Barn- och ungdomsnämnden



Relevanta dokument
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Kvartalsrapport och budgetprognos Verksamheten till och med september

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2013

december 2014, S och C har gruppmöte måndag 15 december, kl. 17:30 på Kommunkontoret, lokal Cafeterian FÖREDRAGNINGSLISTA

Bidrag till fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, principer och belopp 2016

1 (5) Delårsrapport Bildningsnämnden. Datum Delårsrapport Bildningsnämnden Tertial

Budgetprognos 2 per 31 mars 2010 för barn- och utbildningsnämnden

UPPFÖLJNING. Per samt Kompletteringsbudget 1

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Enkätresultat för elever i åk 9 i Borås Kristna Skola i Borås hösten Antal elever: 20 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 95% Klasser: Klass 9

Beslut för fritidshem

Riktlinjer för förskoleverksamhet och fritidshem i Söderhamns kommun

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll år 2014

Sammanfattning Rapport 2015:04. Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott

Kvalitet i fritidshem Ett kvalitetsstöd för politiker och förvaltning 2014

Riktlinje för tilläggsbelopp för barn eller elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

2. Ekonomiska konsekvenser av utökad rätt till omsorgstid från 20 tim till 25

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden

Ärende/Föredragande 1. Besök från Kulturskolan Besök av kulturskolechef Fredrik Hempel

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016

Måttbandet nr 236 mars 2014

Vi brister i det förebyggande arbetet, liksom att våra insatser för att förstärka värdegrunden i

VERKSAMHETSPLAN OCH NYCKELTAL

Beslut för förskoleklass och grundskola

Skolinspektionen Nyanlända 2016

Beslut för Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 27 augusti 2009, kl. 15:00-16:00

Månadsrapport per mars 2016, Koncernfinansiering

Integration i Västerviks kommun

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan?

Månadsrapport april 2016

Delårsbokslut och prognos

Övningar. Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23

FÖRSKOLEKLASS VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTET ANGÅENDE FÖRSKOLEKLASS 13 APRIL ca BengtÅke Gindemo

Barnomsorg på obekväm arbetstid

BUDGET 2017 MED PLAN

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2016/95

Beslut för grundskola och fritidshem

Befolkningsuppföljning

Beslut för grundsärskola

Resultatprofil. Läsåret Alsike skola

Policy för bedömning i skolan

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Centralskolan Söder 4-9 i Grästorp hösten Antal svar: 50

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

Riktlinjer för Kultur- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete. Fastställd , 44.

Inrättande av pedagogiskt ledarskapspris

Regler Förskola och Fritidshem Haparanda kommun

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 12-10

Rapport. Medlemsundersökning om skolgången. Autism- och Aspergerförbundet

Lokalkostnader vid universitet och högskolor

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum. Lisa Stridsman, Tf teknisk chef. ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Motion av Anna Manell (L) om att införa förste förskollärare i förskola och förskoleklass

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

Resursfördelningsmodell för nyanlända i grundskolan

Sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid: onsdagen den 7 oktober 2015, kl 9.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås

PROTOKOLL Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning KS-2015/516

Smakstart. Effektmätning. Rapport 2013

JimSALA Z. Förslag till fördelning av extra medel avseende flyktingmottagandet. Bilaga KS 2016/31/1. lnk. ~ KOMMUN

Fortsatt lönsam tillväxt. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-juni 2013

Sid i boken Rekrytering. Författare Annica Galfvensjö, Jure Förlag

Resultat från nationella prov i årskurs 3, vårterminen 2014

Finansinspektionens författningssamling

Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014

Sanktioner Uppföljning av restauranger som fått beslut om föreläggande/förbud år 2010

Svensk författningssamling

KOMMUNICERA. och nå dina mål. Lärandeförvaltningens kommunikationsstrategi

Sammanträdesprotokoll

Beslut för vuxenutbildningen

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

fä Uppsala. ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Internbudget år Barn- och grundskolenämnden

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF PLAFONDPENSELN 2

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux :15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, , klockan 13:00-

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Eskilstuna kommun. Enkätresultat för Förskolan Barn 2015

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF SKÖRDEN 1

Systematiskt kvalitetsarbete

att överlämna periodbokslut med helårsprognos per april 2014 till kommunstyrelsen.

Resultat. Kommunernas hantering av läs- och skrivsvårigheter. Dyslexiförbundet FMLS. Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB) Inläsningstjänst

Redovisning av nyckeltal Rubrik Beskrivning av Redovisning av nyckeltal Jämförelse med nyckeltalet föregående mätning Barnomsorg utan placering

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och organisationer

En förskola med barnen i centrum

Lärarlönelyftet

Ekonomistyrning: förstudie Sollefteå kommun

Lathund, procent med bråk, åk 8

Mottagande av nyanlända elever i grundskolan - erfarenheter från Sverige

Resultat från ämnesproven i årskurs 9, vårterminen 2014

Subtraktion - Analys och bedömning av elevarbeten

Beslut för förskoleklass och grundskola. efter tillsyn av ULNO AB

REGLER. Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg

Rekommendationer - BFN R 11

ÅRSREDOVISNING Ekonomivdelningen

förvalta kommunens samtliga rörelsefastigheter utom tekniska nämndens specialfastigheter för sina verk.

Transkript:

Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget s maj /budget Verksamhetens intäkter 63,7 65,2 1,5 Personalkostnader -417,9-415,7 2,1 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster -166,7-169,8-3,1 Övriga kostnader -32,3-33,7-1,5 Verksamhetens kostnader -722,6-724,6-1,9 Avskrivningar -6,7-6,3 0,4 Verksamhetens nettokostnader -665,7-665,7 0,0 Kommunbidrag 665,1 665,1 0,0 Finansnetto -0,3-0,2 0,0 Årets resultat -0,9-0,9 0,0 Investeringar Belopp i tkr Budget s maj /budget Inventarier 5 150 5 150 0 It-utrustning 850 850 0 Maskiner 0 Musikinstrument 0 Summa investeringar 6 000 6 000 0 Ekonomisk sammanfattning Drift Årsen för det ekonomiska resultatet år per maj månad indikerar ett resultat om minus 0,9 mnkr, vilket motsvarar budgeterat resultat. Det budgeterade resultatet är minus 0,9 mnkr p.g.a. att barn- och ungdomsnämnden har planerat att använda eget kapital för projektet ett-till-ett, d v s en satsning på lärverktyg i skolåren 7-9. Notera att kommunfullmäktige har tilldelat barn- och ungdomsnämnden ett tilläggsanslag för att säkra grundbemanningen i kommunens landsbygdsskolor. Utan detta tilläggsanslag hade avvikelsen mot budget varit negativ. 1

Enligt en per april månad bedömdes skolenheterna generera ett skott om ca 1,1 mnkr. I en per maj månad revideras denna bedömning tillbaka till 0,0 mnkr (vilket sammanhänger med en per mars månad). De skolenheter som i tidigare arbete har rapporterat störst svårigheter att förmå en att rymmas inom ramen för budgeten, har i en per maj månad uppgett mer positiva förväntningar beträffande årets ekonomiska resultat. Planerade organisationsförändringar till höstterminen är den främsta orsaken till detta. Notera att skolenheternas förvärvade skott har skrivits av, varför de fristående skolenheterna har kompenserats på lika villkor per barn/elev. Denna kompensation har kostat 2,5 mnkr. För att finansiera detta erhöll barn- och ungdomsnämnden erhållit 2,5 mnkr i tilläggsanslag. Förvaltningen bedömer att det finns arbete kvar att anpassa organisationen utefter ekonomiska förutsättningar. Dessutom förefaller effekterna av operativmigrering av datorer vara oviss; frågan om reinvestering kvarstår. Därtill råder det osäkerhet kring optimeringen av förskoleplatser till hösten, där enheter planeras bli ligga vilande för att hantera överkapacitet. Nedan följer en översiktlig beskrivning av det ticerade ekonomiska resultatet per Politisk +/-0,0 mnkr Ingen avvikelse gentemot budget. Förskola -0,5 mnk Fler omsorgstimmar i förskolan än budgeterat medför högre kostnader än budgeterat. Därtill bedöms föräldraintäkterna stiga budgeterade nivåer. Fritidshem +1,5 mnkr Fördelning av intäkter och kostnader mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola medför att intäkts- och kostnadsstrukturen skiljer sig åt mellan ticerade och budgeterade värden. Pedagogisk omsorg +0,9 mnkr Färre barn än budgeterat. Förskoleklass -1,1 mnkr Fördelning av intäkter och kostnader mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola medför att intäkts- och kostnadsstrukturen skiljer sig åt mellan ticerade och budgeterade värden. Grundskola -2,0 mnkr Enheterna bedömer sammantaget att grundskolan förväntas generera ett skott. Därtill gäller att fördelning av intäkter och kostnader mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola medför att intäkts- och kostnadsstrukturen skiljer sig åt mellan ticerade och budgeterade värden. Satsningen på karriärtjänster påverkar en så att både intäkterna och kostnaderna överskrider budget med vardera 1,0 mnkr för detta ändamål. Grundsärskola +1,2 mnkr Ökade intäkter p.g.a. interkommunal ersättning för elever från annan kommun. Kost +/-0,0 Ingen avvikelse. 2

Investeringar sen per maj månad påvisar att budgeterade investeringsmedel huvudsakligen förbrukas enligt plan. Det är försenade investeringar på Stadsskogenskolan och förskolan Älvdansen. Kvarstående investeringar från år 2013 bedöms hanteras inom ram. Frågan om huruvida lärverktyg ska leasas eller köpas in med investeringsmedel är en stor fråga. Migreringen till Windows 7 får stora effekter i en. Antalet datorer i en kommer att minska märkbart. Det finns inte investeringsmedel för att köpa in motsvarande nya datorer. D v s att reinvestering inte kan genomföras, vilket får stora konsekvenser för en, som får ett väsentligt mindre datorer. Det finns flera orsaker till den uppnådda situationen. Kostnaderna och omfattningen av migreringens effekter var inte kända i en vid och inför arbetet med flerårsstrategin. Därtill har barnoch ungdomsnämndens investeringsram blivit sänkt liksom för övriga nämnder. Om det finns utrymme att omfördela investeringsram mellan nämnderna, är barn- och ungdomsnämnden angelägen om att få ytterligare investeringsram. Styrtal Förskola, pedagogisk omsorg 1-5 år gt i barn/ele ver mot, 2199 2261 2199 +/-0 Fritidshem, pedagogisk omsorg 6-12 år gt i barn/ele ver mot, 1970 1881 1970 +/-0 Förskoleklass, skola åk 1-9, särskola gt i barn/el ever mot, 4469 4429 4469 +/-0 3

Kostnader och intäkter per huvud, exkl. kost Belopp i mnkr Budget s Diff +/- Kostnader Politisk -1,0-1,0 0,0 Förskola -255,6-255,4 0,1 Fritidshem -63,1-61,9 1,2 Pedagogisk omsorg -7,7-7,0 0,7 Förskoleklass -20,1-21,3-1,2 Grundskola -364,6-367,2-2,6 Grundsärskola -17,7-17,4 0,3 Summa -729,7-731,2-1,5 Intäkter Politisk 0,0 0,0 0,0 Förskola 28,6 28,0-0,6 Fritidshem 17,2 17,5 0,3 Pedagogisk omsorg 1,0 1,2 0,2 Förskoleklass 0,4 0,5 0,1 Grundskola 15,9 16,5 0,6 Grundsärskola 0,5 1,4 0,9 Kommunbidrag 665,1 665,1 0,0 Summa 728,8 730,2 1,5 Netto -0,9-0,9 0,0 4

Kostnader och intäkter per huvud; kost Belopp i mnkr Budget s Diff +/- Kostnader Kost -75,5-73,9 1,6 Summa -75,5-73,9 1,6 Intäkter Kost 75,5 73,9-1,6 Summa 75,5 73,9-1,6 Netto 0,0 0,0 0,0 5