Delårsbokslut och prognos 3 2014

Relevanta dokument
Delårsbokslut och prognos Vatten och Avlopp

Delårsbokslut per den 30 juni och prognos 3, 2011

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per

Barn- och ungdomsnämnden

Utlåtande 2009: RII (Dnr /2008)

UPPFÖLJNING. Per samt Kompletteringsbudget 1

fä Uppsala. ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Budgetprognos 2 per 31 mars 2010 för barn- och utbildningsnämnden

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll år 2014

Ekonomistyrning: förstudie Sollefteå kommun

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Månadsrapport per mars 2016, Koncernfinansiering

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Teknisk nämnd

Månadsuppföljning. November 2012

Kundservicerapport Luleå kommun 2015

Policy för integration och inkludering av nyanlända i Lidingö stad

Budget 2016 med plan Vatten och avlopp

Upprättat av: Anders Stegersjö, Helsingborg stad och Frida Mattelin, Skåne Nordväst Datum:

Namn: Tentamensdatum: Tid:

Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet

Socialnämndens synpunkter samt konsekvensbeskrivning beträffande föreslagna mål och planeringsramar SN-2016/51

Kvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Vi brister i det förebyggande arbetet, liksom att våra insatser för att förstärka värdegrunden i

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2016/95

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Lars Eliasson

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Återrapportering från Kristianstad kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Juni 2016 Skrivtid 3 timmar.

Livscykelkostnader (LCC) som strategiskt verktyg

Följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll

Granskning av delårsrapport

Affärsplan? Ett dokument där viktig information om ert företag samlas. Den ska förtydliga och visa era tankar kring hur ert företag ska drivas.

Granskning av årsredovisning 2015

Förslag till ny nämndorganisation (centrala facknämnder budgetuppdrag 2015) Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0206

Sammanfattning Landstingsförbundet Federation of County Councils Provinziallandtagsverband Fédération des conseils généraux

Lathund, procent med bråk, åk 8

Förskolan Vårskogen, Svaleboskogen 7. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bokslutskommuniké 2014 för Diadrom Holding AB (publ)

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Systematiskt kvalitetsarbete

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Befolkningsprognos för Norrköping

VALNÄMNDEN. Årsredovisning

Granskning av årsredovisning 2014

Delårsrapport med prognos Vatten och avlopp

Ottsjö vattenskyddsområde

Fjällmons Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Landstingsdirektörens ekonomirapport november 2012

Inriktning för upphandling av IT-drift och telekommunikationstjänster

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Barnomsorg

Verksamhetsberättelse 2012 Personlig assistans

Diskussionsfrågor till version 1 och 2

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

Arbetsplan Årsunda förskola

PLATS OCH TID Kommunhuset Kil Mellanfryken, torsdag 4 oktober 2012, kl BESLUTANDE

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Lokalkostnader vid universitet och högskolor

Företagsamhetsmätning Kronobergs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Normativ specifikation

Verksamhetsrapport 2010:01

Upplägg och genomförande - kurs D

Möte angående utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Kniva

Granskning av årsredovisning 2012

Fullmäktigeberedningen för kostfrågor och antagande av kostpolicy KS-2011/575

Fastighetskontoret Utvecklingsavdelningen

Sammanfatta era aktiviteter och effekten av dem i rutorna under punkt 1 på arbetsbladet.

Månadsrapport februari (mall från RH riktlinjer för uppföljning)

1(6) Riktlinjer för tjänsteresor. Styrdokument

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland

Reglemente för omsorgsnämnden i Vellinge kommun

1 (5) Delårsrapport Bildningsnämnden. Datum Delårsrapport Bildningsnämnden Tertial

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Activus i Piteå gällande från

Skolenkäten våren 2015

Kärnkraftsopinionen 25 år efter folkomröstningen

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

THE EUROPEAN GREENBUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för GreenBuilding Stödjande Företag

Ekonomisk uppföljning tekniska nämnden

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

Repetitivt arbete ska minska

KOMMUNICERA. och nå dina mål. Lärandeförvaltningens kommunikationsstrategi

Skolinspektionen Nyanlända 2016

Kvartalsrapport och budgetprognos Verksamheten till och med september

Delårsrapport. 1 januari 31 augusti Uppsalahem AB S:t Persgatan 28 Box Uppsala

Ganska dåligt/ Mycket dåligt Totalt

BROMMA ARBETSMILJÖENKÄT 2014

Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering

Uppdragsbeskrivning. Sportfiskewebben. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info.

Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder. En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet

Verksamhetsinriktning Gemensam för Dalarnas Idrottsförbund/ SISU Idrottsutbildarna Dalarna

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan?

Ledarskap , Såstaholm

Bemanningsindikatorn Q1 2015

En gemensam bild av verkligheten

Yttrande över remiss, förslag till biblioteksplan för Landstinget Sörmland

Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om förlängda semesterperioder.

Transkript:

Delårsbokslut och prognos 3 2014 Vatten och avlopp Mörbyviken Foto: David Johannesson Bilaga 2

Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten... 4 4 Mål... 4 5 Mål... 4 5.1 Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller rent vatten utan avbrott, samt omhändertar avloppsvatten på ett miljömässigt hållbart sätt.... 4 5.2 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser... 5 5.3 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.... 5 5.4 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.... 6 6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret... 7 6.1 Prognos drift... 7 6.2 Prognos investeringar... 7

1 Inledning VA-verksamheten har inte haft några stora driftstörningar under perioden vilket är glädjande. Upphandling av kundtjänst är slutförd under perioden. 2 Periodens resultat 2.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 29,7 28,0-1,7 Verksamhetens kostnader 31,0 29,7 1,3 Nettokostnader -1,3-1,7-0,4 2.1.1 Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Vatten och avlopp 29 721 31 000-1 279 28 021 29 658-1 637-1 700 1 342-358 Totalt 29 721 31 000-1 279 28 021 29 658-1 637-1 700 1 342-358 Intäkterna når inte budgeterad nivå. År 2013 låg intäkterna på årsbasis på knappt 57 mnkr. Höjningen av VA-taxan som beslutades att gälla från år 2014 ger förvisso en ökning av intäkterna, men inte till budgeterad nivå. Kostnaderna är lägre än budgeterat. Det är kapitaltjänstkostnader och administrativa kostnader som är lägre än förväntat. Sammantaget är bugetavvikelsen 358 tkr. 2.2 Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Vatten och avlopp 12,0 0,6 11,4 Anläggningsavg. / LOVAbidrag. -1,0 1,0 Nettokostnader 12,0-0,4 12,4 Ett antal reinvesteringsprojekt pågår och kommer att belasta investeringsbudgeten under kommande period. Förutbetalda anläggningsavgifter hanteras i redovisningen som negativa tillgångar och uppgår i bokslutet till 792 tkr. LOVA-bidrag om 300 tkr har beslutats av Länssyrelsen. Hittills har 230 tkr utbetalats och resterande 70 tkr kommer att utbetalas efter slutrapportering.

3 Viktiga händelser i verksamheten VA-verksamheten har fortsatt att lägga stora resurser på juridiska frågor rörande kommunens ledningar på privat mark. Ny extern juridisk kompetens har tagits in till hjälp i arbetet. Upphandling rörande VA-debitering med tillhörande kundtjänst har genomförts under perioden. 4 Mål Inriktningsmål 2014 Prognos helår Danderyds VAverksamhet tillhandahåller rent vatten utan avbrott, samt omhändertar avloppsvatten på ett miljömässigt hållbart sätt. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. 5 Mål 5.1 Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller rent vatten utan avbrott, samt omhändertar avloppsvatten på ett miljömässigt hållbart sätt.

Resultatmål: 5.1.1 Sedimentationsåtgärder ska utföras i avvaktan på långsiktig hållbar dagvattenhantering i form av uppströmsåtgärder VA-verksamheten ser en utveckling i omvärden som allt mer fokuserar på uppströmsåtgärder. De är mer kostnads-, utrymmes och resultateffektiva. I det perspektivet har inga sedimentationsåtgärder initierats och målet kommer inte att uppfyllas. VA-verksamheten fokuserar på uppströmsåtgärder och kommer att föreslå en revidering av målet i budget år 2015. Nyckeltal Resultat 2013 Resultat Halvår 1 2014 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Projekt 1 0 1 1 1 Resultatmål: 5.1.2 Provresultaten i det av miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade egenkontrollprogramet för dricksvattnet ska vara tillfredställande. Ett prov har visat tjänligt med anmärkning under perioden. Anmärkningen berodde på hög järnhalt, alltså rost. Nyckeltal Resultat 2013 Resultat Halvår 1 2014 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Provresultat 0 1 3 3 3 5.2 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser 5.3 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Resultatmål: 5.3.1 På ett kostnadseffektivt och långsiktigt sätt minska kostnaden för det ovidkommande vattnet till spillvattennätet. Danderyd medverkar i det arbete Käppalaförbundet bedriver i frågan. Uppföljning av målet kommer att ske år 2015.

Resultatmål: 5.3.2 På ett kostnadseffektivt och långsiktigt sätt minska kostnaden för omätt vatten VA-verksamheten fortsätter med läcksökning vid vattenmätarbyte och systematisk läcksökning av ledningsnätet. Uppföljning av målet kommer att ske år 2015. 5.4 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Resultatmål: 5.4.1 Vid upphandling skall miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt. VA-verksamheten prövar alltid tillämpligheten i miljö- och effektivitetskrav vid upphandling.

6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret 6.1 Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Vatten och avlopp Balansering eget kapital 59 443 62 000-2 557 57 500 59 300-1 800-1 943 2 700 757 2 557 2 557 1 800 1 800-757 -757 Totalt 62 000 62 000 0 59 300 59 300 0-2 700 2 700 0 Både intäkter och kostnader prognostiseras till lägre nivå jämfört med budget. På kostnadssidan är det framför allt de administrativa kostnaderna och kapitaltjänstkostnaderna som prognostiseras till ett lägre utfall. 6.2 Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Vatten och avlopp 649 12 000 8 000 4 000 Anläggn avg förutbetalda* -1 022-2 000 2 000 Totalt -373 12 000 6 000 6 000 * Förutbetalda anläggningsavgifter hanteras i redovisningen som negativa tillgångar. VA-verksamheten prognostiserar att investera 8 mnkr under år 2014. En ramavtalsupphandling rörande VA-projektering har tagit längre tid än beräknat. Fastighetsjuridiska frågor som i vissa fall måste lösas innan reinvesteringar kan äga rum tar lång tid att lösa samt tar omfattande resurser i anspråk. 6.2.1 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse VA-verksamheten genomför kontinuerligt åtgärder genom att lägga ner stora resurser på att lösa fastighetsjuridiska frågor.