigen blivit lägre efter försommarens optimism. Exporten till nästan alla viktigaste handelspartnerländer minskade i juli. Privat konsumtion och byggande har ändå ökat. Bruttonationalprodukten steg med 0,4 procent från fjolåret under kvartalet. Totalproduktionen kommer ändå länge att hålla sig under 2008 års nivå. Konkurrenskraftsavtalet torde förbättra exportens konkurrenskraftsproblem men effekterna syns först under kommande år. Finlands offentliga ekonomi har haft stora underskott redan i 7 års tid. Ekonomin kommer även under kommande åren att ha underskott eftersom den långsamma ekonomiska tillväxten inte kan ge tillräckligt skatteinkomster för att offentliga utgifter skulle kunna finansieras. De offentliga utgifterna ökar också när befolkningen åldras. Den offentliga skulden i förhållande till totalproduktionen översteg förra året referensvärdet på 60 procent och skuldförhållandet fortsätter stiga. Statens skuldsättning fortsätter med dryga 5 miljarder euro. Arbetslöshetsgraden var i juli 7,8 procent, vilket är cirka en halv procentenhet bättre än för ett år sedan. Antalet sysselsatta är detsamma som i juli ifjol. Arbetslöshetsgraden hos unga blev bättre men var fortfarande cirka 14 procent. I Borgå är arbetslöshetsgraden högre än i övriga delar av landet, dvs. 11,5 procent som är lika stor än för ett år sedan. Konsumentpriserna steg med en halv procent från juli ifjol. I euroområdet steg priserna ännu mindre, varför deflationsrisken fortfarande är ett aktuellt bekymmer. Prisindexet inom kommunekonomin steg med cirka en procent från fjolåret. Europeiska centralbanken kommer att hålla styrräntorna på en exceptionellt låg nivå. Korta räntor kommer att förbli negativa ända till år 2018, då räntorna förutses stiga bara en aning positiva. Stadens budgetutfall Rapporten om uppföljningen av ekonomin baserar sig på läget i slutet av augusti. Då har två tredjedelar av budgetåret gått. Utgående från tidigare år borde utfallet för de totala inkomsterna vara cirka 64 procent och utgifterna vara cirka 66 procent, för att inkomstutfallet ska motsvara budgeten och att budgetanslagen ska räcka för hela året. Man har gjort i budgeten betydande budgetändringar när de kalkylmässiga inkomsterna på 8,5 miljoner euro från bostadsfusionen förbättrar det bokföringsmässiga resultatet. Överföringen av garantiförlusten som Skärgårdens vattenandelslag medförde till affärsverket Borgå vatten förbättrar stadens resultat kalkylmässigt med 2 miljoner euro. Investeringsanslagen har höjts med 2,8 miljoner euro och låneupptagningen med 3 miljoner euro. Utfallet för driftsinkomsterna är ca 65 miljoner euro, vilket är 63 procent av det budgeterade. Inkomsterna har ökat med dryga 5 miljoner euro från fjolårets motsvarande tidpunkt. Driftsutgifterna var 232 milj. euro, vilket är 67 % av budgeten. Driftsutgifterna har ökat med cirka 3 miljoner euro från i fjol. Löneutgifterna var 72 miljoner euro och utfallet för löner 69 procent. Löneutfallet var lite högre än den eftersträvade nivån med hänsyn till tidpunkten. Arbetslöshetsavgifterna överskred budgeten med cirka en miljon euro eftersom avgiftsnivån har höjts förra december efter att budgeten hade fastställts. Å andra sidan påverkar nedskärningarna i semesterpengen som ingår i konkurrenskraftsavtalet redan i år, då kostnaderna för semesterlönereservationer minskar. Intäkter från kommunalskatt har redovisats 140 miljoner euro och samfundsskatt 11 miljoner euro. Kommunalskatteintäkterna har ökat med knappa 3 miljoner euro från det föregående året och samfundsskatteinkomsterna har sjunkit med cirka 2 miljoner euro. Fastighetsskatten förfaller till betalning först på hösten. Beskattningen från fjolåret fastställs i november. Enligt skatteförvaltningens prognos kommer justeringarna som görs på basis av beskattningen som fastställs att höja de influtna skatterna till Borgå så, att skatteinkomsterna för hela året kan förutses överstiga budgeten med cirka 6 miljoner euro. Statsandelar har staden fått enligt budgeten. Verksamhetsbidraget var i augusti -166 miljoner euro. Årsbidraget var 20 miljoner euro och avskrivningarna 18,6 miljoner euro. Verksamhetsresultatet var i slutet av augusti 1,6 miljoner euro. De gjorda investeringarna är 17 milj. euro, dvs. utfallet är 34 procent. Utfallet för husbyggsinvesteringarna är 32 % och för investeringarna i kommuntekniken 47 %. Låneamorteringarna var 12,9 miljoner euro. Budgetlånen för det pågående året lyfts i slutet av året. I syfte att trygga stadens likviditet har man lyft en kortfristig kredit på 10 miljoner euro. Under rapporteringsperioden var ränteutgifterna för budgetlånen 0,7 milj. euro. Medelräntan var 0,6 %. 2

3 Resultaträkning och driftsbudget >>> Driftsbudgeten per uppgiftsområde RESULTATRÄKNING UTFALL 8/2015 BU2016+ä UTFALL 8/2016 UTFAL L % KALK. PROGNOS VERKSAMHETSINTÄKTER Försäljningsintäkter , Avgiftsintäkter , Understöd och bidrag , Hyresintäkter , Övriga försäljningsintäkter , VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT , Tillverkning för eget bruk , VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader , Löner och arvoden ,5 Pensionskostnader ,0 Övriga lönebikostnader ,1 Köp av tjänster , Material, förnödenheter och varor , Understöd , Övriga verksamhetskostnader , VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT , VERKSAMHETSBIDRAG , DRIFTSEKONOMI UTFALL 8/2015 BU2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % KALK. PROGNOS KONCERNFÖRVALTNINGEN Verksamhetsintäkter , Verksamhetskostnader , Verksamhetsbidrag , SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Verksamhetsintäkter , Verksamhetskostnader , Verksamhetsbidrag , BILDNINGSSEKTORN Verksamhetsintäkter , Verksamhetskostnader , Verksamhetsbidrag , RÄDDNINGSVERKET Verksamhetsintäkter , Verksamhetskostnader , Verksamhetsbidrag , DRIFTSEKONOMI SAMMANLAGT Verksamhetsintäkter ,3 % Verksamhetskostnader ,7 % Verksamhetsbidrag ,5 % Skatteinkomster , Statsandelar , Finansiella intäkter och kostnader , ÅRSBIDRAG , Avskrivningar enligt plan , RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT ,

4 Finansieringsanalys och skatteinkomster FINANSIERINGSANALYS UTFALL 8/2015 BU2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % VERKSAMHETENS PENNINGFLÖDE Årsbidrag ,3 % Korrektivposter till internt tillförda medel ,8 % * Totalt ,9 % INVESTERINGARNAS PENNINGFLÖDE Investeringsutgifter ,4 % Finansieringsandelar för investeringsutgifter ,0 % Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar ,3 % * Totalt ,0 % VERKSAMHET OCH INVESTERINGAR, PENNINGFLÖDET SAMMANLAGT ,3 % UTLÅNING, FÖRÄNDRINGAR Ökning av utlåningen ,0 % * Totalt ,0 % FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET Ökning av långfristiga lån ,0 % Minskning av långfristiga lån ,7 % * Totalt ,0 % Månad (1000 ) Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Totalt REDOVISADE SKATTER Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti PROGNOS September Oktober November December REDOVISAT+PROGNOS BUDGET DIFFERENS ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital Förändringar av fordringar Förändringar av räntefria skulder * Totalt FINANSIERINGENS PENNINGFLÖDE TOTALT ,2 % FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ,8 % 4

5 Investeringar >>> Investeringar per projekt Husbyggnadsprojekt Näse hälsovårdscentral: Bygget av ett sprinklersystem har blivit färdigt Gammelbacka daghem: Byggarbeten pågår Vårberga skola och Skaftkärrs skola: Byggarbeten pågår Tolkis skola och Tolkis daghem: Planeringsarbetet pågår Tallberga daghem: Entreprenören har valts och byggarbeten pågår. Daghemmet blir färdigt våren Saneringsarbeten i skolorna: Saneringen av källarvåningen i Linnankosken lukio har blivit färdig. Saneringen av Keskuskoulu blir färdig före utgången av året Lyceiparkens skola: Arbetet med saneringen av skolan pågår och blir färdigt hösten Projekten inom kommuntekniken Byggarbeten i västra Haiko i Östra Mensas planområde har inletts med stabiliseringar av markbottnen. Arbetena i området fortsätter i den utsträckning som stadens markägande tillåter. Det sista brytningsskedet i Tolkis hamnområde inleddes. Brytningen och krossningen slutar före utgången av december. I nybyggområden beläggs gatorna i Haikostranden och Äppelgården. Arbeten med stödmuren runt gångbron vid västra åstranden blir färdiga under hösten. Förnyande av gång- och cykelvägen på norra sidan av Mannerheimgatan mellan Karlsborgsgatan och Ågatan blir färdigt på hösten. I och med att tidsplanen blivit snabbare inleds också saneringsarbetena på gång- och cykelvägen på södra sidan av Mannerheimgatan. Arbetena fortsätter i den tidsplan som vädret tillåter. Bygget av gång- och cykelvägen mellan Kullo och Tjusterby (landsväg 170) som sker som samarbete mellan NTMcentralen i Nyland och staden börjar enligt uppgift i slutet av året. I planområden utför man på gång- och cykelvägar små trafiksäkerhetsarbeten runt om staden. Beläggningen av gatorna fortsätter så länge som vädret tillåter. I fråga om parker utförs arbeten med vägvisare i Alkrog, Vårdalen, Vårberga samt nationalstadsparken. Planeringen av en stödmur på Borgå ås östra strand bakom Levins källare fortsätter och en entreprenadskonkurrensutsättning av genomförandet kommer att ske vid årsskiftet. Arbetena med tillgänglighet på Biskopsgatan inleds i oktober mellan sträckan Lundagatan Mannerheimgatan. Arbetet blir färdigt under november. I planområdet Kungsporten III utför man röjningsarbeten och bereder sluthuggningar. INVESTERINGAR BU2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % STADSSTYRELSEN Investeringsutgifter ,1 % STADSUTVECKLINGSNÄMNDEN Investeringsutgifter ,1 % SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Investeringsutgifter ,6 % BILDNINGSNÄMNDEN Investeringsutgifter ,6 % Statsandelar ,0 % RÄDDNINGSVERKET Investeringsutgifter ,5 % Statsandelar ,0 % INVESTERINGAR TOTALT Investeringsutgifter ,4 % Statsandelar ,0 % Totalt ,5 % 5

6 MEUR MEUR Lånportföljen Lainasalkku Maksuvalmius Lainasalkku (eur) Korkomaksut vuoden alusta (eur) Keskikorko ( %) 0,63 % Korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,0 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (eur/v) %-yksikön vaikutus korkomenoihin (eur/v) Lyhennykset (eur) Uudet lainat (eur) Toimintaa ja investointeja varten; 30 Riskienhallinta ; 10 Maksuvalmiustarve Rahavarat; 18 Neuvotellut lainat; 20 Maksuvalmiusreservi Lainojen erääntymisprofiili Lainojen korkosidonnaisuus ,1 20,4 18,0 Johdannainen 29% Kiinteä 3% Kiinteä 3 vuotta 9% Euribor 6kk 4% 15 13, ,1 8,5 5 Lyhytaikainen 9% Euribor 3kk 46% Korkosidonnaisuusaika (KKSA) ja suojausaste Luvut meur 0-3 kk 4-6 kk 7-12 kk 1-2 v 3-4 v 5-6 v 7-10 v >10 v Yht. Lainat ,1 Koronvaihtosop Nettopositio ,3 Suojausaste 45% 41% 38% 27% 18% 18% 1% 0% Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,0 Tavoitekorkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,0-3,0 Poikkeama 0,0 6

7 Personal ANTALET ANSTÄLLDA situationen 31.8 Ordinarie Visstidsanställda Kortfristiga Totalt HÄLSORELATERADE FRÅNVARODAGAR januari-augusti 1-5 dagar dagar dagar över 1180 dagar Totalt OLYCKSFALL I ARBETET OCH YRKESSJUKDOMAR Januari-augusti Yrkessjukdom 3 0 Under arbetsresa I arbete Totalt Även om hälsorelaterade sjukledigheter och sjukledigheter på grund av arbetsolycksfall har minskat i förhållande till respektive tidpunkt förra året kommer budgetmålet 13,2 dagar/anställningsförhållande inte att uppnås. Utvecklingen av modellen för tidigt ingripande slutade på våren men fortsätter som ett mera omfattande och genomgripande projekt för ledning av arbetsförmåga. Chefsutbildningen har under sommaren prioriterat den praktiska personalledningen och datatekniken. Yrkesexamen för arbete som teamledare och yrkesexamen för sekreterare som ordnas i form av läroavtal fortsätter ännu. För personalen har det ordnats bl.a. kurser i svenska och erbjudits utbildningsstipendier för utbildning på egen hand. Anvisningarna om arbetsplatsmöten och utvecklingssamtalen har uppdaterats. I fråga om sporrande avlöning har man utarbetat system för bestämmande av arbetets kravnivå hos dem som omfattas av tekniska avtalet samt chefer för vårdarbete och socialarbete. Välfärdspengar har använts till arbetsprövning och arbetshandledning. Staden har anställt 98 unga för sommaren och i slutet av augusti har man reserverat 150 sommararbetssedlar. Reserveringsgraden av stugorna har varit 94 %. Frånvarodagar p.g.a. olycksfall i arbetet

8 Koncernledningen UTFALL 8/2015 BU 2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % PROGNOS 2016 DIFFERENS Verksamhetsintäkter ,8 % Verksamhetskostnader ,1 % Verksamhetsbidrag ,4 % Tjänsteproduktionens kostnadseffektivitet och produktivitet har förbättrats med hjälp av ICTlösningar: ibruktagandet av kundhanteringssystemet framskrider. På grund av tekniska utmaningar i anslutning till ibruktagandet är det bara kommunteknikens andel av systemet och allmän respons som torde bli färdiga före utgången av året. Därför söker man en ändring i det bindande målet. Den förnyade tjänsten Borga.fi har öppnats. I den förnyade versionen har man lagt vikt vid behov som användarna av en mobiltelefon eller en pekplatta har, god användarupplevelse, tillgängligheten av uppgifter och en behaglig layout. Webbuppdaterarnas kompetens har förstärkts. Detta arbete måste fortsätta: det finns risk att man inte kan få kompetensnivån tillräckligt hög och upprätthålla den i en stor uppdaterargrupp (ca 100 personer). Utarbetandet av en plan för informationsstyrningen (projektet för elektronisk arkivering) har inletts. Informationssäkerhetsanvisningarna har uppdaterats. Beredningen av nästa års budget fortsätter. Stadsstyrelsen har godkänt anvisningarna för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan och budgetram för Beredningen av budgeten och ekonomiplanen har framskridit i samarbete med sektorerna. Stadsdirektörens budgetförslag blir färdigt i oktober. Stadsstyrelsen behandlar budgeten vid sina möten i oktober och stadsfullmäktige i november. Beredningen av praktiska åtgärder för sammanslagningen av bostadsegendomen har börjat. Ägarpolitiska riktlinjer har setts över och beredningen framskrider. Ett beslut om borgen för finansieringen av Point Colleges nybyggsprojekt har fattats. Under maj augusti 2016 genomfördes det 6 upphandlingar som överskred EU-tröskelvärdet och 10 upphandlingar som överskred det nationella tröskelvärdet. Antalet gällande centraliserade upphandlingsavtal är 25. I början av året har man konkurrensutsatt bl.a. läkartjänster inom äldreomsorgen, boendetjänster för personer med funktionsnedsättning, effektiverat serviceboende för äldre, marknadsförings- och kommunikationstjänster, tillfälliga lokaler för Näse skola, elarbeten, systemet för ett meröppet bibliotek och disponenttjänster. Utöver dessa pågår anbudstiden eller upphandlingsförfarandet i 12 upphandlingar. Vi tar i bruk kostnadseffektiva ICT-lösningar och skapar en enhetlig helhetsarkitektur för datasystemen. Vi slutför ibruktagandet av ett kundhanteringssystem (CRM) för hela organisationen. Ibruktagandet av kundhanteringssystemet framskrider men blir inte helt färdigt i år. Prognosen för resten av året är att kommunteknikens andel och den allmänna responsdelen blir färdiga. Vi öppnar en uppdaterad version av tjänsten porvoo.fi Vi stärker kompetensen hos dem som uppdaterar innehållet. Den förnyade tjänsten Borga.fi öppnades i maj. Webbuppdaterarnas kompetens har förstärkts genom utbildning i underhållssystemet och innehållsproduktionen. Vi utvecklar rapportering, förutseende och processer för kunskapsledning. Delårsrapporten har förnyats. Projektet för bestämmande av kunskapsledning har slutat. Vi bereder ägarpolitiska riktlinjer till koncernbolagen. Under arbete. Som del av vidtagande av åtgärderna i personalprogrammet kompletterar vi på AKTA:s område systemet för utvärderingen av Systemen för utvärderingen av kravnivån för cheferna på social- och hälsovårdssektorn, kulturoch fritidstjänster, tekniska avtalet och uppgiftsområdeschefer är under arbete. arbetets kravnivå. Vi minskar hälsorelaterade sjukledigheter så, att de hälsorelaterade sjukledigheterna hos staden i genomsnitt är högst 13 dagar/person och på detta sätt tryggar vi stadens personalresurser. Prognosen före utgången av året är 13,7 kalenderdagar per anställningsförhållande. Vi stöder sektorerna i deras arbete med att utveckla servicen i samverkan med kunderna. Vi försäkrar oss om att sektorerna kan utnyttja responssystemet fullt ut. Responssystemet har slagits samman med CRM-projektet. Lämnande av respons har fungerat med det nya systemet på de nya webbsidorna sedan maj. Om CRM-projektet se ovan. Vi främjar en säker och hälsosam arbetsmiljö genom att göra en konditionsbedömning av minst 10 fastigheter som staden äger. 8

9 Centralen för förvaltningstjänster UTFALL 8/2015 BU 2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % PROGNOS 2016 DIFFERENS Verksamhetsintäkter ,1 % Verksamhetskostnader ,9 % Verksamhetsbidrag ,8 % Centralen för förvaltningstjänster har genomfört stadens strategi, varvid personalförvaltningens driftsinvesteringsprojekt blivit föremål för en noggrann utvärdering från olika synvinklar och även som en del i kunskapsledningen. En övergång till ny programvara är fortfarande aktuell, men genomförandet kommer att skjutas fram med ett år. Personalledningen och Centralen för förvaltningstjänster har hållit på med definitionsarbetet och fått ett preliminärt anbud för Den största förändringen i verksamhetsmiljön är att en intern servicepunkt i centralen för förvaltningstjänster inledde verksamheten i september. Det har varit en utmaning att upphandla en programvara för servicehantering som fördröjts på grund av leverantörens utvecklingsarbete. Målet är fortfarande att ta programvaran i bruk år Telia Sonera tog över tjänsten för förmedling av telefonsamtal. Budgetutfallet väntas bli det som planerats. Ict-tjänsterna har det största trycket, ibruktagningen av ny teletjänst och datatrafik har pågått hela året. De största förändringarna är snabbare datatrafik, att möjliggöra BYOD samt att snabbkommunikationssystemet till största del har utvidgats. Servicenivåkategorierna för personaltjänsterna vid centralen för förvaltningstjänster definieras Den preliminära tidtabellen är klar. Den justeras i samband med att CRM-programmet och de och fastställs. elektroniska blanketterna tas i bruk. 9

10 Stadsutveckling UTFALL 8/2015 BU 2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % PROGNOS 2016 DIFFERENS Verksamhetsintäkter ,5 % Verksamhetskostnader ,1 % Verksamhetsbidrag ,4 % Verksamheten har följt strategin. Turism- och marknadsföringsenheten har riktat åtgärder inom stadsmarknadsföring, såsom digital reklam, till barnfamiljer i huvudstadsregionen. Inhemska och internationella turister har lockats till Borgå genom aktiv marknadsföring och genom att ha ett tätt samarbete med Visit Finland och Visit Helsinki. Budgeten utfaller inom ramen för nettoutgifterna. Det finns inga väsentliga risker inom synhåll. För att kunna främja marknadsföringen av tomter har man utvecklat ett redskap som bättre åskådliggör tomter som presenteras på internet. Råmark har anskaffats för att förbättra företagsverksamhetens förutsättningar i Ölstens och Kullo. Byggandet av bostäder i flervåningshus och efterfrågan på tomter har blivit livligare i centrum. Inkomsterna från tomtförsäljning är uppskattningsvis ca euro mer än budgeterat. Målet för marknadsföring av egnahemstomter (100 tomter) uppnås inte helt. Marknadsföringen av egnahemstomter i Östra Mensas (35 st.) skjuts upp till år Projektet för att övergå till det riksomfattande N2000-höjdsystemet har framskridit enligt tidsplanen. I enlighet med strategin har tyngdpunkten inom stadsplaneringen legat på västra åstranden där planläggs både affärs- och servicelokaler och nya bostäder. När det gäller företagsområden blir detaljplanen för Nyby färdig inom kort. Inga betydande förändringar i verksamhetsmiljön är att vänta. Budgeten utfaller inom ramen för nettoutgifterna. En av de största riskerna i en sakkunnigorganisation är personalens frånvarodagar närmast på grund av sjukdomar. Därför är man tvungen att göra en noggrann prioritering av arbeten och att bedöma hur brådskande olika planarbeten är. Förorenade markområden har sanerats i enlighet med miljöprogrammet i Kräkelsundets strandområde. Förhållanden för cykeltrafik har förbättrats genom byggande av vägkorridoren och genom att genomföra små trafiksäkerhetsobjekt. Man har fortsatt arbetet med att öka tillgängligheten i centrum genom att sanera gång- och cykelvägen vid Mannerheimgatan. Trivseln vid åstranden har förbättrats med stenläggning. Kommuntekniken har infört kundservicesystemet CRM. Det finns inga uppgifter om förändringar i verksamhetsmiljön. Budgeten utfaller inom ramen för nettoutgifterna. Kommuntekniken uppnår inte målen enligt arbetsprogrammet eller planen för genomförande av markanvändning på grund av att planläggningen har försenats och att markpolitiken har brist på resurser. För att styra nybyggandet marknadsförs i de planlagda områden som staden äger årligen ett tillräckligt antal tomter/årlig marknadsföring 97 av egnahemstomter, 100 st. Energieffektiv samhällsstruktur/av nya egnahemshus byggs på planlagda områden, 70 % 73 Ökad välfärd/man bygger tillgängliga och trivsamma bostadsområden, centrum blir mer tillgängligt Arbetet med att öka tillgängligheten har framskridit 10

11 Tillstånds- och tillsynsärenden UTFALL 8/2015 BU 2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % PROGNOS 2016 DIFFERENS Verksamhetsintäkter ,9 % Verksamhetskostnader ,7 % Verksamhetsbidrag ,0 % Verksamheten har följt strategin. Inga betydande förändringar i verksamhetsmiljön är att vänta. I slutet av året beräknas budgetutfallet motsvara budgeten. Verksamhetskostnaderna har använts endast till ca 42 % på grund av besparingar i personalkostnaderna (alterneringsledighet, oavlönad ledighet, anställda som sagt upp sig). Verksamheten har inga särskilt betydande risker. Miljövårdens verksamhet har genomförts enligt planerna vad gäller tillstånds-, tillsyns- och upplysningsuppgifter. Samtidigt har miljövården strävat efter att förebygga förorening av miljön och att minska koldioxidutsläppen till luften. Budgeten utfaller enligt prognosen, det finns inga betydande ändringsbehov inom synhåll. Avfallshantering UTFALL 8/2015 BU 2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % PROGNOS 2016 DIFFERENS Verksamhetsintäkter ,7 % Verksamhetskostnad er ,9 % Verksamhetsbidrag Avfallshanteringen använder nyaste teknik, vilket förbättrar kostnadseffektiviteten och minskar avfallshanteringens utsläpp av växthusgaser. En fusion av Östra Nylands Avfallsservice Ab och det västnyländska företaget Rosk n Roll Oy pågår. Om fusionen genomförs, sannolikt år 2017, överflyttas avfallsnämnden och den verksamhet som lyder under nämnden från stadens förvaltning. 11

12 Social- och hälsovårdssektorns ledning UTFALL 8/2015 BU 2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % PROGNOS 2016 DIFFERENS Verksamhetsintäkter ,8 % Verksamhetskostnader ,6 % Verksamhetsbidrag ,7 % I enlighet med strategin utvecklas tjänsterna i samarbete med klienterna ända från planeringsskedet. Som exempel kan nämnas verksamhet med kundexpertgrupper och erfarenhetsexperter samt den säkerhetspromenad som ordnades i Gammelbacka i maj. Under säkerhetspromenaden gjordes en kartläggning av säkerheten i området, och samtidigt hördes invånarnas åsikter och utvecklingsförslag som gäller trivseln i området. Nya metoder för att främja funktionsförmågan hos äldre är att använda kamrathandledare inom kultur och motion samt att utbilda vårdarna inom hemvården att systematiskt beakta motion och nutrition som en del av vårdarbetet. Utbildningar för blivande promenadkompisar och kamrathandledare ordnades i maj. Social- och hälsovårdsnämnden beviljade bidrag till sammanlagt 48 föreningar. För första gången riktades bidrag också till sysselsättningsprojekt. Bidragen riktas till verksamhet som minskar hälsoskillnader och marginalisering av ungdomar samt stöder hemmaboende äldre, främjar funktionsförmågan och ökar möjligheterna till medverkan. Serviceproduktionens kostnadseffektivitet och produktivitet förbättras genom att personalen inom sektorn utbildas med Lean-metoder. Målet är att alla deltar i utvecklandet av sitt eget arbete och att klientprocesserna blir smidigare. För regeringens spetsprojekt: "Hemvård för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras har en ansökan om finansiering lämnats in tillsammans med 17 kommuner, fyra sjukvårdsområden samt ett flertal andra partner. Projektet kommer att koordineras av Borgå, om finansiering beviljas. Under budgetåret är inga förändringar i verksamhetsmiljön att vänta. Social- och hälsovårdsoch regionförvaltningsreformen framskrider och stadens utlåtanden om lagförslagen begärs på hösten. En promemoria har skrivits om jourförordningen. Uppgiftsområdets bindande mål kommer att uppnås. Det finns ingen betydande risk för att så inte skulle ske. Tjänsten Begär hjälp togs i bruk på stadens nya webbsidor. Med tjänsten kan barnfamiljer snabbt få hjälp av stadens professionella arbetstagare som arbetar med barnfamiljer. Vi minskar de regionala skillnaderna i välfärd och utvecklar stadens tjänster i samarbete med tredje sektorn och invånarna. Gammelbacka välfärdscenter besöks varje månad av cirka 250 Projektet för att utveckla Gammelbacka når allt flera människor i olika åldersgrupper som hotas av marginalisering, och invånare i olika åldrar. De verksamhetsmodeller som utvecklats i verksamheten planeras, utvecklas och genomförs i samarbete med föreningar och invånare. Samtidigt utarbetas och verkställs en Gammelbacka kommer att utnyttjas också i andra delar av Borgå: plan för att minska skillnaderna i välfärd i andra områden i Borgå. Studerande vid Laurea har utvidgat Ilonahälsoetappverksamheten. Minst 15 projekt/evenemang ordnas i samarbete med läroanstalter och föreningar. Som exempel kan nämnas fadderverksamhet för äldre och promenadkompisverksamhet, gruppverksamheter, föreläsningar, stöd för föräldraskap. Förverkligat över 20 st. Vi främjar trygga arbetsmetoder; planer för patientsäkerhet per verksamhetsenhet färdigställs. Det praktiska genomförandet har börjat med planer för läkemedelsbehandling. Åtgärder per enhet utarbetas i planen för patientsäkerhet. 12

13 Hälsotjänster UTFALL 8/2015 BU 2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % PROGNOS 2016 DIFFERENS Verksamhetsintäkter ,3 % Verksamhetskostnader ,1 % Verksamhetsbidrag ,9 % Hälsotjänsterna har utvecklat ett system med balanserade styrkort (BSC, balanced score card), som syftar på en bättre och mera resultatinriktad bedömning av verksamheten. Styrkortet tas i bruk under år Av produktifieringssystemet DRG (diagnose related group) har delen pdrg tagits i bruk: den häller hälsostationer och prevention. Under året kommer också d-drg för munhälsovård och och Nord-DRG för avdelningarna att tas i bruk. Med produktifieringssystemet kommer vi bättre att kunna följa verksamhetens faktiska kostnader, patientmängder, kostnader per patient osv. Förenhetligandet av hälsostationernas verksamhet framskrider. Målet är att från början av 2017 ha en helt integrerad verksamhet, så att klienten inte behöver tänka på t.ex. vilken hälsostation som ska kontaktas. I samband med detta utvecklar vi olika processer för de patienter vilkas vård kräver regelbunden kontakt med professionella inom hälso- och sjukvården och för dem som behöver våra tjänster bara sporadiskt. Utvecklandet av hälsocentralens egen akutmottagning fortsätter. Renoveringen av tilläggsutrymmen är på slutrakan. Genast när renoveringen är färdig, kommer hälsostationernas brådskande mottagningar att kombineras i en enhet på västra hälsostationen. Detta är första steget i en kedja av omorganiseringar som gäller lokalerna på de två hälsostationerna. Om den goda läkarsituationen på vardera hälsostationen fortsätter, kommer målet för väntetider att nås. Blir läkarsituationen sämre, kommer målen inte att nås. Om munhälsovården också i fortsättningen får patienter från den privata sektor och om vi inte får det nya systemet för verksamhetsstyrning i användningen under höstens lopp, kommer munhälsovården inte att kunna nå målet för väntetider. Som det nu ser ut, har munhälsovården ett nytt verksamhetsstyrningssystem och en ny verksamhetsmodell från början av år Upprättandet av vårdplaner för alla dem som besökt hälsostationer minst fem gånger inleddes inte, eftersom vi efter kartläggningen beslutade att utvidga den grupp som vi i framtiden erbjuder en vårdplan och regelbundna kontroller. För tillfället utvecklar vi en vårdprocess för alla de patienter som behöver regelbunden kontakt med professionella arbetstagare på mottagningar inom hälso- och sjukvården, t.ex. patienter med en kronisk sjukdom, patienter i behov av multiprofessionell vård osv. En processbeskrivning och kartläggning av grupper färdigställs under hösten, och före årets slut kommer vi att ha inlett upprättandet avbårdplaner för de valda grupperna. Specialiserad sjukvård UTFALL 8/2015 BU 2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % PROGNOS 2016 DIFFERENS Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader ,5 % Verksamhetsbidrag ,5 % I budgeten för den specialiserade sjukvården finns utmaningar, i synnerhet vad gäller kostnaderna för samjouren. Kostnaderna för samjouren kommer vid årets slut att överskrida budgeten med cirka euro. Ett överskridningshot finns också i de köpta tjänsterna från HNS. 13

14 Hälsotjänster Utredningsarbete och projektplanering för en hälsovårdscentral enligt en ny modell inleds. Målet är Planeringen har inletts för en utvidgad helhet, en social- och hälsovårdscentral. Också sektorns reform av servicehelheter har ett nära samband att inleda verksamheten i de nya lokalerna år med planeringen av en social- och hälsovårdscentral. Vi stöder föräldraskapet och utvecklar tjänsterna i samarbete med klienterna redan i Familjeträningen har förnyats med kvällsmöten för ensamförsörjare och återföderskor samt faderskaps-, moderskaps- och familjeträningskvällar. En planeringsskedet genom att utarbeta en ny modell för familjeträning, som tas i bruk nästa år i kurs om umgängesrelationer arrangerades 4/2016, en umgängesmodell har tagits i bruk på prov. Gruppverksamheterna Kraft i vardagen, samverkan med klienterna. Babyberöring och Styrka i föräldraskapet förverkligades enligt planerna. Rådgivningens barnfamiljeråd har regelbundna möten. Vi stöder föräldraskapet, erbjuder de hjälpbehövande barnfamiljerna tjänster i rätt tid och förebygger marginalisering av ungdomar. I samarbete med Pääskytien yläaste kompletteras hälsokontrollerna för skolans elever i årskurs 8 med en elektronisk hälsoenkät där Må bra-kartan används som material. Vi utarbetar en plan för hälsokontroller och ökar antalet hälsoundersökningar för vuxna, bl.a. arbetslösa och närståendevårdare jämfört med i fjol. Vi gör depressionsskötarens tjänster till en permanent del av hälsotjänsterna. Även andra hälsoundersökningar och tjänster för riskgrupper ökas. Mammaprojektet i Hornhattula/Johannisberg var framgångsrikt och visade sig vara ett bra stöd för sociala nätverk. På hösten 2016 utvidgas verksamheten till tre nya områden. Som en del av läroverkssamarbetet har närvårdarstuderande genomfört en praktikantperiod med arbete i familjer. De har gett 10 familjer hjälp i vardagen under våren 2016, och verksamheten fortsätter på hösten En elektronisk hälsoenkät, Hyvinvointikartta, genomförs i höst som ett pilotprojekt med YH-studerande. Enkäten fungerade inte med studerande i åk 8. Planeringen av service för riskgrupper har inletts på hälsostationerna. En multiprofessionell arbetsgrupp har bildats för ändamålet. Målet är att kartlägga behovet och planera en verksamhetsmodell för tjänster som riktas till de mest behövande. Depressionsskötarnas arbete är en etablerad verksamhetsform som utvärderas regelbundet med bl.a. väntetider och antalet patientkontakter som bedömningsgrunder. Samarbetet har ökat bl.a. med socialsektorn, missbrukarvården, handikappservicen, TE-byrån, sysselsättningstjänsterna och den specialiserade sjukvården. Också nätverksbildningen med andra aktörer i östra Nyland har ökat. Vi förbättrar tillgängligheten av tjänster på hälsotjänsternas öppna mottagningar: mottagningstid T3-mätningarna har reviderats. I stället för de tidigare mätningarna med 15 min. perioder görs mätningarna nu med 30 min. perioder, vilket ger en hos läkare och skötare på hälsostationer för icke brådskande patienter ordnas inom 7 dygn, och mera användbar bild av köernas längd. På östra hälsostationen är läkarnas T3 (median för 3:e icke bårdskande mottagningstid) 14 dygn och inom munhälsovården ordnas mottagningstid hos tandläkare och munhygienist för icke brådskande vårdarnas 19 dygn; på västra hälsostationen är läkarnas T3 16 dygn och vårdarnas 32 dygn. Hos tandläkarna inom munhälsovården är T3-talet 68 patienter inom 14 dygn från det att behovet av vård konstaterats. Mottagningstid hos fysioterapeut dygn, hos tandhygienisterna 49 dygn. Akutmottagning hos fysioterapeut för behandling av nedre ryggen är tillgänglig inom 1 dygn från konstaterat för klienter med akuta besvär i nedre ryggen ordnas inom en vardag från konstaterat vårdbehov. vårdbehov. Utbildningar pågår för akutmottagning av patienter med besvär i nacke och övre rygg. Mottagningar för patienter med akuta besvär i nacken och övre ryggen öppnas. Inom munhälsovården inleds en systematisk uppföljning per åldersgrupp (5 år, 7 år, 11 år) av DMFindex (Decaved, Missed, Filled, dvs. antalet karierade, saknade och fyllda i proportion till en full 11 år DMF-talets medelvärde är 1,33, målet för år 2016 är 1,28 uppsättning av tänder) börjar följas upp systematiskt, och indexvärdet blir bättre jämfört med det föregående året. 7 år DMF-talets medelvärde är 0,17, målet för år 2016 är 0,15 5 år DMF-talets medelvärde är 0,28, målet för år 2016 är 0,25 Planer för hälsa och vård att ha upprättats för alla (100 %) patienter som besökt läkare eller sjukskötare minst fem gånger år Kartläggning av patienter pågår. Planering pågår för en ny vårdmodell för långtidssjuka, för personer som använder tjänsterna mycket samt för dem som behöver multiprofessionell vård. En arbetsgrupp har bildats och den fungerar. Meningen är att verksamhet enligt den nya modellen ska starta i början av år Vi påskyndar rehabiliteringen av patienter och förbättrar deras funktionsförmåga. Antalet vårddagar inom långvården är högst 25 % av alla vårddagar. Vi förkortar vårdperioderna från föregående år. Vi Antalet långvårdsdygn är högst 17,4% av alla vårddygn. Vårdtiden är i medeltal 22,9 dygn, år 2015 var den 23,7 dygn. utvecklar en trygg utskrivning av patienter genom förbättringar i utskrivningsprocessen och bättre Antalet patienter som fått vård i hemsjukhuset har minskat en aning från det föregående året. samarbete med andra aktörer. Vi ökar antalet patienter inom hemsjukhusvården. Utskrivningsprocessen utvecklas i samarbete med den specialiserade sjukvården. Inom hälsoskyddstillsynen utvecklas behandlingen av misstänkta matförgiftningsfall så att processen blir mera klientorienterad. Detta görs med att utveckla bl.a. elektroniska blanketter som gör det lättare för kunden att anhängiggöra sitt ärende. Också behandlingstiden för de i hälsoskyddslagen avsedda anmälningarna görs kortare genom att processen utvecklas och görs smidigare. Det bindande målet för en smidigare hantering av misstänkta matförgiftningar har uppnåtts. En förkortning av behandlingstiderna för anmälningar som avses i hälsoskyddslagen är under arbete. Åtgärder för en smidigare behandlingsprocess för anmälningar och en mera klientorienterad verksamhet är delvis genomförda, och enligt preliminära mätresultat har åtgärderna redan lett till i viss mån kortare behandlingstider. Beredningen av en del av åtgärderna pågår ännu. Veterinärvårdens tidsbeställning utvecklas för att bli mera klientorienterad. Detta sker genom förbättringar i tidsbeställningens och telefonrådgivningens smidighet och tillgänglighet samt genom Ett nytt telefonsystem har tagits i bruk och ibruktagandet av ett nytt patientprogram väntar på åtgärder från IT-tjänsterna. 14

15 Äldreomsorg och handikappservice De bindande målen nås och budgeten håller. Renoveringsgruppen, som gör planer om reparationer och tillfälliga lokaler, har arbetat aktivt. Gruppen har haft som mål att organisera det praktiska genomförandet av flytt och saneringar. Saneringen innebär alltjämt flytt för de boende. Näse servicehus flyttade till tillfälliga rum i Ebbo åldringshem. Saneringen av avdelning 3 är slutförd och klienterna har återvänt till de sanerade lokalerna. Inför renoveringen av Äppelbackens servicehus har förberedelser gjorts på olika plan. Informationsmöten har hållits, planeringsarbetet har fortsatt, och satsningar på information har gjorts på olika håll. Renoveringen av Äppelbackens servicehus börjar i höst. All nuvarande service kan inte erbjudas när saneringarna pågår. Samarbetsförhandlingar har hållits med personalen i anslutning till grundandet av en resurspool för omsorg dygnet runt. Planeringen av verksamheten och personalrekryteringen har genomförts. Anbudsförfrågningar har publicerats om boendetjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Inom utsatt tid, före , erhölls sammanlagt 17 anbud om boendetjänster för äldre och sammanlagt 19 anbud om boendetjänster för personer med funktionsnedsättning. Därtill publicerades anbudsförfrågan som gällde utbetalning av löner och tillhandahållande av arbetsgivarrådgivning för personliga assistenter. Också konkurrensutsättningen av geriatriska läkartjänster avslutades. Två anbud lämnades in inom utsatt tid. Konkurrensutsättningarna är en betydande sysselsättande faktor jämfört med tidigare, och detta kan betraktas som en risk för upprättahållandet av en tillräcklig personal. Konkurrensutsättningarna sysselsätter betydligt mera än förr, och detta har inte beaktats i antalet anställda. UTFALL 8/2015 BU 2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % PROGNOS 2016 DIFFERENS Verksamhetsintäkter ,1 % Verksamhetskostnader ,4 % Verksamhetsbidrag ,3 % Trots rekryteringsförsök är inte alla befattningar i hemvårdens resurspool tillsatta. Antalet sjukfrånvarodagar är alltjämt stort i hemvården. Rekryteringen utvecklas och samarbete bedrivs med läroanstalter. Inom hemvården utbetalades motivationsbonus för första gången under sommaren till dem vilkas arbetstid till över 50 % (närvårdare) eller över 40 % (sjukskötare) bestod av direkt vårdarbete. Brandbackens servicecenter utsattes för en vattenskada i början av februari. Alla skadade bostäder är reparerade och klienterna har kunnat flytta tillbaka från tillfälliga lokaler till sina hem. Planeringen av ett gemensamt projekt mellan dagverksamhet Rosa, Edupoli och PointCollege inleddes. Projektet har som mål att utveckla ny samarbetsformer samt verksamhetsmodeller för Rosa för att stödja de äldres hemmaboende i Borgå. Projektet startar i november Stadsdirektörens välfärdsrond riktade sig till Majbergets servicehus och Rodrets servicerådgivning för äldre. Enkäter om kundtillfredsställelse gjordes i Dagverksamhet Rosa i maj-juni och på kortvårdsavdelningen Apollo i juni-september. Ansökan om ett spetsprojekt för äldre har beretts i ett omfattande samarbete med 17 kommuner och andra samarbetspartner. Projektansökan blev färdig enligt planen. Den största risken inom uppgiftsområdet utgörs av de krävande konkurrensutsättningarna, och detta kan betraktas som ett bestående fenomen. Arbetsinsatsen för tillfälliga lokaler, saneringar, planering av nybyggen och logistik vid flytten är så betydande att detta i fortsättningen bör beaktas vid personalplaneringen inom uppgiftsområdet. Vi utvecklar välfärdsfrämjande tjänster och servicehandledning. Klienten får både handledning och rådgivning på samma ställe. Uppfylls Vi ökar den del av arbetet som görs hos klienten. Vi utvecklar användningen av en vikariepool. Uppfylls Vi inleder Majbergets servicehusverksamhet och planeringen av ett nytt servicehus. Långvård vid Ebbo åldringshem upphör. Uppgiftsområdet följer riktlinjerna för utredningen om omsorgsboende. Förverkligas, klienterna flyttade in i servicehuset 1/2016. Vi förbättrar den kostnadseffektiva serviceproduktionen genom att utveckla serviceprocesser på ett övergripande sätt med olika samarbetsparter. Uppfylls 15

16 Social- och familjetjänster UTFALL 8/2015 BU 2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % PROGNOS 2016 DIFFERENS Verksamhetsintäkter ,5 % Verksamhetskostnader ,0 % Verksamhetsbidrag ,2 % Social- och familjetjänsterna förberedde sig för en reform av social- och hälsovårdssektorns servicehelhet. Vi utvecklar gemensamma kontaktpunkter med låg tröskel, multiprofessionell bedömning av servicebehovet samt gemensamma klientplaner med andra aktörer i enlighet med socialvårdslagen. Personalomsättningen var fortfarande stor, men vikarier inskolades och servicen fungerade bra under sommaren. Konkurrensutsättningar startades för sluten akutvård och rehabilitering inom missbrukartjänster, tolktjänster för invandrare och barnskyddets vård utom hemmet. Konkurrensutsättningen av Missbrukarklinikens läkartjänster gav inga anbud, och servicen ordnas genom direktupphandling. Behovet av utkomststöd ökade ytterligare bland personer under 30 år och över 65 år. Det totala antalet stödmottagare ökade med sex procent. Förberedelser gjordes för den tid då FPA tar över hanteringen av utkomststöd. Samarbetsförhandlingarna med förmånshandläggarna avslutades med beslut om uppsägning av tre förmånshandläggare vid slutet av år Användningen av Motions- och kulturpass utvidgades till missbrukarvårdens och mentalvårdens rehabiliteringsklienter. Av de minderåriga asylsökande som har kommit hit ensamma har 10 personer före slutet av augusti fått uppehållstillstånd, och placeringen av dem i kommunen har inletts. Flera familjer med positivt asylbeslut flyttade till Borgå. Detta syns bl.a. i ökade kostnadernför grundläggande och kompletterande utkomststöd. En socialarbetare, två boendehandledare samt en kulturassistent anställdes på viss tid. Skyddshemmets och socialjourens vikarieanslags överskrids på grund av sjukledigheter. För att enheter som arbetar i tre skift ska fungera, är det nödvändigt att anställa vikarier. Barnskyddets klientfamiljer har många problem. Antalet kontakter, barnskyddsklienter och placeringar har ökat. 187 klientfamiljer hos barnskyddet har behövt effektiverat familjearbete en längre tid. I socialvårdslagen avsedd service har påbörjats för 53 familjer. Hemservice för barnfamiljer och i socialvårdslagen avsett familjearbete var det nödvändigt att ordna som köpta tjänster, eftersom stadens utbud inte räckte till. Barnskyddets anslag kommer enligt prognosen att överskridas med över en halv miljon. De bindande målen uppfylls, med undantag för målet om en minskning av antalet nya barnskyddsklienter. Missbrukarvårdens säkerhetsanvisningar uppdaterades för händelse av farliga och hotfulla situationer, eftersom några utmanande hotsituationer inträffade under sommaren. Enligt statistik från sommaren verkar det som om den totala arbetslöshetens ökning skulle vara på avtagande, såväl i Borgå som på andra håll i landet. Långtidsarbetslösheten och kostnaderna för arbetsmarknadsstöd ökar fortfarande. Med nuvarande tillväxttakt kommer Borgås betalningsandel av arbetsmarknadsstödet i år att uppgå till dryga 4,5 miljoner euro. Enligt en halvårsuppföljning av kostnaderna för arbetslöshet och effekten av Borgå stads sysselsättningsverksamhet ökade den ekonomiska nyttan av stadens sysselsättningsverksamhet med 1,9 %. Vi deltar i beredningsarbetet och i utvecklandet av tjänsterna i landskapets spetsprojekt med barn- och familjetjänster (LAPE). Målet är mer barn- och familjeorienterade, verkningsfulla, kostnadseffektiva och bättre samordnade tjänster än i dag. 16

17 Social- och familjetjänster Vi satsar på förebyggande tjänster för barnfamiljer i enlighet med socialvårdslagen och barnskyddsplanen utan klientrelation Stödfamiljsverksamheten utvidgades och förebyggande tjänster startades, till barnskyddet: antalet barnskyddsklienter minskar med 10 procent. bl.a. Glädje i föräldraskapet-försöksverksamhet. Antalet nya barnskyddsklienter ökade med 7 procent. En ändring av målet begärs. Vi erbjuder familjerådgivningens och missbrukarklinikens tjänster i samband med basservice: Gemensam verksamhet, arbete med arbetspar och psykosocialt arbete ökar med minst 10 procent. Bl.a. följande arbetsformer har förverkligats: De otroliga åren, Råd vid separation, missbrukarklinikens verkstadssamarbete och Be om hjälp. Antalet multiprofessionella möten på familjerådgivningen är på 2015 års nivå. Förverkligas. Vi ökar klienternas delaktighet, utnyttjande av erfarenhetssakkunniga och samarbete med kultur- och fritidstjänsterna samt Förverkligas. Verksamhet med erfarenhetsexpert pågår i flera enheter, och tredje sektorns aktörer i alla enheter inom social- och familjetjänsterna: Må bra-servicekartan används regelbundet och erfarenhetsexpert har utbildats. Ett utvidgat LiiKu-pass togs i bruk i Motions- och kulturpass har beviljats. augusti. Vi främjar och koordinerar den mångkulturella verksamheten: Samarbetsnätverken upprätthålls och arbetet i arbetsgruppen Förverkligas. Samarbetsforumet för personer som utför multikulturellt arbete för invandrare etableras och invandrarkommittén har hållit möten. Vi aktiverar klienterna till social helhetsrehabilitering och levnadssätt som främjar välbefinnandet och hälsan. Klienternas arbetsförmåga ökar: Vi utvecklar minst 3 nya former av gruppverksamhet som rehabiliterande arbetsverksamhet och hänvisar klienterna till hälsoundersökningar för bedömning av de arbetslösas arbetsförmåga (ELMA) och motionshandledning. Vi effektiverar tjänster för dem som hotas av marginalisering och unga personer i eftervård tillsammans med andra aktörer: Processen och verksamhetsmodellen för egen kontaktperson används bland olika aktörer. Behovet av köptjänster för unga personer i eftervård minskar. Pågår 1 grupp har ordnats och 5 kommer att starta, ELMA-modellens benchmarking från Lovisa i vuxensocialarbetets nätverk samt en regional utredning under hösten Förverkligas, processen för egen kontaktperson preciseras i reformen av servicehelheter. Vi säkerställer att unga föräldrar som behöver stöd får hjälp i ett tidigt skede. Vi etablerar Alvahusets tjänster för Förverkligas. Alvahuset har använts för placering av familjer och för familjerehabilitering, verksamheten för mödrahem och tjänsterna för klienternas efterrehabilitering och har samarbete med utveckling av öppen familjerehabilitering. Behovet av köpta tjänster för tredje sektorn. Behovet av köpta tjänster minskar. mödrahemsverksamhet har minskat. Vi utvidgar utbudet av öppna tjänster och gör verksamheten i de egna enheterna mångsidigare: De köpta tjänsternas andel av kostnaderna hålls stabil. Andelen klienter som anlitar öppna tjänster ökar. Vi utvecklar en verksamhetsmodell för sysselsättning av de personer som omfattas av stadens sysselsättningsåtgärder. Modellen stöder arbetsgivare i rekryteringen av arbetskraft. Vi följer upp effekten av sysselsättningstjänsternas verksamhet med mått för sysselsättningsverksamhetens kostnader och effekt. Den tillfälliga och permanenta nyttan av verksamheten ökar. Förverkligas. En andra boendehandledare har anställts med arvspengar. Erfarenhetsexperter utnyttjas som stödpersoner för boende. Ungdomsverkstädernas klienter har placerats i arbetsverksamhet i stadens olika enheter. Pågår Sysselsättningsprogrammets åtgärder framskrider, bl.a. arbetsbanken. Förverkligas. Vid uppföljningen i januari-juni 2016 ökade den permanenta nytta med 1,9 procent. 17

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR KONCERNLEDNING OCH CENTRALEN FÖR FÖRVALTNINGSTJÄNSTER Beredning av stadens strategi och beslutsfattande. Uppdatering av principerna

Läs mer

Rapport om uppföljning av ekonomi och verksamhet 1/2016

Rapport om uppföljning av ekonomi och verksamhet 1/2016 Rapport om uppföljning av ekonomi och verksamhet 1/2016 Driftsinkomsterna och -utgifterna har ökat sedan i fjol. Utgifterna inom social- och familjetjänster, finskspråkiga utbildningstjänster samt småbarnspedagogik

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG 2016 SEKTORERNA

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG 2016 SEKTORERNA STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG 2016 SEKTORERNA BILDNINGSSEKTORN (MILJONER EURO) 120 100 114,1 111,7 112,2 103,2 101,4 101,4 80 60 40 20 10,9 10,3 10,8 0 Tp 2014 Ta 2015 Tae 2016 Tuotot Kulut Netto 2 BILDNINGSSEKTORN

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Kenth Häggblom, statistikchef Offentliga sektorn 2004:1 Tel. 25497 11.2.2004 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Ökande investeringar Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 25496 Offentliga sektorn 2006:1 25.1.2006 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006 Försämrat resultat Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras till

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA UR KOMMUNERNAS SYNPUNKT NÄR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS-

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 ' Iris Åkerberg, statistiker Offentliga sektorn 2008:1 Tel 25496 28.1.2008 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 Högre verksamhetskostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

EKONOMIPLAN

EKONOMIPLAN EKONOMIPLAN 2019 2021 Fastställd av kommunfullmäktige 46/12.12.2018 Innehåll INLEDNING... 3 C10 DRIFTSEKONOMIDEL... 4 C100 ALLMÄN ADMINISTRATION... 5 C200 SOCIALFÖRVALTNING... 6 C300 UNDERVISNING OCH KULTUR...

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 83 31.03.2016 Stadsfullmäktige 41 29.06.2016 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2015 STST 31.03.2016 83 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018 Elin Sagulin, statistiker elin.sagulin@asub.ax Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2018:1 11.1.2018 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018 Lägre intäkter och högre kostnader Jämfört med 2017 års

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019 Elin Sagulin, Statistiker Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2019:1 17.1.2019 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019 Högre intäkter och högre kostnader Jämfört med 2018 års budget förväntar sig

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN SAMT BUDGETRAM FÖR 2017

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN SAMT BUDGETRAM FÖR 2017 Stadsstyrelsen 174 06.06.2016 Social- och hälsovårdsn. 78 21.06.2016 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 SAMT BUDGETRAM FÖR 2017 STST 06.06.2016 174 Beredning och

Läs mer

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Kommunalekonomins utveckling till år 2021 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 19.9.2017 samt Kommunförbundets beräkningar I utvecklingsprognosen har man eftersträvat att beakta vård- och landskapsreformens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Landskapsreformen: Tjänster för arbetssökande och företag. Presskonferens Arbetsminister Jari Lindström

Landskapsreformen: Tjänster för arbetssökande och företag. Presskonferens Arbetsminister Jari Lindström Landskapsreformen: Tjänster för arbetssökande och företag Presskonferens Arbetsminister Jari Lindström 27.6.2018 Lagstiftning om tillväxttjänstreformen Lag om regionutveckling och tillväxttjänster Lag

Läs mer

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård...

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård... Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård... 1 2 Arvoden för närståendevård... 1 3 Utbetalning av vårdarvode...1 3.1 Grund för minskning

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 6 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 5, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 5 År 5 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna

Läs mer

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen Vanda stads bokslut 2018 Stadsstyrelsen 25.3.2019 Vanda stads resultaträkning Resultaträkning 2018 2017 2016 2015 2014 milj. milj. milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 243,0 252,0 298,7 274,4 249,1 Verksamhetskostnader

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård

Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Gun Sirén, äldreomsorgschef Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord

Läs mer

UTKAST 4.6.2015 RIKTLINJER FÖR SUNDARE EKONOMI OCH BÄTTRE PRODUKTIVITET

UTKAST 4.6.2015 RIKTLINJER FÖR SUNDARE EKONOMI OCH BÄTTRE PRODUKTIVITET UTKAST 4.6.2015 RIKTLINJER FÖR SUNDARE EKONOMI OCH BÄTTRE PRODUKTIVITET BAKGRUND FÖR BEREDNING AV RIKTLINJERNA Stadsstyrelsen tillsatte i december 2014 en arbetsgrupp för att bereda riktlinjer Matti Nuutti

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

BORGÅ STAD - BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN

BORGÅ STAD - BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN BORGÅ STAD - BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2019-2021 KONCERNFÖRVALTNINGEN, NYCKELTAL Koncernledningen Antalet snabba försök - - 3 5 5 Resultatet i Kompassens enkät om kundtillfredsställelse - - 3,7 - - Webbtjänsten,

Läs mer

Kommunernas bokslut 2017

Kommunernas bokslut 2017 Elin Sagulin, Statistiker Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2018:2 14.6.2018 Kommunernas bokslut 2017 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och något lägre intäkter Jämfört med 2016 ökade kommunernas

Läs mer

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer Ekonomi och stadskoncern 4.10.2017 Gunilla Höglund Tf. stadskamrer gunilla.hoglund@jakobstad.fi Kommunens inkomster Statsandelar Skatter Försäljningsintäkter och avgifter Statsandelar Statsandelar milj.

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

De ekonomiska målen i strategin konkretiseras genom den budgetram som styr budgetberedningen och genom nämndernas budgetförslag.

De ekonomiska målen i strategin konkretiseras genom den budgetram som styr budgetberedningen och genom nämndernas budgetförslag. ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAGET TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Borgå stads strategi 2010 2013... 3 3. Det allmänna ekonomiska läget... 3 4. Stadgar och anvisningar

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Onnistuva Suomi tehdään lähellä De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Valkretsstämman Minna Punakallio Chefekonom Kommunförbundet Sanna Lehtonen Utvecklingschef Kommunförbundet Den ekonomiska

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunernas bokslut 2016

Kommunernas bokslut 2016 Elin Sagulin, statistiker E-post: elin.sagulin@asub.ax Offentlig ekonomi 2017:2 20.6.2017 Kommunernas bokslut 2016 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och intäkter Jämfört med 2015 ökade kommunernas

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla KASTE-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Offentlig ekonomi 2010 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Kommunernas ekonomiska situation åtstramades mindre än väntat år 2009 Ökningen av kommunernas utgifter

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

SERVICEAVTAL SOM GÄLLER LOVISA STADS OCH LAPPTRÄSK KOMMUNS SAMARBETSOMRÅDE FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

SERVICEAVTAL SOM GÄLLER LOVISA STADS OCH LAPPTRÄSK KOMMUNS SAMARBETSOMRÅDE FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER SERVICEAVTAL SOM GÄLLER LOVISA STADS OCH LAPPTRÄSK KOMMUNS SAMARBETSOMRÅDE FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER Avtalet träder i kraft 1.1.2018. Stadsfullmäktige i Lovisa stad xx.12.2017 xxx Kommunfullmäktige

Läs mer

Aktuellt inom kommunalekonomi

Aktuellt inom kommunalekonomi Aktuellt inom kommunalekonomi Kommunmarknaden 13.9.2017 Henrik Rainio Sakkunnig, Kommunalekonomi Finlands Kommunförbund Finlands BNP -ökning för år 2016 korrigerades uppåt på sommaren: 1,9 % Ändring i

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla Kaste-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

I riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster

I riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster I riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster Lämpligt stöd vid rätt tidpunkt Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) är ett av de 26 spetsprojekt som ingår i regeringsprogrammet

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Utkast till lag 21.12.2016: Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTIONEN OM MÅLTIDER FÖR HEMMABOENDE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTIONEN OM MÅLTIDER FÖR HEMMABOENDE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTIONEN OM MÅLTIDER FÖR HEMMABOENDE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SOHÄN 06.09.2016 95 Chef för äldreomsorg och handikappservice Soili Partanen, tfn: 040 585 3357 eller soili.partanen@porvoo.fi

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

Vad innebär valfrihet för mig

Vad innebär valfrihet för mig Vad innebär valfrihet för mig Enligt utkastet till lag om valfrihet 21.12.2016 1 21.12.2016 Valfrihet är en del av social och hälsovårdsreformen Syftet med social och hälsovårdsreformen är att se till

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Uppföljningsrapport för ekonomi och verksamhet 2/2017

Uppföljningsrapport för ekonomi och verksamhet 2/2017 Uppföljningsrapport för ekonomi och verksamhet 2/2017 Prognosen för skatteintäkterna motsvarar budgeten, men blir 10 miljoner mindre än ifjol Social- och hälsovårdssektorn förutser att verksamhetsbidraget

Läs mer

Rapport om uppföljning av ekonomi och verksamhet 1/2018

Rapport om uppföljning av ekonomi och verksamhet 1/2018 Rapport om uppföljning av ekonomi och verksamhet 1/2018 Bildningssektorn förutser en överskridning på 550 000 euro De omfattande husbyggnadsinvesteringarna fortsätter Centralköket har blivit färdigt Skatteinkomsterna

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :a kvartalet Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent under januari-juni Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent

Läs mer

Fakta om ungdomsgarantin

Fakta om ungdomsgarantin 9.4.2014 Fakta om ungdomsgarantin Slutrapporten över det forskningsinriktade stödet för ungdomsgarantin publicerades den 1 april 2014. Nedan presenterade fakta bygger till stora delar på nämnda rapport.

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla

Läs mer

BORGÅS UTREDNING OM BOLAGISERINGAR I SAMBAND MED SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN SAMMANFATTNING AV PROJEKTPLANEN

BORGÅS UTREDNING OM BOLAGISERINGAR I SAMBAND MED SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN SAMMANFATTNING AV PROJEKTPLANEN 6.11.2016 BORGÅS UTREDNING OM BOLAGISERINGAR I SAMBAND MED SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN SAMMANFATTNING AV PROJEKTPLANEN Borgås utlåtande om social- och hälsovårds- och landskapsreformen Stadsstyrelsens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1402/02.02.02/2015 Stadsstyrelsen 112 30.3.2015 70 Behandling av 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen, Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare

Läs mer

Vad innebär socialoch

Vad innebär socialoch Vad innebär socialoch hälsovårdsreformen för mig? Social- och hälsotjänsterna 2019 enligt utkastet till regeringens proposition 11/2016 1 Detta är social- och hälsovårdsreformen Social- och hälsovårdsreformen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 5 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog år Den sammanräknade lånestocken för kommunerna i Fasta Finland var,9 miljarder

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 21/ (5) Stadsfullmäktige Sj/

Helsingfors stad Protokoll 21/ (5) Stadsfullmäktige Sj/ Helsingfors stad Protokoll 21/2016 1 (5) 320 Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om ett sysselsättningsstöd baserat på Kuusamomodellen HEL 2016-004459 T 00 00 03 Beslut På förslag av ordföranden

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Kriterier för hemvården fr. o. m

Kriterier för hemvården fr. o. m Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform

Läs mer

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL ÅTGÄRDSFÖRSLAG 1. FÖREBYGGANDE ARBETE MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL 1.1 Effektivisera det förebyggande arbetet Åtgärderna indelas enligt åldern: 1) Spädbarn, 0 2 år 2) Barn i lekåldern, 3 5 år 3)

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 Stadsfullmäktige 89 17.11.2014 Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 FGE 89 876/02/03/02/2014 Stadsstyrelsen 11.11.2014 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP 16.8.2007/rlö.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP Om lämnandet av de viktigaste uppgifterna i den utredning och den genomförandeplan som avses i 10 i lagen om en kommun- och servicestrukturreform till statsrådet.

Läs mer

Vanliga frågor om valfrihet

Vanliga frågor om valfrihet 1 Vanliga frågor om valfrihet 31.1.2017 Vad innebär kundens valfrihet inom social- och hälsotjänster? Det innebär kundens rätt att själv välja lämplig producent av social- och hälsotjänster, lämpligt serviceställe

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 18,5 miljarder euro under januari-juni Under januari-juni uppgick kommunernas

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

Instruktion för korttidsvård dygnet runt

Instruktion för korttidsvård dygnet runt Instruktion för korttidsvård dygnet runt 1.1.2017 Social- och hälsovårdsnämnden 14.12.2016 Esbo stad 2016 Instruktion om korttidsvård 1.1.2017 2 Allmänt Med korttidsvård dygnet runt avses här tillfällig

Läs mer