Fakturaguide till Danske Bank, Sverige VANS/operatör nätverk
Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 1 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 1 2.1 Generellt... 1 2.2 Bolag i koncernen som tar emot e-faktura... 1 2.3 Speciella fakturauppgifter/innehåll... 2 2.4 Placering av speciella uppgifter... 2 2.5 Ytterligare information... 2 3 KONTAKT... 3 ANMÄLNINGSBANKETT... 4
1 Inledning Detta dokument beskriver krav för vad de elektroniska fakturorna (e-fakturor) till Danske Bank koncernen ska innehålla och hur de ska adresseras. Detta dokument omfattar elektroniska fakturor (e-faktura) till Danske Bank koncernen via VANS/operatör nätverk. NB! Det finns även en motsvarande guide till de leverantörer som använder sig av BGC. 2 Förutsättningar 2.1 Generellt Danske Bank-koncernen har ingått samarbete med Basware globalt VANS, som tar emot e- faktura innan det levereras vidare till Danske Bank. Det betyder, att Danske Bank-koncernen inte tar emot e-fakturor direkt. I Sverige har Basware ett samarbete med OpusCapita, CGI, InExchange, Pagero, Strålfors, Evry, Tieto, EDI solutions, Crediflow m.fl., som tager emot elektroniska fakturor och sänder det vidare till Basware. För de svenska leverantörerna innebär detta att man levererar e-fakturorna till sin VANS operatör, som i sin tur levererar vidare till Danske Bank via Basware. För att en leverantör ska få sätta igång och leverera elektroniska fakturor till Danske Bank Sverige, så behöver banken göra en registrering av bolaget. is this true? Detta görs genom att företaget sänder anmälningsblanketten i slutet av detta dokument i ett e-mail till: einv-pdf@danskebank.dk Invänta återkoppling om att uppsättning är klar. 2.2 Bolag i koncernen som tar emot e-faktura Följande bolag inom Danske Bank-koncernen har möjlighet att ta emot E-faktura i svensk format (till exampel Svefak): Namn ORG nummer Danske Bank, Sverige 5164019811 Bolagsnamn EAN nummer Danske Bank 5790002042270 Realkredit Danmark 5790002042287 Danske Bank Sverige 5790001897390 Danske Bank Norge 5790001704490 Danske Bank Irland 5790002046780 Danske Bank Northern Ireland 5790002046797 De angivna bolagen som tar emot e-fakturor kommer löpande utökas allt eftersom de blir anslutna till koncernens e-faktura lösning. Ni kan läsa mer på nedan länk: Dansk: www.danskebank.com/leverandoer Engelsk: www.danskebank.com/supplier E-fak krav SE VANS 1.0 svensk Side 1 av 4
2.3 Speciella fakturauppgifter/innehåll I samband med att ni tar emot vår beställning/order ska ni ha mottagit minst en av följande uppgifter, som är till för att säkra en snabb och effektiv efterbehandling av mottagande fakturor, (varav nedan punkt 1 är minimum krav) 1. Betalande registrerings nummer samt Dansk Bank-kontaktperson (#### och namn/initialer) 2. Danske Bank-ordernummer (A########) 3. Danske Bank-kontraktreferens (####_AAAA_##) 4. Danske Bank-projektnummer (alfanumeriskt fält) 2.4 Placering av speciella uppgifter För att vi ska kunna behandla fakturorna är det viktigt att informationen placerats i rätt fält, som beskrivits nedan. Innehåll/ information Danske Bankordernummer SVEFAKT fält identificationschemeid="on" or Invoice/InvoiceLine/OrderLineReference/OrderReference/Buy ersid Kommentar Basis info. ON code from SFTI Fulltext faktura Basis info.order number at line level Danske Bankkontraktreferens Danske Bankprojektnummer Betalande registreringsnummer eller stednummer Danske Bankkontaktperson Accounting Cost identificationschemeid="ct" identificationschemeid="aep" identificationschemeid="zrn" Invoice/RequisitionistDocumentReference/ID or Invoice/BuyerParty/Party/Contact/Name identificationschemeid="zrn" Basis info Basis info. AEP code from SFTI Fulltext faktura Basis info. New code from Danske Bank Basis info. Basis info. 2.5 Ytterligare information Om ett av koncernens kontor skulle behöva ytterligare information, avtalas exakta format och innehåll med kontoret. Information får endast placeras i den "fria texten". Användes annat format än SVEFAKT, kontakta oss vänligast på nedanstående e-mail adress. E-fak krav SE VANS 1.0 svensk Side 2 av 4
3 Kontakt Leverantörsförfrågningar: Namn E-mail Fakturastatus & betalningar* (Faktura specifikationer, praktisk information mm.) Danske Bank, Accounts Payable Support einv-pdf@danskebank.dk Teknisk karaktär Kontakt din e-invoice service provider. NB! Observera att förfrågan måste vara på engelska Minimum information som bör anges för Basware ServiceDesk: Leverantör Företagsnamn Leverantör Kontaktpersonens namn Leverantör Telefonnummer Leverantör e-mail Leverantör sender ID (exempel: GLN/EAN, Org. nummer etc.) Danske Bank mottagar ID (Danske Banks GLN nummer) Dokument ID (faktura-/kreditfaktura nummer) Datum / tid för dokument avsändande (dd.mm.yyyy/hh.mm) En kort beskrivning om din förfrågan E-fak krav SE VANS 1.0 svensk Side 3 av 4
Anmälningsbankett Anmälningsblankett Företagsnamn: Organisationsnummer: Kontakter Kundkonto: Telefon: E-mail: Teknik: Telefon: E-mail: E-mail avvisade fakturor: Ovanstående företag vill skicka elektroniska fakturor till Danske Bank enligt den elektroniska faktura guiden för Danske Bank koncernen Skicka med post till : einv-pdf@danskebank.dk Datum : Namn: E-fak krav SE VANS 1.0 svensk Side 4 av 4