Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 september 2015
|
|
- Dan Fransson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 september 2015
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 [Document::Title] Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer
25
26 Publicerat: [Document::PublishDate] Identitet: [Document::Prefix] [Document::Number] Version: [Document::Version].[Document::Draft] Diarienummer: [MetaData::Diarienummer] Titel: [Document::Title] Dokumentägare: [Role::Dokumentägare] Fastställt av: [Role::Fastställare] Sammanfattning Västfastigheters uppdrag är att med kunskap om kundernas behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens (VGR:s) verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla Västra Götalandsregionens fastigheter. Västfastigheter har budgeterat ett resultat om 22 mnkr. Det budgeterade resultatet beror på lägre kostnader för avskrivning och ränta för energiinvesteringar. Västfastigheter redovisar per ett resultat om 92 mnkr. Det budgeterade resultatet per augusti är 55 mnkr. Helårsprognosen bedöms till 55 mnkr. Prognosen avviker gentemot budget med 33 mnkr. Den positiva differensen för perioden och helåret beror främst på lägre kostnader för avskrivningar och ränta som en följd av tidsmässiga förskjutningar av investeringsprojekt samt lägre värmekostnader på grund av att året varit varmare än normalt. Prognosen för nyckeltalet driftkostnad exklusive media per m 2 bedöms till 181 kr/ m 2 (måltal 174 kr/m 2 ). Ökningen beror på felavhjälpande underhåll som främst är orsakat av eftersatt underhåll, pågående arbete i projekt, försäkringsskador eller brister i drift, tillsyn och skötsel. Helårsprognos för energianvändning bedöms till 184 kwh/m 2 (måltal 185 kwh/m 2 ). Investeringarna bedöms under 2015 uppgå till mnkr varav fastighetsinvesteringar inom ram uppgår till mnkr, utöver gällande ram 6 mnkr och utrustningsinvesteringar 16 mnkr. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Organisationsnummer: Sida 3 av 27
27 Titel: [Document::Title] Västfastigheters verksamhet Några viktiga händelser Västfastigheter har fått i uppdrag att utreda ett nytt specialistsjukhus och ett dagkirurgiskt centrum i frihamnsområdet på Hisingen samt att utreda två alternativa förslag till specialistsjukhus i västra Göteborg. Det ena förslaget handlar om att bygga ett nytt specialistsjukhus vid Frölunda torg, det andra att bygga ett specialistsjukhus vid Högsbo sjukhus. Regionstyrelsen har beslutat att bygga en ny vårdbyggnad vid Kungälvs sjukhus. Den nya vårdbyggnaden, som kommer att vara klar 2019, ger möjlighet till förnyelse av samtliga somatiska vårdavdelningar till exempel medicin, kirurgi/ortopedi och geriatrik. Med den nya byggnaden ska sjukhuset möta framtidens vårdbehov. Byggnaden är ett första steg för att skapa förutsättningar för sjukhusets ökade roll och uppgift inom akutsjukvården i Göteborgsområdet. För att möta framtidens vårdbehov och utveckla Alingsås lasarett som akutsjukhus med en närvårdsprofil har regionstyrelsen beslutat om en om- och tillbyggnad av lasarettet. Efter om- och tillbyggnaden kommer sjukhuset att få en större lokalyta och kunna ta ett större ansvar för den planerade vården. En utredning pågår med ambitionen att skapa ett dynamiskt och livskraftigt Life science-kluster på Sahlgrenska/Medicinareberget. Arbetet sker tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Stad och en exploatör, Sveanor. Den bärande stadsbyggnadsidén är att knyta ihop Sahlgrenska tomten med Medicinareberget. Sahlgrenska Life science ska vara en miljö som möjliggör och främjar samverkan mellan sjukvård, forskning, näringsliv och utbildning. Målet är bättre vård för patienter och att öka Västra Götalandsregionens attraktionskraft och innovationskraft inom Life science. En arkitekttävling är startad och beräknas vara avgjord februari Ett tjänsteförslag från koncernstab regional utveckling och naturbruksförvaltningen är framtaget med omfattande omställningsåtgärder för att möta sjunkande elevnivåer och i syfte att nå långsiktig ekonomisk balans. Angereds närsjukhus är färdigställt och invigning ägde rum den 10 september. Flera stora investeringsprojekt är nominerade och Västfastigheter arbetar med framtagning av systemhandlingar inför beslut från regionstyrelsen om Östra sjukhuset - KK förlossning och neonatal, Mölndal sjukhus - utbyggnad Z-huset och Sahlgrenska sjukhuset - låghuset etapp 3B och ombyggnad höghuset. Stora investeringsprojekt som pågår är: Bild- och interventionscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ny- och ombyggnad Skaraborgs Sjukhus Energiinvesteringar Sida 4 av 27 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen
28 Västfastigheter fortsätter arbetet med att åtgärda fuktproblemen i golven vid nya vårdbyggnaden, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Totalt beräknas kostnaderna idag till 146 mnkr varav 48 mnkr bedöms till Arbetet beräknas pågå fram till hösten Den juridiska processen om ansvarsfrågan pågår. Titel: [Document::Title] Det pågår en tvist avseende entreprenaden på Rågården. Muntlig förberedelse vid tingsrätten är planerat till hösten. En rad energiprojekt är i gång och bland projekten kan nämnas: Skaraborgs Sjukhus Etapp 2, solenergipark på kärnsjukhuset Skövde, en stor solcellspark, 750 MWh/år, med skärmtak över parkeringen. Projektet är beslutat till drygt 38 mnkr och kommer att slutföras under I juni upptäcktes förekomst av legionellabakterier i ett duschrum och på en toalett vid Skaraborgs Sjukhus Skövde. Den oönskade händelsen ledde till att en arbetsgrupp tillsattes inom Västfastigheter för att generellt se över teknisk standard samt både våra egna rutiner och sjukhusets rutiner. Västfastigheter har sett över de tekniska systemen och där behov funnits bytt till exempelvis självdränerande duschslangar. Den svala sommaren har inneburit färre åskoväder som i sin tur inneburit färre avbrott i vår elförsörjning. Det är snart ett års sedan Västfastigheter tog över driften av Östra sjukhuset. Det innebar ny organisation, nya ansvarsroller och nya arbetssätt. Det har fungerat bra och upplägg av arbetssätt förbättras och justeras hela tiden. Östra sjukhuset är ett intensivt område med tanke på byggaktiviteter och utmaningen i år för driftorganisationen är att kontinuerligt arbeta med att förbättra arbetssätt och rutiner tillsammans med projekten. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 5 av 27
29 Titel: [Document::Title] Västfastigheters mål Västfastigheters uppdrag är att med kunskap om kundernas behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla Västra Götalandsregionens fastigheter. I verksamhetsplanen för har fem mål formulerats. De prioriterade åtgärder som Västfastigheter aktivt driver för att nå målen beskrivs under respektive mål. Partnerskap med kund Funktionen tjänsteman i beredskap är etablerad och Västfastigheter har nu en förstärkt beredskapskapacitet. Under hösten kommer krisplan inklusive kriskommunikationsplan att tas fram. På flera sjukhus pågår arbetet med våra fysiska utvecklingsplaner såsom byggnadsplaner och tekniska försörjningsplaner. Ett arbete pågår på Östra sjukhuset, att komplettera befintlig byggnadsplan med principer för gestaltning av området. En bearbetad lokalförsörjningsplan för Kungälvs sjukhus nya uppdrag pågår där konsekvenser på byggnadsplanen utreds. Koncernkontoret har initierat en utvärdering i form av enkätundersökning av hyresmodellen. Enkäten har gått ut till våra kunder och kommer att bearbetas under hösten. Gränsdragningslistan som styr vad som ingår i hyran och vad som är hyresgästens ansvar, upplevs ibland av kunden som krånglig. Merparten av alla interna hyresgäster i våra fastigheter har blivit erbjudna att teckna serviceavtal. Serviceavtal innefattar fastighetsanknutna tjänster som inte ingår i hyran. Västfastigheter kommer under året att ta fram en populärversion som komplement till den gällande gränsdragningslistan. Ett utvecklingsarbete pågår för att på ett bättre och tydligare sätt informera vårdens verksamheter om pågående byggprojekt och eventuella störningar. Utvecklingsarbetet syftar till att bygga upp aktuell information på Västfastigheters webbplats. På fyra av våra sjukhus pågår inventeringsarbete och sammanställning rörande kontinuitet samt risk- och sårbarhetsanalyser av de tekniska systemen. Prioriterade åtgärder 2015 Förtydliga vad som ingår i hyran/serviceavtal. Revidera och utveckla våra byggnadsplaner. Vidareutveckla vår kris och beredskapsplanering. Marknadsföra vårt nya weblord. Mått Nöjd kundindex (NKI) Utfall Måltal 2015 Ingen mätning, nästa mätning 2016 Sida 6 av 27 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen
30 Titel: [Document::Title] Affärsmässighet Västfastigheter behöver ständigt utveckla arbetet för att uppnå kostnadseffektivitet och affärsmässighet. Det framtida lokalbehovet behöver optimeras utifrån vårdbehov och de förväntningar och krav som ställs på Västra Götalandsregionens verksamheter. En viktig förutsättning för att uppnå detta är ett långsiktigt arbete med planer för att säkra kvalité och innehåll i framtida investeringar. För att utveckla vår affärsmässighet genomför Västfastigheter bland annat leverantörsdialoger för att skapa ett så stort intresse som möjligt för våra förfrågningar i projekt. Omfattande leverantörsdialoger har resulterat i ett arbetssätt att formulera ett mer enhetligt koncept i våra förfrågningar. För att utveckla samarbetet med koncerninköp och skapa kostnadseffektivitet har ett upphandlingsråd startats upp för att säkerställa en högkvalitativ process i vår upphandling. För att skapa kunskap och förståelse håller Västfastigheter på att genomföra ekonomiutbildningar. Vi har genomfört grundutbildningar och planerar ytterligare utbildningar. Projektet kommer att pågå under hela året. Västfastigheter arbetar med att införa ett verktyg, program för teknisk standard (PTS) i programarbete. PTS är ett system för att åstadkomma rätt kvalitet i programarbete, projektering, byggande och förvaltning. Målet är att utvärdera metoder och arbetsformer samt att etablera ett antal VGR-godkända typrum till årsskiftet 2015/2016. Under hösten planeras deltagande med programarbete i två pilotprojekt, ett tillsammans med Närhälsan (Öckerö vårdcentral) och ett på Södra Älvsborgs Sjukhus (Psykiatrins hus). För att uppnå kostnadseffektivitet och se effekter av ständiga förbättringar följer Västfastigheter verksamheten genom nyckeltal. Vi har under året arbetat med att få in rätt grunddata till de nyckeltal vi använder. 400 Nyckeltal prognos Budget TOTAL KOSTNAD DTS OCH FAU MEDIA FÖRVALTNING Driftnyckeltal Budget 2015 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 7 av 27
31 Titel: [Document::Title] De viktigaste nyckeltalen är: driftkostnad exklusive media kr/m² och energianvändning i egna fastigheter kwh/m 2. Ambitionen är att se över/utveckla nyckeltalen och eventuellt bryta ner den till en mer detaljerad nivå allt i syfte att förbättra styrningen. Västfastigheter noterade i samband med 2015 års budgetarbete att måltalet för driftkostnad exklusive media kr/m 2 behöver förändras till de förutsättningar och utökade uppdrag som gäller för perioden Detaljbudgeten 2015 ger ett driftnyckeltal på 174 kr/m 2. Västfastigheter hemställde i detaljbudgeten om förändrad målnivå och hemställan är inte besvarad. Prognosen 2015 bedöms till 181 kr/ m 2. Det beror på felavhjälpande underhåll som främst är orsakat av eftersatt underhåll, pågående arbete i projekt, försäkringsskador eller brister i drift, skötsel och tillsyn. Prioriterade åtgärder 2015 Västfastigheter kommer att arbeta för att förändra målnivån för måltalet driftkostnad exkl. media kr/ m 2 till de förutsättningar som gäller Ta fram förslag till nya/förändrade nyckeltal för förbättrad styrning. Utveckla samarbetet med område inköp/koncerninköp. Mått Driftkostnad exklusive media kr/m² 2015 Måltal (budget 2015 inkl. index 2,8 %) 159 Budget Prognos Energi och Miljö För att strukturera hållbarhetsarbetet i Västfastigheter med målet att nå visionen tillsammans skapar vi hållbara miljöer kommer det under hösten att arbetas fram fokusområden som Västfastigheter ska satsa på inom hållbarhet. Upphandlingen av konsultstöd för Västfastigheters hållbarhetsarbete är klar och arbetet är påbörjat. För att uppnå energi- och miljömålen har Västfastigheter med stöd av Energimyndigheten startat en utredningsfas tillsammans med sjukhusens medicintekniker för att identifiera och börja mäta typutrustning som är elkrävande i sjukvårdens verksamheter. Samtidigt utreds möjligheter att i framtiden kunna jobba vidare med frågan om verksamheters elanvändning i Västra Götalandsregionen. Ett energiuppföljningssystem är nu upphandlat och klart och beräknas tas i drift under det fjärde kvartalet. Målet är att verksamheternas användning av el ska minska. Sida 8 av 27 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen
32 Titel: [Document::Title] Kartläggning av Västfastigheters fjärrvärmeleverantörer är genomförd. Syftet med rapporten är att tillsammans med leverantörerna hitta vägar för att minska fossilandelen i leveransen av fjärrvärme. Den framtagna handlingsplanen kommer att presenteras på Västfastigheters ledningsgrupp under hösten. För att intensifiera kommunikationen kring vårt energiarbete är en uppdaterad kommunikationsplan för energiarbetet framtagen. Helårsprognos för energianvändning bedöms till 184 kwh/m2. Prioriterade åtgärder 2015 Slutgiltigt fastställa strategi och handlingsplan för att i samverkan med verksamheterna minska användning av verksamhetsel. Implementera ett energiuppföljningssystem och ta fram en handlingsplan för byggnadsvis mätning av energianvändningen i Västfastigheters fastighetsbestånd. Tillsammans med energileverantörer aktivt arbeta för att fossil energi i fjärrvärmen ska minska Konkretisera konsekvenser av förstudien hållbarhet- Östra sjukhuset i Västfastigheters arbete genom att utreda förutsättningar för hållbarhetsredovisning och ta fram förslag till handlingsplan för hur hållbarhet succesivt kan föras in i våra processer. Mått - Energianvändning i egna fastigheter kwh/m 2 BRA Utfall * Måltal Budget Prognos * Värdet är klimatjusterat enligt gängse normer för normalårskorrigering. För 2014 blev klimatjusteringen hela nio enheter men även detta bedöms vara i underkant då modellen bygger på data som lämpar sig bäst för andra byggnader än vårdbyggnader. Verkligt klimat korrigerat värde bedöms således ligga några enheter över angivet värde. Den goda arbetsplatsen För att uppnå en god arbetsplats är ett bra ledarskap avgörande. Idag pågår ledarskapsutveckling i Västfastigheter på flera olika sätt. Västfastigheter erbjuder bland annat ledarskapsutbildningar som VGR anordnar. Därutöver genomförs utbildningsinsatser och chefsnätverk med ledarskapsinslag. Bland annat kommer samtliga chefer inom område Drift och Service att ha gemensam ledarskapsutveckling under september. Arbetet med utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår i nära samarbete med huvudskyddsombud. Förslag på arbetssätt och implementering kommer att ges en första information på förvaltningens samverkansgrupp (FSG) i slutet på september. Likabehandlingsplan och Riktlinjer för skadligt bruk är nya styrande dokument som tagits fram och är beslutade. Samtliga områden genomför MåBra-enkät kvartalsvis. En 1/3 av Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 9 av 27
33 Titel: [Document::Title] medarbetarna har gått en grundläggande brandskyddsutbildning, så som planerat. Samtliga medarbetare i Västfastigheter erbjuds att genomföra en hälsoprofil med inriktning livsstil vilket pågår för fullt. Resultaten kommer att redovisas för ledningsgruppen i november. Det resultatet tillsammans med resultatet från medarbetarenkäten kommer sedan att ligga till grund för arbetet med att ta fram en handlingsplan. Västfastigheters mål och områdesåtgärder följs upp och kommuniceras på bland annat arbetsplatsträffar. Detta skapar en större kännedom om Västfastigheters målarbete mot vår vision Tillsammans skapar vi hållbara miljöer. Samtliga medarbetare har fått en tryckt populärversion av Verksamhetsplan där vision, mål och värdegrund tydliggörs. Västfastigheter har idag två unga medarbetare som ingår i Ann-Sofi Lodins grupp "Unga rådgivare" vilket vi är väldigt stolta över och kommer att kunna hjälpa oss vidare i vårt arbete mot den goda arbetsplatsen. Prioriterade åtgärder 2015 Anordna ledarskapsutbildning såsom kommunikativt ledarskap. Arbeta fram ett systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive mångfaldsplan, drog och alkoholpolicy. Kommunicera vår värdegrund, våra mål och åtgärder. Mått Prestationsnivå medarbetarenkät Utfall Utfall 2014 Ingen mätning Måltal Prognos Ett Västfastigheter I arbetet med att säkra grundtanken om ett Västfastigheter, att vi har en gemensam bild av vad vår vision och våra mål står för samt att vi utvecklar verksamheten likartat i hela organisationen i enlighet med vår värdegrund, har en PowerPoint presentation skickats ut till alla våra chefer som ska ge ett stöd till att aktivt arbeta vidare med verksamhetsplanen och vår värdegrund. Det pågår ett stort och viktigt förändringsarbete på Västfastigheter där vi tar fram nya gemensamma arbetsprocesser och IT-system för att skapa enklare och effektivare arbetssätt. Införande av ett IT-stöd för att enkelt tillgängliggöra alla våra IT-system, VF portal, pågår där ett förslag på grundläggande design och utseende tagits fram. Nu pågår ett tekniskt arbete med att integrera alla de system som vi vill ska kunna presenteras i portalen. Införandet av vårt fastighetssystem Landlord har gått in i sin slutfas och arbete pågår med att få leverans av alla avtalade funktioner och avsluta projektet så att förvaltningsorganisationen som är på plats, successivt kan börja ta över systemet i förvaltning. Sida 10 av 27 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen
34 Titel: [Document::Title] Införande av ett gemensamt verksamhetssystem, Canea VF, pågår och består av olika moduler. Modul för projektstyrning är på plats och utbildning av projektledare och förvaltare har skett. Arbetet med att komplettera processbilder med information samt att fylla på med mallar och checklistor pågår. Modul för ett dokument och ärendehanteringsstöd löper på enligt tidplan. Första omgången av utbildning är genomförd och fler utbildningar planeras. Kvalitetssäkring av styrande dokument pågår men arbetet är resurskrävande. Trots detta håller vi tidplanen i stort. Processteamen har gjort ett mycket bra arbete med att få processerna på pränt. Inläggning av dokument i Canea VF kommer att ske under hösten. När Canea är lanserat i sin helhet ska systemet ge oss goda rutiner för hantering av alla typer av dokument, både tekniska och administrativa, tydliga rutiner för Västfastigheters arbetsprocesser som stöd i det dagliga arbetet och säkra rutiner för hantering av byggprojekt med tillhörande dokument och information. Detta är en grundläggande och viktig del i att skapa ett Västfastigheter. Prioriterade åtgärder 2015 Arbeta med att tydliggöra vår verksamhetsplan Införa ett dokument- och ärendehanteringssystem med kvalitetssäkring Utveckla våra processer Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 11 av 27
35 Titel: [Document::Title] Personal I och med en ökad investeringsvolym står Västfastigheter inför nya utmaningar och möjligheter, vilket kräver engagerade och motiverade medarbetare med rätt kompetens. Det pågår mycket arbete i syfte att utveckla vår attraktivitet som arbetsgivare vilket är avgörande med tanke på fortsatt stora rekryteringsbehov, av framförallt projektledare. Vi deltar på arbetsmarknadsmässor, erbjuder praktik och exjobb, skapar varumärkesstärkande reportage samt är aktiva i sociala kanaler. Förutom de åtgärder som finns under avsnittet den goda arbetsplatsen så arbetar Västfastigheter hela tiden med att stärka varumärket. Personalvolym En volymökning av antalet årsarbetare har skett jämfört med för ett år sedan. (Årsarbetare motsvarar antal anställda omräknat till heltid) Antalet årsarbetare har ökat med 23 sedan motsvarande tidpunkt 2014 och uppgår nu till 413. Under året har det genomförts ett omfattande rekryteringsarbete och vi står nu bättre rustade för att möta den stora investeringsbudgeten och kommande pensionsavgångar. I kompetensförsörjningsplan 2015 bedöms efterfrågan till 412 årsarbetare. Antalet anställda uppgår till 421 personer. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har sedan motsvarande tidpunkt 2014 ökat marginellt och är fortfarande på en låg nivå. Korttidsfrånvaron är oförändrad jämfört med samma period förra året. Däremot har långtidssjukfrånvaron ökat marginellt och det är ett fåtal medarbetare långtidssjuka. Västfastigheter har bra rutiner för och bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 5,4 3,5 Män 3,0 3,4 Totalt 3,6 3,4 Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Periodutfall 2015 Periodutfall 2014 Prognos 2015 Dec 2014 Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt Kostnaderna avser 2014 och var en tillfällig bemanningslösning inom kundtjänst innan ordinarie medarbetare var på plats i december Västfastigheter har inga planerade behov för Sida 12 av 27 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen
36 Titel: [Document::Title] Personalkostnadsanalys Personalkostnaderna uppgår till 169 mnkr för perioden och är 10 mnkr lägre än budget. Avvikelserna beror på förskjutna rekryteringar och svårighet att rekrytera till vissa yrkeskategorier. Förra året samma period var personalkostnaderna 147 mnkr. Ökningen beror på planerad ökad personalvolym med 19 personer. Ett omfattade rekryteringsarbete har genomförts under året för att möta den stora investeringsvolymen. Utfallet på 2015 års löneöversyn blev 2,76 %. De nya medarbetarna rekryteras från en bransch med högt marknadslöneläge och en viss löneglidning har skett och kommer sannolikt även att ske fortsättningsvis. Ersättningen för obekväm arbetstid har hittills under 2015 uppgått till 104 tkr och utbetalas avtalsenligt med automatik till de medarbetare som är i tjänst vid klämdagar. Övertidsersättning har hittills under 2015 uppgått till ca 3,5 mnkr. Övertidsersättning betalas i princip uteslutande ut till driftpersonal i beredskap. Anställda per personalgrupp Antal Andel Antal Andel Utbildning, kultur och fritid 5 1 % 4 1 % Teknik, hantverkare % % Administration % % Summa % % Personalvolymen, antal anställda personer, är större än för ett år sedan och av de 421 anställda är 20 personer timanställda. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 13 av 27
37 Titel: [Document::Title] Ekonomi Verksamhet i balans Västfastigheter har en verksamhet och ekonomi i balans. Ekonomiskt resultat Västfastigheter har budgeterat ett resultat om 22 mnkr. Det budgeterade resultatet beror på lägre kostnader för avskrivning och ränta för energiinvesteringar. Under 2013 och halva 2014 har det varit långa handläggningstider för beslut av energiprojekten och det har inneburit tidsmässig förskjutning av projekt om drygt 100 mnkr. Västfastigheter redovisar per ett resultat om 92 mnkr. Det budgeterade resultatet per augusti är 55 mnkr. Den positiva differensen beror främst på lägre kostnader för avskrivningar och ränta som en följd av tidsmässiga förskjutningar av investeringsprojekt samt lägre värmekostnader på grund av att året varit varmare än normalt. Helårsprognosen bedöms till 55 mnkr. Prognosen avviker gentemot budget med 33 mnkr beroende på framförallt lägre kostnader för avskrivning och ränta med 28 mnkr. Värmekostnaderna förväntas minska med sju mnkr. Det är orsakat av en mild vår och energibesparingsåtgärder. Resultaträkningens poster kommenteras under intäktsutveckling och kostnadsutveckling. Resultaträkning Resultaträkning Utfall per aug (mnkr) Helårsresultat (mnkr) Utfall per mars samt Utfall Budget Utfall Föränd. Prognos Budget Utfall Föränd. Helårsbedömning / prognos/ utfall Hyresintäkter 1 087, , ,9 6,3 % 1 633, , ,2 6,1 % Försäljning material, varor och tjänster 119,9 121,6 125,5-4,4 % 211,7 204,9 210,7 0,5 % Övriga intäkter 48,1 38,7 41,3 16,3 % 70,2 58,1 68,2 2,9 % Verksamhetens intäkter 1 255, , ,7 5,5 % 1 915, , ,1 5,4 % Personalkostnader -168,8-178,5-146,5 15,2 % -273,5-279,4-233,1 17,3 % Lokalkostnader -399,6-412,7-386,7 3,3 % -680,6-676,6-667,3 2,0 % Material, varor och tjänster m.m. -120,4-97,3-111,7 7,8 % -172,2-160,9-176,7-2,5 % Avskrivningar -451,5-471,1-429,8 5,0 % -688,3-706,6-649,8 5,9 % Verksamhetens kostnader , , ,8 6,1 % , , ,9 5,1 % Finansiella intäkter/kostnader m.m. -156,5-166,1-160,8-239,0-249,1-239,5 Resultat före speciella beslut -41,1-73,0-45,8-137,9-170,7-148,4 Erhållna/lämnade bidrag, spec. beslut 133,0 128,2 135,2 192,4 192,4 200,6 Resultat 92,0 55,3 89,4 54,5 21,6 52,3 Sida 14 av 27 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen
38 Titel: [Document::Title] Intäktsutveckling Verksamheten totala intäkter uppgår för perioden januari augusti till mnkr vilket är drygt tre mnkr högre än budget. Prognosen för helåret uppgår till mnkr och är knappt 14 mnkr högre än budget. Hyresintäkterna för perioden uppgår till mnkr vilket är knappt fem mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret är fem mnkr lägre än budgeterat. Budgetavvikelsen beror på framflyttade hyresstarter av pågående investeringar. Motsvarande avvikelse finns på kostnadssidan där avskrivningar och ränta avviker mot budget till följd av framflyttade investeringar. Ökningen av hyresintäkter jämfört med föregående år beror på höjt fastighetsindex och färdigställda projekt. Försäljning av material, varor och tjänster uppgår för perioden till 120 mnkr vilket är knappt två mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 212 mnkr vilket är 7 mnkr högre än budget. Kundservicen förväntas öka samtidigt som medverkan i planerade underhållsprojekt och projektledarnas intäkter minskar på grund av vakanta projektledartjänster. Övriga intäkter uppgår för perioden till 48 mnkr vilket är nio mnkr högre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 70 mnkr vilket är 12 mnkr högre än budget. Avvikelsen på förklaras främst av ökade parkeringsintäkter och försäkringsersättningar. Kostnadsutveckling Verksamhetens totala kostnader uppgår för perioden januari augusti till mnkr vilket är 19 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret uppgår till mnkr vilket är nio mnkr lägre än budget. Personalkostnaderna uppgår för perioden till 169 mnkr vilket är 10 mnkr lägre än budget. Minskningen beror på tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar, föräldraledigheter och oplanerade vakanser. Flera rekryteringar kommer att ske och kommer att belasta andra halvåret. Prognosen för helåret bedöms bli sex mnkr lägre än budget. Ökningen jämfört med föregående år beror på planerad ökad personalvolym. Lokalkostnaderna uppgår för perioden till 400 mnkr vilket är 13 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret bedöms bli fyra mnkr högre än budget. Avvikelsen för perioden beror på sänkta värmekostnader på grund av att året varit varmare än normalt och minskade kostnader för planerat underhåll. Avvikelse mot helårsprognos beror på ökade kostnader för drift och tillsyn och felavhjälpande underhåll förorsakat av försäkringsskador och ett ökat åtagande i samband med övertagande av driftuppdraget vid Östra sjukhuset. Prognosen påverkas positivt av sänkta energikostnader beroende på bedömd avvikelse mot normalår. Värmekostnaderna påverkas också av effekter av energisparåtgärder. Helårsprognosen för planerat underhåll tyder på att budgeten kommer att hållas. Kostnader för material, varor och tjänster uppgår för perioden till 120 mnkr vilket är 23 mnkr högre än budget. Helårsprognosen uppgår till 172 mnkr vilket är 11 mnkr högre än budget. Ökningen för perioden och helåret beror på en ökad volym av vidareförmedlad kundservice. Det är kostnader som ska faktureras och ge Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 15 av 27
39 Titel: [Document::Title] intäkter. I periodutfallet ingår även 21 mnkr i ankomstregistrerade fakturor som till stor del hör till planerat underhåll. Avskrivningar uppgår för perioden till 452 mnkr vilket är 20 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 688 mnkr vilket är 18 mnkr lägre än budget. Minskningen beror på tidsförskjutna investeringar. Västfastigheter har arbetat fram en metod och börjat skriva av komponenter från och med mars Finansiella kostnader för perioden uppgår till 157 mnkr vilket är 10 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 239 mnkr vilket är 10 mnkr lägre än budget. Minskningen beror på förskjutna investeringar. Erhållna bidrag avser hyresbidrag enligt nya hyresmodellen, täcker underskott på Vänerparken i Vänersborg, finansiering av uppdraget att medverka vid extern inhyrning av lokaler, ersättning för energikartläggningar, ersättning för konstenheten samt ersättning för avskrivning och ränta för energiinvesteringar. Lämnade bidrag avser besparingskrav och sänkta kostnader för konsulter mm. Enligt regionfullmäktige ska besparingar genomföras på externa konsultkostnader. Helårsprognosen för konsultkostnader bedöms uppgå till 20,6 mnkr. Ökningen beror på att konsulter används för parkeringsverksamheten i syfte att arbeta fram policys och effektivare betalsätt samt ett ökat användande av konsulter inom teknikområdet. Periodutfall Prognos Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart Parkeringsverksamheten Periodresultatet för augusti uppgår till 3,9 mnkr och helårsprognosen bedöms till 2,4 mnkr. Det positiva resultatet hänger samman med Västfastigheters arbete att bygga upp och kvalitetssäkra verksamheten. Eget kapital Ingående eget kapital 2015 Resultatdispositioner Resultat Utgående eget kapital ,3 mnkr -50,8 mnkr 92,0 mnkr 126,5 mnkr Investeringar Investeringarna bedöms under 2015 uppgå till mnkr varav fastighetsinvesteringar inom ram uppgår till mnkr, utöver gällande ram 6 mnkr och utrustningsinvesteringar 16 mnkr. Prognosen för fastighetsinvesteringar inom ram är 680 mnkr lägre än budget. Det beror främst på försenade nomineringsbeslut i och med att investeringsplanen 2015 beslutades av regionstyrelsen först i december Västfastigheter arbetar med Sida 16 av 27 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen
40 Titel: [Document::Title] framtagning av systemhandlingar inför beslut från regionstyrelsen om Östra sjukhuset - KK förlossning och neonatal, Mölndal sjukhus - utbyggnad Z-huset och Sahlgrenska sjukhuset - låghuset etapp 3B och ombyggnad höghuset. Regionstyrelsen beslutade i mars om ny-och ombyggnad av Kungälv sjukhus och Alingsås lasarett. Det har medfört en förskjutning i tid jämfört med budgeten. Regionfullmäktige har gett regionstyrelsen i uppdrag att finansiera ett nytt regionens hus i Göteborg utöver gällande investeringsramar inom 850 mnkr. Därför ingår inte projektet i summeringen i investeringssammanställningen eller i avstämningen mot budget/ramar. Projekten på Sahlgrenska sjukhuset har en högre prognos 2015 jämfört med årets budget. Det beror till största delen på arbetet med att åtgärda fuktskadorna i golvet vid nya vårdbyggnaden. Den totala kostnaden för åtgärderna beräknas till cirka 146 mnkr, varav 48 mnkr bedöms till Det pågår förhandlingar med entreprenören om ansvarsfrågan. Arbetet beräknas pågå till slutet av Avseende BOIC har byggnadsfasen i projektet kommit i gång tidigare än planerat. Ombyggnad Transfusionsmedicin har kommit igång senare på grund av ändringar från verksamheten och projektering pågår. Ombyggnad höghuset har dragit ut på tiden i väntan på beslut från regionstyrelsen, vilket har resulterat i att endast projektering och liten del av rivning görs Projekten vid Mölndals sjukhus har en lägre prognos totalt mot budget Förskjutning i beslut för z-huset har medfört merkostnader för R-huset, vilket har gjort att omräkning av kalkylen har behövt göras och detta har lett till tidsförskjutning i projektet. Utbyggnaden av Kungälvs sjukhus har en lägre prognos än budgeterat. Planering av en extra våning på vårdbyggnaden för somatiskvård pågår och det har lett till tidsförskjutning. Vid Södra Älvsborgs sjukhus Borås har det uppstått ett akut läge där tak och fläktrum måste byggas om på grund av vattenläckage. Ombyggnaden beräknas till ca 13 mnkr och beräknas bli klar under Om- och tillbyggnad av barn och kvinnosjukvården, Kärnsjukhuset i Skövde, har en lägre prognos totalt 2015, vilket beror på att fortsatt ombyggnad för typvårdsavdelningar har stoppats fram till det att projektet Om- och tillbyggnad av barn och kvinnosjukvården är klart. Fastighetsnämndens ram är totalt 201 mnkr 2015 och bedömningen är att allt kommer att användas under året. Projekten är fördelade under respektive sjukhus som övriga investeringar. Energiinvesteringarnas ram uppgår till 150 mnkr, prognosen för 2015 är sänkt till 110 mnkr detta beror till största del på tidsförskjutningar i investeringsprojekt. Det pågår en tvist avseende entreprenaden på Rågården. Muntlig förberedelse vid tingsrätten är planerat till hösten. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 17 av 27
41 Titel: [Document::Title] Investeringssammanställning (tkr) TOTALT FÖR PROJEKTET ÅR 2015 Budget enligt beslut Utfall Prognos Budget Utfall Prognos Sahlgrenska sjukhuset Bild- och interventionscentrum Bild- och interventionscentrum, et Låghuset etapp Ombyggn produktionskök Ombyggn Transfusionsmedicin Åtgärder golv, nya vårdbygg Datahall Rörtryckning centrala gården Låghus etapp 3B Ombyggnad Höghuset Övriga investeringar Summa Sahlgrenska sjukhuset Östra sjukhuset Nytt barnsjukhus Psykiatrin CK Ombyggn akutmottagningen Ombyggn administration, Neonatal samvårdsavdelning Destruktionsanläggning lustgas Ny MR-enhet KK förlossning och neonatal Övriga investeringar Summa Östra sjukhuset Mölndals sjukhus Hus R, Nybyggnad för forsknings och undervisningslokaler Större sterilcentral Utbyggnad Z-huset Ombyggnad Operation Övriga investeringar Summa Mölndals sjukhus Högsbo sjukhus Angereds Närsjukhus NÄL Till- och ombyggnad av lokaler för akutmottagn/mava, centraloperation/ sterilcentral, röntgen/diagnostik och mediaförsörjning Akuten fas Datahall Sida 18 av 27 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen
42 Titel: [Document::Title] Övriga investeringar Summa NÄL Uddevalla sjukhus Hus VG, administrativa lokaler Övriga projekt Summa Uddevalla Sjukhus Strömstad sjukhus Dalslands sjukhus Kungälvs sjukhus Vårdbyggnad somatiskvård Övriga investeringar Summa Kungälvs sjukhus Kärnsjukhuset i Skövde Om- och tillbyggnad av barn och kvinnosjukvården Ombyggnad vårdavd inkl PCB etapp Ombyggn vårdavd i samband med PCB-sanering Kirurgen, vårdavd 51/ Ombyggnad parkering P2, Etapp Kapacitethöjn i försörjn.system värme o kyla Ny byggn Spec.tandvård & Käkkurgi Unilab ombyggnad Patologen Övriga investeringar Summa Kärnsjukhuset i Skövde Sjukhuset i Lidköping Sjukhuset i Falköping Sjukhuset i Mariestad Ombyggn administrativa lokaler, Regionstyrelsen Ombyggn entre och gem mottagn Övriga investeringar Summa Sjukhuset i Mariestad Borås lasarett Byte tak och ombyggn fläktrum, by Övriga investeringar Summa Borås Lasarett Skene lasarett Ambulansen Psykiatrin öppenvård Övriga investeringar Summa Skene lasarett Alingsås lasarett Ombyggnad Alingsås etapp Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 19 av 27
43 Titel: [Document::Title] Övriga investeringar Summa Alingsås Lasarett Rättspsykiatrin Rågården Naturbruksgymnasium Svenljunga, nybyggnation multihall Övriga investeringar Summa Naturbruksgymnasium Folkhögskolor Ombyggnad Dalslands FHS Övriga investeringar Summa Folkhögskolor Övriga fastigheter Energieffektiviserings ram Fastighetsnämndens ram TOTALT UTÖVER GÄLLANDE RAM (tkr) Nytt Regionens Hus i Göteborg UTRUSTNINGSINVESTERINGAR (tkr) Utrustningsinvesteringar Konstnärlig utsmyckning TOTALT Utrustningsinvesteringar Sida 20 av 27 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen
44 Titel: [Document::Title] Bokslutsdokument och noter RESULTATRÄKNING (mnkr) Bilaga 1 Utfall Årsprognos 2015 Budget 2015 Diff. Not *) Verksamhetens intäkter Hyror 1 087, , ,9-5,1 1 Fastighetsunderhåll 7,7 13,9 16,0-2,1 2 Aktiverade personalkostnader 21,5 36,5 37,4-0,9 3 Kundservice 87,3 155,8 147,4 8,4 4 Övriga intäkter 51,5 75,7 62,3 13,5 5 S:a verksamhetens intäkter 1 255, , ,9 13,7 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -168,8-273,5-279,4 5,9 6 DTS - Drift, tillsyn och skötsel -41,5-64,4-59,9-4,6 FAU - Felavhjälpande underhåll -18,0-24,3-13,8-10,5 7 Planerat underhåll -78,6-203,0-203,0 0,0 Kundservice -61,1-107,5-101,3-6,2 8 Hyreskostnad / tomträttsavgäld -87,8-120,4-121,1 0,7 9 Media -153,5-235,1-243,3 8,2 10 Övriga kostnader -79,4-97,9-95,2-2,7 11 Avskrivningar -451,6-688,3-706,6 18,3 12 S:a verksamhetens kostnader , , ,6 9,0 Verksamhetens nettoresultat 115,4 101,1 78,3 22,8 Finansiella kostnader -156,5-239,0-249,1 10,1 13 Finansnetto -156,5-239,0-249,1 10,1 Region- /koncernbidrag Erhållna koncernbidrag spec beslut 146,4 212,4 212,4 0,0 14 Lämnade koncernbidrag spec beslut -13,3-20,0-20,0 0,0 15 S:a region- koncernbidrag 133,0 192,4 192,4 0,0 TOTALT RESULTAT 92,0 54,5 21,6 32,9 *) Avser kommentarer till årsprognos Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 21 av 27
45 Titel: [Document::Title] Kassaflödesanalys (tkr) Bilaga 2 Not Utfall Utfall Västfastigheter (se bilaga 1 och 3) Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Kassaflöde från löpande verksamhet innan förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE 0 1 Sida 22 av 27 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen
46 Titel: [Document::Title] Balansräkning (tkr) Bilaga 3 Not Utgående Årets Utgående Västfastigheter balans förändring Balans Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Fastigheter Inventarier Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Resultatdispositioner Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga externa skulder Långfristiga regionlån Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 23 av 27
47 Titel: [Document::Title] Noter till resultat- och balansräkning Bilaga 4 Redovisningsprinciper Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter 1. Hyresintäkter från Västra Götalandsregioninterna hyresgäster för egna lokaler ingår med 1 512,7 mnkr och inhyrda lokaler med 73,0 mnkr. Hyror från externa hyresgäster uppgår till 48,2 mnkr, varav 0,5 mnkr avser bostadshyror. 2. Avser egen personals insatser i planerade underhållsarbeten. 3. Avser intäkter för projektledarnas och driftpersonalens tid i investeringsprojekt. 4. Kundservice består av försäljning av fastighetsnära tjänster som inte ingår i hyran. Försäljningen sker genom serviceavtal, kundprojekt och löpande arbeten. Kundservicen genomförs dels med egen personal och dels genom köp av tjänster (se även not 8). 5. I övriga intäkter ingår obudgeterade försäkringsersättningar med 2,9 mnkr. 6. De sänkta personalkostnaderna beror på tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar och oplanerade vakanser. 7. I felavhjälpande underhåll ingår obudgeterade försäkringsskador med 2,9 mnkr. 8. Avser kostnader för tjänster och material som vidareförmedlats till kund (se även not 4). 9. Hyror för inhyrda lokaler/bostäder ingår med 95,6 mnkr, tomträttsavgälder med 20,4 mnkr och kostnader för hyrda lokaler för egen verksamhet med 4,4 mnkr. 10. Kostnader för allmän el ingår med 122,7 mnkr, uppvärmning 81,2 mnkr, fjärrkyla 11,5 mnkr och vatten med 19,7 mnkr. Minskningen beror främst på minskade värmekostnader på grund av årets första månader varit varmare än normalt. 11. Här ingår kostnader för sophämtning och deponering, evakueringskostnader, fastighetsskatt, försäkringspremier, inköp och underhåll av förbrukningsinventarier, transporter, porto och frakter, IT-tjänster med mera. 12. Avskrivningar på egna fastigheter uppgår till 683,0 mnkr, förbättringsutgifter i främmande fastigheter 0,1 mnkr och utrustning 5,2 mnkr. Avvikelsen beror på förskjutningar i tiden för planerade investeringsprojekt. 13. Finansiella kostnader består av räntekostnader, varav 237,9 mnkr avser fastigheter och 1,1 mnkr inventarier. 14. Avser regionbidrag för täckande av underskott på Vänerparken 14,4 mnkr, där Västfastigheter har ett särskilt uppdrag. Här ingår även ersättning för hantering av externa inhyrningar med 5,6 mnkr, lämnade bidrag avseende sänkta kostnader för konsulter -3,6 mnkr, bidrag för konstenheten 4,5 mnkr, ersättning för energikartläggningar 10,6 mnkr ersättning för kapitaltjänstkostnader för energiinvesteringar 30 mnkr samt ersättning enligt ny hyresmodell 129,9 mnkr. 15. Avser koncernens avkastningskrav på Västfastigheter med 20,0 mnkr. Sida 24 av 27 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen
48 Titel: [Document::Title] 16. Avskrivningar inklusive nedskrivning har minskat bokfört värde med 451,6 mnkr (2014: 649,8 mnkr), investeringar har ökat värdet med 923,7 mnkr (2014: 1 557,4 mnkr). 17. Förråd har minskat med 2,5 mnkr (2014: ökning med 0,2 mnkr). 18. Kundfordringar ingår med 74,1 mnkr (2014: 10,8 mnkr), ej erhållet lån per augusti 694,6 mnkr, momsfordringar 41,2 mnkr (2014:78,7 mnkr), förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7,1 mnkr (2014: 9,7 mnkr). Ankomstkonto ingår med 33,6 mnkr (2014: 7,7 mnkr), avräkning interna likvider 6,3 mnkr (2014: 16,5 mnkr), periodiseringskonto 23,2 mnkr (2014: 26,5 mnkr). 19. Långfristiga skulder uppgår till 10,3 mnkr (2014: 9,4 mnkr), avser investeringsbidrag. 20. Leverantörsskulder ingår med 228,6 mnkr (2014: 318,2 mnkr), amortering lån per augusti regl september 273,6 mnkr, skulder till anställda 7,3 mnkr (2014: 10,7 mnkr), upplupna kostnader 96,2 mnkr (2014: 123,1 mnkr). Negativt saldo på likvidkontot ingår med 2 819,7 mnkr (2014: 2 215,6 mnkr), periodiseringskonto intäkter 1,8 mnkr (2014: 8,0 mnkr). Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 25 av 27
49 Titel: [Document::Title] Anläggningsanalys (tkr) Bilaga 5 Utgående Utgående Västfastigheter balans balans Specifikation byggnader och mark Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat Omklassificeringar Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar o nedskrivningar Sålt/utrangerat Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Restvärde Specifikation maskiner och inventarier Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat 0-11 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar o nedskrivningar Sålt/utrangerat 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivning 391 Utgående ackumulerade avskrivningar Restvärde Specifikation pågående investeringar Sida 26 av 27 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen
50 Titel: [Document::Title] Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar o nedskrivningar Sålt/utrangerat Omklassificeringar Överfört mellan enheter Korrigering avskrivningar o nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 27 av 27
51 DELEGERINGSSBESLUT AV FASTIGHETSDIREKTÖREN PÅ DELEGERING AV FASTIGHETSNÄMNDEN Utrangering av anläggningsvärde för byggnad 5036, Sahlgrenska D:nr FAST Byggnaden har rivits Västfastigheter Norra Älvsborgs Länssjukhus, inkommande vattenledning D:nr FAST Projektnummer: Tillkommande vattenledning för att öka redundansen Västfastigheter Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset, by 4234, 4236, Byte av brandlarmssystem D:nr FAST Projektnummer: Komplettering av befintligt brandlarmssystem för att uppfylla myndighetskrav Västfastigheter Strömstads sjukhus, Byte av styr- och reglerutrustning för fastighetstekniska system i stora delar av fastigheten D:nr FAST Projektnummer: Utbyte av föråldrat system Västfastigheter Strömstads sjukhus, Byte av ventilationsaggregat D:nr FAST Projektnummer: Byte till ett effektivare och modernare aggregat Energiinvestering Östra sjukhuset Servicehus, 4212 D:nr FAST Projektnummer: Projektet nomineras till att finansieras som en energiinvestering Slutredovisning Skaraborgs Sjukhus Lidköping hus 26 nytt hiss- och trapphus D:nr FAST Projektnummer: Projektet är genomfört enligt beslut. Fastighetsnämndens låneram 2015: kr Fastighetsnämndens låneram 2015: kr Fastighetsnämndens låneram 2015: kr Fastighetsnämndens låneram 2015: kr Delegeringsbeslut av fastighetsdirektören
52 Slutredovisning Sjukhuset i Falköping Mottagningar hus 3 och 31 D:nr FAST Projektnummer: Projektet är genomfört enligt beslut Slutredovisning Skaraborgs Sjukhus Lidköping, hus 15 fasad- och takrenovering D:nr FAST Projektnummer: Projektet är genomfört enligt beslut Slutredovisning Sjukhuset i Falköping Kulvert vid rivning av hus 8 D:nr FAST Projektnummer: Projektet är genomfört enligt beslut Slutredovisning Skaraborgs Sjukhus Lidköping hus 9 plan 2 Mammografi D:nr FAST Projektnummer: Projektet är genomfört enligt beslut Slutredovisning Skaraborgs Sjukhus Lidköping Kulvertrenovering D:nr FAST Projektnummer: Slutredovisning Borås lasarett Förtätning ADM 2 D:nr FAST Projektnummer: Projektet är genomfört enligt beslut Slutredovisning Alingsås lasarett Ny fasadbeklädnad del av södergavel by 9 D:nr FAST Projektnummer: Projektet är genomfört enligt beslut Slutredovisning Borås lasarett Markparkering samt ny ersättningsparkering D:nr FAST Projektnummer: Projektet är genomfört enligt beslut Borås lasarett Utbyte av styr- och övervakningsutrustning D:nr FAST Projektnummer: Nytt styr- och övervakningssystem. Fastighetsnämndens låneram 2015: kr Delegeringsbeslut av fastighetsdirektören
53 Slutredovisning Borås lasarett Upprustning av försörjningssystem för medicinska gaser D:nr FAST Projektnummer: Projektet är genomfört enligt beslut Västfastigheter Skene lasarett, upprustning av yttre VA etapp 2 D:nr FAST Projektnummer: Upprustning av uttjänta ledningar Västfastigheter Borås lasarett, Utbyte av ventilationsaggregat by 43 D:nr FAST Projektnummer: Utbyte av uttjänta aggregat Västfastigheter Skene lasarett, Byte av ventilationsdon och anpassning av kanalsystem by 09 D:nr FAST Projektnummer: Byte för att anpassas till modern belysning och ett variabelt luftflöde Slutredovisning Västfastigheter - Sahlgrenska sjukhuset stigarledning by 5032 D:nr FAST Projektnummer: Projektet är genomfört enligt beslut dock till ett högre belopp på kr än budgeterat. Budgeterat belopp kr Västfastigheter Skene lasarett, Flytt av kompressorer för instrument- och andningsluft D:nr FAST Projektnummer: Flytt och anpassning av anläggning för nya förutsättningar på sjukhuset Slutredovisning Västfastigheter - Sahlgrenska sjukhuset, Ny transformatorkiosk D:Nr FAST Projektnummer: Projektet är genomfört enligt beslut dock till en lägre kostnad på kr än budgeterat. Budgeterat belopp är kr. Fastighetsnämndens låneram 2015: kr Fastighetsnämndens låneram 2015: kr Fastighetsnämndens låneram 2015: kr Fastighetsnämndens låneram 2015: kr Delegeringsbeslut av fastighetsdirektören
54 Återkallelse av beslut Västfastigheter Sahlgrenska sjukhuset, Hissbyte by 5351 D:nr FAST Projektnummer: Hissbyte är inte längre aktuellt. Projektet har inte påbörjats Västfastigheter Borås lasarett, Utbyte av brandlarmscentraler by 10 och 13 D:nr FAST Projektnummer: Utbyte av tekniskt uttjänta brandlarmscentraler Västfastigheter Alingsås lasarett, Ny takkonstruktion och fasadåtgärder by 4 D:nr FAST Projektnummer: Åtgärder på grund av läckage och dåliga fogar Nedskrivning av anläggningsvärde, ombyggnad för Apoteket AB vid Vänerparken D:nr FAST Nedskrivning av restvärde med ett belopp på kr då investeringen tillfullo har betalats av hyresgästen genom tilläggsavtal Fastighetsnämndens låneram 2015: kr Fastighetsnämndens låneram 2015: kr Delegeringsbeslut av fastighetsdirektören
55 2 1(6) DELEGATIONSBESLUT AV KUND- OCH FASTIGHETSCHEFEN PÅ DELEGATION AV FASTIGHETSNÄMNDEN Uddevalla sjukhus block D plan D plan 2 rum Ombyggnad för SPECT/CT Projektnummer: D: nr Fast Investeringsbelopp kr Tilläggshyra per år kr NÄL N Lab Ombyggnad för ny röntgenutrustning Projektnummer: D: nr Fast Investeringsbelopp kr Tilläggshyra per år kr Östra sjukhuset Teknisk infrastruktur förstudie Projektnummer: D: nr Fast Investeringsbelopp kr Högsbo sjukhus Ombyggnader och kompletteringar i andningsluftanläggningen, by 5601 Projektnummer: D: nr Fast Investeringsbelopp kr Högsbo sjukhus, byte ventilationsaggregat LBA 103, by 5601 Projektnummer: D: nr Fast Investeringsbelopp kr Östra sjukhuset Byte UPS By 4234 Projektnummer D: nr Fast Investeringsbelopp NÄL N Ombyggnad av Hot-Lab för ny LAF-bänk Projektnummer D: nr Fast Investeringskostnader kr Tilläggshyra per år kr Uddevalla sjukhus Block C plan 3 rum 2.34 Ombyggnad LAB 1 Projektnummer D: nr Fast Investeringskostnad kr Tilläggshyra kr NU- sjukvårdens låneram kr SÄS låneram kr Fastighetsnämndens låneram kr Fastighetsnämndens låneram kr Fastighetsnämndens låneram kr Fastighetsnämndens låneram kr NÄL:s låneram kr NU-sjukvårdens låneram kr
56 NÄL infektion- Belysningsstyrning Projektnummer D: nr Fast Investeringsbelopp kr NÄL K64, N49, N60, N52 Taksäkerhet Projektnummer D: nr Fast Investeringsbelopp kr Mölndals sjukhus Nytt ventilationsaggregat till köket, byggnad 4419 Projektnummer D: nr Fast Investeringsbelopp kr Högsbo sjukhus Byte av avloppsstammar by 5604 Projektnummer D: nr Fast Investeringsbelopp kr Skas Lidköping hus 15 pl 3 nytt vårdrum Projektnummer D: nr Fast Investeringsbelopp kr Tilläggshyra kr per år Skaraborgs sjukhus Falköping funktionsförändringar 2016 Projektnummer D: nr Fast Investeringsbelopp kr Tilläggshyra kr per år Skaraborgs sjukhus Skövde Hus 12 plan 2 ombyggnad röntgen Projektnummer D: nr Fast Investeringsbelopp kr Tilläggshyra kr per år Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fysisk infrastruktur för IT Högsbo sjukhus samt strategiska åtgärder för Sahlgrenska och Östra sjukhuset Projektnummer D: nr Fast Investeringsbelopp kr Tilläggshyra kr per år SLUTREDOVISNING Sjukhuset i Lidköping hus 10 skärmtak för avledning vatten från vägg Projektnummer D: nr Fast Projektet är genomfört enligt beslut Fastighetsnämndens låneram kr Fastighetsnämndens låneram kr Fastighetsnämndens låneram kr Fastighetsnämndens låneram kr Skas låneram kr Skas låneram kr Skas låneram kr SU:s låneram kr Ingen avvikelse
57 SLUTREDOVISNING SIF brandåtgärder i kulvert Projektnummer D: nr Fast Projektet är utfört enligt beslut SLUTREDOVISNING SIF Närservice lastkaj Projektnummer D: nr Fast Projektet är utfört enligt beslut SLUTREDOVISNNG SIF hus 10 plan 2, angränsning produktionskök Projektnummer D: nr Fast Projektet är utfört enligt beslut SLUTREDOVISNING SIF Entrébyggnad hus 4/45 Projektnummer D: nr Fast Projektet är utfört enligt beslut SLUTREDOVISNING SIF markåtgärder vid kulvert Projektnummer D: nr Fast Projektet är utfört enligt beslut SLUTREDOVISNING SIF hus 10 ombyggnad ventilation Projektnummer D: nr Fast Projektet är utfört enligt beslut SLUTREDOVISNING Sjukhuset i Lidköping hus 9 mottagning etapp 2 Projektnummer D: nr Fast Projektet är genomfört enligt beslut SLUTREDOVISNING Sjukhuset i Lidköping hus 4 plan 2 ombyggnad BUP Projektnummer D: nr Fast Projektet är genomfört enligt beslut SLUTREDOVISNING Sjukhuset i Lidköping SIL hus 12 pl 1 LDT-2 Projektnummer D: nr Fast Projektet genomfördes med omfattande ändringar i byggskedet vilket medförde kr högre kostnad. Tilläggsavtal justerades. Avvikelse kr högre kostnad Ingen avvikelse Ingen avvikelse Ingen avvikelse Ingen avvikelse Avvikelse kr högre kostnad Avvikelse kr högre kostnad Avvikelse kr högre kostnad Avvikelse kr högre kostnad
58 SLUTREDOVISNING Skaraborgs sjukhus Lidköping hus 12 plan 1 ombyggnad etapp 2 Projektnummer D: nr Fast Projektet genomfördes enligt beslut Borås lasarett Postoperativ avdelning 1 Projektnummer D: nr Fast Investeringsbelopp kr Tilläggshyra kr per år SÄS Borås Pendelbyte centraloperation 2015 Projektnummer D: nr Fast Investeringsbelopp kr Tilläggshyra kr per år Borås lasarett Uppkoppling av DDC till SCADA system Projektnummer D: nr Fast Investeringsbelopp kr Alingsås lasarett Utökning av varucell byggnad 26 plan 1 Projektnummer D: nr Fast Investeringsbelopp kr Tilläggshyra kr per år SLUTREDOVISNING Sahlgrenska sjukhuset Ombyggnad sjukhuskyrka byggnad 5032 plan 00 Projektnummer D: nr Fast Projektet genomfördes enligt beslut SLUTREDOVISNING Borås lasarett LIB förtätning ADM byggnad 16 Projektnummer D: nr Fast Projektet genomfördes enligt beslut SLUTREDOVISNING Borås lasarett MAVA HLAVA by 13 ombyggnad Projektnummer D: nr Fast Projektet genomfördes enligt beslut SLUTREDOVISNING Sahlgrenska sjukhuset Ombyggnad hudlab, klinisk patologi, by 5255 plan 01 Projektnummer D: nr Fast Projektet genomfördes men till högre kostnad på grund av oförutsedda saneringsarbeten och utökad ventilation. Avvikelse kr högre kostnad SÄS investeringsram kr SÄS investeringsram kr Fastighetsnämndens låneram kr Alingsås lasaretts låneram kr Avvikelse kr lägre kostnad Ingen avvikelse Ingen avvikelse Avvikelse kr
59 Högsbo sjukhus Ombyggnad av lokaler för nya ätstörningsverksamhet Projektnummer D: nr Fast Investeringsbelopp kr Tilläggshyra per år kr Mölndals sjukhus Ombyggnad av OP1 för sterilgodshantering byggnad 4422 Projektnummer D: nr Fast Investeringsbelopp kr Tilläggshyra kr per år Sahlgrenska sjukhuset Installation av kvävgasanläggning byggnad 5078 pl 00 och 01 Projektnummer D: nr Fast Investeringsbelopp kr Tilläggshyra kr per år Sahlgrenska sjukhuset Utbyte av kallelseanläggning byggnad 5032 pl 08 avd 28 Projektnummer D: nr Fast Investeringsbelopp kr Tilläggshyra kr per år Sahlgrenska sjukhuset Anpassningar för MR enhet byggnad 5239 plan 99 Projektnummer D: nr Fast Investeringsbelopp kr Tilläggshyra kr per år Rågården Installation av turbidmeter i bassäng Projektnummer D: nr Fast Investeringsbelopp kr Mölndals sjukhus Byte kallelsesignalanläggning avd 234 byggnad 4423 Projektnummer D: nr Fast Investeringsbelopp kr Tilläggshyra kr per år Mölndals sjukhus Byte av sängbordspaneler med tillhörande uttag avdelning 236 byggnad 4423 Projektnummer D: nr Fast Investeringsbelopp kr Tilläggshyra per år SU:s låneram kr SU:s låneram kr SU:s låneram kr SU:s låneram kr SU:s låneram kr Fastighetsnämndens låneram kr SU:s låneram kr SU:s låneram kr
60 SLUTREDOVISNING Sahlgrenska sjukhuset Utbyte av kallelseanläggning allergologen Projektnummer D: nr Fast Komplettering med nya delar blev mindre än väntat SÄS Borås Utökning av centralkyla Projektnummer D: nr Fast Investeringsbelopp Mölndals sjukhus Belysning i parken Projektnummer D: nr Fast Investeringsbelopp kr Sahlgrenska sjukhus by 5150 saneringsanläggning Projektnummer D: nr Fast Investeringsbelopp kr Tilläggshyra kr per år Avvikelse lägre kostnad Fastighetsnämndens låneram kr Fastighetsnämndens låneram kr SU:s låneram 2015
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Delårsrapport 2015-08-31
Delårsrapport 2015-08-31 Sammanfattning Västfastigheters uppdrag är att med kunskap om kundernas behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens (VGR:s) verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö
Sida 1(27) Västfastigheter Datum Diarienummer Fast Västfastigheter
Sida 1(27) Delårsrapport mars 2015 Sida 2(27) Sammanfattning s uppdrag är att med kunskap om kundernas behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och
:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar
:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning
1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar
Protokoll från mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015
Protokoll från mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 Sida 1(27) Västfastigheter Datum 2015-04-28 Diarienummer Fast 19-2015 Västfastigheter
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar
Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och
Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens
Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6
1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal
ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.
6 (25) Protokoll från styrelsen för, 2018-02-01 1 Årsredovisning 2017 Diarienummer ANS 2018-00021 Beslut 1. Styrelsen för Angereds närsjukhus godkänner årsredovisning 2017 efter överenskomna redaktionella
:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1
:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3
Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens
Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017
13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning
5. Bokslutsdokument och noter
5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934
Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar
Delårsrapport augusti 2017
1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden
Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0
Delårsrapport 2016-03-31
Delårsrapport 2016-03-31 Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer Publicerat: 2016-05-12 Identitet: PRSP-1133 Version: 1.0 Diarienummer: FAST 19-2016 Titel: Delårsrapport 2016-03-31 Dokumentägare:
Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017
10 (71) Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2018-01-31 1 Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017 Diarienummer RUN 2018-00012 Beslut 1. Regionutvecklingsnämnden godkänner årsredovisning 2017
Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar
38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int
1 (4) RR RESULTATRÄKNING 1712AC 1712BU 1612AC Habilitering & Hälsa Ack Ack Ack 766 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 2 002 38211 Personalanknutna statsbidrag, externt 1
Intern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN
Intern kontroll Plan för intern kontroll Nämnd/styrelse: Kulturnämnden Gäller år: 2017 Dnr: KUN 2016-00566 Fastställd av kulturnämnden 2016-12-08 Y Genomförda kontroller enligt plan för intern kontroll
2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312
Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar
Protokoll från mötet i Uddevalla med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 23 september 2014
Protokoll från mötet i Uddevalla med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 23 september 2014 Sida 1(24) Datum 2014-09-23 Diarienummer FAST 19-2014 Västfastigheter Delårsrapport augusti
RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall
RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933
Protokoll från mötet i Angered med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 27 april 2016
Protokoll från mötet i Angered med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 27 april 2016 Västfastigheter Delårsrapport mars 2016[Document::Title] Västfastigheter Tillsammans skapar vi
Redovisningsprinciper
1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och
Protokoll från mötet i Alingsås med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 22 mars 2016
Protokoll från mötet i Alingsås med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 22 mars 2016 DELEGERINGSSBESLUT AV FASTIGHETSDIREKTÖREN PÅ DELEGERING AV FASTIGHETSNÄMNDEN 2016-03-22
RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall
RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 13 537 8 284 22 310 36111 Övrig försäljning av tjänster,
Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG
Bolag: Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG Period: 16-dec Konto Namn Ack utfall i tkr Prognos i tkr 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård och övrigt, externt 38933 Driftbidrag
Delårsrapport. Folkhälsokommittén Mars Folkhälsokommittén
Delårsrapport Folkhälsokommittén Mars 2018 Folkhälsokommittén Delårsrapport Mars 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...4 3 Mål och
[Document::Title] Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer
[Document::Title] Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer Publicerat: [Document::PublishDate] Identitet: [Document::Prefix] [Document::Number] Version: [Document::Version].[Document::Draft]
Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015
Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 28 april 2015 Plats: Regionens Hus, Östergatan
SL fortsatt införandestöd PCV på Kungälvs sjukhus Personcentrerat ledarskap på Kungälvs sjukhus
personcentrerat Delaktivitet VAD ska göras HUR genomföras Ansvarig Startdatum Slutdatum Status: grön/gul/röd Effekt: grön/gul/röd Resp VC i samråd Katrin Modig Pallin kontaktar alla VC för att Varje VC
Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin
Sida 1(12) Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Förvaltningen Hälsan och Stressmedicins (HoS) uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar
Delårsrapport mars 2017 Västfastigheter
Sida 1(21) Delårsrapport mars 2017 Västfastigheter 1. Sammanfattning Östra sjukhuset är i en stor omvandling. Idag planerar Västfastigheter tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) för ett
Delårsrapport mars 2017 Västfastigheter
Sida 1(5) Delårsrapport mars 2017 Västfastigheter 7. Övrig rapportering 7.2 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Västfastigheters verksamhet Uppdrag/Verksamhetsidé Västfastigheters uppdrag utgår
Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar
Regionfullmäktige har beslutat om följande övergripande mål och indikationer för fastighetsnämnden under planperioden:
Sida 1(22) Detaljbudget 2015 Västfastigheter 1. Sammanfattning Regionfullmäktige har beslutat om följande övergripande mål och indikationer för fastighetsnämnden under planperioden: 2015 2016 2017 Nöjd-kund-index
Övergripande mål och fokusområden
Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén
Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens
Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 814 1 862 Verksamhetens kostnader 2,3-4 414 012-4 196 177 Avskrivningar och nedskrivningar 4-55 -63 Verksamhetens
- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision
Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att
RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall
RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 1 127 7 194 38211 Personalanknutna statsbidrag, externt
Koncernen Öckerö Fastighets AB
1(13) Delårsrapport per 2016-08-31 för Koncernen Öckerö Fastighets AB 556495-9665 2(13) Organisation Från januari 2014 organiserar sig Öckerö kommuns fastighetsbolag i en koncern. Öckerö kommun Öckerö
RESULTATRÄKNING 2013 2012
RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507
Delårsrapport per för Öckerö Bostads AB
1(9) Delårsrapport per 2013-08-31 för 556495-9665 2(9) Verkställande direktören för får härmed avge delårsrapport för perioden 2013-01-01 -- 2013-08-31. Rapportens utformning är ej till fullo utformad
Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden
Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning
Till och ombyggnad strålbehandlingsrum 1-3 Byggnad 5239, plan 00
Bilder från strålningsenheten, Göteborg Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sahlgrenska Till och ombyggnad strålbehandlingsrum 1-3 Byggnad 5239, plan 00 SYSTEMHANDLINGSRAPPORT 2017-08-14 (Rev.171003) Innehåll
Trafiknämndens verksamhetsplan 2013
2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,
BALANSRÄKNING
BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500
Protokoll från mötet i Mölndal med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 7 juni 2017
Protokoll från mötet i Mölndal med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 7 juni 2017 1 (2) Förslag till yttrande Datum 2017-05-02 Diarienummer RS 2017-00557 Diarienummer
Styrelsen för Hsb Brf Ersåsberget i Göteborg
Styrelsen för Org.nr: 716408-8283 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning
KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01
KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114
Resultaträkningar. Göteborg Energi
Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete
RESULTATRÄKNING 2009 2008
6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116
Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 29 oktober 2015
Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 29 oktober 2015 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 29 oktober 2015 Plats: Hotell Scandic Billingen,
bokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763
RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel
Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm
Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4
Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland
Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är
Delårsrapport för januari-mars 2015
Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan
Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg Resultat efter finansiella
[Document::Title] Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer
[Document::Title] Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer Publicerat: [Document::PublishDate] Identitet: [Document::Prefix]- [Document::Number] Version: [Document::Version].[Document::Draft]
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består
Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ängsö i Stockholm
Styrelsen för Org.nr: 769612-4143 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Resultaträkning 2017-12-31 2016-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning
Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm
Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4
Rullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9
Delårsrapport. för. januari-september 2015
Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan
Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER
Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten
Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11
Delårsrapport mars 2017 Göteborgs botaniska trädgård
Sida 1(13) Delårsrapport mars 2017 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Botaniska trädgården kommer även under 2017 att tillhöra ett av regionens fokusområden. Frågor som kommer att vara särskilt
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde
Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning Not 1 7 420
RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )
RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299
Delårsrapport 30 juni 2014
DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott
ÅRSREDOVISNING HSB:s bostadsrättsförening GRÄNGEN. Org nr
ÅRSREDOVISNING 2018 HSB:s bostadsrättsförening GRÄNGEN Org nr. 702000-8020 Org Nr: 702000-8020 HSB Bostadsrättsförening Grängen i Stockholm 2018-01-01 2017-01-01 Resultaträkning 2018-12-31 2017-12-31
Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum
Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen
Koncernen Öckerö Fastighets AB
Öckerö Bostads AB 1(12) Delårsrapport per 2014-08-31 för Koncernen Öckerö Fastighets AB 556495-9665 2(12) Organisation I juni 2013 beslutade Öckerö kommuns fullmäktige att dela upp bolaget i en koncern
Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr
Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: 201701-201713 Förvaltning: 117 Kr Nämndens budget Nämndens utfall Avvikelse inkl budgetjust. Drift och underhåll 19 626 200 000,00
Hundstallet i Sverige AB
Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten
Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 4 december 2014
Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 4 december 2014 Verksamhetsplan 2015 2017 För att planera inriktningen för verksamheten 2015-2017 har
Göteborgs Symfoniker AB
Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter
Göteborgs Symfoniker AB
Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter
~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC
locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN 2016-02-25 - ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan
F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69
Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not
Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Detaljbudget. Kultur i Väst Kultur i Väst
Detaljbudget Kultur i Väst 2018 Kultur i Väst Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt
Rullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8
Delårsrapport
Delårsrapport 2017-03-31 Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer Publicerat: 2017-05-03 Identitet: PRSP-2035 Version: 1.0 Diarienummer: FAST 2017-00212 Titel: Delårsrapport 2017-03-31 Dokumentägare:
Sida 1(35) Västfastigheter Datum 2015-02-05 Diarienummer Fast 18-2015. Västfastigheter. Beslutad årsredovisning 2014
Sida 1(35) Beslutad årsredovisning 2014 Sida 2(35) 1. Sammanfattning och slutsats har under 2014 utvecklat sitt arbete för att tillgodose kundernas behov av ändamålsenliga och funktionella lokaler. Det
Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015
Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 5 februari 2015 Sida 1(35) Datum 2015-02-05 Diarienummer Fast 18-2015 Beslutad årsredovisning 2014 Sida
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde
Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132