UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT 2008...2



Relevanta dokument
FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

Vinnarna av samverkan ska vara invånarna i Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Verksamhetsuppföljning av insatser 2012 Samordningsförbundet Göteborg Nordost

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Budget 2013 med inriktning till 2015

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost

BUDGET 2014 MED INRIKTNING TILL Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Tjänsteutlåtande. Dnr 2012/01 Ärende nr: 2 Sammanträde

BUDGET 2015 MED INRIKTNING TILL Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Tjänsteutlåtande. Dnr 2012/01 Ärende nr: 3 Sammanträde

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Mottganingsteamets uppdrag

Samverkansteam Norra Dalsland

Samverkan på vårdcentraler i Göteborg Nordost 2010

Budget Karin Alstersjö Styrelsemöte Pkt 3

5 I Samrådsmötet öppnas

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator.

Budget Karin Martinsson Styrelsemöte

godkänna årsredovisningar och revisionsberättelser för 2008 från Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2007/01 1(8) Sammanträde

Verksamhetsplan Budget 2007

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport

Förslag till inriktning av budget för 2005.

DIS Deltagare i samverkan

Projekt Exsistre. Spridningskonferens

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun.

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Tidig och samordnad rehabilitering Årsrapport 2009

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget

VERKSAMHETSPLAN (dnr 2011:29 / 1) 1. Inledning

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Samordningsförbundet Göteborg Tjänsteutlåtande Dnr 2005/05 Hisingen

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamhet under Uppföljning och utvärdering 5.

ÄRENDE Samordningsförbundet Göteborg Nordost skall förutom årsredovisning redovisa verksamhetens resultat per 31 mars respektive 31 augusti.

Innehållsförteckning 2. Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Målgrupper 3

Ansökan om bidrag för 2016

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget

VERKSAMHETSPLAN 2017 med budget

Verksamhetsplan med budget för 2009 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte Pkt 5. Budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2014

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box Sammanträde Göteborg

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

SLUTRAPPORT: TEAM FÖR PERSONER MED TIDSBEGRÄNSAD SJUKERSÄTTNING

DELÅRSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

Vi hjälps åt till arbete och självständigt liv

Handlingsplan Trisam 2017

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR 2019 MED INRIKTNING TILL 2021

Konsten att vara koordinator i samverkan

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2008 med plan för

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Budget och verksamhetsplan för år 2015

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2017:03 / 5) Vår gemensamma vision:

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2010 med plan för år

Verksamhet/insatser

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Januari 2017 Anette Moberg

Överenskommelse om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, Samordningsförbundet i Karlskoga/Degerfors i Örebro län

DELÅRSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

FINSAM GÖR SKILLNAD!

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Deltagare i samverkan

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält

Dialogmöte inför förslag om verksamhetsinriktning kl

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport

Samordningsförbundet. Delårsrapport Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm - 1 -

MÅL- OCH INRIKTNINGSPLAN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen

Projektet/ Aktiviteten PÅGÅNG

Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt Programperiod

Tjänsteutlåtande Budget Dnr 0021/12 Reviderad. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2013 med plan för år

Myndighetsgemensam plattform i Skellefteå

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Verksamhetsplan och budget för 2017 samt preliminär planering för 2018 och 2019.

V I V A ANSÖKAN AVSEENDE UTVECKLING AV SAMVERKANSMODELLEN VINKA IN ATT ÄVEN OMFATTA VUXNA PERIODEN JULI DECEMBER 2019

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Transkript:

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT 2008...2 Tid i aktivteter... 3 Unga med etableringssvårigheter... 4 Handläggarteam för unga vuxna i Kortedala Bergsjön... 4 Ungdomscentrum Angered... 4 Unga med psykisk ohälsa... 5 Stödteam Arena... 5 Långtidsarbetslösa vuxna... 6 Handläggarteam vid Arbetsförmedlingarna Angered respektive Gamlestaden... 6 Vuxna med ohälsa och sammansatta problem... 7 Samverkansteam vid vårdcentralerna... 7 Team för personer med tidsbegränsad sjukersättning... 9 Rehabkoordinatorer och FK personal vid socialkontor... 10 Flyktingar och andra nyanlända under introduktionstid med behov av rehabilitering... 10 Rehabkoordinator vid Introduktionsenheten... 10 Direkta rehabinsatser... 11 Aktiv Nordost... 11 Grön Rehab... 11 EU-projekt... 12 Utvecklingsinsatser/Samordningsförbund/ Sekretariat... 12 Gemensamma utvecklingsdagar... 13 Genomfört under perioden... 13 Uppföljning/utvärdering... 13 Kategorier... 14 Arbetslivsinriktad verksamhet... 14 Arbetslivs- och hälsoinriktad verksamhet... 14 Hälsoinriktad verksamhet... 15-1 -

Uppföljning av verksamheter och projekt 2008, Samordningsförbundet Göteborg Nordost Följande redovisning beskriver de verksamheter där Samordningsförbundet Göteborg Nordost finns med som finansiär under 2008. Mål, målgrupp och resultat presenteras samt kommentarer som bygger dels på verksamheternas egna årsberättelser samt förbundets analys. Inrikning 2009-2011 från beslutad budget redovisas under respektive aktivitet. Avslutningsvis görs en beskrivning av verkamheterna utifrån kategorierna, arbetslivsinriktade-, arbetslivs- och hälsoinriktade samt hälsoinriktade verksamheter. Samordningsförbundets insatser vänder sig till de fyra stadsdelarna i Göteborg Nordost, Lärjedalen, Gunnared, Kortedala och Bergsjön. Utav de deltagare som deltagit i förbundets verksamheter fördelar sig individerna enligt följande: Lärjedalen 392 Gunnared 201 Kortedala 254 Bergsjön 193-2 -

Tid i aktivteter Samordningsförbundets verksamheter vänder sig till personer som ga gånger står långt ifrån arbetsmarknaden. Viktigt är dock att insatserna är effektiva och inte pågår längre än nödvändigt. Nedan redovisas under hur lång tid individer är aktuella inom olika aktivteter. Tid i aktivitet vid avslut 2008 0-3 4-6 7-9 10-12 13-18 19- Summa Handl.team Af-Angered 8 8 6 6 2 5 35 Handl.team Af-Gamlestaden 7 4 6 2 3 6 28 Ung.team Kortedala/Bergsjön 11 7 4 2 2 0 26 Arena 1 0 0 0 0 0 1 Samv.team VC Lärjedalen 38 22 19 22 16 3 120 Samv.team VC Gamlestadst. 32 29 20 18 19 1 119 Samv.team VC Angered 19 25 7 7 1 0 59 Samv.team VC Lövgärdet 18 0 0 0 0 0 18 Aktiv 181 34 4 0 0 0 219 Summa 315 129 66 57 43 15 625 Tid i aktivitet aktuella 2008-12-31 0-3 4-6 7-9 10-12 13-18 19- Summa Handl.team Af-Angered 16 5 8 10 7 2 48 Handl.team Af-Gamlestaden 9 5 7 4 6 2 33 Ung.team Kortedala/Bergsjön 6 3 0 1 1 0 11 Arena 3 2 2 2 7 4 20 Samv.team VC Lärjedalen 42 17 17 11 9 4 100 Samv.team VC Gamlestadst. 18 14 18 3 7 1 61 Samv.team VC Angered 27 18 15 4 5 0 69 Samv.team VC Lövgärdet 16 1 0 0 0 0 17 Aktiv 43 5 2 4 0 0 54 Summa 180 70 69 39 42 13 413-3 -

Unga med etableringssvårigheter Handläggarteam för unga vuxna i Kortedala Bergsjön Mål: Teamet skall tillsammans med den unge formulera behov och handlingsplan och genomföra den så att hon eller han kommer ut i arbete eller utbildning. Målgrupp: unga vuxna ca 16 25 år, där enbart AF : s insatser inte räcker för etablering i arbete eller studier samt uppbär a-kassa eller försörjningsstöd. Handläggarteamet består av handläggare som arbetar deltid med uppdraget. Teamet består av samordnare, arbetsförmedlare, socialsekreterare, psykolog och sjukgymnast. Samordningsförbundet finansierar hela teamet, sammanlagt 1,6 åa. Teamet arbetar både hälso- och arbetslivsinriktat. Resultat: Totalt har 37 personer varit i kontakt med teamet under perioden. 26 personer har avslutats, varav 7 till fortsatt rehabilitering och 14 till arbete eller utbildning. 1 person visade sig ha långvariga arbetshinder pga ohälsa där rehabiliteringsinsatser inte är aktuella och 3 personer har avbrutit kontakten med Under året har en externkonsult genomfört en intervjustudie med deltagare som avslutats till arbete eller utbildning. Studien visar att teamets insatser haft en avgörande betydelse för att bryta en lång tid av arbetslöshet och beroende av offentlig försörjning. Resultaten skall också ses mot bakgrund av en inventering av psykologen som visar att ga deltagare i teamet har omfattande psykiska besvär vid starten i Psykologen slutade under året och teamet har inte haft någon under hösten vilket har saknats av teamet för bedömningar av individens behov och resurser samt stödsamtal. Teamet har ett lägre antal aktiva ärenden i teamet än vad som är planerat vid utgången av 2008. En förklaring till det är att ga av de ungdomar som kallas inte kommer till besöket trots upprepade kallelser. Inriktning 2009-2011: Ungdomsteamet finansieras fullt ut under 2009. Process för att planera finansiell implementering påbörjas under april 2009. Finansiell implementering påbörjas under 2010 och kommer att ske succesivt under flera år. Ungdomscentrum Angered Mål: Stödja utvecklingen av Ungdomscentrum genom metodutvecklare/arbetsledare. - 4 -

Målgrupp: unga vuxna ca 16 25 år, där enbart AF:s insatser inte räcker för etablering i arbete eller studier. Ungdomscentrum består av ett deltidsteam med metodutvecklare, arbetsförmedlare, AF psykolog och socialsekreterare om sammanlagt 3,6 åa. Samordningsförbundet finansierar 50 % tjänst som metodutvecklare/arbetsledare. Ungdomscentrum tar emot 60 70 deltagare samtidigt. Teamet arbetar arbetslivsinriktat. Resultat: Personalstaben består i huvudsak av ny personal. Verksamheten har flyttat in i nya lokaler och finns nu tillsammans med annan samverkansverksamhet vid Af Angered. Resurserna har skurits ner vilket gör att verksamheten anpassat sina metoder. De har under året fokuserat på att utveckla lösningsfokuserat arbetssätt, gruppaktiviteter och dokumentation. Ungdomscentrum har under 2008 kunnat ta emot samtliga remisser utan väntetid. De har ca 70 ärenden/ad. Inriktning 2009-2011: Fortsatt finansiering av 50% metodutvecklare/arbetsledare Unga med psykisk ohälsa Stödteam Arena Mål: Insatsen ska leda till ökad arbetsförmåga och förbereda för arbetsmarknadsinriktade åtgärder eller utbildningsinsatser. Målgrupp: unga vuxna i Göteborg Nordost med psykisk ohälsa. Arenateamet består av samordnare, psykolog/terapeut, kurator/terapeut och psykiater som arbetar deltid. Samordningsförbundet finansierar hela teamet 1,4 åa. Teamet arbetar främst hälsoinriktat. Resultat: Totalt har 21 personer varit i kontakt med teamet under perioden. 1 person har avslutats för vidare rehabilitering. De unga som remitteras till teamet har relativt omfattande psykiska besvär kombinerat med sociala svårigheter där Primärvård och Vuxenpsykiatri inte har adekvata insatser att erbjuda. Behandlingstiden är jämförelsevis lång. Inriktning 2009-2011: Utökning med livscoach om 50% diskuteras. Finansiell implementering av verksamheten påbörjas efter 2011. - 5 -

Långtidsarbetslösa vuxna Handläggarteam vid Arbetsförmedlingarna Angered respektive Gamlestaden Mål: Den sökande ska få stöd för att nå arbete eller studier. De deltagare som inte inom 18 ader nått arbete eller studier är målet att stödja till annan adekvat insats i rehabiliteringskedjan. Målgrupp: personer över 25 år som är långtidsinskrivna, långtidsberoende eller långtidssjukskriva och som riskerar långvarig arbetslöshet samt personer inom jobboch utvecklingsgarantin som är i behov av samverkan. Teamen består av samordnare, arbetsförmedlare, AF rekryterare, FK handläggare, sjukgymnast och socialsekreterare som arbetar deltid. Ett team finns på Arbetsförmedlingen Gamlestaden och ett på Arbetsförmedlingen Angered. Varje team finansieras av samordningsförbundet med 2,5 åa vardera. Teamen arbetar både hälso- och arbetslivsinriktat. Under året har en externkonsult genomfört en intervjustudie med deltagare som avslutats till arbete eller utbildning. Studien visar att teamens insatser haft en avgörande betydelse för att bryta en lång tid av arbetslöshet och beroende av offentlig försörjning. Teamets deltagare har ofta en problematik som kräver långa insatser. För vissa deltagare krävs hälsofrämjande insatser för att klara av prakitk eller prövning. Båda teamen har fler individer inskrivna än vad målsättningen är. De har ga remisser och de ser ett stort behov av teamets insatser framöver. Angered Resultat: Totalt har 83 personer varit i kontakt med teamet under perioden. 35 personer har avslutats, varav 10 till fortsatt rehabilitering och 11 till arbete eller utbildning. 9 personer visade sig ha långvariga arbetshinder pga ohälsa där rehabiliteringsinsatser inte är aktuella och 2 personer har avbrutit kontakten med Gamlestaden Resultat: Totalt har 60 personer varit i kontakt med teamet under perioden. 28 personer har avslutats, varav 8 till fortsatt rehabilitering och 16 till arbete eller utbildning. 2 personer visade sig ha långvariga arbetshinder pga ohälsa där rehabiliteringsinsatser inte är aktuella. Ingen deltagare har avbrutit kontakten med Inriktning 2009-2011: Handläggarteamen finansieras fullt ut under 2009. Process för att planera finansiell implementering påbörjas under april 2009. Finansiell implementering påbörjas under 2010 och kommer att ske succesivt under flera år. - 6 -

Köp av tjänster från Handläggarteamen: Samordningsförbundet har reserverat medel för köp från handläggarteamen av tjänster för sina deltagare i form av exempelvis fördjupade arbetsförmågebedömningar eller särskilt anpassade rehabiliteringsinsatser. Resultat: Handläggarteamen har under perioden köpt tjänster för deltagare, främst i form av fördjupade arbetsförmågebedömningar, för 1 404 tkr i förhållande till en beräknad budget om 1 500 tkr. I huvudsak har insatser köpts för deltagare i Handläggarteamet vid Af Angered. Vuxna med ohälsa och sammansatta problem Samverkansteam vid vårdcentralerna Mål: Utveckla bemötandet av patienterna, minska rundgången för dem och finna former för förbättrade rehabprocesser. Målgrupp: patienter vid vårdcentralerna i behov av samverkan för att öka sin arbetsförmåga. Teamen har startat vid olika tidpunkter. Teamen arbetar hälsoinriktat. Under hösten 2008 har en jämförandestudie genomförts i samarbete med Samordningsförbunden i Göteborg Centrum och Göteborg Väster. Studien visar att det finns ga likheter mellan teamens sätt att arbeta. För Nordosts del kan konstateras att målgruppen är annorlunda med tyngre behov. Det gör att fler deltar längre i teamens arbete och har även efter genomförd insats ofta behov av ytterligare insatser utöver den samordnande rehabiliteringen. Vid samtliga vårdcentraler gör också medarbetarna i samverkansteamen konsultativa insatser i en lång rad patientärenden. Vårdcentralen Lärjedalen start 2006-05-01 Team som består av samordnare, kontaktläkare, FK handläggare, socialsekreterare, sjukgymnast och arbetsterapeut som arbetar deltid. Samordningsförbundet finansierar 3,7 åa Resultat: Totalt har 219 personer varit i kontakt med teamet under perioden. 120 personer har avslutats, varav 32 till fortsatt rehabilitering och 28 till arbete eller utbildning. 16 personer visade sig ha långvariga arbetshinder pga ohälsa där rehabiliteringsinsatser inte är aktuella och 6 personer har avbrutit kontakten med Teamet blir allt mer etablerat i område och förfrågningar från respektive myndigheter ökar och teamets kompetens ökar. Teamet har idag kö in. Teamet har aktivt påbörjat arbete med att möta patienter som har tidsbegränsad sjukersättning och är arbetslösa. - 7 -

Inriktning 2009-2011: Teamet på vårdcentralen finansieras fullt ut under 2009. Process för att planera finansiell implementering påbörjas under andra halvåret 2009. Finansiell implementering påbörjas under andra halvåret 2010 och kommer att ske succesivt under flera år. Vårdcentralen Gamlestadstorget start 2007-02-15 Team som består av samordnare, kontaktläkare, FK handläggare, arbetsförmedlare och socialsekreterare som arbetar deltid. Samordningsförbundet finansierar sammanlagt 4 åa samt läkarmedverkan 5-10 tim/v. Resultat: Totalt har 180 personer varit i kontakt med teamet under perioden. 119 personer har avslutats, varav 48 till fortsatt rehabilitering och 13 till arbete eller utbildning. 37 personer visade sig ha långvariga arbetshinder pga ohälsa där rehabiliteringsinsatser inte är aktuella och 5 personer har avbrutit kontakten med Teamet har under året förändrat sin remisshantering. Det har lett till att ärenden som når teamet i större uststräckning har rehabiliteringspotential. De nya sjukförsäkringsreglerna har medfört att teamets insatser efterfrågas i större utsträckning. Inriktning 2009-2011: Teamet på vårdcentralen finansieras fullt ut under 2009. Process för att planera finansiell implementering påbörjas under andra halvåret 2009. Finansiell implementering påbörjas under andra halvåret 2010 och kommer att ske succesivt under flera år. Vårdcentralen Angered start 2007-06-01 Team som består av samordnare, kontaktläkare, FK handläggare och socialsekreterare som arbetar deltid. Samordningsförbundet finansierar 2,2 åa Resultat: Totalt har 128 personer varit i kontakt med teamet under perioden. 59 personer har avslutats, varav 11 till fortsatt rehabilitering och 17 till arbete eller utbildning. 17 personer visade sig ha långvariga arbetshinder pga ohälsa där rehabiliteringsinsatser inte är aktuella och 1 person har avbrutit kontakten med Teamet har utöver arbetet med registrerade deltagare haft konsultationer i 390 ärenden. Efterfrågan hos teamet har ökat på grund av förändrade regler i sjukförsäkringen. Teamet har knutit till sig läkare som har fasta tider med teamet vilket effektiviserar arbetet med medicinska bedömningar. - 8 -

Inriktning 2009-2011: Teamet på vårdcentralen finansieras fullt ut under 2009. Process för att planera finansiell implementering påbörjas under andra halvåret 2009. Finansiell implementering påbörjas 2011 och kommer att ske succesivt under flera år. Vårdcentralen Lövgärdet start 2008-09-01 Team som består av samordnare, kontaktläkare, FK handläggare och socialsekreterare som arbetar deltid. Samordningsförbundet finansierar 2,2 åa Resultat: Totalt har 35 personer varit i kontakt med teamet under perioden. 18 personer har avslutats, varav 8 till fortsatt rehabilitering och 1 till arbete eller utbildning. 4 personer visade sig ha långvariga arbetshinder pga ohälsa där rehabiliteringsinsatser inte är aktuella och 1 person har avbrutit kontakten med Inriktning 2009-2011: Teamet på vårdcentralen finansieras fullt ut under 2009. Process för att planera finansiell implementering påbörjas under andra halvåret 2009. Finansiell implementering påbörjas 2011 och kommer att ske succesivt under flera år. Team för personer med tidsbegränsad sjukersättning Mål: I nämnd ordning: 1) Att individen ska nå egen försörjning genom arbete eller studier 2) Att individen får stöd av annan myndighet/er i sin försörjning och matchning/rehabilitering till arbete 3) Att individen återgår till Försäkringskassan då försämringstillstånd har konstaterats Teamet kommer i huvudsak att arbeta med stöd och bedömning Målgrupp: De som har fått förlängning av sin tidsbegränsade sjukersättning enligt övergångsbestämmelser och har behov av ett samordnat stöd i sin rehabilitering. Team som består Af-handläggare, FK-handläggare och socialsekreterare. Totalt 3,0 åa. Teamet kommer främst att arbeta utredande för att individen ska kunna rekommenderas lämplig insats. Resultat: Beslut om projektets igångsättande togs 2008-09-17. Därefter påbörjades processen att rekrytera personal. Processen har tagit tid och var helt löst i mitten på december. Det operativa arbetet kommer att starta under januari 2009. Inriktning 2009-2011: Projektet finansieras fullt ut 2009 och 2010. Eventuell förlängning tas upp andra halvåret 2010. Projektets omfattning och resursbehov hanteras kontinuerligt av styrelsen. - 9 -

Rehabkoordinatorer och FK personal vid socialkontor Mål: att ge socialkontoren möjlighet att bredda sin kompetens i rehabiliteringsärenden och därigenom få bättre förutsättningar att samarbeta i dessa ärenden. Resultat: Socialkontorens handläggare har sedan 2006-05-01 haft tillgång till konsultativa insatser från försäkringskassan för rehabiliteringsärenden vid behov. Från 2007-05-01 har det funnits möjlighet till stöd för inrättande av tjänst som rehabkoordinator med någon typ av medicinsk kompetens. Stadsdelarna Bergsjön, Gunnared och Kortedala har inrättat sådana tjänster. För SDF Bergsjön har tjänsten funnits sedan den särskilda storstadssatsningen. Uppgiften för rehabkoordinatorn i SDF Bergsjön har varit att samordna nätverk och kunskapsöverföring. De nya tjänsterna bemannades sent under 2007 och det är först under senare delen av våren 2008 som denna organisationsförändring slagit igenom i socialkontorens arbetssätt. Nu har rehabkoordinatorn en självklar roll i rehabarbetet för klienter och nätverket bedöms haft en stor betydelse. Positivt för IFO är att kontakten med rehabkoordinatorer innebär ett fokus på rehabilitering istället för ekonomi. På det viset tillförs ytterligare ett perspektiv på individens möjlighet till en positiv utveckling. Kortedala har under 2008 varit utan rehabkoordianator sedan 1/10. Rekrytering av ny personal har skett och påbörjar sitt arbete 2009-02-01. För framtiden finns frågan om implementering och hur verksamheten kommer att leva vidare. Den samverkan som ska ske mellan Försäkringskassan och IFO fungerar bitvis men har behov av att utvecklas. Inriktning 2009: Fortsatt projekt under 2009. Flyktingar och andra nyanlända under introduktionstid med behov av rehabilitering Rehabkoordinator vid Introduktionsenheten Mål: Underlätta flyktingarnas kontakt med Primärvården och andra vårdgivare samt säkerställa att planerade rehabilteringsplaner fullföljs Stödet till tjänsten är ett tidsbegränsat projekt 2007-07-01 2009-06-30. Resultat: Tjänsten har varit bemannad under från hösten 2007 till hösten 2008. Då handläggare slutade från 2008-10-01 har introduktionsenheten valt att inte fortsätta med rehabkoordinator för flyktingar och projektet är därför avslutat. - 10 -

Direkta rehabinsatser Aktiv Nordost Mål/Syfte: hälsofrämjande insats som grund för att individen kan gå vidare i sin rehabilitering. Målgrupp: personer som riskerar att bli sjukskrivna eller personer som går från sjukskrivning till att börja arbetslivsinriktad rehabilitering. Samordningsförbundet finansierar 2 sjugymnaster om vardera 75 % Deltagarna erbjuds individuellt anpassad träning 2 dgr/vecka under 6 veckor tillsammans med en instruerande sjukgymnast samt två föreläsningar i stresshantering respektive träningsfysiologi. Insatsen är hälsoinriktat. Resultat: Totalt har 273 personer varit i kontakt med teamet under perioden. 219 personer har avslutats, varav 62 till fortsatt rehabilitering och 55 till arbete eller utbildning. 13 personer visade sig ha långvariga arbetshinder pga ohälsa där rehabiliteringsinsatser inte är aktuella och 58 personer har avbrutit kontakten med Av de som avbrutit kontakten är merparten unga personer som mått psykiskt dåligt och inte kunnat motiveras trots upprepade inbjudningar. De deltagare som deltar i Aktiv utvecklas mycket positivt. Ökad hälsa och arbetsförmåga är tydligt både i deltagarnas egna uppfattningar som i uppföljningsresultaten. Totalt har Aktiv haft 273 deltagare i aktiviteten. Volymen är mindre än planerat. Det beror troligtvis på Aktiv inte varit i gång mer än drygt ett år och ännu inte är tillräckligt känt. Inriktning 2009-2011: Aktiv finansieras fullt ut 2009. Process för finansiell implementering påbörjas under andra halvåret 2009. Grön Rehab Mål: projektet ska ge individen redskap att förbättra sin livssituation, komma närmare arbete och i bästa fall kunna återgå i arbete. Målgrupp: personer med stressrelaterad smärta och/eller andra stressrelaterade besvär. Samordningsförbundet finansierade inledningsvis 0,5 tjänst från 2008-06-01 för att genomföra en förstudie. Styrelsen fattade 2008-09-17 beslut om att påbörja Grön rehab i Nordost. Teamet består av samordnare 0,4, arbetsterapeut 0,5, och två sjukgymnaster om vardera 0,3 från och med 2008-10-01. Insatsen är hälsoinriktad. - 11 -

Resultat: Grön rehab startade sin verksamhet under oktober ad vid Vättlestugan. En grupp har startat. Sex remisser kom in, en tackade nej och en hoppade av efter en tid. Totalt har fyra personer deltagit i verksamheten. Första gruppen har ej avslutats. Samtliga deltagare har 2 år eller mer ifrån arbetsmarknaden pga stressrelaterad problematik. Konstateras kan att deltagarna själva upplever en positiv utveckling. Verksamheten har hittills inte ett tillräckligt inflöde av remisser. Planeringen är att kunna genomföra två grupper samtidigt om totalt sexton personer. Informationsinsatser kommer att intensifieras. För att utveckla verksamheten, menar personalen, behövs det en trädgård. En trädgård ger större möjligheter i den praktiska rehabiliteringen. Inriktning 2009-2011: Full finansiering 2009-2010. Planering för utvärdering och process för finansiell implementering påbörjas under 2009. EU-projekt har beslutat att stödja två EU-projekt. Karriärstödjare och Fritid/Kultur ATOM. Karriärstödjare har inte startat och de avsatta medlen om 150 tkr har inte tagits i anspråk. Kultur Atom bedriver en förprojektering Ungdomen i Fokus där förbundet bidragit med 20 tkr. Målsättningen för projektet är att IFO och Fritid/Kultur ATOM samverkar för att möta gruppen unga utanför. Utvecklingsinsatser/Samordningsförbund/ Sekretariat I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och tjänsteman. Vidare ingår kostnader för ekonomihantering och IT-stöd m.m. I utvecklingsinsatser ingår köp av tjänster för processtöd, utvärderingsstöd, implementeringsstöd för SUS och DIS samt köp av externa granskningar vid behov. Vidare ingår kostnader för att arrangera gemensamma utbildningsdagar för medarbetare och chefer som berörs av samverkan i Nordost. Inriktning 2009-2011: Oförändrad omfattning - 12 -

Gemensamma utvecklingsdagar Syftet är att både erbjuda kunskapstillskott och ge tillfällen till att utveckla och vidmakthålla nätverk. Samordningsförbundet har under tidigare år genomfört en rad sådana insatser. Därutöver har de enskilda teamen eller medarbetarna egna utvecklingsinsatser. Genomfört under perioden Gemensamt med Samordningsförbundet Hisingen Seminarium om arbetsförmågebegreppet 2008-02-19 Heldag om metoder i arbete om unga vuxna i Nordost 2008-02-26 Ekonomiskt stöd till heldag om gfald med FK Gamlestaden, Länsstyrelsen och Introduktionsenheten Nordost Halvdag om resultat och utveckling genom DIS i Nordost 2008-04-23 Gemensamt med samordningsförbunden i Västra Götaland Heldagar om arbetsförmåga, begrepp, utredningar etc. 2008-05-14 15 Samordningsförbundens dag i Skövde 2008-09-22 Halvdag om resultat och utveckling genom DIS 2008-11-12 Utvecklingsdag för gemensamma handläggarteam vid arbetsförmedlingarna i samverkan med samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum 2008-12-04. Uppföljning/utvärdering Samordningsförbundet har utvecklat uppföljning- och utvärderingsprocesserna med stöd av utvärderingsstödjare om 30 % mellan april 2007 juli 2008 och del i regiongemensam stödperson för SUS. Administrativt stöd ges av en administratör på 50 % till förbundets aktiviteter så att de skall kunna genomföra uppföljning av sina deltagare kontinuerligt. Grunden är den kontinuerliga uppföljningen som görs genom DIS och SUS samt rapportering från aktiviteterna och fortlöpande kontakt mellan förbundet och berörda linjechefer. Som komplettering beställs studier av externa granskare när förbundet anser det behövligt. En intervjustudie har genomförts med deltagare som avslutat deltagande i Handläggarteamen och Ungdomsteamet Kortedala/Bergsjön. Resultatrapporten publicerades 2008-05-28 och pekade på att teamens insatser hade haft en avgörande betydelse för att bryta dessa personers gåriga frånvaro från arbetsmarknaden och beroende av offentlig försörjning. - 13 -

En enkät har genomförts våren 2008 till medarbetare i Nordost om inventering av behoven av samordnad rehabilitering. Svarsfrekvensen var mycket låg. Av de svar som kom in framgick att behov av samverkan, som inte upplevs vara täckt, främst gäller personer med psykisk ohälsa. Belysning av vårdcentralsarbetet har genom extern konsult genomförts under hösten 2008. Inventering av stödbehov för unga vuxna har påbörjats under hösten 2008 över hela Nordost. Syftet är att klargöra bland annat omfattning av stödbehov, resurser och remissvägar för unga vuxna. Kategorier Samordningsförbunden i Västra Götaland har kommit överens om att beskriva verksamheter utifrån tre kategorier. Syftet är att informera om samordningsförbundens verksamhet men också kunna följa upp, beskriva och jämföra resultat. De tre kategorierna är 1) arbetslivsinriktad verksamhet 2) arbetslivs- och hälsoinriktad verksamhet 3) hälsorinriktad verksamhet. För samordningsförbundet Göteborg Nordost är fokus på verksamheten mot hälsoinriktad verksamhet. Där har förbundet flest deltagare, mest personal och stor del av förbundets ekonomiska resurser. Nedan följer en kort redogörelse av verksamheten utifrån de tre kategorierna. Arbetslivsinriktad verksamhet Förbundet finansierar samordnare vid ungdomscentrum och praktikhandledare vid Jobbhörnet. Ingen av dessa följs upp på deltagarnivå utan syftar till att utveckla befintlig samverkan. Totalt har förbundet lagt 265 tkr på verksamhet inriktad på arbetslivsinriktad verksamhet. Arbetslivs- och hälsoinriktad verksamhet Inom denna kategorien finansierar förbundet handläggarteam vid arbetsförmedlingarna och ungdomsteam för Kortedala/Bergsjön. Totalt kostar dessa team 2 959 tkr samt att handläggarteamen använt 1 404 tkr för köp av fördjupade arbetsförmågebedömningar, totalt 4 363 tkr. Totalt har teamen varit i kontakt med 180 deltagare. 81 personer har avslutats varav 41 personer nått arbete eller utbildning vilket motsvarar 46,1%. Förbundet har också bidragit med 20 tkr för projektet Kultur Atom. Totalt har 4 383 tkr finsansierats av förbundet inom kategorien. - 14 -

Hälsoinriktad verksamhet Den hälsoinriktade verksamheten är den som förbundet lägger mest resurser på. I kategorien ingår samverkansteam vid vårdcentralerna, rehabkoordinatorer, Arena, Aktiv, Grön rehab och team för personer med tidsbegränsad sjukersättning. Rehabkoordinatorer har funnits vid socialkontoren och introduktionsenheten. Dess verksamhet är främst konsultativ och följs därför inte upp i DIS. Kostnaden för rehabkoordinatorerna uppgår 2008 till 1 240 tkr. Huvudelen av verksamheten inom den hälsoinriktade kategorien bedrivs i samverkansteamen på vårdcentralerna. Kostnaden för teamen är 5 296 tkr. Totalt har 562 individer haft kontakt med teamen. Av deltagarna har 316 avslutats under 2008 och utav dem har 59 nått arbete eller studier vilket motsvarar 18,6%. Aktiv är den verksamhet som har flest deltagare, 273 individer varav 219 är avslutade under 2008. Arena har haft 21 deltagare, Grön rehab som är nystartat har haft 4. Under 2008 har även ett projekt för att möta personer med tidsbegränsad sjukersättning startat. Totalt har förbundet under 2008 betalat 9 317 tkr för aktiviteter inom hälsoinriktad verksamhet. Totalt har 860 individer deltagit i aktivieterna. - 15 -