Microsoft Dynamics NAV

Relevanta dokument
Microsoft Dynamics NAV

Dokumenttyp Manual Område Inköp/Ekonomi. Tips & trix Hyresfaktura Ekonomi. Informationsklass Datum Version Sida Öppen

Microsoft Dynamics NAV

Matriks Doc 3 Använda brevmall Navision / Microsoft Dynamics NAV. Hur du använder en brevmall i Navision Matriks Doc via kundkortet.

Matriks Doc 3 Inställningar. Navision / Microsoft Dynamics NAV. Hur du gör de få inställningar som krävs för Matriks Doc. Joakim Hansson

Microsoft Dynamics NAV

Hyresfaktura Navision / Microsoft Dynamics NAV

Matriks Automate 1.4 E-postmottagare. Navision / Microsoft Dynamics NAV

Leverantörsbetalningar

Leverantörsutbetalningar i Rebus : Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Snabbinstruktion Månadsavstämning

Matriks Automate 1.4 E-post massutskick. Navision / Microsoft Dynamics NAV

Memnon Apport Frakthantering

Matriks Automate 1.4 Inställningar Navision / Microsoft Dynamics NAV

Matriks Automate 1.4 Ärendehantering

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda

Matriks Doc 3 Importera dokument. Navision / Microsoft Dynamics NAV

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Momshantering i Pyramid

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Skattegränsrapportering - Åland

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Inbetalade kundfakturor

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan SOLNA Tel

Enklare samarbete med Visma eekonomi.

Matriks Doc 3 Skapa brevmall. Navision / Microsoft Dynamics NAV. Hur du skapar en brevmall i Word för Matriks Doc som kan användas via kundkortet.

Matriks Doc 3 Import scannade leverantörsfakturor

Omföra moms i PromikBook

Leverantörsreskontra. Flöde för inköpsorder

Leverantörsbetalningar

Specifikation av balanskonton vid bokslut

Likviditetsanalys i Entré Windows

Periodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Handbok. Inventarier

Visma.net AutoPay. Elektroniska betalningar har aldrig varit enklare

Att tänka på vid upplägg av företag

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Momshantering i Pyramid

Lägg till konto i rapport PromikBook

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Periodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning.

Leverantörsbetalningar - Återrapportering via fil 2014.Q4

VISMA har lämnat följande beskrivning av problemet (källa artikel på deras hemsida)

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Arbetsgång för Husarbete

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

Det finns även möjlighet att importera fakturaunderlag som avser husarbete.

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring

Arbetsgång för Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och arbetar i det ursprungliga grundboksutseendet)

Välkommen till Visma Avendo!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Arbetsgång för olika verifikationsserier

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

VISMA Control 5.2B förändringar

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för Räkenskapsåret 2014

LB-rutin i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

LB-rutin i ADJob 5.0. ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Linköpings universitet

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington

Omvänd skattskyldighet (moms).

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Lathund attestera leverantörsfaktura

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Nyheter 3LPro 2015.Q3

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

LATHUND EKONOMISYSTEM

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A Stockholm Tel:

Individ- och Familje omsprg. Färdtjänst. Kundregister. Kundreskontra. Fakturering Från försystem. Fil till volymprinting, e-faktura, Autogiro

Årsrutin. Visma Control

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

Momshantering Vitec Hyra

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Mamut Kunskapsserie, nr Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Leverantörsbetalning i utländsk valuta

Manual. Momsrapportering NAB Solutions

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut

XOR Compact Konverteringsverktyg

Leverantörsreskontra 3L Pro Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Transkript:

Rensa Reskontra Alla som jobbar med kundreskontra och leverantörsreskontra vet att det blir lite slattar ibland vare sig man vill det eller inte och det kan vara irriterande att se hur de ackumuleras i reskontralistorna. Det kan vara småbelopp som skiljer vid in- eller utbetalningar, men det kan också vara hyfsat större summor vid felbetalningar som aldrig klarats upp av olika skäl. Tyvärr förekommer det då och då kundförluster eller tom leverantörsvinster, fast det senare är förstås ovanligt. Hur gör man enklast för att boka bort dem? I detta tips föreslås enkla knep där man också utan problem får med momsen enligt skolboken vid de fall det är tillämpligt och då specifikt vid bortbokning av kundförluster där man helst vill få tillbaka betald moms även om den ursprungliga kundfordringen bokfördes för ett eller två år sedan. Manuella bokföringsorder korrigerar inte både reskontra och momstransaktioner vilket kan ställa till det senare vid avstämningar och momsrapport. 1

INNEHÅLL Inledning... 3 Småslattar kvar vid fakturabetalningar... 3 Bortbokning felbetalningar... 4 Bortbokning kundförlust/leverantörsvinst... 5 Det är min förhoppning att du har nytta av den erfarenhet som ligger bakom dessa skrivna ord och infogade bilder för att på så vis minska din egen arbetsbörda och slippa trampa på onödiga minor. Ökad kunskap ger dig möjlighet att bidra till högre lönsamhet och kvalitet för ditt företag. Hör gärna av dig och berätta om denna manual har varit en hjälp på vägen. Mvh, Joakim Hansson Navisionaire Strömstarevägen 39 434 95 Kungsbacka Mångfaldigande av innehållet i detta material, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av Navisionaire. 2

Inledning Äh, vi hoppar inledningen idag. Pang på rödbetan! Småslattar kvar vid fakturabetalningar Gäller alltså både vid kundinbetalningar och leverantörsutbetalningar (händer dock inte om man skickar leverantörsbetalningar via fil till banken utan endast vid manuella betalningar där man kan slinta på tangenterna). Här är det faktiskt enklast att ta tjuren vid hornen direkt. Som du säkert känner till så hämtas fakturans belopp in till journalen när du anger fakturanumret i kolumnen Kopplas till ver.nr. Om det då inte stämmer med banktransaktionens pengasiffra så ändrar man normalt Belopp så att motkonteringen till bankkontot blir korrekt och sen bokför man utan att reflektera över slatten som då ligger och skvalpar som en öppen reskontrapost med Återstående belopp i reskontratransaktionerna bakom kund/leverantörskortet. Puh, vilken lång mening Nåväl, ta dig ett par extra sekunder och infoga konto för öresavrundning istället för att ändra Belopp om det rör sig om en liten summa. Då släcks hela fakturan som betald och du kan sova bättre. Eh, kanske skall tillägga att om ovan inte skett så ligger det kanske kronor och ören och skvalpar här och där i hela reskontran. Tyvärr jättetråkigt jobb att sitta med kund/leverantörsreskontralistan och knacka in- eller utbetalningsjournal där man hämtar in varje post via Kopplas till ver.nr för att sedan motboka på slutet med konto 3740. Lämpligt jobb för en praktikant kanske? 3

Bortbokning felbetalningar Här pratar vi då om lite större summor och kan bli lite känsligt vad gäller samvete, etik och moral. Har ni betalt för lite eller inte alls till en leverantör så hör de oftast av sig, men kanske inte alltid. Det är nog lite vanligare att det helt plötsligt dyker upp en betalning från kund med referens till ett helt obegripligt fakturanr (förmodligen avsett till annan leverantör). Många ringer nog kunden och meddelar, men en del kanske slinker med i vanlig inbetalningsrutin där man helt enkelt gör en á- kontoinbetalning utan att hämta fram fakturanr i Kopplas till ver.nr. När kunden inte hört av sig på något år eller två börjar man fundera på hur man skall boka bort den. Här är det lite osäkert kring moms så hör helst med er revisor vad som lämpar sig bäst. Troligtvis enligt Google-sökning så rör det sig om en slags extraordinär intäkt / förskott från kund (konto 2420 alt 2499 och på leverantörsidan vete fåglarna). Om moms skall involveras hoppar du till nästa stycke. 4

Bortbokning kundförlust/leverantörsvinst Det är inte så lite huvudbry när revisorn upplyser om att momsen skall med vid bortbokning av tex en kundförlust (samma förfarande för leverantörsvinst, men det kanske bara händer i teorin). Det går givetvis att göra via inbetalningsjournal/utbetalningsjournal/redovisningsjournal om man har full koll på både reskontra och momsmallar med den där lustiga inställningen Kopiera momsinst. åt jnlrader. DET ENKLASTE sättet är helt enkelt att göra en kreditnota (*trumvirvel* Hepp!), men där man använder redovisningskonto 6351 Konstaterad kundförlust, dvs om den är konstaterad och kanske konto 8390 Övriga finansiella intäkter om det händer med leverantörsfaktura. OBS! Notera att kontot måste ha både Produkbokföringsmall och Moms produktbokföringsmall (med rätt moms %) för att det skall funka. Du kan också manuellt koppla kreditnotan direkt mot fakturan innan du bokför (gör det annars via in-/utbetalningsjournal eller använd funktion under kund- /leverantörsreskontratransaktionerna direkt efter bokning av kreditnotan). Kontrollera också att momsbeloppet är korrekt och att bruttobeloppet är samma som reskontraposten innan du bokför och blir av med denna gamla spårvagn i ögat. Lycka till! 5