Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna finansplan enligt bilaga för 2012-2015 och budget 2012, Central förvaltning, hälsoval



Relevanta dokument
I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan Budget ~ f7%b täl. A DALARNA

Budget 2011 Plan

Finansplan Budget 2013

O O O Landstingsfullmäktige. Svar på motion från Bo Brännström (FP): Utred konsekvenserna

Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: Inrättande av personal utskott

Bilaga 5 till Landstingsstyrelsens 91

Datum _. Svar på motion från Clas Jacobsson (M) m fl: Angående ambulanshelikopter

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Regionstyrelsen 15 april 2019

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde

O O Q Q 9 ~tum Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

Centralförvaltningen. Bilaga 1. Förslag till fördelning av ramarilandstingsbidrag tkr 2011 tkr

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n i me d le ms k o nt o r et.

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Stockholms lans landsting i (i)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Granskning av delårsrapport

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.

Månadsrapport mars 2013

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Stockholms läns landsting 1(2)

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

Ledningsenheten (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

I Central förvaltning Sammanträde

Förslag till landstingsbudget

00009 ~ Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Central kökoord i nator

A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen

Stockholms läns landsting

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Region Dalarnas verksamhet och organisation. Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Hur styrs landstinget..

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms

Budgetförslag 2020 för ett starkare och friskare Värmland

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

Kommunstyrelsen ( ) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl Se bilagd närvarolista

FÖRSLAG 2016:102 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad.

*

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun. Måndag , kl Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets hemsida:

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Moderaternas förslag till Finansplan

I II landstinget PROTOKOLLSUTDRAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Dnr LD11/00574

Regionstyrelsen 1-25

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Stockholms läns landsting 1(2)

* * ÖVERTORNEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Skrivelse om utbildning för framtidens ledare i hälsooch

Kommunstyrelsen. Protokoll. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Tid: 17:00-17:20 Plats: Skeppet

Bokslutskommuniké 2016

locum. JJlL I Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad P e r S a mu el s s on

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport Maj 2010

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III

Vansbro kommun. Kommunstyrelsen. Protokoll plats och tid. Vansbrorummet, måndagen den 19juni 2017, kl. 16:00 16:30.

Landstingsplan med budget Landstingsstyrelsen

Planeringsdirektiv 2017

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

AU 6 maj SKL, prognos april

108/16 Omdisponeringar i landstingsstyrelsens budget

Bokslutskommuniké 2017

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Antagande av Sveriges Kommuner och Landstings strategi om oberoende av inhyrd personal

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

Nätverket Hälsa och Demokrati

Vad gör vi på jobbet?

111 Dnr 00005/2017. Omsorgsnämnden beslutar 1. Förslag till driftbudget samt investeringsbudget för godkänns.

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Inför ett "FUNKsam" för samordning av funktionsuppehållande insatser för gravt hjärnskadade personer

Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bokslutskommuniké 2013

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Kommunremiss Valkretsindelning

Delårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden

Granskning av delårsrapport april 2011

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Ekonomi. Ekonomi i allmänhet och Uddevallas ekonomi i synnerhet. Bengt Adolfsson Ekonomichef

F'fi. F'f) 1. '=" Planeringsförutsättningar Med utgångspunkt från SKL bedömningar i februari: LS 25 mars Resultat februari 20 13

Budget 2015 och plan för LS

Sida 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott. Enåsenrummet, tisdagen den 16 maj 2017 kl 09:00-9:30

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli

Transkript:

I landstinget DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN 185 Fin an splan 2012-2015, Budget 2012 Dnr LD1 1/01790 aoaora PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2011-1 1-07 I of3.5. OjtlSierrrt? rzrft'ca' // Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna finansplan enligt bilaga för 2012-2015 och budget 2012, Driftbudget a t t på driftbudget anvisa 6 409 280 tkr som ställs till landstinqsstyrelsens förfogande enligt följande fördelning; Hälso- och sjukvård 4 746 220 tkr Central förvaltning, hälsoval 1 142240 tkr Central förvaltning, övrigt 367 820 tkr Finansförvaltning 153 000 tkr a t t på driftbudgeten anvisa 128 670 tkr som ställs till kultur- och bildningsnämnde ns förfogande a t t på driftbudgeten anvisa 193 210 tkr som ställs till tandvårdsnämndens förfogande varav 167 370 tkr för folktandvård och 25 840 tkr för beställartandvård a t t på driftbudgeten anvisa 4 130 tkr som ställs till patientnämndens förfogande a t t för servicenämnden budgetera ett överskott på driftbudgeten med 1 000 tkr a t t för fastighetsnämnden budgetera ett överskott på driftbudgeten med 21 300 tkr samt Investeringsbudget a t t på investeringsbudgeten anvisa 164 000 tkr som ställs till landstingsstyrelsens förfogande enligt följande fördelning; Hälso- och sjukvård 103 000 tkr Central förvaltning 61 000 tkr a t t på investeringsbudgete n anvisa 2 500 tkr som ställs till servicenämnd ens förfogande, a t t på investeringsbudgeten anvisa 7 600 tkr som ställs till tandvårdsnämndens förfogande, a t t på investeringsbudgeten anvisa 2 400 tkr som ställs till kultur- och bildningsnämndens förfogande varav 1 400 tkr för konstnärlig utsmyckning, Utdrag exp 20 11-11-08 till 1. Fullmäktige 2. 3. Vid protokollet : Taimi Hermansson Bestyrkes i tjänsten

LANDSTINGET DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN 000051 2011-11-07 a t t på investeringsbudgeten anvisa 319 000 tkr som ställs till fastighetsnämndens förfogande för fastighetsinvesteringar, a t t på investeringsbudgeten anvisa en låneram för Älvdalens utbildningscenter AB med 2 mkr a t t fastställa resultatbudget innebärande en ökning av eget kapital med 89 mkr. Fullmäktige beslutade i juni 2011 om finansplan för 2012-2015 och budget 2012. Nya förutsättningar för bl a löne- och prisutveckling, skatteintäkter, statsbidrag och högkostnadsskydd gör att finansplan och budget har reviderats. Information enligt MBA 10 har ägt rum 19 oktober 2011. Förhandling enligt MBA 11 har genomförts 3 november 2011. Ekonomidirektör Peter Hansson, landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg och bitr landstingsdirektör Sven Nilsson informerar om ärendet. Yrkanden och propositioner Bilaga 185 A Clas Jacobsson yrkar bifall till Alliansens/Dalarnas Sjukvårdspartis förslag till Finansplan 2012-2015 och budget 2012 (med bilaga verksamhetspian) för Landstinget Dalarna. Bilaga 185 B Ordförande Ingalill Persson yrkar bifall till föreliggande förslag. Ordföranden redogör tör de yrkanden som ställts och föreslår följande propositionsordning som landstingsstyrelsen godkänner: Först ställs proposition på förslag till driftbudget, sedan ställs proposition på förslag till investeringsbudget. Ordföranden ställer proposition om bifall till majoritetens förslag till driftbudget eller bifall till Clas Jacobssons yrkande (Alliansens/Dalarnas Sjukvårdspartis förslag) och förklarar att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget förslag. Ordföranden ställer så proposition om bifall till förslag till investeringsbudget och förklarar att landstingsstyrelsen beslutar bifalla förslaget. Landstingsstyrelsen beslutar således a t t bifalla föreliggande förslag. Reservation

LANDSTINGET DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN 000052 2011-11-07 Pär Sixtensson (M), Clas Jacobsson (M), Kerstin Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Bo Brännström (FP) och Birgitta Sacredeus (KO) reserverar sig mot beslutet.

0 00 05 3 \5 ~ \ " ~ ~ l- J 1'= l't uncrtngsröruts:itlnin gur 1'= Pla Il {'rin ~sm rutsättningar fiir åren 2012 p 2015 mr :il-cii 20 12-2015 Regeringens budg etprop: - Ekonomin bromsar - Ökad finansiell oro - Svag utveckling på arbetsmnrknadcn Utveckling UNI' 20 10 5,5% 20 11-1.1% 2012 1,3 % 20 13 3,5% 20 1 1 J,9% - ~YS SC I S l / l l l i ll gc ll oror l i ll d ra ~ 2~ J 20 15 3,7% \ \ t I \ ~ I 1'= Utveck ling sk:tt t Clllld {'r1 :t ~ SKLs prognos nkt 2011 20 JO 2.1% 20 11 2,6% 2012 3,5% (4,2) 20 13 3,2% (4,4) 20 14 4, 1% 20 15 4,7% \ / \ ~I \ Pro ~ll o s 20 14-10 1mb 20 15 73 mkr I skatte intäkt er Jmf med fastställd budget o plan, LF juni 2011 (20 11 10 mkr] 20 12 40 mkr 2013 92 mkr \ ~I L:III dsti llgsljrt shnlcx årlig förändring 20 12 2,2 resp 2,7 % 20 13 2.0.. 2.6.. 20 14 2,5 3,0.. 2015 2,8 3.3 Befolkningsprogn os SKI.!SCll okl 10 1/ Antal invånare I 110\' resp ar 20 10 277 085 20 11 277 250 +165 20 12 277..wo +150 20 13 277 500 + 100 20 14 277 510 + 10 \ \ I \ I

0 0 0 05 4 Tmufl'årlf Kompen sati on III O III S Avkastningskrav 6.5 mkr 1,0 mkr Bud get ZO 12 Kultur- "el, /JiM";,,g Avkastningskrev t t l.\ti;: II"'if"rvntmi /IJ:"" Avkastningskrev 0,5 mkr 5 mkr Lnmtstingsser vlre 1\vknstningskrav \ t / 1,0 mkr \ r'fj G 'lilr1lljiin'lllm ;ligell 1\vkastniugskrav (H-cnlr) 4 mkr Utökat unslag trafik Politiker, sparkrav \ \ / IXmkr I <Hk, \ r'f! t tntso- och sj llki'tirfl \ Besparin gar Patienta vgifter " högkostn.skydd Tillskon (motsv 201I) Med UlV, priskomp. Pv-jour, akutmott. Bud:,:ct 20 12 i rn C1 ranrji}f ijndring -105 mkr 15 111kr - 2,5 mkr 70 mb 15 mkr 10 mkr Bud gel 2U I2 IIIi1Sf)- o ch Jj lltl"l",i,j arls f o1mfijrj" J,;n;: Psyk.socia l kompetens ban! oc h ungdomar Il" 4 mkr Anslag J\ T-/ST läkare 5 mkr Effekt högkostnadsskydd I'roj kostnadseffektiv anskaff 2.5 mkr -5 mkr Effekt nvknstn/besparjngar landstings service -8.5 mkr \\ / \ r'f J ~." a* '" '" Summa ~" 2tl1; ~, 2Od' «~::'~'P--.sW~ <U't:r~ ~t1era: l.i'ic1!nkl1l2ll1l e.\j ~~~ - K -i C ~- Rarrju:sletingar -ur.<x.<x -aec Summ a kolilnad\llllnslning.h.<x m \ l Kostn adami II slilling:ir hälso- (Ich sjukvå rd / \ Sta tsbhlrng 2012 l.ä kcrncdclsförmåncn 695 mkr ( 10 mkr) Sj ukskrivningsmiljard 20 mkr Rchabilitcriugsgamntin 28 mkr Ökad patientsäkerh et I 12 mkr Kömlljnrd m nej budgeterade (rev av budget i början av 20 12) \ r'f)

.._~ 0 0 0 05 5 Il'"==" Budget 20 12, revlderlngar j m! LF juni R....lt.O\2012 IlF,... 2011 ~ "' ~ r - ~ 101"1.._- 1 ~ '!lvoi.i 'l"" lnoj~... 0,~oo-- 28 '~"li.~~ 10...,... O \ I.... '...lndrino;ilnukl.. \ u., l '=" Ih ll.l gct 2012, revtdertngar jmf LFjuni Kel"""" 1_'l<Kke<>-l<OW>.o<ll.Olo""'ll)...-.. t'a!'... ""._.. ~_r ~,.., I>odrag~ ~1 1"Iadot '0< In,,'''',. Nb (se ''''l ~.~ 'I)<"Ul'" lpi '1"",,,,",,,h. ''''l. - np~ -,.." _ii;jn".".., ~ o. l1t. "" o".., I"de > ".y~_i" ~ ""'PI "" btml.",~ PV.UI_.nmg~."""""" _ui6u1.,., A rl$ r.u~. -..--...-~ - -~, --~ _~WoJ_..-I...~ ~,,- \' ; H(II... ållll I I"f l, 11'= Ftunnsplnn 2U12-IS, r C\'i d (' rin~ ; 1 r j mr L.f"j uni Rn.a.oI-..-w ZOtI-'l.. v... 1\111...»u... -....... --,." 1\111 lt11.irou...., " ". -".... - u ",, " 2U -..p~""""' &,...-..._..."." ~ ~ _JU u, U J.,. '" 11....1_..._ ". '" :9'" l A ~ ''l ' K '" \ R CS UIt:l t I B:l I:lIISk":I\' Unders kott t o m 20 10 alt åte rställa 898 mkr Resultat 20 11 (progn os) -55 mkr Rcsuhal 2012 + 89 mkr l{csuhai 2013 + 243 mkr Resultat 20 1,1 + 362 1111\r Rcsuhn t 20 15 (+384) + 259 mkr Ik sull alcl nlcrs liill12 11 15 O I \ I"f) \ Iuvestcringsnun ur 2012 luvestcringur 2 01 3 15 Hälso- och sj ukvå rd IT Landstingsscrvicc T andvård Kultur- och bildning Fastighctsinvcstcringar Lån (skola) \ I 103 mkr 61 mkr 2,5 mkr 7,6 mkr 2,4 mkr 319 mkr 2 mkr \ I"f l lnvcstcriug 2013-15 ligger kvar r å nivå enligt beslut l.f juni 2012. ÖH:rs) n investeringspolicyz-process sker, beshusunderlag länmas uut.r [cb 2012 Öl"crsyncn skallleda till fbrbätrradc bcshnsuudcrlag, med fokus på kos tuadcuytrnaspcktcr, ndckvatu underlag mr en rullande Ilerårsplan samt en l)'lllil!arc koppling mot budgetprocessen(belopp och lid) Eli övergripande investeringsråd 'hr LD IOrcsl:" au{"'iii1(horiwntl. " ' 11 \ r-'l j

0 0 005 6 Finansi ella mål Resultat överskon 1-2% So liditct + 1-3 proc.enheter Likviditet ingen upplåning Sjä lvfinans icring investeringar 100% över"nr \ I Il... Skalle,lI lalsbldralls. och.. nellokos tnadsulv.. ["...-J -\f...-,...... - - /--... "':::" ~. o. _... 0<...-0;.0...,..., _ 00._....., I I \ \ IJlA I,...,! 1= ' N ' N Investeringar (mkr) r-; / <, ' N./ -, i ~ ~ - "- - N" ' N - \ \ / f3 \.-. ) "_"- - - "" ""... "" "" "" 1'= Arets resultat I relation till skatt & statsbidrag /' l ' 7- o, - - -_..._-- N'.,...." ~ I Ar......-.c l r... ~ I.. IO<... I \ \ l I,..." I "" ""... \ I ""_,"" -tikvld...o.t..ll U" - U n -- "'1- ",., _ I...) 1= ~ ~ Aterställande av eget kapital, mkr = I~.= -H U '"..1.00 -. 00.,~ I \ \."......!J... " ' "1'1LI~ ' '' '\ :..,

000057 11,...'- j~\ s k r i \ ll i ll g kundfod ringa r, nntal inkasso -...,~ _ oj..._ Antntsöknlng beror nams på; KQnlanllösl LD, nya avgiflcr och receptarvode. \ I \ P'f) Avakriv ning kundfodringa r -"~ -"'- - - -- - -- -- - _. ---. -- - _..." ----, -.,.,." _" Kundrotlustcr utgör ca 2% av samlliga patientavgifter, ' -nnligast ms;,k ar "b rislande bctnlningsformåga". Tllt[rar l utomlant ra licnlcr, kommuner \ ""J

8~ \~~4 L S?' l ~S- (3 000058 Budget 2012 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna budget för 2012, Driftbudget a t t på driftbudget anvisa 6 377 704 tkr som ställs till landstingsstyrelsens förfogande enligt följande fördelning; Hälso- och sjukvård 4 707 330 tkr Central förvaltning, hälsoval1 142229 tkr Central förvaltning, övrigt 357145 tkr Finansförvaltning 171 000 tkr a t t på driftbudgeten anvisa 121 494 tkr som ställs till kultur- och bildningsnämndens förfogande a t t på driftbudgeten anvisa 191 016 tkr som ställs till tandvårdsnämndens förfogande varav 165 484 tkr för folktandvård och 25 532 tkr för beställartandvård a t t på driftbudgeten anvisa 4 075 tkr som ställs till patientnämndens förfogande a t t för servicenämnden budgetera ett överskott på driftbudgeten med 1000 tkr a t t för fastighetsnämnden budgetera ett överskott på driftbudgeten med 21 300 tkr

Alliansen + DSPs verksamhetsplan 2012 Nuläge Landst inget Dalarn a har en uv land ets sämsta ekono mier. Patient erna mr vänta längre på operat ion och behandling jämfört med andra landsting. Trots att hela 2011 ägnats åt att få ekonom in i balans finns det mycket kvar att göra. Regeringens belöning till dc landsting som lyckats ge vård i tid, ha frisk personal, ökad patientsäkerhet och god tillgång till psykiatri för unga hade kunnat ge minst 20 miljoner kronor ytterligare till vårt landsting. För 20 I2 finns ytterligare pengar fhm regeringen till bl a sammanhållen vård och omsorg fö r äldre samt satsning på utbildnings- och praktikp latser för läkare och tand läka re. Landsting med likvärdiga eller ti ll och med sämre förutsä ttn inga r än Dalarna har lyckats vända en negativ trend. Vår vision - Nystart Dalarna Moderatern a, Ce nterpa rtiet, Folkpartiet, Kristd emokra tern a och Dalarnas sjukvård sparti vill göra en nystart för Dalarna för att la landstinget från bolten till tio-itopp. Av erfarenhet från andra landsting ser vi att dct gtll' att göra så mycket Iller lin i dag. Vi vill stärka patientens makt att välja vårdgivare. oavsett var man bor i länet. Invånarn a ska snabbt få kontakt med hälso- och sjukvården. Det ska vara enkelt att kunna fä sina pro vsvar eller boka och avbaka sin tid, oavsett om patienten föredrar person lig kontakt eller Internet. Alt bli nekad nödv ändig tid hos läkare eller tvingas vänta i månader eller till och med år på operation och beha nd ling är helt oacceptabelt! I ett bättre landsting... Ur patienten, både till kropp och sj äl, i fokus är bra bem ötande och levalite nyckelord finns ett hälsofrämj ande arbetssätt där egenvård och egenansva r uppmunt ras fik svårt sj uka möj lighet till stöd aven värdlots har invånarna fått ökad möjli ghet alt välja vårdg ivare sjä lv, i eller utanför Hind får verksamheten målrelaterad ersättning baserad på prestation istället mr ärliga anslag har vi korta köer till undersök ninga r, vård och behandlingar år hälso- och sj ukvård en tillgänglig även för den som bor på landsbygden Hr landstinget en av många attraktiva arbetsgivare för den som vill arbeta inom hälso- och sj ukvårdso mrådet tar man till vara och belönar alla medarb etares vidareutbildning, kom petensut veckling och arbete Alliansens och DSPs verksamhelsplan 2011-11-07 1

00 0060 e ~.!t~_ -.., " ~ uppmuntras effektivt arb etssätt genom incitamentsbaserade ers ättningar informeras om "goda exempe l" inom organisationen ska forskni ng, utveckling och innovationer stimu leras i det ständigt pågående utvcckiingsarbetet finns en god dialog gälla nde priori teri ngar mellan pro fession, tjänstem än och politiker har den nya tek niken och inform ation steknologin en st ödj ande funktion bedrivs folkta ndvården i ett landstings ägt bo lag 50 111 konkurrera r med övrig tandvå rd på lika vi llkor bidrar ku lturen till Dalarnas au raktionskraf har lands tingsledn ingen god ko ntroll på ekonomin genom tydlig styrning och säkra upp följ ningssystem är del mer fokus pli uppföljning av kvalitetsregler och statliga stimulansmedel är sj ukvården behovsstyrd och so lidariskt skattefinansiera d Alliansens och D$Ps verksam hetsplan 201 1 11-D7 2

0000 61 Alliansen s bu dgel 2012 Landstingstyreisen; Halsa- och stukvård Cent' al lorvaltnin n-ialsoval Central lorvaltnin IOV( t Finansforvaltnin Fast hetsnamnden Servicenamnde n Kultur- och bildningsnamnden Tandvåld snamnden Tandvårdsn ämnden. beståtlartandvård Pa!lentnamnden Revision Gemensa m nämnd for kostsamverkan Summa driftbudget Alliansens resu ltat 2011-11-07 b Budget 2011 u get 2~ Nol t 4 698 000 4 707 330 2 1 186 530 1 142229 3 357 150 357 145 4 83 200 171 000 5-25 300-21 300 6-4 500., 000 7 127 710 121494 6 156 6 20 165484 9 25155 25532 10 4 015 4075 11 5 780 5700 O O 6 614 420 6 677 689 110001 Noll Hälso- och sjukvård l andstingsbidrag Minskad ram - handlm s r ram ek i balans Mmskad ram l DH, bes arln ar/effektiviserin ar Lene- o rlsu r Patienta mer. heinin fr o m uol 20 11 Ho'nln h kostnadssk dd auenta o n vård LF lob 20 11, - omdis ansla ror cmstsnnm - cmdts från ansta fortrafik - avkastnln skrev tvutanfor HS. omdis till HS kostnader motsv stb for okad atients äketh el - kostnader motsv stb for minskad siukfrånverc - hiiskott 2012 Omdis från hatscvalskansnet ; - ansla for S'r-raenrc - ansla for studierektor Minskad lakemedelskostnad LF nov 2011 Satsn!n vårdlots Minskade kostnader forkni ade med vårdlotsreform Omdis ulb bidra. lönekostnad utöver LPI s ec.siuksktr Medicinsk ulv kostnad Over l PI Ps kosod al kom etens bamrun dom PV Utokat ensla akulmolta nin ar Utökat ensia ATlST l akare Prelekt kostnadseffektiva anskaffnin ar l andstin sservlce, minskade koslnader Omdis avkasntn!n skrav landstin sservlce Omdis till centralforvaltnin en' - ansla Smillsk ddsverksamheten - del av lakemectelsbud et till medicinska enhelen Not 2 Hälsoval Landsli sbidra Hälscvalsersänmn Lakemedel sarsk boende. Overt lil l Halsoval ev Summa Harscvarsersannm Halsovat evrt t H a l s o valskan s ~ Omd is till HS-ram : - anslag for s'r-takare - anslag for studierektor l akemedel sarsk boende. evert från Halsovalsers t Budge l 2011 4628 000 30000 3000 15 0 00 12 000 10000 55935 1425 4698000 Budget 2011 1108 000 75990 2540 (55 935) (1 425) Budgcl20 4628 000 105 000 500 69420-15000 -2500 O O 15000 12 000 O 43 000 57 445 1 465 20000 2500-5000 16 000 15 000 4000 10 000 5000 5 000-6 000-3 500-5 800 3 200 4 707 330 Budget 201 1 132 38-15 000 1117 380 77662 2597-57 445 1 465 15000

0000 62 Patientavgifter, hojning 2011 Hojning hogkostnadsskydd cet.av ifter öppen vård Not 3 Central förvaltning öv rigt Landsii sbidra Lednin och adm stodfunklion Handika konsulentverksamhel centrum for klinisk forsknin Politiker och politiska sekreterare Cenlrala HS-ansla Ov( t It. emensamt Trafik Bidra s ivnln Juslerad bidragsgivning Bes arin administration t.öne- o nsu r Minskad ram, bes arin ar/effekliviserin ar 2012 LF feb 20 1l ; avkastnin sxrav IT-enheten Omdis cnern från trafikbud et till hälso- och siukvård Minskal bidrag till Dalarnas trafiksäkerhetsforbund Minskade kostnader oliliken l F nov2011; Ulokat ansla for kollekliv lrafik Omdis från hatso- och s ukvårdsram: ansla smms ddsverksamhelen - del av täkemedetsbud et till medicinska enheten Omdis utbildninosbidra s "ahsts"ukskoterskor 1186 530 Budgel 2011 97680 5660 13 060 28 490 8 240 21 400 1471 50 22 470 344 150 20000-4000 -3000 357 150 10 000 1 500 1142229 Budget 201-2 100 342 050 3 095-800 4 000 900 3 300 18 000 5800 3200-6000 357 145 Not 4 Fin ansförv altn ing Pensionskostnader inkl loneskalt PatienlfOrsäkrin. remie och aveäumn Förändnn IOneskuld f öre ående månad Statsbidra kömiliard Kostnader Iör alt minska köer Statsbidra ul ökad vård aranitbup Kostnader Ins minskade s ukskrivn. Statsbldra rehab. aranli Koslnader rehab. arantt H s ec vård/medicinsk ulv, kostnader över index Bes arin adminislration m m OmstäUn;n skosmeder Bola sbildnin Alvdalens skola LFfeb 2011: ansla omställnin 1dI HS Stb NaliOnell salsnin 10r Okad auerasäeernet lf nov 2011" l önekostnader utöver LPI Moms, redovisas som kostnad Inom l andvård Omdis kostn lacerin sråd och datas stem N Budget 2011 165 000 36 000 3000 74000 27000 24000 7 000 10000 28 000 20000 15000-42000 30000 200 30 000-12000 8] 200 Bu get 201 178 000 26 500, 000 74 000 10 000 O 20000 10000 30000 12 000,;nnnI.1~ 500 171 000 Not S Fastigh etsnämnden Avkastningskrav lf leb 2011; utökat avkastnmqskrav Summa Budget 2011 20 300 5 000 25300 Bu get O 16300 5 000 21 300 Not G Sorvfceuämnden LF e 20 1; avkastningskrav Budget 2011 4 500 Bu get 20 2 1 000

00006 3 Not 7 Ku ltur- och bijdn ingsnämnden Budgel2011 Budget 201 renesu sbid ra 128 270 128 270 Framliclsmuseel 3 600 Lone- o risu pr 1924 Kom for uteblivensteur indexu räknin MO 1200 Minskad ram, bes ann ar/effekliviserin ar -800 Kons tnärf utsm eknln. omdis från Inves! 500 UIOknl11<J av bidraa t iarnanasäkcblanaoocrautbud, 000 Minskat ansla Kullur -3 Minskal ansla FolkrOrelsebldra -2 5 Minskat ansta tandsl in sdrivna folkh skolor -, 000 o ; av aslnlngs rav 500-500 127770 121494 Not 8 Tan dvä rdsnämnde n J fol ktandvård Budg et 2011 Budgel201 l andsl in sbidra 157 620 157620 Lene- o prisuppr 2364 LF Ieb 2011; avkastningskrav 1 000 ' 000 Momskom ensalion barnlandvård m m 6500 156620 165484 Not 9 Tandvårdsnämnden/b eställartandvärd Bud get 2011 Budg et 201 Landslin sbldra 25 155 25 155 tooe- o prisuppr 377 25155 25532 Not 10 PaUentnämnden B udgel 2011 Bud get 201 Lands ti sbidra 4 015 4 015 L öne- o prisuppr 60 4 015 4 075 Not 11 Rev ision Budget 2011 Budget 201 Landsfin sbldra 5 780 5700 t öne- o risu r O 5 780 5700 Nämn den för kostsamverkan Mora B ud get 2011 Budge t 201 Externa intäkter Extern a kostnader Netto O O Intäkt er 1) Skatteintä kter; Preliminärskan 5052 5 234 Avraknin 2010 Avrak nin 2011 2' Avraknin 2012 31 Summa 5076 5265 2 Uramni sbdra och statsbidra Inkomslufamnin sbidra 737, 008 R lerin sbidra -a ift 222-53 Kostnadsufamnin sa ut -92-38 Statsbidra för lakemedel 717 695 Tilllalli t koniunkturstöd Stb anderni Stb minskad slukftånvarö J{) O Summa 1 614 1612 Ska tter och bidra 6 877