Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Relevanta dokument
Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Ekonomi. Ekonomi i allmänhet och Uddevallas ekonomi i synnerhet. Bengt Adolfsson Ekonomichef

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13: Val av justerare.

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning

Sammanfattning av kommunens ekonomi

3. Budget för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Månadsrapport mars 2013

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Vad har dina skattepengar använts till?

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Ledningsenheten (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

bokslutskommuniké 2012

Granskning av delårsrapport 2014

Ekonomisk rapport april 2019

Hur fungerar det egentligen?

Ändring av Kommunplan

Månadsrapport februari

Månadsrapport september 2014

Bokslutskommuniké 2014

Budgetförutsättningar på nationell nivå Ekonomirapporten, oktober

Månadsrapport juli 2014

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2018 och plan

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Lumparlands kommun PM juni 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Granskning av delårsrapport

bokslutskommuniké 2013

Bokslutsprognos

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Jomala kommun PM juni 2016

Granskning av delårsrapport 2014

Ekonomisk rapport per

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0

Kökar kommun PM juni 2016

Ekonomisk information till kommunledningsutskottet 2017

Geta kommun PM juni 2016

Finströms kommun PM juni 2016

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Bokslutsprognos

Sottunga kommun PM juni 2016

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Ekonomisk rapport per

Trollhättan så användes dina pengar

Budgetrapport

Granskning av delårsrapport

Månadsrapport november 2013

Bokslutskommuniké 2015

BEFOLKNINGS- PROGNOS

Budget 2014 LOMMA KOMMUN

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Granskning av delårsrapport 2016

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN

Framtidstro och orosmoln

Saltviks kommun PM juni 2016

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

Ekonomisk rapport per

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Budgetramar

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Granskning av delårsrapport

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport

Kumlinge kommun PM juni 2016

3 Försörjningsbalans åren Procentuell förändring från föregående år

Ekonomisk månadsrapport

Brändö kommun PM juni 2016

Transkript:

Vi sammanfattar... BUDGET 215 Lomma kommun

VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: 82,3 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar Kommunal fastighetsavgift 2,8% Finansiella intäkter Övriga avgifter,1% och ersättningar 14,8% 2,8 % kommer från kommunal fastighetsavgift 14,8 % kommer från andra avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar 82,3%,1 % är finansiella intäkter 1 KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN PLANERAS I BUDGET 215 ATT ANVÄNDAS SÅ HÄR: 39,68 kr till för- och grundskoleverksamhet 16,54 kr till teknisk verksamhet 15,45 kr till hälsa, vård och omsorg 8,46 kr till gymnasieskola och vuxenutbildning 7,71 kr till kommunövergripande verksamhet 3,66 kr till LSS-verksamhet 2,97 kr till individ- och familjeomsorg 1,89 kr till fritidsverksamhet 1,81 kr till kulturverksamhet,5 kr till bygglovsverksamhet,33 kr till miljö- och hälsoskyddsverksamhet 1, kronor till årets budgeterade resultat

Budget 215 och framöver Här följer en kort- eller populärversion av Budget 215 för er som snabbt vill få en inblick i vad Lomma kommun planerar för 215. Det kompletta budgetdokumentet återfinns på Lomma kommuns hemsida under fliken Kommun och politik/resultat och kvalitet/ekonomi/budget. Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse vid bedömning av olika verksamheters behov. Befolkningsökningen kommer att bli betydande de närmaste åren till följd av en förhållandevis stor inflyttning i kommunen. Nedan framgår de olika åldersgrupperna. Befolkningen förväntas öka i samtliga åldersgrupper förutom i den allra yngsta. Antal invånare 31 dec 25 2 15 1 8 år och äldre 65-79 år 19-64 år 16-18 år 6-15 år -5 år 5 213 Prog 214 215 216 217 Osäkerhet kring budgetläget både nationellt och lokalt På nationell nivå råder osäkerhet om hur regeringskrisen och den nya alliansbudgeten påverkar kommunernas och landstingens ekonomi och enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) kommer det att ta tid innan bilden klarnar. Riksdagens utskott ska behandla budgeten och det kan innebära att förslag på generella och riktade statsbidrag kan förändras vilket innebär en oklar bild även för kommunen. I den fastställda budgeten kan det konstateras att Lomma kommun kan göra stora satsningar och ändå ha en resultatnivå på 1 % (11 miljoner). Detta är absolut nödvändigt för att klara den höga investeringstakten och samtidigt begränsa upplåningsbehovet. Fortsatt högt investeringsbehov Kommunen har fortfarande ett omfattande investeringsprogram; 453 miljoner kronor de kommande tre åren. Låneskulden har ökat varje år mellan 28 (då såldes kommunens fastighetsbolag) och 213 men uppgår i prognosen för 214 till 5 mnkr vilket är samma nivå som i fjor. Mnkr 25 2 15 1 5 24 27 162 158 Investeringar 182 19 168 28 29 21 211 212 213 Prog 214 143 137 Budg 215 Plan 216 173 Plan År 217 Mnkr 7 6 5 4 3 2 1 16 17 26 Låneskuld 32 42 5 5 58 615 66 28 29 21 211 212 213 Prog Budg Plan Plan År 214 215 216 217 Det är viktigt att investeringarna från och med år 218 hålls inom en nivå som inte innebär en utökad skuldsättning.

Investeringar Utbyggnad av Alfredshällskolan. (klar ht 215) Ytterligare en konstgräsplan på Borgeby IP. (215) Ny idrottshall, Slättängshallen, på den gamla Statoiltomten i Lomma. (215) Ny GC-väg Bjärred Lund (Flädie), förslagsskiss. (215)

Övriga satsningar framöver Öka andelen skyddade naturområden i kommunen. Erosionsskydd längs kusten. Ombyggnad av Bjärreds centrum. Nya skol- och förskolelokaler. Extra satsningar 215 Nämnderna får i sina budgetar ersättning för tillväxt (kopplad till befolkningsökning), löneökningar, avskrivningar på större investeringar och indexuppräkningar för de största entreprenaderna. Utöver detta läggs extra förstärkningar inom skolan/förskolan på totalt 6 miljoner, och cirka 5 miljoner på asfaltbeläggning och naturvårdsinsatser. Totalt ökar nämndernas budgetar med 6 miljoner kronor mellan 214 och 215. Planering för framtiden - Lommabanan För att öka möjligheterna att resa miljömässigt satsar kommunen nu på åtgärder som ska förverkliga planerna på Pågatågstrafik på Lommabanan. Det innebär en planskild korsning på Vinstorpsvägen och en planskild gång- och cykelväg vid Algatan de närmaste tre åren och i nästa budgetperiod perronger vid stationen. Om planerna håller blir det möjligt att resa med tåg till och från Lomma år 22. Viktigt budskap nu och framöver För kommunens långsiktiga ekonomiska utveckling är det viktigt att: Nämndernas ekonomi är i balans, det vill säga att budgeten hålls. Investeringsnivån från och med år 218 är lägre eller i nivå med avskrivningarna. En lägre nivå innebär minskad låneskuld. Resultatet används för att betala av låneskulden.