Delårsbokslut per den 30 juni och prognos 3, 2011



Relevanta dokument
Delårsbokslut och prognos

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Teknisk nämnd

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

Budgetprognos 2 per 31 mars 2010 för barn- och utbildningsnämnden

Prognos för hushållens ekonomi i januari Både löntagare och pensionärer bättre ut på ett år

Barn- och ungdomsnämnden

Kvartalsrapport och budgetprognos Verksamheten till och med september

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Landstingsdirektörens ekonomirapport november 2012

Månadsrapport per mars 2016, Koncernfinansiering

fä Uppsala. ÄLDREFÖRVALTNINGEN

UPPFÖLJNING. Per samt Kompletteringsbudget 1

Kommittédirektiv. Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige år Dir. 2016:47. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2016

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll år 2014

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2011

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2016/95

Ottsjö vattenskyddsområde

Ekonomisk uppföljning tekniska nämnden

Utlåtande 2009: RII (Dnr /2008)

Delårsbokslut och prognos Vatten och Avlopp

Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet

Naturvårdsverket förslag till producentansvar för läkemedel. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per

Befolkningsuppföljning

Tjänsteutlåtande Dnr BUN 2011/0257. DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Pre Knutas

Förstudie: Spårväg Lund C till ESS Ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

förvalta kommunens samtliga rörelsefastigheter utom tekniska nämndens specialfastigheter för sina verk.

Dnr Ten 2015/189 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen 2014

SKTFs undersökningsserie om värdigheten inom äldreomsorgen. Vågar man bli gammal?

Systematiskt kvalitetsarbete

Beslut för förskoleklass och grundskola. efter tillsyn av ULNO AB

Yttrande över remiss av förslag till allmänna råd om prövning samt föreskrifter om prövning

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

TIMREDOVISNINGSSYSTEM

Månadsrapport februari (mall från RH riktlinjer för uppföljning)

Månadsrapport april 2016

Om ändring av taxor för avgiftsparkering

Sänkning av bostadsförmedlingens avgifter för studentoch ungdomsbostäder Motion (2013:9) av Jackie Nylander (V)

Bemanningsindikatorn Q1 2015

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per december 2013

Miljöbilar i hemtjänsten

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

Kommittédirektiv. En samordnad utveckling av validering. Dir. 2015:120. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING MÅNADSRAPPORT

Förslag till ny nämndorganisation (centrala facknämnder budgetuppdrag 2015) Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0206

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och organisationer

Vi brister i det förebyggande arbetet, liksom att våra insatser för att förstärka värdegrunden i

Rodhe Edén, Ingrid Molander, Karina Wallenius. Sekreterare Paragrafer Karina Wallenius ANSLAG/BEVIS

Riktlinjer för budget, ekonomiska rapporter, bokslut och årsrapporter

Fullmäktigeberedningen för kostfrågor och antagande av kostpolicy KS-2011/575

Sammanträdesdatum

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Lokalkostnader vid universitet och högskolor

Genomförandebeskrivning - antagandehandling

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Som svar på remissen överlämnas och åberopas denna promemoria.

Så jobbar VA SYD med Dagvatten i Stadsplaneringen. Annica Lindh VA SYD ( Malmö, Lund och Burlöv)

Ägardirektiv. Övergripande verksamhetsdirektiv för Vara Bostäder AB

Verksamhetsberättelse 2012 Personlig assistans

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB BRF BROGÅRDEN

Beslut för gymnasieskola

Särskilt stöd i grundskolan

Systematiskt kvalitetsarbete

Policy för integration och inkludering av nyanlända i Lidingö stad

Nya Perspektiv för värmlänningarnas bästa

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete

Analysgruppen. Redovisning inför budgetberedningens arbete. Analysgruppen

Remiss - KS 2014/0234 Boende utanför det egna hemmet, placeringsformer för barn och unga

4.4 ENTREPRENADAVDELNINGEN

En gemensam bild av verkligheten

Styrdokument för krisberedskap

Processinriktning. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/2121 Dokumentansvarig: Utveckling, planering och uppföljning, Utvecklingsledare

Andelen kvinnor av de företagsamma i Dalarna uppgår till 27,4 procent. Det är lite lägre än riksgenomsnittet (28,5 procent).

Kommittédirektiv. Inrättandet av ett nytt universitet som omfattar verksamheterna vid Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. Dir.

Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017

Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden

Två rapporter om bedömning och betyg

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 27 augusti 2009, kl. 15:00-16:00

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 12-10

Internkontrollplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbund

Fördelning av stimulansmedel perioden angående bemanning inom äldreomsorgen

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Beslut för Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar

Brevutskick till väntande patienter

Svar på motion om att utreda åtgärder för att öka tryggheten hos främst flickor

2. Ekonomiska konsekvenser av utökad rätt till omsorgstid från 20 tim till 25

Mot ett mer jämställt arbetsliv och privatliv?

Beslut för grundsärskola

Samhällsbygnadskontoret Laholm

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta till Veidekke Bostads AB.

PERSPEKTIV PÅ STOCKHOLMSREGIONENS EKONOMISKA UTVECKLING 2008/2010

Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering

Socialnämnden Ajournering

Ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel - svar på remiss från kommunstyrelsen

Månadsrapport Piteå kommun januari oktober 2009

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan?

Anmälan om svar på remiss Internationella skolor (U2014/5177/S) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 2 december 2014

Motion om uthyrning av tak på stadens fastigheter för installation av solceller. Remissvar.

Transkript:

1(7) Tekniska nämnden Delårsbokslut per den 30 juni och prognos 3, 2011 Ärendet överlämnar delårsbokslut per den 30 juni och prognos 3. (Handlingarna kommer att kompletteras med bilaga 3, Delårsbokslut för VA-verksamheten, till tekniska nämndens beredningsutskott den 11 augusti 2011.) s förslag till beslut 1. Tekniska nämnden godkänner tekniska kontorets förslag till delårsbokslut per den 30 juni och prognos 3 och överlämnar det till kommunstyrelsen. Verksamheten under det första halvåret Den stränga vintern 2010/2011 har inneburit väsentligt högre kostnader för vinterväghållningen än budgeterat. Inom hamnverksamheten har årets svåra isförhållanden lett till många skador på brygganläggningarna. Ett förslag till styrdokument för dagvatten har utarbetats i samråd med andra förvaltningar. Förslaget har skickats ut på remiss av tekniska nämnden. Förslag till ny VA-taxa som harmoniserar med nuvarande VA-lagstiftning har antagits av tekniska nämnden. Förslaget har återremitterats av kommunstyrelsens arbetsutskott för ytterligare förtydliganden och förklaring. Ett omarbetat förslag kommer att lämnas till nämnden i augusti. Kommunens avtal med Apoteket AB gällande kasserade kanyler har upphört efter avregleringen av apoteksmonopolet. Kommunens avfallsbolag Sörab har tagit fram ett nytt avtal så att alla apotek kan samverka med kommunen för att ta emot kasserade kanyler från hushållen. Alla apotek utom ett har valt att ansluta sig till det nya avtalet. I samråd med producenternas representant, El-Kretsen, har kommunen enligt gällande lagstiftning om producentansvar valt att överlåta driften av batteriholkar till producenterna. Det innebär att kommunen numera inte längre ansvarar för utställning eller tömning av batteriholkar i kommunen. Genom denna överlåtelse minskar kommunens löpande driftskostnader med ca 40 tkr per år.

2(7) Uppföljning av mål Inriktningsmål Mål Nuläge, juni 2011 Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång och cykelvägar, gator och vägar. Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade. Danderyds yttre miljö svarar mot högt ställda krav vad gäller naturvärden, estetiska och kulturhistoriska värden. Danderyd präglas av god arkitektur och en säker miljö. Danderyds kommun har en hamnverksamhet som efter behov upplåter plats för Danderydsbornas fritidsbåtar. Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller rent vatten utan avbrott, samt omhändertar avloppsvatten på ett miljömässigt hållbart sätt. Danderyds kommun transporterar och slutligen omhändertar avfall på ett miljömässigt och för samhället effektivt sätt. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. (VA) bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. (Gata) Röd Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelse överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå. Årets svåra vinterförhållanden har inneburit ökade skador på vägnätet. Tekniska nämnden har hemställt hos kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag på 2,7 mkr för täckande av årets merkostnader för vinterskador på det kommunala vägnätet. I avvaktan på kommunfullmäktiges beslut har tekniska kontoret reducerat årets plan för asfaltsunderhåll med arbeten motsvarande 2,7 mkr. I nuläget uppfylls inte målsättningen att bibehålla värdet på kommunens realkapital. Resultatmål Arbete återstår med att införa långsiktigt hållbar dagvattenhantering i tekniska kontorets ombyggnads- och förnyelseprojekt. Längden ombyggnad av kombinerade VA-ledningar ligger f.n. under målet, men den långsiktiga målsättningen kvarstår.

3(7) Det ekonomiska utfallet under det första halvåret (belopp i Mkr) Bokslut Budget halvår halvår Avvikelse Verksamhetens intäkter 50,2 48,4 1,8 Verksamhetens kostnader -93,6-87,3-6,2 varav vinterväghållning -16,0-3,7-12,4 Nettokostnader -43,3-38,9-4,4 Årets svåra vinterförhållanden har inneburit höga kostnader för vinterväghållning under det inledande halvåret (16,0 mkr), och kommer att innebära att helårsutfallet överskrider budget. Den stränga vintern har också inneburit att kostnaderna för vinterskadorna på vägbeläggningarna är mycket omfattande jämfört med ett normalår. Skadorna omfattar i huvudsak potthål och längsgående sprickor i beläggningen. Kostnaderna för potthålslagning har under första halvåret uppgått till 4,7 mkr, medan den genomsnittliga kostnaden under ett normalår uppgår till 2,0 mkr. VA-verksamheten visar ett underskott jämfört med budget på 1,1 mkr. De rörliga intäkterna minskar något, vilket beror på lägre vattenförbrukning i kommunen. Det är en trend som troligen kommer att fortsätta. Reparationskostnaderna överskrider budget med ca 1,2 mkr. Reparationerna avser trasiga ventiler efter systematiskt kontrollarbete, och innefattar även arbeten som enligt plan skulle ha skett under föregående år. Reparationskostnaden påverkas även av vattenläckor framkallade av den bistra vintern. Kostnaderna för Käppala är lägre än budgeterat. Käppalaförbundets nettokostnad har minskat bl.a. på grund av biogasförsäljning. Avfallsverksamheten visar ett överskott jämfört med budget på 3,0 mkr. Intäkterna är 1,6 mkr högre än budgeterat, och kostnaderna 1,4 mkr lägre än budgeterat. Överskottet avspeglar behovet av att korrigera taxan för att balansera ekonomin. Ett förslag till omarbetning och justering av taxan kommer att presenteras under 2011. Andra bidragande faktorer till överskottet är att verksamheten inte har anlitat utredningskapacitet (konsulter) för verksamhetsutveckling i den utsträckning som budgeterats samt lägre driftskostnader för bl.a. sophämtning. Övriga verksamheter redovisar ett något bättre ekonomiskt utfall än budgeterat. (Se bilaga 1.) Åtgärder med anledning av budgetavvikelser Tekniska nämnden har hemställt hos kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag på 2,7 mkr för täckande av årets merkostnader för vinterskador på det kommunala vägnätet. I avvaktan på kommunfullmäktiges beslut har tekniska kontoret reducerat årets plan för asfaltsunderhåll med arbeten motsvarande vinterskadorna för att undvika ett budgetöverskridande.

4(7) Den planerade revisionen av VA-taxan ska ha lägre rörlig del vilket minskar inkomstbortfallet vid lägre vattenförbrukning. Reparationerna av trasiga ventiler kommer att fortgå för att undvika att abonnenter blir utan vatten under längre tid vid akuta vattenläckor. Förvaltningen arbetar med att ta fram en strategi för att hantera avfallsverksamhetens ackumulerade överskott. Planen kommer att presenteras för nämnden under hösten 2011. Åtgärderna i planen kommer att ha ekonomisk genomslagskraft under verksamhetsåren 2012-2014. Förväntat budgetutfall samt måluppfyllelse för helåret 2011 Inriktningsmål Mål Nuläge, juni 2011 Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång och cykelvägar, gator och vägar. Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade. Danderyds yttre miljö svarar mot högt ställda krav vad gäller naturvärden, estetiska och kulturhistoriska värden. Danderyd präglas av god arkitektur och en säker miljö. Danderyds kommun har en hamnverksamhet som efter behov upplåter plats för Danderydsbornas fritidsbåtar. Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller rent vatten utan avbrott, samt omhändertar avloppsvatten på ett miljömässigt hållbart sätt. Danderyds kommun transporterar och slutligen omhändertar avfall på ett miljömässigt och för samhället effektivt sätt. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. (VA) bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. (Gata) Röd Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelse överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå.

5(7) Tekniska nämnden har hemställt hos kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag på 2,7 mkr för täckande av årets merkostnader för vinterskador på det kommunala vägnätet. I avvaktan på kommunfullmäktiges beslut har tekniska kontoret reducerat årets plan för asfaltsunderhåll med arbeten motsvarande 2,7 mkr. I nuläget innebär detta att målsättningen att bibehålla värdet på kommunens realkapital inte kommer att uppfyllas 2011. Investeringsprojekten avseende kajrenoveringar har påbörjats, men bedöms inte kunna genomföras enligt ursprunglig tidplan på grund av personalvakanser. Övriga verksamheter bedöms uppnå budgeterad måluppfyllelse. Det prognostiserade ekonomiska utfallet under 2011 Verksamhet Budget Prognos helår 2011 Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och stab 12 620 13 220-600 12 620 13 220-600 0 0 0 Gata och trafik 4 400 56 000-51 600 4 400 56 000-51 600 0 0 0 Vinterväghållning 7 300-7 300 21 300-21 300 0-14 000-14 000 Park och natur 52 13 912-13 860 52 13 912-13 860 0 0 0 Hamnar 2 200 1 855 345 2 200 1 855 345 0 0 0 Vatten och avlopp 55 125 60 099-4 974 55 125 60 099-4 974 0 0 0 Avfall 22 400 22 271 129 23 900 21 271 2 629 1 500 1 000 2 500 Totalt (tkr) 96 797 174 657-77 860 98 297 187 657-89 360 1 500-13 000-11 500 Prognos för tekniska nämndens utfall helåret 2011 är att nettokostnaderna kommer att överskrida budget med 11,5 mkr. Vinterkostnaden för 2011 beräknas uppgå till 21-23 mkr (jämfört med en årsbudget på 7,3 mkr) beroende på hur intensiv vintern blir under fjärde kvartalet. Den gångna vintern har även tagit hårt på pontoner, mellanbryggor samt diverse förtöjningar inom hamnverksamheten. Detta har inneburit högre kostnader för akuta reparationer än föregående år. Restriktiv prioritering av andra åtgärder kommer att gälla under resten av året och mer långsiktigt underhåll kan behöva framflyttas till 2012. VA-verksamheten prognostiserar ett utfall för helåret enligt budget. Dock förväntas reparationskostnader att få ett sämre utfall än budget, medan kostnaderna till Käppala blir lägre. Det finns en osäkerhet när det gäller Käppala som på helårsbasis påverkas av en retroaktiv justering för 2010 års utfall.

6(7) Avfallsverksamheten prognostiserar ett överskott på 2,5 mkr jämfört med budget för helåret. Högre intäkter är grundorsaken, men även lägre driftskostnader är en bidragande faktor till överskottet. Under hösten 2011 ska förvaltningen lägga fram en handlingsplan för att hantera avfallsverksamhetens ackumulerade överskott. Åtgärderna i planen kommer i huvudsak att ha ekonomisk genomslagskraft under verksamhetsåren 2012-2014. Övriga verksamheter prognostiserar ett utfall enligt budget för 2011. Åtgärder med anledning av särskilda uppdrag Förslag till styrdokument för dagvatten har skickats ut på remiss av tekniska nämnden. Trafikstrategin ska ses över 2012. Kommentarer till investeringsredovisningen Under det första halvåret har ca 500 kvicksilverarmaturer bytts ut längs vägnätet. Utbytestakten är högre än beräknat och projektet beräknas därför ta ca 0,5 mkr mer än budgeterat i anspråk 2011. Den långsiktiga målsättningen är att samtliga kvicksilverarmaturer ska bytas ut till 2015. Planen för trafiksäkerhetsåtgärder har godkänts av tekniska nämnden. Åtgärderna genomförs successivt under året och beräknas vara färdigställda innan årets slut. Underhållsinsatser på kommunens broar beräknas inte behöva genomföras i den utsträckning som budgeterats. Översvämningsskyddet i Nora Strand har färdigställts. Slutredovisning kommer att överlämnas till tekniska nämnden i september 2011. Projektet har haft stora, ej budgeterade, kostnader för sanering av förorenade massor och kommer att överskrida budget trots att kommunen erhållit ett statsbidrag på 4,5 mkr från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap för genomförande av projektet. Investeringsprojekten avseende kajrenoveringar har påbörjats, men bedöms inte kunna genomföras enligt ursprunglig tidplan på grund av personalvakanser. kommer att begära ombudgetering av investeringsmedlen till 2012. Arbetet med förnyelse av kombinerade VA-ledningar fortsätter. En förnyelse av el- och styrsystem på pump- och tryckstegringsstationer har påbörjats och förväntas belasta årets investeringsbudget med ca 1,0 mkr. Exploateringsprojekten Enmans väg och Bullerskärm E18 är färdigställda och tekniska kontoret kommer att överlämna slutredovisning till tekniska nämnden i september 2011. Projekten kommer att överskrida budget på grund av oförutsedda kostnader för ledningsomläggning samt restriktioner för trafikavstängning på E18.

7(7) Exploateringprojektet Eneby Torg, etapp 1, är färdigställd och etapp 2 (Alvägen) kommer att utföras under 2012. Projektet kommer inte att hålla tilldelad budget. Budgetöverskridandet beror på att tillfälliga trafik- och parkeringsåtgärder varit nödvändiga under byggtiden samt att ombyggnationen av befintlig trafiksignalanläggning blivit dyrare än beräknat. Exploateringsprojekt Kullen, OKQ8 kommer att genomföras under hösten 2011. Leif Horn Teknisk direktör Stabschef Bilagor: 1. Utfall, drift 2. Investeringsuppföljning 3 3. Delårsbokslut för VA-verksamheten (distribueras senare) Exp. Kommunstyrelsen